de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 3522.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA(8994-X) DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 561.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA(8994-X) DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2022 | 1000.00 | 00000003275493 | SEVERINA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA FUNCIONAR A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 3000.00 | 00038552302420 | GENALDO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de auxilio cultural, referente termo de compromisso firmado entre esta edilidade e o credor, nos moldes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) alterada pela lei nº 14.150/2021 e regulamentada pelo decreto nº 10.464/2020, onde visa prestação de serviço com apresentações culturais conforme compromisso firmado por Termo de Compromisso e Responsabilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2022 | 2000.00 | 00050688707491 | JOSE AVELINO ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de auxilio cultural, referente termo de compromisso firmado entre esta edilidade e o credor, nos moldes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) alterada pela lei nº 14.150/2021 e regulamentada pelo decreto nº 10.464/2020, onde visa prestação de serviço com apresentações culturais conforme compromisso firmado por Termo de Compromisso e Responsabilidade. Conforme documentação. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 250.00 | 00029889348861 | LINDEMBERG GOMES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 200.00 | 00071827178400 | LARISSA DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 200.00 | 00071206605430 | THAYS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 110.00 | 00001584085436 | JAKELINE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 110.00 | 00008194776481 | ELIANE JUSTINO NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 200.00 | 00075923475472 | JANDIRA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 110.00 | 00009327496400 | LUCIANA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 110.00 | 00004340676446 | MARINALVA DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 110.00 | 00070406062404 | GERLANE BERNADO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 200.00 | 00001818701421 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2022 | 200.00 | 00003622424451 | MARLENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 200.00 | 00004679159464 | BRANDINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2022 | 500.00 | 00008719252498 | KATIA LANE ANDRADE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE PTERIGIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2022 | 110.00 | 00095230009420 | JOSIANE DE FREITAS GOUVEUA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2022 | 500.00 | 00003945598435 | SEVERINA BARBOSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2022 | 200.00 | 00007293940424 | MARIA APARECIDA SALVINO CAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2022 | 200.00 | 00003018718330 | WELSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2022 | 200.00 | 00057157448491 | GIDEONE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2022 | 200.00 | 00071062342496 | MARCOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2022 | 1500.00 | 00029298482434 | NATANAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTEN CIA SOCIAL (CREAS) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2022 | 1500.00 | 00003308281422 | MARIA AMÉRICA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2022 | 200.00 | 00008095790494 | JACYARA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2022 | 500.00 | 00006461246410 | JOSICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2022 | 200.00 | 00010306225409 | JAMILY SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2022 | 110.00 | 00009792412433 | FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2022 | 250.00 | 00007608288493 | JOSECLEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2022 | 2500.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2022 | 2500.00 | 00099036959772 | ITAMAR ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACCAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2022 | 1200.00 | 00006455759419 | TASSIANE ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO I DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2022 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE CENTRO DE FISIOTERAPIA (REABILITACAO) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2022 | 3000.00 | 00020813058449 | SYDNEY ANTONIO CAVALCANTE | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2022 | 3500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de despesa com aluguel de imóvel situado a rua José Januário Nunes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Creuza Raquel no mes de dezembro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2022 | 1000.00 | 00014790661415 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIDATICO E DE EXPEDIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0000026 | 04/01/2022 | 16800.00 | 36944141000100 | DANIEL DEIVIDY DE MOURA GOMES 71047346435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS SISTEMAS DE CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO,INCLUSIVE A INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2022 | 7350.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA TOTALMENTE AUTOMATIZADO E UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATICO COM 22 PARÂMETROS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2022 | 7350.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA TOTALMENTE AUTOMATIZADO E UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATICO COM 22 PARÂMETROS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2022 | 850.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2022 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE CENTRO II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2022 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE POSTO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) CENTRO I, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000048 | 05/01/2022 | 5083.33 | 32247659000133 | ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE GERADOR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMNRO/2021, CONFORME CONTRATO NUMERO 0097/202.1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572021 | 0000049 | 05/01/2022 | 7280.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARRIA DE SAUDE, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE COM INSTALACOES DE NOVOS APARELHOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2022 | 1500.00 | 00058154981491 | GILVANY BRAZ DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2022 | 107.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA,COM PAGAMENTO DE CONTA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONÁ A CLINICA DA MULHER,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2022 | 108.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA,COM PAGAMENTO DE CONTA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONÁ A CLINICA DA MULHER,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2022 | 239.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA,COM PAGAMENTO DE CONTA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONÁ A CLINICA DA MULHER,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2022 | 80314.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2022 | 1126.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA,COM PAGAMENTO DE CONTA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONÁ O PSF CENTRO I,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2022 | 463.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA,COM PAGAMENTO DE CONTA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONÁ O VIGILANCIA AMBIENTAL(PEVA),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2022 | 173.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA,COM PAGAMENTO DE CONTA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONÁ O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2022 | 9520.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2022 | 665.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA,COM PAGAMENTO DE CONTA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONÁ O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/01/2022 | 42963.33 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE RREABILITACAO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2022 | 275.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA,COM PAGAMENTO DE CONTA DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONÁ O VIGILANCIA AMBIENTAL(PEVA),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/01/2022 | 1500.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO SALGADINHO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/01/2022 | 1800.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente, locação de imovel destinado para servir de sede do centro de reabilitacao em Mata Redonda, relativo mes de dezembro de 2021. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA,COM PAGAMENTO DE CONTA DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONÁ O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/01/2022 | 2500.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/01/2022 | 2500.00 | 00042668026415 | EDEVARDO CALISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA ´PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DE ATENDIMENTO EPDEUMOLOGICO, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/01/2022 | 2500.00 | 00001876332409 | VIVIANE FERREIRA BRAGA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,AONDE FUNCIONA A POLICLINICA DA MULHER,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/01/2022 | 2500.00 | 00087423952400 | VALTIVIA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,AONDE FUNCIONA A POLICLINICA DA MULHER,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/01/2022 | 2500.00 | 00046114203453 | VELTON BRAGA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,AONDE FUNCIONA A POLICLINICA DA MULHER,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/01/2022 | 2500.00 | 00043709850487 | VICTOR HUGO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,AONDE FUNCIONA A POLICLINICA DA MULHER,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/01/2022 | 471643.74 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/01/2022 | 87991.70 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRONTO ATENDIMENTO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/01/2022 | 26549.31 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE BUCAL) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/01/2022 | 139911.66 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (POLICINICA) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/01/2022 | 46610.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIO DE SAIDE) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/01/2022 | 30050.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA NASF) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/01/2022 | 105034.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SEDE) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/01/2022 | 223308.32 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMNRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADFOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( PROGRAMA SAUDE DA FAMILAI). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/01/2022 | 50833.33 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA CEO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000127 | 05/01/2022 | 13545.88 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000128 | 05/01/2022 | 27485.45 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/01/2022 | 172120.89 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 05/01/2022 | 34050.83 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2022 | 2000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000124 | 05/01/2022 | 21184.89 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000125 | 05/01/2022 | 5391.85 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/01/2022 | 125531.27 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. (MAGISTERIO) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 05/01/2022 | 295430.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 05/01/2022 | 94488.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 05/01/2022 | 81120.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (INFANTIL E CRECHE) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 05/01/2022 | 18800.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/01/2022 | 1500.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANMCAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/01/2022 | 1019.46 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 01469/2018, NUMERO DA PARCELA 0036/200, UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/01/2022 | 68830.62 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 01468/2018, NUMERO DA PARCELA 0036/200, UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/01/2022 | 690.15 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 01470/2018, NUMERO DA PARCELA 0036/200, UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2022 | 1500.00 | 00033866643420 | EDIVALDO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como anexo I da secretaria municipal de administracao (CPL) referente ao mes de dezembro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/01/2022 | 1500.00 | 00087271583491 | EDNALDO ROFDRIGUES CHAVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DE DESCARTE, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/01/2022 | 1000.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESS COM LOCACAODE IMOVEL DE SUA PROPIEDADE DESTINADO PARA FINCIONAMENTO DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL E TRANSPORTE URBANOS-SMTRAN, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000108 | 05/01/2022 | 3603.97 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/01/2022 | 32895.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/01/2022 | 37716.76 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2022 | 1500.00 | 00033865981453 | MARIA DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS (POLDAS DE ARVORE) DO POVOADO DE MATA REDONDA RELATYIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000112 | 05/01/2022 | 478.90 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 05/01/2022 | 115909.08 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/01/2022 | 12900.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000120 | 05/01/2022 | 449.04 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 05/01/2022 | 27960.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 05/01/2022 | 40300.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000116 | 05/01/2022 | 33697.84 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000117 | 05/01/2022 | 1596.93 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000132 | 05/01/2022 | 2376.96 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, VALVULAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO DE PLACA RLQ0C67, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/01/2022 | 44679.67 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUJNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 05/01/2022 | 15000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA NPX-5181, DA FROTA DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/01/2022 | 201.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA RLQ0C67, DA FROTA DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/01/2022 | 289.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA QSM-1369, DA FROTA DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/01/2022 | 467.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA QFN-7814, DA FROTA DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/01/2022 | 25700.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/01/2022 | 16552.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/01/2022 | 10083.33 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ADEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/01/2022 | 26400.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/01/2022 | 37500.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/01/2022 | 27580.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2022 | 550.00 | 00009917226478 | MARCOS JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SMTRAN, REFERENTE ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO E PASSAGEM DE PEDESTRES, DURANTE OS DIAS DE FEIRA LIVRE REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB, OERIODO DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2022 | 550.00 | 00003537059426 | EDUARDO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NA REALIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2022 | 550.00 | 00008427807422 | WEVERTHON GOMES DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA REFERENTE AO MES DE DEZEEMNRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/01/2022 | 1000.00 | 00056861516449 | JOSELMA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRAM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/01/2022 | 2200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/01/2022 | 12600.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRAN). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/01/2022 | 27600.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/01/2022 | 24740.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/01/2022 | 2200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/01/2022 | 36200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/01/2022 | 19908.33 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DA SBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 05/01/2022 | 36000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2022 | 250.00 | 00001276097417 | ELISANGELA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2022 | 200.00 | 00069212040497 | MARIA DUARTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENREGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2022 | 250.00 | 00004872715217 | MICHELLY THAYNÁ SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2022 | 200.00 | 00070801074401 | MARIA CARLA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2022 | 250.00 | 00006414751448 | JOSICLEIDE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2022 | 250.00 | 00054896339487 | MARIA DE FATIMA LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2022 | 250.00 | 00071389686477 | MARIANA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2022 | 250.00 | 00085474002491 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2022 | 300.00 | 00070685685489 | LISANDRA CARLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2022 | 400.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2022 | 250.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2022 | 250.00 | 00013497938416 | ELIZAMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2022 | 250.00 | 00046690174468 | MARIA DA PENHA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2022 | 250.00 | 00071748285408 | TARCIELLE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2022 | 250.00 | 00009790058411 | GILDENE LUNDGREN N BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2022 | 250.00 | 00008166146444 | ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2022 | 250.00 | 00005264344493 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2022 | 250.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2022 | 250.00 | 00071104864436 | NATALLIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2022 | 250.00 | 00008734055444 | GEANE DE FRANÇA QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2022 | 500.00 | 00058154965453 | IRACEMA EMILIANO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE TARTAMENTO DE SAÚDE,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2022 | 400.00 | 00005879634418 | JOSILDA FRANCISCO SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE CAGEPA E ENERGISA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2022 | 500.00 | 00070458912450 | EDUARDA REGINA NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADULA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2022 | 500.00 | 00005034457466 | ROSIANE SALES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2022 | 300.00 | 00070683217470 | JEFFERSON OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PARTICIPAÇÃO DO TIME DO VASCO EM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/01/2022 | 300.00 | 00005344373465 | SILVONETE CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/01/2022 | 250.00 | 00036045187415 | CLAUDIO FERREIRRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/01/2022 | 300.00 | 00087351889449 | JOAO BATISTA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE A´GUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/01/2022 | 200.00 | 00071206422432 | EMANUELLY SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE A´GUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/01/2022 | 350.00 | 00054515955420 | FRANCISCO DE ASSIS CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE PASSAGEM INTERESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/01/2022 | 110.00 | 00009333263438 | SILVANIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000122 | 05/01/2022 | 497.04 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000123 | 05/01/2022 | 189.83 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 05/01/2022 | 42093.33 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 05/01/2022 | 32341.66 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 05/01/2022 | 121.20 | 00007373916422 | JOSELMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 05/01/2022 | 121.20 | 00002668091462 | MAURICÉA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/01/2022 | 121.20 | 00004892927473 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/01/2022 | 121.20 | 00005547087440 | MARGARIDA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/01/2022 | 121.20 | 00013454149436 | ANA VICTORIA DOS SANTOS MAURICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/01/2022 | 121.20 | 00008182832462 | KELCILENE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/01/2022 | 121.20 | 00011704461405 | DEISIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/01/2022 | 121.20 | 00011712196448 | DEISE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 05/01/2022 | 121.20 | 00009500232480 | LUCIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/01/2022 | 121.20 | 00009691631423 | KRISLANE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/01/2022 | 121.20 | 00001908843470 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/01/2022 | 121.20 | 00001543421490 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/01/2022 | 121.20 | 00007978007430 | JOSEFA DA SILVA ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/01/2022 | 121.20 | 00008256965428 | VANESSA INOCENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/01/2022 | 121.20 | 00005556745412 | EDILENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/01/2022 | 121.20 | 00010030291402 | ANA PAULA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/01/2022 | 121.20 | 00009327496400 | LUCIANA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/01/2022 | 2000.00 | 00030647800420 | MARIA RITA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PRORPIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/01/2022 | 12452.95 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO (PROGRAMA CREAS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 05/01/2022 | 4400.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, (PROGRAMA CRIANCA FELIZ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 05/01/2022 | 8800.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 05/01/2022 | 23283.32 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 05/01/2022 | 34349.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PROGRAMA CRAS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 06/01/2022 | 1500.00 | 00079886361468 | RITA DE CASSIA MORAIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRAS NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 06/01/2022 | 1750.00 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/01/2022 | 757.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com despesa referente consumo de energia eletrica em imovel locado a esta edilidade, onde funciona o Serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos SCFV.. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/01/2022 | 373.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com despesa referente consumo d'agua em imovel locado a esta edilidade, onde funciona o Serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos SCFV.. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/01/2022 | 121.20 | 00070281808406 | SAMARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 06/01/2022 | 121.20 | 00010063644479 | LUANA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 06/01/2022 | 121.20 | 00011276079443 | LUCIANO ALVES DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 06/01/2022 | 121.20 | 00005556753431 | JOSILEIDE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 06/01/2022 | 300.00 | 00009196328401 | WILSON RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/01/2022 | 121.20 | 00008348066497 | MARIA GRAZIELIA DA CUNHA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/01/2022 | 121.20 | 00006262399402 | JOSEFA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/01/2022 | 121.20 | 00009333263438 | SILVANIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 06/01/2022 | 121.20 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 06/01/2022 | 200.00 | 00001043057463 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de enregia eletrica em atraso. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/01/2022 | 121.20 | 00010308246497 | RAYSA BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/01/2022 | 121.20 | 00070615559476 | CLEBSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 06/01/2022 | 200.00 | 00097779024415 | GISELDA BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de enregia eletrica em atraso. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 06/01/2022 | 250.00 | 00042615550420 | EDMILSOM GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/01/2022 | 121.20 | 00071812051450 | EDNEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/01/2022 | 500.00 | 00071299140416 | CLAUDIO MIKE DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a realização de exames medicos. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/01/2022 | 500.00 | 00032356331468 | PAULO ROBERTO DA COSTA CABRAL | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a realização de exames medicos, em conformidade com lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/01/2022 | 250.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carete deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de seu aluguel (projeto aluguel social) em conformidade com a lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/01/2022 | 250.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de seu aluguel (projeto aluguel social) em conformidade com a lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/01/2022 | 250.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carete deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de seu aluguel (projeto aluguel social) em conformidade com a lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 06/01/2022 | 250.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carete deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de seu aluguel (projeto aluguel social) em conformidade com a lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 06/01/2022 | 250.00 | 00006556063436 | GENIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de seu aluguel (projeto aluguel social) em conformidade com a lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/01/2022 | 250.00 | 00008595816409 | MARLUCE DE FRANÇA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de seu aluguel (projeto casa) em conformidade com a lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 06/01/2022 | 250.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de seu aluguel (projeto aluguel social) em conformidade com a lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 06/01/2022 | 250.00 | 00005754741499 | MARLENE BELMIRO BEZERRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de seu aluguel (projeto casa). Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/01/2022 | 250.00 | 00031991440472 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de seu aluguel (projeto aluguel social) em conformidade com a lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 06/01/2022 | 200.00 | 00001296079406 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 06/01/2022 | 250.00 | 00007392573403 | EDLEUZA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/01/2022 | 250.00 | 00006256364490 | SANDRA OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/01/2022 | 250.00 | 00073882348453 | ANTONIO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/01/2022 | 250.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/01/2022 | 250.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 06/01/2022 | 250.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 06/01/2022 | 250.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 06/01/2022 | 250.00 | 00070292897499 | CAMILA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO DO A LEI. NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/01/2022 | 250.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/01/2022 | 250.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFO9RME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/01/2022 | 250.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/01/2022 | 250.00 | 00006376590403 | FLAVIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM ALEI NUMERO 576/2017, CONFORME DOCUMENTO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/01/2022 | 250.00 | 00009043402443 | MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NBUMERO 576/2017, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 06/01/2022 | 250.00 | 00071019418427 | SUELI MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/01/2022 | 250.00 | 00028831225472 | EDUARDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/01/2022 | 250.00 | 00010370852486 | JOYCE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL (PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/01/2022 | 250.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/01/2022 | 250.00 | 00005492368486 | LUCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/01/2022 | 250.00 | 00071893570410 | RAYANE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/01/2022 | 250.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/01/2022 | 250.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/01/2022 | 250.00 | 00008458591456 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL NUMERO 056/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/01/2022 | 250.00 | 00007530848488 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 06/01/2022 | 250.00 | 00070204122465 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM ALEI NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 06/01/2022 | 250.00 | 00005459554403 | SEVERINO HENRIQUE BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/01/2022 | 250.00 | 00000021813477 | LUPERCIA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FIN ANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORO COM A L.O 576/2017, POR SE TRTAAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/01/2022 | 300.00 | 00003992773400 | RONILDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 06/01/2022 | 110.00 | 00008672183479 | VALDINEY MARIANO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/01/2022 | 250.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/01/2022 | 200.00 | 00000913572411 | ANALICE FRANCISCA DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/20147. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/01/2022 | 250.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SILLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL, A PESSOA CARENTE CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL Nº 056/2016, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 06/01/2022 | 285.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com despesa referente consumo de energia eletrica em imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede da secretaria de meio ambiente. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/01/2022 | 2500.00 | 00005986795458 | IRIS MYLENA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPE NHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, FELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZ E PARTIC. EM EVENTOS ESPORT. DIV MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/01/2022 | 300.00 | 00097917559491 | MAURO JANUARIO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa de contribuição em favor do time de futebol "O QUARENTÃO FUTEBOL CLUBE" representado neste por seu integrante. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO "RAIZES DA TERRA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/01/2022 | 500.00 | 00008750907450 | JOSE LUCAS PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de contribuição, afim de custear sua participação no V encontro de Juremeiros realizado na cidade de Natal-RN. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/01/2022 | 1548.00 | 00054861250463 | ALICE JOSE DE BARROS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de auxilio cultural, referente termo de compromisso firmado entre esta edilidade e o credor, nos moldes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) alterada pela lei nº 14.150/2021 e regulamentada pelo decreto nº 10.464/2020, onde visa prestação de serviço com apresentações culturais conforme compromisso firmado por Termo de Compromisso e Responsabilidade. Conforme documentação. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 06/01/2022 | 850.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com despesa referente consumo de energia eletrica em imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede da secretaria de agricultura, mes de dezembro/2021. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/01/2022 | 326.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com despesa referente consumo de energia eletrica em imovel onde fica localizada a boma d'agua para atender comunidade rural, mes de dezembro/2021. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/01/2022 | 277.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com despesa referente consumo de energia eletrica em imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede da secretaria de serviços urbanos. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 06/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com despesa referente consumo d'agua em imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede da secretaria de serviços urbanos. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/01/2022 | 514.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com despesa referente consumo de energia eletrica em proprio desta edilidade, referente mes de dezembro/2021. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/01/2022 | 1092.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com despesa referente consumo d'agua em predio proprio desta edilidade onde funciona orgãos publicos municipais, referente mes de dezembro/2021. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/01/2022 | 650.00 | 00003022105479 | MAGDIEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de administração, referente transporte de materiais da referida secretaria. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/01/2022 | 3994.55 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE AD. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de taxa de licença de instalação, referente complementação para mudança de tipologia do processo de AA para LP/LI (cratera). Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 06/01/2022 | 3000.00 | 00005898331468 | BIVAL PINTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO I DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E SECRETARIA DE SSERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 06/01/2022 | 500.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO, PARA SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 06/01/2022 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/01/2022 | 40578.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADFOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS PUBLIOCO DESTE MUNNICIPIO DE ALHANDRA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 06/01/2022 | 1700.00 | 00003970090466 | JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE COMO SEDE DE UMA CRECHE MUNICIPAL SITUADA NO BAIRRO DO SALGADINHO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/01/2022 | 750.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento atender despesa referente locação de 1 imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Posto de Vigilancia Ambiental, Relativo mes de dezembro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 06/01/2022 | 2000.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/01/2022 | 659.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com despesa referente consumo de energia eletrica em imovel locado a esta edilidade, onde funciona o Centro de atenção psicosocial CAPS. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 06/01/2022 | 1641.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com despesa referente consumo de energia eletrica em imovel locado a esta edilidade, onde funciona o Serviço de atendimento movel de urgencia SAMU, mes de novembro/2021. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/01/2022 | 1984.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com despesa referente consumo de energia eletrica em imovel locado a esta edilidade, onde funciona o Serviço de atendimento movel de urgencia SAMU, mes de dezembro/2021. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/01/2022 | 121.20 | 00002547397412 | ALDEMIRA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/01/2022 | 121.20 | 00010332965465 | ROSANGELA TORRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/01/2022 | 250.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROJETO CASA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/01/2022 | 121.20 | 00007454529496 | CARMELITA RAIMUNDO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/01/2022 | 121.20 | 00008546763410 | ANDRIELA BARBOSA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/01/2022 | 250.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROJETO CASA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/01/2022 | 121.20 | 00004885468426 | VALDILENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/01/2022 | 250.00 | 00013165155402 | ARIANE VALESKA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL. (DEFESA CIVIL). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/01/2022 | 121.20 | 00071368055460 | LILIANE ALBINO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/01/2022 | 250.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/01/2022 | 121.20 | 00004561301445 | ELIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 07/01/2022 | 250.00 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/01/2022 | 121.20 | 00007909878486 | JOSIANE CLEMENTE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/01/2022 | 250.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/01/2022 | 121.20 | 00006002747486 | BETANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/01/2022 | 121.20 | 00071542918421 | NATALIA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/01/2022 | 250.00 | 00001206561408 | DOROTELIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/01/2022 | 250.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/01/2022 | 121.20 | 00077305620491 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 07/01/2022 | 250.00 | 00001495177424 | JOSILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/01/2022 | 121.20 | 00070207527482 | LUANA FERNANDES VIEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 07/01/2022 | 250.00 | 00079889220415 | ADILSON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NMERO 576/2017 CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/01/2022 | 250.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/01/2022 | 121.20 | 00070690119461 | SILVANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/01/2022 | 121.20 | 00071261268407 | GRASIELA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/01/2022 | 250.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/01/2022 | 250.00 | 00049277650400 | AUDIBLENIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/01/2022 | 250.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 07/01/2022 | 250.00 | 00004761160403 | DANIELLE LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 576/2017, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/01/2022 | 400.00 | 00006893987439 | JOÃO CASSIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMRA (AQUISICAO) DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/01/2022 | 250.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RRESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO CO A LEI NUMERO 576/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/01/2022 | 200.00 | 00004827691495 | JULIA DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/01/2022 | 200.00 | 00001824039476 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/01/2022 | 110.00 | 00061201782449 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/01/2022 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO VALOR DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR AREA DE RISCO,CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/01/2022 | 110.00 | 00013341631461 | JAKELINE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 07/01/2022 | 121.20 | 00009175747456 | ANA PAULA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 07/01/2022 | 200.00 | 00072650796472 | FLEDIO JUSTINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/01/2022 | 110.00 | 00008429525432 | CLAUDIA CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/01/2022 | 121.20 | 00004085851454 | CELIA ALVES PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/01/2022 | 300.00 | 00071141224461 | ANA CLARA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/01/2022 | 200.00 | 00010308246497 | RAYSA BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM GASTROENTEROLOGIA,EM FAVOR DO MENOR KAYO HENRIQUE BERNADINO DE LIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000329 | 10/01/2022 | 31950.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/01/2022 | 121.20 | 00009298986483 | EDJANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/01/2022 | 121.20 | 00008333412432 | DAFNY CANDICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/01/2022 | 121.20 | 00009172704446 | ANA KELLY ALVES DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/01/2022 | 121.20 | 00008678390409 | ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/01/2022 | 906.24 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao, manutencao e reposicao de toner em maquinas copiadora, junto as Secretaria de Acao Social Cidadania e Habitacao, referente ao mes de janeiro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/01/2022 | 121.20 | 00071075541409 | AMANDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/01/2022 | 121.20 | 00006826354489 | ANA LUCIA MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/01/2022 | 121.20 | 00009272478448 | CRISTIANE VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2022 | 121.20 | 00082953619453 | EDJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/01/2022 | 121.20 | 00005994779466 | EDNALVA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/01/2022 | 121.20 | 00012129876404 | DANIELLY DA SILVA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/01/2022 | 121.20 | 00011177508419 | DANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/01/2022 | 110.00 | 00001343519403 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/01/2022 | 121.20 | 00007579542439 | MARCIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/01/2022 | 121.20 | 00004210221406 | MARLEIDE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000355 | 10/01/2022 | 2445.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/01/2022 | 121.20 | 00007389416467 | JOANA DARC MARIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2022 | 121.20 | 00004560496498 | SONIA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/01/2022 | 121.20 | 00001101543477 | MARIA NAZARETH VALERIO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/01/2022 | 121.20 | 00070729811441 | RAMAYARA KTHILIN LUNA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/01/2022 | 121.20 | 00005299697422 | IVONETE DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/01/2022 | 121.20 | 00004788520451 | MARIA DAS NEVES MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/01/2022 | 121.20 | 00004518509471 | ELIANE BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/01/2022 | 121.20 | 00007906695445 | LINDINALVA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/01/2022 | 121.20 | 00007024569425 | IVONETE MARIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/01/2022 | 121.20 | 00011877318469 | NATAELE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/01/2022 | 121.20 | 00004856119451 | NELCINA FELIPE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/01/2022 | 121.20 | 00070079809456 | ADRIANA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/01/2022 | 121.20 | 00004761160403 | DANIELLE LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/01/2022 | 121.20 | 00022673151818 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/01/2022 | 121.20 | 00002142124402 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/01/2022 | 121.20 | 00004913270486 | ASSUNCAO DE MARIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/01/2022 | 121.20 | 00007021482450 | DANIELE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/01/2022 | 121.20 | 00007555011441 | EDIELZA DO VALI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/01/2022 | 121.20 | 00001584085436 | JAKELINE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/01/2022 | 121.20 | 00001349737470 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/01/2022 | 121.20 | 00092931839434 | MARIA RITA BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/01/2022 | 121.20 | 00070992605458 | EDILANE MARIA MARINHO | ]VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/01/2022 | 121.20 | 00071228815470 | RAFAELA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/01/2022 | 121.20 | 00004665853495 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/01/2022 | 121.20 | 00004680364408 | COSMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/01/2022 | 121.20 | 00002393245448 | ANA CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/01/2022 | 121.20 | 00005007645494 | JOSIANI PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2022 | 121.20 | 00001244040495 | SILVANIA VIEIRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/01/2022 | 121.20 | 00010324273452 | ELENILDA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2022 | 121.20 | 00078906008449 | VANDERLUCIA ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/01/2022 | 121.20 | 00071156118409 | JOSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/01/2022 | 121.20 | 00072651806404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/01/2022 | 121.20 | 00004500109455 | ELINALVA DOS SANTOS SILVA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/01/2022 | 121.20 | 00013341631461 | JAKELINE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/01/2022 | 121.20 | 00006262382429 | KATIA CAPITULINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/01/2022 | 121.20 | 00070678366462 | LARISSA ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/01/2022 | 121.20 | 00001606446401 | ANELINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/01/2022 | 121.20 | 00006608506481 | FLAVIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2022 | 121.20 | 00073882607491 | IVONE MARCELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/01/2022 | 121.20 | 00008458592428 | GILMA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/01/2022 | 121.20 | 00070087818493 | FERNANDA DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/01/2022 | 121.20 | 00006730588403 | ELIANE MUNIZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/01/2022 | 121.20 | 00006417286460 | ELIZABETH VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/01/2022 | 121.20 | 00008180138429 | FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/01/2022 | 121.20 | 00010306253445 | ELISANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2022 | 121.20 | 00003034131402 | ANA CIRLENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000323 | 10/01/2022 | 10000.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de garrafões de agua mineral e botijoões de gás GLP, destinados a manter as atividades dos orgaos pertencentes a administracao publica desta edilidade, conforme pregao numero 0001/2021. (REENPENHADO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000331 | 10/01/2022 | 31950.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0000332 | 10/01/2022 | 1208.36 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao, manutencao e reposicao de toner de maquinas copiadora, junto a Secretaria de Administração desta edilidade, relativo ao mes de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000357 | 10/01/2022 | 2445.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000325 | 10/01/2022 | 6390.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000378 | 10/01/2022 | 10380.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000397 | 10/01/2022 | 137250.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000334 | 10/01/2022 | 6390.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000385 | 10/01/2022 | 25950.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000401 | 10/01/2022 | 164700.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000327 | 10/01/2022 | 31950.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000353 | 10/01/2022 | 9780.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000382 | 10/01/2022 | 10380.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000399 | 10/01/2022 | 27450.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/01/2022 | 500.00 | 00010676774458 | MARCONE JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com contribuição financeira afim de custear sua participação no congresso internacional de capoeira CAMUGERE, realizado na cidade de Salvador-BA, representando este municipio de Alhandra. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDEOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000321 | 10/01/2022 | 115506.10 | 40262021000108 | N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente boletim de medição nº3 de execução de pavimentação em paralelepipado, em ruas no distrito de Mata Redonda e Alhandra. Conforme documento. Processo licitatorio TP03/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000339 | 10/01/2022 | 6390.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000404 | 10/01/2022 | 10980.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000315 | 10/01/2022 | 1850.27 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICUOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000347 | 10/01/2022 | 159750.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/01/2022 | 302.08 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com servicos de locacao, manutencao e reposicao de toner, em maquina copiadora da secretaria municipal de saude, relatiovo ao mes de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000360 | 10/01/2022 | 9780.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/01/2022 | 35978.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000390 | 10/01/2022 | 5190.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/01/2022 | 7296.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/01/2022 | 35547.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (SAMU) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/01/2022 | 46972.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/01/2022 | 6270.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (PROGRAMA NASF) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/01/2022 | 9548.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/01/2022 | 24976.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (POLICLINICA) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/01/2022 | 10435.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, SECRETARIA MUNNICIPAL DE SAUDE, (CEO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/01/2022 | 5332.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (PROGRAMA SAUDE BUCAL) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/01/2022 | 1839.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL, (AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2022 | 94920.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/01/2022 | 17854.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (PRONTO ATENDIMENTO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/01/2022 | 6714.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, SECRETARIA MUNIXIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITACAO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/01/2022 | 22911.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBR/2021, SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/01/2022 | 20607.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/01/2022 | 15795.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (INFANTIL E CRECHE) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/01/2022 | 56074.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0000326 | 10/01/2022 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao, manutencao e reposicao de toner, da maquina copiadora para atender as necessidades da secretaria municipal de educacao, terno de aditivo numero 001, pregao 044/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000342 | 10/01/2022 | 31950.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000343 | 10/01/2022 | 10000.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS (SUSTENTAÇÃO, SUPORTE TECNICO E HOSPEDAGEM, REF. 20 ESCOLAS). CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO 023/2021, PREGÃO PRESENCIAL 006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000358 | 10/01/2022 | 2445.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000388 | 10/01/2022 | 10380.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/01/2022 | 350.00 | 00005184068490 | LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de finançãs, com fornecimento de almoço aos funcionarios da contabilidade nos dias de fechamento de balanço. Conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0000330 | 10/01/2022 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao, manutencao e reposicao de toner de maquinas copiadora, da secretaria de financas desta edilidade, referente ao mes de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0000359 | 10/01/2022 | 3800.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADACAO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/01/2022 | 4300.00 | 00056959630444 | JOSÉ CESAR DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO DE INFORMACOES E ALIMENTACAO DE DADOS DA DCTF, GFIP DA RECEITA E INSS, REFERENTE AO EXERCICIO/2022, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/01/2022 | 11590.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/01/2022 | 13191.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RETIDO EM COTA DO FPM, REFERENTE MES DE APURAÇÃO JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/01/2022 | 915.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RETIDO EM COTA DO FPM, REFERENTE MES DE APURAÇÃO JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/01/2022 | 6629.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RETIDO EM COTA DO FPM, REFERENTE MES DE APURAÇÃO JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/01/2022 | 18.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ITR, REFERENTE MES DE JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/01/2022 | 500.00 | 00036612766468 | RUBENS JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com contribuição financeira afim de custear sua participação no congresso internacional de capoeira CAMUGERE, realizado na cidade de Salvador-BA, representando este municipio de Alhandra. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/01/2022 | 500.00 | 00008014052463 | JOELMA SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender despesa com contribuição financeira afim de custear sua participação no congresso internacional de capoeira CAMUGERE, realizado na cidade de Salvador-BA, representando este municipio de Alhandra. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/01/2022 | 500.00 | 00007442189423 | MICHAEL GLEIDSON SILVANO CARDOSO | Valor que se empenha para atender despesa com contribuição financeira afim de custear sua participação no congresso internacional de capoeira CAMUGERE, realizado na cidade de Salvador-BA, representando este municipio de Alhandra. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/01/2022 | 500.00 | 00005869398495 | ROSIVAN PAULINO ORIENTE | Valor que se empenha para atender despesa com contribuição financeira afim de custear sua participação no congresso internacional de capoeira CAMUGERE, realizado na cidade de Salvador-BA, representando este municipio de Alhandra. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/01/2022 | 500.00 | 00011240756402 | ERIK CORREIA BISPO | Valor que se empenha para atender despesa com contribuição financeira afim de custear sua participação no congresso internacional de capoeira CAMUGERE, realizado na cidade de Salvador-BA, representando este municipio de Alhandra. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/01/2022 | 11868.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/01/2022 | 8448.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/01/2022 | 5442.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/202021, PROCURADORIRA JURIDICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/01/2022 | 12672.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/01/2022 | 3204.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO. (SMTRANS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/01/2022 | 13872.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/01/2022 | 15051.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE REPONSAVEL TECNICA - ART, NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA (SHOPPING DAS FRUTAS), CONMFORME DOCUMENTO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/01/2022 | 121.20 | 00007874151461 | JANAINA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/01/2022 | 250.00 | 00071294397427 | CLAUDIANE FERRER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunhio social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de seu aluguel (programa aluguel social) em conformidade com lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/01/2022 | 121.20 | 00009843676408 | GESSICA DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/01/2022 | 121.20 | 00070406062404 | GERLANE BERNADO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/01/2022 | 250.00 | 00001297185480 | MARIA FELIX DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunhio social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de seu aluguel (programa aluguel social) em conformidade com lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/01/2022 | 110.00 | 00034316949420 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/01/2022 | 110.00 | 00010429051425 | KATIANE MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/01/2022 | 15961.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/01/2022 | 2420.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO (CONSELHO TUTELAR) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/01/2022 | 300.00 | 00011976638437 | ADRIANA MARIA VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de enregia eletrica. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/01/2022 | 110.00 | 00071542918421 | NATALIA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/01/2022 | 400.00 | 00070010543481 | IVAN EULLER CUNHA FERREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeora de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a compra de uma passagem terrestre interestadual, em conformidade com lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/01/2022 | 110.00 | 00082953619453 | EDJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/01/2022 | 121.20 | 00000946971404 | MARIA DAS LAGRIMAS DA CUNHA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/01/2022 | 121.20 | 00004819552406 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/01/2022 | 121.20 | 00001272057488 | JOSENILDA CREUZA DE LIMA VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/01/2022 | 121.20 | 00061208680463 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/01/2022 | 1500.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto a secretaria de administração, referente atualização do tombamento e conferencia dos bens moveis, concluidos e entregues em midia digital e arquivo fotografico e relatorios ao setor competente. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000467 | 12/01/2022 | 59145.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEU PARA ARRASTO DE GRADE ARADOR,16 DISCOS COM IMPLEMENTOS,COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE,PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICPIO DE ALHANDRA, NO CORTE DE TERRAS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/01/2022 | 10800.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000461 | 12/01/2022 | 151431.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO COMPACTADOR E RETROESCAVADEIRA. DESTINADOS A RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/01/2022 | 20969.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/01/2022 | 8438.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/01/2022 | 13657.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/01/2022 | 8026.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/01/2022 | 865.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PROGRAMA CRIANCA FELIZ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/01/2022 | 2688.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PROGRAMA CREAS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/01/2022 | 7484.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEEMBRO/2021, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PROGRAMA CRAS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/01/2022 | 4865.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (SCFV) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/01/2022 | 1884.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILAI) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/01/2022 | 1600.00 | 00003950950427 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de administração, referente serviços de solda em portões, cadeiras e armarios da referida secretaria. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/01/2022 | 500.00 | 00001300982489 | JACI VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a realização de exames medicos para tratamento de saúde. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/01/2022 | 121.20 | 00010545744482 | PAULA YURE DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/01/2022 | 121.20 | 00008388302426 | ROSICLEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/01/2022 | 121.20 | 00001190314428 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/01/2022 | 300.00 | 00057076111420 | MARINEIDE JANUJARIO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de agua/luz em atraso. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/01/2022 | 121.20 | 00070910400407 | PAUNIRY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/01/2022 | 121.20 | 00061201782449 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/01/2022 | 200.00 | 00004922943480 | GERUSA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/01/2022 | 250.00 | 00004922943480 | GERUSA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/01/2022 | 500.00 | 00003839005493 | SEVERINA JANUARIO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a realização de exames medicos para tratamento de saúde. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/01/2022 | 121.20 | 00006218131416 | MARCIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/01/2022 | 121.20 | 00007372242401 | JAKELINE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/01/2022 | 121.20 | 00004828511474 | RISONETE GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/01/2022 | 121.20 | 00013381596403 | MEURY STAYNE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/01/2022 | 121.20 | 00006998864493 | ANDREA JOAQUIM DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/01/2022 | 121.20 | 00042815257858 | GENICE MARIA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/01/2022 | 110.00 | 00005006549483 | JAQUELINE LIMA DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/01/2022 | 121.20 | 00005006549483 | JAQUELINE LIMA DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/01/2022 | 121.20 | 00071867612402 | KAROLAYNE GUEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/01/2022 | 121.20 | 00001845010400 | SIMONE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/01/2022 | 121.20 | 00081941137415 | JACIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/01/2022 | 121.20 | 00010545738407 | DANIELE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/01/2022 | 121.20 | 00003881036474 | VALDENICE DO LIVRAMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/01/2022 | 121.20 | 00011039069410 | ADRIANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/01/2022 | 121.20 | 00010252170474 | AMANDA RODOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/01/2022 | 121.20 | 00007994994474 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/01/2022 | 121.20 | 00009346755466 | FERNANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/01/2022 | 121.20 | 00071811851444 | ELIZABETH DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/01/2022 | 121.20 | 00005642245457 | SUELI SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/01/2022 | 121.20 | 00003540716459 | ROSILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/01/2022 | 121.20 | 00002725040418 | VERONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/01/2022 | 121.20 | 00013356314459 | ANDREYNA KELLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/01/2022 | 121.20 | 00079868517400 | ROSA MARIA SIMPLICIO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/01/2022 | 121.20 | 00010303503459 | ROSA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/01/2022 | 121.20 | 00008588335492 | ELISANGELA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/01/2022 | 121.20 | 00069126054434 | ANALICE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/01/2022 | 121.20 | 00072650028491 | ELIANE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/01/2022 | 121.20 | 00009265438495 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/01/2022 | 121.20 | 00006718888460 | ELIELDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/01/2022 | 121.20 | 00092930964472 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/01/2022 | 121.20 | 00005264151423 | ELENICE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/01/2022 | 121.20 | 00001343519403 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/01/2022 | 121.20 | 00009346752440 | EDIVÂNIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/01/2022 | 300.00 | 00010981887481 | MICHEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de energia em atraso. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/01/2022 | 300.00 | 00002741521425 | EDSON JOAQUIM PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a realização de exames medicos para tratamento de sua saúde. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/01/2022 | 400.00 | 00005879634418 | JOSILDA FRANCISCO SIMOES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/01/2022 | 400.00 | 00094959137800 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de ferramentas de trabalho. Conforme documento | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/01/2022 | 200.00 | 00002589895488 | MARILENE GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de exames medicos, em conformidade com lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/01/2022 | 200.00 | 00009682425450 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de agua em atraso, em conformidade com lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/01/2022 | 121.20 | 00001585341401 | MICELANIA AMRO VILARIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/01/2022 | 121.20 | 00002477184407 | MARINEZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/01/2022 | 121.20 | 00004948231436 | MARINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/01/2022 | 121.20 | 00069214760497 | MARIA DO CARMO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/01/2022 | 121.20 | 00001545319448 | SEBASTIANA MARIA DE DEUS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/01/2022 | 121.20 | 00009704335490 | SUERLANGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/01/2022 | 121.20 | 00005968323469 | SEVERINA SOARES DAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/01/2022 | 121.20 | 00001090673477 | MARINALVA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/01/2022 | 121.20 | 00014946942475 | NATALIA DAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/01/2022 | 121.20 | 00071308777400 | ADRIANY ANTONIEMYLLE SILVINO DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/01/2022 | 121.20 | 00010230341403 | MONICA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/01/2022 | 121.20 | 00005419642409 | ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/01/2022 | 121.20 | 00006262469460 | ELIANE FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/01/2022 | 110.00 | 00003540716459 | ROSILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/01/2022 | 121.20 | 00004827685410 | LENILDA FERNANDES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/01/2022 | 121.20 | 00001076218431 | VERA LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/01/2022 | 121.20 | 00012062112459 | LUCIANE GABRIEL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/01/2022 | 121.20 | 00060329688472 | MARIA DAS NEVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/01/2022 | 121.20 | 00010340728469 | TATIANE ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/01/2022 | 121.20 | 00006278410400 | LUCIENE MARIA FIQUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/01/2022 | 121.20 | 00001307217435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/01/2022 | 121.20 | 00070107667460 | GILMARA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/01/2022 | 121.20 | 00028062933830 | FLAVIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/01/2022 | 121.20 | 00070900296461 | SUENIA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/01/2022 | 121.20 | 00006818657419 | ELZA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/01/2022 | 121.20 | 00010741983443 | VALEIRIA CRISTOVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/01/2022 | 121.20 | 00009848064400 | ELIANE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/01/2022 | 121.20 | 00098265571453 | STELA REGINA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/01/2022 | 121.20 | 00073883654434 | VANDERLY RODRIGUES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/01/2022 | 121.20 | 00002779796413 | MARCIA MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/01/2022 | 121.20 | 00071197473475 | NATALICE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/01/2022 | 121.20 | 00007597351402 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/01/2022 | 84.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de consumo d'agua em predios locados a esta edilidade, onde funciona o conselho tutelar. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/01/2022 | 121.20 | 00005717333447 | GLAUCIENE MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/01/2022 | 121.20 | 00001464044406 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/01/2022 | 121.20 | 00016031027798 | ERIVONEIDE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 14/01/2022 | 121.20 | 00007363945403 | ADAILZA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/01/2022 | 121.20 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/01/2022 | 121.20 | 00006577878412 | ELIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/01/2022 | 121.20 | 00004844336444 | ALCIONE VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/01/2022 | 121.20 | 00010808838431 | ELISANGELA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/01/2022 | 121.20 | 00071898029407 | ANDRENIA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/01/2022 | 115.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de consumo de energia eletrica em predios locados a esta edilidade, onde funciona a sede do conselho tutelar. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/01/2022 | 121.20 | 00070107578441 | GIRLENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/01/2022 | 121.20 | 00011218590467 | JOSENILDA TEXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/01/2022 | 121.20 | 00007576542403 | MARCIA DOS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/01/2022 | 121.20 | 00007597560400 | PATRICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/01/2022 | 121.20 | 00006496579423 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/01/2022 | 121.20 | 00003621397418 | ELIZONEIDE MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/01/2022 | 121.20 | 00010655082476 | ANA PAULA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/01/2022 | 121.20 | 00061243604468 | GILDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/01/2022 | 121.20 | 00014850123414 | CARLA KEREN ALBINO GRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/01/2022 | 121.20 | 00011034929429 | SUENIA MACIEL DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 14/01/2022 | 121.20 | 00007706614409 | ANA LUCIA PEQUENO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/01/2022 | 121.20 | 00071981264485 | VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 14/01/2022 | 121.20 | 00007599635416 | VALDETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/01/2022 | 121.20 | 00083134409453 | MARIA MADALENA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/01/2022 | 121.20 | 00009752345441 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/01/2022 | 121.20 | 00001595328416 | JOELMA BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/01/2022 | 121.20 | 00006669802412 | CLAUDIA TELLIS GASPAR DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/01/2022 | 1000.00 | 00001127668463 | SEVERINO RAMOS F. DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como casa de apoio para o programa Familia Acolhedora neste municipio, ref. mes de dezembro/2021. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/01/2022 | 121.20 | 00007891117489 | EDILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/01/2022 | 121.20 | 00052569438472 | LUZINETE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/01/2022 | 121.20 | 00071341012409 | MARCIONITA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 14/01/2022 | 121.20 | 00001073878406 | ANDREA FELIPE LIMA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 14/01/2022 | 121.20 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 14/01/2022 | 4000.00 | 00001069834742 | EDJANE LUCENA DE ASSIS | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como sede do Serviço e Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV I, com salão de festas e complexo esportivo em area total de 4.000 m, neste municipio, ref. mes de dezembro/2021. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 14/01/2022 | 121.20 | 00002450298428 | VALQUIRIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 14/01/2022 | 121.20 | 00007852285430 | GERUSA BEZERRA DO NASCIMENTO ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 14/01/2022 | 121.20 | 00008351075400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/01/2022 | 1034.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de consumo de energia eletrica em predios desta edilidade, onde funciona orgãos publicos municipais. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/01/2022 | 1227.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de consumo de energia eletrica em predios desta edilidade, onde funciona orgãos publicos municipais. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/01/2022 | 1137.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de consumo de energia eletrica em predios desta edilidade, onde funciona orgãos publicos municipais. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/01/2022 | 910.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de consumo de energia eletrica em predios desta edilidade, onde funciona orgãos publicos municipais. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000551 | 14/01/2022 | 60000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | TREIN. E CAPAC.SERVIDORES DA SEC . DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000553 | 14/01/2022 | 40000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, DESTINADO A ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0000583 | 14/01/2022 | 10700.00 | 27324602000150 | VIDMAR TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULOS COM MNOTORISTA, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0000595 | 14/01/2022 | 6250.00 | 27324602000150 | VIDMAR TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA, DESTIANDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 14/01/2022 | 1000.00 | 00026399809800 | ELINETE RIBEIRO DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como casa de apoio a secretaria de esporte, lazer e cultura neste municipio, ref. mes de dezembro/2021. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0000535 | 14/01/2022 | 7000.00 | 27324602000150 | VIDMAR TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA, DESTINADO PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO MAO MES DE JANEIRO/2021., CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/01/2022 | 2500.00 | 00006179195420 | SUELIO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como sede da Subprefeitura no distrito de Mata Redonda, ref. mes de dezembro/2021. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, EQUIP. MAT. PERMANENTES P/SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/01/2022 | 14160.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DOZE (12) CADEIRAS GIRATORIA EXECUTIVA 18004 C/BRACOS, DESTINADAS AOS SETORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000531 | 14/01/2022 | 274500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000540 | 14/01/2022 | 60000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000545 | 14/01/2022 | 40000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, DESTINADO A ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/01/2022 | 38.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de consumo de energia eletrica em predios locados a esta edilidade, onde funciona deposito de material escolar. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de consumo d'agua em predio proprio desta edilidade, onde funciona a escola municipal Creuza Raquel. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/01/2022 | 8.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OFC-2049, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000533 | 14/01/2022 | 164700.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/01/2022 | 7440.00 | 26873236000126 | ANDIVA- COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | V ALOR QUE NORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TERMOMETROS, PLACAS DE GELO ART, RIGIDO E CAIXAS TERMICAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPE DA VIGILANCIA EPDEUMOLOGICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000547 | 14/01/2022 | 60000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000548 | 14/01/2022 | 40000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, DESTINADO A ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/01/2022 | 4920.00 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS DE TINTURARIA E LAVANDERIA NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/01/2022 | 2021.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de consumo de energia eletrica em predios locados a esta edilidade, onde funciona o centro de reabilitação em Mata Redonda. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/01/2022 | 33.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de consumo de energia eletrica em predios locados a esta edilidade, onde funcionou a sede da secretaria de saúde. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/01/2022 | 40.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de consumo de energia eletrica em predios locados a esta edilidade, onde funcionou a sede da secretaria de saúde. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/01/2022 | 34.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de consumo de energia eletrica em predios locados a esta edilidade, onde funcionou a sede da secretaria de saúde. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de consumo d'agua em predios locados a esta edilidade, onde funcionou a sede da secretaria de saúde. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/01/2022 | 648.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de consumo d'agua em predios proprio desta edilidade, onde funciona o posto de saúde da familia Nova Alhandra. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de consumo d'agua em predios locados a esta edilidade, onde funciona o centro de reabilitação em Mata Redonda. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0000587 | 14/01/2022 | 41550.00 | 27324602000150 | VIDMAR TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES (DEMANDAS) DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/01/2022 | 518.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de consumo de energia eletrica em predios locados a esta edilidade, onde funciona o posto de saude da familia PSF Salgadinho. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/01/2022 | 13347.39 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE VARIOS ORGAOS (SETORES) DE SAUDE DSTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO E 01 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/01/2022 | 1000.00 | 00001267411406 | ANTONIO MARCELINO CORREIA NETO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como Centro de saúde no distrito de Mata Redonda, ref. mes de dezembro/2021. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/01/2022 | 1600.00 | 00016164490472 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como ambulatorio de tratamento e cicatrização de feridas neste municipio, ref. mes de dezembro/2021. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de consumo d'agua em predios locados a esta edilidade, onde funciona o centro de referencia especializado da assistencia social CREAS. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/01/2022 | 151.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de consumo de energia eletrica em predios locados a esta edilidade, onde funciona o centro de referencia especializado da assitencia social CREAS. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/01/2022 | 671.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OQO-5529, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/01/2022 | 201.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA QSF-4349, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/01/2022 | 201.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OFC-6758, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/01/2022 | 405.86 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA QSF-4349, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/01/2022 | 1494.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA QSF-4329, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/01/2022 | 3053.37 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OGB-7013, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/01/2022 | 6532.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA QFS-0384, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/01/2022 | 1102.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OFC-5304, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0000665 | 17/01/2022 | 49850.00 | 27324602000150 | VIDMAR TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA, DESTINADOS A MANTER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/01/2022 | 121.20 | 00001485375452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/01/2022 | 121.20 | 00001605790400 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/01/2022 | 121.20 | 00005591900429 | JOSELMA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/01/2022 | 121.20 | 00070800454448 | JAQUELINE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/01/2022 | 121.20 | 00008672183479 | VALDINEY MARIANO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/01/2022 | 121.20 | 00011964777445 | VIVIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/01/2022 | 121.20 | 00009628059475 | TAMIRES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/01/2022 | 121.20 | 00010429051425 | KATIANE MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/01/2022 | 121.20 | 00007667006407 | JACILENE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/01/2022 | 121.20 | 00009301813440 | MARIA DE FATIMA BELAMIRNO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/01/2022 | 121.20 | 00000085763438 | ROSETANIA SEVERIANO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/01/2022 | 121.20 | 00005745178477 | ANDERLY SILVA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/01/2022 | 121.20 | 00002174058430 | ADEILDA MARIA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/01/2022 | 121.20 | 00071803376414 | ANA PAULA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/01/2022 | 121.20 | 00012715230435 | ARIELLE CAPITULINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/01/2022 | 121.20 | 00014902483823 | MARILANE MENDONÇA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/01/2022 | 121.20 | 00004785882409 | RUBENITA ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/01/2022 | 121.20 | 00004383406475 | JOSINEIDE DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/01/2022 | 121.20 | 00073883441449 | LUZINEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/01/2022 | 121.20 | 00008892560476 | LUCIA FERNANDA VITOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/01/2022 | 121.20 | 00012525717473 | IARA ANGELICA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/01/2022 | 121.20 | 00006404514460 | JOSIELMA GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0000664 | 17/01/2022 | 13800.00 | 27324602000150 | VIDMAR TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICLOS COM MOTORISTA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICVIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/01/2022 | 405.86 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA QFV-2620 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/01/2022 | 121.20 | 00010200586416 | GIRLENE MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/01/2022 | 121.20 | 00011094264458 | ANA CLAUDIA FELIX SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/01/2022 | 200.00 | 00012053950404 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de cesta basica. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/01/2022 | 121.20 | 00011054553432 | ALCIONE ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/01/2022 | 121.20 | 00010277091411 | JAILMA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/01/2022 | 121.20 | 00008206369406 | JOSILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 18/01/2022 | 121.20 | 00071333748469 | RENATA MARIA MENDES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/01/2022 | 121.20 | 00005094951416 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/01/2022 | 121.20 | 00007998932422 | RENATA CAVALCANTE DE OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/01/2022 | 121.20 | 00010167391410 | VERONICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/01/2022 | 121.20 | 00075945363472 | VERA LUCIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/01/2022 | 121.20 | 00011055926429 | SUZANE ALVES NOBREGA GRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 18/01/2022 | 121.20 | 00070087869489 | TARCIANA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 18/01/2022 | 121.20 | 00007616251439 | IVONE GOMES DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 18/01/2022 | 121.20 | 00007795812457 | ROSIANE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 18/01/2022 | 121.20 | 00004648204484 | VALCIRA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 18/01/2022 | 121.20 | 00004890969489 | ROSILENE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 18/01/2022 | 121.20 | 00009733688452 | GESIANA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 18/01/2022 | 121.20 | 00006985044450 | ROGERIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 18/01/2022 | 121.20 | 00087348977472 | SANDRA FERREIRA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/01/2022 | 121.20 | 00010788330446 | JOSINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/01/2022 | 121.20 | 00090897900472 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/01/2022 | 121.20 | 00040034860487 | EDILEIDE BALBINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/01/2022 | 121.20 | 00070021464405 | PATRICIA JOAQUIM DE MOURA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/01/2022 | 121.20 | 00008293997478 | MARIA ANTONIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/01/2022 | 121.20 | 00073945056420 | MARIA DA PENHA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/01/2022 | 121.20 | 00010306255499 | VITORIA DE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/01/2022 | 121.20 | 00071127349406 | PAULA GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/01/2022 | 121.20 | 00006143378444 | ADRIANA PATRICIA XAVIER QUIRINO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/01/2022 | 121.20 | 00005668021475 | JOSE DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiario do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/01/2022 | 121.20 | 00012337070433 | ANA PAULA SANTANA TRANQUILINO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/01/2022 | 121.20 | 00010451568419 | MARIA JOSE SULINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/01/2022 | 121.20 | 00011837694400 | ROSANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 18/01/2022 | 121.20 | 00005876076457 | ZUYRA MAGDALA NUNES CABRAL | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 18/01/2022 | 121.20 | 00006297429448 | ROSALIA SANTOS DE PAULA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/01/2022 | 121.20 | 00006876956431 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/01/2022 | 121.20 | 00005034351471 | MARIA JOSÉ SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/01/2022 | 121.20 | 00003542543403 | DILENE MARIA FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/01/2022 | 147.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE PARA SERVIR DE SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/01/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PARA SERVIR DE ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/01/2022 | 79.85 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 18/01/2022 | 850.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA US ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE, EM FAVOR DO SENHOR SEVERINO RUFINO SANTANA NETO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/01/2022 | 72.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADEPARA SERVIR DE SEDO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, OD POVOADO DE MATA REDONDA, MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/01/2022 | 41.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECINMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/01/2022 | 194.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRAS, CONFORME DOCUMENTO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 19/01/2022 | 277.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DA POLICLINICA MUNICIPAL DA MULHER, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 19/01/2022 | 166.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SEWRVIR DE CENTRO DE REABILITACAO MOTORA, REFERENTE AO MES DE JANEIOR/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/01/2022 | 639.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/01/2022 | 1052.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SITUADA NO BAIRRO DO SALGADINHO, MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 19/01/2022 | 71.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAR A CRECHE MUNICIPAL DO SALGADINHO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA QSF-0083, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OEV-4012, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/01/2022 | 289.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA QFM-1369, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/01/2022 | 343.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE BASE DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA NPW-2382, DA SECRETARIA SUBPREFEITURA/MATA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/01/2022 | 14.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO SMTRANS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/01/2022 | 19.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/01/2022 | 73.60 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMOVEIS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/01/2022 | 121.20 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/01/2022 | 121.20 | 00007876525474 | ELIZIENE SERAFIM MONTEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 19/01/2022 | 121.20 | 00004676339402 | EDILAYNE LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/01/2022 | 121.20 | 00006700902479 | ADRIANA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 19/01/2022 | 121.20 | 00098264486487 | ROSINEIDE CASSIANO DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 19/01/2022 | 121.20 | 00007518779480 | MARIA JOSE DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 19/01/2022 | 121.20 | 00009733881457 | DANIELLE DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/01/2022 | 121.20 | 00070639354459 | KEROLAYNE MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 19/01/2022 | 121.20 | 00009733670405 | GESSYLANE ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 19/01/2022 | 121.20 | 00097941123487 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 19/01/2022 | 121.20 | 00003575828458 | MARIA DO CARMO DOMINGOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/01/2022 | 121.20 | 00003159448460 | CLAUDENICE FRANCISCO RODRIGUES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 19/01/2022 | 121.20 | 00001272088448 | PERLA MARIA DE FREITAS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/01/2022 | 121.20 | 00011152904442 | ANA PAULA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/01/2022 | 121.20 | 00071113621443 | GRAZIELE SIMPLICIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/01/2022 | 121.20 | 00006372277433 | GERLANE DOS SANTOS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/01/2022 | 121.20 | 00006372437490 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/01/2022 | 121.20 | 00010084206462 | ELAINE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/01/2022 | 121.20 | 00011711082490 | EDINEIDE PAULO DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 19/01/2022 | 121.20 | 00070459124471 | TATIANE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/01/2022 | 121.20 | 00070107720450 | WANY KARLA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/01/2022 | 121.20 | 00011943850445 | EDILZA KAROLINNY DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/01/2022 | 121.20 | 00008251646480 | LUANA KARLA LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/01/2022 | 121.20 | 00067419216487 | VANUSA CONSTANTINO DO REGO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/01/2022 | 121.20 | 00003666148433 | JOSEFA FELICIANO BEZERRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/01/2022 | 400.00 | 00008645148404 | ELINALDO SANTOS DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social, para, realizacoes medicos, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/01/2022 | 121.20 | 00004518510488 | COSMA GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/01/2022 | 250.00 | 00087271389415 | DOMICIA AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a realização de exames medicos não ofertados na rede municipal de saúde, trata-se de pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/01/2022 | 200.00 | 00004282112409 | CENILDA MENDES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/01/2022 | 121.20 | 00001601330413 | MARIA IVANEIDE RODRIGUES ARAUJO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/01/2022 | 121.20 | 00011553989473 | ALEX BRUNO SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 19/01/2022 | 121.20 | 00001296075419 | SANDRA LUCIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 19/01/2022 | 250.00 | 00071697934404 | MARIA IVANILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMWERO 576/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/01/2022 | 121.20 | 00009981300446 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/01/2022 | 121.20 | 00008003802407 | FABIANA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/01/2022 | 121.20 | 00040808920472 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 19/01/2022 | 121.20 | 00007564487437 | CLEONICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/01/2022 | 121.20 | 00007680356432 | CINTIA MARIA XAVIER DE NEGREIROS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/01/2022 | 121.20 | 00001602836477 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/01/2022 | 200.00 | 00011294133497 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDWER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMWRO 576/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/01/2022 | 121.20 | 00009952911440 | SIMONE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/01/2022 | 121.20 | 00004922944451 | ELIZANGELA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/01/2022 | 121.20 | 00084032650420 | JOSILENE CAPITULINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/01/2022 | 121.20 | 00011552053407 | FIAMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/01/2022 | 121.20 | 00004771604410 | ENÉCIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/01/2022 | 121.20 | 00071883948495 | ALEXSANDRA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/01/2022 | 300.00 | 00070281549478 | IVONEIDE KARLA COSTA DO NASCIMENTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de energia em atraso. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/01/2022 | 300.00 | 00037448072404 | EURIDICE BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de energia em atraso, em conformidade com lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/01/2022 | 500.00 | 00076839281434 | CLEIDILENE OLIVEIRA DE AQUINO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de material de construção, em conformidade com lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/01/2022 | 500.00 | 00043743722453 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de material de construção, em conformidade com lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/01/2022 | 121.20 | 00071368960456 | ALINE CRISTINA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/01/2022 | 200.00 | 00073944688449 | MARIA ROZA BERNARDINO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a realização de exames medicos para tratamento de saúde, em conformidade com lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/01/2022 | 300.00 | 00076308553468 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUA ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/01/2022 | 200.00 | 00006372886456 | MERCIA FERREIRA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO PARA REALIZACAO E EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMWERO 576/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/01/2022 | 300.00 | 00004761257407 | MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALÇOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI NUMERO 576/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/01/2022 | 121.20 | 00008611261496 | DAIANE MARIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/01/2022 | 121.20 | 00016221067766 | BARBARA DANIELLE DO NASCIMENTO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/01/2022 | 121.20 | 00010207550409 | PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/01/2022 | 121.20 | 00061978655487 | MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/01/2022 | 121.20 | 00010419317430 | ERICA JAQUELINE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/01/2022 | 121.20 | 00073943738434 | ROSENILDA MARINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/01/2022 | 121.20 | 00001754689400 | JAQUELINE CASSIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/01/2022 | 121.20 | 00001624816401 | ANGELICA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/01/2022 | 121.20 | 00001640963456 | FLAVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/01/2022 | 121.20 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/01/2022 | 121.20 | 00009794517445 | FLAVIA CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/01/2022 | 121.20 | 00013334228495 | MIKAELLE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/01/2022 | 121.20 | 00005556744440 | JACIARA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/01/2022 | 121.20 | 00001621257479 | FABRICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/01/2022 | 121.20 | 00071521211418 | VALMILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/01/2022 | 121.20 | 00001129313409 | MARIA DO MONTE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/01/2022 | 121.20 | 00003159665488 | FRANCISCA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/01/2022 | 121.20 | 00007695575461 | RENATA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/01/2022 | 121.20 | 00004831826480 | MARTA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/01/2022 | 121.20 | 00011221591452 | ALEXANDRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/01/2022 | 121.20 | 00009130389461 | ADRIANA VIEGAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/01/2022 | 121.20 | 00008647426495 | LUIZA FERREIRA DA SILVA NETA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/01/2022 | 121.20 | 00071341213480 | LUANA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/01/2022 | 121.20 | 00004951967464 | ROSEMIR CHAVES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/01/2022 | 121.20 | 00009130395437 | CICERA LUCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/01/2022 | 121.20 | 00008637089437 | ROSINALDA GONCALVES BARBOSA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/01/2022 | 121.20 | 00071123286400 | JACIANE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/01/2022 | 121.20 | 00009418981483 | ALEXSANDRA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/01/2022 | 121.20 | 00008199368470 | ELSIELANE SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/01/2022 | 121.20 | 00001252821417 | IRACEMA LEONEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia do mais renda, mnes de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/01/2022 | 121.20 | 00005079105402 | DELMA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/01/2022 | 121.20 | 00001356898483 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/01/2022 | 121.20 | 00007990675471 | ANA PATRICIA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/01/2022 | 121.20 | 00006262381457 | LUIZA SOARES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/01/2022 | 121.20 | 00001185891480 | DORACILIA DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/01/2022 | 121.20 | 00008425912733 | EDJANE DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/01/2022 | 121.20 | 00004340676446 | MARINALVA DE LIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/01/2022 | 121.20 | 00006598680409 | ESTEFANIA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/01/2022 | 121.20 | 00070844661422 | FRANCISCA CAMILA DE OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/01/2022 | 121.20 | 00006806543480 | MARCIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/01/2022 | 121.20 | 00001303453428 | JOANA MARIA DE FARIAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/01/2022 | 121.20 | 00070107519437 | JANIELLE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/01/2022 | 121.20 | 00070107677423 | ALINE LOURENÇO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/01/2022 | 121.20 | 00071325589438 | JAQUELINE ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/01/2022 | 121.20 | 00007747092431 | MARCELLE DE ANDRADE | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/01/2022 | 121.20 | 00007660657402 | SIVANEIDE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/01/2022 | 121.20 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/01/2022 | 121.20 | 00071308096470 | ADRIELE BRUNA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/01/2022 | 121.20 | 00010368944441 | ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/01/2022 | 121.20 | 00006102408462 | MARIA DA ASSUNCAO SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/01/2022 | 121.20 | 00005826838400 | SANDRA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/01/2022 | 121.20 | 00004326218495 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/01/2022 | 121.20 | 00007802701422 | IVONETE GONÇALO DA SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/01/2022 | 121.20 | 00006412944419 | MARILIA CHAVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/01/2022 | 121.20 | 00094872937449 | MARIZÉ CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/01/2022 | 121.20 | 00011726302407 | ROSILANE FIRMINO DE VILAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/01/2022 | 121.20 | 00009307973458 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/01/2022 | 121.20 | 00007275437414 | CLAUDIANE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/01/2022 | 121.20 | 00008058672440 | JESSICA LENE RIBEIRO CONSTANTINO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/01/2022 | 121.20 | 00070121701409 | JARDELINE FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/01/2022 | 121.20 | 00001296065456 | JACIANA VALERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/01/2022 | 121.20 | 00009716656483 | GILVANIA DOMINGOS DE FARIAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/01/2022 | 121.20 | 00070025125443 | TATIANA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/01/2022 | 121.20 | 00002982364433 | MARIA PATRICIA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/01/2022 | 121.20 | 00010817469478 | TATIANE DOS SANTOS DE SANTANA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/01/2022 | 121.20 | 00092923755472 | EDILUESA GOMES ROLINDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/01/2022 | 121.20 | 00002833826435 | MARIA GRACIETE DE PAIVA ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/01/2022 | 121.20 | 00004594683401 | EDILEUZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/01/2022 | 121.20 | 00003762654425 | VERONICA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/01/2022 | 121.20 | 00084038977404 | MARIA FRANCISCA BARBOSA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/01/2022 | 121.20 | 00009061288460 | FRANCISCA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/01/2022 | 121.20 | 00008186555420 | DANIELE MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/01/2022 | 121.20 | 00011496419405 | JAQUELLINE FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/01/2022 | 121.20 | 00004803568405 | JOANA DARCK DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/01/2022 | 121.20 | 00003924603430 | CREUSA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de mais renda, relativo ao mes de janeiro/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/01/2022 | 121.20 | 00009729857431 | ANA PAULA GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/01/2022 | 121.20 | 00013743425483 | ERICA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/01/2022 | 121.20 | 00001301073440 | JECYLENE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/01/2022 | 121.20 | 00004511601429 | EDSANDRA MARIA DA SILVA | VValor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/01/2022 | 121.20 | 00070795281439 | GESSICA ARCANJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/01/2022 | 121.20 | 00006989763477 | RAQUEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/01/2022 | 121.20 | 00071105576426 | JACIELE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/01/2022 | 121.20 | 00006636297484 | ANA CARLA FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/01/2022 | 121.20 | 00008194776481 | ELIANE JUSTINO NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de mais renda, relativo ao mes de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/01/2022 | 121.20 | 00008117367416 | SANDREGILDA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/01/2022 | 121.20 | 00006262370412 | DAMIANA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/01/2022 | 121.20 | 00071308087489 | DANIELE FERREIRA TENORIO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de mais renda, mes de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/01/2022 | 121.20 | 00006077452408 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/01/2022 | 121.20 | 00007331367455 | MONICA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/01/2022 | 121.20 | 00008730206421 | SUZY MORAES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/01/2022 | 121.20 | 00072766379487 | IVANILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/01/2022 | 121.20 | 00004940256464 | ADEMARIZE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/01/2022 | 121.20 | 00007146296423 | VALERIA CRISTINA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/01/2022 | 121.20 | 00010453203400 | DANILANE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/01/2022 | 500.00 | 00058307524415 | MACELMA BERNARDO DIAS GUEDES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de material de construção. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/01/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/01/2022 | 1046.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/01/2022 | 1200.00 | 00015661585403 | JEFFERSON CORREIA DE MESQUITA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000782 | 20/01/2022 | 10000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORAMENTO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. INEXEGIBILIDADE 03/2021/1º TERMO ADITIVO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/01/2022 | 2925.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/01/2022 | 28.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ITR NO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/01/2022 | 375.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO FEP, FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/01/2022 | 6539.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DP ROYALTIES, MES DE JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/01/2022 | 1200.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE RESONANCIA MAGNETICA DO TORAX CERVICAL CRANIANA, NO PACIENTE O SR. THIAGO DA SILVA MENDONCA, CONFORME NNTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 21/01/2022 | 16470.00 | 16669394000105 | ADELSON JOSE FERREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de finanças, referente fabricação e montagem de moveis projetados destinados as repartições da referida secretaria (tesouraria, contabilidade/empenho e controle interno). Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/01/2022 | 2500.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 21/01/2022 | 1330.82 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO (REVISÃO PRGRAMADA) REALIZADO NOS VEICULOS DE PLACA RLR-4C74/RLR4C34 LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 21/01/2022 | 827.18 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças, destinados a reposição, manutenção da revisão programada dos veiculos de placa RLR4C74 e RLR4C34 lotados na guarda municipal desta edilidade. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZ E PARTIC. EM EVENTOS ESPORT. DIV MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 21/01/2022 | 400.00 | 00007607382461 | DEYSE POLYANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com auxilio financeiro afim de custear a inscrição do menor João Henrique dos Santos Ferreira para participar de campeonato de copa de base na cidade de Catende-PE. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZ E PARTIC. EM EVENTOS ESPORT. DIV MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 21/01/2022 | 400.00 | 00007607382461 | DEYSE POLYANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com auxilio financeiro afim de custear a inscrição do menor João Henrique dos Santos Ferreira para participar de campeonato de copa de base na cidade de Catende-PE. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 21/01/2022 | 200.00 | 00087337878400 | JOSINETE CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de energia em atraso. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/01/2022 | 250.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/01/2022 | 250.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/01/2022 | 195.23 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA DE TRANSP | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de multas/infrações de transito, ocorridos no veiculo desta edilidade, de placa QFV-2620 (ação social). Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/01/2022 | 195.23 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA DE TRANSP | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de multas/infrações de transito, ocorridos no veiculo desta edilidade, de placa QFV-2620 (ação social). Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/01/2022 | 130.16 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA - PRF | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de multas/infrações de transito, ocorridos no veiculo desta edilidade, de placa QFV-2620 (ação social). Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/01/2022 | 134.28 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TARIFAS TELEFONICAS TELEFONIA FIXA, NUMERO (83) 3256-2412, CONFORME DOCUMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA RLX1B39,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/01/2022 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O PREDIO COMISSÇÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO(CPL),REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/01/2022 | 577.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O PREDIO COMISSÇÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO(CPL),REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/01/2022 | 36286.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE MES DE JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/01/2022 | 5264.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, PROCESSO NUMERO 640847528, PARCELA 002, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/01/2022 | 455.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP CONFORME PROCESSO DE NUMERO 10467-738719/2021-26, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/01/2022 | 53.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 10467-738720/2021-51, GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/01/2022 | 7341.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMWENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 10467.738721/2021-03, GUIA DE PAGAMENTO EN ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/01/2022 | 21771.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (EDUCAÇÃO), REFERENTE MES DE JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/01/2022 | 195.23 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA - PRF | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de multas/infrações de transito, ocorridos no veiculo desta edilidade, de placa OFC-5304 (educação). Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/01/2022 | 195.23 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA - PRF | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de multas/infrações de transito, ocorridos no veiculo desta edilidade, de placa OFC-5304 (educação). Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/01/2022 | 195.23 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA - PRF | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de multas/infrações de transito, ocorridos no veiculo desta edilidade, de placa OFC-5304 (educação). Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/01/2022 | 14514.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (SAUDE), REFERENTE MES DE JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/01/2022 | 145.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF),REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/01/2022 | 939.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF),REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/01/2022 | 246.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECINMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CRAS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/01/2022 | 1212.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO CENTRO REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/01/2022 | 7934.47 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO BOLSA FAMILIA(IGD),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/01/2022 | 1446.14 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/01/2022 | 145482.44 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE(HOSPITAL MUNICPAL) DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/01/2022 | 17085.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (PRONTO ATENDIMENTO/MATA REDONDA). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/01/2022 | 1688.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/01/2022 | 3514.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/01/2022 | 63718.89 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SEDE). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/01/2022 | 5015.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/01/2022 | 16850.87 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/01/2022 | 16528.94 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/01/2022 | 12441.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/01/2022 | 86841.70 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/01/2022 | 39429.19 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/01/2022 | 30698.07 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE BUCAL). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/01/2022 | 18029.10 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/01/2022 | 605004.55 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MAGISTERIO). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/01/2022 | 90276.59 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (INFANTIL E CRECHE). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/01/2022 | 225423.27 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/01/2022 | 14214.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICO DE SETORES (ORGAOS) PERTENCETES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE BAO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/01/2022 | 103040.96 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/01/2022 | 84514.63 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022,, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/01/2022 | 1212.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022,REFERENTE A FOLHA DE PENSAO ESPECIAL, EM FAVOR DA SENHORA LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/01/2022 | 17383.94 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, OD MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/01/2022 | 35810.46 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/01/2022 | 44064.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/01/2022 | 10181.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E CULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/01/2022 | 19630.27 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/01/2022 | 1939.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/01/2022 | 86353.55 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/01/2022 | 4242.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA/SUBPREFEITURA MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/01/2022 | 15393.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/01/2022 | 30000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/01/2022 | 10666.64 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/01/2022 | 6229.41 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO SMTRAN. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/01/2022 | 12228.92 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/01/2022 | 5251.55 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/01/2022 | 13933.28 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/01/2022 | 83706.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA(ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIO),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/01/2022 | 36663.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/01/2022 | 27930.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS (UNIDADES DE SAUDE) REF DEZEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/01/2022 | 100.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO FEP, FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/01/2022 | 1304.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DP ROYALTIES, MES DE JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/01/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (5200-0),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/01/2022 | 8093.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/01/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA (5859-9),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/01/2022 | 33422.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RETIDO EM COTA DO FPM, REFERENTE MES DE APURAÇÃO JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/01/2022 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ITR NO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/01/2022 | 50.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO CONTA 283141-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA (14564-5),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/01/2022 | 22299.96 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA 16094-6, MES DE JANEIRO/2022, EXTRATO BANCARIO EM ANEXO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (23165-7)REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/01/2022 | 2528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, REALIZADAS PELA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO NO PERIODO DE JANEIRO/2022. CONF0ORME NOTAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/01/2022 | 1612.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA (15116-5),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/20222, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (10434-5),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/01/2022 | 25.65 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOS EM CONTA DESTA EDILIDADE (26934-4). CONFORME EXTRATO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/01/2022 | 36134.06 | 37930861000189 | FUNDO NACIONAL DE CULTURA (FNC) | Valor que se empenha para atender despesa com devolução de a união de recursos remanescente, com seus rendimentos , oriundos da Lei nº 14.017/2020 (Aldir Blanc), através de guia de recolhimento da união simples (GRU). Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/01/2022 | 36.10 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), DEBITADA DA CONTA 8994-X, NO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/01/2022 | 36.10 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), DEBITADA DA CONTA 2575-5, NO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/01/2022 | 156744.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, PARCELADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 2.575-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/01/2022 | 830.12 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, TARIFAS DE EXTRATO DEBITADOS AUTOMATICAMENTE DA CONTA 2664-6 (TRIBUTOS). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/01/2022 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE, A SABER CONTA 51.129-3. CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/01/2022 | 10.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS PARA LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/01/2022 | 5086.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA (38538-7),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (25243-3)REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (283141-4)REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA (12861-9),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/01/2022 | 52.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADO DA COTA DO CIDE, MES JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA (10659-3),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/01/2022 | 26.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA (44.888-0) CAIXA ,MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE MES DE JANEIRO/2022, DA CONTA (16082-2),CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/01/2022 | 99.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA 17983-3 (PAR),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE(14375-8). CONFORME EXTRATO,REFERENTE AO MÊS MES DE JANEIRO/2022,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (8789-0)TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/01/2022 | 25.65 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (10418-3),MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (10547-3),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIAS (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), DEBITADA DA CONTA 16.632-2, NO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/01/2022 | 107141.02 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/01/2022 | 129000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MAGISTERIO) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/01/2022 | 83088.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (INFANTIL E CRECHE). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/01/2022 | 319058.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/01/2022 | 24643.56 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL COMO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 0027/2021, (VALOR REMPENHADO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/01/2022 | 1170.16 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO NUMERO 0027/2021 (VALOR REEMPENHADO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/01/2022 | 4961.74 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESAINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO NUMERO 0079/2021, (VALOR REEMPENHADO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/01/2022 | 15788.44 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO NUMERO 0079/2021, VALOR REEMPENHADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (12078-2)REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (10659-3),REFERENTE AO MÊS DE JENEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (13122-9),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (12501-6)REFERENTE OA MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CAPACIT.APERF. SERVID.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE (7044-0),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (13546-1), MES DE JANEIRO/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), DEBITADA DA CONTA 9031-X, NO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/01/2022 | 25270.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/01/2022 | 10421.89 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIODE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0019/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/01/2022 | 75585.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(PA-PRONTO ATENDIMENTO DE MATA REDONDA),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/01/2022 | 29428.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS(CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/01/2022 | 5256.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022,COM A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS(ACE-AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/01/2022 | 16212.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/01/2022 | 95802.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (POLICLINICA). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/01/2022 | 27780.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/01/2022 | 5033.03 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022,COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/01/2022 | 17950.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/01/2022 | 92191.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022,COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/01/2022 | 401391.09 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/01/2022 | 166312.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/01/2022 | 28452.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022,COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS(CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL)CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/01/2022 | 8699.80 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SETORES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 0036/2021.DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/01/2022 | 95819.64 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/01/2022 | 122098.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022,COM A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS(SAMU-SERVIÇO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIP. P/ A SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/01/2022 | 35291.93 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E QUIP. MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (04) CAMAS HOSPITALAR, DOZE (12) CILINDROS DE OXIGENIO 2,9LT, OITO (08) MULETAS AXILAR C/REGULAGEM E SETE (07) CANADENSES, MMATERIAL DESTINADOS A DISTRIBUICAO ENTRE HOSPITAL UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 0030/2021 (REEMPENHADO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/01/2022 | 14231.10 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 0036/2021.) (VALOR REEMPENHADO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/01/2022 | 22762.74 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO NUMERO 0027/2021 (VALOR REEMPENHADO) | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/01/2022 | 1197.10 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CON FORME PREGAO NUMERO 0027/2021, (VALOR REEMPENHADO) | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/01/2022 | 11647.44 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DILESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CPONFORME PREGAO NUMERO 0027/2021, (VALOR REEMPENHADO). | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/01/2022 | 2083.33 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/01/2022 | 3450.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO SECRETARIA DE SAUDE.(POLICLINICA) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA (58040-6),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/01/2022 | 16423.96 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE janeiro/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/01/2022 | 16423.96 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/01/2022 | 127626.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/01/2022 | 5253.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 0036/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/01/2022 | 57023.65 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO NUMERO 0027/2021, (VALOR REEMPENHADO) SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/01/2022 | 57023.65 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO NUMERO 0027/2021, (VALOR REEMPENHADO) | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/01/2022 | 52996.70 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELETRICOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO (REPOSICAO) EM PREDIOS PUBLICO DESTE MUNIVIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO NUMERO 0033/2021, (VALOR REEMPENHADO) | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/01/2022 | 19223.95 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/01/2022 | 44379.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/01/2022 | 8141.05 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME OROCESSO DE LICITACAO NUMERO 0932/2021 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/01/2022 | 81.04 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO NUMERO 0027/2021 (VALOR REEMPENHADO) | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/01/2022 | 34643.91 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/01/2022 | 43727.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/01/2022 | 44933.11 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TATRIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (17483-1),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/01/2022 | 99.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS,(TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO) REFERENTE AO MES JANEIRO/2022, DA CONTA (17569-2),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/01/2022 | 34264.70 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/01/2022 | 8122.50 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARUA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILILDADE, CONFORME PREGAO NUMERO 0047/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/01/2022 | 18785.65 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DIVERSOS SETORES, CONFORME PREGAO NUMERO 0034/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0001029 | 31/01/2022 | 21881.70 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, COMO TELHAS E GRAMPOS DE FIXACAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA SEDE E SETORES VINCULADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA, CONFORME PREGAO NUMERO 0052/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0001032 | 31/01/2022 | 1954.50 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO (REPAROS) NA SEDE E SETORES VINCULADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO NUMERO 0032/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/01/2022 | 2455.98 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO O932/2021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/01/2022 | 16079.97 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/01/2022 | 2424.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/01/2022 | 31973.25 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/01/2022 | 44799.91 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/01/2022 | 2424.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/01/2022 | 30690.63 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/01/2022 | 45250.56 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/01/2022 | 20439.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/01/2022 | 33849.66 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AJANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/01/2022 | 32816.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/01/2022 | 1655.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/01/2022 | 32159.94 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/01/2022 | 8560.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/01/2022 | 20289.68 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/01/2022 | 28276.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADFOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE(23180-0),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/01/2022 | 44159.92 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/01/2022 | 32826.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/01/2022 | 250.00 | 00006018565463 | EDEILDA CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/01/2022 | 851.56 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLIMA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, CONFORME CONTRATO NUMERO 0079/2021, VALOR REEMPENHADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/01/2022 | 511.94 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICVIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, CONTRATO NUMERO 0079/2021 (VALOR REEMPENHADO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/01/2022 | 250.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL,CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFRME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/01/2022 | 250.00 | 00004714078445 | ADRIANA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de alimentos. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/01/2022 | 300.00 | 00004761159499 | PAULA INACIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA BOTA ORTOPEDICA EM FAVOR DE SEU FILHO MENOR DE IDADE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/01/2022 | 121.20 | 00014549734477 | ELAYNE ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/01/2022 | 3636.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS(PROGRAMA CRIANÇA FELIZ)CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/01/2022 | 7424.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022,COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS(CREAS-CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSITENCIA SOCIAL),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/01/2022 | 23359.47 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022,COM A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS(CREAS-CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/01/2022 | 16484.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022,COM A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS(SCFV-SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO VÍNCULOA),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/01/2022 | 9696.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022,COM A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS(IGD-PROGRAMA BOLSA FAMILIA),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/02/2022 | 338.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A GUARDA CIVIL DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/02/2022 | 7260.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE TOREOIDE,DOSE ABLATIVA COM IODO 131(150 MCI),EM BENEFICIO DA PACIENTE,JAYNE BARBOSA DSA SILVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0001103 | 01/02/2022 | 38670.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAUDE DO MUNICIPIO,SOFTWARE,HARDWARE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001104 | 01/02/2022 | 50.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 CILINDRO DE AR COMPRIMIDO DE 07M, DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL DE ALHANDRA NO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/20222,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/02/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL REALIZADA PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/02/2022 | 2280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS, RELATVO AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/02/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES REALIZADAS NO DIARIO OFICIAL REALIZADA PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/02/2022 | 12497.40 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/02/2022 | 83443.98 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/02/2022 | 13274.80 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (INFANTIL E CRECHE) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/02/2022 | 32082.49 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, (PESSDOAL DE APOIO) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/02/2022 | 57543.42 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FLHA DE EPSSOAL EFETIVO SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/02/2022 | 344.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/02/2022 | 353.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICPAL ADALTO F DE PAULA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A COZINHA DO HOSPITAL MUNICIAPL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/02/2022 | 680.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A UBS NOVA ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/02/2022 | 297.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PEVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/02/2022 | 72.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CAPS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/02/2022 | 5083.33 | 32247659000133 | ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE GERADOR DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/02/2022 | 6934.33 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/02/2022 | 298.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PSF DO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/02/2022 | 86.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/02/2022 | 248.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/02/2022 | 433.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/02/2022 | 378.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A CASA DA COVID EM MATA REDONDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/02/2022 | 1111.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNIONA O CAF,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/02/2022 | 472.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A COZINHA DO HOSPITAL MUNICPAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/02/2022 | 34.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A CASA DA COVID EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/02/2022 | 473.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE MATA REDONDA,REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/02/2022 | 734.08 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (CAPS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/02/2022 | 1379.90 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (SAMU) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/02/2022 | 883.31 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (PROGRAMA SAUDE DA FAMILAI) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/02/2022 | 729.66 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (NASF) RELATIVO AO MES DE JANEWIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/02/2022 | 11434.19 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ( AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/02/2022 | 3233.98 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (POLICLINICA) RELATIVO A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/02/2022 | 382.50 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/02/2022 | 3223.05 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/02/2022 | 2311.29 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AGENTES DO VOMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/02/2022 | 15283.84 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (HOSPITAL) RELATIVO A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/02/2022 | 1499.64 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/02/2022 | 210.37 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (CENTRO DE REABILITACAO) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/02/2022 | 18453.81 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO,IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/02/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ESPORTES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/02/2022 | 9810.90 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PAARTE PATRONAL EM FACVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/02/2022 | 27289.06 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMWENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DE FOLHAS DE PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/02/2022 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE OR ASE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL CONFORME OFICIO DE NUMERO 6905851, GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/02/2022 | 2151.55 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOPR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/02/2022 | 225.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA BOMBA DÁGUA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/02/2022 | 169.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA BOMBA DÁGUA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/02/2022 | 3901.48 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/02/2022 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente locacao de imovel, de sua propriedade destinado a servir como garagem dos veiculos ds Secretaria de Transporte deste municipio. Relativo mes de dezembro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/02/2022 | 5307.19 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/02/2022 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/02/2022 | 851.06 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/02/2022 | 210.37 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO EM FOLHA PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/02/2022 | 2629.69 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/02/2022 | 382.50 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/02/2022 | 10136.25 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/02/2022 | 1539.11 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO EM FOLHA PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/02/2022 | 315.60 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A SEDE DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/02/2022 | 550.00 | 00003537059426 | EDUARDO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/02/2022 | 550.00 | 00001307775446 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/02/2022 | 765.00 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRAMNSITO (SMTRANS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/02/2022 | 550.00 | 00002125926458 | SEVERINO MENDONCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/02/2022 | 550.00 | 00008427807422 | WEVERTHON GOMES DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/02/2022 | 550.00 | 00011555596495 | EDUARDO DE SOUSA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SMTRAN, REFERENTE ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO E PASSAGEM DE PEDESTRES, DURANTE OS DIAS DE FEIRA LIVRE REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB, MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/02/2022 | 550.00 | 00003654799426 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ASD DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSICO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/02/2022 | 550.00 | 00005778722494 | ALEXANDRE ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM NA PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/02/2022 | 550.00 | 00003916637479 | LUIZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/02/2022 | 550.00 | 00009917226478 | MARCOS JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SMTRAN, REFERENTE ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO E PASSAGEM DE PEDESTRES, DURANTE OS DIAS DE FEIRA LIVRE REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB, MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/02/2022 | 1411.93 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DOIPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/02/2022 | 784.12 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAT) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/02/2022 | 200.00 | 04130531006000 | ROSA MASTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS FUNEBRES REFERENTE A ORNAMENTACAO FLORAIS DO SR. JOSE JOAO BERNARDINO DA SILVA JUNIOR FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/02/2022 | 250.00 | 00070087871467 | ERYCLIS WANDEMBERG DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/02/2022 | 250.00 | 00071893570410 | RAYANE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/02/2022 | 250.00 | 00071389686477 | MARIANA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/02/2022 | 250.00 | 00006376590403 | FLAVIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/02/2022 | 250.00 | 00013497938416 | ELIZAMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/02/2022 | 250.00 | 00046690174468 | MARIA DA PENHA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/02/2022 | 250.00 | 00008166146444 | ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/02/2022 | 250.00 | 00071019418427 | SUELI MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/02/2022 | 250.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/02/2022 | 250.00 | 00009790058411 | GILDENE LUNDGREN N BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/02/2022 | 250.00 | 00005492368486 | LUCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/02/2022 | 400.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/02/2022 | 250.00 | 00001297185480 | MARIA FELIX DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/02/2022 | 250.00 | 00009043402443 | MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/02/2022 | 250.00 | 00071748285408 | TARCIELLE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/02/2022 | 250.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/02/2022 | 250.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/02/2022 | 250.00 | 00085474002491 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/02/2022 | 250.00 | 00000021813477 | LUPERCIA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/02/2022 | 250.00 | 00004761160403 | DANIELLE LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/02/2022 | 250.00 | 00006414751448 | JOSICLEIDE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/02/2022 | 210.37 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AC AO SOCIAL, (SCFV) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/02/2022 | 191.25 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/02/2022 | 1051.86 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE A ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/02/2022 | 85.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PARA SERVIR DE DE SEDE DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM MATA REDONDA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SED3E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM MATA REDONDA, MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/02/2022 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/02/2022 | 77.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/02/2022 | 504.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE CONVIVERNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/02/2022 | 173.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/02/2022 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA BOLCA FAMILIA NESDTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/02/2022 | 250.00 | 00006018565463 | EDEILDA CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/02/2022 | 250.00 | 00071104864436 | NATALLIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/02/2022 | 250.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/02/2022 | 250.00 | 00007392573403 | EDLEUZA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/02/2022 | 250.00 | 00001276097417 | ELISANGELA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/02/2022 | 250.00 | 00005264344493 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/02/2022 | 84.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTIO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR, MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/02/2022 | 250.00 | 00070107589486 | GERLANE ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/02/2022 | 250.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/02/2022 | 250.00 | 00071883792460 | ANA PAULA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/02/2022 | 250.00 | 00008540056410 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/02/2022 | 250.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/02/2022 | 250.00 | 00006246045430 | ALEXANDRA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/02/2022 | 250.00 | 00004572361401 | ANA LILIAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/02/2022 | 250.00 | 00005202109482 | PEDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/02/2022 | 250.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/02/2022 | 250.00 | 00006262370412 | DAMIANA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/02/2022 | 250.00 | 00010033644462 | ERICA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/02/2022 | 250.00 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/02/2022 | 250.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/02/2022 | 250.00 | 00006636297484 | ANA CARLA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/02/2022 | 118.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR, MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/02/2022 | 300.00 | 00058154892472 | GILDETE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/02/2022 | 300.00 | 00070852541490 | DIEGO RODRIGUES TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/02/2022 | 300.00 | 00071382446497 | LARISSA STEFANY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/02/2022 | 3900.00 | 00042477360434 | EDIVALDO CARDOSO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NA MONTAGEM DE CURSO PREPARATORIO PARA OS AGENTES TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS DE ALHANDRA. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001244 | 03/02/2022 | 132000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS,REGIONAIS E FEDERAIS DURANTE O ANO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/02/2022 | 129.90 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/02/2022 | 2500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSCEPTORES PORTATEIS COM ANTENA HELIFLEX,BATERIAS RECARREGAVEIS,CARREGADORES E FONTE DE ALIMENTAÇÃO,MODELO POC 380/370,COM PROGRAMAÇÃO INCLUSA PARA UTILIZAÇÃO NA COMUNICAÇÃO OPERACIONAL DA GUARDA MUNCIPAL DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/02/2022 | 44.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PARA SERVIR DE UNIDADE BASUCA DE SAUDE NO BAIRRO DO SALGADINHO, NESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/02/2022 | 1836.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE SO SAMU, MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001222 | 03/02/2022 | 1607.86 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISCAO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO, (MEDICINAL E AR COMPRIMIDO) DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001225 | 03/02/2022 | 28709.99 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISCAO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO DESTINADOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. NO PERIODO DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/02/2022 | 129.90 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/02/2022 | 17600.00 | 12060496000178 | PARAISO DOS COLIBRIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO FORMATO DAY USE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM FORNECIMENTO DE ALMOCO, UTILIOZACAO DO AUDITORIO, ESPACO E EQUIPAMENTOS DE LAZER, DESTINADOS AO CORPO DOCENTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ABWERTURA DO ANO LETIVO/2022, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/02/2022 | 1017.00 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesas com serviço prestado junto a secretaria de Educação, com transporte de agua potavel destinada as unidades escolares e outros orgaos da secretaria municipal de educacao, conforme nota em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0001245 | 03/02/2022 | 8108.10 | 41141896000106 | TRANSURBAN- PB RIO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRONICOS PARA ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE URBANO COLETIVO INTERMUNICIPAL(ALHANDRA/JOÃO PESSOA),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/02/2022 | 69626.40 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 01468/2018, EM FAVOR DO IPEMAD REFERENTE PARCELA DE NUMERO 37/2000 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/02/2022 | 1031.26 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 01469/2018, EM FAVOR DO IPEMAD REFERENTE PARCELA DE NUMERO 37/2000 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/02/2022 | 698.11 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 01470/2018, EM FAVOR DO IPEMAD REFERENTE PARCELA DE NUMERO 37/2000 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/02/2022 | 3500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPORTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,E RECURSO ESTADUAL, NO PERIODO DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/02/2022 | 2563.22 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/02/2022 | 1039.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/02/2022 | 10.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DE LICENÇA MATERNIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/02/2022 | 721.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/02/2022 | 2956.13 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO COM TACOGRAFO IRREGULAR (ART. 105,II DA LEI 9.505/1997-CTB) VEICULO MERCEDES BENS PLACA OGB-7013, OCORRIDO EM 30/03/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/02/2022 | 1910.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO COM TACOGRAFO IRREGULAR (ART. 105,II DA LEI 9.503/1997-CTB) VEICULO MERCEDES BENS PLACA OEV-4012, OCORRIDO EM 25/05/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/02/2022 | 3076.81 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO COM TACOGRAFO IRREGULAR (ART. 105,II DA LEI 9.503/1997-CTB) VEICULO MARCOPOLO PLACA NPU-7961, OCORRIDO EM 12/12/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/02/2022 | 4340.46 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO COM TACOGRAFO IRREGULAR (ART. 105,II DA LEI 9.503/1997-CTB) VEICULO MERCEDES BENS PLACA OBB-7013, OCORRIDO EM 06/04/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/02/2022 | 300.00 | 00082668884420 | JOSE ROBERTO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE PASSAGEM INTERESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/02/2022 | 250.00 | 00003893722424 | EDILENE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/02/2022 | 200.00 | 00001349054402 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE RETIRADA DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/02/2022 | 250.00 | 00008458592428 | GILMA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/02/2022 | 300.00 | 00070117326402 | TATIANE MARIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 07/02/2022 | 300.00 | 00007498532476 | ANDREA MARIA VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 07/02/2022 | 250.00 | 00007523976484 | MARINALVA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/02/2022 | 300.00 | 00070199704430 | SEVERINO JOSE FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/02/2022 | 300.00 | 00012176848403 | CLEITON ALAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE RETIRADA DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/02/2022 | 250.00 | 00038138182415 | PAULO ROSENDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/02/2022 | 250.00 | 00071001326490 | JAQUELINE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00002010146450 | JOAO LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPA DE MATO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE MATA REDONDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/02/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA - HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA,COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO EM BENEFICIO DO SR. ARGENIRO RAMOS FALCÃO FILHO,DE ACORDO COM REQUISIÇÃO MÉDICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/02/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA - HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARRIA DE SAÚDE, REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO EM FAVOR DO SRº ANTONIO BEZERRA SOBRINHO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/02/2022 | 6070.99 | 32581870000198 | ZIL LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | Valor que se sempenha para atender despesa com aquisição de 500 sacos esteril sem tiossulfato de sodio de 540ml, 200 saches para teste de potabilidade da agua e 500 sacos esteril com tiossulfato de sodio de 300 ml, destinados a secretaria de saúde para utilização na vigilancia ambiental. Conforme documento. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0001296 | 09/02/2022 | 9520.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto a secretaria de saúde, referente instalação de aparelhos de ar condicionado, como tambeme manutenção, limpeza e recarga de gás em aparelhos de ar condicionado da referida secretaria, PSF's, policlinica, hospital,samu. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/02/2022 | 400.00 | 00071090956495 | JOÃO VICTOR GABRIEL RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ENTRETENIMENTO MUSICAL(VOZ E VIOLÃO),A SER REALIZADO NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/02/2022 | 500.00 | 00006334819470 | MARIA VERONICA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/02/2022 | 500.00 | 00001311429417 | SIRLEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,CUSTEAR CONSULTA COM OFTATAMOLOGISTA E COLOCAÇÃO DE LENTES,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/02/2022 | 250.00 | 00011706590474 | ELEILA TATIANE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/02/2022 | 500.00 | 00009727234470 | ELANEA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de agua/energia em atraso. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/02/2022 | 400.00 | 00071090350422 | LUIZ CARLOS CHAVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ETRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/02/2022 | 400.00 | 00070634652443 | LUCAS ALVES LOPES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de material de construção. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/02/2022 | 250.00 | 00007576192402 | LEONARDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/02/2022 | 450.00 | 00071832057461 | LEANDRO FERREIRA FERNANDES NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de exames medicos. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/02/2022 | 200.00 | 00027137260420 | IVETE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/02/2022 | 400.00 | 00070207428409 | SEVERINO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/02/2022 | 500.00 | 00002396021451 | EDINALDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/02/2022 | 500.00 | 00007805525471 | SILVANIA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/02/2022 | 500.00 | 00073942413434 | EDSON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE ADUBO AGRICOLA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/02/2022 | 1000.00 | 00038869217434 | MARCOS JOSE DE GOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/02/2022 | 500.00 | 00004229180403 | GIRLEIDE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/02/2022 | 350.00 | 00007607382461 | DEYSE POLYANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PARTICIPAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE FUTEBOL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/02/2022 | 450.00 | 00009676081477 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/02/2022 | 6026.50 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS, COROAS DE FLORES BEM COMO TRANSLADO FUNEBRE, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/02/2022 | 1000.00 | 00043397816491 | JOSE ALBERTO FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para atender despesa com auxilio financeiro a pequenos agricultores locais, auxilios destinado a aquisição de insumos agricolas para manutenção de plantações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/02/2022 | 1000.00 | 00026410192487 | MANUEL DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com auxilio financeiro a pequenos agricultores locais, auxilios destinado a aquisição de insumos agricolas para manutenção de plantações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/02/2022 | 1000.00 | 00045790531415 | INACIO JOSE LAURINDO | Valor que se empenha para atender despesa com auxilio financeiro a pequenos agricultores locais, auxilios destinado a aquisição de insumos agricolas para manutenção de plantações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/02/2022 | 14549.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/20225, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/02/2022 | 10855.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/02/2022 | 22813.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/02/2022 | 15308.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/02/2022 | 11973.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/02/2022 | 12677.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/02/2022 | 5442.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/02/2022 | 8739.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/02/2022 | 550.00 | 00073883735434 | ISRAEL EPIFANIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(05 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/02/2022 | 3396.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO. (SMTRANS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/02/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/02/2022 | 5421.90 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNCIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EN ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/02/2022 | 12482.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/02/2022 | 1000.00 | 09140351000849 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DA SSUSNCAO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/02/2022 | 7722.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENTIVO A FORMAÇÃO ESPORTIVA DE BASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/02/2022 | 500.00 | 00077321405400 | IVONE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A PASSAGEMS DOS MENOR ATLETA JOAO VITOR RODRIGUES DA SILVA NEVES,AFIM DE PARTICIPAR DE AVALIAÇÃO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE TRES PASSOS/RS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/02/2022 | 400.00 | 00003961969426 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com auxilio financeiro, afim de custear sua participação no 3º campeonato quarentão do Marretinha realizado na cidade de João Pessoa-PB. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/02/2022 | 8944.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/02/2022 | 250.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/02/2022 | 500.00 | 00004701655457 | ADEMI JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PARTICIPAÇÃO DE UM JOGO AMISTOSO DE FUTEBOL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/02/2022 | 250.00 | 00028831225472 | EDUARDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/02/2022 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE,LOCAÇÃO DE SEU IMOVEL DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, RELATIVO MÊS JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/02/2022 | 250.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/02/2022 | 250.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/02/2022 | 250.00 | 00013165155402 | ARIANE VALESKA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/02/2022 | 250.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/02/2022 | 250.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SILLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE,LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, RELATIVO MÊS JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/02/2022 | 250.00 | 00008458591456 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE,LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, RELATIVO MÊS JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/02/2022 | 250.00 | 00001206561408 | DOROTELIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/02/2022 | 250.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/02/2022 | 250.00 | 00001495177424 | JOSILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/02/2022 | 250.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/02/2022 | 250.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/02/2022 | 250.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/02/2022 | 250.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/02/2022 | 250.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/02/2022 | 250.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/02/2022 | 250.00 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/02/2022 | 500.00 | 00034376836400 | ERMILTON INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,TRATAMENTO DE SAÚDE,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/02/2022 | 200.00 | 00003123062457 | VALDELITO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/02/2022 | 300.00 | 00001296032442 | MARCELO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/02/2022 | 500.00 | 00058155317404 | JOACIR IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/02/2022 | 500.00 | 00001296021408 | ROSENILDA MENDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/02/2022 | 300.00 | 00008194776481 | ELIANE JUSTINO NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE AXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/02/2022 | 250.00 | 00004872715217 | MICHELLY THAYNÁ SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/02/2022 | 300.00 | 00007459635448 | WELLINGTON XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/02/2022 | 250.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/02/2022 | 250.00 | 00006556063436 | GENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/02/2022 | 250.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR AREA DE RISCO,CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/02/2022 | 250.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/02/2022 | 250.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/02/2022 | 250.00 | 00005754741499 | MARLENE BELMIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/02/2022 | 250.00 | 00005459554403 | SEVERINO HENRIQUE BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/02/2022 | 250.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/02/2022 | 250.00 | 00008734055444 | GEANE DE FRANÇA QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/02/2022 | 500.00 | 00011591149436 | HENRIQUE MARQUES INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/02/2022 | 250.00 | 00004372160470 | ANA LUCIA CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/02/2022 | 300.00 | 00001107318408 | BENEDITA JOSEFA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/02/2022 | 500.00 | 00071062342496 | MARCOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/02/2022 | 250.00 | 00008595816409 | MARLUCE DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/02/2022 | 250.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/02/2022 | 250.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/02/2022 | 250.00 | 00006256364490 | SANDRA OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/02/2022 | 250.00 | 00073882348453 | ANTONIO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/02/2022 | 250.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/02/2022 | 250.00 | 00031991440472 | JOSE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/02/2022 | 600.00 | 00003909582478 | IRAILDES VALONGO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/02/2022 | 600.00 | 00010576749400 | MADILENE RAMOS VIEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/02/2022 | 500.00 | 00007597561474 | BENIGNO RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/02/2022 | 500.00 | 00016712962498 | ALUIZIO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM INTRESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/02/2022 | 15094.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/02/2022 | 2420.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/02/2022 | 10000.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS (SUSTENTAÇÃO, SUPORTE TECNICO E HOSPEDAGEM, REF. 20 ESCOLAS). PROCESSO LICITATORIO 023/2021, PREGÃO PRESENCIAL 06/2021 E CONTRATO 28/2021, (VALOR REEMPENHADO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/02/2022 | 66000.00 | 10342431000190 | R. P. & OLIVEIRA EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROJETO PEDAGOGICO "O MUNDO DA CRIANCA ESPECIAL-SONINHO DO BEBE", DESTINADOS AS CRECHES E ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE 009/2021. (VALOR REEMPENHADO) | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/02/2022 | 24598.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAÇ EM FAVOR DO INSS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/02/2022 | 21013.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME GUIA EM ANEXO.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/02/2022 | 16077.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/02/2022 | 60263.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/02/2022 | 1890.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TAIS COMO:AREIA E CIMENTO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE ALHANDRA/PB,E OS DEMAIS ORGÃOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0001382 | 10/02/2022 | 39932.46 | 27324602000150 | VIDMAR TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS POR PREÇO UNITARIO DE QUILOMETRO(KM)RODADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DE ALHANDRA/PB,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO,COM ROTAS INDEFINIDAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001386 | 10/02/2022 | 39932.46 | 27324602000150 | VIDMAR TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COM LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ENEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/02/2022 | 5115.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, SECRETARIA MUJNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/02/2022 | 42916.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTOS COMPLETO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS AMBOS OS SEXOS, DO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)PROCESSO LICITATORIO NUMERO 00045/2021, (VALOR REEMPENHADO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/02/2022 | 3817.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOSM PRESTADOS COM TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES E DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE PUBLICA DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, PROCESSO LICITATORIO NUMERO 0026/2021, (VALOR REEMPENHADO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/02/2022 | 32556.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/02/2022 | 5749.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/02/2022 | 25079.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/02/2022 | 35435.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/02/2022 | 1107.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/02/2022 | 3300.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PROGARMA NASF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/02/2022 | 4774.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/02/2022 | 15194.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (POLICLINICA) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/02/2022 | 5326.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON TOLOGICAS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/02/2022 | 3549.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/02/2022 | 1023.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/02/2022 | 79907.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/02/2022 | 9883.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (PA-PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/02/2022 | 3578.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE REABILITACAO MOTORA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/02/2022 | 3344.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, (SCVF) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/02/2022 | 1633.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CREAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/02/2022 | 5002.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/02/2022 | 2076.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, SECRETARIA DEACAO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP E MAT. PERMANEN PARA U.B.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/02/2022 | 86401.90 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. DE EQUIP. MEDICOS HOSP.E OD | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material medico hospitalar (destiladores, seladoras, autoclaves, motor de suspensão, fisiomocho e outros) destinados a secretaria de saúde para posterior destinação as unidades de saúde deste municipio ( hospital, psf's, policlinica). Conforme documento. (Valor reempenhado). | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/02/2022 | 479.04 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO NUMERO 0079/2021, VALOR REEMPENHADO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/02/2022 | 12424.13 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOFME CONTRATO NUMERO 0079/2021, VALOR REEMPENHADO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/02/2022 | 23042.72 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO NUMERO 0079/2021, VALOR REEMPENHADO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/02/2022 | 23579.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FEVEREIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/02/2022 | 798.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RETIDO EM COTA DO FPM, REFERENTE MES DE APURAÇÃO FEVEREIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/02/2022 | 6675.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RETIDO EM COTA DO FPM, REFERENTE MES DE APURAÇÃO FEVEREIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/02/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL,NO PERIODO DE 02/02/2022 A 02/02/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/02/2022 | 63.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RETIDO EM COTA DO FPM, REFERENTE MES DE APURAÇÃO FEVEREIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/02/2022 | 0.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ITR, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/02/2022 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL REALIZADA PELA COMISSÃO PERMANNETE DE LICITAÇÃO(CPL)DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,NO PERIODO DE 08/02/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/02/2022 | 23089.59 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNMICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N UMERO 0027/2021, (VALOR REEMPENHADO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/02/2022 | 1585.52 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,0 CONFORME PREGAO 0027/2021, (VALOR REEMPENHADO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/02/2022 | 250.00 | 00054896339487 | MARIA DE FATIMA LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/02/2022 | 300.00 | 00070685685489 | LISANDRA CARLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/02/2022 | 250.00 | 00071294397427 | CLAUDIANE FERRER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/02/2022 | 250.00 | 00050907034420 | LUCICLEIDE MARIA AGRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/02/2022 | 250.00 | 00049277650400 | AUDIBLENIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/02/2022 | 250.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/02/2022 | 300.00 | 00094644462853 | EDSON IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/02/2022 | 500.00 | 00005547087440 | MARGARIDA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/02/2022 | 300.00 | 00003374451411 | NELZA RAIMUNDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/02/2022 | 300.00 | 00084033630449 | NELY DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/02/2022 | 500.00 | 00006639344432 | MIRIAN FERREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/02/2022 | 5600.00 | 35585230000144 | FERNANDO ALIANCA SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA NATALINO PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA EM MATA REDONDA,CONFORME CLB N°005/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/02/2022 | 1552.20 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA AS SECRETARIAS DA CIDADE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/02/2022 | 3741.50 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCU,MENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/02/2022 | 2025.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO PUBLICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/02/2022 | 18986.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO PUBLICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/02/2022 | 6018.16 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO NUMERO 0027/2021, (VALOR REEMPENHADO) | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/02/2022 | 18481.23 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME CONTRATO NUMERO 0079/2021, (VALOR REEMPENHADO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/02/2022 | 45471.68 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADAS EM VEICULOS OFICIAIS QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO NUMERO 0079/2021, (VALOR REEMPENHADO). | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/02/2022 | 82596.34 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO NUMERO 0079/2021, VALOR REEMPEMHADO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/02/2022 | 5558.40 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME CONTRATO NUMERO 0079/2021, VALOR REEMPENHADO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001437 | 14/02/2022 | 59550.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEU PARA ARRASTO DE GRADE ARADOR,16 DISCOS COM IMPLEMENTOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/02/2022 | 19086.78 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO NUMERO 0079/2021, VALOR REEMPENHADO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/02/2022 | 907.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBAS D'AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO (MUCATU). REF JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/02/2022 | 251.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBAS D'AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO (ARVORE ALTA). REF JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/02/2022 | 1089.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBAS D'AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO (PINDOBAL). REF JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 14/02/2022 | 801.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBAS D'AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO (PINDOBAL). REF JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001438 | 14/02/2022 | 152600.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA,CAÇAMBA,COMPACTADOR E RETROESCAVADEIRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/02/2022 | 2970.87 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME COANTRATO NUMERO 0079/2021, VALOR REEMPENHADO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/02/2022 | 614.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/02/2022 | 568.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS. JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/02/2022 | 238.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/02/2022 | 147.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/02/2022 | 333.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, REF JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/02/2022 | 500.00 | 00072650230487 | CLAUDIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/02/2022 | 500.00 | 00027165714812 | CLAUDIANA MARIA SILVA ANICETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/02/2022 | 300.00 | 00010959599487 | JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/02/2022 | 250.00 | 00007626424409 | DEYBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/02/2022 | 17.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE MATERIAL DIVERSOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REF JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/02/2022 | 1057.30 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL iETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO NUMERO 0079/2021, VALOR REEMPENHADO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/02/2022 | 683.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/02/2022 | 44.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO UBS DO SALGADINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA CENTRAL DA COVID, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/02/2022 | 433.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II. REF JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/02/2022 | 101.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONOU O CRAS. JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF)DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/02/2022 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF)DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/02/2022 | 351.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO BOLSA FAMILIA. REF JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/02/2022 | 102.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS. REF JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/02/2022 | 128.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS. REF JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CRAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512021 | 0001477 | 15/02/2022 | 2491.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de agentes e insumos, destinados ao laboratorio municipal, para realização dos exames clinicos na referida unidade. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001478 | 15/02/2022 | 7350.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA TOTALMENTE AUTOMATIZADO DE BANCADA DE 22 PARAMETROS, REF MES DE JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0001479 | 15/02/2022 | 3353.50 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOSM PRESTADOS COM TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE PUBLICA DE ALHANDRA(SENDO 40 BOMBONAS DE 200L E 37 BOMBONAS DE 60L), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/02/2022 | 1120.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente manutenção de aparelhos de ar condicionado na sede da secretaria e na escola municipal Zelia Correio do Ó. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 15/02/2022 | 2000.00 | 00005968518472 | MURILO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, FISCALIZACAO E ARRECADACAO, NA ATUALIZACAO DO CADASTRO IMOBILIARIO E MERCANTIL, PARA FINS DE LANCAMENTO E COBRANCA AOS CONTRIBUINTES DA DIVIDA ATIVA IMOBILIARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/02/2022 | 400.00 | 00071831640473 | JOICIELLY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,COMPRA DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/02/2022 | 500.00 | 00004444128402 | MARICÉLIA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/02/2022 | 200.00 | 00009937255465 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 15/02/2022 | 500.00 | 00007493574448 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 15/02/2022 | 500.00 | 00005404948442 | MARIA ALBANEIDE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 15/02/2022 | 400.00 | 00077364392491 | TEREZINHA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,COMPRA DE PASSAGEM INTERESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 15/02/2022 | 300.00 | 00050689088434 | SIDRONI ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,COMPRA DE MEDICAMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 15/02/2022 | 300.00 | 00089330420400 | JANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 15/02/2022 | 200.00 | 00010308246497 | RAYSA BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE CONTAS DE ENRGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/02/2022 | 250.00 | 00070593257430 | RAQUEL ELAINE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/02/2022 | 1080.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente manutenção em aparelhos de ar-condicionado, como tambem retirada e reinstalação em outro local. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDEOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001476 | 15/02/2022 | 68565.20 | 40262021000108 | N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços, referente pavimentação em paralelepipado de ruas no distrito de Mata Redonda, neste municipio, conforme planilha de especifação em anexo. Conforme documento. Processo licitatorio TP 003/2021 contrato 136. Boletim de medição nº04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 16/02/2022 | 3796.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 16/02/2022 | 4259.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 16/02/2022 | 1040.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, NA INSTALACAO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 16/02/2022 | 400.00 | 00094959137800 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 16/02/2022 | 250.00 | 00011618410407 | THIAGO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE FERRAMENTO DE TRABALHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 16/02/2022 | 300.00 | 00089041968415 | SEBASTIAO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 16/02/2022 | 300.00 | 00055189750400 | JOSEFA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CON STRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 16/02/2022 | 250.00 | 00004691301488 | JOAO BATISTA AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GERENOS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 16/02/2022 | 300.00 | 00011976887496 | ALEXANDRA MARIA VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 16/02/2022 | 300.00 | 00006441597403 | JAILZA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/02/2022 | 300.00 | 00003733320417 | JOSEFA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/02/2022 | 400.00 | 00008167454479 | BEONICE SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AJUDAR CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DO PROJETO CRAQUES DO FUTURO NO PRIMEIRO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE BASE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 16/02/2022 | 500.00 | 00003518815490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FABIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO,PARA CUSTEAR PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DO PROJETO ATLETA DE CRISTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/02/2022 | 1596.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A ENTIDADE ACIMA CITADA, PARA PRESTAR CONSULTORIA E INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES PROJETOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO MEC, FNDE E INEP. RELATIVO A 2022, CONFORME DOCUMENTO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 16/02/2022 | 2500.00 | 00043709850487 | VICTOR HUGO FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, a disposição da secretaria de saúde deste municipio para servir como nova sede da Policlinica Municipal, (policlinica da )mulher) relativo ao mes de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 16/02/2022 | 2500.00 | 00001876332409 | VIVIANE FERREIRA BRAGA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,PARA FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DA MULHER, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/02/2022 | 2500.00 | 00087423952400 | VALTIVIA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, a disposição da secretaria de saúde deste municipio para servir como nova sede da Policlinica Municipal,(policlinica da mulher) relativo ao mes de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/02/2022 | 2500.00 | 00046114203453 | VELTON BRAGA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, a disposição da secretaria de saúde deste municipio para servir como nova sede da Policlinica Municipal, (policlinica da mulher) relativo ao mes de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 16/02/2022 | 16990.19 | 35413456000168 | JAELSON CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saúde, referente manutenção na cozinha do hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira (manutenção hidraulica, revestimento ceramico e outros reparos). Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 17/02/2022 | 11225.64 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. E TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31/12/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 17/02/2022 | 500.00 | 00091672902487 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/02/2022 | 6000.00 | 09058564000150 | G PONTES CURSOS E TREINAMENTOS MOTIVACIONAIS E GERENCIAIS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente realização de palestra motivacional tendo como tema: A TRANSFORMAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNDO REAL NA BUSCA DO IDEAL, tendo como publico os professores da rede municipal de ensino, por ocasião da abertura do ano letivo. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CAPCIT. DE PROFES. E DEMAIS PROFIS. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/02/2022 | 5000.00 | 33437620000141 | THIALA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente realização de curso/palestra para formação especializada do ensino docente da rede municipal de ensino, durante a jornada pedagogica. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 17/02/2022 | 1500.00 | 00033866643420 | EDIVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O PREDIO DA COMISSÇÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO(CPL),REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/02/2022 | 300.00 | 00008672535413 | JANIELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/02/2022 | 250.00 | 00006203862401 | ANGELICA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 17/02/2022 | 500.00 | 00087348942415 | CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 17/02/2022 | 250.00 | 00052671364415 | MARIA MOREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 17/02/2022 | 121.20 | 00001272088448 | PERLA MARIA DE FREITAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 17/02/2022 | 121.20 | 00005556744440 | JACIARA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/02/2022 | 121.20 | 00010817469478 | TATIANE DOS SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 17/02/2022 | 121.20 | 00070729811441 | RAMAYARA KTHILIN LUNA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 17/02/2022 | 121.20 | 00010332965465 | ROSANGELA TORRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 17/02/2022 | 121.20 | 00008546763410 | ANDRIELA BARBOSA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 17/02/2022 | 121.20 | 00006002747486 | BETANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 17/02/2022 | 121.20 | 00071261268407 | GRASIELA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 17/02/2022 | 121.20 | 00006598680409 | ESTEFANIA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 17/02/2022 | 121.20 | 00070690119461 | SILVANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 17/02/2022 | 121.20 | 00007584448429 | LUCIVANIA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 17/02/2022 | 121.20 | 00007584448429 | LUCIVANIA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 17/02/2022 | 121.20 | 00007909878486 | JOSIANE CLEMENTE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 17/02/2022 | 121.20 | 00004951967464 | ROSEMIR CHAVES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 645/2021, Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 17/02/2022 | 121.20 | 00005034351471 | MARIA JOSÉ SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 17/02/2022 | 121.20 | 00003542543403 | DILENE MARIA FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 17/02/2022 | 121.20 | 00001262000416 | SUELY LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 17/02/2022 | 121.20 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 17/02/2022 | 121.20 | 00039585328453 | COSMA FRANCISCA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 17/02/2022 | 121.20 | 00039585328453 | COSMA FRANCISCA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/02/2022 | 121.20 | 00011877318469 | NATAELE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/02/2022 | 110.00 | 00039585328453 | COSMA FRANCISCA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 17/02/2022 | 121.20 | 00003666148433 | JOSEFA FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/02/2022 | 121.20 | 00070615559476 | CLEBSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 17/02/2022 | 121.20 | 00007454529496 | CARMELITA RAIMUNDO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/02/2022 | 121.20 | 00084038977404 | MARIA FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 17/02/2022 | 121.20 | 00070107578441 | GIRLENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 17/02/2022 | 110.00 | 00071127349406 | PAULA GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 17/02/2022 | 121.20 | 00070459124471 | TATIANE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/02/2022 | 121.20 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/02/2022 | 121.20 | 00006262361421 | MARIA CORREIA DA SILVA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DO MAIS RENDA CONFORMEME LEI NUMERO 645/2021, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/02/2022 | 121.20 | 00052569438472 | LUZINETE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 17/02/2022 | 121.20 | 00008588335492 | ELISANGELA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/02/2022 | 121.20 | 00071308096470 | ADRIELE BRUNA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 17/02/2022 | 121.20 | 00081941137415 | JACIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 17/02/2022 | 121.20 | 00071981264485 | VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 17/02/2022 | 121.20 | 00010252170474 | AMANDA RODOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/02/2022 | 121.20 | 00070107667460 | GILMARA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 17/02/2022 | 121.20 | 00009307973458 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 17/02/2022 | 121.20 | 00006262366490 | EDILENE MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 17/02/2022 | 121.20 | 00006262366490 | EDILENE MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JENEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 17/02/2022 | 121.20 | 00001262000416 | SUELY LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 17/02/2022 | 121.20 | 00071228815470 | RAFAELA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 17/02/2022 | 121.20 | 00083134409453 | MARIA MADALENA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 17/02/2022 | 121.20 | 00001249987474 | MARILENE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 17/02/2022 | 121.20 | 00094872937449 | MARIZÉ CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 17/02/2022 | 121.20 | 00001249987474 | MARILENE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 17/02/2022 | 121.20 | 00003575828458 | MARIA DO CARMO DOMINGOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 17/02/2022 | 121.20 | 00006372277433 | GERLANE DOS SANTOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 17/02/2022 | 121.20 | 00009301813440 | MARIA DE FATIMA BELAMIRNO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 17/02/2022 | 121.20 | 00007695575461 | RENATA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 17/02/2022 | 121.20 | 00071368055460 | LILIANE ALBINO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 17/02/2022 | 121.20 | 00007389416467 | JOANA DARC MARIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 17/02/2022 | 121.20 | 00071368960456 | ALINE CRISTINA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/02/2022 | 121.20 | 00010167391410 | VERONICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 17/02/2022 | 121.20 | 00004788520451 | MARIA DAS NEVES MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 17/02/2022 | 121.20 | 00022673151818 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, .REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 17/02/2022 | 2500.00 | 00099036959772 | ITAMAR ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 17/02/2022 | 1000.00 | 00005986795458 | IRIS MYLENA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O PREDIO DO ANEXO I DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICPIO DE ALHANDRA/PB,REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/02/2022 | 2000.00 | 00016140072417 | CAMILA CALISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA DEPOSITO DE MATERIAL PÁRA DESCARTE DA SECRETARIA DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 17/02/2022 | 18936.00 | 00046767746487 | ERIVALDO MARTINS CHAVES | Valor que se empenha para atender despesa com empenho global de processo de reconhecimento de divdida em favor do funcionario Erivaldo Martins Chaves matricula 0393 cargo de fiscal de tributos lotado na secretaria de finanças, referente valores não pagos de remuneração, conforme processo administrativo 902/2021 e de reconhecimento de divida nº 01/2022. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 17/02/2022 | 234000.00 | 00072649941472 | NADJANE DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com empenho global de processo de reconhecimento de divdida em favor da funcionaria Nadjane da Costa Almeida matricula 089, cargo de fiscal de agente administrativo, referente valores de DAS 100 em conformidade com o estatuto do servidor deste municipio e lei 568/2017, conforme processo administrativo 977/2021 e de reconhecimento de divida nº02/022. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 17/02/2022 | 26795.42 | 00075984610400 | JUDITE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com empenho global de acordo trabalhista extrajudicial, referente processo nº 0001587-53.2007.8.15.0411 realizado por esta edilidade e a parte interessada (JUDITE MARIA DA SILVA) funcionaria desta edilidade, a ser pago em 04 (quatro) parcelas fixas. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 17/02/2022 | 86577.47 | 00058042679491 | EDLEUZA ALVES MENDES | Valor que se empenha para atender despesa com empenho global de acordo trabalhista extrajudicial, referente processo nº 0001587-53.2007.8.15.0411 realizado por esta edilidade e a parte interessada (EDLEUZA ALVES MENDES) funcionaria desta edilidade, a ser pago em 13 (parcelas) parcelas fixas. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 17/02/2022 | 86577.47 | 00091672554420 | MARIA DO SOCORRO COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com empenho global de acordo trabalhista extrajudicial, referente processo nº 0001587-53.2007.8.15.0411 realizado por esta edilidade e a parte interessada (EDLEUZA ALVES MENDES) funcionaria desta edilidade, a ser pago em 13 (parcelas) parcelas fixas. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | MANUT. SERV. CAPTAÇÃO E DIST. DE AGUA EM COMUM. RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/02/2022 | 1800.00 | 09180145000196 | JOSE ADRIANO LEANDRO - ME | Valor que se empenha para atender com prestação de serviço junto a secretaria de agricultura, referente manutenção e conserto em bomba d'agua de abastecimento na comunidade Palmeiral. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001527 | 17/02/2022 | 23567.20 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001530 | 17/02/2022 | 15170.19 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001564 | 17/02/2022 | 12277.31 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001568 | 17/02/2022 | 4755.84 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001571 | 17/02/2022 | 5184.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL RREALIZADA EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 17/02/2022 | 4000.00 | 00001069834742 | EDJANE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, COM SALAO DE FESTAS E COMPLEXO ESPORTIVORELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 18/02/2022 | 121.20 | 00010277091411 | JAILMA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, .REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 18/02/2022 | 121.20 | 00014549734477 | ELAYNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021.REFERENTE AO MÊS DE fevereiro/2022,,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 18/02/2022 | 121.20 | 00001185891480 | DORACILIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.' | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 18/02/2022 | 110.00 | 00011055926429 | SUZANE ALVES NOBREGA GRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 18/02/2022 | 121.20 | 00011055926429 | SUZANE ALVES NOBREGA GRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 18/02/2022 | 121.20 | 00010063644479 | LUANA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 18/02/2022 | 121.20 | 00009298986483 | EDJANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 18/02/2022 | 121.20 | 00005745178477 | ANDERLY SILVA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 18/02/2022 | 121.20 | 00061201782449 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/02/2022 | 121.20 | 00008293997478 | MARIA ANTONIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/02/2022 | 121.20 | 00009346755466 | FERNANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/02/2022 | 121.20 | 00009175747456 | ANA PAULA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2022, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 18/02/2022 | 121.20 | 00009733688452 | GESIANA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 18/02/2022 | 121.20 | 00071803376414 | ANA PAULA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 18/02/2022 | 121.20 | 00011712196448 | DEISE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/02/2022 | 121.20 | 00007680356432 | CINTIA MARIA XAVIER DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 18/02/2022 | 121.20 | 00007265848438 | CLAUDIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 18/02/2022 | 121.20 | 00011704461405 | DEISIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 18/02/2022 | 121.20 | 00011218590467 | JOSENILDA TEXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/02/2022 | 121.20 | 00070757698476 | ADRIENE SILVINO BERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 18/02/2022 | 121.20 | 00004948231436 | MARINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 18/02/2022 | 121.20 | 00009272478448 | CRISTIANE VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO MAIS RENDA, CONFORME L.O NUMERO 645/2021, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 18/02/2022 | 121.20 | 00070757698476 | ADRIENE SILVINO BERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 18/02/2022 | 121.20 | 00070107677423 | ALINE LOURENÇO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 18/02/2022 | 121.20 | 00004892927473 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 18/02/2022 | 121.20 | 00010545744482 | PAULA YURE DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 18/02/2022 | 121.20 | 00009734127470 | EDRIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 18/02/2022 | 121.20 | 00009734127470 | EDRIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 18/02/2022 | 121.20 | 00007994994474 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 18/02/2022 | 121.20 | 00071075541409 | AMANDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUD FINANCEIRA DE CUNHO,SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMETO DO PROGRAMA DENOMINADO MAIS RENDA,CONFORME L.O NUMERO 645/2021, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 18/02/2022 | 121.20 | 00001845010400 | SIMONE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 18/02/2022 | 121.20 | 00010788330446 | JOSINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 18/02/2022 | 121.20 | 00005642245457 | SUELI SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 18/02/2022 | 121.20 | 00070992605458 | EDILANE MARIA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 18/02/2022 | 121.20 | 00004785882409 | RUBENITA ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 18/02/2022 | 121.20 | 00010303503459 | ROSA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 18/02/2022 | 121.20 | 00008082319445 | EDNALVA EVANGELISTA DANTAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, AJUDA DENOMINADA MAIS RENDA CONFORME L.O NUMERO 645/2021, PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 18/02/2022 | 121.20 | 00079868517400 | ROSA MARIA SIMPLICIO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 18/02/2022 | 121.20 | 00006496579423 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 18/02/2022 | 121.20 | 00008672183479 | VALDINEY MARIANO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 18/02/2022 | 121.20 | 00073945056420 | MARIA DA PENHA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 18/02/2022 | 121.20 | 00007564487437 | CLEONICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 18/02/2022 | 121.20 | 00005556753431 | JOSILEIDE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 18/02/2022 | 121.20 | 00010429051425 | KATIANE MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/02/2022 | 121.20 | 00070087818493 | FERNANDA DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, AJUDA DENOMINADA MAIS RENDA, CONFORME L.O NUMERO 645/2021, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 18/02/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBABNISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DA OBRA DE RRT-EXERCICIO/2022, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/02/2022 | 1600.00 | 00080663761468 | JOSE JERONIMO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRSA A CAPITAL JOAO PESSOA, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS, NPO PERIODO DE 10 DE 01 A 15/02/2022, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/02/2022 | 10781.62 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENCA DE CUSTAS ESPECIAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, EM FAVOR DO IPEMAD, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/02/2022 | 302.08 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao, manutencao e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, junto as Secretaria municipal de saude, relativo ao mes de fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/02/2022 | 5967.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS CONFECCAIONADA SOB MEDIDAS, SENDO CADEIRA DE RODAS RELAX INFANTIL, PARA O USUARIO MIGUEL BRYAN FARIAS RODRIGUES, ORCAMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 21/02/2022 | 2394.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA CENTRAL DA COVID, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 21/02/2022 | 2099.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA CENTRAL DA COVID, REF MES DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 21/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADPS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE., PARA FUNCIONAR A SEDE DO CENTRO DE REABILITACAO DO DISTRITO DE MATA REDONDSA, MES DE JANEIRO/2022; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 21/02/2022 | 110.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAR A SEDE DO CENTRO DE REABILITACAO DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 21/02/2022 | 669.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA NO BAIRRO SALGADINHO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 21/02/2022 | 177.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 21/02/2022 | 1040.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA CENTRO I. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 21/02/2022 | 1379.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA EM MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/02/2022 | 820.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL E LOMBAR, EM FAVOR DA PACIENTE ELIANE MARIA DA SILVA, CONFORME ORCAMENTO E LAUDO SOCIAL, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/02/2022 | 1125.68 | 02930056000251 | POTIGUAR RACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FARMACOS ESPECIFICOS PARA REALIZACAO DE EUTANASIA EM CAES SOOROPOSITIVOS PARA LEISHMANNIOSE VISCERAL CANINA (LVC) E GATOS POSITIVADOS PARA ESPOROTRICOSE E ZOONOTICA (EZF) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/02/2022 | 12393.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS (PSF'S, HOSPITAL, POLICLINICA) REF. MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 21/02/2022 | 2954.00 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEICAO DE PONTES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO0 HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE URGENCIA DO MUNICIPIO, COMO ROLOS DE ELETROCARDIOGRAFO, COLETORES DESCARTAVEL ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/02/2022 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao, manutencao e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, junto a Secretaria municipal de financas desta edilidade, destinada a manter as atividades da mesma, relativo ao mes de fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001745 | 21/02/2022 | 10000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORAMENTO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. INEXEGIBILIDADE 03/2021/1º TERMO ADITIVO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/02/2022 | 2200.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto secretaria de finanças, referente locação de sistema/softaware de controle financeiro da tesouraria e personalização para necessidades do setor. Ref janeiro/2022. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/02/2022 | 1100.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto secretaria de finanças, referente locação de sistema/softaware de controle financeiro da tesouraria. Ref janeiro/2022. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/02/2022 | 460.00 | 00005184068490 | LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de finançãs, com fornecimento de almoço aos funcionarios da contabilidade nos dias de fechamento de balanço. Conforme documento, fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 21/02/2022 | 2344.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 21/02/2022 | 0.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ITR NO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/02/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REALIZADO PELA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO (CPL) NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 21/02/2022 | 18666.70 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENCA DE CUSTAS ESPECIAIS, EM FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 21/02/2022 | 7177.03 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENCA DAS CUSTAS ESPECIAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, EM FAVOR DO IPEMAD, CONFORME GUIA EM ANEXO. SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 21/02/2022 | 2969.63 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENCA DE CUSTAS ESPECIAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, EM FAV OR DO IPEMAD, SECRETARIA DE EDUCACAO (INFANTIL E CRECHE) CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0001714 | 21/02/2022 | 2235.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO E REPARO NA SEDE E SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO NUMERO 0063/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/02/2022 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao, manutencao e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, junto a Secretaria municipal de educacao, para manter as atividades, relativo ao mes de fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0001815 | 21/02/2022 | 102076.18 | 15409799000141 | ALX CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRIMEIRA MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UM MURO DE CONTECAO DE CONCRETO ARMADO, NOS LADOS DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL SITUADA NO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTA CIDADE DE ALHANDRA/PB, CONFORME CONTRATO NUMERO 00141/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/02/2022 | 78.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CMEI JOANA LOPES DA COSTA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 21/02/2022 | 549.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR REF. DEZEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/02/2022 | 462.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR REF. JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/02/2022 | 9858.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS (ESCOLAS E CRECHES) REF. FEVEREIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 21/02/2022 | 121.20 | 00007024563494 | EDNALVA GONCALVES DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 21/02/2022 | 121.20 | 00007024563494 | EDNALVA GONCALVES DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 21/02/2022 | 121.20 | 00000085763438 | ROSETANIA SEVERIANO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 21/02/2022 | 121.20 | 00009346752440 | EDIVÂNIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 21/02/2022 | 121.20 | 00095230009420 | JOSIANE DE FREITAS GOUVEUA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 21/02/2022 | 121.20 | 00071898029407 | ANDRENIA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/02/2022 | 121.20 | 00011039069410 | ADRIANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/02/2022 | 121.20 | 00004383406475 | JOSINEIDE DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 21/02/2022 | 121.20 | 00007579542439 | MARCIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/02/2022 | 121.20 | 00071308777400 | ADRIANY ANTONIEMYLLE SILVINO DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/02/2022 | 121.20 | 00071197473475 | NATALICE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIARIA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMINADA " MAIS RENDA" LEI 645/2021, CONFORME DOCUMENTO REF. FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 21/02/2022 | 121.20 | 00087271990453 | JOAO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 21/02/2022 | 121.20 | 00087271990453 | JOAO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 21/02/2022 | 121.20 | 00095230009420 | JOSIANE DE FREITAS GOUVEUA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE JENEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 21/02/2022 | 121.20 | 00013356314459 | ANDREYNA KELLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 21/02/2022 | 121.20 | 00004648204484 | VALCIRA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 21/02/2022 | 121.20 | 00042815257858 | GENICE MARIA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/02/2022 | 121.20 | 00040034860487 | EDILEIDE BALBINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 21/02/2022 | 121.20 | 00005007645494 | JOSIANI PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, AJUDA DENOMINADA MAIS RENDA CONFORME LEI 645/2021, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 21/02/2022 | 121.20 | 00007021482450 | DANIELE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 21/02/2022 | 121.20 | 00005079105402 | DELMA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 21/02/2022 | 121.20 | 00070678366462 | LARISSA ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, AJUDA DENOMINADA MAIS RENDA CONFORME LEI NUMERO 645/2021, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 21/02/2022 | 121.20 | 00072766379487 | IVANILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 21/02/2022 | 121.20 | 00005419642409 | ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 21/02/2022 | 121.20 | 00009794517445 | FLAVIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 21/02/2022 | 121.20 | 00009130395437 | CICERA LUCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA RENDA MAIS, CONFORME LEI NUMERO 645/2021, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/02/2022 | 121.20 | 00011094264458 | ANA CLAUDIA FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DENOMINADA MAIS RENDA, CONFORME LEI NUMERO 645/2021, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/02/2022 | 121.20 | 00004500109455 | ELINALVA DOS SANTOS SILVA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/02/2022 | 121.20 | 00008611261496 | DAIANE MARIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/02/2022 | 121.20 | 00004322799469 | JOELMA MEDEIROS VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 21/02/2022 | 121.20 | 00004322799469 | JOELMA MEDEIROS VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2022, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/02/2022 | 121.20 | 00011152904442 | ANA PAULA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/02/2022 | 121.20 | 00012337070433 | ANA PAULA SANTANA TRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 21/02/2022 | 121.20 | 00011034929429 | SUENIA MACIEL DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2022, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/02/2022 | 121.20 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DENOMINADA "MAIS RENDA", CONFORME LEI NMERO 645/2021, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/02/2022 | 121.20 | 00007053393437 | UILMA GALDINO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/02/2022 | 121.20 | 00007053393437 | UILMA GALDINO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/02/2022 | 121.20 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DENOMINADA "MIAS RENDA", CONFORME LEI NUMERO 645/2021, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/02/2022 | 121.20 | 00006818657419 | ELZA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 21/02/2022 | 121.20 | 00006218131416 | MARCIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/02/2022 | 121.20 | 00007597351402 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 21/02/2022 | 121.20 | 00014946942475 | NATALIA DAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 21/02/2022 | 121.20 | 00071867612402 | KAROLAYNE GUEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 21/02/2022 | 121.20 | 00069126054434 | ANALICE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/02/2022 | 121.20 | 00001076218431 | VERA LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 21/02/2022 | 121.20 | 00005717333447 | GLAUCIENE MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 21/02/2022 | 121.20 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 21/02/2022 | 121.20 | 00010545738407 | DANIELE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/02/2022 | 121.20 | 00009265438495 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 21/02/2022 | 121.20 | 00003881036474 | VALDENICE DO LIVRAMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 21/02/2022 | 121.20 | 00070058289410 | DEBORA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE JENEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 21/02/2022 | 121.20 | 00070058289410 | DEBORA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/02/2022 | 121.20 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 21/02/2022 | 121.20 | 00087348977472 | SANDRA FERREIRA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 21/02/2022 | 121.20 | 00002725040418 | VERONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 21/02/2022 | 121.20 | 00008206369406 | JOSILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 21/02/2022 | 121.20 | 00005006549483 | JAQUELINE LIMA DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/02/2022 | 121.20 | 00001073878406 | ANDREA FELIPE LIMA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/02/2022 | 121.20 | 00072650028491 | ELIANE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 21/02/2022 | 121.20 | 00006718888460 | ELIELDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/02/2022 | 121.20 | 00014850123414 | CARLA KEREN ALBINO GRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 21/02/2022 | 121.20 | 00071127349406 | PAULA GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 21/02/2022 | 121.20 | 00005129463455 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 21/02/2022 | 121.20 | 00002589895488 | MARILENE GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 21/02/2022 | 121.20 | 00007372242401 | JAKELINE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 21/02/2022 | 121.20 | 00070794575480 | MARYAN ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 21/02/2022 | 121.20 | 00001464044406 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 21/02/2022 | 121.20 | 00003621397418 | ELIZONEIDE MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 21/02/2022 | 121.20 | 00009981300446 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/02/2022 | 121.20 | 00010286836424 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/02/2022 | 121.20 | 00010286836424 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/02/2022 | 121.20 | 00004844336444 | ALCIONE VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/02/2022 | 121.20 | 00010451568419 | MARIA JOSE SULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 21/02/2022 | 121.20 | 00011837694400 | ROSANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/02/2022 | 121.20 | 00006998864493 | ANDREA JOAQUIM DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 21/02/2022 | 121.20 | 00070795281439 | GESSICA ARCANJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/02/2022 | 121.20 | 00011221591452 | ALEXANDRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/02/2022 | 121.20 | 00001252821417 | IRACEMA LEONEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/02/2022 | 121.20 | 00004913270486 | ASSUNCAO DE MARIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 21/02/2022 | 121.20 | 00005299697422 | IVONETE DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/02/2022 | 121.20 | 00006278410400 | LUCIENE MARIA FIQUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/02/2022 | 121.20 | 00004922944451 | ELIZANGELA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/02/2022 | 121.20 | 00002982364433 | MARIA PATRICIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/02/2022 | 121.20 | 00004969739404 | CASSIA BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE JENEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/02/2022 | 121.20 | 00012525717473 | IARA ANGELICA BORGES DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/02/2022 | 121.20 | 00004969739404 | CASSIA BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/02/2022 | 121.20 | 00001190314428 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/02/2022 | 121.20 | 00001602836477 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/02/2022 | 121.20 | 00011943850445 | EDILZA KAROLINNY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/02/2022 | 121.20 | 00006262361421 | MARIA CORREIA DA SILVA ANDRE | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/02/2022 | 121.20 | 00006143378444 | ADRIANA PATRICIA XAVIER QUIRINO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/02/2022 | 121.20 | 00006262382429 | KATIA CAPITULINO DE FRANCA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/02/2022 | 121.20 | 00012715230435 | ARIELLE CAPITULINO DE FRANÇA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/02/2022 | 121.20 | 00071812051450 | EDNEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 21/02/2022 | 121.20 | 00012062112459 | LUCIANE GABRIEL MARTINS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 21/02/2022 | 121.20 | 00005826838400 | SANDRA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 21/02/2022 | 121.20 | 00006404514460 | JOSIELMA GABRIEL RIBEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 21/02/2022 | 121.20 | 00007660657402 | SIVANEIDE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 21/02/2022 | 121.20 | 00007852285430 | GERUSA BEZERRA DO NASCIMENTO ALCANTARA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 21/02/2022 | 121.20 | 00005008150464 | MARTA JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 21/02/2022 | 121.20 | 00005008150464 | MARTA JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 21/02/2022 | 906.24 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao, manutencao e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, junto a Secretaria municipal de acao social, para atender as necessidades da mesma, relativo ao mes de fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/02/2022 | 121.20 | 00011054553432 | ALCIONE ALINE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 21/02/2022 | 121.20 | 00071811851444 | ELIZABETH DE LIMA BATISTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/02/2022 | 121.20 | 00010230341403 | MONICA SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 21/02/2022 | 121.20 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 21/02/2022 | 121.20 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/02/2022 | 121.20 | 00010655082476 | ANA PAULA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 21/02/2022 | 121.20 | 00092931839434 | MARIA RITA BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/02/2022 | 121.20 | 00006262381457 | LUIZA SOARES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/02/2022 | 121.20 | 00010565356445 | EDINEIDE DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/02/2022 | 121.20 | 00010565356445 | EDINEIDE DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/02/2022 | 121.20 | 00083433201749 | MARINEIDE FLORIANO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/02/2022 | 121.20 | 00083433201749 | MARINEIDE FLORIANO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/02/2022 | 121.20 | 00001129313409 | MARIA DO MONTE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/02/2022 | 121.20 | 00007677037402 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA GABRIEL | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/02/2022 | 121.20 | 00007599635416 | VALDETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/02/2022 | 121.20 | 00001343519403 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/02/2022 | 121.20 | 00004771604410 | ENÉCIA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 21/02/2022 | 121.20 | 00011711010405 | AMANDA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 21/02/2022 | 121.20 | 00011711010405 | AMANDA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 21/02/2022 | 121.20 | 00098265571453 | STELA REGINA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 21/02/2022 | 121.20 | 00007616251439 | IVONE GOMES DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 21/02/2022 | 121.20 | 00004676339402 | EDILAYNE LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 21/02/2022 | 121.20 | 00008637089437 | ROSINALDA GONCALVES BARBOSA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/02/2022 | 121.20 | 00010808838431 | ELISANGELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 21/02/2022 | 121.20 | 00005668021475 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/02/2022 | 121.20 | 00008429525432 | CLAUDIA CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 21/02/2022 | 121.20 | 00008429525432 | CLAUDIA CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 21/02/2022 | 121.20 | 00007555011441 | EDIELZA DO VALI PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/02/2022 | 121.20 | 00009848064400 | ELIANE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 21/02/2022 | 121.20 | 00004828511474 | RISONETE GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRORO/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/02/2022 | 121.20 | 00006102408462 | MARIA DA ASSUNCAO SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/02/2022 | 121.20 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 21/02/2022 | 121.20 | 00061978655487 | MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 21/02/2022 | 121.20 | 00073943738434 | ROSENILDA MARINHO DE MOURA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 645/2021, Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 21/02/2022 | 121.20 | 00007363945403 | ADAILZA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 21/02/2022 | 121.20 | 00006577878412 | ELIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 21/02/2022 | 121.20 | 00070107589486 | GERLANE ANACLETO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 21/02/2022 | 121.20 | 00009733670405 | GESSYLANE ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/02/2022 | 121.20 | 00001621257479 | FABRICIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/02/2022 | 121.20 | 00097917893472 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, AJUDA DENOMINADA "MAIS RENDA", CONFORME LEI NUMERO 645/2021, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/02/2022 | 121.20 | 00006700902479 | ADRIANA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/02/2022 | 121.20 | 00009716656483 | GILVANIA DOMINGOS DE FARIAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/02/2022 | 121.20 | 00004940256464 | ADEMARIZE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/02/2022 | 121.20 | 00007495883499 | DANIELLE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/02/2022 | 121.20 | 00007495883499 | DANIELLE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/02/2022 | 121.20 | 00070107720450 | WANY KARLA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 21/02/2022 | 121.20 | 00010741983443 | VALEIRIA CRISTOVÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/02/2022 | 121.20 | 00071521211418 | VALMILENE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 21/02/2022 | 121.20 | 00070107519437 | JANIELLE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/02/2022 | 121.20 | 00001303453428 | JOANA MARIA DE FARIAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/02/2022 | 121.20 | 00002450298428 | VALQUIRIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 21/02/2022 | 121.20 | 00071113621443 | GRAZIELE SIMPLICIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 21/02/2022 | 121.20 | 00016221067766 | BARBARA DANIELLE DO NASCIMENTO ROCHA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 21/02/2022 | 121.20 | 00010207550409 | PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 21/02/2022 | 121.20 | 00008425912733 | EDJANE DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 21/02/2022 | 121.20 | 00008003802407 | FABIANA SIMPLICIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 21/02/2022 | 121.20 | 00092923755472 | EDILUESA GOMES ROLINDRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 21/02/2022 | 121.20 | 00006089167495 | LEONILDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 21/02/2022 | 121.20 | 00070025125443 | TATIANA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 21/02/2022 | 121.20 | 00005264151423 | ELENICE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/02/2022 | 121.20 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/02/2022 | 121.20 | 00073883050415 | SEVERINA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/02/2022 | 121.20 | 00011552053407 | FIAMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 21/02/2022 | 121.20 | 00073883050415 | SEVERINA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 21/02/2022 | 121.20 | 00070441337465 | SHARLENE DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/02/2022 | 121.20 | 00070441337465 | SHARLENE DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/02/2022 | 121.20 | 00003159448460 | CLAUDENICE FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/02/2022 | 121.20 | 00007024569425 | IVONETE MARIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/02/2022 | 121.20 | 00003762654425 | VERONICA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/02/2022 | 121.20 | 00006412944419 | MARILIA CHAVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/02/2022 | 121.20 | 00007518779480 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/02/2022 | 121.20 | 00010324273452 | ELENILDA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/02/2022 | 121.20 | 00011496419405 | JAQUELLINE FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/02/2022 | 121.20 | 00006669802412 | CLAUDIA TELLIS GASPAR DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/02/2022 | 121.20 | 00006372437490 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/02/2022 | 121.20 | 00070121701409 | JARDELINE FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/02/2022 | 121.20 | 00001754689400 | JAQUELINE CASSIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/02/2022 | 121.20 | 00004085851454 | CELIA ALVES PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/02/2022 | 121.20 | 00007876525474 | ELIZIENE SERAFIM MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/02/2022 | 121.20 | 00001307217435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/02/2022 | 121.20 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/02/2022 | 121.20 | 00061243604468 | GILDA DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/02/2022 | 121.20 | 00009752345441 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/02/2022 | 121.20 | 00006077452408 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 645/2022. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/02/2022 | 121.20 | 00060329688472 | MARIA DAS NEVES XAVIER | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 21/02/2022 | 121.20 | 00071308087489 | DANIELE FERREIRA TENORIO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 21/02/2022 | 121.20 | 00006876956431 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 21/02/2022 | 121.20 | 00009785640493 | CRISTINA RIBEIRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 21/02/2022 | 121.20 | 00001301073440 | JECYLENE SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/02/2022 | 121.20 | 00008730206421 | SUZY MORAES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/02/2022 | 121.20 | 00002142124402 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/02/2022 | 121.20 | 00072651806404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/02/2022 | 121.20 | 00007706614409 | ANA LUCIA PEQUENO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/02/2022 | 121.20 | 00006417286460 | ELIZABETH VIEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/02/2022 | 121.20 | 00071105576426 | JACIELE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 21/02/2022 | 121.20 | 00002779796413 | MARCIA MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/02/2022 | 121.20 | 00010340728469 | TATIANE ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/02/2022 | 121.20 | 00004827685410 | LENILDA FERNANDES DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/02/2022 | 121.20 | 00073883654434 | VANDERLY RODRIGUES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/02/2022 | 121.20 | 00008117367416 | SANDREGILDA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/02/2022 | 121.20 | 00004885468426 | VALDILENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/02/2022 | 121.20 | 00005591900429 | JOSELMA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/02/2022 | 121.20 | 00013341631461 | JAKELINE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/02/2022 | 121.20 | 00004560496498 | SONIA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/02/2022 | 121.20 | 00001605790400 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 21/02/2022 | 121.20 | 00004761160403 | DANIELLE LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/02/2022 | 121.20 | 00011711082490 | EDINEIDE PAULO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/02/2022 | 121.20 | 00016031027798 | ERIVONEIDE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 21/02/2022 | 121.20 | 00067419216487 | VANUSA CONSTANTINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/02/2022 | 121.20 | 00078906008449 | VANDERLUCIA ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/02/2022 | 121.20 | 00009327496400 | LUCIANA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/02/2022 | 121.20 | 00004831826480 | MARTA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/02/2022 | 121.20 | 00001545319448 | SEBASTIANA MARIA DE DEUS FERREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/02/2022 | 121.20 | 00003924603430 | CREUSA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/02/2022 | 121.20 | 00007990675471 | ANA PATRICIA VIDAL DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/02/2022 | 121.20 | 00006262370412 | DAMIANA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/02/2022 | 121.20 | 00001296075419 | SANDRA LUCIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/02/2022 | 121.20 | 00013381596403 | MEURY STAYNE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/02/2022 | 121.20 | 00008678390409 | ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/02/2022 | 121.20 | 00070639354459 | KEROLAYNE MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/02/2022 | 121.20 | 00077305620491 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 21/02/2022 | 121.20 | 00001244040495 | SILVANIA VIEIRA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/02/2022 | 121.20 | 00008058672440 | JESSICA LENE RIBEIRO CONSTANTINO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 645/2021, Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/02/2022 | 121.20 | 00008388302426 | ROSICLEIDE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 21/02/2022 | 121.20 | 00008182832462 | KELCILENE OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/02/2022 | 121.20 | 00006636297484 | ANA CARLA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/02/2022 | 121.20 | 00007576542403 | MARCIA DOS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/02/2022 | 121.20 | 00009691631423 | KRISLANE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/02/2022 | 121.20 | 00004594683401 | EDILEUZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/02/2022 | 121.20 | 00004525369442 | EDVANIA JOSE FRANCISCA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/02/2022 | 121.20 | 00009061288460 | FRANCISCA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/02/2022 | 121.20 | 00001606446401 | ANELINA PEREIRA DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/02/2022 | 121.20 | 00004525369442 | EDVANIA JOSE FRANCISCA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 645/2021, Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/02/2022 | 121.20 | 00002393245448 | ANA CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/02/2022 | 121.20 | 00007597560400 | PATRICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/02/2022 | 121.20 | 00007146296423 | VALERIA CRISTINA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 645/2021, Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 21/02/2022 | 121.20 | 00006806543480 | MARCIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/02/2022 | 121.20 | 00071123286400 | JACIANE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/02/2022 | 121.20 | 00010419317430 | ERICA JAQUELINE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 645/2021, Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 21/02/2022 | 121.20 | 00070207527482 | LUANA FERNANDES VIEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 21/02/2022 | 121.20 | 00003159665488 | FRANCISCA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 21/02/2022 | 121.20 | 00014902483823 | MARILANE MENDONÇA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 21/02/2022 | 121.20 | 00008251646480 | LUANA KARLA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 21/02/2022 | 121.20 | 00001543421490 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 21/02/2022 | 121.20 | 00070079809456 | ADRIANA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 21/02/2022 | 121.20 | 00010306255499 | VITORIA DE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 21/02/2022 | 121.20 | 00006826354489 | ANA LUCIA MAURICIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 21/02/2022 | 121.20 | 00001272057488 | JOSENILDA CREUZA DE LIMA VALERIO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 21/02/2022 | 121.20 | 00006608506481 | FLAVIANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/02/2022 | 121.20 | 00007795812457 | ROSIANE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/02/2022 | 121.20 | 00007802701422 | IVONETE GONÇALO DA SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/02/2022 | 121.20 | 00070800454448 | JAQUELINE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 21/02/2022 | 121.20 | 00007998932422 | RENATA CAVALCANTE DE OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/02/2022 | 121.20 | 00005556745412 | EDILENE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/02/2022 | 121.20 | 00075945363472 | VERA LUCIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 21/02/2022 | 121.20 | 00001908843470 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/02/2022 | 121.20 | 00004326218495 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 645/2021, Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 21/02/2022 | 121.20 | 00009500232480 | LUCIANA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 21/02/2022 | 121.20 | 00011177508419 | DANIELE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 21/02/2022 | 121.20 | 00098264486487 | ROSINEIDE CASSIANO DE LIMA | valor que ora se empenha para atendr as despesas com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente do municipio, ajuda denominada "MAIS RENDA". conforme LEI numero 645/2021, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 21/02/2022 | 121.20 | 00070087869489 | TARCIANA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 21/02/2022 | 121.20 | 00071325589438 | JAQUELINE ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 21/02/2022 | 121.20 | 00034316949420 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 21/02/2022 | 121.20 | 00034316949420 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 21/02/2022 | 121.20 | 00004803568405 | JOANA DARCK DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 21/02/2022 | 121.20 | 00000946971404 | MARIA DAS LAGRIMAS DA CUNHA LOURENÇO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 21/02/2022 | 121.20 | 00004890969489 | ROSILENE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 21/02/2022 | 121.20 | 00001356898483 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DENOMINADA "MAIS RENDA", CONFORME LEI NUMERO 645/2021, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/02/2022 | 121.20 | 00005994779466 | EDNALVA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/02/2022 | 121.20 | 00090897900472 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 21/02/2022 | 121.20 | 00097941123487 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/02/2022 | 121.20 | 00070933344406 | LUCIANA AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 21/02/2022 | 121.20 | 00005968323469 | SEVERINA SOARES DAS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/02/2022 | 121.20 | 00013334228495 | MIKAELLE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, AJUDA DENOMINADA "MAIS RENDA" CONFORME LEI NUMERO 645/2021, PAGEMENTO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/02/2022 | 121.20 | 00082953619453 | EDJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/02/2022 | 121.20 | 00007747092431 | MARCELLE DE ANDRADE | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 21/02/2022 | 121.20 | 00070933344406 | LUCIANA AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/02/2022 | 121.20 | 00001349737470 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 645/2021, Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 21/02/2022 | 121.20 | 00005547087440 | MARGARIDA MARIA VICENTE | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 21/02/2022 | 121.20 | 00007667006407 | JACILENE DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/02/2022 | 121.20 | 00008348066497 | MARIA GRAZIELIA DA CUNHA ROCHA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/02/2022 | 121.20 | 00008647426495 | LUIZA FERREIRA DA SILVA NETA | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, ajuda denominada "MAIS RENDA" conforme lei numero 645/2021, relativo ao mes de fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 21/02/2022 | 121.20 | 00010030291402 | ANA PAULA SOUZA DE SANTANA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/02/2022 | 121.20 | 00001640963456 | FLAVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 21/02/2022 | 121.20 | 00004340676446 | MARINALVA DE LIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 21/02/2022 | 121.20 | 00070844661422 | FRANCISCA CAMILA DE OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 21/02/2022 | 121.20 | 00003034131402 | ANA CIRLENE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 21/02/2022 | 121.20 | 00009785640493 | CRISTINA RIBEIRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 21/02/2022 | 121.20 | 00002668091462 | MAURICÉA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 21/02/2022 | 121.20 | 00010308246497 | RAYSA BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 21/02/2022 | 121.20 | 00071333748469 | RENATA MARIA MENDES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/02/2022 | 121.20 | 00092930964472 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 21/02/2022 | 121.20 | 00006985044450 | ROGERIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 21/02/2022 | 121.20 | 00012129876404 | DANIELLY DA SILVA PAULINO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 21/02/2022 | 121.20 | 00009273912443 | JAQUELINE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 21/02/2022 | 121.20 | 00013454149436 | ANA VICTORIA DOS SANTOS MAURICIO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 21/02/2022 | 121.20 | 00009273912443 | JAQUELINE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 21/02/2022 | 121.20 | 00009172704446 | ANA KELLY ALVES DE MACENA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 21/02/2022 | 121.20 | 00004856119451 | NELCINA FELIPE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/02/2022 | 121.20 | 00070900296461 | SUENIA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/02/2022 | 121.20 | 00006943087495 | IVANEIDE CARNEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/02/2022 | 300.00 | 00004439925413 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de passagem interestadual. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 21/02/2022 | 121.20 | 00010453203400 | DANILANE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/02/2022 | 121.20 | 00010368944441 | ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/02/2022 | 121.20 | 00006943087495 | IVANEIDE CARNEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/02/2022 | 121.20 | 00009130389461 | ADRIANA VIEGAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/02/2022 | 121.20 | 00008194776481 | ELIANE JUSTINO NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/02/2022 | 121.20 | 00011553989473 | ALEX BRUNO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/02/2022 | 121.20 | 00011726302407 | ROSILANE FIRMINO DE VILAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/02/2022 | 121.20 | 00001624816401 | ANGELICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/02/2022 | 121.20 | 00005876076457 | ZUYRA MAGDALA NUNES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/02/2022 | 121.20 | 00007275437414 | CLAUDIANE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/02/2022 | 110.00 | 00007275437414 | CLAUDIANE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/02/2022 | 121.20 | 00002833826435 | MARIA GRACIETE DE PAIVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/02/2022 | 138.30 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TARIFAS TELEFONICAS TELEFONIA FIXA, NUMERO (83) 3256-2412, CONFORME DOCUMENTOS, mes de janeiro/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/02/2022 | 121.20 | 00001601330413 | MARIA IVANEIDE RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 21/02/2022 | 121.20 | 00071156118409 | JOSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 21/02/2022 | 121.20 | 00004779091403 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 21/02/2022 | 121.20 | 00004210221406 | MARLEIDE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 21/02/2022 | 121.20 | 00004779091403 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 21/02/2022 | 121.20 | 00009952911440 | SIMONE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 21/02/2022 | 121.20 | 00008186555420 | DANIELE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/02/2022 | 121.20 | 00071341213480 | LUANA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 21/02/2022 | 121.20 | 00007906695445 | LINDINALVA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 21/02/2022 | 121.20 | 00008351075400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 21/02/2022 | 121.20 | 00070406062404 | GERLANE BERNADO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 21/02/2022 | 121.20 | 00006730588403 | ELIANE MUNIZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 21/02/2022 | 121.20 | 00009704335490 | SUERLANGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 21/02/2022 | 121.20 | 00005094951416 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 21/02/2022 | 121.20 | 00007874151461 | JANAINA VIEIRA DE ALMEIDA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 21/02/2022 | 121.20 | 00070281808406 | SAMARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 21/02/2022 | 121.20 | 00008458592428 | GILMA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 21/02/2022 | 23.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DA DA SEC DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 21/02/2022 | 121.20 | 00070910400407 | PAUNIRY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/02/2022 | 121.20 | 00001584085436 | JAKELINE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 21/02/2022 | 121.20 | 00010306253445 | ELISANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 21/02/2022 | 121.20 | 00004819552406 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 21/02/2022 | 121.20 | 00009843676408 | GESSICA DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 21/02/2022 | 121.20 | 00007373916422 | JOSELMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 21/02/2022 | 121.20 | 00008180138429 | FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 21/02/2022 | 121.20 | 00073882607491 | IVONE MARCELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 21/02/2022 | 121.20 | 00008256965428 | VANESSA INOCENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 21/02/2022 | 354.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/02/2022 | 121.20 | 00001485375452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/02/2022 | 121.20 | 00009333263438 | SILVANIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/02/2022 | 121.20 | 00002547397412 | ALDEMIRA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/02/2022 | 121.20 | 00075990547404 | MARI DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/02/2022 | 121.20 | 00013743425483 | ERICA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/02/2022 | 110.00 | 00013743425483 | ERICA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/02/2022 | 121.20 | 00009792412433 | FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/02/2022 | 397.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBAS D'AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO (ESTIVA). REF FEVEREIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 21/02/2022 | 3300.00 | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REBOQUE PARA REMOÇÂO DE ONIBUS E OUTROS VEICULOS DE BAYEUX, PARA CIDADE DE ALHANDR NOS DIAS 05 E 15 DE FEVEREIRO/2022. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 21/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 21/02/2022 | 162.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/02/2022 | 440.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARRIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 21/02/2022 | 12113.08 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENCA E CUSTAS ESPECIAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, EM FAVOR DO IPEMAD, DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/02/2022 | 1208.36 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao, manutencaoe reposicao de toner maquinas fotocopiadora, junto as Sec. municipal de Administração, para manter as atividades, referente ao mes de fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 21/02/2022 | 124.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTAFDOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, FUNCIONA DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 21/02/2022 | 1971.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO PREDIO DO CENTRO COMERCIAL DE ALHANDRA, REFERENCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 21/02/2022 | 773.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/02/2022 | 31.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. FEVEREIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/02/2022 | 13952.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS (DIVERSOS) REF. MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/02/2022 | 1500.00 | 00005986795458 | IRIS MYLENA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O PREDIO DO ANEXO I DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICPIO DE ALHANDRA/PB,REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 01508/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 21/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, REFERENCIA MES D3E JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/02/2022 | 38.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SUBPREFEITURA EM MATA REDONDA REF. JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/02/2022 | 24.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO SMTRANS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/02/2022 | 1000.00 | 00056861516449 | JOSELMA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRAM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/02/2022 | 121.20 | 00008892560476 | LUCIA FERNANDA VITOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/02/2022 | 2500.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (SCFV) SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/02/2022 | 1500.00 | 00075924226468 | MAURICIO BERLAMINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CRAS, CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/02/2022 | 1500.00 | 00079886361468 | RITA DE CASSIA MORAIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRAS NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 (CONTRATO FINALIZADO). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 22/02/2022 | 121.20 | 00001595328416 | JOELMA BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 22/02/2022 | 121.20 | 00040808920472 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 22/02/2022 | 121.20 | 00006297429448 | ROSALIA SANTOS DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/02/2022 | 121.20 | 00006262469460 | ELIANE FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/02/2022 | 121.20 | 00007978007430 | JOSEFA DA SILVA ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/02/2022 | 121.20 | 00001090673477 | MARINALVA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/02/2022 | 121.20 | 00073883441449 | LUZINEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/02/2022 | 121.20 | 00075990547404 | MARI DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/02/2022 | 250.00 | 00070207329419 | REISINAR INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/02/2022 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF MES DE JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00026399809800 | ELINETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER, REF MES DE JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 22/02/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 22/02/2022 | 1046.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/02/2022 | 147.20 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMOVEIS E EMISSÕES DE CERTIDÕES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 22/02/2022 | 121.20 | 00006262399402 | JOSEFA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 22/02/2022 | 121.20 | 00004561301445 | ELIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 22/02/2022 | 121.20 | 00071542918421 | NATALIA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/02/2022 | 121.20 | 00008199368470 | ELSIELANE SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 22/02/2022 | 121.20 | 00001585341401 | MICELANIA AMRO VILARIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 22/02/2022 | 121.20 | 00008333412432 | DAFNY CANDICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00001127668463 | SEVERINO RAMOS F. DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA A FAMILIA ACOLHEDORA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/02/2022 | 121.20 | 00012082572420 | MARIA ANELIZE TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/02/2022 | 121.20 | 00012082572420 | MARIA ANELIZE TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/02/2022 | 270.00 | 00050688669468 | ANTONIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENREGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/02/2022 | 121.20 | 00007331367455 | MONICA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 22/02/2022 | 121.20 | 00006989763477 | RAQUEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 22/02/2022 | 121.20 | 00004518509471 | ELIANE BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/02/2022 | 121.20 | 00010084206462 | ELAINE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/02/2022 | 121.20 | 00009729857431 | ANA PAULA GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/02/2022 | 121.20 | 00084032650420 | JOSILENE CAPITULINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/02/2022 | 121.20 | 00004680364408 | COSMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/02/2022 | 121.20 | 00071883948495 | ALEXSANDRA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/02/2022 | 250.00 | 00007667005427 | MARIA LUISA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME LEI NUMERO 576/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/02/2022 | 121.20 | 00001101543477 | MARIA NAZARETH VALERIO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/02/2022 | 300.00 | 00075982510459 | MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI NUMERO 576/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/02/2022 | 110.00 | 00096519622400 | EDNEIDE AMANSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/02/2022 | 121.20 | 00096519622400 | EDNEIDE AMANSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/02/2022 | 200.00 | 00055189261468 | JOSEFA CAPITULINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI NUMERO 576/2017.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/02/2022 | 121.20 | 00096519622400 | EDNEIDE AMANSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/02/2022 | 400.00 | 00006229628414 | ELANEA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/02/2022 | 121.20 | 00011964777445 | VIVIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/02/2022 | 121.20 | 00004511601429 | EDSANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/02/2022 | 300.00 | 00002071058470 | CLAUDIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/02/2022 | 121.20 | 00011276079443 | LUCIANO ALVES DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/02/2022 | 250.00 | 00087351315434 | IRENE MIGUEL DO VALI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DESTINADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/02/2022 | 300.00 | 00001301181412 | KLEYTON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/02/2022 | 200.00 | 00014757039450 | RAYANE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/02/2022 | 121.20 | 00001807585433 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, AJUDA DENOMINADA "MAIS RENDA" DE ACORCO COM A LEI NMERO 645/2021, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/02/2022 | 121.20 | 00004518510488 | COSMA GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/02/2022 | 121.20 | 00001807585433 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, AJUDA DENOMINADA "MAIS RENDA" DE ACORCO COM A LEI NMERO 645/2021, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/02/2022 | 121.20 | 00004665853495 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 22/02/2022 | 110.00 | 00001807585433 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, AJUDA DENOMINADA "MAIS RENDA" DE ACORCO COM A LEI NMERO 645/2021, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 22/02/2022 | 121.20 | 00070021464405 | PATRICIA JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 22/02/2022 | 121.20 | 00009628059475 | TAMIRES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 22/02/2022 | 3500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL.REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00008907315434 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/02/2022 | 24434.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (EDUCAÇÃO) REFERENTE O MES DE APURAÇÃO JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0002036 | 22/02/2022 | 3800.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADACAO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE FROTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, PREGAO NUMERO 00039/2021, PRIMEIRO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 22/02/2022 | 40724.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DE APURAÇÃO JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 22/02/2022 | 47627.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM ORGAOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPIO DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) REFERENTE AOS ANOS 2019 E 2020, DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 22/02/2022 | 3620.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material medico hospitalar, para atendimento das necessidades da saude basica nas unidades de saúde municipais (psf's, hospital). Conforme documento. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/02/2022 | 1500.00 | 00058154981491 | GILVANY BRAZ DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00001267411406 | ANTONIO MARCELINO CORREIA NETO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como Centro de saúde no distrito de Mata Redonda, referente mes de janeiro/2022. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/02/2022 | 3446.50 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOSM PRESTADOS COM TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE PUBLICA DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, SENDO 46 BOMBONAS DE 200L E 31 DE 60L, CONFORME DOCUMENTO (VALOR REEMPENHADO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/02/2022 | 1200.00 | 09127333000150 | AMIP- ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA OARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM BLOCO CIRURGICO EM BENEFICIO DA MENOR DE 06 MESES DE IDADE MARINA VITORIA JUVINO DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 22/02/2022 | 66800.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/02/2022 | 16289.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (SAUDE) REFERENTE O MES DE APURAÇÃO JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 22/02/2022 | 154816.45 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 23/02/2022 | 12441.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA NASF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 23/02/2022 | 5015.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 23/02/2022 | 85209.30 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 23/02/2022 | 45839.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 23/02/2022 | 800.00 | 00004676879431 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM VIAGENS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 23/02/2022 | 600.00 | 00000783267452 | EZEQUIEL JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM VIAGENS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 23/02/2022 | 800.00 | 00003168991430 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM VIAGENS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 23/02/2022 | 3514.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 23/02/2022 | 29886.47 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVI. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 23/02/2022 | 17810.70 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 23/02/2022 | 1600.00 | 00016164490472 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE,PARA SEVIR DE LABOLATORIO DE FERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 23/02/2022 | 16589.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (PA) PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 23/02/2022 | 1688.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAO MOTORA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 23/02/2022 | 17970.47 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, LOTADOS NO SAMU. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 23/02/2022 | 16175.14 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTADOS NOS PSF'S. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 23/02/2022 | 16697.70 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO PELAS TECNOLOGIAS VBTF(VAPOR DE BAIXA TEMPERATURA FORMALDEIO) E VAT(VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO DE MATERIAS E ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES)PRESTADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO PERIODO DE 01/11/2020 Á 21/12/2020, PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 006/2022.CONFORME DOCUMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 23/02/2022 | 537.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 23/02/2022 | 1442.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE MATA REDONDA,REFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 23/02/2022 | 1188.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNIONA O CAF,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 23/02/2022 | 245.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 23/02/2022 | 750.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A UBS NOVA ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 23/02/2022 | 45.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA,COM PAGAMENTO DE CONTA DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONÁ O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE MATA REDONDA/PB,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 23/02/2022 | 110.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA,COM PAGAMENTO DE CONTA DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONÁ O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 23/02/2022 | 80.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA,COM PAGAMENTO DE CONTA DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONÁ O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 23/02/2022 | 2000.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE CENTRO DE FISIOTERAPIA (REABILITACAO) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 23/02/2022 | 78.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CAPS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 23/02/2022 | 26652.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES BASICAS DE SAUDE ENTRE OUTROS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 23/02/2022 | 1436.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE MATA REDONDA,REFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 23/02/2022 | 107422.53 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 23/02/2022 | 2326.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM PAGAMENTO DE FOLHAS DOS SERVIDORES PUBLICO MES DE FEVEREIRO/2022. (PESSOAL EFETIVO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0002160 | 23/02/2022 | 1240.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO,NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO DE ALHANDRA(SEFIN)PARA EFETIVAÇÃO DAS ATIVIDADES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 23/02/2022 | 200.00 | 11083385000114 | R REZENDE SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 23/02/2022 | 653308.44 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTERIO). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 23/02/2022 | 100974.96 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL E CRECHE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 23/02/2022 | 240657.33 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 23/02/2022 | 113.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 23/02/2022 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO M~ES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 23/02/2022 | 102.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM CONSUMO DE ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 23/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, REF MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 23/02/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM CONSUMO D'ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CMEI JOANA LOPES DA COSTA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 23/02/2022 | 14953.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PERTENCENTES A MESMA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 23/02/2022 | 93127.71 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 23/02/2022 | 1212.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA PENSAO POR ACIDENTE EM FAVOR DA SENHORA LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 23/02/2022 | 593.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CEMITERIO PÚBLICO MUNICPAL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 23/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022/, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 23/02/2022 | 31231.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS MPRESTADOS N O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICO E SETORES DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA JANEIRO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 23/02/2022 | 2500.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOÇ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 23/02/2022 | 43498.41 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 23/02/2022 | 45.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com despesa referente consumo d'agua em imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede da secretaria de serviços urbanos,referente ao mês de fevereiro/2022, Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV DE PARQUES,JARDINS E BANHEIR.PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 23/02/2022 | 2500.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO, PARA SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, RELATIVO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 23/02/2022 | 86120.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 23/02/2022 | 19929.11 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 23/02/2022 | 37083.04 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 23/02/2022 | 10181.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 23/02/2022 | 3393.59 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 23/02/2022 | 20902.85 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 23/02/2022 | 1000.00 | 09140351000849 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/20211, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 23/02/2022 | 233.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 23/02/2022 | 6229.41 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO. (SMTRANS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0002159 | 23/02/2022 | 200.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SUPERITENDÊNCIA MUNICPAL DE TRANSITO(SMTRAN), REFERENTE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO NO,REFERIDO ORGÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 23/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO D'AGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO SMTRANS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 23/02/2022 | 4242.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SUBPREFEITURA EM MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 23/02/2022 | 2500.00 | 00006179195420 | SUELIO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEI DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SUB-PREFEITURA DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 23/02/2022 | 63.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SUBPREFEITURA EM MATA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 23/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SUBPREFEITURA EM MATA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 23/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SUBPREFEITURA EM MATA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 23/02/2022 | 89114.77 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 23/02/2022 | 121.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 23/02/2022 | 8000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA JURIDICA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 23/02/2022 | 15393.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 23/02/2022 | 30000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) PREFEITO E VICE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 23/02/2022 | 400.00 | 00011752396405 | JOÉDNA DE BARROS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de material de construção. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 23/02/2022 | 500.00 | 00006340371450 | ETELVINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de material de construção. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 23/02/2022 | 250.00 | 00004483668439 | SILVANETE DARY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 23/02/2022 | 500.00 | 00003438241404 | MARCELO CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 23/02/2022 | 500.00 | 00068363702404 | GENILDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 23/02/2022 | 500.00 | 00095230025468 | LEVY MORAIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 23/02/2022 | 5251.55 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 23/02/2022 | 500.00 | 00062233661400 | RICARDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 23/02/2022 | 12815.72 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 23/02/2022 | 200.00 | 00004856176412 | REJANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 23/02/2022 | 500.00 | 00043743722453 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 23/02/2022 | 500.00 | 00076839281434 | CLEIDILENE OLIVEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 23/02/2022 | 250.00 | 00001366124405 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 23/02/2022 | 121.20 | 00005129463455 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 23/02/2022 | 121.20 | 00028062933830 | FLAVIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 23/02/2022 | 11000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 23/02/2022 | 500.00 | 00001206580461 | LUZINETE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 23/02/2022 | 121.20 | 00001296065456 | JACIANA VALERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DENOMINADA "MAIS RENDA" CONFORME L.O NUMERO 645/2021, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 23/02/2022 | 400.00 | 00010697736466 | VYTOR CARLOS OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.O 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 23/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA CASA DA FAMILIA ACOLHEDORA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 23/02/2022 | 1212.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 23/02/2022 | 1890.53 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 23/02/2022 | 9671.64 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 23/02/2022 | 248.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com despesa referente consumo de energia eletrica em imovel locado a esta edilidade, onde funciona o Serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos(SCFV)referente ao mês de fevereiro/2022,Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 23/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CRAS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 23/02/2022 | 1500.00 | 00029298482434 | NATANAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTEN CIA SOCIAL (CREAS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 23/02/2022 | 210.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com despesa referente consumo d'agua em imovel locado a esta edilidade, onde funciona o Serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos(SCFV)referente ao mês de fevereiro/2022,Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 24/02/2022 | 1280.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO (MANUTENCAO) RECARGA DE GAS EENTRE OUTROS DO PREDIO DA SEDE CO PROGRAMA CRAS, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 24/02/2022 | 417.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com consumo de energia eletrica de imovel residencial de pessoa carente deste municipio, onde funciona uma HOME CARE em favor da paciente JULIANA ALVES DOS SANTOS, a qual é acompanhada pelos serviços de saúde e assistencia social deste municipio. Conforme documento. Janeiro/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 24/02/2022 | 388.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com consumo de energia eletrica de imovel residencial de pessoa carente deste municipio, onde funciona uma HOME CARE em favor da paciente JULIANA ALVES DOS SANTOS, a qual é acompanhada pelos serviços de saúde e assistencia social deste municipio. Conforme documento. Fevereiro/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00006455759419 | TASSIANE ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO I DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 24/02/2022 | 300.00 | 00005556764476 | MARCOS DA CONCEIÇÃO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00000003275493 | SEVERINA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF MES DE JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002211 | 24/02/2022 | 7132.17 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DESTINACAO DO LIXO DOMICILIAR COLETADO NO MUNICIPIO DE ALHDNRA/PB, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE NUMERO 0005/2021, PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 24/02/2022 | 281.79 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS CARTORAIS, REFERENTE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00000799086401 | FRANKLIN DELANO PIMENTEIRA THOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE KITS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 24/02/2022 | 2500.00 | 00003081727448 | WAGNER DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO/ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 24/02/2022 | 2500.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). REF MES DE JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/02/2022 | 1500.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF- NO BAIRRO SALGADINHO. REF MES DE JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 25/02/2022 | 275.00 | 09010449000105 | HOSANA HEVANIS DE MELO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE KITS HIGIENICOS, PARA ENTREGA DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO DIA DO OLHO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/02/2022 | 337459.22 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 25/02/2022 | 87022.39 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 25/02/2022 | 16212.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PROGRAMA NASF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVI. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/02/2022 | 5256.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/02/2022 | 98140.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/02/2022 | 28437.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 25/02/2022 | 112690.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 25/02/2022 | 162802.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. (PSF) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 25/02/2022 | 24972.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 25/02/2022 | 106979.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 25/02/2022 | 30901.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA (CEO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 25/02/2022 | 18293.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA SAUDE BUCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 25/02/2022 | 57992.85 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 25/02/2022 | 26626.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/02/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (12078-2)REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/02/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (12501-6)REFERENTE OA MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/02/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (13122-9),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/02/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (13546-1), MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CAPACIT.APERF. SERVID.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/02/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE (7044-0),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 25/02/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA (58040-6),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002336 | 25/02/2022 | 10874.24 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTICA REALIZADA EM VEICULOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOPCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 25/02/2022 | 4915.90 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS DE TINTURARIA E LAVANDERIA NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NO PERIODO DE 26/12/2021 A 25/01/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00014790661415 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/02/2022 | 107441.02 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | EMISSÃO DESTE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A NE Nº 01014, VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 25/02/2022 | 110919.71 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 25/02/2022 | 88700.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-INFANTIL E CRECHE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 25/02/2022 | 151750.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MAGISTERIO). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 25/02/2022 | 326263.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002293 | 25/02/2022 | 10000.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS(SUSTENTAÇÃO,SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM,REFERENCIA 20 ESCOLAS)PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS DEMAIS ORGÃOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/02/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (10547-3),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/02/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE(14375-8). CONFORME EXTRATO,REFERENTE AO MÊS MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 25/02/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2022, DA CONTA (16082-2),CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/02/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (5200-0),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/02/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (8789-0)TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/02/2022 | 90.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA 17983-3 (PAR),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/02/2022 | 18800.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022,FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 25/02/2022 | 1612.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/02/2022 | 7393.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMWENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 10467.738721/2021-03, GUIA DE PAGAMENTO EN ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/02/2022 | 54.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 10467-738720/2021-51, GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/02/2022 | 458.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP CONFORME PROCESSO DE NUMERO 10467-738719/2021-26, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/02/2022 | 976.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REALIZADO PELA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO (CPL) NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/02/2022 | 4300.00 | 00056959630444 | JOSÉ CESAR DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DA DCTF,GFIP DA RECEITA E INSS,REFERENTE A FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/02/2022 | 2280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002281 | 25/02/2022 | 14250.00 | 32131647000149 | A. R. L. DE MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, IP E BANDA LARGA,COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS(MODEM/ROTEADOR)POR COMODATO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNIPAL DE ALHANDRA/PB E SEU ORGÃOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/02/2022 | 683.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP CONFORME PROCESSO DE NUMERO 07.17.22056.4826134-3, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 25/02/2022 | 11605.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP CONFORME PROCESSO DE NUMERO 10467.738.719-2021-26 CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/02/2022 | 21783.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS CONFORME PROCESSO DE NUMERO 004924483. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/02/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA (10659-3),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/02/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (10434-5),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/02/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA (5859-9),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/02/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA (14564-5),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/02/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA (15116-5),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/02/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA 16094-6, MES DE FEVEREIRO/2022, EXTRATO BANCARIO EM ANEXO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/02/2022 | 1.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ITR NO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/02/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (25243-3)REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/02/2022 | 351.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DP ROYALTIES, MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/02/2022 | 5718.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DP ROYALTIES, MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/02/2022 | 101.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DP ROYALTIES/FEP, MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/02/2022 | 1273.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DP ROYALTIES/FEP, MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/02/2022 | 15.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOS EM CONTA DESTA EDILIDADE (26934-4). CONFORME EXTRATO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/02/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA (38538-7),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 25/02/2022 | 5636.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FEVEREIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/02/2022 | 33422.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RETIDO EM COTA DO FPM, REFERENTE MES DE APURAÇÃO FEVEREIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/02/2022 | 165723.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, PARCELADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 2.575-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/02/2022 | 119.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), DEBITADA DA CONTA 2575-5, NO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/02/2022 | 50.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME EXTRATO CONTA 283141-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 25/02/2022 | 25.65 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (283141-4)REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (24862-2)REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00008429527486 | GIDEÃO ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de administração, referente descarga de materiais permanentes e outros da referida secretaria e outros orgãos municipais. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/02/2022 | 37822.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/02/2022 | 35526.70 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIOPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 25/02/2022 | 15360.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO,CONSULTORIA,SUPORTE TÉCNICO,MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SERVIÇOS DIGITAIS E AUTOMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS INTERNOS,COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA OFICIAL,PROVIMENTO DE PROCESSOS NATU-DIGITAIS,SISTEMA 1DOC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 25/02/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TATRIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (17483-1),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/02/2022 | 90.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS,(TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO) REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2022, DA CONTA (17569-2),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/02/2022 | 87.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHP DE NUMERO 2043/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/02/2022 | 12924.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/02/2022 | 126966.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 25/02/2022 | 16524.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/02/2022 | 47591.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/02/2022 | 30931.98 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 25/02/2022 | 45377.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/02/2022 | 29757.30 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/02/2022 | 24740.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/02/2022 | 37300.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO,2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/02/2022 | 37210.65 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 25/02/2022 | 20439.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/02/2022 | 13272.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 25/02/2022 | 2424.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 25/02/2022 | 27351.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/02/2022 | 8560.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MAIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPAC. APERF. DOS SERVID. SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 25/02/2022 | 50.00 | 00070459034480 | MATHEUS FELIPE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSESSÃO DE 01 DIÁRIA,EM FAVOR DE MATHEUS FELIPE DOS SANTOS BEZERRA(REPRESENTANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,EDIELSON NUNES),COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO COMITÊ EXECUTIVO PARA ELABORAÇÃO DO PRODUTO(PROGNÓSTICO DO SANEAMENTO)JUNTO AOS TÉCNICOS/ENGENHEIROS DA FUNASA/UFCG,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPAC. APERF. DOS SERVID. SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/02/2022 | 50.00 | 00010407204474 | GABRIEL CARLOS MOURA PÊSSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSESSÃO DE 01 DIÁRIA,EM FAVOR DE GABRIEL CARLOS MOURA PEESA,COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO COMITÊ EXECUTIVO PARA ELABORAÇÃO DO PRODUTO(PROGNÓSTICO DO SANEAMENTO)JUNTO AOS TÉCNICOS/ENGENHEIROS DA FUNASA/UFCG,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 25/02/2022 | 29215.18 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/02/2022 | 1575.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNMICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/02/2022 | 32816.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/02/2022 | 17320.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/02/2022 | 400.00 | 00012249849439 | ERIK JHONY LIMEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL, SUB 17 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/02/2022 | 400.00 | 00071378474473 | DEYLISON DE OLIVEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CUSTEAR O TRANSPORTE DA EQUIPE BOA VISTA FC, PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO NA CIDADE DE SAPÉ-PB. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 25/02/2022 | 500.00 | 00003599664463 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA AJUDA NA ARBITRAGEM PARA UM TORNEIO DE FUTEBOL EM MATA REDONDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/02/2022 | 500.00 | 00071370068417 | CAIO WINICIUS COSTA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRBUIÇÃO FINANCEIRA AFIM DE CUSTEAR O TRANSPORTE, DA EQUIPE ATLETAS DE CRISTO, PARA PARTICIPAR DE UM AMISTOSO NA CIDADE DE ALAGOINHA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/02/2022 | 28276.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/02/2022 | 300.00 | 00008734019480 | JAILZA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/02/2022 | 250.00 | 00008458593408 | ANDREIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/02/2022 | 400.00 | 00058155716449 | CLAUDEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/02/2022 | 121.20 | 00009733881457 | DANIELLE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/02/2022 | 600.00 | 00075541475872 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/02/2022 | 300.00 | 00072621273491 | JOSEMAR PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/02/2022 | 300.00 | 00070216341450 | JOÃO MEDEIROS BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 25/02/2022 | 400.00 | 00071880247402 | JEFFERSON LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL TRINTÃO,PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO NA CIDADE DE VICENCIA/PE,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/02/2022 | 250.00 | 00010253922488 | WERISON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE CESTA BASICA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 25/02/2022 | 300.00 | 00070458477427 | ANA KELY DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/02/2022 | 250.00 | 00005624717407 | WIARA FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/02/2022 | 400.00 | 00004635383407 | ISRAEL SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/02/2022 | 300.00 | 00003158058464 | MARIA IRENE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/02/2022 | 300.00 | 00001024587401 | ALEXANDRA MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 25/02/2022 | 250.00 | 00001331092400 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 25/02/2022 | 200.00 | 00045179026415 | MANUEL FRANCISCO BENICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/02/2022 | 250.00 | 00008690507450 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/02/2022 | 250.00 | 00006224009406 | JOSE CARLOS MARTINS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/02/2022 | 250.00 | 00004553077418 | DURCILENE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/02/2022 | 300.00 | 00004947995440 | ANGELA CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 25/02/2022 | 300.00 | 00025421180867 | LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA,PARA CUSTEAR PASSAGEM DO MENOR ENZO GABRIEL,SEU NETO,QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA AVALIAÇÃO DE FUTEBOL NA CIDADE DE REFIFE/PE,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 25/02/2022 | 43379.94 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/02/2022 | 32826.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/02/2022 | 3636.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO-PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 25/02/2022 | 24472.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGARMA CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/02/2022 | 7424.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CREAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/02/2022 | 16484.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO (SCFV) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/02/2022 | 9696.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/02/2022 | 276.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS (TAR EXTRATO MEIO MAGNET/ DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 8994-X, NO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/02/2022 | 46.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA (12861-9),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/02/2022 | 677.32 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, TARIFAS DE EXTRATO DEBITADOS AUTOMATICAMENTE DA CONTA 2664-6 (TRIBUTOS). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/02/2022 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE, A SABER CONTA 51.129-3. CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/02/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (12632-2)REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/02/2022 | 25.65 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (10418-3),MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/02/2022 | 1000.00 | 00005604740403 | ROSILENE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/02/2022 | 102.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM CONSUMO DE ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/02/2022 | 57.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), DEBITADA DA CONTA 9031-X, NO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/03/2022 | 6743.08 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/03/2022 | 734.08 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FVAOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (CAPS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/03/2022 | 1379.90 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/03/2022 | 924.36 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/03/2022 | 729.66 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA NASF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/03/2022 | 11434.19 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE -AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/03/2022 | 2500.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/03/2022 | 3807.93 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/03/2022 | 2000.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO(MATA REDONDA)REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/03/2022 | 382.50 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/03/2022 | 3076.98 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE -PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/03/2022 | 2302.73 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/03/2022 | 1499.64 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE -PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/03/2022 | 210.37 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/03/2022 | 32750.61 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/03/2022 | 1082.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/03/2022 | 15622.72 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FACVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA RELATIVO AO MES DE FEVEEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/03/2022 | 418.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/03/2022 | 466.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A COZINHA DO HOSPITAL MUNICIAPL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/03/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA,COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONÁ A CLINICA DA MULHER,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/03/2022 | 1200.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/03/2022 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE CENTRO II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/03/2022 | 50.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISCAO DE 01 CILINDRO DE AR COMPRIMIDO DE 07M³ DESTINADO AO HOSPITAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/03/2022 | 30737.63 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO PELAS TECNOLOGIAS VBTF(VAPOR DE BAIXA TEMPERATURA FORMALDEIDO) E VAT(VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO DE MATERIAIS E ARTIGOS MÈDICOS HOSPITALARES),PRESTADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/03/2022 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBOSSACA EM FAVOR DA PACIENTE SEVERINA BARBOSA,CONFORME ORÇAMENTO,SOLICITAÇÃO DE EXAME,LAUDO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000032022 | 0002463 | 03/03/2022 | 62076.90 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DIVERSOS MOVEIS PLANEJADOS COMO, 07 (SETE) ARMARIOS DE PISO, 05 (CINCO) ARMARIOS SUSPENSO, 13 (TREZE)PRATELEIRAS PLANEJADAS, 01 (UM) BALCAO PARA RECPCAO, 01 (UMA) MESA INFANTIL, 02 (DOIS) PAINEIS P/TEV E OUTROS, 01 (UM) ARMARIO DE BANCADA, 02 (DOIS) NICHOS PLANEJADOS E 06 (SEIS MESAS DE ESCRITORIO C/GAVETAS PLANEJADOS. DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL E CLINICA DA MULHER, SITUADA A RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 03/03/2022 | 83443.98 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO -MAGISTERIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 03/03/2022 | 32089.50 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 03/03/2022 | 12762.27 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACCAO - INFANTIL E CRECHE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/03/2022 | 86017.68 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/03/2022 | 2000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0002450 | 03/03/2022 | 14658.21 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0002454 | 03/03/2022 | 3217.48 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE GENROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0002455 | 03/03/2022 | 4241.15 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0002456 | 03/03/2022 | 12638.04 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/03/2022 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DA CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFIAL DO ESTADO,EM FAVOR DA EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO,RELATIVO PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 25-24-14-12,EXTRATO 01-05, RATIFICAÇÃO 1,OUTROS NUMEROS 01,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/03/2022 | 12497.40 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/03/2022 | 66.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O PREDIO COMISSÇÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO(CPL),REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/03/2022 | 339.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ESPORTES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/03/2022 | 10002.15 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/03/2022 | 36350.79 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO ENTRE OUTRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/03/2022 | 2151.55 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/03/2022 | 3901.48 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/03/2022 | 5307.19 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/03/2022 | 851.06 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ESPOIRTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/03/2022 | 3000.00 | 00008257523453 | JOSE TEXEIRA LEANDRO' | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE ANEXO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/03/2022 | 2849.62 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/03/2022 | 440.00 | 00003537059426 | EDUARDO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (05) DIÁRIAS,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/03/2022 | 440.00 | 00011555596495 | EDUARDO DE SOUSA VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (05) DIÁRIAS,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/03/2022 | 440.00 | 00003654799426 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (05) DIÁRIAS,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/03/2022 | 440.00 | 00001307775446 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (05) DIÁRIAS,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/03/2022 | 440.00 | 00009917226478 | MARCOS JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (05) DIÁRIAS,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/03/2022 | 440.00 | 00003916637479 | LUIZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (05) DIÁRIAS,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/03/2022 | 440.00 | 00073883735434 | ISRAEL EPIFANIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (05) DIÁRIAS,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/03/2022 | 765.00 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FVAOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/03/2022 | 440.00 | 00008427807422 | WEVERTHON GOMES DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (05) DIÁRIAS,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/03/2022 | 440.00 | 00005778722494 | ALEXANDRE ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (05) DIÁRIAS,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/03/2022 | 440.00 | 00002125926458 | SEVERINO MENDONCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (05) DIÁRIAS,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/03/2022 | 382.50 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FVAOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/03/2022 | 10136.25 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVCOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/03/2022 | 315.60 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/03/2022 | 1539.11 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/03/2022 | 300.00 | 00073942456400 | AUDO CLETO VELOSO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE POSTE PADRÃO DE ENERGIA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/03/2022 | 250.00 | 00070458446467 | CAMILA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/03/2022 | 250.00 | 00070616747411 | RAQUEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/03/2022 | 250.00 | 00097940844415 | ELIUD LOPES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 03/03/2022 | 300.00 | 00070247563498 | CAMILA ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 03/03/2022 | 300.00 | 00004446508490 | RIVALDO SANTOS DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA INSCRIÇÃO NO CADASTRO NO CEDAP,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 03/03/2022 | 300.00 | 00070281549478 | IVONEIDE KARLA COSTA DO NASCIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/03/2022 | 250.00 | 00007498532476 | ANDREA MARIA VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 03/03/2022 | 300.00 | 00004483668439 | SILVANETE DARY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 03/03/2022 | 300.00 | 00011772227447 | EDUARDA LAYS VALERO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/03/2022 | 300.00 | 00008182830419 | MIGUEL DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 03/03/2022 | 300.00 | 00073881481400 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/03/2022 | 83.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com consumo de água de imovel residencial de pessoa carente deste municipio, onde funciona uma HOME CARE em favor da paciente JULIANA ALVES DOS SANTOS, a qual é acompanhada pelos serviços de saúde e assistencia social deste municipio. Conforme documento. Fevereiro/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/03/2022 | 99.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com consumo de água de imovel residencial de pessoa carente deste municipio, onde funciona uma HOME CARE em favor da paciente JULIANA ALVES DOS SANTOS, a qual é acompanhada pelos serviços de saúde e assistencia social deste municipio. Conforme documento. janeiro/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/03/2022 | 77.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com consumo de água de imovel residencial de pessoa carente deste municipio, onde funciona uma HOME CARE em favor da paciente JULIANA ALVES DOS SANTOS, a qual é acompanhada pelos serviços de saúde e assistencia social deste municipio. Conforme documento. dezembro/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/03/2022 | 1411.93 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/03/2022 | 784.12 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FVAOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/03/2022 | 200.00 | 00006798031498 | MARIA FABIANA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/03/2022 | 250.00 | 00011687872465 | JEFFERSON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/03/2022 | 300.00 | 00005064083459 | CARLITO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/03/2022 | 250.00 | 00004884074432 | ALMIR NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/03/2022 | 250.00 | 00004313201440 | CELIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/03/2022 | 300.00 | 00071090350422 | LUIZ CARLOS CHAVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/03/2022 | 45.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CREAS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20222, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/03/2022 | 3.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF)DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/03/2022 | 486.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF)DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/03/2022 | 180.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF)DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/03/2022 | 165.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/03/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CRAS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/03/2022 | 210.37 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/03/2022 | 60.56 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO-PROGRAMA CRAS,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/03/2022 | 1051.86 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/03/2022 | 1750.00 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF)ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 04/03/2022 | 500.00 | 00062612883720 | JURANDY VICENTE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 04/03/2022 | 200.00 | 00008690508422 | MERCIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE NERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/03/2022 | 300.00 | 00008857084400 | IZAQUE MOREIRA SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/03/2022 | 400.00 | 00009691633477 | LOURENCO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE POSTE PADRÃO ENERGISA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/03/2022 | 300.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/03/2022 | 500.00 | 00008020585400 | FABIO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 04/03/2022 | 200.00 | 00095391568404 | LUZIA GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/03/2022 | 500.00 | 00008899144435 | DAVID CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 04/03/2022 | 500.00 | 00073882852453 | MARINALVA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 04/03/2022 | 200.00 | 00007515933461 | TARCIANA GALDINO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSIA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 04/03/2022 | 200.00 | 00010633040754 | LUCIVANIA SOARES DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/03/2022 | 200.00 | 00099206390449 | ROSICLEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/03/2022 | 200.00 | 00070943016428 | JOELMA DA CONCEIÇÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/03/2022 | 200.00 | 00070458527467 | LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/03/2022 | 200.00 | 00008957151478 | EDNALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE CESTA BASICA EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 04/03/2022 | 400.00 | 00001176379470 | ALVARO ALEX DE PONTES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA E AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CSARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO CO A L.O 576/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 04/03/2022 | 250.00 | 00071329022459 | LUCIELE BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE CESTA BASICA (GENEROS ALIMENTICIOS) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/03/2022 | 4880.14 | 29070985000103 | ARTUR DOS SANTOS VASCONCELS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA,NO INTUITO DE ASSEGURAR A INSEGURANÇA ALIMENTAR DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO AM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/03/2022 | 2500.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/03/2022 | 500.00 | 00006639344432 | MIRIAN FERREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 04/03/2022 | 400.00 | 00011097927431 | ROGELIANE FERNANDES DE OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 04/03/2022 | 300.00 | 00001814097473 | JOSINALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 04/03/2022 | 300.00 | 00071001326490 | JAQUELINE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/03/2022 | 500.00 | 00011712223437 | ADRIANO JOSÉ VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/03/2022 | 17140.00 | 33801896000167 | MILITAR COLDRES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORMES ESPECIFICOS COMPLETOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMORIAL DESCRITIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | MANUT. ESPAÇOS FIS DEST. AS ATIV E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 04/03/2022 | 400.00 | 00015242861410 | CAIO FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE 0RA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO NO CUSTEIO DE TRANSPORTES DO TIME BOA VISTA,PARA UM AMISTOSO DE FUTEBOL AMADOR NA CIDADE DE ALAGOINHA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | MANUT. ESPAÇOS FIS DEST. AS ATIV E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/03/2022 | 400.00 | 00003518815490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FABIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA,PARA O CUSTEIO DE PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS PROJETO ATLETAS DE CRISTO,EM JOGO EM GUARABIRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/03/2022 | 18936.00 | 00045082847449 | MARCELO BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com empenho global de processo de reconhecimento de dividida em favor do funcionario Marcelo bernardino da silva matricula 0918 cargo de fiscal de tributos lotado na secretaria de finanças, referente valores não pagos de remuneração, conforme processo administrativo 170/2020 e de reconhecimento de divida nº 03/2022. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/03/2022 | 1500.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO IMOVEL DO DEPOSITO DE MATERIAL DE DESCARTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/03/2022 | 110.40 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS CARTORAIS, REFERENTE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/03/2022 | 2000.00 | 00005968518472 | MURILO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS,FISCALIZAÇÃO E ARRECARDAÇÃO,NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO E MARCANTIL,PARA FINS DE LANÇAMENTO E COBRANÇA AOS CONTRIBUINTES DA DIVIDA ATIVA IMOBILIARIA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002487 | 04/03/2022 | 3500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA,E RECURSO FEDERAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20222,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DA CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFIAL DO ESTADO,EM FAVOR DA EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO,RELATIVO PUBLICAÇÃO TOMADA DE PRECOS NUMERO 004/2022,E OUTROS CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 04/03/2022 | 1694.00 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesas com serviço prestado junto a secretaria de Educação, com transporte de agua potavel destinada as escolas municipais de ensino, e outros orgaos pertencentes a mesma, conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002497 | 04/03/2022 | 19757.58 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS E IOGURTES, DESTINADOS A DSITRIBUICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLIVA NUMERO 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/03/2022 | 800.00 | 00071090956495 | JOÃO VICTOR GABRIEL RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL (VOZ E VIOLAO) A SER REALIZADO NO EVENTO EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O E JOAO FRANCISCO DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 04/03/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA - HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARRIA DE SAÚDE, REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO EM FAVOR DO PACIENTE AVANI LOURENCO DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002486 | 04/03/2022 | 5083.33 | 32247659000133 | ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE GERADOR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO NUMERO 00022/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/03/2022 | 1866.15 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISCAO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO E AR COMPRIMIDO, DESTINADOS AO SAMU SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/03/2022 | 750.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002499 | 04/03/2022 | 32562.46 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISCAO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/03/2022 | 200.00 | 00008357136443 | MARCOS AMILOSSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA 02 PROFISSIONAIS QUE IRÃO TRABALHAR NO CARRO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 07/03/2022 | 17000.00 | 16631594000179 | DROP' S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM REALIZACAO DE BUFFET PARA 500 CONVIDADOS PAEA INAUGURACAODA POLICLINICA MUNICIPAL E CLINICA DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 11/03/2022, CONFORME CONTRATO CSS NUMERO 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0002516 | 07/03/2022 | 38670.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAUDE DO MUNICIPIO,SOFTWARE,HARDWARE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 07/03/2022 | 16000.00 | 86928348000169 | BLINTEC TECNOLOGIA INDUSTRIA COM. DE BLINDAGEM EIRELI-ME. | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de coletes de protecao balistica, modelo nivel II, EPI, que se faz necessaria a seguranca e bom desempenho dos guardas municipais na execucao das atividades diarias e de patrulhamento, conforme AGD numero 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 07/03/2022 | 300.00 | 00058154892472 | GILDETE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 07/03/2022 | 300.00 | 00071206080450 | BEATRIZ MICHELE ANTÔNIA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 07/03/2022 | 250.00 | 00070136403441 | ALEXIA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 07/03/2022 | 800.00 | 00011488149496 | LAIS CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002532 | 08/03/2022 | 3880.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA DESTE MIUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 07 DE 02 A 07/03/2022, CONFORME PP NUMERO 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002528 | 08/03/2022 | 14680.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MIUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 07 DE 02 A 07/03/2022, CONFORME PP NUMERO 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 08/03/2022 | 800.00 | 08950935000655 | ISAIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 APITOS PARA O TRANSITO DO MUNICPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002530 | 08/03/2022 | 3880.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 VEICULO COM CONDUTOR, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DESTA EDILIDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) DESTE MUNMICIPIO PERIODO DE 07/02 A 07/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002529 | 08/03/2022 | 2685.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE TRINTA HORAS DE CARRO DE SOM E VOLANTE (MINI TRIO) DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DESTA EDILIDADE PARA DIVULGACAO DAS PROPAGANDAS RM GERAL CONFORME PP NUMERO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002531 | 08/03/2022 | 3560.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MIUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 07 DE 02 A 07/03/2022, CONFORME PP NUMERO 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002526 | 08/03/2022 | 48430.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 09 (NOVE) VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MIUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 07 DE 02 A 07/03/2022, CONFORME PP NUMERO 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002533 | 08/03/2022 | 16230.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 04 (QUATRO) VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MIUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 07 DE 02 A 07/03/2022, CONFORME PP NUMERO 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 08/03/2022 | 2901.80 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICASO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA ATENDR AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE, CONFORME ADG NUMERO 0011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 08/03/2022 | 3050.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com prestacao de servicos referente exames de mamografia bilateral realizados mediante compressao da mama sobre uma plataforma, para o tratamento de cancer, realizado atreves da unidade movel terrestre, conforme css 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 08/03/2022 | 2730.00 | 15218561000139 | NNMED.DIST.IMP. E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, COMPRA EMERGENCIAL, PARA AMENTER OS SERVICOS DA SAUDE, CONFORME AGD NUMERO 0012/2022 NOTA FISCAL 070.474. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002527 | 08/03/2022 | 47230.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 11 (ONZE) VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MIUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 07 DE 02 A 07/03/2022, CONFORME PP NUMERO 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002525 | 08/03/2022 | 20365.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 04 VEICULOS LEVES COM CONDUTOR DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP- 001/2022 E CONTRATO 004/2022, MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/03/2022 | 554.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/03/2022 | 3570.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/03/2022 | 2490.95 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PENDENTE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 08/03/2022 | 27.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE LICENÇA MATERNIDADE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002571 | 09/03/2022 | 45011.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 009 E CONTROTO 0020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002575 | 09/03/2022 | 35845.40 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOA A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) CONFORME PREGAO NUMERO 0009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002579 | 09/03/2022 | 61488.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR A SEREM DISTRIBUIDAS ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II, CONFORME PREGAO NUMERO 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002583 | 09/03/2022 | 24956.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR, A SEREM DISTRIBUIIDAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PRE-ESCOLAR, CONFORME PREGAO 009 E CONTRATO 020/20232. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002586 | 09/03/2022 | 69213.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR, A SEREM DISTRIBUIDAS ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO, ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO 009 E CONTRATO 020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002587 | 09/03/2022 | 13570.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), CONFORME PREGAO 009 E CONTRATO 020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0002590 | 09/03/2022 | 10474.20 | 41141896000106 | TRANSURBAN- PB RIO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA. RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 00106/2021 E INEXIBILIDADE 008/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002609 | 09/03/2022 | 27472.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAIS COLORIDAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR AS PROVAS DO INTEGRA/PB, BEM COMO FAIXA E LONA PERSONALIZADA DESTINADA OA SELOUNICEF, CONFORME ARP-=001/2022 E CONTRATO 0026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/03/2022 | 4685.00 | 41440564000122 | GIAN LUCAS FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PORTAO DE FERRO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL HERCULANO BANDEIRA LUNDGREEN, A FIM DE MANTER A SEGURANCA DOS ALUNOS, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/03/2022 | 1000.00 | 00002411670435 | ANDRE DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS FORA DO DOMICILIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/03/2022 | 280.00 | 02108023000492 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM EXAME OFTALMOLOGICO, SENDO ´PAQUIMETRIA E TOPOGRAFIA EM FAVOR DO PACIENTE O MENOR NELSON BRUNO G. RODRIGUES, CONFORME LAUDO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0002598 | 09/03/2022 | 3450.00 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA POLIESTER MANGA CURTA GOLA REDONDA, NA FRENTE SUBLIMACAO DA LOGOMARCA DA CAMPANHA E NAS COSTAS LOGOMARDA DA PREFEITURA, CAMISAS PARA OS EVENTOS ALUSIVOS AO MARCO LILAS E CAMPANHA MUNICIPAL DE ALCANCE A COBERTURA VACINAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0062/2021.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/03/2022 | 1395.00 | 41440564000122 | GIAN LUCAS FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO LATERAL MEDINDO 2.5mts NA SEDE DA POLICLINICA MUNICIPAL E CLINICA DA MULHER, CONFORME CSS NUMMERO 0011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/03/2022 | 6308.00 | 21398175000179 | DIGITALFIX COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VISUAL DA CLINICA DA MULHER E POLICLINICA MUNICIPAL SENDO,01 PAINEL ACM DA RECEPÇÃO,01 PAINEL ACM DA SALA DE ESPERA,01 ADESIVO FIXA PORTAS,01 PAINEL ACM HUMANIZADO DA JANELA E 01 PLACA DE INOX DE INAUGURAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/03/2022 | 220.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA SEM CONTRATSTE DO CRÂNIO,EM FAVOR DO PACIENTE MENOR ANTONIO DOS SANTOS RAPOSO FILHO,CONFORME ORÇAMENTOS,LAUDO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/03/2022 | 5326.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/03/2022 | 4329.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA EMERGENCISAL DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0002636 | 09/03/2022 | 200.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/03/2022 | 836.00 | 41440564000122 | GIAN LUCAS FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, MEDINDO 2 METROS DE COMPRIMENTO E INSTALACAO DO MESMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/03/2022 | 1055.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL,PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/03/2022 | 4200.00 | 00048707295472 | JOSE MARTILIANO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAPEAMENTO AEREO DAS NASCENTES E MATAS CILIARES DO MUNICIPIO, COM USO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO DRONE PELO PERIODO DE 03 DIAS PARA ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBINETE, CONFORME CSS NUMERO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/03/2022 | 800.00 | 08950935000655 | ISAIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 20 (VINTE) APÍTOS LATAO, DESTINADOS A EQUIPE DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | TRANSITO SINALIZADO E NORMATIZADO | IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/03/2022 | 15925.00 | 11484008000197 | TROPA MILITAR COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 35 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO VERTICAL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DA SMTRAN NO MUNICPIO DE LHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/03/2022 | 1320.00 | 41440564000122 | GIAN LUCAS FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFRCCAO DE PORTAO DE FERRO MEDINDO 2,10mx1,20m E SUPORTE PARA PIA DA COZINHA E CESTO DE LIXO PARA O PREDIO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDNA, CONFORME CSS NUMERO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/03/2022 | 250.00 | 00005179048451 | ROBSON ANTONIO DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 09/03/2022 | 250.00 | 00085474002491 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 09/03/2022 | 250.00 | 00005459554403 | SEVERINO HENRIQUE BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 09/03/2022 | 250.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 09/03/2022 | 250.00 | 00008734055444 | GEANE DE FRANÇA QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 09/03/2022 | 250.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 09/03/2022 | 250.00 | 00013497938416 | ELIZAMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 09/03/2022 | 250.00 | 00010785608460 | REJANE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/03/2022 | 250.00 | 00006668637418 | LUCIDALVA MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/03/2022 | 250.00 | 00005264344493 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/03/2022 | 250.00 | 00070685685489 | LISANDRA CARLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/03/2022 | 250.00 | 00005202109482 | PEDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 09/03/2022 | 250.00 | 00008540056410 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/03/2022 | 250.00 | 00070593257430 | RAQUEL ELAINE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/03/2022 | 250.00 | 00008233176419 | SILVANIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/03/2022 | 250.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/03/2022 | 250.00 | 00009790058411 | GILDENE LUNDGREN N BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/03/2022 | 250.00 | 00006018565463 | EDEILDA CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/03/2022 | 250.00 | 00054896339487 | MARIA DE FATIMA LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 09/03/2022 | 250.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 09/03/2022 | 250.00 | 00070087871467 | ERYCLIS WANDEMBERG DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/03/2022 | 250.00 | 00071294397427 | CLAUDIANE FERRER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/03/2022 | 250.00 | 00050907034420 | LUCICLEIDE MARIA AGRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/03/2022 | 250.00 | 00008458591456 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL CONFORMEPROCEDIMENTO JUDICIAL NUMERO 056/2011, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/03/2022 | 250.00 | 00010124912427 | RICAENNE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/03/2022 | 250.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL CONFORMEPROCEDIMENTO JUDICIAL NUMERO 056/2011, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/03/2022 | 250.00 | 00071748285408 | TARCIELLE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/03/2022 | 250.00 | 00010679124446 | JANAINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/03/2022 | 250.00 | 00071893570410 | RAYANE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/03/2022 | 250.00 | 00070121701409 | JARDELINE FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/03/2022 | 250.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/03/2022 | 250.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/03/2022 | 250.00 | 00008166146444 | ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/03/2022 | 250.00 | 00004572361401 | ANA LILIAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/03/2022 | 250.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/03/2022 | 250.00 | 00070107589486 | GERLANE ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/03/2022 | 250.00 | 00084032359415 | DJALVA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/03/2022 | 250.00 | 00007909878486 | JOSIANE CLEMENTE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/03/2022 | 300.00 | 00071104096439 | ELISÂNGELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/03/2022 | 250.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SILLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL CONFORMEPROCEDIMENTO JUDICIAL NUMERO 056/2011, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/03/2022 | 250.00 | 00046690174468 | MARIA DA PENHA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/03/2022 | 250.00 | 00052671364415 | MARIA MOREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/03/2022 | 250.00 | 00012755260475 | FLAVIANA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/03/2022 | 250.00 | 00071104864436 | NATALLIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/03/2022 | 250.00 | 00034768312802 | VERONICA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/03/2022 | 250.00 | 00071389686477 | MARIANA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/03/2022 | 250.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002589 | 09/03/2022 | 8670.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS,COM CONDUTOR, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 07 DE 02 A 07/03/2022, CONFORME PP NUMERO 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/03/2022 | 250.00 | 00006414751448 | JOSICLEIDE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/03/2022 | 250.00 | 00000021813477 | LUPERCIA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/03/2022 | 250.00 | 00010370852486 | JOYCE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/03/2022 | 250.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/03/2022 | 250.00 | 00016384453894 | ABILENE BARBOSA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/03/2022 | 250.00 | 00016384453894 | ABILENE BARBOSA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/03/2022 | 250.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/03/2022 | 250.00 | 00007530848488 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/03/2022 | 250.00 | 00005754741499 | MARLENE BELMIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/03/2022 | 250.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/03/2022 | 250.00 | 00007530848488 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/03/2022 | 250.00 | 00073882348453 | ANTONIO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/03/2022 | 250.00 | 00006256364490 | SANDRA OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/03/2022 | 250.00 | 00006556063436 | GENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/03/2022 | 400.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 09/03/2022 | 250.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 09/03/2022 | 250.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 09/03/2022 | 250.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 09/03/2022 | 250.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/03/2022 | 250.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/03/2022 | 250.00 | 00071883792460 | ANA PAULA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 09/03/2022 | 250.00 | 00008614676476 | EDJANETE MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/03/2022 | 250.00 | 00003893722424 | EDILENE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 09/03/2022 | 250.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/03/2022 | 250.00 | 00006636297484 | ANA CARLA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/03/2022 | 250.00 | 00010033644462 | ERICA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/03/2022 | 250.00 | 00008458592428 | GILMA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/03/2022 | 250.00 | 00031991440472 | JOSE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/03/2022 | 250.00 | 00006246045430 | ALEXANDRA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/03/2022 | 250.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/03/2022 | 250.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/03/2022 | 250.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/03/2022 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL CONFORMEPROCEDIMENTO JUDICIAL NUMERO 056/2011, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/03/2022 | 250.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/03/2022 | 250.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/03/2022 | 250.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/03/2022 | 250.00 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/03/2022 | 400.00 | 00008256965428 | VANESSA INOCENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/03/2022 | 300.00 | 00087337886420 | IRANY FELIPE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/03/2022 | 500.00 | 00003585776400 | FLAVIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/03/2022 | 300.00 | 00070079875408 | LEONICE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/03/2022 | 300.00 | 00011976638437 | ADRIANA MARIA VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/03/2022 | 500.00 | 00034376836400 | ERMILTON INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/03/2022 | 250.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/03/2022 | 250.00 | 00013165155402 | ARIANE VALESKA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/03/2022 | 250.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/03/2022 | 250.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/03/2022 | 250.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/03/2022 | 250.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/03/2022 | 250.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/03/2022 | 250.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/03/2022 | 250.00 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/03/2022 | 250.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/03/2022 | 250.00 | 00001495177424 | JOSILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/03/2022 | 250.00 | 00001206561408 | DOROTELIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/03/2022 | 250.00 | 00028831225472 | EDUARDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/03/2022 | 500.00 | 00058157476453 | JOSE CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/03/2022 | 250.00 | 00006262370412 | DAMIANA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/03/2022 | 250.00 | 00010417645457 | MARIA JOSE DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/03/2022 | 250.00 | 00007626424409 | DEYBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/03/2022 | 250.00 | 00008595816409 | MARLUCE DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/03/2022 | 300.00 | 00002532925493 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTE ESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/03/2022 | 250.00 | 00001276097417 | ELISANGELA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/03/2022 | 500.00 | 00039393933472 | EDJANETE CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/03/2022 | 500.00 | 00008645148404 | ELINALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/03/2022 | 300.00 | 00010008622400 | BEATRIZ DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/03/2022 | 122.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/03/2022 | 108.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/03/2022 | 113.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/03/2022 | 91.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTIO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/03/2022 | 15424.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/03/2022 | 2420.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/03/2022 | 11973.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/03/2022 | 870.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/03/2022 | 12677.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022,FOLHA DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/03/2022 | 5442.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/03/2022 | 8472.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/03/2022 | 3396.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/03/2022 | 309.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/03/2022 | 7722.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/03/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/03/2022 | 12482.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/03/2022 | 9152.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002737 | 10/03/2022 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002739 | 10/03/2022 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, DESTINADO A ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/03/2022 | 11452.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/03/2022 | 177.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA BOMBA DÁGUA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/03/2022 | 245.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA BOMBA DÁGUA DO SITIO ARVORE ALTA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/03/2022 | 855.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA BOMBA DÁGUA DO SITIO DA COMUNIDADE DE MUCATU,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/03/2022 | 15179.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002741 | 10/03/2022 | 60000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002742 | 10/03/2022 | 40000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, DESTINADO A ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/03/2022 | 214.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com despesa referente consumo de energia eletrica em imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede da secretaria de serviços urbanos,referente ao mês de fevereiro/2022, Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/03/2022 | 22479.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/03/2022 | 3000.00 | 00020813058449 | SYDNEY ANTONIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,AONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ESPORTES,LAZER E CULTURA NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/03/2022 | 510.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/03/2022 | 3796.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIO DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/03/2022 | 463.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIO DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CEMITERIO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/03/2022 | 15785.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/03/2022 | 3500.00 | 00042668026415 | EDEVARDO CALISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA O PREDIO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/03/2022 | 33607.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/03/2022 | 5749.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/03/2022 | 21994.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLGA DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/03/2022 | 32872.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/03/2022 | 661.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CAPS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/03/2022 | 3300.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PROGRAMA NASF, NUCLEO DE ATENCAO BASICA A SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/03/2022 | 4774.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/03/2022 | 16879.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (POLICLINICA) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/03/2022 | 1753.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/03/2022 | 5986.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/03/2022 | 3457.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/03/2022 | 1023.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/03/2022 | 79.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA CENTRAL DA COVID(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/03/2022 | 63169.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/03/2022 | 4944.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE-PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/03/2022 | 3063.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/03/2022 | 933.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO UBS DO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA CENTRAL DA COVID,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/03/2022 | 5440.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de saúde, referente realização de 17 (dezessete) sessões de camera hiperbarica em favor do Srº CLOVIS FERREIRA DA SILVA NETO. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002734 | 10/03/2022 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002735 | 10/03/2022 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, DESTINADO A ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0002751 | 10/03/2022 | 1960.50 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE PUBLICA DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, SENDO 20 BOMBONAS DE 200L E 15 DE 60L, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/03/2022 | 28172.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/03/2022 | 18954.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/03/2022 | 16078.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE E INFANTIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/03/2022 | 62016.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME GUIA EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002731 | 10/03/2022 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002732 | 10/03/2022 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, DESTINADO A ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/03/2022 | 1907.02 | 41619745000110 | BRASIL COMERCIO E IMP DE UTIL. DO LAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS UTENCILIOS DE COZINHA DEST5INADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/03/2022 | 705.74 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 01470/2018, EM FAVOR DO IPEMAD REFERENTE PARCELA DE NUMERO 38/2000 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/03/2022 | 1042.51 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 01469/2018, EM FAVOR DO IPEMAD REFERENTE PARCELA DE NUMERO 38/2000 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/03/2022 | 70386.16 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 01468/2018, EM FAVOR DO IPEMAD REFERENTE PARCELA DE NUMERO 38/2000 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/03/2022 | 1500.00 | 00033866643420 | EDIVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O ANEXO I DO PREDIO DA COMISSÇÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO(CPL),REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/03/2022 | 2864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE PBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO/2022, MATERIAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/03/2022 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE PBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 10 E 12 DE FEVEREIRO/2022, MATERIAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/03/2022 | 5115.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DA SECRETARIA FINANCAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/03/2022 | 622.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com despesa referente consumo de energia eletrica em imovel locado a esta edilidade, onde funciona o Serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos(SCFV-Alhandra)referente ao mês de fevereiro/2022,Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/03/2022 | 209.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CRAS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/03/2022 | 299.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF-ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/03/2022 | 267.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF-ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/03/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF)DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/03/2022 | 1633.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA CREAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/03/2022 | 5383.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/03/2022 | 2076.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE EVEREIRO/2022, FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/03/2022 | 3344.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/03/2022 | 200.00 | 00007530238493 | EMANUELA DO CARMO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/03/2022 | 600.00 | 00023306815420 | JOSE NASCIMENTO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 11/03/2022 | 200.00 | 00088248879453 | MARTA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/03/2022 | 200.00 | 00006270722403 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/03/2022 | 250.00 | 00037767971856 | ELIZETE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 14/03/2022 | 250.00 | 00005379924484 | ADILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LO NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 14/03/2022 | 200.00 | 00014889130489 | DORES MICAELLY BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao custear aquisicao de generos alimenticios, de acordo com a LO NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 14/03/2022 | 200.00 | 00004896708490 | ELIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNMICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 14/03/2022 | 200.00 | 00005441908408 | MONICA DO CARMO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LO NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 14/03/2022 | 250.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 645/2021, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 14/03/2022 | 500.00 | 00084034327472 | GERLANDIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/03/2022 | 120.00 | 00071981264485 | VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 14/03/2022 | 10441.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS MARÇO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 14/03/2022 | 27667.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RETIDO EM COTA DO FPM, REFERENTE MES DE APURAÇÃO MARÇO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 14/03/2022 | 6222.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RETIDO EM COTA DO FPM, REFERENTE MES DE APURAÇÃO MARÇO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 14/03/2022 | 5341.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RETIDO EM COTA DO FPM, REFERENTE MES DE APURAÇÃO MARÇO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 14/03/2022 | 0.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ITR NO MES DE MARÇO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 15/03/2022 | 1500.00 | 00033866643420 | EDIVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O ANEXO I DO PREDIO DA COMISSÇÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO(CPL),REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 15/03/2022 | 3500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL.REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 15/03/2022 | 2000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 15/03/2022 | 1500.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS PARA DESCARTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 15/03/2022 | 2000.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAL PARA DESCARTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 15/03/2022 | 1000.00 | 00014790661415 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022,. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 15/03/2022 | 1000.00 | 00008907315434 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 15/03/2022 | 1000.00 | 00076308553468 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA ENTREGA DOS KITS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ENEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002816 | 15/03/2022 | 169146.71 | 27324602000150 | VIDMAR TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COM LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA, DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE ESCOLAR (ESTUDANTES) CONFORME PREGAO PRESECIAL 0031/2022, PERIODO DE 11/02 A 10/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 15/03/2022 | 1500.00 | 00058154981491 | GILVANY BRAZ DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 15/03/2022 | 3000.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE POSTO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) CENTRO I, RELATIVO AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 15/03/2022 | 1200.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 15/03/2022 | 2000.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE CENTRO DE FISIOTERAPIA (REABILITACAO) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 15/03/2022 | 1500.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF- NO BAIRRO SALGADINHO. REF MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 15/03/2022 | 2500.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). REF MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 15/03/2022 | 3500.00 | 00042668026415 | EDEVARDO CALISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA O PREDIO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 15/03/2022 | 750.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 15/03/2022 | 200.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL,AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO(MATA REDONDA)REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 15/03/2022 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 15/03/2022 | 3000.00 | 00020813058449 | SYDNEY ANTONIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,AONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ESPORTES,LAZER E CULTURA NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 15/03/2022 | 1650.00 | 00057077096491 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MESAS E CADEIRAS UTILIZADAS EM EVENTOS NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 15/03/2022 | 1000.00 | 00000003275493 | SEVERINA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0002829 | 15/03/2022 | 212398.50 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA,CAÇAMBA,COMPACTADOR E RETROESCAVADEIRA, CONFORME PP 0035 E CONTRATO 00101/2021 06 VEICULOS CARROCERIA ABERTA, 02 CACAMBAS, 02 COMPACTADORES E 01 RETROESCAVADEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0002830 | 15/03/2022 | 60000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO, TRATOR DE PNEU 400H, PARA ARRASTO DE GRADE ARADOR, 16 DISCOS COM IMPLEMENTO, CONFORME BOTETIM DE MEDICAO EM ANEXO, PREGEO PRESENCIAL NUMERO 0035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 15/03/2022 | 2500.00 | 00005986795458 | IRIS MYLENA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O PREDIO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICPIO DE ALHANDRA/PB,REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 15/03/2022 | 3000.00 | 00008257523453 | JOSE TEXEIRA LEANDRO' | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE ANEXO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 15/03/2022 | 1000.00 | 00056861516449 | JOSELMA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRAM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 15/03/2022 | 3000.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL E TRANSPORTE URBANOS(SMTRAN),REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 15/03/2022 | 2500.00 | 00099036959772 | ITAMAR ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 15/03/2022 | 2500.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 15/03/2022 | 1200.00 | 00006455759419 | TASSIANE ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO I DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 15/03/2022 | 250.00 | 00001192134435 | MARCIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 15/03/2022 | 250.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 15/03/2022 | 250.00 | 00002383082430 | GERIONILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DECONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 15/03/2022 | 250.00 | 00004713661457 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 15/03/2022 | 400.00 | 00094959137800 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 15/03/2022 | 200.00 | 00080895913453 | SERGIO GOMES DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 15/03/2022 | 250.00 | 00006797922445 | ITAMIR NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 15/03/2022 | 200.00 | 00004215661404 | EDNETE MARIA PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 15/03/2022 | 300.00 | 00006873244406 | MARCOS CORREIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 15/03/2022 | 250.00 | 00003524799493 | MARIA CLARA CARNEIRO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 15/03/2022 | 250.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 15/03/2022 | 200.00 | 00003374451411 | NELZA RAIMUNDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 15/03/2022 | 300.00 | 00057076111420 | MARINEIDE JANUJARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 15/03/2022 | 200.00 | 00071302704460 | ADENIZE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 15/03/2022 | 250.00 | 00071913284441 | ELIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 15/03/2022 | 250.00 | 00071830809431 | ERICA ENEAS GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 15/03/2022 | 200.00 | 00003906586421 | JOSE CARLOS SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 15/03/2022 | 250.00 | 00012044711427 | MARTA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 15/03/2022 | 250.00 | 00071032090499 | OCRECIANA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 15/03/2022 | 200.00 | 00015601909490 | MARIANA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 15/03/2022 | 250.00 | 00006091201409 | JERONIMO ODILON DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 15/03/2022 | 250.00 | 00012284485405 | ANA MAYRA CHAVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 15/03/2022 | 250.00 | 00008669102471 | MELQUISEDEQUE BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 15/03/2022 | 300.00 | 00016022828465 | LEONARDO FERREIRA FERNADES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE APSSAGEM INTERESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 15/03/2022 | 300.00 | 00070121268411 | ELISABETH DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 15/03/2022 | 1500.00 | 00003308281422 | MARIA AMÉRICA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 15/03/2022 | 1500.00 | 00003308281422 | MARIA AMÉRICA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 15/03/2022 | 1750.00 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF)ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 15/03/2022 | 1500.00 | 00029298482434 | NATANAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 15/03/2022 | 1500.00 | 00075924226468 | MAURICIO BERLAMINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CRAS, CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 15/03/2022 | 2500.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (SCFV) SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 15/03/2022 | 6000.00 | 00030647800420 | MARIA RITA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PRORPIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 16/03/2022 | 250.00 | 00009313504413 | JOSENILDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 16/03/2022 | 250.00 | 00003414074451 | ALCIDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 16/03/2022 | 300.00 | 00006371953451 | JOSIANE PEREIRA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 16/03/2022 | 250.00 | 00007392573403 | EDLEUZA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 16/03/2022 | 250.00 | 00003946129498 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 16/03/2022 | 2150.00 | 43621269000106 | GILVAMBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO COMPLETO, 03 TENDAS E 150 CADEIRAS PLASTICAS, PARA A CIRANDA DE SERVICOS EM COMEMORACAO A ACAO ALUSIVA AO DIA INTRENACIOAL DA MULHER, COMEMORADO NOS DIAS 0803/2022 EM ALHANDRA E 09 EM MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 16/03/2022 | 2000.00 | 00004599141461 | PAULO CAVALCANTI DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 3/4 FECHADO(BAÚ)REFERENTE A FRETE,DE CAMPINA GRANDE/PB A ALHANDRA/PB,CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE 727 CESTAS BÁSICAS QUE IRÁ SER RECEBIDA ATRAVÉS DO PROJETO DO GOVERNO FEDERAL AÇÃO BRASIL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0002844 | 16/03/2022 | 21420.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ESGOTAMENTO E DESOBSTRUCAO DE FOSSAS COM REMOCAO, TRANSPORTE E DESCARTE, PARA ATENDER AS DEMANDA DOS ORGAOS PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO NUMERO 0014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 16/03/2022 | 11365.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AGD-0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002839 | 16/03/2022 | 7350.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA TOTALMENTE AUTOMATIZADO DE BANCADA, PROCESSAMENTO NO MINIMO 200 TESTES/HORA 30 POSICOES PARA REAGENTES E 50 POSICOES PARA AONSTRAS NO MINIMO, E LOCACAO DE ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATICO, CONFORME DOCUMENTO. REF. MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0002841 | 16/03/2022 | 3403.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGENTES DE INSUMO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS, NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PREGÃO 51/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0002838 | 16/03/2022 | 1880.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARRIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE INSTALAÇÕES, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NAS ESCOLAS ZELIA CORREIA DO Ó, JULIETA FRANCISCO DA SILVA E JOSÉ FERNANDES BARBOSA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | DISTRIB. UNIFORMES E MATER. DIDAT. PEDAG. P/ENS. FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002842 | 16/03/2022 | 96270.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CADERNOS TIPO ESPIRAL, BROCHURA E BROCHURAO, DESTINADOS A FORMACAO DE KITS A SEREM DISTRIBUIDOS COM ALUNOS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS PEDAGOGICA DFO CORP DOSCENTE, CONFORME ARP-001/2022 E CONTRATO 0026/2022-CLP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 17/03/2022 | 2805.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com locaão de maquinas e equipamentos medicos hospitalares (desfibrilador, oximetro de pulso) destinados a policlinica municipal. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 17/03/2022 | 12000.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | Valor que se empenha de forma global para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saúde, referente manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos medicos hospitalares de 08 unidades basicas de saude (psf's, centro de reabilitação, PA Mata Redonda). Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002850 | 17/03/2022 | 3158.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PÚBLICACONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002851 | 17/03/2022 | 3366.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PUBLICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002852 | 17/03/2022 | 13850.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PUBLICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002853 | 17/03/2022 | 7690.25 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PUBLICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002854 | 17/03/2022 | 8455.40 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PÚBLICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002856 | 17/03/2022 | 8970.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PÚBLICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 17/03/2022 | 300.00 | 00071325589438 | JAQUELINE ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 17/03/2022 | 300.00 | 00011060727404 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 17/03/2022 | 300.00 | 00071382446497 | LARISSA STEFANY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 17/03/2022 | 500.00 | 00043743722453 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 17/03/2022 | 500.00 | 00076839281434 | CLEIDILENE OLIVEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 18/03/2022 | 300.00 | 00070739232452 | TAISSA MARIA LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 18/03/2022 | 300.00 | 00015312433470 | TAYNARA LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 18/03/2022 | 400.00 | 00072652900463 | SEVERINO RAMOS FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 18/03/2022 | 400.00 | 00012306571856 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 18/03/2022 | 300.00 | 00010277092493 | JAILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 18/03/2022 | 250.00 | 00013317440406 | AURELIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 18/03/2022 | 500.00 | 00002533854409 | EDNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 18/03/2022 | 200.00 | 00087271613404 | MARILENE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 18/03/2022 | 250.00 | 00008394419402 | AILTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 18/03/2022 | 250.00 | 00009502354400 | EWERTON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/03/2022 | 250.00 | 00084032464472 | EDNEIDE COUTINHO CARDOSO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 18/03/2022 | 250.00 | 00007265847466 | NILSOMAR GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEREOS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 18/03/2022 | 300.00 | 00010306224429 | JAYNE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPEASs COM AJUDA FINENCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LO NUMMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 18/03/2022 | 31.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 18/03/2022 | 138.30 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TARIFAS TELEFONICAS TELEFONIA FIXA, NUMERO (83) 3256-2412, CONFORME DOCUMENTOS, MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 18/03/2022 | 75.00 | 00008724646440 | EDCACIA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUER ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA A CIDADE DO RECIFE-PE, COMPARECER NO CONSELHO DAQUELA LOCALIDAD NO DIA 04/02/2022, TRATAR DE INTERESSE DA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 8069/1990. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 18/03/2022 | 75.00 | 00003880183481 | REGENILDO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA COM DESOCAMENTO DE ALHNDRA A CIDAD DO RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 18/03/2022 | 121.20 | 00010817469478 | TATIANE DOS SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 18/03/2022 | 121.20 | 00001624816401 | ANGELICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 18/03/2022 | 121.20 | 00009752345441 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes marco/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/03/2022 | 121.20 | 00070107519437 | JANIELLE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes marco/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 18/03/2022 | 121.20 | 00006372437490 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 18/03/2022 | 121.20 | 00013356314459 | ANDREYNA KELLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 18/03/2022 | 121.20 | 00011553989473 | ALEX BRUNO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 18/03/2022 | 121.20 | 00010167391410 | VERONICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 18/03/2022 | 121.20 | 00002982364433 | MARIA PATRICIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 18/03/2022 | 121.20 | 00070900296461 | SUENIA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 18/03/2022 | 121.20 | 00004885468426 | VALDILENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 18/03/2022 | 121.20 | 00006002747486 | BETANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 18/03/2022 | 121.20 | 00007518779480 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 18/03/2022 | 121.20 | 00001307217435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 18/03/2022 | 121.20 | 00009130389461 | ADRIANA VIEGAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 18/03/2022 | 121.20 | 00002833826435 | MARIA GRACIETE DE PAIVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 18/03/2022 | 121.20 | 00009333263438 | SILVANIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 18/03/2022 | 121.20 | 00001249987474 | MARILENE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 18/03/2022 | 121.20 | 00092923755472 | EDILUESA GOMES ROLINDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 18/03/2022 | 121.20 | 00007454529496 | CARMELITA RAIMUNDO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 18/03/2022 | 121.20 | 00070107720450 | WANY KARLA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 18/03/2022 | 121.20 | 00006598680409 | ESTEFANIA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 18/03/2022 | 121.20 | 00009682425450 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 18/03/2022 | 121.20 | 00082065942487 | MARLUCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 18/03/2022 | 121.20 | 00070207527482 | LUANA FERNANDES VIEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 18/03/2022 | 121.20 | 00071308096470 | ADRIELE BRUNA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 18/03/2022 | 121.20 | 00098264486487 | ROSINEIDE CASSIANO DE LIMA | valor que ora se empenha para atendr as despesas com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente do municipio, ajuda denominada "MAIS RENDA". conforme LEI numero 645/2021, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 18/03/2022 | 121.20 | 00010308246497 | RAYSA BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 18/03/2022 | 121.20 | 00070107578441 | GIRLENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 18/03/2022 | 121.20 | 00010277091411 | JAILMA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 18/03/2022 | 121.20 | 00071197473475 | NATALICE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 18/03/2022 | 121.20 | 00071308087489 | DANIELE FERREIRA TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 18/03/2022 | 121.20 | 00071261268407 | GRASIELA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 18/03/2022 | 121.20 | 00098265571453 | STELA REGINA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 18/03/2022 | 121.20 | 00072650028491 | ELIANE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 18/03/2022 | 121.20 | 00005034351471 | MARIA JOSÉ SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 18/03/2022 | 121.20 | 00071368960456 | ALINE CRISTINA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 18/03/2022 | 121.20 | 00004518510488 | COSMA GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 18/03/2022 | 121.20 | 00004844336444 | ALCIONE VIRIATO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 18/03/2022 | 121.20 | 00071867612402 | KAROLAYNE GUEDES DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 18/03/2022 | 121.20 | 00012525717473 | IARA ANGELICA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 18/03/2022 | 121.20 | 00006943087495 | IVANEIDE CARNEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 18/03/2022 | 121.20 | 00011055926429 | SUZANE ALVES NOBREGA GRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 18/03/2022 | 121.20 | 00011094264458 | ANA CLAUDIA FELIX SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 18/03/2022 | 121.20 | 00010200586416 | GIRLENE MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 18/03/2022 | 121.20 | 00009298986483 | EDJANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 18/03/2022 | 121.20 | 00010200586416 | GIRLENE MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 18/03/2022 | 121.20 | 00011039069410 | ADRIANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 18/03/2022 | 121.20 | 00010808838431 | ELISANGELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 18/03/2022 | 121.20 | 00008637089437 | ROSINALDA GONCALVES BARBOSA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes marco/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 18/03/2022 | 121.20 | 00007024569425 | IVONETE MARIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 18/03/2022 | 121.20 | 00061978655487 | MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 18/03/2022 | 121.20 | 00001621257479 | FABRICIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 18/03/2022 | 121.20 | 00010332965465 | ROSANGELA TORRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 18/03/2022 | 121.20 | 00011221591452 | ALEXANDRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 18/03/2022 | 121.20 | 00006876956431 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 18/03/2022 | 121.20 | 00009061288460 | FRANCISCA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 18/03/2022 | 121.20 | 00009301813440 | MARIA DE FATIMA BELAMIRNO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 18/03/2022 | 121.20 | 00072766379487 | IVANILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 18/03/2022 | 121.20 | 00001754689400 | JAQUELINE CASSIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 18/03/2022 | 121.20 | 00006998864493 | ANDREA JOAQUIM DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 18/03/2022 | 121.20 | 00014850123414 | CARLA KEREN ALBINO GRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 18/03/2022 | 121.20 | 00007677037402 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 18/03/2022 | 121.20 | 00071812051450 | EDNEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 18/03/2022 | 121.20 | 00005745178477 | ANDERLY SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 18/03/2022 | 121.20 | 00071113621443 | GRAZIELE SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 18/03/2022 | 121.20 | 00004788520451 | MARIA DAS NEVES MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021.REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 18/03/2022 | 121.20 | 00009130395437 | CICERA LUCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 18/03/2022 | 121.20 | 00009785640493 | CRISTINA RIBEIRO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 18/03/2022 | 121.20 | 00001640963456 | FLAVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 18/03/2022 | 121.20 | 00009273912443 | JAQUELINE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 18/03/2022 | 121.20 | 00006496579423 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 18/03/2022 | 121.20 | 00008117367416 | SANDREGILDA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 18/03/2022 | 121.20 | 00071542918421 | NATALIA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 18/03/2022 | 121.20 | 00004856119451 | NELCINA FELIPE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 18/03/2022 | 121.20 | 00075990547404 | MARI DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 18/03/2022 | 121.20 | 00004322799469 | JOELMA MEDEIROS VIEGAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 18/03/2022 | 121.20 | 00070107677423 | ALINE LOURENÇO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 18/03/2022 | 121.20 | 00009729857431 | ANA PAULA GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 18/03/2022 | 121.20 | 00010286836424 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 18/03/2022 | 121.20 | 00001349737470 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 645/2021, Conforme documento. Ref. mes marco/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 18/03/2022 | 121.20 | 00007372242401 | JAKELINE FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 18/03/2022 | 121.20 | 00006262382429 | KATIA CAPITULINO DE FRANCA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 18/03/2022 | 121.20 | 00071246881403 | EDUARDA DOS SANTOS MARIANO | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social, pagamento do 'MAIS RENDS' conforme lei numero 645/2021, referente ao mes de marco/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 18/03/2022 | 121.20 | 00009265438495 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/03/2022 | 121.20 | 00071811851444 | ELIZABETH DE LIMA BATISTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 18/03/2022 | 121.20 | 00011711010405 | AMANDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 18/03/2022 | 121.20 | 00002450298428 | VALQUIRIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 18/03/2022 | 121.20 | 00070107667460 | GILMARA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 18/03/2022 | 121.20 | 00024873982804 | MARIA JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 18/03/2022 | 121.20 | 00004680364408 | COSMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 18/03/2022 | 121.20 | 00010741983443 | VALEIRIA CRISTOVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 18/03/2022 | 121.20 | 00010340728469 | TATIANE ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/03/2022 | 121.20 | 00070729811441 | RAMAYARA KTHILIN LUNA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 18/03/2022 | 121.20 | 00071341213480 | LUANA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 18/03/2022 | 121.20 | 00073883441449 | LUZINEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 18/03/2022 | 121.20 | 00004827685410 | LENILDA FERNANDES DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes marco/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 18/03/2022 | 121.20 | 00006262366490 | EDILENE MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 18/03/2022 | 121.20 | 00006262381457 | LUIZA SOARES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes marco/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 18/03/2022 | 121.20 | 00092930964472 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 18/03/2022 | 121.20 | 00052569438472 | LUZINETE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 18/03/2022 | 121.20 | 00042815257858 | GENICE MARIA TRANQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 18/03/2022 | 121.20 | 00007616251439 | IVONE GOMES DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 18/03/2022 | 121.20 | 00009346755466 | FERNANDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 18/03/2022 | 121.20 | 00007680356432 | CINTIA MARIA XAVIER DE NEGREIROS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 18/03/2022 | 121.20 | 00013334228495 | MIKAELLE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 18/03/2022 | 121.20 | 00071123286400 | JACIANE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 18/03/2022 | 121.20 | 00001464044406 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 18/03/2022 | 121.20 | 00001303453428 | JOANA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 18/03/2022 | 121.20 | 00071883948495 | ALEXSANDRA FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 18/03/2022 | 121.20 | 00070441337465 | SHARLENE DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 18/03/2022 | 121.20 | 00067419216487 | VANUSA CONSTANTINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 18/03/2022 | 121.20 | 00007331367455 | MONICA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 18/03/2022 | 121.20 | 00073883050415 | SEVERINA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 18/03/2022 | 121.20 | 00092930379472 | ROSILENE MARIA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 18/03/2022 | 121.20 | 00003542543403 | DILENE MARIA FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 18/03/2022 | 121.20 | 00007265848438 | CLAUDIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 18/03/2022 | 121.20 | 00006989763477 | RAQUEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 18/03/2022 | 121.20 | 00073945056420 | MARIA DA PENHA BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 18/03/2022 | 121.20 | 00012337070433 | ANA PAULA SANTANA TRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 18/03/2022 | 121.20 | 00006404514460 | JOSIELMA GABRIEL RIBEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 18/03/2022 | 121.20 | 00006806543480 | MARCIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 18/03/2022 | 121.20 | 00001807585433 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 18/03/2022 | 121.20 | 00000796805423 | COSMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 18/03/2022 | 121.20 | 00006669802412 | CLAUDIA TELLIS GASPAR DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 18/03/2022 | 121.20 | 00012062112459 | LUCIANE GABRIEL MARTINS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 18/03/2022 | 121.20 | 00070459124471 | TATIANE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 18/03/2022 | 121.20 | 00006718888460 | ELIELDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 18/03/2022 | 121.20 | 00040034860487 | EDILEIDE BALBINO DE FREITAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 18/03/2022 | 121.20 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 18/03/2022 | 121.20 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 18/03/2022 | 121.20 | 00079868517400 | ROSA MARIA SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 18/03/2022 | 121.20 | 00022673151818 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 18/03/2022 | 121.20 | 00084038977404 | MARIA FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 18/03/2022 | 121.20 | 00071341012409 | MARCIONITA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 18/03/2022 | 121.20 | 00001343519403 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes marco/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 18/03/2022 | 121.20 | 00071341012409 | MARCIONITA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 18/03/2022 | 121.20 | 00008351075400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 18/03/2022 | 121.20 | 00007146296423 | VALERIA CRISTINA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 645/2021, Conforme documento. Ref. mes marco/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 18/03/2022 | 121.20 | 00006262361421 | MARIA CORREIA DA SILVA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 18/03/2022 | 121.20 | 00010545738407 | DANIELE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 18/03/2022 | 121.20 | 00012715230435 | ARIELLE CAPITULINO DE FRANÇA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes marco/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 18/03/2022 | 121.20 | 00070121701409 | JARDELINE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 18/03/2022 | 121.20 | 00070794575480 | MARYAN ALVES LOPES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 18/03/2022 | 121.20 | 00002589895488 | MARILENE GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 18/03/2022 | 121.20 | 00004500109455 | ELINALVA DOS SANTOS SILVA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 18/03/2022 | 121.20 | 00004326218495 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 18/03/2022 | 121.20 | 00008224604403 | DAYSIANE SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 18/03/2022 | 121.20 | 00007695575461 | RENATA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 18/03/2022 | 121.20 | 00014549734477 | ELAYNE ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 18/03/2022 | 121.20 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 18/03/2022 | 121.20 | 00002142124402 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 18/03/2022 | 121.20 | 00010324273452 | ELENILDA DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 18/03/2022 | 121.20 | 00010655082476 | ANA PAULA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes marco/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 18/03/2022 | 121.20 | 00007852285430 | GERUSA BEZERRA DO NASCIMENTO ALCANTARA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 18/03/2022 | 121.20 | 00004779091403 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 18/03/2022 | 121.20 | 00011054553432 | ALCIONE ALINE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 18/03/2022 | 121.20 | 00005006549483 | JAQUELINE LIMA DOS PASSOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 18/03/2022 | 121.20 | 00004560496498 | SONIA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 18/03/2022 | 121.20 | 00005876076457 | ZUYRA MAGDALA NUNES CABRAL | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 18/03/2022 | 121.20 | 00009733881457 | DANIELLE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 18/03/2022 | 121.20 | 00002725040418 | VERONICA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 18/03/2022 | 121.20 | 00001185891480 | DORACILIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,.REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022.' | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 18/03/2022 | 121.20 | 00009981300446 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 18/03/2022 | 121.20 | 00009418981483 | ALEXSANDRA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes marco/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 18/03/2022 | 121.20 | 00007564487437 | CLEONICE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 18/03/2022 | 121.20 | 00007597351402 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 18/03/2022 | 121.20 | 00009418981483 | ALEXSANDRA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 18/03/2022 | 121.20 | 00005419642409 | ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 18/03/2022 | 121.20 | 00011877318469 | NATAELE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 18/03/2022 | 121.20 | 00007747092431 | MARCELLE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 18/03/2022 | 121.20 | 00006700902479 | ADRIANA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 18/03/2022 | 121.20 | 00007576542403 | MARCIA DOS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 18/03/2022 | 121.20 | 00087348977472 | SANDRA FERREIRA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 18/03/2022 | 121.20 | 00001296065456 | JACIANA VALERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DENOMINADA "MAIS RENDA" CONFORME L.O NUMERO 645/2021, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 18/03/2022 | 121.20 | 00008588335492 | ELISANGELA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 18/03/2022 | 121.20 | 00004648204484 | VALCIRA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 18/03/2022 | 121.20 | 00005668021475 | JOSE DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 18/03/2022 | 121.20 | 00006077452408 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 18/03/2022 | 121.20 | 00005094951416 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 18/03/2022 | 121.20 | 00006089167495 | LEONILDA FERNANDES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 18/03/2022 | 121.20 | 00010451568419 | MARIA JOSE SULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 18/03/2022 | 121.20 | 00008429525432 | CLAUDIA CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes marco/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 18/03/2022 | 121.20 | 00005556744440 | JACIARA FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 18/03/2022 | 121.20 | 00001601330413 | MARIA IVANEIDE RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 18/03/2022 | 121.20 | 00001356898483 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DENOMINADA "MAIS RENDA", CONFORME LEI NUMERO 645/2021, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 18/03/2022 | 121.20 | 00007706614409 | ANA LUCIA PEQUENO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 18/03/2022 | 121.20 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 18/03/2022 | 121.20 | 00014902483823 | MARILANE MENDONÇA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 18/03/2022 | 121.20 | 00001076218431 | VERA LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 18/03/2022 | 121.20 | 00001129313409 | MARIA DO MONTE SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 18/03/2022 | 121.20 | 00011034929429 | SUENIA MACIEL DANTAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 18/03/2022 | 121.20 | 00092931839434 | MARIA RITA BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 18/03/2022 | 121.20 | 00006102408462 | MARIA DA ASSUNCAO SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 18/03/2022 | 121.20 | 00000085763438 | ROSETANIA SEVERIANO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 18/03/2022 | 121.20 | 00006577878412 | ELIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 18/03/2022 | 121.20 | 00009733670405 | GESSYLANE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 18/03/2022 | 121.20 | 00007994994474 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 18/03/2022 | 121.20 | 00007597560400 | PATRICIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 18/03/2022 | 121.20 | 00004940256464 | ADEMARIZE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 18/03/2022 | 121.20 | 00011726302407 | ROSILANE FIRMINO DE VILAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 18/03/2022 | 121.20 | 00004761160403 | DANIELLE LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 18/03/2022 | 121.20 | 00073943738434 | ROSENILDA MARINHO DE MOURA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 18/03/2022 | 121.20 | 00007495883499 | DANIELLE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 18/03/2022 | 121.20 | 00010207550409 | PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 18/03/2022 | 121.20 | 00016031027798 | ERIVONEIDE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 18/03/2022 | 121.20 | 00006297429448 | ROSALIA SANTOS DE PAULA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 18/03/2022 | 6000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA O ANEXO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,REFERENTE AOS MESE DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 18/03/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 18/03/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 18/03/2022 | 37.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 18/03/2022 | 601.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ESPORTES,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 18/03/2022 | 54.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO SMTRAN, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 18/03/2022 | 1000.00 | 09140351000849 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 18/03/2022 | 1000.00 | 00026399809800 | ELINETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER, REF MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 18/03/2022 | 2500.00 | 00003081727448 | WAGNER DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF),REREFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 18/03/2022 | 2500.00 | 00043709850487 | VICTOR HUGO FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, a disposição da secretaria de saúde deste municipio para servir como nova sede da Policlinica Municipal, (policlinica da mulher) relativo ao mês de fevereiro/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 18/03/2022 | 2500.00 | 00001876332409 | VIVIANE FERREIRA BRAGA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,PARA FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DA MULHER,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 18/03/2022 | 7250.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 05 (cinco) unidades de REL INFO PRIMME ponto sem fio BIO VERDE, homologado pelo INMETRO e MTE para uso nas unidades de saúde, (SAMU, POLICLINICA DA MULHER, CAPS, SEDE DA SECRETARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA). Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 18/03/2022 | 2500.00 | 00046114203453 | VELTON BRAGA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, a disposição da secretaria de saúde deste municipio para servir como nova sede da Policlinica Municipal, (policlinica da mulher) relativo ao mes de fevereiro/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 18/03/2022 | 2500.00 | 00087423952400 | VALTIVIA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, a disposição da secretaria de saúde deste municipio para servir como nova sede da Policlinica Municipal,(policlinica da mulher) relativo ao mes de fevereiro/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 18/03/2022 | 2000.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saúde, referente confecção de 80 (oitenta) unidades de blocos de notificação para receitas tipo B, para utilização na vigilancia sanitaria. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 18/03/2022 | 921.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE MATA REDONDA,REFENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 18/03/2022 | 1036.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 18/03/2022 | 257.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 18/03/2022 | 838.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com pagamento de consumo de energia eletrica em predios locados a esta edilidade, onde funciona o posto de saude da familia PSF Salgadinho. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 18/03/2022 | 277.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ALHANDRA,REFENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 18/03/2022 | 31.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003008 | 18/03/2022 | 2320.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NAS INSTALACOES DOS SERVICOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 0024/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003016 | 18/03/2022 | 362.90 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NAS INSTALACOES DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICICPIO, CONFORME CONTRATO NUMERO 0018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0003025 | 18/03/2022 | 6188.70 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS COMO, AREIA, CIMENTO E TIJOLOS, DESTINADOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NASA INSTALACOES DOS SERVICOS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 0063/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 18/03/2022 | 17600.00 | 24555545000122 | CTE CENTRO TECNICO DE ENSINO EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE E CONDUTIRES DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CURSO DE APH E DE CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA, CONFORME CSS NUMERO 003/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 18/03/2022 | 14529.54 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS COMO, MASSA CORRIDA. LINHAS DE MADEIRA, TINTA ACRILICA, SELADOR E TELHAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DOS SERVICOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 18/03/2022 | 441.60 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS CARTORAIS DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DOS LOTES 04 A 14 DA QD 30 DA ESCOLA DO LOTEAMENTO BELA VISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002984 | 18/03/2022 | 12845.36 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO IOGURTE E POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PUBLICA NUMERO 001 E CONTRATO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002874 | 18/03/2022 | 10000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORAMENTO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. INEXEGIBILIDADE 03/2021/1º TERMO ADITIVO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 18/03/2022 | 467.00 | 00005184068490 | LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de finançãs, com fornecimento de almoço aos funcionarios da contabilidade nos dias de fechamento de balanço. Conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 18/03/2022 | 808.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, SERVICOS PRESTADOS COM CUNSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LODADO PARA FUNCIONAR A SEDE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/03/2022 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, A SABER EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇO NUMERO 003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 18/03/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, A SABER EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇO NUMERO 33. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 18/03/2022 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE NUMERO 13. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 18/03/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS COMO PORTARIA DE NUMERO 0013., | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 18/03/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS COMO HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 18/03/2022 | 5000.00 | 00001069834742 | EDJANE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, COM SALAO DE FESTAS E COMPLEXO ESPORTIVORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 21/03/2022 | 23585.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, COMO, DESIFETANTES, ALCOOL EM GEL, DETERGENTES, FLANETA, ESPONJAS MULTI USO, LIMPADOR MULTI USO, BALDE P/PIMPEZA, BALDE C/ESPREMEDOR, PAPEL TOALHA, ENTRE OUTROS, DERSTINADOS PARA MANTER AS ATIVIDADES (MANUTENCAO) DE ORGAOS DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 21/03/2022 | 17200.00 | 28889586000106 | LAYNNE MARIA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha de forma global, para atender com prestação de serviços junto a secretaria de saúde, referente realização de exames laboratoriais não disponibilizados no laboratorio municipal, onde o pagamento tem como referencia a tabela SUS (sendo estes, bioquimicos, hematologicos, hormonais). Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 21/03/2022 | 121.20 | 00008251646480 | LUANA KARLA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 21/03/2022 | 121.20 | 00011496419405 | JAQUELLINE FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 21/03/2022 | 121.20 | 00005008150464 | MARTA JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes marco/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 21/03/2022 | 121.20 | 00012082572420 | MARIA ANELIZE TIBURCIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 21/03/2022 | 121.20 | 00010230341403 | MONICA SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 21/03/2022 | 121.20 | 00005129463455 | MARIA DE LOURDES ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 21/03/2022 | 121.20 | 00003540716459 | ROSILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 21/03/2022 | 121.20 | 00004518509471 | ELIANE BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 21/03/2022 | 121.20 | 00007024563494 | EDNALVA GONCALVES DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 21/03/2022 | 121.20 | 00003540716459 | ROSILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 21/03/2022 | 121.20 | 00004969739404 | CASSIA BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 21/03/2022 | 121.20 | 00011943850445 | EDILZA KAROLINNY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 21/03/2022 | 121.20 | 00002393245448 | ANA CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 21/03/2022 | 121.20 | 00009346752440 | EDIVÂNIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 21/03/2022 | 121.20 | 00005007645494 | JOSIANI PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 21/03/2022 | 121.20 | 00007599635416 | VALDETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 21/03/2022 | 121.20 | 00002174058430 | ADEILDA MARIA FELIX | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 21/03/2022 | 121.20 | 00002174058430 | ADEILDA MARIA FELIX | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 21/03/2022 | 121.20 | 00014946942475 | NATALIA DAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 21/03/2022 | 121.20 | 00001252821417 | IRACEMA LEONEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 21/03/2022 | 121.20 | 00069126054434 | ANALICE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 21/03/2022 | 121.20 | 00008611261496 | DAIANE MARIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 21/03/2022 | 121.20 | 00070681248440 | KELLYANE KAREN DA SIILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 21/03/2022 | 121.20 | 00070681248440 | KELLYANE KAREN DA SIILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 21/03/2022 | 121.20 | 00070681248440 | KELLYANE KAREN DA SIILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 21/03/2022 | 121.20 | 00006093888436 | AUDENIZE ALCANTARA COUTINHO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 21/03/2022 | 121.20 | 00061243604468 | GILDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 21/03/2022 | 121.20 | 00007660657402 | SIVANEIDE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 21/03/2022 | 121.20 | 00007584448429 | LUCIVANIA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 21/03/2022 | 121.20 | 00004951967464 | ROSEMIR CHAVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 21/03/2022 | 121.20 | 00004785882409 | RUBENITA ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 21/03/2022 | 121.20 | 00009307973458 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 21/03/2022 | 121.20 | 00004676339402 | EDILAYNE LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 21/03/2022 | 121.20 | 00011711082490 | EDINEIDE PAULO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 21/03/2022 | 121.20 | 00003924603430 | CREUSA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 21/03/2022 | 121.20 | 00007275437414 | CLAUDIANE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 21/03/2022 | 121.20 | 00004210221406 | MARLEIDE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 21/03/2022 | 121.20 | 00004561301445 | ELIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 21/03/2022 | 121.20 | 00072651806404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 21/03/2022 | 121.20 | 00004525369442 | EDVANIA JOSE FRANCISCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 21/03/2022 | 121.20 | 00007389416467 | JOANA DARC MARIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 21/03/2022 | 121.20 | 00006262399402 | JOSEFA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 21/03/2022 | 121.20 | 00007876525474 | ELIZIENE SERAFIM MONTEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 21/03/2022 | 121.20 | 00013743425483 | ERICA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 21/03/2022 | 121.20 | 00001272088448 | PERLA MARIA DE FREITAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 21/03/2022 | 121.20 | 00007909878486 | JOSIANE CLEMENTE DE SANTANA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 21/03/2022 | 121.20 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 21/03/2022 | 121.20 | 00005264151423 | ELENICE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes marco/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 21/03/2022 | 121.20 | 00007906695445 | LINDINALVA CLEMENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 21/03/2022 | 121.20 | 00071981264485 | VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 21/03/2022 | 121.20 | 00010419317430 | ERICA JAQUELINE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 21/03/2022 | 121.20 | 00070058289410 | DEBORA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 21/03/2022 | 121.20 | 00070025125443 | TATIANA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 21/03/2022 | 121.20 | 00084032650420 | JOSILENE CAPITULINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 21/03/2022 | 121.20 | 00003621397418 | ELIZONEIDE MARTINS PACHECO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 21/03/2022 | 121.20 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 21/03/2022 | 121.20 | 00071803382490 | ERLANE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 21/03/2022 | 121.20 | 00006325175492 | ELINA MARCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 21/03/2022 | 121.20 | 00006636297484 | ANA CARLA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 21/03/2022 | 121.20 | 00005299697422 | IVONETE DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 21/03/2022 | 121.20 | 00073880914400 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 21/03/2022 | 121.20 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 21/03/2022 | 121.20 | 00008425912733 | EDJANE DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/03/2022 | 121.20 | 00010453203400 | DANILANE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 21/03/2022 | 121.20 | 00071898029407 | ANDRENIA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 21/03/2022 | 121.20 | 00008186555420 | DANIELE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 21/03/2022 | 121.20 | 00001606446401 | ANELINA PEREIRA DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 21/03/2022 | 121.20 | 00071228815470 | RAFAELA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 21/03/2022 | 121.20 | 00009716656483 | GILVANIA DOMINGOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 21/03/2022 | 121.20 | 00005642245457 | SUELI SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 21/03/2022 | 121.20 | 00009733688452 | GESIANA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 21/03/2022 | 121.20 | 00001602836477 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 21/03/2022 | 121.20 | 00070639354459 | KEROLAYNE MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 21/03/2022 | 121.20 | 00003666148433 | JOSEFA FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 21/03/2022 | 121.20 | 00005717333447 | GLAUCIENE MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 21/03/2022 | 121.20 | 00070992605458 | EDILANE MARIA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 21/03/2022 | 121.20 | 00010565356445 | EDINEIDE DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes marco/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 21/03/2022 | 121.20 | 00009848064400 | ELIANE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes marco/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 21/03/2022 | 121.20 | 00008194776481 | ELIANE JUSTINO NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 21/03/2022 | 121.20 | 00003575828458 | MARIA DO CARMO DOMINGOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 21/03/2022 | 121.20 | 00001301073440 | JECYLENE SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes marco/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 21/03/2022 | 121.20 | 00006818657419 | ELZA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 21/03/2022 | 121.20 | 00070844661422 | FRANCISCA CAMILA DE OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 21/03/2022 | 121.20 | 00007555011441 | EDIELZA DO VALI PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 645/2021. Conforme documento. Ref. mes marco/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 21/03/2022 | 121.20 | 00004828511474 | RISONETE GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 21/03/2022 | 121.20 | 00071308777400 | ADRIANY ANTONIEMYLLE SILVINO DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 21/03/2022 | 121.20 | 00003159448460 | CLAUDENICE FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 21/03/2022 | 121.20 | 00096519622400 | EDNEIDE AMANSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 21/03/2022 | 121.20 | 00003881036474 | VALDENICE DO LIVRAMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 21/03/2022 | 121.20 | 00007579542439 | MARCIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 21/03/2022 | 121.20 | 00010252170474 | AMANDA RODOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 21/03/2022 | 121.20 | 00071803376414 | ANA PAULA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 21/03/2022 | 121.20 | 00001073878406 | ANDREA FELIPE LIMA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 21/03/2022 | 121.20 | 00006143378444 | ADRIANA PATRICIA XAVIER QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 21/03/2022 | 121.20 | 00011152904442 | ANA PAULA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 21/03/2022 | 121.20 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE NORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DENOMINADO 'MAIS RENDA' POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 21/03/2022 | 121.20 | 00071368055460 | LILIANE ALBINO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 21/03/2022 | 121.20 | 00077305620491 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 21/03/2022 | 121.20 | 00004922944451 | ELIZANGELA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 21/03/2022 | 121.20 | 00016221067766 | BARBARA DANIELLE DO NASCIMENTO ROCHA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes marco/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 21/03/2022 | 121.20 | 00006372277433 | GERLANE DOS SANTOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 21/03/2022 | 121.20 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 21/03/2022 | 121.20 | 00097941123487 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 21/03/2022 | 121.20 | 00001845010400 | SIMONE BARBOSA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 21/03/2022 | 121.20 | 00040808920472 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 21/03/2022 | 121.20 | 00073883654434 | VANDERLY RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 21/03/2022 | 121.20 | 00078906008449 | VANDERLUCIA ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 21/03/2022 | 121.20 | 00003762654425 | VERONICA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 21/03/2022 | 121.20 | 00071521211418 | VALMILENE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 21/03/2022 | 121.20 | 00070678366462 | LARISSA ALVES LOPES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 21/03/2022 | 121.20 | 00087271508449 | HELENA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA 'MAIS RENDA' POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATICVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 21/03/2022 | 121.20 | 00009794517445 | FLAVIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 21/03/2022 | 121.20 | 00011218590467 | JOSENILDA TEXEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 21/03/2022 | 121.20 | 00070107589486 | GERLANE ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 21/03/2022 | 121.20 | 00081941137415 | JACIANE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 21/03/2022 | 121.20 | 00070795281439 | GESSICA ARCANJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 21/03/2022 | 121.20 | 00087271508449 | HELENA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA 'MAIS RENDA' POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATICVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 21/03/2022 | 121.20 | 00008647426495 | LUIZA FERREIRA DA SILVA NETA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 21/03/2022 | 121.20 | 00010788330446 | JOSINA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 21/03/2022 | 110.00 | 00082065942487 | MARLUCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 21/03/2022 | 121.20 | 00008206369406 | JOSILENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 21/03/2022 | 121.20 | 00071127349406 | PAULA GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 21/03/2022 | 121.20 | 00009734127470 | EDRIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 21/03/2022 | 121.20 | 00004594683401 | EDILEUZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 21/03/2022 | 121.20 | 00006262370412 | DAMIANA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 21/03/2022 | 121.20 | 00008003802407 | FABIANA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 21/03/2022 | 121.20 | 00087271990453 | JOAO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 21/03/2022 | 121.20 | 00071105576426 | JACIELE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 21/03/2022 | 121.20 | 00006262469460 | ELIANE FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 21/03/2022 | 121.20 | 00004831826480 | MARTA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 21/03/2022 | 121.20 | 00001485375452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 21/03/2022 | 121.20 | 00028062933830 | FLAVIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 21/03/2022 | 121.20 | 00004383406475 | JOSINEIDE DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 21/03/2022 | 121.20 | 00007363945403 | ADAILZA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 21/03/2022 | 121.20 | 00005079105402 | DELMA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 21/03/2022 | 121.20 | 00005826838400 | SANDRA DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 21/03/2022 | 121.20 | 00010368944441 | ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 21/03/2022 | 121.20 | 00011552053407 | FIAMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 21/03/2022 | 121.20 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 21/03/2022 | 121.20 | 00082065942487 | MARLUCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 21/03/2022 | 121.20 | 00008293997478 | MARIA ANTONIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 21/03/2022 | 121.20 | 00071156118409 | JOSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 21/03/2022 | 250.00 | 00077321669491 | SIMONE BARBOSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 21/03/2022 | 121.20 | 00007021482450 | DANIELE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 21/03/2022 | 121.20 | 00001634323416 | ELIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 21/03/2022 | 121.20 | 00001296075419 | SANDRA LUCIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 21/03/2022 | 121.20 | 00007667006407 | JACILENE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 21/03/2022 | 121.20 | 00069214760497 | MARIA DO CARMO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 21/03/2022 | 121.20 | 00003159665488 | FRANCISCA DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 21/03/2022 | 121.20 | 00061201782449 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 21/03/2022 | 121.20 | 00090897900472 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 21/03/2022 | 121.20 | 00070615559476 | CLEBSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 21/03/2022 | 250.00 | 00005819796489 | RUBENITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 21/03/2022 | 121.20 | 00011837694400 | ROSANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 21/03/2022 | 250.00 | 00000938127446 | MARLY DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 21/03/2022 | 121.20 | 00004665853495 | MARIA MADALENA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 21/03/2022 | 121.20 | 00011111137420 | MICHELE SIMPLICIO DE FRANÇA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 21/03/2022 | 121.20 | 00008348066497 | MARIA GRAZIELIA DA CUNHA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 21/03/2022 | 121.20 | 00011964777445 | VIVIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 21/03/2022 | 121.20 | 00006218131416 | MARCIA DA PAZ SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/03/2022 | 121.20 | 00010303503459 | ROSA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 21/03/2022 | 121.20 | 00009952911440 | SIMONE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 21/03/2022 | 121.20 | 00009331833482 | LOURDES MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 21/03/2022 | 121.20 | 00004947995440 | ANGELA CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 21/03/2022 | 121.20 | 00008058672440 | JESSICA LENE RIBEIRO CONSTANTINO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 21/03/2022 | 121.20 | 00009175747456 | ANA PAULA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 21/03/2022 | 121.20 | 00097917893472 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 21/03/2022 | 121.20 | 00071333748469 | RENATA MARIA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 21/03/2022 | 121.20 | 00070021464405 | PATRICIA JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 21/03/2022 | 121.20 | 00004511601429 | EDSANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 21/03/2022 | 121.20 | 00001585341401 | MICELANIA AMRO VILARIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 21/03/2022 | 121.20 | 00004913270486 | ASSUNCAO DE MARIA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 21/03/2022 | 121.20 | 00070757698476 | ADRIENE SILVINO BERTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 21/03/2022 | 121.20 | 00013341631461 | JAKELINE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 21/03/2022 | 121.20 | 00083134409453 | MARIA MADALENA FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 21/03/2022 | 121.20 | 00060329688472 | MARIA DAS NEVES XAVIER | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 21/03/2022 | 121.20 | 00002779796413 | MARCIA MARTINS CAVALCANTI | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 21/03/2022 | 121.20 | 00004948231436 | MARINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 21/03/2022 | 121.20 | 00008182832462 | KELCILENE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 21/03/2022 | 121.20 | 00009500232480 | LUCIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 21/03/2022 | 121.20 | 00004819552406 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 21/03/2022 | 121.20 | 00006826354489 | ANA LUCIA MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 21/03/2022 | 121.20 | 00008458592428 | GILMA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 21/03/2022 | 200.00 | 00008458592428 | GILMA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 21/03/2022 | 121.20 | 00070406062404 | GERLANE BERNADO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 21/03/2022 | 121.20 | 00005547087440 | MARGARIDA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 22/03/2022 | 121.20 | 00070087818493 | FERNANDA DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 22/03/2022 | 121.20 | 00001605790400 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 22/03/2022 | 121.20 | 00004890969489 | ROSILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/03/2022 | 121.20 | 00005968323469 | SEVERINA SOARES DAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 22/03/2022 | 121.20 | 00001584085436 | JAKELINE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 22/03/2022 | 121.20 | 00008082319445 | EDNALVA EVANGELISTA DANTAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 22/03/2022 | 121.20 | 00007373916422 | JOSELMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 22/03/2022 | 121.20 | 00010063644479 | LUANA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 22/03/2022 | 121.20 | 00009172704446 | ANA KELLY ALVES DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 22/03/2022 | 121.20 | 00070281808406 | SAMARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 22/03/2022 | 121.20 | 00008180138429 | FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 22/03/2022 | 121.20 | 00007998932422 | RENATA CAVALCANTE DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 22/03/2022 | 121.20 | 00012129876404 | DANIELLY DA SILVA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 22/03/2022 | 121.20 | 00070933344406 | LUCIANA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 22/03/2022 | 121.20 | 00070800454448 | JAQUELINE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 22/03/2022 | 121.20 | 00007978007430 | JOSEFA DA SILVA ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 22/03/2022 | 121.20 | 00010429051425 | KATIANE MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/03/2022 | 121.20 | 00009272478448 | CRISTIANE VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 22/03/2022 | 121.20 | 00070087869489 | TARCIANA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 22/03/2022 | 121.20 | 00006262375481 | JANICELIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 22/03/2022 | 121.20 | 00001545319448 | SEBASTIANA MARIA DE DEUS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 22/03/2022 | 121.20 | 00070910400407 | PAUNIRY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 22/03/2022 | 121.20 | 00001090673477 | MARINALVA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 22/03/2022 | 121.20 | 00082953619453 | EDJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 22/03/2022 | 500.00 | 00002533734411 | DJANETE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 01 POSTE PADRAO PARA LIGACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LO NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/03/2022 | 121.20 | 00008388302426 | ROSICLEIDE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 22/03/2022 | 121.20 | 00007874151461 | JANAINA VIEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 22/03/2022 | 121.20 | 00006985044450 | ROGERIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 22/03/2022 | 121.20 | 00001244040495 | SILVANIA VIEIRA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/03/2022 | 250.00 | 00001366124405 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/03/2022 | 121.20 | 00008256965428 | VANESSA INOCENCIO DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 22/03/2022 | 121.20 | 00009704335490 | SUERLANGE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/03/2022 | 121.20 | 00009691631423 | KRISLANE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/03/2022 | 121.20 | 00071075541409 | AMANDA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 22/03/2022 | 1000.00 | 00001127668463 | SEVERINO RAMOS F. DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA A FAMILIA ACOLHEDORA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/03/2022 | 121.20 | 00001908843470 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 22/03/2022 | 121.20 | 00010030291402 | ANA PAULA SOUZA DE SANTANA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 22/03/2022 | 121.20 | 00001543421490 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 22/03/2022 | 121.20 | 00075945363472 | VERA LUCIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 22/03/2022 | 121.20 | 00069214760497 | MARIA DO CARMO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 22/03/2022 | 121.20 | 00011177508419 | DANIELE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 22/03/2022 | 121.20 | 00073882607491 | IVONE MARCELINO DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 22/03/2022 | 121.20 | 00004340676446 | MARINALVA DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 22/03/2022 | 121.20 | 00004892927473 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 22/03/2022 | 121.20 | 00010306255499 | VITORIA DE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 22/03/2022 | 200.00 | 00008192939464 | SEVERINA CABRAL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA E CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LO NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 22/03/2022 | 121.20 | 00005591900429 | JOSELMA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 22/03/2022 | 121.20 | 00009628059475 | TAMIRES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/03/2022 | 121.20 | 00007802701422 | IVONETE GONÇALO DA SILVA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 22/03/2022 | 121.20 | 00001101543477 | MARIA NAZARETH VALERIO FRANCISCO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 22/03/2022 | 121.20 | 00005556745412 | EDILENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 22/03/2022 | 121.20 | 00007891117489 | EDILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 22/03/2022 | 121.20 | 00007891117489 | EDILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 22/03/2022 | 121.20 | 00011276079443 | LUCIANO ALVES DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 22/03/2022 | 250.00 | 00001786372460 | JOSE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 22/03/2022 | 121.20 | 00011712196448 | DEISE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 22/03/2022 | 121.20 | 00006730588403 | ELIANE MUNIZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 22/03/2022 | 121.20 | 00005556753431 | JOSILEIDE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 22/03/2022 | 121.20 | 00005994779466 | EDNALVA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 22/03/2022 | 121.20 | 00011704461405 | DEISIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 22/03/2022 | 121.20 | 00013603669460 | LARISSA KELLY FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 22/03/2022 | 250.00 | 00007948029400 | NECI BATISTA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 22/03/2022 | 250.00 | 00000814200486 | MARIA DA GUIA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 22/03/2022 | 110.00 | 00013603669460 | LARISSA KELLY FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 22/03/2022 | 121.20 | 00002668091462 | MAURICÉA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 22/03/2022 | 250.00 | 00012861539720 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 22/03/2022 | 121.20 | 00013603669460 | LARISSA KELLY FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 22/03/2022 | 121.20 | 00002477184407 | MARINEZ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 22/03/2022 | 400.00 | 00087351889449 | JOAO BATISTA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A O NUMERO 645/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 22/03/2022 | 121.20 | 00002477184407 | MARINEZ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 22/03/2022 | 121.20 | 00008678390409 | ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 22/03/2022 | 121.20 | 00007990675471 | ANA PATRICIA VIDAL DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 22/03/2022 | 250.00 | 00070769274463 | REBECA VIEIRA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 645/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 22/03/2022 | 121.20 | 00070079809456 | ADRIANA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 22/03/2022 | 121.20 | 00006608506481 | FLAVIANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 22/03/2022 | 121.20 | 00000946971404 | MARIA DAS LAGRIMAS DA CUNHA LOURENÇO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 22/03/2022 | 121.20 | 00006417286460 | ELIZABETH VIEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 22/03/2022 | 121.20 | 00061208680463 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 22/03/2022 | 250.00 | 00092924018404 | DEJANIRA JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCILA, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CAENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 645/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 22/03/2022 | 250.00 | 00008212025454 | DENISE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, ajuda destinada a aquisição de materiais de construção. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 22/03/2022 | 121.20 | 00006278410400 | LUCIENE MARIA FIQUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 22/03/2022 | 250.00 | 00008082319445 | EDNALVA EVANGELISTA DANTAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM A LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 22/03/2022 | 121.20 | 00010306253445 | ELISANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 22/03/2022 | 250.00 | 00070087823497 | JANAINA PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social por se tratar de pessoa carente deste municipio, ajuda destinada ao pagamento de contas de energia em atraso. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 22/03/2022 | 250.00 | 00013360294475 | RODRIGO SENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 22/03/2022 | 500.00 | 00007761175489 | RAMILDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 22/03/2022 | 250.00 | 00070087855429 | SUENIA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 22/03/2022 | 250.00 | 00002556462400 | JOANA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 22/03/2022 | 121.20 | 00013454149436 | ANA VICTORIA DOS SANTOS MAURICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 22/03/2022 | 121.20 | 00010545744482 | PAULA YURE DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 22/03/2022 | 250.00 | 00010424333481 | MARIA DA PAZ DOS ANJOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 22/03/2022 | 250.00 | 00098011243420 | GENILDA RIBEIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 22/03/2022 | 3928.50 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNEBRES PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 22/03/2022 | 250.00 | 00010803763484 | JOSICLEIDE LOURENÇO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 22/03/2022 | 121.20 | 00001272057488 | JOSENILDA CREUZA DE LIMA VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 22/03/2022 | 250.00 | 00006262523421 | GILVANIA ALVES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 22/03/2022 | 200.00 | 00070399712402 | MARINALDO MENDES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 22/03/2022 | 121.20 | 00008672183479 | VALDINEY MARIANO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 22/03/2022 | 250.00 | 00009663305444 | ADRIANA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 22/03/2022 | 200.00 | 00005014148433 | GILVAN SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/03/2022 | 250.00 | 00058156992415 | JOSE CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 22/03/2022 | 250.00 | 00003146556464 | KÉZIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 22/03/2022 | 200.00 | 00008485918444 | JULIANA MARIA DO NASCIMENTO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 22/03/2022 | 200.00 | 00098265776420 | PEDRO PAULO RAYMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 22/03/2022 | 121.20 | 00003034131402 | ANA CIRLENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 22/03/2022 | 121.20 | 00001190314428 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 22/03/2022 | 121.20 | 00009327496400 | LUCIANA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 22/03/2022 | 250.00 | 00004811086457 | ROSINEIDE DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/03/2022 | 250.00 | 00071206611405 | JUSSARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 22/03/2022 | 250.00 | 00039495299420 | DAMIAO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 22/03/2022 | 250.00 | 00007795812457 | ROSIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 22/03/2022 | 200.00 | 00004785823402 | MARIA JOSE BERNARDINO TEODOSIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 22/03/2022 | 906.24 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao, manutencao e reposicao de toner em maquinas copiadora, junto as Secretaria de Acao Social Cidadania e Habitacao, referente ao mes de março/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 22/03/2022 | 121.20 | 00061208680463 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 22/03/2022 | 1500.00 | 00005602377409 | LUCINEIDE MELO DE OLIVEIRA | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social, para compra de material de construcao em carater de urgencia, para realizacao de manutencoa em sua resiencia, por se tratar de pessoa carente do municipio, de acordo com a LO, NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 22/03/2022 | 1600.00 | 00016164490472 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE,PARA SEVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DE EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 22/03/2022 | 1000.00 | 00001267411406 | ANTONIO MARCELINO CORREIA NETO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como Centro de saúde no distrito de Mata Redonda, referente mes de fevereiro/2022. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 22/03/2022 | 2500.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 22/03/2022 | 12255.00 | 40027291000126 | ISOLDA LEMOS SOARES ALVES AFIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ILUMINACAO CENICA, LOCACAO DE PAVILHAO EM ALUMINIO COM GRID Q-30, PAINEL DE LED, CADEIRAS TIFANY, CAIXAS DE SOM, MESA DE SON, MICROFONES, NOTEBOOK, PEDESTAIS, TRIPES, PASSA FIOS ENTRE OUTROS OBJETOS, PARA REALIZACAO DA INAUGURACAO DA POLICLINICA MUNICIPAL E CLINICA DA MULHER, NO DIA 11/03/2022, CONFORME CSS 010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 22/03/2022 | 15081.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (SAUDE), REFERENTE MES DE MARÇO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0003417 | 22/03/2022 | 8200.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ASDESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARRIA DE SAUDE, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, INCLUSIVE INSTALACOES DE NOVOS APARELHOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0003439 | 22/03/2022 | 302.08 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao, manutencao e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, junto as Secretaria municipal de saude, relativo ao mes de março/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 22/03/2022 | 2310.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TRANSFERENCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, DIA 11/03/2022 NA CONTA 2.664-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 22/03/2022 | 4727.53 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TRANSFERENCIA DE BLOQUEIO JUDICIAL, DIA 11/03/2022 CONTA 24.789-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 22/03/2022 | 37704.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE MES DE MARÇO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0003437 | 22/03/2022 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao, manutencao e reposicao de toner de maquinas copiadora, da secretaria de financas desta edilidade, referente ao mes de fevereiro/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 22/03/2022 | 500.00 | 00091672902487 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 22/03/2022 | 500.00 | 00091672902487 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 22/03/2022 | 22622.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (EDUCAÇÃO), REFERENTE MES DE MARÇO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0003440 | 22/03/2022 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao, manutencao e reposicao de toner, da maquina copiadora para atender as necessidades da secretaria municipal de educacao,referente ao mês de março/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 22/03/2022 | 735.00 | 00005499646490 | MARIA JESSICA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 49 QUENTINHAS, DESTINADAS AO PESSOAL EM TRABALHOSA EXTRAS ATRAVES DA SECRETARIA DA SUPRINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) NO PERIODO DE 01/02 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003445 | 22/03/2022 | 236.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (CABOS FLEXIVEIS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003446 | 22/03/2022 | 248.20 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (ELETRODUTOS, FITAS, INTERRUPTORES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 22/03/2022 | 2500.00 | 00006179195420 | SUELIO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEI DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SUB-PREFEITURA DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000632021 | 0003311 | 22/03/2022 | 310.50 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de construção diversos, destinados a mnuatenção e reparos em imoveis onde funcionam setores vinculados a administração municipal. Conforme documento. Processo licitatorio PP 063/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003317 | 22/03/2022 | 1080.02 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico diversos, destinados a manutenção em imoveis onde funcionam setores vinculados a administração municipal. Conforme documento. Processo licitatorio PP 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003318 | 22/03/2022 | 8524.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico diversos (fios, cabos, interruptores) destinados a manutenção em imoveis onde funcionam setores vinculados a administração municipal. Conforme documento. Processo licitatorio PP 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0003438 | 22/03/2022 | 1208.36 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao, manutencaoe reposicao de toner maquinas fotocopiadora, junto as Sec. municipal de Administração, para manter as atividades, referente ao mes de março/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO/MANUT E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 22/03/2022 | 3062.89 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO EM ORGAOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0003443 | 22/03/2022 | 128547.80 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORIGINARIOS DO LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE DE ALHANDRA. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO INEX 05/2021 1º ADITIVO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 22/03/2022 | 2500.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003449 | 23/03/2022 | 3419.52 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 23/03/2022 | 500.00 | 00072651385468 | JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 23/03/2022 | 470.00 | 00071487939477 | KAROLAYNE VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 23/03/2022 | 400.00 | 00003523358400 | VALDIR RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 23/03/2022 | 400.00 | 00005638250492 | WILMA FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 23/03/2022 | 250.00 | 00000708626300 | FRANCISCA CARINA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 23/03/2022 | 330.00 | 00028821106420 | JOSE EVERALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 23/03/2022 | 250.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 23/03/2022 | 500.00 | 00071386557463 | LUCAS MATHEUS DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 23/03/2022 | 500.00 | 00007098341444 | JOSE DAMIÃO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL EM CONFORMIDADE COM LEI 645/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 23/03/2022 | 300.00 | 00012625173467 | SAULO RIQUE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 23/03/2022 | 500.00 | 00073943606449 | GILVAN ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 23/03/2022 | 300.00 | 00070458949450 | GIVANILDO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 23/03/2022 | 300.00 | 00043328717404 | CREUZA MARIA CASCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 23/03/2022 | 250.00 | 00012724592417 | GLEIBSON CAIO DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 24/03/2022 | 250.00 | 00007951692484 | JOSICLEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARAYTER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 645/201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 24/03/2022 | 250.00 | 00005073851447 | ALEX DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 24/03/2022 | 300.00 | 00001301053414 | VALDIR DE FRANCA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CARATER DE URGENCIA, POR SEM TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 24/03/2022 | 250.00 | 00003123062457 | VALDELITO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 645/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 24/03/2022 | 250.00 | 00011687872465 | JEFFERSON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 24/03/2022 | 200.00 | 00010592473481 | JESSICA DE CARVALHO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 645/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 24/03/2022 | 350.00 | 00084039825420 | ANTONIO FRANCA FIDELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ABASTECIMENRO D'AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 24/03/2022 | 200.00 | 00014187223401 | WILLIANELY PACHECO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de energia em atraso. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 24/03/2022 | 250.00 | 00070117326402 | TATIANE MARIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 24/03/2022 | 500.00 | 00004313215409 | JOSE FLAVIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de insumos agricolas em conformidade com lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 24/03/2022 | 1384072.32 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MAGISTERIO.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 24/03/2022 | 287938.47 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-PESSOAL DE APOIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 24/03/2022 | 180878.46 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, INFANTIL E CRECHE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 24/03/2022 | 13493.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVREIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0003510 | 24/03/2022 | 607.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO FERREIRA DA SILVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003511 | 24/03/2022 | 1632.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER MANUTENÇÃO E REPARO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003512 | 24/03/2022 | 79.20 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO NA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003514 | 24/03/2022 | 115.56 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO NA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003515 | 24/03/2022 | 373.08 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E REPARO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003516 | 24/03/2022 | 124.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO NA ESCOLA BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003517 | 24/03/2022 | 120.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO NA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0003518 | 24/03/2022 | 745.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E REPARO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0003519 | 24/03/2022 | 507.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO NA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0003520 | 24/03/2022 | 862.50 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0003521 | 24/03/2022 | 2729.50 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO NA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 24/03/2022 | 120928.95 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003500 | 24/03/2022 | 14250.00 | 32131647000149 | A. R. L. DE MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET IP, DEDICADO BANDA LARGA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (MOLDEN/ROTEADOR)POR COMODATO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS RESPECTIVOS ORGAOS, CONFORME PREGAO NUMERO 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 24/03/2022 | 26592.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES BASICAS DE SAUDE ENTRE OUTROS, RELATIVO AO MES DE FEVREIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 24/03/2022 | 14730.00 | 20506881000124 | SMK MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 03 (tres) ampolas do medicamento RANIBIZUMABE (LUCENTIS) destinado ao atendimento de decisão judicial em favor do Srº NILBER REGIS DE MIRANDA, para fins de continuidade de seu tratamento quimioterapico ocular. Conforme documentação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 24/03/2022 | 5180.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 CAEIRA DE RODAS CONFECCIONADA SOB MEDIDA, SENDO CADEIRA DE RODAS RELAX INFANTIL PARA O USUARIO DAVI LUCAS FORTUNATO DA SILVA, CONFORME AGD NUMERO 007/2022, ORCAMENTOS E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 24/03/2022 | 3000.00 | 00033865981453 | MARIA DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS (POLDAS DE ARVORE) DO POVOADO DE MATA REDONDA RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 24/03/2022 | 105997.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO BEM COMO DEMAIS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM REPARTIÇÕES PUBLICAS, COMPETENCIA FEVREIRO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 24/03/2022 | 45356.78 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003513 | 24/03/2022 | 1158.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 24/03/2022 | 35083.27 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 24/03/2022 | 15788.13 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | CONSERV. E RECUP. PASSAG. MOLHADAS, PONTES E BUEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0003503 | 24/03/2022 | 102275.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais diversos tais como (meio fio de pedra granitica, paralelepipedos, areia e cimento) destinados a execução de serviços para manutenção de passgens molhadas no zona rural deste municipio (Sitio Vieira) atendendo reivindicações do moradores naquela localidade. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 24/03/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 08/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 24/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS 08/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 24/03/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS TOMADA DE PREÇO 01/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 24/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS . CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 24/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS HOMOLOGAÇÃO PP 11/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 24/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE ETAPAS DO PROCESSO LICITATORIO PP 11/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 24/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS PP 015/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 24/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE ETAPAS DO PROCESSO LICITATORIO 015/2022 . CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 24/03/2022 | 95692.92 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 24/03/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS . CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 24/03/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS EXTRATO 08. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 24/03/2022 | 740.00 | 00071776540204 | IGOR ARTHUR NEGRÃO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE LOCAÇÃO, MONTAGEM E OPERAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 24/03/2022 | 423.00 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto a esta edilidade, referente emissão de certidões de inteiro teor de imoveis. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 24/03/2022 | 4242.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 24/03/2022 | 88716.98 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 24/03/2022 | 8000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 24/03/2022 | 15878.39 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 24/03/2022 | 30000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL ELEITO (ELETIVO) DO GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO E VICE) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 24/03/2022 | 6229.41 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MRCO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT E DIFUSÃO DOS ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 24/03/2022 | 500.00 | 00071008218430 | JEFFERSON ALVES PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AFIM DE APOIAR A REALIZAÇÃO RECREATIVA DE UM TORNEIO DE PIPAS ENTRE OS JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 24/03/2022 | 11575.18 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 24/03/2022 | 23852.04 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 25/03/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS HOMOLOGACAO DO PREGAO NUMRO 0014. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 25/03/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS EXTRATO 11. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV DE PARQUES,JARDINS E BANHEIR.PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 25/03/2022 | 17000.00 | 14166702000154 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, REVITALIZACAO, REPAROS E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E GRADES DAS PRACAS LOCALIZADAS NO BAIRRO DO OITEIRO E CENTRO ALHANDRA, NESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 25/03/2022 | 40.00 | 28155119000152 | PLOTTER DEINGN SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE PROJETOS, MATERIAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS NUMERO 1000849 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 25/03/2022 | 1966.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS MARÇO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 25/03/2022 | 440.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ROYALTIES/FEP PETROLEO, MES DE MARÇO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 25/03/2022 | 3.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ITR NO MES DE MARÇO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 25/03/2022 | 6430.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ROYALTIES, MES DE MARÇO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 25/03/2022 | 52747.20 | 41141896000106 | TRANSURBAN- PB RIO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE ESCOLAR (PASSES ESTUDANTIL) PARA OS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA, NO PERIODO DOS MESES MAIO A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 25/03/2022 | 300.00 | 00009811632464 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 25/03/2022 | 300.00 | 00071941942440 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 25/03/2022 | 300.00 | 00002189986435 | MARIA JOSÉ JANUÁRIO NUNES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 25/03/2022 | 300.00 | 00071242602488 | AMANDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 25/03/2022 | 121.20 | 00006262375481 | JANICELIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 25/03/2022 | 200.00 | 00009952908490 | JOSILMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 25/03/2022 | 300.00 | 00070199704430 | SEVERINO JOSE FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 25/03/2022 | 300.00 | 00006659664408 | ORLANDO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 25/03/2022 | 250.00 | 00007021481489 | ANA LUCIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 25/03/2022 | 250.00 | 00001296083438 | CRISTIANE PAULINO VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 25/03/2022 | 200.00 | 00005183629498 | EVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 25/03/2022 | 500.00 | 00010145333418 | EDVALDO DA SILVA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/03/2022 | 13761.92 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/03/2022 | 5251.55 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIOA E HABITACAO-CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/03/2022 | 11000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003547 | 28/03/2022 | 1580.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA,DESTINADOS AS ESCOLAS,CRECHES E CMEI´S MUNICIPAL,PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/03/2022 | 287938.47 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003556 | 28/03/2022 | 25532.40 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente confecção de cadernos de planejamento diarios, destinados aos professores da rede publica de ensino deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio Ata de registro de preço 001/2022. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/03/2022 | 15000.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE KITS COMPOSTOS POR MATERIAIS PSICOMOTORES DE ALTA QUALIDADE,DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL E COGINITIVO DOS ALUNOS DA REE PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/03/2022 | 3129.75 | 39791984000101 | MARIMAPAS COM DE MATS EDUCATIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MAPAS GEOGRAFICOS DESTINADOS AS AÇÕES PEDAGÓGICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0003571 | 28/03/2022 | 130.00 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | Valor que se emoenha para atender despesa com aquisição de botas de couro e camisas de polo destinadas a montar fardamento da Comissão Permanente de Licitação CPL, desta edilidade. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0003572 | 28/03/2022 | 594.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRICO DE CONFECÇÕES LTDA. M | Valor que se emoenha para atender despesa com aquisição de camisas social manga longa, masculina e feminina destinadas a montar fardamento da Comissão Permanente de Licitação CPL, desta edilidade. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/03/2022 | 4300.00 | 00056959630444 | JOSÉ CESAR DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE, NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DA DCTF,GFIP DA RECEITA E INSS,REFERENTE A MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/03/2022 | 7415.98 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/03/2022 | 21513.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/03/2022 | 12641.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA NASF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/03/2022 | 88206.90 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003551 | 28/03/2022 | 6960.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16 BOTIJÕES DE GÁS P13 E 520 GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L,MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/03/2022 | 4920.00 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS DE TINTURARIA E LAVANDERIA NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NO PERIODO DE 26/02 A 25/03/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003558 | 28/03/2022 | 9996.35 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos eticos, não ofertados pelo SUS, destinados ao abastecimento da farmacia basica deste municipio, e posterior distribuição a população atendida na rede de saúde deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 013/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/03/2022 | 22302.11 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAMU) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/03/2022 | 3514.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/03/2022 | 63365.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/03/2022 | 42347.48 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVI. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/03/2022 | 17798.70 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/03/2022 | 171644.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/03/2022 | 20696.75 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE-PRONTO ATENDIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/03/2022 | 3363.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE RREABILITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/03/2022 | 36152.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE-PRORAMA SAUDE BUCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003548 | 28/03/2022 | 800.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS P13 PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE E DIVERSOS ORGÃOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/03/2022 | 1212.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA PENSAO POR ACIDENTE EM FAVOR DA SENHORA LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | TRANSITO SINALIZADO E NORMATIZADO | IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/03/2022 | 15925.00 | 34157179000107 | ABSOLUTA SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMERIO LTDA. | Empenho em substituição ao 2637. Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto o SMTRAN, para confecção e instalação de 35 (trinta e cinco) placas de sinalização de transito vertical, afim de sinalizar as vias publicas deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/03/2022 | 1268.47 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/03/2022 | 8419.26 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA A HABITACAO-PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/03/2022 | 1446.14 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. (SCVF) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/03/2022 | 440.00 | 00003916637479 | LUIZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/03/2022 | 440.00 | 00002125926458 | SEVERINO MENDONCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (05) DIÁRIAS,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/03/2022 | 440.00 | 00073883735434 | ISRAEL EPIFANIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (05) DIÁRIAS,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/03/2022 | 440.00 | 00001307775446 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (05) DIÁRIAS,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/03/2022 | 440.00 | 00005778722494 | ALEXANDRE ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (05) DIÁRIAS,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 29/03/2022 | 440.00 | 00003537059426 | EDUARDO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (05) DIÁRIAS,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/03/2022 | 440.00 | 00009917226478 | MARCOS JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (05) DIÁRIAS,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/03/2022 | 440.00 | 00008427807422 | WEVERTHON GOMES DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (05) DIÁRIAS,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/03/2022 | 440.00 | 00011555596495 | EDUARDO DE SOUSA VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (05) DIÁRIAS,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/03/2022 | 440.00 | 00003654799426 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (05) DIÁRIAS,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0003627 | 29/03/2022 | 7560.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE 18 HORAS DE LIMPEZA, ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS, COM REMOÇÃO, TRANSPORTE E DESCARTE DE DEJETOS EM LOCAIS DEVIDAMENTE LICENCIADOS, COMO TAMBEM DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES E ESGOTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/03/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO, EDITAL DE AVISO Nº30. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO, EDITAL DE AVISO Nº26. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/03/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO, EXTRATO Nº2. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/03/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO, EXTRATO Nº15. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/03/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO, EXTRATO Nº19. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO, EXTRATO Nº19. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/03/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO, HOMOLOGAÇÃO PP 19. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/03/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO, RATFICAÇÃO/ADJUDICAÇÃO Nº2. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO, EDITAL DE AVISO Nº32. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO, EDITAL DE AVISO Nº26. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO, EDITAL DE AVISO Nº34. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003605 | 29/03/2022 | 1170.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de garrafões de agua mineral e botijoões de gás GLP, destinados a secretaria de Administração e demais orgãos e setores desta edilidade. Conforme documento. Processo licitatorio PP 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/03/2022 | 3991.19 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE AD. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de taxa de licença de construcao de um cemiteriio publico, no conjunto Antonio Mariz, situado neste municipio de alhandra, conforme guia em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/03/2022 | 200.00 | 00004439326463 | VANDERLEI MARTINS DE PONTES | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto a secretaria de agricultura, referente alongamento de grampos de ferro utilizados no transporte de carnes. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/03/2022 | 540.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/03/2022 | 3000.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE CENTRO II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVREIRO/MARÇO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003608 | 29/03/2022 | 30737.63 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, (VAPOR PELA BAIXA TEMPERATURA FORMALDEIDO) E VAPOR SATURADO SOB PRESSAO DE MATERIAIS E ARTIGOS HOSPITALARES, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/03/2022 | 410.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente realização de uma ressonancia magnetica da pelve em conformidade com tabela SUS, em beneficio da Srª Marta maria Pereira Felipe. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/03/2022 | 410.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente realização de uma ressonancia magnetica da pelve em conformidade com tabela SUS, em beneficio da Srª Severina Mariano da Silva. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/03/2022 | 410.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente realização de uma ressonancia magnetica da coluna lombossacra sem contraste conforme tabela SUS, em beneficio da Srª Maria do Socorro Carvalho da Silva. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/03/2022 | 410.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente realização de uma ressonancia magnetica da coluna lombossacra sem contraste conforme tabela SUS, em beneficio da Srº Roberto Pessoa Barbosa. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/03/2022 | 410.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente realização de uma ressonancia magnetica da coluna lombossacra, conforme tabela SUS, em beneficio da Srª Jailza Paulino de Oliveira. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/03/2022 | 410.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente realização de uma ressonancia magnetica da pelve sem contraste, conforme tabela SUS, em beneficio da Srª Joselia Rosa de Santana. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/03/2022 | 410.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UMA RM DA COLUNA LOMBROSACRA,EM BENEFICIO DA PACIENTE JOSILENE DIAS DE SOUZA,CONFORME LAUDEO MÉDICO,PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/03/2022 | 100.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente realização de uma dessintometria ossea 2 segmentos coluna e femur, conforme tabela SUS, em beneficio da Srª Rosa Severina Nunes. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/03/2022 | 100.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSOM DO JOELHO DIREITO, EM FAVOR DA PACIENTE ROSIDEIDE RIBEIRO DA SILVA,CONFORME ORÇAMENTO,LAUDO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/03/2022 | 9000.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO DESENVOLVIMENTO, PREPARACAO E INFORMACAO DE DADOS E DOCUMENTOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO DA GESTAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA,ANO 2022, CONFORME CSS NUMERO 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/03/2022 | 2295.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA(8994-X) DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/03/2022 | 23.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA(8994-X) DA FOLHA DE PAGAMENTO,DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/03/2022 | 30.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA(8994-X) DA FOLHA DE PAGAMENTO,DOS FUNCIONARIOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/03/2022 | 3.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA(8994-X) DA FOLHA DE PAGAMENTO,DOS FUNCIONARIOS INATIVOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003609 | 29/03/2022 | 3880.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de garrafões de agua mineral e botijoões de gás GLP, destinados a secretaria de Educação para posterior distrbuição as unidads de ensino municipais (escolas, creches, cmei's). Conforme documento. Processo licitatorio PP 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/03/2022 | 300.00 | 00003619146446 | MARIA ELIANE DA SILVA BERRETO SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/03/2022 | 150.00 | 00006093888436 | AUDENIZE ALCANTARA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTINUO,EM FAVOR DO MENOR GUSTAVO MIGUEL ARCANJO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003580 | 29/03/2022 | 1850.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de garrafões de agua mineral e botijoões de gás GLP, destinados a secretaria de Ação Social e demais serviços vinculados a mesma, conforme PREGAO PRESENCIAL 0006 e contrato 0016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/03/2022 | 300.00 | 00003181786489 | SIMONE DO NASCIMENTO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/03/2022 | 300.00 | 00011422309452 | JAQUELINE LUZIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/03/2022 | 200.00 | 00071697934404 | MARIA IVANILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/03/2022 | 500.00 | 00091704669472 | ARACILDA PEREIRA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003592 | 29/03/2022 | 2810.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de garrafões de agua mineral e botijoões de gás GLP, destinados a secretaria de Ação Social e demais serviços vinculados a mesma, conforme pregao presencial 006 e contrto 0016/2022, relativo ao mes de marco/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 29/03/2022 | 250.00 | 00005668014428 | ADRIANA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 645/2021, POR SE TRATAR DE PESSOA CARNTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/03/2022 | 300.00 | 00007208461457 | VILMA INACIO DA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/03/2022 | 500.00 | 00062938274491 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/03/2022 | 250.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/03/2022 | 250.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/03/2022 | 250.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/03/2022 | 250.00 | 00005754741499 | MARLENE BELMIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/03/2022 | 250.00 | 00008595816409 | MARLUCE DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/03/2022 | 250.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/03/2022 | 250.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/03/2022 | 250.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/03/2022 | 250.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/03/2022 | 250.00 | 00028831225472 | EDUARDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/03/2022 | 250.00 | 00008458591456 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL CONFORMEPROCEDIMENTO JUDICIAL NUMERO 056/2011, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/03/2022 | 250.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL CONFORMEPROCEDIMENTO JUDICIAL NUMERO 056/2011, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/03/2022 | 250.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SILLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL CONFORMEPROCEDIMENTO JUDICIAL NUMERO 056/2011, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/03/2022 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL CONFORMEPROCEDIMENTO JUDICIAL NUMERO 056/2011, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/03/2022 | 250.00 | 00073882348453 | ANTONIO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM VISITA TECNICA DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/03/2022 | 250.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME LAUDO DA DEFESA CIVIL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/03/2022 | 250.00 | 00010419317430 | ERICA JAQUELINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL LAUDO DA DEFESA CIVIL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/03/2022 | 250.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL LAUDO DA DEFESA CIVIL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/03/2022 | 250.00 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME LAUDO DA DEFESA CIVIL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/03/2022 | 250.00 | 00006556063436 | GENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME LAUDO DA DEFESA CIVIL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/03/2022 | 250.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME LAUDO DA DEFESA CIVIL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/03/2022 | 250.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME LAUDO DA DEFESA CIVIL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/03/2022 | 250.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME LAUDO DA DEFESA CIVIL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/03/2022 | 250.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME LAUDO DA DEFESA CIVIL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/03/2022 | 250.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME LAUDO DA DEFESA CIVIL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/03/2022 | 250.00 | 00005591904416 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME LAUDO DA DEFESA CIVIL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/03/2022 | 250.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME LAUDO DA DEFESA CIVIL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/03/2022 | 250.00 | 00006256364490 | SANDRA OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME LAUDO DA DEFESA CIVIL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/03/2022 | 250.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME LAUDO DA DEFESA CIVIL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/03/2022 | 250.00 | 00005459554403 | SEVERINO HENRIQUE BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME LAUDO DA DEFESA CIVIL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/03/2022 | 250.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME LAUDO DA DEFESA CIVIL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/03/2022 | 250.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME LAUDO DA DEFESA CIVIL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/03/2022 | 1835.36 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/03/2022 | 784.12 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/03/2022 | 1855.00 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO E ENTREGA DE ÁGUA POTÁVEL PARA UNIDADES ESCOLARES E OUTROS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COMO TAMBÉM DE OUTROS ORGÃOS PERTINENTES A ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003635 | 30/03/2022 | 11783.01 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA, TOMATES, INHAME, BATATAS) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VISANDO O PREPARO E FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003636 | 30/03/2022 | 22806.17 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA, LARANJAS, INHAME, BANANAS, MAMÃO) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VISANDO O PREPARO E FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/03/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (5200-0),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/03/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (8789-0)TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003642 | 30/03/2022 | 8872.13 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHUCHU,MELÃO, CEBOLAS,INHAME, BATATA DOCE) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VISANDO O PREPARO E FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/03/2022 | 15.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (10418-3),MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003644 | 30/03/2022 | 8296.71 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CENOURA,JERIMUM, FEIJÃO VERDE,INHAME, BATATA DOCE) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VISANDO O PREPARO E FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/03/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (10547-3),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/03/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE(14375-8). CONFORME EXTRATO,REFERENTE AO MÊS MES DE MARÇO/2022,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/03/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE MES DE MARÇO/2022, DA CONTA (16082-2),CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/03/2022 | 104.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA 17983-3 (PAR),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/03/2022 | 169672.99 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPEMAD PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/03/2022 | 24380.35 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DOP IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO INFANTIL E CRECHE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/03/2022 | 33287.40 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/03/2022 | 152424.03 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD, DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/03/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (10434-5),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/03/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA (10659-3),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/03/2022 | 2.92 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA (5859-9),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/03/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA (14564-5),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/03/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA (15116-5),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/03/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA 16094-6, MES DE MARÇO/2022, EXTRATO BANCARIO EM ANEXO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/03/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (25243-3)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/03/2022 | 15.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOS EM CONTA DESTA EDILIDADE (26934-4),REFRENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME EXTRATO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/03/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (283141-4)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/03/2022 | 6725.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS MARÇO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/03/2022 | 6725.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS MARÇO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/03/2022 | 33422.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RETIDO EM COTA DO FPM, REFERENTE MES DE APURAÇÃO MARÇO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/03/2022 | 124609.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, PARCELADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 2.575-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/03/2022 | 13751.34 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/03/2022 | 130.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE A UM MAPA 24 HORAS EM BENEFICIO DA PACIENTE JOSEFA CLAUDINO DE LUNA,CONFORME ORÇAMENTOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/03/2022 | 300.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBROSSACA EM BENEFICIO DO PACIENTE EDINILDO DA CONCEIÇÃO,CONFORME ORÇAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CAPACIT.APERF. SERVID.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/03/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE (70440),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/03/2022 | 3250.00 | 05875298000105 | MEDIFONO - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO AUDITIVO RESOUND KEY 298, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA BENEFICIAR O SRº SEVERINO BARROS DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E LAUDOS MEDICOS ACOSTADOS, COMO TAMBEM PARECER SOCIAL OPINANDO PELO DEFERIMENTO DO CASO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/03/2022 | 3400.00 | 02108023000492 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUÇÃO DE LENTES DE CONTATO ESCLERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA BENEFICIAR O SRº NELSON BRUNO G. RODRIGUES (PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO), EM CONFORMIDADE COM RECEITUARIOS MEDICOS ACOSTADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/03/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (12078-2)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/03/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (12501-6)REFERENTE OA MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/03/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (13122-9),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/03/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (13546-1),MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/03/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA (58040-6),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/03/2022 | 8578.62 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/03/2022 | 877.68 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/03/2022 | 2956.64 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PESSOAL DO SAMU, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/03/2022 | 3088.44 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PESSOAL DOS PSFs, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/03/2022 | 1880.02 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (PROGRAMA NASF) RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/03/2022 | 12237.40 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE,, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/03/2022 | 4486.23 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/03/2022 | 5248.44 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/03/2022 | 2502.55 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/03/2022 | 22351.16 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/03/2022 | 2745.00 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVFOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (PA) PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/03/2022 | 492.52 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SERVICOS DE REABILITACAO MOTORA RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00008693250434 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM PACIENTES PARA RALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/03/2022 | 47219.21 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/03/2022 | 382.50 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (CEO) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/03/2022 | 3901.48 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/03/2022 | 2132.44 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/03/2022 | 5307.19 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/03/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TATRIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (17483-1),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/03/2022 | 104.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS,(TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO) REFERENTE AO MES MARÇO/2022, DA CONTA (17569-2),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/03/2022 | 10002.15 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/03/2022 | 40391.21 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS, EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/03/2022 | 2849.62 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/03/2022 | 1606.61 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/03/2022 | 956.25 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/03/2022 | 2371.72 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/03/2022 | 1262.40 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/03/2022 | 11264.85 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/03/2022 | 382.50 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDNA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/03/2022 | 191.25 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PORGRAMA CRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/03/2022 | 1051.86 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/03/2022 | 210.37 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (SCFV) SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 31/03/2022 | 3636.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANOA E HABITACAO-PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 31/03/2022 | 8424.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA CREAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 31/03/2022 | 25272.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 31/03/2022 | 18196.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 31/03/2022 | 9696.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 31/03/2022 | 36144.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SUBPREFEITURA MATA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/03/2022 | 21651.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 31/03/2022 | 2500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE LOCAÇÃO DE 10 RADIOS TRANSCEPTORES PORTATEIS COM ANTENA HELIFEX, BATERIA RECARREGAVEL, CARREGADOR, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MODELO POC 380/370. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 31/03/2022 | 27740.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/03/2022 | 41333.30 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 31/03/2022 | 1212.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 31/03/2022 | 28431.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DOP PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 31/03/2022 | 13272.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 31/03/2022 | 2424.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 31/03/2022 | 18007.19 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 31/03/2022 | 28776.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/03/2022 | 1212.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 31/03/2022 | 28528.39 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA (OBRAS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/03/2022 | 40391.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 31/03/2022 | 27351.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/03/2022 | 8560.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 31/03/2022 | 38238.38 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 31/03/2022 | 34002.70 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/03/2022 | 13731.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/03/2022 | 128193.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 31/03/2022 | 29922.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/03/2022 | 50723.70 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 31/03/2022 | 16524.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/03/2022 | 46779.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 31/03/2022 | 85253.18 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 31/03/2022 | 108764.68 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 31/03/2022 | 31699.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 31/03/2022 | 136524.70 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 31/03/2022 | 177784.69 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF) PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 31/03/2022 | 16790.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA NASF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 31/03/2022 | 25372.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/03/2022 | 138250.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-POLICLINICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 31/03/2022 | 33751.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/03/2022 | 22020.32 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PROGRAMA SAUDE BUCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 31/03/2022 | 408145.21 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 31/03/2022 | 56704.26 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PA-PRONTO ATENDIMENTO DE MATA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 31/03/2022 | 35897.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAO MOTORA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/03/2022 | 6927.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003857 | 31/03/2022 | 27902.34 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS SIMILARES DE A a Z DA LINHA FARMA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, AFIM DE ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATENDIDA NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/03/2022 | 1800.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO(MATA REDONDA)REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 31/03/2022 | 26.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), DEBITADA DA CONTA 9031-X, NO MES DE MARÇO/2022. CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 31/03/2022 | 2000.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO(MATA REDONDA)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 31/03/2022 | 18800.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 31/03/2022 | 116.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ROYALTIES/FEP PETROLEO, MES DE MARÇO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 31/03/2022 | 1396.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ROYALTIES, MES DE MARÇO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 31/03/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA (38538-7),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 31/03/2022 | 50.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME EXTRATO CONTA 283141-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 31/03/2022 | 1612.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/03/2022 | 25.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP EM COTA CFM/MINERAL, RELATIVO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME EXTRATO CONTA 26646-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/03/2022 | 327.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP EM COTA CFM/MINERAL, RELATIVO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME EXTRATO CONTA 2664-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/03/2022 | 37.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA (12861-9),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/03/2022 | 301.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS (TAR EXTRATO MEIO MAGNET/ DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 8994-X, NO MES DE MARÇO/2022,CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/03/2022 | 202.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), DEBITADA DA CONTA 2575-5, NO MES DE MARRÇO/2022,CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 31/03/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL REALIZADA PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOS EM CONTA DESTA EDILIDADE (26934-4),REFRENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME EXTRATO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 31/03/2022 | 1329.81 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, TARIFAS DE EXTRATO, TARIFAS DE COMPENSAÇÃO, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE DA CONTA 2664-6 (TRIBUTOS). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 31/03/2022 | 80.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TRANSFERENCIA DE BLOQUEIO JUDICIAL, DIA 11/03/2022 CONTA 23.165-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 31/03/2022 | 3704.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TRANSFERENCIA DE BLOQUEIO JUDICIAL, DIA 11/03/2022 CONTA 62-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 31/03/2022 | 936.83 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TRANSFERENCIA DE BLOQUEIO JUDICIAL, DIA 11/03/2022 CONTA 44.888-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 31/03/2022 | 27.27 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM BLOQUEIO JUDICIAL (DB VLR BLV), NA CONTA 181-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 31/03/2022 | 110606.12 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/03/2022 | 196517.45 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/23022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MAGISTERIO) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 31/03/2022 | 128929.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-INFANTIL E CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 31/03/2022 | 419099.86 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 31/03/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (12632-2)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 31/03/2022 | 2000.00 | 00016140072417 | CAMILA CALISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA DEPOSITO DE MATERIAL PÁRA DESCARTE DA SECRETARIA DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/03/2022 | 250.00 | 00008166146444 | ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/03/2022 | 250.00 | 00071294397427 | CLAUDIANE FERRER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 31/03/2022 | 250.00 | 00006018565463 | EDEILDA CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 31/03/2022 | 250.00 | 00007392573403 | EDLEUZA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 31/03/2022 | 250.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 31/03/2022 | 250.00 | 00001276097417 | ELISANGELA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 31/03/2022 | 250.00 | 00070087871467 | ERYCLIS WANDEMBERG DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 31/03/2022 | 250.00 | 00013497938416 | ELIZAMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 31/03/2022 | 250.00 | 00008734055444 | GEANE DE FRANÇA QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2021,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 31/03/2022 | 250.00 | 00009790058411 | GILDENE LUNDGREN N BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/03/2022 | 250.00 | 00005264344493 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 31/03/2022 | 250.00 | 00001366124405 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 31/03/2022 | 250.00 | 00006414751448 | JOSICLEIDE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 31/03/2022 | 250.00 | 00000021813477 | LUPERCIA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 31/03/2022 | 250.00 | 00070685685489 | LISANDRA CARLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 31/03/2022 | 250.00 | 00075982510459 | MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 31/03/2022 | 250.00 | 00085474002491 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 31/03/2022 | 250.00 | 00046690174468 | MARIA DA PENHA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 31/03/2022 | 250.00 | 00054896339487 | MARIA DE FATIMA LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 31/03/2022 | 250.00 | 00071389686477 | MARIANA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 31/03/2022 | 250.00 | 00071104864436 | NATALLIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 31/03/2022 | 250.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 31/03/2022 | 400.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 31/03/2022 | 250.00 | 00007530848488 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 31/03/2022 | 250.00 | 00071748285408 | TARCIELLE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 31/03/2022 | 40759.98 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 31/03/2022 | 250.00 | 00006246045430 | ALEXANDRA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARCELA 3 DE 3,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 31/03/2022 | 250.00 | 00006636297484 | ANA CARLA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARCELA 3 DE 3,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 31/03/2022 | 250.00 | 00004572361401 | ANA LILIAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARCELA 3 DE 3,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/03/2022 | 250.00 | 00071883792460 | ANA PAULA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARCELA 3 DE 3,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 31/03/2022 | 250.00 | 00008540056410 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARCELA 3 DE 3,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 31/03/2022 | 250.00 | 00006262370412 | DAMIANA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARCELA 3 DE 3,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 31/03/2022 | 250.00 | 00084032359415 | DJALVA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARCELA 2 DE 3,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 31/03/2022 | 250.00 | 00008614676476 | EDJANETE MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARCELA 2 DE 3,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 31/03/2022 | 250.00 | 00003893722424 | EDILENE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARCELA 2 DE 3,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 31/03/2022 | 250.00 | 00042615550420 | EDMILSOM GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARCELA 2 DE 3,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 31/03/2022 | 250.00 | 00008082319445 | EDNALVA EVANGELISTA DANTAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARCELA 2 DE 3,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/03/2022 | 250.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARCELA 2 DE 6,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 31/03/2022 | 250.00 | 00010033644462 | ERICA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARCELA 3 DE 3,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 31/03/2022 | 250.00 | 00012755260475 | FLAVIANA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARCELA 2 DE 6,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 31/03/2022 | 250.00 | 00070107589486 | GERLANE ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARCELA 3 DE 3,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 31/03/2022 | 250.00 | 00008458592428 | GILMA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARCELA 3 DE 3,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 31/03/2022 | 250.00 | 00010679124446 | JANAINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARCELA 2 DE 3,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 31/03/2022 | 250.00 | 00070121701409 | JARDELINE FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARCELA 2 DE 6,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 31/03/2022 | 250.00 | 00031991440472 | JOSE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 31/03/2022 | 250.00 | 00007909878486 | JOSIANE CLEMENTE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARCELA 5 DE 6,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 31/03/2022 | 250.00 | 00010370852486 | JOYCE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARCELA 2 DE 6,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 31/03/2022 | 250.00 | 00050907034420 | LUCICLEIDE MARIA AGRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARCELA 3 DE 3,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/03/2022 | 250.00 | 00003524799493 | MARIA CLARA CARNEIRO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARCELA 2 DE 3,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 31/03/2022 | 250.00 | 00004846677427 | MARIA DAS NEVES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARCELA 3 DE 3,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 31/03/2022 | 250.00 | 00061208680463 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARCELA 3 DE 3,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 31/03/2022 | 250.00 | 00005760166409 | MARIA LUCIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARCELA 2 DE 3,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 31/03/2022 | 250.00 | 00052671364415 | MARIA MOREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARCELA 2 DE 3,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/03/2022 | 250.00 | 00005202109482 | PEDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARCELA 3 DE 3,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 31/03/2022 | 250.00 | 00070593257430 | RAQUEL ELAINE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARCELA 3 DE 3,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 31/03/2022 | 250.00 | 00071893570410 | RAYANE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARCELA 5 DE 6,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 31/03/2022 | 250.00 | 00010124912427 | RICAENNE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARCELA 2 DE 3,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/03/2022 | 250.00 | 00005179048451 | ROBSON ANTONIO DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARCELA 2 DE 6,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/03/2022 | 250.00 | 00008233176419 | SILVANIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARCELA 2 DE 3,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/03/2022 | 250.00 | 00034768312802 | VERONICA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARCELA 2 DE 3,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 31/03/2022 | 39058.88 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/04/2022 | 100.00 | 00009860758417 | ADRIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/04/2022 | 100.00 | 00001296083438 | CRISTIANE PAULINO VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/04/2022 | 100.00 | 00006262355456 | ALINE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/04/2022 | 100.00 | 00009181529414 | ANA PAULA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/04/2022 | 100.00 | 00009682425450 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/04/2022 | 100.00 | 00011152904442 | ANA PAULA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/04/2022 | 100.00 | 00006487198471 | ANA PAULA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/04/2022 | 100.00 | 00002050583451 | CLIEDE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/04/2022 | 100.00 | 00008614676476 | EDJANETE MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/04/2022 | 100.00 | 00070624061477 | ANDREZA KELLY BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENOMNADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NA PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/04/2022 | 100.00 | 00071812051450 | EDNEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/04/2022 | 100.00 | 00002475425474 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/04/2022 | 100.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/04/2022 | 100.00 | 00005371933409 | EUGENIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/04/2022 | 100.00 | 00011697354440 | FABIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/04/2022 | 100.00 | 00071811851444 | ELIZABETH DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/04/2022 | 100.00 | 00001252821417 | IRACEMA LEONEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/04/2022 | 100.00 | 00008821115402 | ELMA SUEYCE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/04/2022 | 100.00 | 00006262459405 | IRANY DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/04/2022 | 100.00 | 00002815636409 | ISETE MARIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/04/2022 | 100.00 | 00010296960470 | ERICA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/04/2022 | 100.00 | 00070079816401 | JACIELLY DA SILVA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/04/2022 | 100.00 | 00070087909456 | JACIANE DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/04/2022 | 100.00 | 00007919502470 | ANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/04/2022 | 100.00 | 00008839783423 | JOÃO RODRIGUES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/04/2022 | 100.00 | 00004793972446 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/04/2022 | 100.00 | 00015984744481 | JESSICA RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/04/2022 | 100.00 | 00000943058465 | LEDA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/04/2022 | 100.00 | 00005492368486 | LUCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/04/2022 | 100.00 | 00003268214495 | MARISE LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/04/2022 | 100.00 | 00007740183725 | LUCINEIDE GONCALVES BARBOSa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/04/2022 | 100.00 | 00071794577440 | LUCRECIA INGRID NUNES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/04/2022 | 100.00 | 00084120096491 | MARIA APARECIDA ROMAO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/04/2022 | 100.00 | 00014633470493 | MARIA BEATRIZ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/04/2022 | 100.00 | 00004808326418 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS | ]VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/04/2022 | 100.00 | 00007156064410 | MARIA DO SPOCORRO COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/04/2022 | 100.00 | 00060335181449 | MARIA MIGUEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/04/2022 | 100.00 | 00011740408403 | ANA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/04/2022 | 100.00 | 00010167388460 | MARIA YEDA ESTHEFANIE FERREIRA DA SILV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/04/2022 | 100.00 | 00094872937449 | MARIZÉ CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/04/2022 | 100.00 | 00007021481489 | ANA LUCIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/04/2022 | 100.00 | 00008177128442 | NEILMA DA SILVA MAGALHAES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/04/2022 | 100.00 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/04/2022 | 100.00 | 00001587744422 | PRISCILA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/04/2022 | 100.00 | 00009785640493 | CRISTINA RIBEIRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/04/2022 | 100.00 | 00006883083413 | PATRICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/04/2022 | 100.00 | 00009298986483 | EDJANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/04/2022 | 100.00 | 00070159985480 | RAYANE LOPES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/04/2022 | 100.00 | 00009794517445 | FLAVIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/04/2022 | 100.00 | 00001131611403 | RITA JOANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/04/2022 | 100.00 | 00079886396415 | ROSILANE GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/04/2022 | 100.00 | 00046502360459 | ROSILENE MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/04/2022 | 100.00 | 00005591877427 | JOELMA FERREIRA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/04/2022 | 100.00 | 00002865447413 | ROZILENE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/04/2022 | 100.00 | 00006866065402 | JOCICLEIDE DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/04/2022 | 100.00 | 00004700202459 | SANDRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/04/2022 | 100.00 | 00004383406475 | JOSINEIDE DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/04/2022 | 100.00 | 00001262000416 | SUELY LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/04/2022 | 100.00 | 00003910766471 | VALDELICE MACIEL DE OIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/04/2022 | 100.00 | 00071341040445 | LUANA DE MOURA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/04/2022 | 100.00 | 00006837452479 | VERA LUCIA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/04/2022 | 100.00 | 00006277299409 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/04/2022 | 100.00 | 00003428075447 | MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/04/2022 | 100.00 | 00011726302407 | ROSILANE FIRMINO DE VILAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/04/2022 | 100.00 | 00007994994474 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/04/2022 | 100.00 | 00004560496498 | SONIA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/04/2022 | 100.00 | 00012337070433 | ANA PAULA SANTANA TRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/04/2022 | 100.00 | 00010826295452 | CARLA VANESSA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/04/2022 | 100.00 | 00010064225445 | CRISLENE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/04/2022 | 100.00 | 00070459332406 | DAMIANA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/04/2022 | 100.00 | 00005246492435 | DENISE MARIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/04/2022 | 100.00 | 00012082572420 | MARIA ANELIZE TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/04/2022 | 100.00 | 00008690508422 | MERCIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/04/2022 | 100.00 | 00008391020460 | MONICA GABRIEL ARISTEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/04/2022 | 100.00 | 00010981887481 | MICHEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/04/2022 | 100.00 | 00001315051494 | MARISA PAULINO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/04/2022 | 100.00 | 00006340371450 | ETELVINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/04/2022 | 100.00 | 00008174319425 | ALEXSANDRA CARVALHO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/04/2022 | 100.00 | 00001257888439 | ELISSANDRA BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/04/2022 | 100.00 | 00010656067454 | ALEXSANDRA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/04/2022 | 100.00 | 00010189686448 | ALINE DOS SANTOS SIMPLICIO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/04/2022 | 100.00 | 00004095276452 | ROSEVANIA LIMA DOS SANTOS SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/04/2022 | 100.00 | 00010786641452 | CLACIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/04/2022 | 100.00 | 00006123998420 | ROSINETE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/04/2022 | 100.00 | 00004806451401 | SANDRA FERREIRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/04/2022 | 100.00 | 00008105459426 | SUELY OLIVEIRA DA SILVA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/04/2022 | 100.00 | 00001244059404 | ANA MARIA BEZERRA GOMES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/04/2022 | 100.00 | 00071285316452 | ANDREA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/04/2022 | 100.00 | 00001179467450 | CARLA ROBERTA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/04/2022 | 100.00 | 00001807585433 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/04/2022 | 100.00 | 00004952441474 | EDILENE LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/04/2022 | 100.00 | 00004511601429 | EDSANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/04/2022 | 100.00 | 00012682832407 | FERNANDA DA SILVA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/04/2022 | 100.00 | 00006721216469 | GIVANILDA INACIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/04/2022 | 100.00 | 00001215352409 | IRIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/04/2022 | 100.00 | 00071308087489 | DANIELE FERREIRA TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/04/2022 | 100.00 | 00004684941469 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/04/2022 | 100.00 | 00013497911488 | LUANA FERREITRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/04/2022 | 100.00 | 00006278410400 | LUCIENE MARIA FIQUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/04/2022 | 100.00 | 00003901850430 | MARIA HELENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/04/2022 | 100.00 | 00006015444479 | MARIA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 01/04/2022 | 100.00 | 00004313189483 | ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 01/04/2022 | 100.00 | 00009873452494 | Adriana SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 01/04/2022 | 100.00 | 00007706614409 | ANA LUCIA PEQUENO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 01/04/2022 | 100.00 | 00010015206459 | ALYNE NAYLA GOMES ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 01/04/2022 | 100.00 | 00012284485405 | ANA MAYRA CHAVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 01/04/2022 | 100.00 | 00011120687403 | ANA PAULA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/04/2022 | 100.00 | 00004969739404 | CASSIA BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/04/2022 | 100.00 | 00004814084447 | IVONETE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/04/2022 | 100.00 | 00043294898487 | CICERA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/04/2022 | 100.00 | 00012022407474 | JAQUELINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 01/04/2022 | 100.00 | 00006405121437 | CRISLEIDE BATISTA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 01/04/2022 | 100.00 | 00001262002460 | DAMIANA NOE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/04/2022 | 100.00 | 00071067342419 | JESSICA SILVA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/04/2022 | 100.00 | 00006902300445 | JANAILDA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/04/2022 | 100.00 | 00001595328416 | JOELMA BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/04/2022 | 100.00 | 00011608167437 | JESSICA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/04/2022 | 100.00 | 00002613358475 | JOELMA SANTOS DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/04/2022 | 100.00 | 00006925724497 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 01/04/2022 | 100.00 | 00006925724497 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/04/2022 | 100.00 | 00003666148433 | JOSEFA FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/04/2022 | 100.00 | 00051909260444 | JOSEFA RIBEIRO DUTRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/04/2022 | 100.00 | 00010132919486 | JOSENILDO GOMES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/04/2022 | 100.00 | 00005007645494 | JOSIANI PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/04/2022 | 100.00 | 00011712772457 | JOSEILDA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/04/2022 | 100.00 | 00006327794467 | JOSINA JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/04/2022 | 100.00 | 00004774327433 | LAURIZENE BALBINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/04/2022 | 100.00 | 00006371953451 | JOSIANE PEREIRA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/04/2022 | 100.00 | 00008335471436 | LUCIDALVA MARIA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/04/2022 | 100.00 | 00071820894401 | KEZIA LOPES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/04/2022 | 100.00 | 00010294364447 | MARIA ANGELICA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/04/2022 | 100.00 | 00054896339487 | MARIA DE FATIMA LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/04/2022 | 100.00 | 00012578685436 | LETICIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/04/2022 | 100.00 | 00092924735491 | MARIA DO CARMO SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/04/2022 | 100.00 | 00071341213480 | LUANA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/04/2022 | 100.00 | 00001188821474 | MONICA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/04/2022 | 100.00 | 00001707621497 | MIKAELLE NASCIMENTO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/04/2022 | 100.00 | 00006998807422 | LUCIENE DA SILVA BIZERRIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/04/2022 | 100.00 | 00006262424440 | PRICILLA ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/04/2022 | 100.00 | 00007416769400 | LUCILENE DA SILVA BEZZERIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/04/2022 | 100.00 | 00006936639445 | RUTH DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/04/2022 | 100.00 | 00006649348465 | RAQUEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/04/2022 | 100.00 | 00001291786406 | LUCINEIDE MARIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/04/2022 | 100.00 | 00008914566439 | SILVANEIDE DO NASCIMENTO VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/04/2022 | 100.00 | 00007605539479 | SILVANEIDE DOS SANTOS LIMA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/04/2022 | 100.00 | 00004785825448 | MARCIA BEZERRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/04/2022 | 100.00 | 00001327982471 | VALDIRENE DUTRAGONÇALVE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/04/2022 | 100.00 | 00070074341421 | MARCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/04/2022 | 100.00 | 00013377839437 | MARIA ISABELLA SANTANA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/04/2022 | 100.00 | 00001253903433 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/04/2022 | 100.00 | 00004588323407 | VALDINA VITORIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/04/2022 | 100.00 | 00005217522488 | VALMIRA ALVES DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/04/2022 | 100.00 | 00005063920403 | MARIA DE FATIMA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/04/2022 | 100.00 | 00007307825490 | ADRIEL GUEDES OINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/04/2022 | 100.00 | 00001234012405 | MARIA DE LOURDES CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/04/2022 | 100.00 | 00011968807438 | LIDIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/04/2022 | 100.00 | 00004803568405 | JOANA DARCK DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/04/2022 | 100.00 | 00001253903433 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/04/2022 | 100.00 | 00009143705456 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/04/2022 | 100.00 | 00006334861409 | ZELIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/04/2022 | 100.00 | 00005125929425 | MARIA JOSE BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/04/2022 | 100.00 | 00082413894420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/04/2022 | 100.00 | 00004093999490 | MARIA JOSÉ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/04/2022 | 100.00 | 00007200848492 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/04/2022 | 100.00 | 00013773269420 | MARIA JOSÉ TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/04/2022 | 100.00 | 00004785807466 | MARINALVA GOMES DE VILAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/04/2022 | 100.00 | 00009896424454 | RAFAELA DOS SANTOS SIMPLICIO BEZERRIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/04/2022 | 100.00 | 00071353242420 | ROSANGELA FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/04/2022 | 100.00 | 00006021081447 | ROSEANE GABRIEL DA ROCHA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/04/2022 | 100.00 | 00008005345496 | ROSÉLIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/04/2022 | 100.00 | 00012147748498 | YARA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/04/2022 | 100.00 | 00070013277430 | DAYANE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/04/2022 | 100.00 | 00016590036446 | DAYANE WESLAYNE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/04/2022 | 100.00 | 00005079105402 | DELMA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/04/2022 | 100.00 | 00004961930407 | DENISE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/04/2022 | 100.00 | 00005696290477 | DENISE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/04/2022 | 100.00 | 00092328695353 | DINILVA MENDES DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/04/2022 | 100.00 | 00001219551414 | ELIZABETHE RODRIGUES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/04/2022 | 100.00 | 00008818732412 | GERLANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/04/2022 | 100.00 | 00004323078420 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/04/2022 | 100.00 | 00010358954479 | PRISCYLLA FERREIRA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/04/2022 | 100.00 | 00068362358491 | GILVANIA CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/04/2022 | 300.00 | 00028822170482 | SEVERINO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/04/2022 | 400.00 | 00070241634458 | PEDRO GUILHERME ARCELINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/04/2022 | 300.00 | 00011844636461 | ALINE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/04/2022 | 300.00 | 00010000250473 | KENNEDY DE FRANCA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTER ESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/04/2022 | 500.00 | 00005604740403 | ROSILENE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/04/2022 | 250.00 | 00073883883468 | MARIA DALVA ANASTACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/04/2022 | 300.00 | 00004064052471 | ERIVANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/04/2022 | 250.00 | 00005745176423 | HUMBERTO FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/04/2022 | 250.00 | 00051859165400 | LUZINETE ANTONIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/04/2022 | 100.00 | 00004913270486 | ASSUNCAO DE MARIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/04/2022 | 100.00 | 00006482390471 | FRANCISCA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/04/2022 | 100.00 | 00007416092400 | MANOEL CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/04/2022 | 100.00 | 00004210122424 | MARIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/04/2022 | 100.00 | 00008732674430 | ROSELINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/04/2022 | 100.00 | 00093057628400 | SEVERINA COELHO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/04/2022 | 100.00 | 00010940544458 | TÂNIA LEONARDO DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/04/2022 | 100.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/04/2022 | 100.00 | 00001230242422 | ROSELIR GRACIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/04/2022 | 100.00 | 00010008622400 | BEATRIZ DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/04/2022 | 100.00 | 00013330315482 | BRUNA MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/04/2022 | 100.00 | 00001536846406 | ELICELMA FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/04/2022 | 100.00 | 00007667006407 | JACILENE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/04/2022 | 100.00 | 00008672535413 | JANIELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/04/2022 | 100.00 | 00004827684448 | MARIA DAS DORES AMBROSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/04/2022 | 100.00 | 00001090673477 | MARINALVA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/04/2022 | 100.00 | 00006262469460 | ELIANE FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/04/2022 | 100.00 | 00071269911422 | ANA PAULA PAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/04/2022 | 100.00 | 00007924414436 | Gerlane Cordeiro Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/04/2022 | 100.00 | 00070721031471 | GERLANE DE LIMA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/04/2022 | 100.00 | 00005063915400 | IRENE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/04/2022 | 100.00 | 00009452803436 | JARDIRELLY KELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/04/2022 | 100.00 | 00058156364449 | ELIZETE ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/04/2022 | 100.00 | 00070678366462 | LARISSA ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/04/2022 | 100.00 | 00007897209490 | MARIA DE FATIMA PAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/04/2022 | 100.00 | 00004852148490 | MARIA DO ROSARIO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0004066 | 01/04/2022 | 2280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022, TERMO ADITIVO DO PREGAO NUMERO 0039/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/04/2022 | 5250.00 | 00010116263490 | ELVYS LUAN COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS (TIPO A JATO) E LUBRIFICACOES REALIZADA NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES JANEIRO A MARCO/2022, CONFORME CSS NUMERO 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0004071 | 01/04/2022 | 3580.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 40 HORAS DE CARRO DE SOM VOLANTE (MINI TRIO) PARA DIVULGACAO DAS PROPAGANDAS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0004068 | 01/04/2022 | 14680.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE 02 VEICULOS SEM CONDUTOR PARA ATENDER A DEMANDA AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 04 DE MARCO A 04 DE ABRIL/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA | RECUP DE GALERIAS E BUEIRAS DE DRENAGEM PLUVIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0004165 | 04/04/2022 | 21306.22 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, A30mt DE AREIA, 107 UNIDADES SACOS DE CIMENTO E 4,56 UNIDADE TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS PARA SERVICOS DE DRENAGEM, PV E BOCA DE LOBOS NA RUA PROJETADA EM MATA REDONDA, PR TRAS DA CAIXA D'AGUA DA CAGEPA, CONFORME CONTRATO NUMERO 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA | RECUP DE GALERIAS E BUEIRAS DE DRENAGEM PLUVIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0004179 | 04/04/2022 | 22565.75 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, 3mt DE BRITA, 19,DE UNIDADES DE VARAO DE FERRO 1/2, E 95 UNIDADES DE TUBO DE CONCRETO DE 600mm, DESTINADOS PARA DRENAGENS EM VIAS PUBLICA DA RUA PROJETADA POR TRAS DA CAIXA D'AGUA DA CAGEPA, EM MATA REDONDA, CONFORME CONTRATO DE NUMERO 0052/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0004213 | 04/04/2022 | 3800.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADACAO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE FROTA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022, PREGAO NUMERO 00039/2021, PRIMEIRO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004218 | 04/04/2022 | 3500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA,E RECURSO FEDERAL,REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 04/04/2022 | 3682.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TARIFAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICO MUNMCIPAL, MES DE MARCO/2022, PESSOAL EFETIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004153 | 04/04/2022 | 7327.41 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, NAO OFERTADOS PELO SUS, PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA DO MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE NUMEROS 007792 E 007793. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0004180 | 04/04/2022 | 50.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE 01 CILINDROS DE AR COMPRIMIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIFDA FERREIRA, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0004191 | 04/04/2022 | 38670.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAUDE DO MUNICIPIO,SOFTWARE,HARDWARE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022, CONFORME TERMO DE ADITIVO CONTRATO NUMERO 0095/2021, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 04/04/2022 | 4000.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com prestacao de servicos referente realizacao de exames de mamografia bilateral, para o rastreamento do cancer de mama, realizado atraves de unidade movel terrestte, conforme css numero 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004193 | 04/04/2022 | 5083.33 | 32247659000133 | ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE GERADOR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO NUMERO 00022/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PRA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004215 | 04/04/2022 | 100000.00 | 00001520677448 | JORGE MANUEL ALMAS PAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 LOTES DE TERRENOS PROPRIOS DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DE USF-UNIDADE DE SUDE DA FAMILIA, LOCALOZADOS NO LOTEAMENTO CENTRO ALHANDRA, LOTE NUMERO 37 DA QUADRA 19 MATRICULA 39.807, NO LIVRO2-DX AS FLS 02 E LOTE NUMMERO 36 DA QUADRA 19, MATRICULA 39.806, NO LIVRO 2-DX, FLS 01, CONFORME DISPENSA 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 048/2022 E CONTRATO 0039/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PRA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004226 | 04/04/2022 | 65000.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 LOTE DE TERRENO PROPRIO, DESTINADO PARA CONSTRUCAO DE USF-TIPO 2, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO CENTRO ALHANDRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTE SOB NUMERO 38 DA QUADRA 19, MATRICULA NUMWRO 10.205, AS FLS 153, E REGISTRO DE ORDEM R-L, CONFORME DISPENSA NUMERO 0001/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 00048/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 04/04/2022 | 100.00 | 00070316586404 | EMMANUELE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 04/04/2022 | 100.00 | 00010374545456 | GIRLENE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 04/04/2022 | 100.00 | 00004759136479 | JOSALIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 04/04/2022 | 100.00 | 00008560826432 | ERIKA FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 04/04/2022 | 100.00 | 00007392573403 | EDLEUZA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 04/04/2022 | 100.00 | 00010362871493 | JOSE FRANCIVALDO EVANGELISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 04/04/2022 | 100.00 | 00009907155403 | ELMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 04/04/2022 | 100.00 | 00007389416467 | JOANA DARC MARIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 04/04/2022 | 100.00 | 00070430369417 | KELLY OLIVEIRA ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 04/04/2022 | 100.00 | 00009500231409 | MARIA JOSE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 04/04/2022 | 100.00 | 00005264151423 | ELENICE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 04/04/2022 | 100.00 | 00007607383433 | MARIA CONSUELO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 04/04/2022 | 100.00 | 00009424691432 | CLAUDIANA APOLINARIA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 04/04/2022 | 100.00 | 00010645309400 | DAYANA ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 04/04/2022 | 100.00 | 00007879686410 | MARIA DA GLORIA PAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 04/04/2022 | 100.00 | 00071410692400 | FABIANA BELARMINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 04/04/2022 | 100.00 | 00070795281439 | GESSICA ARCANJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 04/04/2022 | 100.00 | 00071325589438 | JAQUELINE ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 04/04/2022 | 100.00 | 00070207527482 | LUANA FERNANDES VIEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 04/04/2022 | 100.00 | 00008351075400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 04/04/2022 | 100.00 | 00071542918421 | NATALIA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 04/04/2022 | 100.00 | 00070121701409 | JARDELINE FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 04/04/2022 | 100.00 | 00016142353413 | SARA DANIELE CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 04/04/2022 | 100.00 | 00011712793454 | ADRIANA BELARMINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 04/04/2022 | 100.00 | 00004129637444 | MARIA DA PAZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 04/04/2022 | 100.00 | 00003429476488 | MIRIAM ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 04/04/2022 | 100.00 | 00008750848429 | MARIA DA CONCEICAO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 04/04/2022 | 100.00 | 00010578878461 | MARIA DO CARMO PAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 04/04/2022 | 100.00 | 00001349054402 | ANGELA MARIA DA SILVA | ]VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 04/04/2022 | 100.00 | 00001636531431 | EDVANIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 04/04/2022 | 100.00 | 00009630107430 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 04/04/2022 | 100.00 | 00042815257858 | GENICE MARIA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 04/04/2022 | 100.00 | 00004948094420 | MARLY GABRIEL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 04/04/2022 | 100.00 | 00005469649407 | SILVANIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 04/04/2022 | 100.00 | 00001261993454 | SEVERINA DA PAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 04/04/2022 | 100.00 | 00008990363411 | LIDIANE DE ARAUJO BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 04/04/2022 | 100.00 | 00005718702446 | JOSINEIDE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 04/04/2022 | 100.00 | 00001343519403 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 04/04/2022 | 100.00 | 00003488779432 | MARINA MARIA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 04/04/2022 | 100.00 | 00002922855406 | MIRIAM ABDRADE DE MILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 04/04/2022 | 100.00 | 00006262499458 | SEVRINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 04/04/2022 | 100.00 | 00015498768486 | SONIELY MARIA DA CONCEICAO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 04/04/2022 | 100.00 | 00001307214410 | SUELY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 04/04/2022 | 100.00 | 00072651806404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 04/04/2022 | 100.00 | 00001225409489 | ZELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 04/04/2022 | 100.00 | 00092924883415 | EDIVANIA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 04/04/2022 | 100.00 | 00009172705418 | DORALICY FELICIANO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 04/04/2022 | 100.00 | 00005478991490 | ANA PAULA ELIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 04/04/2022 | 100.00 | 00007832180447 | SEVERINA CAROLINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 04/04/2022 | 100.00 | 00077364392491 | TEREZINHA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 04/04/2022 | 100.00 | 00010308246497 | RAYSA BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 04/04/2022 | 100.00 | 00070107677423 | ALINE LOURENÇO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 04/04/2022 | 100.00 | 00001459034430 | ALZIRA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 04/04/2022 | 100.00 | 00071883792460 | ANA PAULA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 04/04/2022 | 100.00 | 00003924603430 | CREUSA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 04/04/2022 | 100.00 | 00007907762430 | ERICA ACACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 04/04/2022 | 100.00 | 00009848064400 | ELIANE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 04/04/2022 | 100.00 | 00009346755466 | FERNANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 04/04/2022 | 100.00 | 00061243604468 | GILDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 04/04/2022 | 100.00 | 00087271508449 | HELENA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 04/04/2022 | 100.00 | 00010641273479 | JACQUELINE MENDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 04/04/2022 | 100.00 | 00012169413600 | JANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 04/04/2022 | 100.00 | 00006404514460 | JOSIELMA GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 04/04/2022 | 100.00 | 00009471165407 | JOSINEIDE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 04/04/2022 | 100.00 | 00004359748400 | MARIA BETANIA FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 04/04/2022 | 100.00 | 00070801074401 | MARIA CARLA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 04/04/2022 | 100.00 | 00007208016488 | MARIA DA CONCEICÃO LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 04/04/2022 | 100.00 | 00004353804430 | MARIA DE LOURDES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 04/04/2022 | 100.00 | 00011450795471 | MARIA RAFAELA TORRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 04/04/2022 | 100.00 | 00004444128402 | MARICÉLIA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 04/04/2022 | 100.00 | 00012669413471 | NATALIA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 04/04/2022 | 100.00 | 00070964712431 | RAISSA DA CONCEIÇÃO FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 04/04/2022 | 100.00 | 00071801186480 | RAYANE MOREIRA FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 04/04/2022 | 100.00 | 00092928773487 | ROSENILDA MARIA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 04/04/2022 | 100.00 | 00001076218431 | VERA LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 04/04/2022 | 100.00 | 00004940256464 | ADEMARIZE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 04/04/2022 | 100.00 | 00010016577485 | ADNA DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 04/04/2022 | 100.00 | 00070107762455 | IONÁ ISABELI SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 04/04/2022 | 100.00 | 00070107426420 | IOLANDA IRIS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 04/04/2022 | 100.00 | 00007270922438 | INGLITE DA SILVA SENNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 04/04/2022 | 100.00 | 00010501995455 | HELENA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 04/04/2022 | 100.00 | 00028062933830 | FLAVIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 04/04/2022 | 100.00 | 00008891196436 | FABIANA CAPITULINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 04/04/2022 | 100.00 | 00005891084686 | FABIANA APARECIDA ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 04/04/2022 | 100.00 | 00005372189479 | DANIEL GONCALVES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 04/04/2022 | 100.00 | 00004900201430 | DIVANE PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 04/04/2022 | 100.00 | 00007237409417 | CLAUDECIRA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 04/04/2022 | 100.00 | 00005131424445 | CLAUDETE MARIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 04/04/2022 | 100.00 | 00007581957454 | ANA VIRGINIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 04/04/2022 | 100.00 | 00071242602488 | AMANDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 04/04/2022 | 100.00 | 00035863994487 | IZABEL DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 04/04/2022 | 100.00 | 00003164936435 | JACIARA SILENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 04/04/2022 | 100.00 | 00070353914444 | JACIELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 04/04/2022 | 100.00 | 00004682514482 | JOSILENE MARIA SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 04/04/2022 | 100.00 | 00071368055460 | LILIANE ALBINO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004204 | 04/04/2022 | 1453.84 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSLADO E DUAS APLICACOES DO TA (APLICACAO DE FORMOL) ATENDENDO ASSIM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 04/04/2022 | 100.00 | 00007754372479 | MARCIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 04/04/2022 | 100.00 | 00071207355437 | MARIA EMILIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 04/04/2022 | 100.00 | 00070107715457 | MARIA PATRICIA DA CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 04/04/2022 | 100.00 | 00009729099405 | MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 04/04/2022 | 100.00 | 00007681179410 | MARINEIDE LÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004210 | 04/04/2022 | 2506.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO E URNAS FUNERARIAS , GRINADAS E FLORES NATURAIS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 04/04/2022 | 100.00 | 00004443406450 | MARLENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 04/04/2022 | 100.00 | 00008595816409 | MARLUCE DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 04/04/2022 | 100.00 | 00002813760420 | CLEONICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 04/04/2022 | 100.00 | 00005280066494 | ANA LUCIA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 04/04/2022 | 100.00 | 00006143378444 | ADRIANA PATRICIA XAVIER QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 04/04/2022 | 100.00 | 00003849636410 | ANA MARIA MELO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 04/04/2022 | 100.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 04/04/2022 | 100.00 | 00008690053409 | ANDREZA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 04/04/2022 | 100.00 | 00056979266420 | ANGELA MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 04/04/2022 | 100.00 | 00006354537461 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 04/04/2022 | 100.00 | 00006228991477 | AURENIZE ALCANTARA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 04/04/2022 | 100.00 | 00004566005402 | ANGELA DE PONTES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 04/04/2022 | 100.00 | 00008848150489 | GILMARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 04/04/2022 | 100.00 | 00087348705472 | MARIA JOSE DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 04/04/2022 | 100.00 | 00070020742452 | SAYONARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 04/04/2022 | 100.00 | 00007127373400 | LEIDIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 04/04/2022 | 100.00 | 00001598676490 | SUZANA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 04/04/2022 | 100.00 | 00070318979470 | RENATA CANDIDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 04/04/2022 | 100.00 | 00008582059477 | PATRICIA RODRIGUES CRUZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 04/04/2022 | 100.00 | 00006767830402 | LAUDECLECIA DE MELO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 04/04/2022 | 100.00 | 00007780159477 | JURACI SENA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 04/04/2022 | 100.00 | 00008550225401 | JANIELLE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 04/04/2022 | 100.00 | 00004922942408 | GRACIETE DIOGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 04/04/2022 | 100.00 | 00068362579404 | ELIZONITA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 04/04/2022 | 100.00 | 00011355113490 | ELIANE ROGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 04/04/2022 | 100.00 | 00006623643419 | EDILEIDE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 04/04/2022 | 100.00 | 00087272083468 | ANGELA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 05/04/2022 | 100.00 | 00003619668493 | MARTA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 05/04/2022 | 100.00 | 00011976887496 | ALEXANDRA MARIA VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 05/04/2022 | 100.00 | 00005282852462 | CAMILA FERNANDA DE SENA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 05/04/2022 | 100.00 | 00004785833467 | IDALICE MARIA SENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 05/04/2022 | 100.00 | 00010808838431 | ELISANGELA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006395921479 | LUCEKMA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 05/04/2022 | 100.00 | 00070021458430 | MARIA PAULA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 05/04/2022 | 100.00 | 00005668001440 | MARINEZ SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 05/04/2022 | 100.00 | 00070021464405 | PATRICIA JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 05/04/2022 | 100.00 | 00004843871460 | ROSANGELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008744675437 | CLECIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 05/04/2022 | 100.00 | 00005980460462 | CATARINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 05/04/2022 | 100.00 | 00009780026444 | ERICA VANESSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 05/04/2022 | 100.00 | 00001584085436 | JAKELINE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 05/04/2022 | 100.00 | 00072628901404 | JOÃO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 05/04/2022 | 100.00 | 00007406740484 | JOSEFA ZILDA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 05/04/2022 | 100.00 | 00012123402486 | ALICE MARIA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006262407430 | JOSELIA SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 05/04/2022 | 100.00 | 00011069857459 | JOSELIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 05/04/2022 | 100.00 | 00071437149413 | LUANA BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 05/04/2022 | 100.00 | 00005562933470 | LUCIVANIA MARIA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006205521407 | ANA LUCIA BELARMINO BENEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 05/04/2022 | 100.00 | 00004788847450 | MARIA DAS NEVES SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008550713465 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 05/04/2022 | 100.00 | 00005042964428 | MEIRE JANE NOGUEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 05/04/2022 | 100.00 | 00070056858493 | NATALICIA MACIEL MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 05/04/2022 | 100.00 | 00001659426499 | DAYANNA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006700898420 | SEVERINA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 05/04/2022 | 100.00 | 00071203675445 | TATIANE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 05/04/2022 | 100.00 | 00012861539720 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 05/04/2022 | 100.00 | 00001291163433 | GERONICE MARIA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 05/04/2022 | 100.00 | 00001588853411 | GRACIELLE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 05/04/2022 | 100.00 | 00071127442457 | GEANE DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 05/04/2022 | 100.00 | 00001173571469 | HILDA BELARMINO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 05/04/2022 | 100.00 | 00004701657409 | IRIS MARCELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008815633405 | JAQUELINE HELENA VALENTIN BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 05/04/2022 | 100.00 | 00010186175400 | JOSEANE DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 05/04/2022 | 100.00 | 00009035398459 | JOSELIA CABRAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008786876457 | JOSENILDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 05/04/2022 | 100.00 | 00009066953411 | JOSICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 05/04/2022 | 100.00 | 00004513379480 | KATIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006983746490 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 05/04/2022 | 100.00 | 00004993978430 | MARIA JOSÉ SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 05/04/2022 | 100.00 | 00004835551427 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 05/04/2022 | 100.00 | 00005668153460 | RIZONETE SALVINO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008324122443 | HILDA DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 05/04/2022 | 100.00 | 00004323132492 | LUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 05/04/2022 | 100.00 | 00011752396405 | JOÉDNA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 05/04/2022 | 100.00 | 00004676339402 | EDILAYNE LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 05/04/2022 | 100.00 | 00005183630402 | LILIAN PEREIRA DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 05/04/2022 | 100.00 | 00011216233446 | LUZINETE DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 05/04/2022 | 100.00 | 00004651181430 | MARCIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008348066497 | MARIA GRAZIELIA DA CUNHA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006476583484 | MARIA JOSE DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 05/04/2022 | 100.00 | 00002730965408 | NILDA BELARMINO DA FONSECA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 05/04/2022 | 100.00 | 00010496223402 | RAQUEL MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 05/04/2022 | 100.00 | 00010370853458 | ROSEANE VALENTIM BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 05/04/2022 | 100.00 | 00007655890447 | SANDRA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006109211427 | MARIA DO ROSARIO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 05/04/2022 | 100.00 | 00007460010456 | FLAVIANA SANTANA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 05/04/2022 | 100.00 | 00005668014428 | ADRIANA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008815340483 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 05/04/2022 | 100.00 | 00004818124400 | JACIARA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 05/04/2022 | 100.00 | 00087337878400 | JOSINETE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 05/04/2022 | 100.00 | 00070253326400 | LIZANDRA MAYHARA LIMA DOS PRAZERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 05/04/2022 | 100.00 | 00007023112430 | LUCIANA MARIA DA CONEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 05/04/2022 | 100.00 | 00005707873430 | LUCIENE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 05/04/2022 | 100.00 | 00036491179400 | MARIA AURISBETE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 05/04/2022 | 100.00 | 00073880914400 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 05/04/2022 | 100.00 | 00010155672401 | MARIA DE LOURDES BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 05/04/2022 | 100.00 | 00009376468490 | MARIA DE LOURDES DA SILVA RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 05/04/2022 | 100.00 | 00003529696447 | MARIA GORETE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 05/04/2022 | 100.00 | 00002833826435 | MARIA GRACIETE DE PAIVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 05/04/2022 | 100.00 | 00025706986878 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 05/04/2022 | 100.00 | 00002939570450 | MARIA JOSEANE RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 05/04/2022 | 100.00 | 00004772549420 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 05/04/2022 | 100.00 | 00010904449408 | MARIA MICHELE AVELINO DO NASCIMENTO' | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 05/04/2022 | 100.00 | 00053252861453 | JUSCELIA JULITA RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008503571447 | MARCELA PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 05/04/2022 | 100.00 | 00004701659444 | IVONETE PAULO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 05/04/2022 | 100.00 | 00005213084451 | IZABEL GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008435486494 | IZABEL GENI PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 05/04/2022 | 100.00 | 00005337007440 | JACIANE MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008095790494 | JACYARA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 05/04/2022 | 100.00 | 00009719808454 | JAILMA NASCIMENTO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 05/04/2022 | 100.00 | 00010023654490 | JANAINA PEREIRA CANIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006262440488 | JANIELY MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008593774407 | JOSELIA FRANCISCA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 05/04/2022 | 100.00 | 00005044337412 | JOSELIA RODRIGUES DE ARAÚJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 05/04/2022 | 100.00 | 00004801388426 | JOSELIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008600979439 | JOSELMA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 05/04/2022 | 100.00 | 00053608640444 | JOSILDA CORREIA DA SILVA TEREZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 05/04/2022 | 100.00 | 00002176285409 | DIANA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006193520430 | DANIELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008611261496 | DAIANE MARIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 05/04/2022 | 100.00 | 00011763719405 | CRISTIANE TORRES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 05/04/2022 | 100.00 | 00009837857404 | ZENEIDE ISABEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 05/04/2022 | 100.00 | 00000048085766 | MARTA ALBURQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 05/04/2022 | 100.00 | 00011601069405 | NATALIA FRANCIELE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006015447494 | MICHELLE DEYSE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 05/04/2022 | 100.00 | 00014757039450 | RAYANE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 05/04/2022 | 100.00 | 00009716634404 | ROSIVANIA GALDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008293863439 | ROSELIA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 05/04/2022 | 100.00 | 00009239514406 | ROSA VIRGINIA DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006196096486 | VANUZA SILVESTRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 05/04/2022 | 320.00 | 00003950950427 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para atender as despesa com serviços prestado junto a secretaria de acao social cidadania e habitacao com conserto de solda em fogqo industrial da cozinha comunitaria, conforme nota de servicos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 05/04/2022 | 100.00 | 00070801056411 | VANESSA FERNANDES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 05/04/2022 | 100.00 | 00004157858476 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 05/04/2022 | 100.00 | 00009001179401 | VERONICA NOBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 05/04/2022 | 100.00 | 00071230229477 | FABIANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 05/04/2022 | 100.00 | 00003223567410 | MARIA JOSE BEZERRA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 05/04/2022 | 100.00 | 00009466659405 | WILMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 05/04/2022 | 100.00 | 00009952907419 | EDILEIDE DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 05/04/2022 | 100.00 | 00005086005450 | EDNA MARIA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 05/04/2022 | 100.00 | 00090329295420 | MARIA NAZARÉ DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006412944419 | MARILIA CHAVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 05/04/2022 | 100.00 | 00091672880491 | ELIANE MARIA DE GOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006454434419 | ELISANGELA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 05/04/2022 | 100.00 | 00007313458436 | ELZA CAROLINE MENDONCA ALVES RAMOS | ]VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008199368470 | ELSIELANE SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008277278446 | ERIKA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 05/04/2022 | 100.00 | 00011403196478 | GENILDA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 05/04/2022 | 100.00 | 00003654385451 | GERALDA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 05/04/2022 | 100.00 | 00003067495489 | GILDETE NASCIMENTO GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 05/04/2022 | 100.00 | 00004229180403 | GIRLEIDE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 05/04/2022 | 100.00 | 00007997180419 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 05/04/2022 | 100.00 | 00009733664430 | ISADERCIA BALBINO QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 05/04/2022 | 100.00 | 00011886015473 | ISABEL SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 05/04/2022 | 100.00 | 00087271222472 | IVONETE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006738977450 | ROZENILDA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 05/04/2022 | 100.00 | 00002142124402 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 05/04/2022 | 100.00 | 00011725442477 | ANGELA VIRGINIA DAS DORES GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 05/04/2022 | 100.00 | 00009196329475 | LINAURA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 05/04/2022 | 100.00 | 00071308096470 | ADRIELE BRUNA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 05/04/2022 | 100.00 | 00009181529414 | ANA PAULA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 05/04/2022 | 100.00 | 00004680364408 | COSMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 05/04/2022 | 100.00 | 00011289631409 | AMANDA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 05/04/2022 | 100.00 | 00007395344405 | DEBORA AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 05/04/2022 | 100.00 | 00070910304432 | DAYANE BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 05/04/2022 | 100.00 | 00012195547405 | DIANA FRANCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 05/04/2022 | 100.00 | 00005860018401 | EDILEUSA DO VALE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 05/04/2022 | 100.00 | 00007555011441 | EDIELZA DO VALI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 05/04/2022 | 100.00 | 00004525369442 | EDVANIA JOSE FRANCISCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 05/04/2022 | 100.00 | 00009520241442 | ELIENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 05/04/2022 | 100.00 | 00007530238493 | EMANUELA DO CARMO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 05/04/2022 | 100.00 | 00013341631461 | JAKELINE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 05/04/2022 | 100.00 | 00001249973414 | LILIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 05/04/2022 | 100.00 | 00086606670420 | MARCIA MARIA CASCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 05/04/2022 | 100.00 | 00009863171441 | MARIA APARECIDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 05/04/2022 | 100.00 | 00004561300473 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 05/04/2022 | 100.00 | 00004754985427 | MARIA DO ROSÁRIO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 05/04/2022 | 100.00 | 00005507966494 | MARIA ZILDA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 05/04/2022 | 100.00 | 00009537799476 | NAYARA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 05/04/2022 | 100.00 | 00005969373427 | RENATA RANIELE SILVONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 05/04/2022 | 100.00 | 00009719801441 | SUELANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 05/04/2022 | 100.00 | 00073904538420 | ROSILDA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 05/04/2022 | 100.00 | 00002199035492 | DIONISE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 05/04/2022 | 100.00 | 00005745178477 | ANDERLY SILVA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 05/04/2022 | 100.00 | 00084032359415 | DJALVA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008992236484 | ELISANGELA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 05/04/2022 | 100.00 | 00010097016497 | FLAVIA FERNANDA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 05/04/2022 | 100.00 | 00010154763411 | JESSICA CAROLINA BARBALHO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 05/04/2022 | 100.00 | 00007751927402 | JOSELITA FELIX DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 05/04/2022 | 100.00 | 00005591897452 | JOSILEIDE BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 05/04/2022 | 100.00 | 00004572358451 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 05/04/2022 | 100.00 | 00071799475476 | LAYZA RAQUEL SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 05/04/2022 | 100.00 | 00010916910458 | LIGIA MARIA DA SILVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006218131416 | MARCIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 05/04/2022 | 100.00 | 00010296965430 | MARCIA GABRIEL LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 05/04/2022 | 100.00 | 00078598400149 | MARIA GILDETE DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 05/04/2022 | 100.00 | 00007597351402 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 05/04/2022 | 100.00 | 00070459212419 | JANAINA FRANCELILNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 05/04/2022 | 100.00 | 00098264974449 | VALDENICE CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 05/04/2022 | 100.00 | 00070012699489 | VALQUIRIA FERNANDES DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 05/04/2022 | 100.00 | 00010551169400 | WELMA KLYS DOMINGO DE SANTANA-BELA VISTA r | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 05/04/2022 | 100.00 | 00005324612405 | MARIA QUITERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006814783495 | MARIA MONICA GABRIEL LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 05/04/2022 | 100.00 | 00070059287411 | MARLENE FRANCISCO DE SANTANA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 05/04/2022 | 100.00 | 00001272088448 | PERLA MARIA DE FREITAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 05/04/2022 | 100.00 | 00004355937496 | SONIA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006262454438 | GILCELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 05/04/2022 | 100.00 | 00071354058461 | RITA DE CASSIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 05/04/2022 | 100.00 | 00007060862447 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 05/04/2022 | 250.00 | 00009329282423 | CARLA SOUZA PIMENTEIRA THOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DE ACRDO COM A LO. NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 05/04/2022 | 100.00 | 00007016856461 | ROSILENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006687674480 | ROSIVANIA MENDONÇA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008637089437 | ROSINALDA GONCALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 05/04/2022 | 100.00 | 00007572343481 | ADRIANA CLAUDINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 05/04/2022 | 250.00 | 00013177714436 | JOSELENE URSULINO DS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 05/04/2022 | 100.00 | 00070739089471 | ADRIANA CORREIAA DOS PRAZERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 05/04/2022 | 100.00 | 00010051332477 | ADRIANA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 05/04/2022 | 100.00 | 00004896708490 | ELIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008649844480 | ROSINETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 05/04/2022 | 100.00 | 00004141095460 | GENAIDE ISABEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 05/04/2022 | 100.00 | 00005404948442 | MARIA ALBANEIDE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 05/04/2022 | 100.00 | 00007771358411 | MÔNICA DOS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 05/04/2022 | 100.00 | 00010345005465 | SAMARA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 05/04/2022 | 100.00 | 00004828511474 | RISONETE GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 05/04/2022 | 300.00 | 00001496154428 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008480134410 | RAISIA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 05/04/2022 | 100.00 | 00011097927431 | ROGELIANE FERNANDES DE OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 05/04/2022 | 100.00 | 00003773928475 | SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 05/04/2022 | 100.00 | 00071068340410 | ROSANGELA DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 05/04/2022 | 100.00 | 00007252784479 | ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 05/04/2022 | 100.00 | 00001309631433 | ROSELI LEANDRO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 05/04/2022 | 500.00 | 00070241592437 | JOAIS BALBINO QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CNSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 05/04/2022 | 100.00 | 00013177763488 | RAISSA MILENA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 05/04/2022 | 100.00 | 00070044331452 | SARA CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 05/04/2022 | 100.00 | 00002117849407 | SELMA PIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 05/04/2022 | 100.00 | 00003889846432 | SEVERINA MARIA DA SILVA SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 05/04/2022 | 100.00 | 00071822503493 | SUZANY TAVARES BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 05/04/2022 | 250.00 | 00071795978481 | LUIZ FELIPE CASTRO DA SILVA | VALOR QUE PARA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE 01 POSTE PADRAO ENERGISA, DE ACORDM COM A L.O NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 05/04/2022 | 100.00 | 00070207303452 | VALDENE CONCEIÇÃO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 05/04/2022 | 200.00 | 00014682274406 | ADRIANO AMBROSIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 05/04/2022 | 100.00 | 00071748285408 | TARCIELLE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 05/04/2022 | 300.00 | 00008666341424 | WILLAMS DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 05/04/2022 | 100.00 | 00005989790422 | VALDILENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 05/04/2022 | 100.00 | 00070119162458 | WANDERLANE GOMES BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 05/04/2022 | 500.00 | 00002782001418 | CLAUDIA DO CARMO PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAONEM CARATER DE URGENCIA DE ACORDO COM A L.O NUMERO 675/2017 E SUA ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 05/04/2022 | 100.00 | 00007220182406 | ADGEOVANE GUILHERME GONCALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 05/04/2022 | 100.00 | 00071308777400 | ADRIANY ANTONIEMYLLE SILVINO DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 05/04/2022 | 100.00 | 00007623195425 | ANA MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 05/04/2022 | 100.00 | 00007237410423 | ANA PAULA ALEXANDRE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 05/04/2022 | 100.00 | 00070107439409 | ANA PRISCILHA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 05/04/2022 | 100.00 | 00063936437491 | ANAILZA CRISTOVÃO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 05/04/2022 | 100.00 | 00001073878406 | ANDREA FELIPE LIMA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008546763410 | ANDRIELA BARBOSA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 05/04/2022 | 100.00 | 00014692973455 | CARLA ANDREA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 05/04/2022 | 100.00 | 00007844153407 | CREUZA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008870302466 | DAMIANA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 05/04/2022 | 100.00 | 00005088375450 | DANIELA AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 05/04/2022 | 100.00 | 00070190222433 | DAYANA VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 05/04/2022 | 100.00 | 00009387822400 | DEIGIELLE DOS SANTOS BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 05/04/2022 | 100.00 | 00003145994441 | DILMA BEZERRA DE SANTANA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 05/04/2022 | 100.00 | 00004518509471 | ELIANE BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 05/04/2022 | 100.00 | 00001249955432 | ELIANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006598680409 | ESTEFANIA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 05/04/2022 | 100.00 | 00001621257479 | FABRICIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 05/04/2022 | 100.00 | 00003876247403 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 05/04/2022 | 100.00 | 00001206527498 | GERLANE DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006372277433 | GERLANE DOS SANTOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 05/04/2022 | 100.00 | 00004208924438 | GERLANE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 05/04/2022 | 100.00 | 00005922915452 | GERSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 05/04/2022 | 100.00 | 00010291648436 | GERUZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 05/04/2022 | 100.00 | 00001640483403 | IRENILDA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 05/04/2022 | 100.00 | 00075981858400 | IRENETE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006262488413 | JANAINA CALIXTO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 05/04/2022 | 100.00 | 00070107519437 | JANIELLE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 05/04/2022 | 500.00 | 00001300982489 | JACI VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 05/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D' AGUA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 05/04/2022 | 100.00 | 00001273872428 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 05/04/2022 | 100.00 | 00010202328465 | ANA GRACIA VITORIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 05/04/2022 | 100.00 | 00001446068447 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008458587424 | CLAUDENICE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008246886436 | ANDELINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 05/04/2022 | 100.00 | 00070107445484 | ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 05/04/2022 | 100.00 | 00007019251404 | ANDREA MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006922144457 | MARIANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008536972483 | CHRISTIANE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 05/04/2022 | 100.00 | 00004985386480 | ANDREIA MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 05/04/2022 | 100.00 | 00007709106455 | CLECIO SOUZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006848983497 | AUDETE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 05/04/2022 | 100.00 | 00002137138450 | AURILEIDE DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 05/04/2022 | 100.00 | 00002156677433 | AURILENE DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 05/04/2022 | 100.00 | 00009378047467 | ANIELY PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008518989477 | ALEXANDRE NEVES ACURIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 05/04/2022 | 100.00 | 00001181392403 | ANA PAULA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 05/04/2022 | 100.00 | 00009449252432 | ANA PAULA ANASTACIO BARBOSSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 05/04/2022 | 100.00 | 00005518289430 | ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 05/04/2022 | 100.00 | 00004121043421 | ANA PAULA CORREIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 05/04/2022 | 100.00 | 00009232132443 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 05/04/2022 | 100.00 | 00011465345400 | ANA PAULA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 05/04/2022 | 100.00 | 00011152904442 | ANA PAULA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 05/04/2022 | 100.00 | 00009733889431 | ANALIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 05/04/2022 | 100.00 | 00011875736638 | ANTONIA GABRIELA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 05/04/2022 | 100.00 | 00001296093409 | CACILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 05/04/2022 | 100.00 | 00071298793432 | BIANCA EMILY AMBROSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 05/04/2022 | 100.00 | 00071112655484 | BEATRIZ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 05/04/2022 | 100.00 | 00004094777458 | ARLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 05/04/2022 | 100.00 | 00084034262400 | CARLOS SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 05/04/2022 | 100.00 | 00070967805481 | ADRIANA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 05/04/2022 | 100.00 | 00097940542400 | ANA MARIA JOVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 05/04/2022 | 100.00 | 00003527082476 | CASSIANA ARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 05/04/2022 | 100.00 | 00004085851454 | CELIA ALVES PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 05/04/2022 | 100.00 | 00010296962414 | ANDREA FRANCELINO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 05/04/2022 | 100.00 | 00010052993400 | ANGELA MARIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 05/04/2022 | 100.00 | 00010676776400 | CLAUDIVANIA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 05/04/2022 | 100.00 | 00071294397427 | CLAUDIANE FERRER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006262344411 | CLAUDINETE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 05/04/2022 | 100.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DESTINADO A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE DE 2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 05/04/2022 | 100.00 | 00000971957401 | CLEONICE DE SOUZA COSTA' | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 05/04/2022 | 100.00 | 00001296073475 | CLERCIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006534995409 | CRISTIANA MARIA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006442324478 | CRISTIANE ALBURGUERGUE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 05/04/2022 | 100.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008599137409 | CRISTIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 05/04/2022 | 427.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DA SENHORA MARINEZ ALVES DA SILVA, EM BENEFICIO DE SUA FILHA QUE FAZ USO DE HOME CARE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. (POR ORDEM JUDICIAL) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 05/04/2022 | 100.00 | 00070107680483 | ALDENIZE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 05/04/2022 | 100.00 | 00010368944441 | ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 05/04/2022 | 100.00 | 00011221591452 | ALEXANDRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008385062408 | ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 05/04/2022 | 100.00 | 00007156067435 | ADRIANA LAIS GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 05/04/2022 | 100.00 | 00071302704460 | ADENIZE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008152177490 | ALYNE DE BARROS SILVA | ]VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 05/04/2022 | 100.00 | 00007819539445 | ANA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 05/04/2022 | 100.00 | 00070639257410 | ANDERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 05/04/2022 | 100.00 | 00011496419405 | JAQUELLINE FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006282365490 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 05/04/2022 | 100.00 | 00009175953439 | CLAUDIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 05/04/2022 | 100.00 | 00071717984452 | CHAYANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 05/04/2022 | 100.00 | 00000132953579 | CICERA MARIA TENORIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 05/04/2022 | 100.00 | 00082944300482 | JOSEFA IRENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 05/04/2022 | 100.00 | 00005522534486 | MARIA DAS GRAÇAS ARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 05/04/2022 | 100.00 | 00079858252404 | MARIA DE FATIMA LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006826355450 | ADRIANA NUBIA P. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 05/04/2022 | 100.00 | 00007841938438 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 05/04/2022 | 100.00 | 00010306260492 | ANA ISABEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008166146444 | ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 05/04/2022 | 100.00 | 00009057818485 | ANA CARLA CARNEIRO DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006262356428 | ADRIANA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 05/04/2022 | 100.00 | 00003161815440 | JOSICLEIDE FERREIRA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 05/04/2022 | 100.00 | 00010014027402 | JULIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 05/04/2022 | 100.00 | 00004313201440 | CELIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 05/04/2022 | 100.00 | 00004947995440 | ANGELA CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 05/04/2022 | 100.00 | 00009205738433 | JULIANA MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 05/04/2022 | 100.00 | 00007309400984 | CREUSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 05/04/2022 | 100.00 | 00088582035420 | ANTONIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 05/04/2022 | 100.00 | 00009133237484 | LIVIA GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 05/04/2022 | 100.00 | 00040809919400 | ANTONIO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006319359404 | ANA LUCIA POSSIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 05/04/2022 | 100.00 | 00010545740495 | ADRIANA SILVESTRE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 05/04/2022 | 100.00 | 00003698049457 | LUCIENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 05/04/2022 | 100.00 | 00001662700407 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 05/04/2022 | 100.00 | 00010030291402 | ANA PAULA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006157558440 | LUCINEIA MARIA FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 05/04/2022 | 100.00 | 00013454149436 | ANA VICTORIA DOS SANTOS MAURICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 05/04/2022 | 100.00 | 00069052506434 | ANALICE DA CONCEIÇÃO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 05/04/2022 | 100.00 | 00095571442468 | ADRIANA MARIA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 05/04/2022 | 100.00 | 00005688675489 | ANA CLAUDIA MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 05/04/2022 | 100.00 | 00071075541409 | AMANDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 05/04/2022 | 206.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE. PARA SERVIR DE COZINH COMUNITARIA, RELATIVOA O MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008348799486 | ADRIANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 05/04/2022 | 100.00 | 00009788912443 | ALYNE CAVALCANTE DE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 05/04/2022 | 100.00 | 00010306254417 | ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 05/04/2022 | 100.00 | 00005319525419 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 05/04/2022 | 100.00 | 00001221839403 | MARIA DA CONCEIÇÃO BERNARDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 05/04/2022 | 100.00 | 00009719794488 | GREICIELE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 05/04/2022 | 100.00 | 00036501140463 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006355241477 | MARIA MADALENA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 05/04/2022 | 100.00 | 00005021250477 | MARLETE CRISTINA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 05/04/2022 | 100.00 | 00014857913402 | MARY SANTOS DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 05/04/2022 | 100.00 | 00013334228495 | MIKAELLE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 05/04/2022 | 100.00 | 00001273882490 | NACYLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 05/04/2022 | 100.00 | 00017254599490 | PAULA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 05/04/2022 | 100.00 | 00010715868403 | RAFAELA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 05/04/2022 | 100.00 | 00007334103408 | NIEDJA DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 05/04/2022 | 6400.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de saúde, referente realização de 17 (dezessete) sessões de camera hiperbarica em favor do Srº CLOVIS FERREIRA DA SILVA NETO. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 05/04/2022 | 263.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO UBS DO CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 05/04/2022 | 79.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CAPS,REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 05/04/2022 | 45.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de consumo d'agua em predio locado a esta edilidade, onde funciona o centro de reabilitacao em MATA REDONDA, mes de marco/2022. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 05/04/2022 | 296.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA OLICLINICA MUNICIPAL, MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 05/04/2022 | 350.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ASDESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE. PARA SERVIR COMO SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL, MES DE MARCO/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 05/04/2022 | 121.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO UBS DO CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 05/04/2022 | 272.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PARA SERVIR DE PSF, NO BAIRRO DO SALGADINHO, RRLATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 05/04/2022 | 748.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE. PARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO BAIRRO NOVA ALHANDRA, MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 05/04/2022 | 309.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 05/04/2022 | 135.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PARA SERVIR DE DEPOSITO DA SECRETARIA MUNMICIPAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 05/04/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PARA SERVIR DE DEPOSITO DA SECRETARIA MUNMICIPAL DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 05/04/2022 | 31.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA SERVIR DE DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 05/04/2022 | 40.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 05/04/2022 | 2133.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DA VIGILANCIA EPDEUMOLOGICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 05/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOFME DPCUMENTP EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 05/04/2022 | 581.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE. PARA SERVIR DE SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 05/04/2022 | 1443.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE PARA SERVIR DE CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 05/04/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE PARA SERVIR DE CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO, EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 05/04/2022 | 1302.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de consumo energia eletrica em predio locado a esta edilidade, onde funciona o centro de reabilitacao em MATA REDONDA, mes de marco/2022. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 05/04/2022 | 61.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DA (CPF) CONTROLE PERMANENTE DE LICITACAO, MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 05/04/2022 | 343.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de consumo d'agua em predio proprio desta edilidade, onde funciona a escola municipal Creuza Raquel, mes de marco/2022.. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 05/04/2022 | 121.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de consumo d'agua em predio proprio desta edilidade, onde funciona a escola municipal Creuza Raquel, mes de fevereiro/2022.. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 05/04/2022 | 80.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PARA FUNCIONAR O ANEX DO CEMEI SITUADO NO BAIRRO SALGADINHO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 05/04/2022 | 542.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPAC. APERF. DOS SERVID. SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 05/04/2022 | 450.00 | 00028175921404 | FRANCICLEIDE PEREIRA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS,COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE,PARA PARTICIPAÇÃO DA I CONFERENCIA INTERNACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPAC. APERF. DOS SERVID. SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 05/04/2022 | 900.00 | 00021956596453 | EDIELSON NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS,COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE,PARA PARTICIPAÇÃO DA I CONFERENCIA INTERNACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 05/04/2022 | 487.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM CONSUMO ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 05/04/2022 | 44.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO D'AGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO SMTRANS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 05/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO, EDITAL DE AVISO Nº 29. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 05/04/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO DO DOCUMENTO RESULTADO DE HABITACAO NUMERO 001, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 05/04/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE EDITAL NUMERO 0039, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 05/04/2022 | 650.00 | 00003022105479 | MAGDIEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE E ORGAOS PERTENCENTES A MESMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 05/04/2022 | 91.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PARA FUNCIONAR ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 05/04/2022 | 1159.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PINDOBAL, SITUADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 05/04/2022 | 426.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ESTIVA, SITUADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 05/04/2022 | 159.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERUBUS (BOMBA D'AGUA) SITUADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 05/04/2022 | 313.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ARVORE ALTA (BOMBA DO POCO) SITUADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 05/04/2022 | 45.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 05/04/2022 | 246.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSUMO DE RNERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO/MANUT E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004751 | 06/04/2022 | 3075.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO REALIZADA EM VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME PREHAO NUMERO 0011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004812 | 06/04/2022 | 3560.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS, COM CONDUTOR DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MIUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 08 DE 03 A 08/04/2022, CONFORME PP NUMERO 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004852 | 06/04/2022 | 3600.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de lampadas vapor mercurio de 80w, destinadas a reposicao na iluminacao publlica deste municipío, conforme processo licitatorio nmero 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO/MANUT E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004858 | 06/04/2022 | 169.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENNCAO E CONSERVACAO EM VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 0011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004860 | 06/04/2022 | 1345.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004803 | 06/04/2022 | 16230.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 04 (QUATRO) VEICULOS, COM CONDUTOR DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MIUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 08 DE 03 A 08/04/2022, CONFORME PP NUMERO 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004806 | 06/04/2022 | 48430.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 09 (NOVE) VEICULOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MIUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 08 DE 03 A 08/04/2022, CONFORME PP NUMERO 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 06/04/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO, EXTRATO Nº004. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 06/04/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO, EXTRATO Nº002. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 06/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO DOCUMENTOS OUTROS NUMERO 0023, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 06/04/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE OUTROS DOCUMENTOS NUMMERO 004, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 06/04/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO DOCUMENTO+HOMOLOGACAO DE PREGAO PRESENCIAL NUMERO 04, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 06/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO DOCUMENTO+HOMOLOGACAO DE PREGAO PRESENCIAL NUMERO 23, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 06/04/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO NUMERO 02 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 06/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DOCUMENTO OUTROS NUMERO 02 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 06/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DOCUMENTO EXTRATO NUMERO 23, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004855 | 06/04/2022 | 1985.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO EM ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004809 | 06/04/2022 | 3880.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULOS, COM CONDUTOR DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA DESTE MIUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 08 DE 03 A 08/04/2022, CONFORME PP NUMERO 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA | RECUP DE GALERIAS E BUEIRAS DE DRENAGEM PLUVIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0004795 | 06/04/2022 | 4821.90 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DIVERSOS COMO, CIMENTO E TIJOLOS, DESINADOS PARA MANUTENCAO EM VIAS GALERIAS E BUEIROS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 00063/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004818 | 06/04/2022 | 3880.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 VEICULO COM CONDUTOR, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DESTA EDILIDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) DESTE MUNMICIPIO PERIODO DE 08/03 A 08/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004689 | 06/04/2022 | 3781.78 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO, COMO POLPAS DE CAJU E ACEROLA, DESTINADAS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/2022, CONTRATO 0012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004698 | 06/04/2022 | 1507.48 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A MANUTENCAO REPAROS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO NUMERO 0011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004708 | 06/04/2022 | 822.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, CONFORME PREGAO NBUMERO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004712 | 06/04/2022 | 318.65 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA, CONFORME PREGAO NUMERO 0011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004724 | 06/04/2022 | 1041.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER A MANUTENCAO NA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA OD O, CONFORME PREGAO NUMERO 0011/2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004732 | 06/04/2022 | 2472.30 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANTER A MANUTENCAO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DOMINGOS DA CONCEICAO, CONFORME PREGAO NUMERO 0011/2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004767 | 06/04/2022 | 273.60 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO EM ORGAOS PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO NMERO 0012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004773 | 06/04/2022 | 4548.56 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO EM ORGAOS PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ESCOLAS) CONFORME PREGAO NUMERO 0011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004792 | 06/04/2022 | 236.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO (REPOSICAO) EM ORGAOS PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME ROCESSO LICITATORIOS NUMERO 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004814 | 06/04/2022 | 20365.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 04 VEICULOS LEVES COM CONDUTOR DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP- 001/2022 E CONTRATO 004/2022, PELO PERIOPD DE 08 DE 03 A 08/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 06/04/2022 | 522.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, DEPOSITO DE MATERIAIS DIVEROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 06/04/2022 | 367.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, DEPOSITO DE MATERIAIS DIVEROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0004861 | 06/04/2022 | 210973.68 | 15409799000141 | ALX CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UM MURO DE CONTECAO DE CONCRETO ARMADO, SITUADO NOS LADOS DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL SITUADA NO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTA CIDADE DE ALHANDRA/PB, CONFORME TOMDA E PRECO 006/2021 E CONTRATO 00141/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 06/04/2022 | 17520.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SREVICOS PRESTADOS DE ANALISE DE PARCELAMENTO EXISTENTE NA RECEITA FEDERAL CONSOLIDACAO E ACOMPANHAMENTO DE POSTERIORES PARCELAMENTO JUNTO AO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, ACOMPANHAMENTO NOS DESCONTOS JUNTO A CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO REF. AOS PARCELAMENTOS EXISTENTES E POSTERIORES CONSOLIDACOES ENTRE OUTROS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, CONFORME CSS. NUMERO 004/20225 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 06/04/2022 | 850.00 | 00005184068490 | LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de finançãs, com fornecimento de almoço aos funcionarios da contabilidade nos dias de fechamento de balanço e outras demandas. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 06/04/2022 | 2805.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com servicos prestados com locacao de equipamentos medico hospitalar, para policlinica municipal e clicica da mulherconforme css numero 004/2022, e nota fiscal de servicos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 06/04/2022 | 1595.58 | 20506881000124 | SMK MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 03 (tres) ampolas do medicamento RANIBIZUMABE (LUCENTIS) destinado ao atendimento de decisão judicial em favor do Srº NILBER REGIS DE MIRANDA, para fins de continuidade de seu tratamento quimioterapico ocular. Conforme documentação em anexo. complementacao do empenho de numero 03501 dfo dia 24/03/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004734 | 06/04/2022 | 3175.60 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O SERVICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004740 | 06/04/2022 | 1911.40 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO EM ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004817 | 06/04/2022 | 52020.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 11 VEICULOS COM CONDUTOR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0001/2022 CONTRATO 004/2022 PELOMPERIODO DE 08 DE 03 A 08/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0004856 | 06/04/2022 | 807.22 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISCAO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO, (MEDICINAL E AR COMPRIMIDO) DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0004857 | 06/04/2022 | 12797.78 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISCAO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA DURANTE O PERIODO DE MARCO/2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 06/04/2022 | 750.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA DIGESTIVA S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA EM BENEFICIO DA PACIENTE JOSILENE DOS SANTOS SILVA. CONFORME LAUDO SOCIAL E ORCAMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 06/04/2022 | 100.00 | 00001349737470 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 06/04/2022 | 100.00 | 00092924662400 | MARTHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 06/04/2022 | 100.00 | 00065473906400 | MARIA SONIA ROSA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 06/04/2022 | 100.00 | 00002124720465 | MARLENE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 06/04/2022 | 100.00 | 00001188767402 | MARINALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 06/04/2022 | 100.00 | 00004761160403 | DANIELLE LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 06/04/2022 | 100.00 | 00001261992482 | LINDINALVA JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 06/04/2022 | 100.00 | 00011796706477 | LETICIA OLIVEIRA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 06/04/2022 | 100.00 | 00010622054481 | MARIA APARECIDA DE SOUZA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 06/04/2022 | 100.00 | 00003375248407 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 06/04/2022 | 100.00 | 00004127653493 | JOSINEIDE DA SILVA BULHÕES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 06/04/2022 | 100.00 | 00004639033400 | HELIO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 06/04/2022 | 100.00 | 00066803535487 | MARIA SOLIDADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 06/04/2022 | 100.00 | 00070087872439 | RAYANE DO NASCIMENTO AMBROSIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 06/04/2022 | 100.00 | 00008719253460 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 06/04/2022 | 100.00 | 00030848776453 | LUZIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 06/04/2022 | 100.00 | 00001634323416 | ELIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 06/04/2022 | 100.00 | 00009729857431 | ANA PAULA GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 06/04/2022 | 100.00 | 00004827697426 | MARIA DE LOURDES FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 06/04/2022 | 100.00 | 00004799336428 | ELIZABETH SILVESTRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 06/04/2022 | 100.00 | 00070429245416 | JANIELLE INOCENCIO SUARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 06/04/2022 | 100.00 | 00006989763477 | RAQUEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 06/04/2022 | 100.00 | 00032506880453 | IRENE GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 06/04/2022 | 100.00 | 00070833455460 | GESSICA FERNANDES RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 06/04/2022 | 100.00 | 00071951586409 | JOAB LUCAS DE OLIVEIR GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 06/04/2022 | 100.00 | 00008645150492 | DANIELLE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 06/04/2022 | 100.00 | 00099194309434 | HELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 06/04/2022 | 100.00 | 00011053786751 | ANA LUCIA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 06/04/2022 | 100.00 | 00011177508419 | DANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 06/04/2022 | 100.00 | 00073882801468 | FRANCISCA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 06/04/2022 | 100.00 | 00001622613490 | DARLING WILLENA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 06/04/2022 | 100.00 | 00070800241452 | DAYANA MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 06/04/2022 | 100.00 | 00070695424459 | DAVYLLA REGINA RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 06/04/2022 | 100.00 | 00007074655406 | EDILENE ALEXANDRE PACHECO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 06/04/2022 | 100.00 | 00010306216400 | DANIELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 06/04/2022 | 400.00 | 00017369724484 | KAIQUE BARROS GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE PASSAGENS INTERRESTADUAL , DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 06/04/2022 | 100.00 | 00070283455489 | EMILIA DE RODAT SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 06/04/2022 | 100.00 | 00010559199457 | COSMA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 06/04/2022 | 100.00 | 00087271907491 | MAIZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 06/04/2022 | 100.00 | 00010619598484 | DAYANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 06/04/2022 | 100.00 | 00008212025454 | DENISE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 06/04/2022 | 100.00 | 00006012587465 | DIJANE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 06/04/2022 | 100.00 | 00002533734411 | DJANETE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 06/04/2022 | 100.00 | 00005231700410 | EDICHEIDE SOARES DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 06/04/2022 | 100.00 | 00011390860493 | LUZICLEIDE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 06/04/2022 | 100.00 | 00092978339420 | MARIA DE LIMA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 06/04/2022 | 100.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 06/04/2022 | 100.00 | 00002089618442 | EDILMA MORAIS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 06/04/2022 | 100.00 | 00009169627410 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 06/04/2022 | 100.00 | 00010306253445 | ELISANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 06/04/2022 | 100.00 | 00004814531486 | MARIA DA ASSUNÇÃO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 06/04/2022 | 100.00 | 00008699484402 | MARIA APARECIDA SOARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 06/04/2022 | 100.00 | 00097767700453 | MARIA APARECIDA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 06/04/2022 | 100.00 | 00005768609482 | MARCIO FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 06/04/2022 | 100.00 | 00006177471480 | MARIA DA GLÓRIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 06/04/2022 | 100.00 | 00006700907438 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 06/04/2022 | 100.00 | 00011087002419 | RAFAELA GUIMÃES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 06/04/2022 | 100.00 | 00010387902473 | RAYSSA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 06/04/2022 | 100.00 | 00070281865477 | EDILANE VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 06/04/2022 | 100.00 | 00007998932422 | RENATA CAVALCANTE DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 06/04/2022 | 100.00 | 00018517876822 | EUNICE MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 06/04/2022 | 100.00 | 00006698153494 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 06/04/2022 | 100.00 | 00096436735453 | MARIA JOSE RUFINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 06/04/2022 | 100.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 06/04/2022 | 100.00 | 00007667008442 | LUCICLEIDE ESTELITA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 06/04/2022 | 100.00 | 00015425669836 | MARIA GORETTE SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 06/04/2022 | 100.00 | 00007795812457 | ROSIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 06/04/2022 | 100.00 | 00008264486401 | ROSILDA ARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 06/04/2022 | 100.00 | 00005707230432 | MARLENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 06/04/2022 | 100.00 | 00061201782449 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 06/04/2022 | 100.00 | 00010488881420 | JAKSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 06/04/2022 | 100.00 | 00008041436412 | HILDA BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 06/04/2022 | 100.00 | 00092930760478 | DAMIANA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 06/04/2022 | 100.00 | 00071766986439 | GABRIELE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 06/04/2022 | 100.00 | 00039867411862 | RAYSSA EMELLY JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 06/04/2022 | 100.00 | 00001326939416 | DELENIRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 06/04/2022 | 100.00 | 00008177121430 | EDILENE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 06/04/2022 | 100.00 | 00014806110426 | DOMINIKE EROENE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 06/04/2022 | 100.00 | 00088528154491 | MARIA DINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 06/04/2022 | 100.00 | 00012585152456 | MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 06/04/2022 | 100.00 | 00001206521457 | MARIA JOSE VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 06/04/2022 | 100.00 | 00003879294445 | MARIA JOSÉ CLAUDINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 06/04/2022 | 100.00 | 00004782435452 | MARIA JOSE CLAUDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 06/04/2022 | 100.00 | 00008247019418 | RAQUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 06/04/2022 | 100.00 | 00070901616419 | LENIRA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 06/04/2022 | 100.00 | 00009201127499 | DORGIVANDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 06/04/2022 | 100.00 | 00005556745412 | EDILENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 06/04/2022 | 100.00 | 00004828973419 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 06/04/2022 | 100.00 | 00006109319465 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 06/04/2022 | 100.00 | 00073944645472 | MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 06/04/2022 | 100.00 | 00012048825419 | LEOCLECIANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 06/04/2022 | 100.00 | 00011196137447 | LUCENILDA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 06/04/2022 | 100.00 | 00039899301841 | LUCIENE COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 06/04/2022 | 100.00 | 00010252171446 | JESSICA GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 06/04/2022 | 100.00 | 00009859064482 | ERLANIA INOCENCIO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 06/04/2022 | 100.00 | 00011795008490 | MERCIA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 06/04/2022 | 100.00 | 00005042964428 | MEIRE JANE NOGUEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 06/04/2022 | 100.00 | 00036794233819 | FERNANDA NATALIA MAGALHÃES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 06/04/2022 | 100.00 | 00011824483481 | MAYARA DE OLIVEIRA DALTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 06/04/2022 | 100.00 | 00015963354404 | RAYANE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 06/04/2022 | 100.00 | 00006417294480 | OZIVANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 06/04/2022 | 100.00 | 00012762565405 | RENATA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 06/04/2022 | 100.00 | 00012727536461 | MICAELA DE SOUZA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 06/04/2022 | 100.00 | 00014645749447 | EDCLECIA DOS SANTOS MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 06/04/2022 | 100.00 | 00000090389492 | MARIA DAS GRAÇAS BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 06/04/2022 | 100.00 | 00001301046477 | ELIANE MARIA PERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 06/04/2022 | 100.00 | 00003067790480 | JOSENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 06/04/2022 | 100.00 | 00054174473404 | JOÃO PINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 06/04/2022 | 100.00 | 00005556744440 | JACIARA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 06/04/2022 | 100.00 | 00097779121453 | MARIA SENHORINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 06/04/2022 | 100.00 | 00016779529460 | RAIANE DA SILVA FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 06/04/2022 | 100.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 06/04/2022 | 100.00 | 00071814818430 | MARIA EDUARDA SANTOS TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 06/04/2022 | 100.00 | 00040808920472 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 06/04/2022 | 100.00 | 00005668712460 | LAUDICEIA DA SILVA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 06/04/2022 | 100.00 | 00011890650455 | ELISABETH DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 06/04/2022 | 100.00 | 00004326218495 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 06/04/2022 | 100.00 | 00005312555495 | ELIANE SANTOS DE BRITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 06/04/2022 | 100.00 | 00010587697407 | ROSILENE FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 06/04/2022 | 100.00 | 00004152133473 | ROSILENE LOURENCO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 06/04/2022 | 100.00 | 00004808323400 | EDVANIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 06/04/2022 | 100.00 | 00009566990499 | NADILMA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 06/04/2022 | 100.00 | 00013334228495 | MIKAELLE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 06/04/2022 | 100.00 | 00083996052472 | EDLEUZA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 06/04/2022 | 100.00 | 00001175278408 | LENILDA ANTONIO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 06/04/2022 | 100.00 | 00007661314401 | MICKSAN BETANIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 06/04/2022 | 100.00 | 00008182832462 | KELCILENE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 06/04/2022 | 100.00 | 00012253485446 | JOYCE EDUARDA DE SANTANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 06/04/2022 | 100.00 | 00071884707408 | MIKAELLY GOMES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 06/04/2022 | 100.00 | 00007854853410 | JANAINA DIOGO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 06/04/2022 | 100.00 | 00001296065456 | JACIANA VALERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 06/04/2022 | 100.00 | 00015946350480 | GEIZA GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 06/04/2022 | 100.00 | 00005312979422 | GEISIANE FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 06/04/2022 | 100.00 | 00097918245415 | GEASE MARIA TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 06/04/2022 | 100.00 | 00009272478448 | CRISTIANE VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 06/04/2022 | 100.00 | 00004799517481 | CRISTIANE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 06/04/2022 | 100.00 | 00009935015408 | CARLA JANAYNA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 06/04/2022 | 100.00 | 00009110872493 | NATALIA PAIVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004797 | 06/04/2022 | 8670.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS,COM CONDUTOR, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 08 DE 03 A 08/04/2022, CONFORME PP NUMERO 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 06/04/2022 | 100.00 | 00073852139449 | MARIA DA GLORIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 06/04/2022 | 100.00 | 00070037357417 | MAURICELIA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 06/04/2022 | 100.00 | 00090897900472 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 06/04/2022 | 100.00 | 00004890969489 | ROSILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 06/04/2022 | 100.00 | 00003540726411 | ROSILENE SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 06/04/2022 | 100.00 | 00004785882409 | RUBENITA ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 06/04/2022 | 100.00 | 00003007292433 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 06/04/2022 | 100.00 | 00010942391438 | EDJANETE MAXIMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 06/04/2022 | 100.00 | 00071002670489 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 06/04/2022 | 100.00 | 00086862880497 | ROSENI LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 06/04/2022 | 100.00 | 00070779691423 | MICHELE MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 06/04/2022 | 100.00 | 00010045313466 | MILEIDE CORDEIRO MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 06/04/2022 | 100.00 | 00004817755440 | NERCY PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 06/04/2022 | 100.00 | 00072652527487 | NOEMIA MARIA DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 06/04/2022 | 100.00 | 00071322565481 | NIELMA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 06/04/2022 | 100.00 | 00004879469440 | HILDA MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 06/04/2022 | 100.00 | 00004806269441 | OSANA GOMES DE MELO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 06/04/2022 | 100.00 | 00007852285430 | GERUSA BEZERRA DO NASCIMENTO ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 06/04/2022 | 100.00 | 00070995248443 | PATRICIA VERINETE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 06/04/2022 | 100.00 | 00008394421490 | PATRICIA CRISTINA DOS SANTOS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 06/04/2022 | 100.00 | 00009068630407 | PATRICIA DA CONCEICAO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 06/04/2022 | 100.00 | 00048723142472 | MARIA JOSE SOUZA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 06/04/2022 | 100.00 | 00004649232473 | MICHELANDIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 06/04/2022 | 100.00 | 00005463339406 | PATRICIA IRENE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 06/04/2022 | 100.00 | 00002313141403 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 06/04/2022 | 100.00 | 00005084096408 | MARIA JOSE LOPES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 06/04/2022 | 100.00 | 00005067905417 | MARIA MADALENA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 06/04/2022 | 100.00 | 00006974575408 | MARIZETE ANDRADE FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 06/04/2022 | 100.00 | 00011060708442 | JOYCE IZABELA NUNES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 06/04/2022 | 100.00 | 00073943738434 | ROSENILDA MARINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 06/04/2022 | 100.00 | 00007650249425 | ROSILDA MARIA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 06/04/2022 | 100.00 | 00007188740488 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 06/04/2022 | 100.00 | 00004856119451 | NELCINA FELIPE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 06/04/2022 | 100.00 | 00008871165403 | RUSIANE PAIVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 06/04/2022 | 100.00 | 00036486671491 | OZINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 06/04/2022 | 300.00 | 00010296957410 | JEFFERSON BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA (GENEROS ALIMENTICIOS) DE ACODO COM A L.O NMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 06/04/2022 | 500.00 | 00070829635483 | SUELIDA SALVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUIISICAO DE MATERIAL DE CPNSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017, E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 07/04/2022 | 100.00 | 00070373294441 | WILLIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 07/04/2022 | 100.00 | 00007597560400 | PATRICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 07/04/2022 | 100.00 | 00070025125443 | TATIANA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 07/04/2022 | 100.00 | 00009733777471 | WESLANE RODRIGUES LOPES DA SILva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 07/04/2022 | 100.00 | 00005028756406 | SAMUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 07/04/2022 | 100.00 | 00011837694400 | ROSANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 07/04/2022 | 100.00 | 00007902952451 | MIKAELLY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 07/04/2022 | 100.00 | 00007264390454 | MONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 07/04/2022 | 100.00 | 00003657391460 | ORLANDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 07/04/2022 | 100.00 | 00009397500406 | RILDELAYNE DA COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 07/04/2022 | 100.00 | 00007557694490 | SONDRE GILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 07/04/2022 | 100.00 | 00070059838400 | IARA BEZERRA DOSSANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 07/04/2022 | 100.00 | 00005524846442 | SULANDERGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 07/04/2022 | 100.00 | 00007836730433 | ROSIMERY BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 07/04/2022 | 100.00 | 00010332965465 | ROSANGELA TORRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 07/04/2022 | 100.00 | 00071369568460 | ROSELY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 07/04/2022 | 100.00 | 00086418840410 | SEVERINA DIAS DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 07/04/2022 | 100.00 | 00005522430435 | SILVANIA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 07/04/2022 | 100.00 | 00005014963439 | SANDRA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 07/04/2022 | 100.00 | 00027089295850 | SANDRA FARIAS DE BRITO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 07/04/2022 | 100.00 | 00009232130408 | SANDRA ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 07/04/2022 | 100.00 | 00006256364490 | SANDRA OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 07/04/2022 | 100.00 | 00005300323411 | VITORIA FLORENTINO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 07/04/2022 | 100.00 | 00002940317402 | SONIA MARIA FELINTO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 07/04/2022 | 100.00 | 00075613670404 | SEVERINA CAETANO PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 07/04/2022 | 100.00 | 00007331367455 | MONICA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 07/04/2022 | 100.00 | 00071138535443 | OZIELLY JOSE FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 07/04/2022 | 100.00 | 00036221406404 | MARIA CACILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 07/04/2022 | 100.00 | 00073883050415 | SEVERINA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 07/04/2022 | 100.00 | 00001263957480 | SUZANA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 07/04/2022 | 100.00 | 00007515933461 | TARCIANA GALDINO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 07/04/2022 | 100.00 | 00003406561403 | CLAUDINEIDE LUCENA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 07/04/2022 | 100.00 | 00071023543478 | THAYLINE MARIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 07/04/2022 | 100.00 | 00010316563404 | THIAGO SANTANA DA SIILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 07/04/2022 | 100.00 | 00008348069402 | TATIANA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 07/04/2022 | 100.00 | 00015611513433 | SABRINA RAYANNE DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 07/04/2022 | 100.00 | 00001136406417 | ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 07/04/2022 | 100.00 | 00005826838400 | SANDRA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 07/04/2022 | 100.00 | 00001296075419 | SANDRA LUCIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 07/04/2022 | 100.00 | 00006262475435 | ROSINEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 07/04/2022 | 100.00 | 00010353234435 | ROSINEIDE DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 07/04/2022 | 100.00 | 00008832274442 | VIVIANE ALEXANDRE DAMASCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 07/04/2022 | 100.00 | 00070690119461 | SILVANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 07/04/2022 | 100.00 | 00008488638442 | TALITA JANIELLY SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 07/04/2022 | 100.00 | 00004885468426 | VALDILENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 07/04/2022 | 100.00 | 00010152712437 | ROGELIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 07/04/2022 | 100.00 | 00082953309420 | VANIA MARIA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 07/04/2022 | 100.00 | 00005434881443 | ROBERTA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 07/04/2022 | 100.00 | 00071233459406 | SUELENE LINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 07/04/2022 | 100.00 | 00009473020422 | SUELEN LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 07/04/2022 | 100.00 | 00004761159499 | PAULA INACIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 07/04/2022 | 100.00 | 00070910400407 | PAUNIRY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 07/04/2022 | 100.00 | 00010124912427 | RICAENNE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 07/04/2022 | 100.00 | 00005668007480 | SEVERINA ARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 07/04/2022 | 100.00 | 00069759340453 | SEVERINA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 07/04/2022 | 100.00 | 00073882143487 | EUNICE MARIA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 07/04/2022 | 100.00 | 00098265059434 | SEVERINA EDUARDA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 07/04/2022 | 100.00 | 00011353905411 | SEVERINA FABIANA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 07/04/2022 | 100.00 | 00070771651406 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 07/04/2022 | 100.00 | 00008058694410 | SIMONE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 07/04/2022 | 100.00 | 00003673039490 | SOELMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 07/04/2022 | 100.00 | 00001908843470 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 07/04/2022 | 100.00 | 00008245782440 | RISOLENI SEVERINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 07/04/2022 | 100.00 | 00006534668467 | RISONETE DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 07/04/2022 | 100.00 | 00009704335490 | SUERLANGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 07/04/2022 | 100.00 | 00003405582458 | SONIA MARIA CELESTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 07/04/2022 | 100.00 | 00003323863410 | TEREZINHA GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 07/04/2022 | 100.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 07/04/2022 | 100.00 | 00010257090479 | STEFANY SILVA SOARES MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 07/04/2022 | 100.00 | 00010929429478 | STEFHANIE CATARINE BERNARDINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 07/04/2022 | 100.00 | 00010308250419 | ESTEFFANY DE SOUZA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 07/04/2022 | 100.00 | 00097778966468 | SUELY BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 07/04/2022 | 100.00 | 00009136408409 | RUTE MARINHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 07/04/2022 | 100.00 | 00006624541466 | ROSANGELA FRANCISCA LINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 07/04/2022 | 100.00 | 00004078694411 | SEBASTIANA DA SILVA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 07/04/2022 | 100.00 | 00002537240405 | SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 07/04/2022 | 100.00 | 00007780156451 | VILMA DE SOUZA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 07/04/2022 | 100.00 | 00001451673485 | VILMARA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 07/04/2022 | 100.00 | 00080161936415 | WELLITANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 07/04/2022 | 100.00 | 00006515784422 | WELLINGTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 07/04/2022 | 100.00 | 00011135823405 | WILLIANE BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 07/04/2022 | 100.00 | 00006961457401 | VILMA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 07/04/2022 | 100.00 | 00009126460475 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 07/04/2022 | 100.00 | 00009719731486 | SEVERINA FORTUNATO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 07/04/2022 | 100.00 | 00001244057460 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 07/04/2022 | 100.00 | 00006255031470 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 07/04/2022 | 100.00 | 00003068594405 | SEVERINA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 07/04/2022 | 100.00 | 00008325098414 | SIMONE BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 07/04/2022 | 100.00 | 00008863975450 | SIMONE COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 07/04/2022 | 100.00 | 00009348963481 | TEREZA CRISTIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 07/04/2022 | 100.00 | 00093089414449 | TEREZINHA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 07/04/2022 | 100.00 | 00071834119405 | ROGERIA STEFANE GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 07/04/2022 | 100.00 | 00011034929429 | SUENIA MACIEL DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 07/04/2022 | 100.00 | 00011304171400 | VALDILENE MAXMINO DA SILVA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 07/04/2022 | 100.00 | 00010741983443 | VALEIRIA CRISTOVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 07/04/2022 | 100.00 | 00004808340402 | SEVERINA MARIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 07/04/2022 | 100.00 | 00056975589453 | VERONICA DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 07/04/2022 | 100.00 | 00004782433409 | VERONICA BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 07/04/2022 | 100.00 | 00001289884447 | SIMONE CORREIA MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 07/04/2022 | 100.00 | 00010424940450 | TATTYANE ARICRIS DE SOUSA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 07/04/2022 | 100.00 | 00070107709481 | INGRID CORREIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 07/04/2022 | 100.00 | 00000802793410 | NADJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 07/04/2022 | 100.00 | 00014490817460 | TATIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 07/04/2022 | 100.00 | 00009673919461 | ROBERTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 07/04/2022 | 100.00 | 00073883654434 | VANDERLY RODRIGUES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 07/04/2022 | 100.00 | 00010028403410 | VANESSA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 07/04/2022 | 100.00 | 00084881577468 | VANDERLUCIA GONCAALVES MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 07/04/2022 | 100.00 | 00004845507480 | VANIA MIRANDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 07/04/2022 | 100.00 | 00001829039407 | VANUSA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 07/04/2022 | 100.00 | 00005328759400 | VERONILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 07/04/2022 | 100.00 | 00075249863434 | ROSILDA MARIA CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 07/04/2022 | 100.00 | 00001545319448 | SEBASTIANA MARIA DE DEUS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 07/04/2022 | 100.00 | 00004767116490 | SEVERINA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 07/04/2022 | 100.00 | 00071417909420 | JULIANA DE ARAUJO CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 07/04/2022 | 100.00 | 00008196201494 | SILVANA MARLENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 07/04/2022 | 100.00 | 00079777503415 | SILVETE LOUREBNCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 07/04/2022 | 100.00 | 00070117326402 | TATIANE MARIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 07/04/2022 | 100.00 | 00010595081410 | TAYANE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 07/04/2022 | 100.00 | 00011640538410 | ROBERTA CARLA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 07/04/2022 | 100.00 | 00008056515437 | SUELY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 07/04/2022 | 100.00 | 00008129775484 | SUELY DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 07/04/2022 | 100.00 | 00002509064495 | VALDILENE DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 07/04/2022 | 100.00 | 00005243727482 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 07/04/2022 | 100.00 | 00004835553470 | VALDILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 07/04/2022 | 100.00 | 00008672183479 | VALDINEY MARIANO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 07/04/2022 | 100.00 | 00008825142455 | VALDIRENE MAXIMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 07/04/2022 | 100.00 | 00006262348409 | VANIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 07/04/2022 | 100.00 | 00098214683491 | VFERONICA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 07/04/2022 | 100.00 | 00010424332400 | VERONICA DOS ANJOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 07/04/2022 | 100.00 | 00002731692464 | VERONICA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 07/04/2022 | 100.00 | 00082668167434 | VILMA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 07/04/2022 | 100.00 | 00073883913472 | MARIA DA ASSUNCAO LVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 07/04/2022 | 100.00 | 00070087897423 | JOSEILDA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 07/04/2022 | 100.00 | 00007099267400 | JOZENILDA MARCELINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 07/04/2022 | 100.00 | 00005447507480 | GEANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 07/04/2022 | 100.00 | 00004819552406 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 07/04/2022 | 100.00 | 00002744413496 | PRIMULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 07/04/2022 | 100.00 | 00005624717407 | WIARA FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 07/04/2022 | 100.00 | 00003171467429 | ROZINEIDE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 07/04/2022 | 100.00 | 00001155720407 | CARMEM LUCIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 07/04/2022 | 100.00 | 00005839992470 | CIRLENE TVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 07/04/2022 | 100.00 | 00014734774412 | CLARILYS DA CONCEICAO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 07/04/2022 | 100.00 | 00070818684445 | CLAUDIA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 07/04/2022 | 100.00 | 00004372160470 | ANA LUCIA CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 07/04/2022 | 100.00 | 00007990675471 | ANA PATRICIA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 07/04/2022 | 100.00 | 00006970661423 | ANA PAULA TRAJANO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 07/04/2022 | 100.00 | 00005312562432 | ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 07/04/2022 | 100.00 | 00009057817403 | ANGELA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 07/04/2022 | 100.00 | 00004984807474 | DAMIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 07/04/2022 | 100.00 | 00039495299420 | DAMIAO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 07/04/2022 | 100.00 | 00004801379435 | EDILMA BARNARDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 07/04/2022 | 100.00 | 00013681861498 | BIANCA CARVALHO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 07/04/2022 | 100.00 | 00071081679484 | YANNA KAROL CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 07/04/2022 | 100.00 | 00071354233484 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 07/04/2022 | 100.00 | 00043648347420 | ADENILDO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 07/04/2022 | 100.00 | 00001601496494 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 07/04/2022 | 100.00 | 00070134714458 | ALINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 07/04/2022 | 100.00 | 00007359204437 | ALDENIZE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 07/04/2022 | 100.00 | 00071314373447 | ADRIANA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 07/04/2022 | 100.00 | 00006262477489 | ALEXANDRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 07/04/2022 | 100.00 | 00005591884474 | ANA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 07/04/2022 | 100.00 | 00007925283440 | ALZENIR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 07/04/2022 | 100.00 | 00008080134405 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 07/04/2022 | 100.00 | 00010897486471 | DAIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 07/04/2022 | 100.00 | 00097828955391 | ANTONIA ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 07/04/2022 | 100.00 | 00004991615488 | AURILENE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 07/04/2022 | 100.00 | 00082953619453 | EDJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 07/04/2022 | 100.00 | 00009446937418 | EDNA REJANE MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 07/04/2022 | 100.00 | 00009224401406 | JANIELLE MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 07/04/2022 | 100.00 | 00004709816441 | WILMA MONTEIRO CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 07/04/2022 | 100.00 | 00015265563407 | DENISE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 07/04/2022 | 100.00 | 00010407583475 | CAMILA DO MONTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 07/04/2022 | 100.00 | 00010545738407 | DANIELE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 07/04/2022 | 100.00 | 00071803376414 | ANA PAULA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 07/04/2022 | 100.00 | 00075924676404 | COSMA CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 07/04/2022 | 100.00 | 00002144570442 | ROSANGELA LADISLAU DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 07/04/2022 | 100.00 | 00009716584474 | MERCIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 07/04/2022 | 100.00 | 00086862880497 | ROSENI LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 07/04/2022 | 100.00 | 00004425628454 | EDNA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ETENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 07/04/2022 | 100.00 | 00006081440451 | SINTIA ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ETENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 07/04/2022 | 100.00 | 00001226499406 | ADRIANA FELIPE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 07/04/2022 | 100.00 | 00009001177450 | CLECIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 07/04/2022 | 100.00 | 00070107527456 | ANA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 07/04/2022 | 100.00 | 00014889130489 | DORES MICAELLY BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 07/04/2022 | 100.00 | 00013082740413 | ANA JULIA MENEZES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 07/04/2022 | 100.00 | 00070055277470 | YASMIN DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 07/04/2022 | 100.00 | 00009254972401 | ILANA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 07/04/2022 | 100.00 | 00010084206462 | ELAINE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 07/04/2022 | 100.00 | 00003906298477 | GISELLE FERRER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 07/04/2022 | 100.00 | 00015963425441 | JULIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 07/04/2022 | 100.00 | 00070207423431 | JAILMA FRANCISCA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 07/04/2022 | 100.00 | 00009691631423 | KRISLANE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 07/04/2022 | 100.00 | 00006854625440 | EVERALDO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 07/04/2022 | 100.00 | 00071314506420 | ESTEFANY CALISTO MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 07/04/2022 | 100.00 | 00006417286460 | ELIZABETH VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 07/04/2022 | 100.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 07/04/2022 | 100.00 | 00008479354429 | JANEIDE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 07/04/2022 | 100.00 | 00006692121485 | LAUDENICE MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 07/04/2022 | 100.00 | 00006089167495 | LEONILDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 07/04/2022 | 100.00 | 00010306213494 | JACIELLY LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0005064 | 07/04/2022 | 9419.80 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDAS DAS ATIVIDADES DOS ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, CONFORME PROCESSO LICITATOTIO NUMERO 0015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 07/04/2022 | 100.00 | 00010033644462 | ERICA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 07/04/2022 | 100.00 | 00010623962438 | KELIANE ALVES DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 07/04/2022 | 100.00 | 00004586823496 | ELIZABETH OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 07/04/2022 | 100.00 | 00001272057488 | JOSENILDA CREUZA DE LIMA VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 07/04/2022 | 100.00 | 00004495465430 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 07/04/2022 | 100.00 | 00009116196406 | FABIANA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 07/04/2022 | 100.00 | 00008626159412 | JOSELMA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 07/04/2022 | 100.00 | 00008052837499 | JOSELHA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 07/04/2022 | 100.00 | 00006397244423 | JOSINEIDE DE LIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 07/04/2022 | 100.00 | 00070972398406 | LETICIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 07/04/2022 | 100.00 | 00004781277403 | IZABEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 07/04/2022 | 100.00 | 00008203501419 | INALDA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 07/04/2022 | 100.00 | 00079886850400 | ISABEL MORENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 07/04/2022 | 100.00 | 00001272040402 | JOSÉ ANTONIO CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 07/04/2022 | 100.00 | 00016039779454 | JACIKELLY DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 07/04/2022 | 100.00 | 00004001035405 | JOANA DARC DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 07/04/2022 | 100.00 | 00011656025477 | JAILMA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 07/04/2022 | 100.00 | 00001249989418 | JOSIANE FULGENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 07/04/2022 | 100.00 | 00007645855762 | GILMARA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 07/04/2022 | 100.00 | 00070152332405 | CAYLANE HELLEN LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 07/04/2022 | 100.00 | 00004082016490 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 07/04/2022 | 100.00 | 00004819550462 | EDILZA BERNARDO MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 07/04/2022 | 100.00 | 00007740366480 | FRANCIZE ALVES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 07/04/2022 | 100.00 | 00006730588403 | ELIANE MUNIZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 07/04/2022 | 100.00 | 00070417507445 | HELADE REGINA CLUADINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 07/04/2022 | 100.00 | 00006229628414 | ELANEA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 07/04/2022 | 100.00 | 00001276097417 | ELISANGELA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 07/04/2022 | 100.00 | 00013382865440 | ELISANGELA MUNIZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 07/04/2022 | 100.00 | 00009556489479 | ELISANGELA DE FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 07/04/2022 | 100.00 | 00007256580452 | INGRYD BERGMAM SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 07/04/2022 | 100.00 | 00007802701422 | IVONETE GONÇALO DA SILVA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 07/04/2022 | 100.00 | 00007389415495 | IRACI MARIA FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 07/04/2022 | 100.00 | 00004282112409 | CENILDA MENDES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 07/04/2022 | 100.00 | 00071635906440 | GLEYCE KELLY SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 07/04/2022 | 100.00 | 00009843676408 | GESSICA DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 07/04/2022 | 100.00 | 00010355891417 | GEOVANIA DE FRANCA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 07/04/2022 | 100.00 | 00098011243420 | GENILDA RIBEIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 07/04/2022 | 100.00 | 00007901427400 | ELIANE DE OLVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 07/04/2022 | 100.00 | 00005525997436 | FRANCISCA SUELI DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 07/04/2022 | 100.00 | 00007861520447 | ESTERFANIA BERNARDO MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 07/04/2022 | 100.00 | 00008290449496 | ERNESTINA MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 07/04/2022 | 100.00 | 00008938786420 | IVANILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 07/04/2022 | 100.00 | 00008058854476 | CRISTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 07/04/2022 | 100.00 | 00004447370492 | HOSANA ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 07/04/2022 | 100.00 | 00006244999444 | LINDALVA INACIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 07/04/2022 | 100.00 | 00006262383409 | IVONE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 07/04/2022 | 100.00 | 00099205670430 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 07/04/2022 | 100.00 | 00006262487441 | SEVERINA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 07/04/2022 | 100.00 | 00087351242453 | FLAVIA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0005093 | 07/04/2022 | 18487.65 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEMAIS ORGAOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NMERO 0015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005108 | 07/04/2022 | 11905.13 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO PELAS TECNOLOGIAS VBTF(VAPOR DE BAIXA TEMPERATURA FORMALDEIO) E VAT(VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO DE MATERIAS E ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES)PRESTADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO PERIODO DE 01 A 31/03/2022, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO NUMERO 0031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0005047 | 07/04/2022 | 9754.50 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A MEMAMDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 0015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0005072 | 07/04/2022 | 10237.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS INFANTIS E CRECHES DESTE MUNMICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATOTIO NMERO 0015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0005083 | 07/04/2022 | 13989.50 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SEUS DEMAIS ORGAOS (ESCOLAS MUNICIPAIS) CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 0015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0005053 | 07/04/2022 | 5728.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DE ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 0015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 08/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DOCUMENTO+HOMOLOGACAO PREGAO RESENCIAL NUMERO 25, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 08/04/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DOCUMENTO OUTROS NUMERO 25, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 08/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO, EDITAL DE AVISO DOCUMENTO EXTRATO Nº25. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | REFORMA E AMPLIAÇÃO D PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 08/04/2022 | 47947.60 | 15409799000141 | ALX CONSTRUCOES LTDA - EPP | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços referente a reforma geral e pintura realizada no predio do Centro Social GILBERTO VALERIO, situado na rua Nossa Senhora da Assuncao, nesta cidade de alhandra/PB, conforme contrato 135/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005357 | 08/04/2022 | 3606.87 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, NAO OFERTADOS PELO SUS, PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA DO MUNIICPIO, CONFORME PREGAO 0013 E CONTRATO 0028/2022, E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 08/04/2022 | 100.00 | 00001328467481 | SARA BERNARDO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 08/04/2022 | 100.00 | 00061456292404 | GILVANICE PESSOA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 08/04/2022 | 100.00 | 00087348977472 | SANDRA FERREIRA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 08/04/2022 | 100.00 | 00011565265408 | VALESCA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007660657402 | SIVANEIDE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004962040413 | SONIA SANTOS DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007607382461 | DEYSE POLYANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008143731430 | SUELEN MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 08/04/2022 | 100.00 | 00063897520591 | DILMA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 08/04/2022 | 100.00 | 00001808023480 | DARLANE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004500109455 | ELINALVA DOS SANTOS SILVA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 08/04/2022 | 100.00 | 00001296082466 | SUELY VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 08/04/2022 | 100.00 | 00011055926429 | SUZANE ALVES NOBREGA GRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008730206421 | SUZY MORAES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 08/04/2022 | 100.00 | 00068363397415 | ERNESTO SIMPLICIO DE PAULA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009749001419 | SUENIA SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 08/04/2022 | 100.00 | 00071632761416 | SUENARA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 08/04/2022 | 100.00 | 00071127228455 | TACIELLY PERGENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 08/04/2022 | 100.00 | 00011449740464 | TALITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 08/04/2022 | 100.00 | 00054699118453 | JOSEFA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004094315403 | QUIRINA VICENCIA TAVARES DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 08/04/2022 | 100.00 | 00014536640410 | FLÁVIA EDUARDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070087869489 | TARCIANA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 08/04/2022 | 100.00 | 00001589439457 | ERIKA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 08/04/2022 | 100.00 | 00097918466420 | TANIA MARIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008357109470 | FLAVIA VASCONCELOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 08/04/2022 | 100.00 | 00012687043427 | CAMILA BELARMINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006262370412 | DAMIANA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 08/04/2022 | 100.00 | 00010417644485 | LAIS FERREIRA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 08/04/2022 | 100.00 | 00011109406452 | JACILENE MARIA BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 08/04/2022 | 100.00 | 00001301084484 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009952912412 | MARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 08/04/2022 | 100.00 | 00002199030423 | DIONEI FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 08/04/2022 | 100.00 | 00076839281434 | CLEIDILENE OLIVEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 08/04/2022 | 100.00 | 00005638250492 | WILMA FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007154966467 | TATIANA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007032895433 | GIRLEIDE DOMINGOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 08/04/2022 | 100.00 | 00011603782400 | ALCINEIDE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 08/04/2022 | 100.00 | 00010817469478 | TATIANE DOS SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004844336444 | ALCIONE VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004049844443 | TEREZINHA DE JESUS L. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009259772419 | ELAYNE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070607829400 | THALIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009840406418 | ANA CAROLINA BAHIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 08/04/2022 | 100.00 | 00092930964472 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070529848490 | THALIENE DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006636297484 | ANA CARLA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 08/04/2022 | 100.00 | 00015242860448 | THAUANY PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 08/04/2022 | 100.00 | 00071088730442 | THALITA FERNANDES VIEIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004689137420 | SUELY KATIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 08/04/2022 | 100.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009957673432 | ALYNE GALVÃO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 08/04/2022 | 100.00 | 00083376887420 | SEVERINO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 08/04/2022 | 100.00 | 00001184026416 | EDVÂNIA CALISTO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007805525471 | SILVANIA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 08/04/2022 | 100.00 | 00000763964441 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 08/04/2022 | 100.00 | 00005960438488 | DAMIANA PAULO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007934656483 | FABIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 08/04/2022 | 100.00 | 00027195284808 | SILVANIO MENDONCA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007004704416 | IRACI PEREIRA ALECRIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 08/04/2022 | 100.00 | 00005344373465 | SILVONETE CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 08/04/2022 | 100.00 | 00092829082400 | EDMILSON LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 08/04/2022 | 100.00 | 00001845010400 | SIMONE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 08/04/2022 | 100.00 | 00092923755472 | EDILUESA GOMES ROLINDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008588335492 | ELISANGELA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007126161441 | SIMONE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 08/04/2022 | 100.00 | 00012293816435 | ELGA THAINÁ CAVALCANTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006371954423 | SIMONE MARIA DOS PRAZERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 08/04/2022 | 100.00 | 00058155066487 | GENISA MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 08/04/2022 | 100.00 | 00005814671408 | LETICIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 08/04/2022 | 100.00 | 00011238462430 | LETICIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 08/04/2022 | 100.00 | 00003159721493 | GENALVA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007963845418 | LIDIANE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 08/04/2022 | 100.00 | 00084034122404 | GENILDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 08/04/2022 | 100.00 | 00005924350754 | LILIAM PROCOPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 08/04/2022 | 100.00 | 00011717370411 | ALANA CRISTINA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004905242495 | FRANCINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 08/04/2022 | 100.00 | 00001290507414 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004507664462 | ERICA CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006407294444 | LILIANE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004480918442 | SILDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008272332485 | ELIVANIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 08/04/2022 | 100.00 | 00005419642409 | ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 08/04/2022 | 100.00 | 00005602375457 | DALVA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 08/04/2022 | 100.00 | 00001343524407 | SOLANGE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 08/04/2022 | 100.00 | 00071717940404 | LEIDIANE SILVA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004518510488 | COSMA GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004502305464 | EDILENE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004497240428 | GIRLENE RODRIGUES DA SILVA SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 08/04/2022 | 100.00 | 00071760111414 | LAIS VALENTIM HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 08/04/2022 | 100.00 | 00013660563455 | SINEIDE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070207401462 | LUCAS VELOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004391148455 | LUCIANA LIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 08/04/2022 | 100.00 | 00010451671422 | SANDRO SULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006192628424 | ROSENILDA AZEVEDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 08/04/2022 | 100.00 | 00071501541404 | LUCIA DE FATIMA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004799377450 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070911574433 | RAYZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070684128403 | VANESSA GOMES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009738007470 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 08/04/2022 | 100.00 | 00071323167455 | EDILMA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 08/04/2022 | 100.00 | 00005792086486 | AMELSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007324775497 | ANA PAULA VIEIRA DE MELO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070107678403 | GABRIELA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 08/04/2022 | 100.00 | 00095120602487 | VIILMA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 08/04/2022 | 100.00 | 00010727464418 | DANIELA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004826777400 | REILZA FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008181336437 | RAFAELA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 08/04/2022 | 100.00 | 00010207550409 | PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 08/04/2022 | 100.00 | 00005324003484 | CRISTIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004523972435 | CRISTINA SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 08/04/2022 | 100.00 | 00071367393493 | PALLOMA GABRIELE FIRMINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 08/04/2022 | 100.00 | 00005602369481 | DAMIAO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008186555420 | DANIELE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008063530403 | ELIZABETE FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 08/04/2022 | 100.00 | 00010476413486 | ERIKA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 08/04/2022 | 100.00 | 00071063183456 | MARIA SANDRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008003802407 | FABIANA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 08/04/2022 | 100.00 | 00071803382490 | ERLANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 08/04/2022 | 100.00 | 00002856274498 | MARIA RITA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 08/04/2022 | 100.00 | 00003464803457 | GENILDA DO CARMO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004782442408 | ANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 08/04/2022 | 100.00 | 00091907330372 | CRISTIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 08/04/2022 | 100.00 | 00071005729409 | ELAINE ALVES CUNHA DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008734055444 | GEANE DE FRANÇA QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 08/04/2022 | 100.00 | 00010419317430 | ERICA JAQUELINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070292897499 | CAMILA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 08/04/2022 | 100.00 | 00012721357727 | JOSILENE MARIA ARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009697844496 | CAMILE APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 08/04/2022 | 100.00 | 00001311826416 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008293997478 | MARIA ANTONIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006994496422 | CARLA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007006919444 | MARLENE FELIX DE SOUZA LIMA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006262428437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004831826480 | MARTA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070008912467 | ELIENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070107739470 | MILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006876956431 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008582539410 | ROSILDA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006796307402 | DIVANISE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008107125479 | EDILMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 08/04/2022 | 100.00 | 00011943850445 | EDILZA KAROLINNY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009214179425 | MARCIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 08/04/2022 | 100.00 | 00029089911871 | IZABEL CRISTINA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070852328460 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004816255427 | LINDACY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 08/04/2022 | 100.00 | 00001389907430 | JOANA ALVES MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 08/04/2022 | 100.00 | 00005527125584 | MARISTELA ESTEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 08/04/2022 | 100.00 | 00042428130404 | SEVERINA BEZERRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 08/04/2022 | 100.00 | 00002477184407 | MARINEZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 08/04/2022 | 100.00 | 00001815115416 | MARILIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 08/04/2022 | 100.00 | 00011835989470 | MARILENE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 08/04/2022 | 100.00 | 00071389686477 | MARIANA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 08/04/2022 | 100.00 | 00010179193481 | JANIELE TAVARES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 08/04/2022 | 100.00 | 00075983354434 | SEVERINA MARIA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008312512470 | GICLEIDY SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007561932499 | KALINE LOUISE DE VASCONCELOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 08/04/2022 | 100.00 | 00012265133442 | JANAINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009403600470 | JULIANA DE BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004749320447 | JULIA MARIA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 08/04/2022 | 100.00 | 00040808890468 | JOÃO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 08/04/2022 | 100.00 | 00001249984459 | JOSILENE FULGENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 08/04/2022 | 400.00 | 00011097927431 | ROGELIANE FERNANDES DE OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 08/04/2022 | 100.00 | 00010388570407 | JOSECILDA BEZERRA FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 08/04/2022 | 100.00 | 00050688294472 | JOÃO MENDES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009727234470 | ELANEA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 08/04/2022 | 100.00 | 00083245499272 | JOCILENE ANDRARDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009734127470 | EDRIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009932023493 | JOSIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007579544482 | JOSEANE FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 08/04/2022 | 100.00 | 00001107318408 | BENEDITA JOSEFA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004820654438 | MARIA JOSE MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 08/04/2022 | 100.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006391902860 | JOSE CARLOS LOPES VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 08/04/2022 | 100.00 | 00010278652409 | ARTUZYMARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 08/04/2022 | 100.00 | 00011619467488 | JOSEFA MARCIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 08/04/2022 | 300.00 | 00005867387461 | AILTON GALVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE COSNTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 08/04/2022 | 100.00 | 00071860272452 | LETICIA DA LUZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009785637433 | DIÊLISON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 08/04/2022 | 100.00 | 00001637318456 | CLAUDJANE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004865488480 | EDILANE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 08/04/2022 | 400.00 | 00004215661404 | EDNETE MARIA PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A LO. NUMEMRO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 08/04/2022 | 100.00 | 00014703107406 | CRISTIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 08/04/2022 | 100.00 | 00093092490487 | ROMILDO MUNIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 08/04/2022 | 100.00 | 00005282321424 | CRISTIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 08/04/2022 | 200.00 | 00010921138431 | EDIELSON DO VALI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAs COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE CESTA BASICA (GENEROS ALIMENTICIOS) DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009931916494 | JOSE MILTON RIBEIRO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 08/04/2022 | 100.00 | 00015708592486 | RAYANE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 08/04/2022 | 100.00 | 00015027809417 | ROBERTA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 08/04/2022 | 100.00 | 00003665290481 | JOSÉ DOS SANTOS FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007745711444 | RAYANE PINHEIRO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 08/04/2022 | 300.00 | 00036486671491 | OZINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCCAO EM SUA REDIDENCIA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 08/04/2022 | 100.00 | 00087351315434 | IRENE MIGUEL DO VALI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 08/04/2022 | 100.00 | 00005754741499 | MARLENE BELMIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 08/04/2022 | 100.00 | 00001215356498 | IRLENE MARIA ACAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 08/04/2022 | 100.00 | 00010596535406 | JANIELLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 08/04/2022 | 100.00 | 00010498744477 | CRISTIANE ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 08/04/2022 | 100.00 | 00079868517400 | ROSA MARIA SIMPLICIO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070955415403 | AMANDA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 08/04/2022 | 100.00 | 00067419216487 | VANUSA CONSTANTINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 08/04/2022 | 500.00 | 00092257194187 | SONIA RIBEIRO RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE COSNTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LO. HUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 08/04/2022 | 100.00 | 00011054553432 | ALCIONE ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 08/04/2022 | 250.00 | 00097940844415 | ELIUD LOPES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007968814480 | ALEXANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 08/04/2022 | 500.00 | 00092930328487 | JOSE ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO DE SUA RESIDENCIA EM CARATER DE URGENCIA. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070901553409 | ADNA RAQUEL BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004772545433 | EDNA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 08/04/2022 | 100.00 | 00005730706448 | ALDA MARIA CANDIDP VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008425912733 | EDJANE DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 08/04/2022 | 300.00 | 00010152712437 | ROGELIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADA A MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LO, NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009346752440 | EDIVÂNIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008177123483 | ZILEIDE FIRMINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008373517405 | EDILENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 08/04/2022 | 100.00 | 00089340051491 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006669802412 | CLAUDIA TELLIS GASPAR DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008394424406 | ANDREA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006843952402 | ANGELA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004594683401 | EDILEUZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 08/04/2022 | 100.00 | 00003108086421 | ROSA MARIA C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 08/04/2022 | 100.00 | 00003033294405 | SEVERINA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 08/04/2022 | 100.00 | 00057076111420 | MARINEIDE JANUJARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 08/04/2022 | 100.00 | 00071121629474 | MARKELANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 08/04/2022 | 100.00 | 00071780186401 | RAFAEL DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 08/04/2022 | 100.00 | 00098141937472 | RENEIDE INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 08/04/2022 | 100.00 | 00010934011419 | JAQUELINE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009534463442 | JESSICA VICENTE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 08/04/2022 | 100.00 | 00092931278491 | OZINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007695575461 | RENATA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 08/04/2022 | 100.00 | 00010756441439 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008863047413 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006272420498 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004835954467 | EDILENE DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004848463459 | MARIA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 08/04/2022 | 100.00 | 00082616159449 | ROSELITA RUFINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006334819470 | MARIA VERONICA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008550716480 | ROSANGELA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004816258442 | MARINALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 08/04/2022 | 100.00 | 00005677999482 | SELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009155861423 | MARIANA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006319358432 | SEVERINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007564485493 | MARINEIDE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070827671458 | PAMELA GABRIELA FIRMINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008244895438 | MARTA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 08/04/2022 | 100.00 | 00002757002406 | MARTA MARIA PEREIRA FELIPE' | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 08/04/2022 | 100.00 | 00071315070405 | MARIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 08/04/2022 | 100.00 | 00005463445427 | MAURICELIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 08/04/2022 | 100.00 | 00030222176415 | PEDRO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007830747431 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 08/04/2022 | 100.00 | 00005591889433 | ROBERIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 08/04/2022 | 100.00 | 00071001326490 | JAQUELINE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008645149486 | JARDELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007453174481 | JANES CLEIDE SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004276050405 | JOAO BATISTA DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008368792444 | ANA PAULA BEZERRA RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007728728482 | MARIA JOSÉ SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009104825438 | MARIA NATACIA PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008055196451 | MARIA SANDREANE DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 08/04/2022 | 100.00 | 00005718313466 | MARIA SOLANGE CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007102332483 | HELANE DA CONCEICAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004801383467 | MARIA STELA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 08/04/2022 | 100.00 | 00010308233409 | RAFAELA BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 08/04/2022 | 100.00 | 00071228815470 | RAFAELA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009247263425 | RAYNARA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 08/04/2022 | 100.00 | 00033851566882 | RITA ELAINE CAMPELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 08/04/2022 | 100.00 | 00005395396438 | ROSA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 08/04/2022 | 100.00 | 00071791199461 | HELEN GABRIELY CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 08/04/2022 | 100.00 | 00003159665488 | FRANCISCA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 08/04/2022 | 100.00 | 00001589472403 | JANIELE LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 08/04/2022 | 100.00 | 00001290505470 | NILDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 08/04/2022 | 100.00 | 00000126127409 | ELIANE INACIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 08/04/2022 | 100.00 | 00011116016400 | MARIANE SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 08/04/2022 | 100.00 | 00086376578691 | ELIETE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070541443410 | JACIENE SANTOS TRANQUILINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 08/04/2022 | 100.00 | 00014549734477 | ELAYNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 08/04/2022 | 100.00 | 00005668013456 | CLEONICE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 08/04/2022 | 100.00 | 00096519622400 | EDNEIDE AMANSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 08/04/2022 | 100.00 | 00072621427472 | SIRLENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007368915448 | JACKELINE DE LIM A FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 08/04/2022 | 100.00 | 00027165714812 | CLAUDIANA MARIA SILVA ANICETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 08/04/2022 | 100.00 | 00098265571453 | STELA REGINA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006262523421 | GILVANIA ALVES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 08/04/2022 | 100.00 | 00003660703478 | CLAUDIA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004819539493 | SUELI OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 08/04/2022 | 100.00 | 00005556747466 | GICELIA SILVA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004583224400 | SUELY SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 08/04/2022 | 100.00 | 00071347756400 | MARCELO COSTA DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 08/04/2022 | 100.00 | 00010306247470 | GISLANE MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 08/04/2022 | 100.00 | 00010233675485 | SUENIA GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007067455405 | MARCELA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008058974455 | JANAYNA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 08/04/2022 | 100.00 | 00039665089404 | MANOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 08/04/2022 | 100.00 | 00071802642455 | SUENIA SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006199053443 | MAGNOLIA FELICIANO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007460421405 | SUZI HELENA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 08/04/2022 | 100.00 | 00052569438472 | LUZINETE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 08/04/2022 | 100.00 | 00015256107402 | TAMARA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008050734420 | LUZIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009327496400 | LUCIANA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009628059475 | TAMIRES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004846674401 | LUCICLEIDE DE LIMA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070971893470 | GIRLAYNE MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 08/04/2022 | 100.00 | 00001296079406 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008037669475 | TATIANA MARIA NASCIMENTO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070764471422 | THAIS MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009414885439 | GIRLEIDE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070890387427 | THALIA ALVES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 08/04/2022 | 100.00 | 00010012119440 | GESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 08/04/2022 | 100.00 | 00001182928463 | LUCIDALVA FIRMINO DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008968269459 | GILMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 08/04/2022 | 100.00 | 00011826120408 | THALIA MARIA CORREIA MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009167345441 | LUIZ CARLOS DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 08/04/2022 | 100.00 | 00003881036474 | VALDENICE DO LIVRAMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 08/04/2022 | 100.00 | 00010291653430 | VALDIRENE GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004845425408 | LUZIA ANGELITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 08/04/2022 | 100.00 | 00071521211418 | VALMILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 08/04/2022 | 100.00 | 00095391568404 | LUZIA GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 08/04/2022 | 100.00 | 00075981750472 | VALTER JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 08/04/2022 | 100.00 | 00005455655450 | TEREZA DANIELE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004481578459 | VALTERLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070888601476 | VIRGINIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 08/04/2022 | 100.00 | 00014030130470 | VANESSA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 08/04/2022 | 100.00 | 00002561490467 | ELIZAMA MOREIRA SOBRAL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 08/04/2022 | 100.00 | 00011964777445 | VIVIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 08/04/2022 | 100.00 | 00005642245457 | SUELI SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 08/04/2022 | 100.00 | 00014809726495 | EMILLY MARIANE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006262397450 | WILMA BEZERRA DE SANTANA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006677488497 | ESPEDITA VITAL DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007146290492 | WILMA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 08/04/2022 | 100.00 | 00003415466400 | ESTER GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004076174429 | FABIANA GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 08/04/2022 | 100.00 | 00002065535440 | LEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009145876410 | LENILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009716649436 | MARIA DAS DORES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006189152490 | LEONIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 08/04/2022 | 100.00 | 00012755260475 | FLAVIANA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009733681440 | LIDIANE FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008559214470 | MARIA DA PENHA GOMES DOS SANTOS ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 08/04/2022 | 100.00 | 00001190314428 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 08/04/2022 | 100.00 | 00072754125434 | FLAVIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 08/04/2022 | 100.00 | 00015745294477 | DEISIANE NERI FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 08/04/2022 | 100.00 | 00003667053428 | LINDACY APOLINARIO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070391023403 | RAYANA SILVA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070422226440 | DIANNY KELLY BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 08/04/2022 | 100.00 | 00010453205445 | LUCELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070458628492 | RAYSSA ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008939113489 | DAYANE DE AMORIM SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 08/04/2022 | 100.00 | 00016620353819 | DENIERES EVANGELISTA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 08/04/2022 | 100.00 | 00071022363441 | LUCIANA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070969906404 | LUCIANA MARIA DE GOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 08/04/2022 | 100.00 | 00003773666411 | REJANE CHAVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 08/04/2022 | 100.00 | 00011485844479 | DANIELI ERMINO LOURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 08/04/2022 | 100.00 | 00012232802418 | DANIELE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 08/04/2022 | 100.00 | 00010785608460 | REJANE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009552763495 | DANIELE IRACEMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008176518450 | DANIELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 08/04/2022 | 100.00 | 00003199294421 | REJANE MARIA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 08/04/2022 | 100.00 | 00010358952425 | CRISTIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 08/04/2022 | 100.00 | 00013390162496 | CRISLANIA DOS SANTOS CONSTANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070048563480 | RENATO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 08/04/2022 | 100.00 | 00002760233405 | RISALVA MARIA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 08/04/2022 | 100.00 | 00012556621664 | RITA ALBERTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 08/04/2022 | 100.00 | 00005110384452 | MARICLEIDE LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 08/04/2022 | 100.00 | 00014902483823 | MARILANE MENDONÇA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070213967405 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 08/04/2022 | 100.00 | 00071919631402 | MARILEIDE FRANCISCA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007576543477 | FATIMA DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 08/04/2022 | 100.00 | 00002693358469 | MARILENE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 08/04/2022 | 100.00 | 00097917524434 | MARINALDO LUIZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 08/04/2022 | 100.00 | 00071215385471 | MARINALDO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006297074801 | MARINALVA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 08/04/2022 | 100.00 | 00001573074411 | MARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 08/04/2022 | 100.00 | 00005624267444 | RITA DE CASSIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 08/04/2022 | 100.00 | 00075382644420 | MARIZELIA ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 08/04/2022 | 100.00 | 00098265610459 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 08/04/2022 | 100.00 | 00092931472468 | MARLENE DA COSTA FERREIRA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 08/04/2022 | 100.00 | 00099205645400 | MARLUCE DOS SANTOS JACO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007729808455 | MARLUCE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007561041497 | MARIA APARECIDA ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009205745480 | MARLY CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 08/04/2022 | 100.00 | 00002476793485 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 08/04/2022 | 100.00 | 00005595597470 | MARIA DO CARMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004744017401 | MARIA CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004408877476 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004818049433 | MARIA CLEIDE BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 08/04/2022 | 100.00 | 00003608370420 | MARIA DE LOURDES GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 08/04/2022 | 100.00 | 00001807584461 | HERBANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 08/04/2022 | 100.00 | 00003539605436 | MARIA DE FATIMA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 08/04/2022 | 100.00 | 00071005831440 | HELITÂNIA ALVES CUNHA DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 08/04/2022 | 100.00 | 00029922866803 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 08/04/2022 | 100.00 | 00001226515452 | HOSANA ROMAO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070051716402 | RITA DE CASSIA DANTS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007058433437 | MARIA DAS NEVES ARANTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 08/04/2022 | 100.00 | 00031212018400 | INACIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070048558486 | ROSELY DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004820392484 | MARIA DAS GRACAS PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00087348683487 | ROSALINA DO CARMO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 08/04/2022 | 100.00 | 00005129461401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00010067684408 | ROSEANE FLORENTINO DO NASCIMENTO-S/N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 08/04/2022 | 100.00 | 00030458013404 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009628764454 | ROSICLEIDE VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 08/04/2022 | 100.00 | 00002666107493 | ROSILDA SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007012317426 | ROSIVALDO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 08/04/2022 | 100.00 | 00071323682490 | RUANA ARAUJO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 08/04/2022 | 100.00 | 00010603059414 | ROSINETE VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 08/04/2022 | 100.00 | 00011717770436 | SAMARA FAUSTINO ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 08/04/2022 | 100.00 | 00001129313409 | MARIA DO MONTE SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006813032470 | SANDRA GOMES DE SOUZA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007951689424 | CINARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070622237438 | RAYANA KARLA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009255819410 | RAQUEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009043402443 | MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 08/04/2022 | 100.00 | 00001588203476 | RAFAELA MONTEIRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 08/04/2022 | 100.00 | 00000938127446 | MARLY DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 08/04/2022 | 100.00 | 00003608632484 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 08/04/2022 | 100.00 | 00058048693453 | MARIA JOSE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004623383474 | SELMA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004808310414 | MARIA ROSILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006982349446 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 08/04/2022 | 100.00 | 00005602371460 | GERLANE B. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007146274454 | MARIA JOSE DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 08/04/2022 | 100.00 | 00091672392420 | JANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 08/04/2022 | 100.00 | 00005591892493 | MARIA JOSE MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 08/04/2022 | 100.00 | 00001229910441 | MARIA JOSENILDA RODRIGUES DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 08/04/2022 | 100.00 | 00030809003830 | JANE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009863755435 | MARIA JULLYANA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 08/04/2022 | 100.00 | 00071036080404 | MARIA KAROLAYNE ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 08/04/2022 | 100.00 | 00097917834468 | MARIA PAULINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 08/04/2022 | 100.00 | 00092931839434 | MARIA RITA BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 08/04/2022 | 100.00 | 00071341169480 | JANAYNA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 08/04/2022 | 100.00 | 00011711010405 | AMANDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 08/04/2022 | 100.00 | 00073880469415 | ANA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 08/04/2022 | 100.00 | 00011094264458 | ANA CLAUDIA FELIX SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 08/04/2022 | 100.00 | 00010562548408 | JAMILLI SLVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009175747456 | ANA PAULA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 08/04/2022 | 100.00 | 00014754729439 | JAILYS SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070842978470 | ANA PAULA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006652490471 | ANA PAULA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007587974431 | GILSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070107445484 | ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009516062474 | ANDREA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 08/04/2022 | 100.00 | 00010545744482 | PAULA YURE DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007012316454 | ANDREIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009537786498 | PAULA FERNANDA NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 08/04/2022 | 100.00 | 00001619310490 | ANGELICA MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 08/04/2022 | 100.00 | 00010843109459 | PATRICIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 08/04/2022 | 100.00 | 00011595197494 | R SEVERINA DA CONCEIÇÃO, 680 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 08/04/2022 | 100.00 | 00075984865491 | NICELIA CAMILO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 08/04/2022 | 100.00 | 00087271621415 | ANTONIO CLAUDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 08/04/2022 | 100.00 | 00071279317477 | KAYLANY MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004189535460 | NICE DE PAULA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009524393441 | ATHAIS CARNEIRO DE SOUZA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006428817403 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 08/04/2022 | 100.00 | 00005548936492 | NEUSA DIOGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007921093418 | JUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070247563498 | CAMILA ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 08/04/2022 | 100.00 | 00001585341401 | MICELANIA AMRO VILARIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070041193431 | JUCELIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 08/04/2022 | 100.00 | 00011517535484 | CAMILA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006326593433 | JOSIQUELE SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070476146488 | MAYARA GABRIELLE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 08/04/2022 | 100.00 | 00012241137480 | CARLA LAIS EWEN DE OLIVERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 08/04/2022 | 100.00 | 00010420546499 | JOSILENE MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 08/04/2022 | 100.00 | 00002668091462 | MAURICÉA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007454529496 | CARMELITA RAIMUNDO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 08/04/2022 | 100.00 | 00005668155404 | JOSENILDA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009719712422 | CAROLAINE TRAJANO SILVA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 08/04/2022 | 100.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIA ESTADUAL, EM CARATER DE URGENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004738913441 | MIRIAM GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070058076425 | NEOMECIA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 08/04/2022 | 100.00 | 00001311422404 | CELIA MARIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 08/04/2022 | 100.00 | 00084033630449 | NELY DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 08/04/2022 | 100.00 | 00010486185443 | CHARLENE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 08/04/2022 | 100.00 | 00012408007461 | NAYHARA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 08/04/2022 | 100.00 | 00071123626448 | NATHIALLY MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006676418401 | REJANE BARBOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 08/04/2022 | 100.00 | 00082959315472 | BERNARDETE MISAEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008227167470 | ELIETE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004808342456 | NUEZA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 08/04/2022 | 100.00 | 00095230602449 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007048177489 | JOSENICE DA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009130395437 | CICERA LUCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004631982470 | JOSENILDA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 08/04/2022 | 100.00 | 00014948724475 | ALESSANDRA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006895552456 | MARIA CRISTINA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 08/04/2022 | 100.00 | 00050212060449 | ANTONIA SINFRONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070639354459 | KEROLAYNE MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 08/04/2022 | 100.00 | 00005591879470 | JOSENILDA DA SILVA SANTIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007039568411 | JOSELI TAVARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 08/04/2022 | 100.00 | 00001589623460 | JOSELIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 08/04/2022 | 100.00 | 00071382446497 | LARISSA STEFANY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 08/04/2022 | 100.00 | 00002912822459 | JOSENALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 08/04/2022 | 100.00 | 00071965574416 | JOSE LUCAS GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008536725478 | JOSE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004827700400 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007359205409 | JOSEILSA ROCHA DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 08/04/2022 | 100.00 | 00005990906420 | ZENILDA CONSTATINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 08/04/2022 | 100.00 | 00001257896458 | JOSELMA ROCHA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008892560476 | LUCIA FERNANDA VITOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070382690460 | JOSICLES PEREIRA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 08/04/2022 | 100.00 | 00071197473475 | NATALICE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 08/04/2022 | 100.00 | 00088581772404 | ANA MARIA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 08/04/2022 | 100.00 | 00051173085491 | CREUZA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004788517400 | ADRIANA COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 08/04/2022 | 100.00 | 00071540012409 | LUANA DOMICIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008177124455 | ZINES VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 08/04/2022 | 100.00 | 00005497362478 | EDILSON VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 08/04/2022 | 100.00 | 00071082419435 | SITIO TAPERUBUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 08/04/2022 | 100.00 | 00011394825722 | FLAVIANA GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 08/04/2022 | 100.00 | 00011384825444 | JENNIFER DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007540385480 | ADELINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 08/04/2022 | 100.00 | 00001815796421 | ALCIANE GUEDES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 08/04/2022 | 100.00 | 00071913916421 | ADRIANA SOARES DA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 08/04/2022 | 100.00 | 00005668003493 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 08/04/2022 | 100.00 | 00010306224429 | JAYNE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 08/04/2022 | 100.00 | 00011549713418 | WAGNER PEDRO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 08/04/2022 | 100.00 | 00071134376480 | JEFFERSON DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 08/04/2022 | 100.00 | 00050688707491 | JOSE AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070107691418 | JAQUELINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 08/04/2022 | 100.00 | 00000085763438 | ROSETANIA SEVERIANO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 08/04/2022 | 100.00 | 00010662313461 | ADRIANA PORFIRIO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008954683444 | JOSEFA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 08/04/2022 | 100.00 | 00001607465400 | JOSEFA RUFINO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 08/04/2022 | 100.00 | 00002012666442 | JOSEFA SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070045572437 | JOSIELMA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 08/04/2022 | 100.00 | 00003354064404 | ROSANGELA SERAFIM BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 08/04/2022 | 100.00 | 00010299224465 | JOSIETE FREIRE FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 08/04/2022 | 100.00 | 00005867348482 | ROSANGELA PACHECO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 08/04/2022 | 100.00 | 00011218590467 | JOSENILDA TEXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007778606437 | JOSEANE MORAIS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006030562452 | JOSIANE COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 08/04/2022 | 100.00 | 00091932572449 | JOSILENE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007952827456 | MARIA DAMIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009968720437 | ROSEMARY BENTO VENCESLAU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008226977428 | ELZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 08/04/2022 | 100.00 | 00084032650420 | JOSILENE CAPITULINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 08/04/2022 | 100.00 | 00071767073402 | MARIA CRISTINA FERREIRA TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070087817411 | MARIA EDUARDA BERNARDO MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 08/04/2022 | 100.00 | 00010299223493 | MARIA DA CONCEICAO IRINEU TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004808341484 | MARIA DA PENHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006262361421 | MARIA CORREIA DA SILVA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008458590484 | MARIA DA PENHA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009446407451 | MARIA CREMILDA SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 08/04/2022 | 100.00 | 00089339690478 | MARIA DA PENHA COELHO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 08/04/2022 | 100.00 | 00001043057463 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009673921440 | MARIA DA CONCEIÇÃO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 08/04/2022 | 100.00 | 00016966370827 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009960427412 | MARCIANA VERISSIMO DA SILVA SANTANA-S/N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 08/04/2022 | 100.00 | 00003607336466 | JOSILENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 08/04/2022 | 100.00 | 00010588404446 | ROSENILDA GOMES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 08/04/2022 | 100.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 08/04/2022 | 100.00 | 00087267810420 | MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009924127498 | JOSIVANIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 08/04/2022 | 100.00 | 00005602377409 | LUCINEIDE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006414754463 | JULIANA LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 08/04/2022 | 100.00 | 00098011804472 | MARIA DE LOURDES FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 08/04/2022 | 100.00 | 00061208680463 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 11/04/2022 | 100.00 | 00008499599427 | KARLA JULIANA MENDES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 11/04/2022 | 100.00 | 00071867612402 | KAROLAYNE GUEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 11/04/2022 | 100.00 | 00006703989427 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 11/04/2022 | 100.00 | 00037519158420 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 11/04/2022 | 100.00 | 00071203548419 | KAROLAYNE PACHECO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 11/04/2022 | 100.00 | 00010692284435 | KASSIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, DENOMINADA VALE PACOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 11/04/2022 | 100.00 | 00006199052471 | ROSELI RODRIGUES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 11/04/2022 | 100.00 | 00001464044406 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 11/04/2022 | 100.00 | 00070052460479 | PALOMA SOARES PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 11/04/2022 | 100.00 | 00009117734444 | JOSEVANIA BARBOZA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 11/04/2022 | 100.00 | 00070900296461 | SUENIA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 11/04/2022 | 100.00 | 00002631585437 | SILVANA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 11/04/2022 | 100.00 | 00006080360489 | HELENA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 11/04/2022 | 100.00 | 00072652721453 | LUCINEIDE BRAGA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 11/04/2022 | 100.00 | 00010182570479 | JESSICA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 11/04/2022 | 100.00 | 00005819796489 | RUBENITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 11/04/2022 | 100.00 | 00006262399402 | JOSEFA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 11/04/2022 | 100.00 | 00006262494499 | ROSICLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 11/04/2022 | 100.00 | 00009130389461 | ADRIANA VIEGAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 11/04/2022 | 100.00 | 00011565265408 | VALESCA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 11/04/2022 | 100.00 | 00070456502483 | ALINE SILVA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 11/04/2022 | 100.00 | 00007808367400 | ROSELIA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 11/04/2022 | 100.00 | 00005668002411 | GERLUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 11/04/2022 | 100.00 | 00087271990453 | JOAO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 11/04/2022 | 100.00 | 00071205989455 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 11/04/2022 | 100.00 | 00006998864493 | ANDREA JOAQUIM DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 11/04/2022 | 100.00 | 00013165155402 | ARIANE VALESKA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 11/04/2022 | 100.00 | 00072650117400 | JOÃO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 11/04/2022 | 100.00 | 00061210323400 | MARIA JOSE GOMES FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 11/04/2022 | 100.00 | 00070634282417 | AVANY MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 11/04/2022 | 100.00 | 00010862614457 | ELIANE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 11/04/2022 | 100.00 | 00012219877477 | CARLIENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 11/04/2022 | 100.00 | 00070967787483 | CLAUDIANE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 11/04/2022 | 100.00 | 00030074002449 | MARIA SALETE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 11/04/2022 | 100.00 | 00006581932442 | DANIELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 11/04/2022 | 100.00 | 00011624401473 | DAYANE LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 11/04/2022 | 100.00 | 00070992605458 | EDILANE MARIA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 11/04/2022 | 100.00 | 00013189984417 | JAKELINE SIMPLICIO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 11/04/2022 | 100.00 | 00012067683470 | ELANE CHAVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 11/04/2022 | 100.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 11/04/2022 | 100.00 | 00013497938416 | ELIZAMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 11/04/2022 | 100.00 | 00004561298479 | ELIZANGELA FABRICIO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 11/04/2022 | 100.00 | 00071391923405 | ADRIANA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 11/04/2022 | 100.00 | 00037056146813 | EMISTEFANIA LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 11/04/2022 | 100.00 | 00013289664457 | EVA CRISTINA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 11/04/2022 | 100.00 | 00012727394497 | JACILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 11/04/2022 | 100.00 | 00070141563494 | IRANILDA PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 11/04/2022 | 100.00 | 00082414670444 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 11/04/2022 | 100.00 | 00071258152436 | FRANCLICIANO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 11/04/2022 | 100.00 | 00070852293496 | MIKAELLY DA CONCEIÇÃO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 11/04/2022 | 100.00 | 00007159812425 | MARINEZ MELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 11/04/2022 | 100.00 | 00001474615457 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 11/04/2022 | 100.00 | 00096027312491 | MARI JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 11/04/2022 | 100.00 | 00010015118401 | JOSELINA DOS SANTOS GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 11/04/2022 | 100.00 | 00070234313498 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 11/04/2022 | 100.00 | 00006061970447 | JOZENICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 11/04/2022 | 100.00 | 00070107561476 | LEANDRA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 11/04/2022 | 100.00 | 00008271157418 | JOSEFA LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 11/04/2022 | 100.00 | 00008647426495 | LUIZA FERREIRA DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 11/04/2022 | 100.00 | 00011422226409 | VERIDIANA ANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 11/04/2022 | 100.00 | 00007747092431 | MARCELLE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 11/04/2022 | 100.00 | 00009408697480 | SONIELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 11/04/2022 | 100.00 | 00004868546473 | MARIA BETANIA CILIRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 11/04/2022 | 100.00 | 00071489603476 | VIVIANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 11/04/2022 | 100.00 | 00070107607484 | TARCIANA MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 11/04/2022 | 100.00 | 00008113615431 | EDILEUZA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 11/04/2022 | 100.00 | 00001206536489 | EDNA LUCIO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 11/04/2022 | 100.00 | 00004884137450 | SEVERINA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 11/04/2022 | 100.00 | 00005094951416 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 11/04/2022 | 100.00 | 00070069261490 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 11/04/2022 | 100.00 | 00006262381457 | LUIZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 11/04/2022 | 100.00 | 00022673151818 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 11/04/2022 | 100.00 | 00010734497423 | MARIA DOS PRAZERES ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 11/04/2022 | 100.00 | 00006941941405 | EDINETE DARY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 11/04/2022 | 100.00 | 00070137586477 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 11/04/2022 | 100.00 | 00013064627465 | MAIARA SIMPLICIO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 11/04/2022 | 100.00 | 00010303503459 | ROSA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 11/04/2022 | 100.00 | 00004253985440 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 11/04/2022 | 100.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 11/04/2022 | 100.00 | 00071808592492 | THAÍS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 11/04/2022 | 100.00 | 00007146296423 | VALERIA CRISTINA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 11/04/2022 | 100.00 | 00008058965464 | EDNA ELOISA DE MORAIS BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 11/04/2022 | 100.00 | 00008164498483 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 11/04/2022 | 100.00 | 00007852146406 | MARIA VALERIA ANASTECIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 11/04/2022 | 100.00 | 00005637328498 | MICHELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 11/04/2022 | 100.00 | 00070776780409 | PAULYNA ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 11/04/2022 | 100.00 | 00007817792518 | ANA ELMA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 11/04/2022 | 100.00 | 00071333748469 | RENATA MARIA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 11/04/2022 | 100.00 | 00010308284402 | REJANE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 11/04/2022 | 100.00 | 00005042965408 | AURILEIDE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 11/04/2022 | 100.00 | 00070087858444 | MARIANE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 11/04/2022 | 100.00 | 00006630709454 | FABIANE APARECIDA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 11/04/2022 | 100.00 | 00071504538480 | ERIKA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 11/04/2022 | 100.00 | 00001290250464 | ANDREA LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 11/04/2022 | 100.00 | 00011706712413 | ANA PAULA DA SILVA FERREIRA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 11/04/2022 | 100.00 | 00007873281469 | ROSANGELA SEVERINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 11/04/2022 | 100.00 | 00080496750410 | MARIA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 11/04/2022 | 100.00 | 00006262519408 | MARIA MODESTINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 11/04/2022 | 100.00 | 00070087910462 | JESSICA DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 11/04/2022 | 100.00 | 00008839722475 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 11/04/2022 | 100.00 | 00008678390409 | ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 11/04/2022 | 100.00 | 00008182834406 | ELIVANIA COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 11/04/2022 | 100.00 | 00010724322426 | MANUELLA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 11/04/2022 | 100.00 | 00002900472423 | IRENILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 11/04/2022 | 100.00 | 00003575664404 | MARIA APARECIDA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 11/04/2022 | 100.00 | 00011077346492 | REJANE SEVERINA DP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 11/04/2022 | 100.00 | 00003359853350 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 11/04/2022 | 100.00 | 00010303514493 | MARIA DE FATIMA PACHECO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 11/04/2022 | 100.00 | 00071497090440 | CRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 11/04/2022 | 100.00 | 00003506493400 | MARIA DE FATIMA DOS ANJOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 11/04/2022 | 100.00 | 00007144355465 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 11/04/2022 | 100.00 | 00002863742426 | MARIA DAS GRACAS VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 11/04/2022 | 100.00 | 00071869674421 | DEISE NILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 11/04/2022 | 100.00 | 00009329282423 | CARLA SOUZA PIMENTEIRA THOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 11/04/2022 | 100.00 | 00007359206480 | VILMA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 11/04/2022 | 100.00 | 00051879395487 | ROSENY PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 11/04/2022 | 450.00 | 00004635924416 | MARIA JOSE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA, DESTINADA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ACORDO COM A LO. NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 11/04/2022 | 100.00 | 00008654586427 | JOSEFA DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 11/04/2022 | 100.00 | 00007165298401 | VANESSA ANATIELY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 11/04/2022 | 100.00 | 00087337690444 | JOSEFA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 11/04/2022 | 100.00 | 00005324008443 | ROSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 11/04/2022 | 100.00 | 00070281782423 | JESSICA MAYARA CONCEIÇÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 11/04/2022 | 100.00 | 00000021813477 | LUPERCIA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 11/04/2022 | 250.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM LAUDO DA DEFESA CIVIL, CONFORME LO. NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 11/04/2022 | 100.00 | 00005601897450 | LUCIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 11/04/2022 | 100.00 | 00093632711453 | ROSILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 11/04/2022 | 100.00 | 00008074802400 | LUCIANA GOMES DA SIILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 11/04/2022 | 100.00 | 00087271338420 | NELCIDA MARIA DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 11/04/2022 | 100.00 | 00001594801401 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 11/04/2022 | 100.00 | 00097779024415 | GISELDA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 11/04/2022 | 100.00 | 00007097400420 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 11/04/2022 | 100.00 | 00003861755432 | GENILDA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 11/04/2022 | 100.00 | 00004819538411 | MARIA DE LOURDES VICENTE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 11/04/2022 | 250.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCILA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, DE ACORDO COM O LAUDO DA DEFESA CIVIL RELATIVO AO MES MARCO/2022, CONFORME LO. NUMEROP 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 11/04/2022 | 100.00 | 00095230696400 | MARIA DE JESUS DA SUILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 11/04/2022 | 100.00 | 00011465571400 | IRANEIDE DOMICIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 11/04/2022 | 100.00 | 00002913304443 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 11/04/2022 | 100.00 | 00067394388468 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 11/04/2022 | 100.00 | 00010424333481 | MARIA DA PAZ DOS ANJOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 11/04/2022 | 100.00 | 00007153967494 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 11/04/2022 | 100.00 | 00010308262425 | MARIA COSMA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 11/04/2022 | 100.00 | 00003600018400 | MARCOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 11/04/2022 | 100.00 | 00009531636443 | JULIETE OLINDINA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 11/04/2022 | 250.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 11/04/2022 | 100.00 | 00008485918444 | JULIANA MARIA DO NASCIMENTO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 11/04/2022 | 100.00 | 00070221144471 | TIAGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 11/04/2022 | 100.00 | 00009952908490 | JOSILMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 11/04/2022 | 100.00 | 00007906696417 | JOSILENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 11/04/2022 | 100.00 | 00070933344406 | LUCIANA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 11/04/2022 | 250.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 11/04/2022 | 100.00 | 00003146556464 | KÉZIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 11/04/2022 | 100.00 | 00034768312802 | VERONICA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 11/04/2022 | 100.00 | 00003733442440 | JOSELIA CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 11/04/2022 | 250.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 576/2017 E LAUDO DA DEFESA CIVIL, FRE, MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 11/04/2022 | 100.00 | 00048469408453 | FRANCISCA MARIA IZIDIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 11/04/2022 | 100.00 | 00001342742451 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 11/04/2022 | 250.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE LAUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2022, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 576/2017E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 11/04/2022 | 100.00 | 00011976638437 | ADRIANA MARIA VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 11/04/2022 | 100.00 | 00097778907453 | ELIANE DE MORAIS ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 11/04/2022 | 100.00 | 00009546507431 | ELBA ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 11/04/2022 | 250.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEANDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2022, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 11/04/2022 | 100.00 | 00074532480434 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 11/04/2022 | 100.00 | 00070287607402 | SUELI BERREZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 11/04/2022 | 100.00 | 00006982312445 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 11/04/2022 | 250.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE MARCO/2022, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 11/04/2022 | 100.00 | 00010494179414 | TATIANE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 11/04/2022 | 100.00 | 00001331092400 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 11/04/2022 | 100.00 | 00071698105495 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 11/04/2022 | 100.00 | 00009294804496 | VANESSA PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 11/04/2022 | 250.00 | 00013165155402 | ARIANE VALESKA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de seu aluguel social de acordo com lei 576/2017 e suas alteracoes, relativo ao mes de marco/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 11/04/2022 | 100.00 | 00005299696450 | MARIA IVETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 11/04/2022 | 100.00 | 00011322633444 | MARTA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 11/04/2022 | 100.00 | 00005209853462 | ROSÂNGELA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 11/04/2022 | 250.00 | 00001206561408 | DOROTELIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MES DE MARCO/2022, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 11/04/2022 | 100.00 | 00071893570410 | RAYANE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 11/04/2022 | 100.00 | 00012053950404 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 11/04/2022 | 250.00 | 00001495177424 | JOSILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PAGA PÁGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2022, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 576/20417 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 11/04/2022 | 100.00 | 00009752345441 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 11/04/2022 | 100.00 | 00071231210400 | LEYDIANE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENOMNADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NA PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 11/04/2022 | 100.00 | 00010715870483 | GLAUCIELE LEANDRA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 11/04/2022 | 100.00 | 00090901096415 | MARIA JOSE CASSIMIRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 11/04/2022 | 100.00 | 00073883336491 | MARIA DE FATIMA DE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 11/04/2022 | 100.00 | 00073233889453 | RIZOMAR FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 11/04/2022 | 250.00 | 00042615550420 | EDMILSOM GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 11/04/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO, EM BENEFICIO DA PACIENTE SEVERINA MARIA DAS NEVES, CONFORME LAUDO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 11/04/2022 | 4000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CALVACANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de saúde, ref. consultoria, assessoria e treinamentos na gestão SUS, com foco na gestão do novo modelo de financiamento para APS, capacitação ponderada e desempenho de incetivo das ações estrategicas. Conforme documento, referente ao mes de abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005693 | 11/04/2022 | 70096.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO NUMMERO 0009 E CONTRATO NUMERO 0020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005698 | 11/04/2022 | 12289.20 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA RSCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ALUNOS DO AEE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005708 | 11/04/2022 | 31150.30 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINDOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005715 | 11/04/2022 | 19041.80 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ALUNOS DO PROJETO EJA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMEWRO 0009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005734 | 11/04/2022 | 17664.50 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ALUNOS DO PRRE-ESCOLA, CONFORME P´REGAO PRESENCIAL NUMERO 0009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00071404799419 | CALOLAYNE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS COMO MORITORA A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATRIVO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005874 | 11/04/2022 | 1599.50 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANIUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES MUNIICIPAIS DE ENSINO, CONFORME PREGAO DE NUMERO 00011/2022 E CONTRATO 0032/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005876 | 11/04/2022 | 125.01 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAAO (REPOSICAO) E REPAROS EM UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SECRETAIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO NUMERO 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005878 | 11/04/2022 | 656.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DIVERSOS DESTINADOS OARA MANUTENCAO E REPAROS EM UNIDADES DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE NUMERO 005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0005879 | 11/04/2022 | 1178.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMO, TELHAS CANAL, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPAROS REALIZADOS EM UNIDADES EDUCACIONAIS (ESCOLAS MUNICIPAIS) CONFORME PREGAO NMERO 0063/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 11/04/2022 | 911.98 | 06885566000124 | HVR HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DE TACOGRAFOS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, COM REPOSICAO DE PECAS, PLACAS OGB-7013, OEV-4012.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 11/04/2022 | 1795.42 | 06885566000124 | HVR HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO EM TACOGRAFOS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PLACAS OGB-7013 E OEV-4012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 11/04/2022 | 359.60 | 24970943000105 | LOJA FER MAQUINAS E FERRAMENTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS (ACESSORIOS) DESTINADOS AS MAQUINAS ROCADEIRA DE USO DA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0005888 | 12/04/2022 | 4560.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ASDESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARRIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, EM APARELHOS DE AR CONDICINADOS EM SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGAO PRRESENCIAL NUMERO 0057/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 12/04/2022 | 487.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Empenho em substituição a nota de emp. 4614. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM CONSUMO ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0005886 | 12/04/2022 | 191616.16 | 27324602000150 | VIDMAR TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DE EDUCAÇÃO,COM LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA, POR PRECO DE QUILOMETROS RODADOS, DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO (ESTUDANTES) CONFORME PREGAO PRESECIAL 0031/2021, CONTRATO 008/2021, PERIODO DE 11/03 A 11/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 12/04/2022 | 1302.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Empenho em substituição a nota a nota de emp. 4628.Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de consumo energia eletrica em predio locado a esta edilidade, onde funciona o centro de reabilitacao em MATA REDONDA, mes de marco/2022. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0005887 | 12/04/2022 | 6200.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ASDESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARRIA DE SAUDE, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, INCLUSIVE INSTALACOES DE NOVOS APARELHOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, CONFORME PREGAO PRRESENCIAL NUMERO 0057/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0005891 | 12/04/2022 | 5576.39 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOSM PRESTADOS COM TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE PUBLICA DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022, SENDO 82,89 BOMBONAS DE 200L E 38 DE 60L, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005892 | 12/04/2022 | 12987.79 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARO DE REFEICOES DESTINADA AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO NMERO 0025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005893 | 12/04/2022 | 10696.29 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA SEDE DO PRONTO ATENDIMENTO SITUADO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO NUMERO 0025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005894 | 12/04/2022 | 103411.64 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO NUMERO 0025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 12/04/2022 | 6245.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANCADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA ECOENDOSCOPIA EM BENEFICIO DA PACIENTE IRIS PEDRO DA SILVA GOMES, CONFORME LAUDO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS, REQUISICAO MEDICA E OUTROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 12/04/2022 | 100.00 | 00071822610494 | ANGELICA GOMES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 12/04/2022 | 100.00 | 00000946971404 | MARIA DAS LAGRIMAS DA CUNHA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005889 | 12/04/2022 | 46449.90 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O ABASTECIMENTO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA, ONDE É SERVIDO ALIMENTOS PRONTOS NAS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PP 25/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 12/04/2022 | 200.00 | 00010470874481 | MARCIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONSTAS DE ENERGIA ELETRICA E CAGEPA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 12/04/2022 | 100.00 | 00079687121491 | SIMONE MARIA DE GOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 12/04/2022 | 250.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 12/04/2022 | 200.00 | 00070281794430 | LEONARDO GUIMARAES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ABASTECIMENTO D'AGUA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2021 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 12/04/2022 | 300.00 | 00011322633444 | MARTA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 12/04/2022 | 100.00 | 00097918385420 | SEVERINA APOLINARIO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 12/04/2022 | 300.00 | 00012290482439 | FERNANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005890 | 12/04/2022 | 13569.14 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARO DE REFEICOES NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONORME PREGAO 00025/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 13/04/2022 | 100.00 | 00009265438495 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 13/04/2022 | 100.00 | 00083149341434 | MARILELIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 13/04/2022 | 100.00 | 00002908693402 | MARIA JOSE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 13/04/2022 | 100.00 | 00009001177450 | CLECIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 13/04/2022 | 100.00 | 00004883699404 | MARCIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 13/04/2022 | 100.00 | 00008341012464 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 13/04/2022 | 100.00 | 00071195597452 | MARIA EDUARDA EVANGELISTA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 13/04/2022 | 100.00 | 00070943016428 | JOELMA DA CONCEIÇÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 13/04/2022 | 100.00 | 00005668011402 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 13/04/2022 | 100.00 | 00001477647422 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 13/04/2022 | 100.00 | 00005389343441 | MARCIA CORREIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 13/04/2022 | 100.00 | 00004643938412 | LUCICLEIDE RIBEIRO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 13/04/2022 | 100.00 | 00009972274438 | ANA CAROLINA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 13/04/2022 | 100.00 | 00013177714436 | JOSELENE URSULINO DS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 13/04/2022 | 300.00 | 00007548929480 | EDILENE FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS CO AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS , DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUA ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 13/04/2022 | 100.00 | 00011631135490 | ISABELLY DA SILVA PEREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 13/04/2022 | 100.00 | 00005591904416 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 13/04/2022 | 250.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL COM LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 13/04/2022 | 100.00 | 00087349523491 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 13/04/2022 | 300.00 | 00037448072404 | EURIDICE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 13/04/2022 | 300.00 | 00009261989470 | DIVAN APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZACAO DOXUMENTAIS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 13/04/2022 | 250.00 | 00004691301488 | JOAO BATISTA AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 13/04/2022 | 100.00 | 00008058772402 | JUSSARA DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 13/04/2022 | 100.00 | 00099206480430 | MARIA JOSE ALVES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 13/04/2022 | 100.00 | 00011736389467 | RENATA MARIA ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 13/04/2022 | 100.00 | 00001570100403 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 13/04/2022 | 100.00 | 00071341251497 | ANA PRISCILA FIRINO DE PIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 13/04/2022 | 100.00 | 00009716636458 | EDVANIA DIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 13/04/2022 | 100.00 | 00071904937438 | MAYARA DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 13/04/2022 | 100.00 | 00006826354489 | ANA LUCIA MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 13/04/2022 | 100.00 | 00005927263470 | MARINAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 13/04/2022 | 100.00 | 00004829237414 | MARINALVA NUNES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 13/04/2022 | 100.00 | 00006872528494 | MARIA ROSANGELA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 13/04/2022 | 100.00 | 00005274452400 | JOSILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 13/04/2022 | 100.00 | 00009972210464 | ANA LUCIA DE SOUZA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 13/04/2022 | 100.00 | 00070087913488 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 13/04/2022 | 100.00 | 00070281808406 | SAMARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 13/04/2022 | 100.00 | 00071079880429 | MARIA MARIANA SOUSA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 13/04/2022 | 100.00 | 00004902457490 | EDNA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 13/04/2022 | 100.00 | 00001543421490 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 13/04/2022 | 100.00 | 00004252025427 | JOSIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 13/04/2022 | 100.00 | 00005299879458 | MARILENE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 13/04/2022 | 100.00 | 00039622347487 | ROSILDA INOCENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 13/04/2022 | 100.00 | 00001221828479 | VALDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 13/04/2022 | 100.00 | 00046792228400 | JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 13/04/2022 | 100.00 | 00001244040495 | SILVANIA VIEIRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 13/04/2022 | 100.00 | 00009591941420 | SEVERINO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 13/04/2022 | 100.00 | 00001206505419 | JOSINETE LOURENCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 13/04/2022 | 100.00 | 00009293662477 | JESSICA FERNANDA NORONHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 13/04/2022 | 100.00 | 00010164382496 | JOSEILTON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 13/04/2022 | 100.00 | 00009716625413 | MARIA HELENA ARCERNIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 13/04/2022 | 100.00 | 00003906409481 | IVANUSA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 13/04/2022 | 100.00 | 00007731905462 | ANA LUCIA JACO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 13/04/2022 | 100.00 | 00012345852437 | LHARA JOYCE SOARES CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 13/04/2022 | 100.00 | 00064953777468 | MARIA DA GUIA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 13/04/2022 | 100.00 | 00014402474477 | JEOVANA SANTOS MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 13/04/2022 | 100.00 | 00016329636478 | SUELANY DE BRITO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 13/04/2022 | 100.00 | 00013324552478 | KELLY MARIA FREITAS ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 13/04/2022 | 100.00 | 00009594933445 | MARIA APARECIDA DE SENA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 13/04/2022 | 100.00 | 00008203510400 | LIDIANA TEIXEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 13/04/2022 | 100.00 | 00045294852420 | JOSENILDA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 13/04/2022 | 100.00 | 00070589479458 | KALINE FREITAS ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 13/04/2022 | 100.00 | 00073882607491 | IVONE MARCELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 13/04/2022 | 100.00 | 00002769170490 | MARIA APARECIDA TEIXEIRA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 13/04/2022 | 100.00 | 00070358856418 | JOSE ROBERTO PAIVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 13/04/2022 | 100.00 | 00009950561450 | SILVANE DA SILVA MACEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 13/04/2022 | 100.00 | 00022304330835 | CRISTIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 13/04/2022 | 100.00 | 00009716973454 | FABIANA BULHOES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 13/04/2022 | 100.00 | 00008081711430 | ODEVIA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 13/04/2022 | 100.00 | 00004137226431 | CARLOS ROBERTO NASCIMEBTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 13/04/2022 | 100.00 | 00004430714460 | MARILEIDE BORGES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 13/04/2022 | 100.00 | 00011259130452 | MARIA JOSE BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 13/04/2022 | 100.00 | 00006262516484 | MAURICELIA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 13/04/2022 | 100.00 | 00001589585437 | GISELE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 13/04/2022 | 100.00 | 00004810013448 | MARIA DO CARMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 13/04/2022 | 100.00 | 00012527663435 | ISABELA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 13/04/2022 | 100.00 | 00007518779480 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 13/04/2022 | 100.00 | 00005772962485 | SEVERINO LINO DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 13/04/2022 | 100.00 | 00003989405411 | MARIA ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 13/04/2022 | 100.00 | 00007370658422 | ELZIANE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 13/04/2022 | 100.00 | 00001276047401 | IVANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 13/04/2022 | 100.00 | 00073904414453 | VERONICA JUVINA SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 13/04/2022 | 100.00 | 00004094443401 | ROSENILDA MARIA DA SILVA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 13/04/2022 | 100.00 | 00070107473429 | ROSILDA FRANÇA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 13/04/2022 | 100.00 | 00006527904452 | VALDILENE BEZERRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 13/04/2022 | 100.00 | 00006676420481 | JOSENILDA DIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 13/04/2022 | 100.00 | 00052569578487 | ANTONIO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 13/04/2022 | 100.00 | 00004061711490 | MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 13/04/2022 | 100.00 | 00070297484419 | MARIANA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 13/04/2022 | 100.00 | 00009594934417 | VITORIA FIRMINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 13/04/2022 | 100.00 | 00070026674408 | ROSANA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 13/04/2022 | 100.00 | 00006225912401 | EDIANE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 13/04/2022 | 100.00 | 00071129224457 | ALEXANDRA FERNANDES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 13/04/2022 | 100.00 | 00009500232480 | LUCIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 13/04/2022 | 100.00 | 00006822378413 | WILLIANE BEZERRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 13/04/2022 | 100.00 | 00004816253483 | IRAYDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 13/04/2022 | 100.00 | 00009732202440 | ALYNE EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 13/04/2022 | 100.00 | 00093060637415 | MARIA DA PAZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 13/04/2022 | 100.00 | 00006262352430 | ISABEL DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 13/04/2022 | 100.00 | 00009340322460 | MONICA BORGES DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 13/04/2022 | 100.00 | 00008458589478 | IVANILDA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 13/04/2022 | 100.00 | 00097779830420 | IRACI LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 13/04/2022 | 100.00 | 00010665861443 | IORDÂNIA PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 13/04/2022 | 100.00 | 00009764331416 | FRANCINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 13/04/2022 | 100.00 | 00009291139424 | JANIELE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 13/04/2022 | 100.00 | 00070079809456 | ADRIANA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 13/04/2022 | 100.00 | 00071339986450 | AMANDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 13/04/2022 | 100.00 | 00004093742456 | MARIA CLAUDIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 13/04/2022 | 100.00 | 00005591881459 | JOSEILDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 13/04/2022 | 100.00 | 00004819537440 | SEBASTIANA CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 13/04/2022 | 100.00 | 00006762125492 | LENILDA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 13/04/2022 | 100.00 | 00001636939430 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 13/04/2022 | 100.00 | 00006297429448 | ROSALIA SANTOS DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 13/04/2022 | 100.00 | 00011717518427 | ELIGENIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 13/04/2022 | 100.00 | 00011706590474 | ELEILA TATIANE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 13/04/2022 | 100.00 | 00008750911481 | GISELINE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 13/04/2022 | 100.00 | 00006826356422 | LUCIMAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 13/04/2022 | 100.00 | 00011711082490 | EDINEIDE PAULO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 13/04/2022 | 100.00 | 00009719715448 | KARINE TELECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 13/04/2022 | 100.00 | 00005129459423 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 13/04/2022 | 100.00 | 00004517076482 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 13/04/2022 | 100.00 | 00005092544465 | LUCICLEIDE ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 13/04/2022 | 100.00 | 00095120602487 | VIILMA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 13/04/2022 | 100.00 | 00003575828458 | MARIA DO CARMO DOMINGOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 13/04/2022 | 100.00 | 00009716656483 | GILVANIA DOMINGOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 13/04/2022 | 100.00 | 00096482559468 | MARIA DA PENHA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 13/04/2022 | 100.00 | 00009733670405 | GESSYLANE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 13/04/2022 | 100.00 | 00070921668457 | ISAIRA BALBINO QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 13/04/2022 | 100.00 | 00007960671710 | MARIA BERNARDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 13/04/2022 | 100.00 | 00009733881457 | DANIELLE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 13/04/2022 | 100.00 | 00004516228475 | JOSICLEIDE FELIX DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 13/04/2022 | 100.00 | 00008521221444 | MARLY BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 13/04/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, EM BENEFICIO DO PACIENTE PAULO ALVES DA SILVA, CONFORME LAUDO E UTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005991 | 13/04/2022 | 8594.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente confecção de materiais graficos, destinados ao uso na policlinica municipal e clinica da mulher, conforme contrato numero 0026/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005996 | 13/04/2022 | 40613.30 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente confecção de materiais graficos, como, blocos de receituario medico, blocos de conntrole especial, fichas de encaminhamento, cartao de controle de medicacao, receituario especial entre outros, destinados oara manter as ativideades da atencao basica deste municipio, conforme contrato numero 0026/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006002 | 13/04/2022 | 2450.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS TRABALHOS DA VIGILANCIA EPDEUMOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO NUMERO 0026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 13/04/2022 | 5780.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E QUIP. MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 CAMAS HOSPITALAR MANUAL 2 MOVIMENTO DX, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME AGD NUMERO 022/2022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 13/04/2022 | 5760.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E QUIP. MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 06 (SEIS) COLCHOES HOSPITALAR D26, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME AGD NUMERO 022/2022. NOTA FISCAL NUMERO 036249 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005907 | 13/04/2022 | 1641.53 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO EM ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO NUMERO 0012/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005908 | 13/04/2022 | 21.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO DOBRADICAS, DESTINADAS A REPOSICAO EM ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, OCNFORME PREGAO NUMERO 0011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005909 | 13/04/2022 | 328.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, DESTINADOS, A MANUTENCAO (REPOSICAO) EM ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO NUMERO 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0005921 | 13/04/2022 | 3080.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ASDESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARRIA DE EDUCACAO, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICINADOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS COMO ALFREDO JOSE DE CARVALHO, ANTENOR FERREIRA DA SILVA, ZELIA CORREIA DO O, ENTRE OUTRAS, OCNFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 057/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0005922 | 13/04/2022 | 19687.50 | 41141896000106 | TRANSURBAN- PB RIO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS QUE UTILIZAM PASSES ELETRONICOS NO TRANSPORTE URBANO COLETIVO INTERMUNICIPAL ALHANDRA/JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022, CONFORME INEXIBILIADE 008/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT. E CONSERV. DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005903 | 13/04/2022 | 2415.80 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESPACOS FISICOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO NUMERO 0011/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT. E CONSERV. DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0005904 | 13/04/2022 | 500.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, AREI, DESTINADA, A MANUTENCAO DE ESPACOS FISICOS ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO NUMERO 0063/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0005916 | 13/04/2022 | 152305.50 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA,CAÇAMBA,COMPACTADOR E RETROESCAVADEIRA, CONFORME PP 0035 E CONTRATO 00101/2021. PERIODO DE 12/03 A 11/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | CONSERV. E RECUP. PASSAG. MOLHADAS, PONTES E BUEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0005913 | 13/04/2022 | 876.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO PINDOBAL PARA MELHOR ATENDER OS MORADORES DA COMUNIDADE, RESPONDABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO NUMERO 0063/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | CONSERV. E RECUP. PASSAG. MOLHADAS, PONTES E BUEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005914 | 13/04/2022 | 1801.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO PINDOBAL PARA MELHOR ATENDER OS MORADORES DA COMUNIDADE, RESPONDABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO NUMERO 0011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0005919 | 13/04/2022 | 59625.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO, TRATOR DE PNEU 400H, PARA ARRASTO DE GRADE ARADOR, 16 DISCOS COM IMPLEMENTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0035/2021 E CONTRATO 00101/2021, NO PERIODO DE 12/03 A 11/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 13/04/2022 | 5950.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VACINA AFTOSA, PARA APLICACAO NOS REBANHOS DE PEQUENOS PRODUTORES (MEEIROS) RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA COMBATE A FEBRE AFTOSA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 18/04/2022 | 615.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA AEI-7153 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 18/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA MOM-6653 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 18/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OFE-3463 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 18/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA QFG-2533 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 18/04/2022 | 6889.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA DE AGRICULTURA PESSOAL COMISSIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 18/04/2022 | 10663.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA DE AGRICULTURA PESSOAL CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 18/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA QFP-6684 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 18/04/2022 | 3804.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA DE TRANSPORTE, PESSOAL COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 18/04/2022 | 10545.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA DE TRANSPORTE, PESSOAL CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 18/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OEY-7534 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 18/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA QFP-6694 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 18/04/2022 | 2975.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, PESSOAL COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 18/04/2022 | 26468.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, PESSOAL CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 18/04/2022 | 2327.74 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLE-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOAO PESSOA, O SR. SERGIO GUIMARAES TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS, CONFORME CSS NUMERO 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 18/04/2022 | 1437.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 18/04/2022 | 8432.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PESSOAL COMISSIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 18/04/2022 | 7377.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 18/04/2022 | 3988.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, PESSOAL COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 18/04/2022 | 6004.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, PESSOAL CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 18/04/2022 | 279.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, PESSOAL CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 18/04/2022 | 6112.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PESSOAL COMISSIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 18/04/2022 | 1971.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PESSOAL CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 18/04/2022 | 2580.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 180 ANDAIMES E 03 BETONEIRAS DESTINADOS NA UTILIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENCAO E REPAROS EM PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CLB NUMERO 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 18/04/2022 | 6382.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PESSOAL COMISSIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 18/04/2022 | 9074.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PESSOAL CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 18/04/2022 | 8322.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, PESSOAL COMISSIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 18/04/2022 | 4590.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, PESSOAL CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 18/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA RLR-4C34 DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 18/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA RLR4C74 DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 18/04/2022 | 6360.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEOTO PESSOAL COMISSIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 18/04/2022 | 6907.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO PESSOAL ELETIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 18/04/2022 | 8841.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PESSOAL COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 18/04/2022 | 279.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PESSOAL CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 18/04/2022 | 6387.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, PESSOAL COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 18/04/2022 | 3056.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 18/04/2022 | 501.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) PESOAL CONTRATADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 18/04/2022 | 26387.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (EDUCAÇÃO), REFERENTE MES DE ABRIL/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 18/04/2022 | 38496.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, SECRETARIA DE EDUCACAO -MAGISTERIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 18/04/2022 | 22217.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA DE EDUCACAO, PESSOAL COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 18/04/2022 | 24391.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 18/04/2022 | 68397.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 18/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OGB-6983 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 18/04/2022 | 448.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 18/04/2022 | 43978.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE MES DE ABRIL/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 18/04/2022 | 1437.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA DE FINANCAS PESSOAL EFETIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 18/04/2022 | 4328.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA DE FINANCAS PESSOAL COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 18/04/2022 | 371.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA DE FINANCAS PESSOAL CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 18/04/2022 | 17591.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (SAUDE), REFERENTE MES DE ABRIL/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 18/04/2022 | 615.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA QSA-4684 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 18/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA MOK-8784 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 18/04/2022 | 413.10 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA QFN-7794 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 18/04/2022 | 100.00 | 00006941943440 | MARIA DO CARMO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 18/04/2022 | 100.00 | 00025416430478 | JOÃO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 18/04/2022 | 100.00 | 00001605787442 | ALYNE TARGINO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 18/04/2022 | 100.00 | 00070083956476 | SIRLENE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 18/04/2022 | 100.00 | 00005655588463 | MARIA DO SOCORRO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 18/04/2022 | 100.00 | 00006705652454 | PRISCILA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 18/04/2022 | 100.00 | 00001397905433 | EDNA MARIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 18/04/2022 | 100.00 | 00008256965428 | VANESSA INOCENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 18/04/2022 | 100.00 | 00097917761487 | MARIA DO SOCORRO VALENTIM BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 18/04/2022 | 100.00 | 00009663305444 | ADRIANA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 18/04/2022 | 100.00 | 00008485916409 | CLEIDE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 18/04/2022 | 100.00 | 00010306237407 | LUCIENE MENDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 18/04/2022 | 100.00 | 00001319953409 | EDILZA PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 18/04/2022 | 100.00 | 00052030407453 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 18/04/2022 | 100.00 | 00011704461405 | DEISIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 18/04/2022 | 100.00 | 00009428454478 | DANIELE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 18/04/2022 | 100.00 | 00009435841406 | PATRICIA MENDES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 18/04/2022 | 100.00 | 00006203862401 | ANGELICA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 18/04/2022 | 100.00 | 00070054389496 | JESICA PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 18/04/2022 | 100.00 | 00004948231436 | MARINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 18/04/2022 | 100.00 | 00008388302426 | ROSICLEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 18/04/2022 | 100.00 | 00003533810470 | LIDIONETE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 18/04/2022 | 100.00 | 00008014052463 | JOELMA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 18/04/2022 | 100.00 | 00026365979487 | JOAO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 18/04/2022 | 100.00 | 00095391398487 | MARIA JOSE SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 18/04/2022 | 100.00 | 00078133645468 | AURINEIDE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 18/04/2022 | 100.00 | 00071206422432 | EMANUELLY SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 18/04/2022 | 100.00 | 00009788208436 | DULCE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 18/04/2022 | 100.00 | 00012086005407 | MARIA RAISSA GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 18/04/2022 | 100.00 | 00006161211483 | ELIZABETE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 18/04/2022 | 100.00 | 00070458446467 | CAMILA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 18/04/2022 | 100.00 | 00008732185405 | ELIETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 18/04/2022 | 100.00 | 00006985044450 | ROGERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 18/04/2022 | 100.00 | 00008415488467 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 18/04/2022 | 100.00 | 00009663308460 | MARILENE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 18/04/2022 | 100.00 | 00070078204410 | ANA PAULA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 18/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA QFL-4924 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 18/04/2022 | 100.00 | 00009320351406 | JOSIANE INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 18/04/2022 | 100.00 | 00007530237411 | SUSANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 18/04/2022 | 100.00 | 00010271559446 | JOSILENE VIEIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 18/04/2022 | 100.00 | 00070087855429 | SUENIA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 18/04/2022 | 100.00 | 00070835298418 | TATIANA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 18/04/2022 | 100.00 | 00007921094490 | JUCIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 18/04/2022 | 100.00 | 00005888866458 | MARIA DA LUZ MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 18/04/2022 | 100.00 | 00006661687410 | SHIRLENILDA SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 18/04/2022 | 100.00 | 00005556753431 | JOSILEIDE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 18/04/2022 | 100.00 | 00007166442409 | SILVANA DA SILVA MARCIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 18/04/2022 | 100.00 | 00001819042413 | JOSEANE VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 18/04/2022 | 100.00 | 00071797943413 | JULIANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 18/04/2022 | 100.00 | 00026539737823 | GEANE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 18/04/2022 | 100.00 | 00010236034464 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 18/04/2022 | 8711.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, PESSOAL CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 18/04/2022 | 9039.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, PESSOAL COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 18/04/2022 | 100.00 | 00015540098471 | JESSIKA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 18/04/2022 | 100.00 | 00070751935468 | ZULEIDE DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 18/04/2022 | 2532.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 18/04/2022 | 100.00 | 00071279310464 | KEMELLY MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 18/04/2022 | 100.00 | 00014946942475 | NATALIA DAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 18/04/2022 | 100.00 | 00004886519482 | MARIA DE FATIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 18/04/2022 | 100.00 | 00011150664479 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 18/04/2022 | 100.00 | 00010303505400 | ELIZANGELA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 18/04/2022 | 100.00 | 00071804355461 | JOANA DARK DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 18/04/2022 | 100.00 | 00006337954459 | ELIZANDRA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 18/04/2022 | 100.00 | 00004793971474 | VERA LUCIA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 18/04/2022 | 100.00 | 00070107526484 | CAROLINE APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 18/04/2022 | 100.00 | 00070462850471 | MYRELE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 18/04/2022 | 100.00 | 00001301073440 | JECYLENE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 18/04/2022 | 100.00 | 00061217093400 | MARIA INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 18/04/2022 | 100.00 | 00009401746427 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 18/04/2022 | 100.00 | 00070930560400 | IRIS GUILHERMINA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 18/04/2022 | 100.00 | 00008412504488 | VANIA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 18/04/2022 | 100.00 | 00002902375484 | MARIA DA GLORIA CONSTANTINO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 18/04/2022 | 100.00 | 00032983484491 | IRACI JULIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 18/04/2022 | 100.00 | 00002547397412 | ALDEMIRA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 18/04/2022 | 100.00 | 00006877203461 | ANA MARIA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 18/04/2022 | 100.00 | 00001201021456 | MARILENE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 18/04/2022 | 100.00 | 00004128437492 | LUCIENE DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 18/04/2022 | 100.00 | 00012332724460 | LUANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 18/04/2022 | 100.00 | 00007570070402 | JACIA PAULA DE MENEZES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 18/04/2022 | 100.00 | 00010655082476 | ANA PAULA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 18/04/2022 | 100.00 | 00006650948411 | LUCIENE GABRIEL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 18/04/2022 | 100.00 | 00003542543403 | DILENE MARIA FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 18/04/2022 | 100.00 | 00004808315483 | JOSEFA MONTEIRO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 18/04/2022 | 724.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 18/04/2022 | 1939.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CREAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 18/04/2022 | 5819.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CRAS, PESSOAL CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 18/04/2022 | 3907.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 18/04/2022 | 2176.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 19/04/2022 | 1500.00 | 00003308281422 | MARIA AMÉRICA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 19/04/2022 | 1500.00 | 00075924226468 | MAURICIO BERLAMINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CRAS, CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 19/04/2022 | 1500.00 | 00029298482434 | NATANAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) RELATIVO AO MES DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 19/04/2022 | 2500.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (SCFV) SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 19/04/2022 | 100.00 | 00070458513407 | EDUARDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 19/04/2022 | 100.00 | 00010594374499 | BETANEA DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 19/04/2022 | 100.00 | 00009890229439 | JAIDETE MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 19/04/2022 | 100.00 | 00008024076411 | ELISANGELA MARIA DA HORA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 19/04/2022 | 100.00 | 00008405785477 | DELANEY DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 19/04/2022 | 100.00 | 00070468867414 | MILENA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 19/04/2022 | 100.00 | 00010286787466 | JACIARA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 19/04/2022 | 100.00 | 00005668005437 | JOANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 19/04/2022 | 100.00 | 00007608288493 | JOSECLEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 19/04/2022 | 100.00 | 00004890968407 | MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 19/04/2022 | 100.00 | 00009010093425 | JAIRA DE FRANCA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 19/04/2022 | 100.00 | 00003091682447 | ANA LUCIA MORENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 19/04/2022 | 100.00 | 00001404234438 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 19/04/2022 | 100.00 | 00001291208470 | MIRIAM DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 19/04/2022 | 100.00 | 00001356898483 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 19/04/2022 | 100.00 | 00037767971856 | ELIZETE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 19/04/2022 | 100.00 | 00073943703487 | GEANE GOMES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 19/04/2022 | 100.00 | 00071855829460 | LUCIANA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 19/04/2022 | 100.00 | 00092924018404 | DEJANIRA JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 19/04/2022 | 100.00 | 00070041193431 | JUCELIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 19/04/2022 | 100.00 | 00004749322490 | EDNAURA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 19/04/2022 | 100.00 | 00004077285461 | LAUDIENE MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 19/04/2022 | 100.00 | 00001307419496 | MARIA VILMA CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 19/04/2022 | 100.00 | 00012037501455 | JOANNE GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 19/04/2022 | 100.00 | 00006005424408 | MAURIZELIA DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 19/04/2022 | 100.00 | 00071105576426 | JACIELE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 19/04/2022 | 100.00 | 00070187612471 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 19/04/2022 | 100.00 | 00007840172474 | EDILMA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 19/04/2022 | 100.00 | 00071719042454 | ANA FLAVIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 19/04/2022 | 100.00 | 00007576542403 | MARCIA DOS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 19/04/2022 | 100.00 | 00010308251490 | JACIARA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 19/04/2022 | 100.00 | 00007677037402 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 19/04/2022 | 100.00 | 00009716677480 | MARIA APARECIDA POSSIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 19/04/2022 | 100.00 | 00070287645401 | MARIA VITORIA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 19/04/2022 | 100.00 | 00003528021462 | GILVANDRA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 19/04/2022 | 100.00 | 00055188915472 | MARIA DA PENHA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 19/04/2022 | 100.00 | 00070087818493 | FERNANDA DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 19/04/2022 | 100.00 | 00071248548493 | GABRIELA QUIRINO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 19/04/2022 | 100.00 | 00001241572542 | MARIA DA PURIFICAÇÃO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 19/04/2022 | 100.00 | 00010135923441 | ANGELICA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 19/04/2022 | 100.00 | 00010581422406 | EVODIA AMANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 19/04/2022 | 100.00 | 00009389331404 | MARIA DE JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 19/04/2022 | 100.00 | 00008458592428 | GILMA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 19/04/2022 | 100.00 | 00007060974407 | CREUZA FRANÇA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 19/04/2022 | 100.00 | 00075923475472 | JANDIRA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 19/04/2022 | 100.00 | 00001310601470 | LUCIA ROBERTA VALENTIM HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM INTERESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 19/04/2022 | 100.00 | 00011042073465 | JOSELIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 19/04/2022 | 100.00 | 00070458477427 | ANA KELY DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 19/04/2022 | 100.00 | 00007874151461 | JANAINA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 19/04/2022 | 100.00 | 00003384451457 | GRACILENE MARTILIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 19/04/2022 | 100.00 | 00010429051425 | KATIANE MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 19/04/2022 | 100.00 | 00010535079419 | MARCIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 19/04/2022 | 100.00 | 00007918340426 | ELANE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 19/04/2022 | 100.00 | 00071832966445 | EDNA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 19/04/2022 | 100.00 | 00009338495400 | FERNANDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 19/04/2022 | 100.00 | 00011738500403 | ANA MARIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 19/04/2022 | 100.00 | 00006246045430 | ALEXANDRA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 19/04/2022 | 100.00 | 00003733320417 | JOSEFA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 19/04/2022 | 100.00 | 00002556462400 | JOANA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 19/04/2022 | 100.00 | 00001297185480 | MARIA FELIX DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 19/04/2022 | 100.00 | 00011712196448 | DEISE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 19/04/2022 | 100.00 | 00010576003425 | VALDECIRA DE SOUZA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 19/04/2022 | 100.00 | 00008164493414 | CICERA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 19/04/2022 | 100.00 | 00008859808405 | JAQUELINE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 19/04/2022 | 100.00 | 00008236477495 | EDCARLA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 19/04/2022 | 100.00 | 00070281413495 | RAQUEL DOS ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 19/04/2022 | 2500.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 19/04/2022 | 100.00 | 00009463566457 | JOSILENE MARIA ALVES CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 19/04/2022 | 100.00 | 00008569875495 | KATIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 19/04/2022 | 100.00 | 00070800454448 | JAQUELINE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 19/04/2022 | 100.00 | 00004808333465 | MARIA DAS GRACAS ZACARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 19/04/2022 | 100.00 | 00010419313443 | WILMA ALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 19/04/2022 | 1200.00 | 00006455759419 | TASSIANE ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO I DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 19/04/2022 | 100.00 | 00010643530452 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 19/04/2022 | 100.00 | 00009716631499 | JAQUELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 19/04/2022 | 100.00 | 00008180138429 | FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 19/04/2022 | 100.00 | 00013185300408 | ANAYSA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 19/04/2022 | 100.00 | 00008082319445 | EDNALVA EVANGELISTA DANTAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 19/04/2022 | 100.00 | 00006459720452 | MARCIA FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 19/04/2022 | 100.00 | 00009397500406 | RILDELAYNE DA COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 19/04/2022 | 100.00 | 00008177122401 | LUANA ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 19/04/2022 | 100.00 | 00005279493457 | VANIA DE SOUZA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 19/04/2022 | 100.00 | 00010847993400 | ROSELI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 19/04/2022 | 100.00 | 00007523691480 | JOSILMA SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 19/04/2022 | 100.00 | 00008854957488 | MARIA DAS NEVES LINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 19/04/2022 | 100.00 | 00005994779466 | EDNALVA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 19/04/2022 | 100.00 | 00033844763449 | SEVERINA INACIO LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 19/04/2022 | 100.00 | 00010405497482 | JOSILENE DE MENEZES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 19/04/2022 | 100.00 | 00071206080450 | BEATRIZ MICHELE ANTÔNIA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 19/04/2022 | 100.00 | 00004827693439 | SEVERINA RUFINO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 19/04/2022 | 100.00 | 00007006917409 | ROSELIA PAULINO ORIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 19/04/2022 | 100.00 | 00006798031498 | MARIA FABIANA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 19/04/2022 | 100.00 | 00004808336480 | JOSEFA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 19/04/2022 | 100.00 | 00005852657476 | EDNALVA JOVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 19/04/2022 | 100.00 | 00070919153488 | SUZIANE AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 19/04/2022 | 100.00 | 00004620393401 | IVANILDA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 19/04/2022 | 100.00 | 00008966236456 | ERINALVA CONCEICAO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 19/04/2022 | 100.00 | 00008245781479 | ROSELI SEVERINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 19/04/2022 | 100.00 | 00071206605430 | THAYS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 19/04/2022 | 100.00 | 00003769741412 | ADRIANA FREIRE DO ESPIRIRO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 19/04/2022 | 100.00 | 00009418980401 | EDLENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 19/04/2022 | 100.00 | 00007077216446 | GRACIENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 19/04/2022 | 100.00 | 00007003796490 | GENILZA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 19/04/2022 | 100.00 | 00007489917433 | JOSELMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 19/04/2022 | 100.00 | 00007097233427 | MARIA DAS DORES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 19/04/2022 | 100.00 | 00004259302469 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 19/04/2022 | 100.00 | 00071805025457 | VIQUELANE DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 19/04/2022 | 100.00 | 00006990708484 | JANIELE RIBEIRO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 19/04/2022 | 100.00 | 00010249394480 | JANAINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 19/04/2022 | 100.00 | 00007911737479 | MARLUCE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 19/04/2022 | 100.00 | 00001249987474 | MARILENE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 19/04/2022 | 100.00 | 00008071819433 | MARIA JOSE CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 19/04/2022 | 100.00 | 00013190395454 | MAYARA DO NASCIMENTO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 19/04/2022 | 100.00 | 00001628474408 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 19/04/2022 | 100.00 | 00087966328449 | MARIA JOSE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 19/04/2022 | 100.00 | 00009313506467 | JAKELYNE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 19/04/2022 | 100.00 | 00004210221406 | MARLEIDE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 19/04/2022 | 100.00 | 00003179789425 | JOSILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 19/04/2022 | 100.00 | 00071864845490 | TARCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 19/04/2022 | 100.00 | 00079886280468 | IRENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 19/04/2022 | 100.00 | 00001620194759 | SEVERINA DO RAMO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 19/04/2022 | 100.00 | 00011675681414 | ARLINDA DIOGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERCOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 19/04/2022 | 100.00 | 00004803724466 | MARTHA DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 19/04/2022 | 100.00 | 00009524393441 | ATHAIS CARNEIRO DE SOUZA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 19/04/2022 | 100.00 | 00006262362401 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 19/04/2022 | 100.00 | 00004591007421 | MANUELA GUSTAVO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 19/04/2022 | 100.00 | 00070107578441 | GIRLENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 19/04/2022 | 100.00 | 00011630898694 | KATIA VIRGINIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 19/04/2022 | 100.00 | 00003180248459 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERCOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 19/04/2022 | 100.00 | 00010899822401 | JULIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERCOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 19/04/2022 | 100.00 | 00033533156400 | LUZINETE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 19/04/2022 | 100.00 | 00006270722403 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 19/04/2022 | 250.00 | 00010616597479 | BRUNO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/217 E SUAS ALTERACOES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 19/04/2022 | 100.00 | 00006818657419 | ELZA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERCOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 19/04/2022 | 100.00 | 00010819206458 | GRACIANA REINALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERCOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 19/04/2022 | 100.00 | 00070114925429 | JOYCE CRISLAN DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERCOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 19/04/2022 | 100.00 | 00010651157412 | ERIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERCOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 19/04/2022 | 100.00 | 00007850886445 | MARIA DA PENHA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERCOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 19/04/2022 | 100.00 | 00001162166460 | CERZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERCOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 19/04/2022 | 100.00 | 00009301813440 | MARIA DE FATIMA BELAMIRNO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERCOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 19/04/2022 | 100.00 | 00070678031444 | LUCIVANIA GOMES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERCOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 19/04/2022 | 100.00 | 00006262493417 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERCOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 19/04/2022 | 100.00 | 00006700067421 | GERLANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERCOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 19/04/2022 | 100.00 | 00013916376403 | EDILANE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERCOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 19/04/2022 | 100.00 | 00008247998440 | MARCIA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERCOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 19/04/2022 | 100.00 | 00070779730429 | MARIA DA SILVA PEREIURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERCOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 19/04/2022 | 100.00 | 00071299775403 | EDUARDA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERCOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 19/04/2022 | 100.00 | 00008058760498 | MARCIA OLIVEIFRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERCOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 19/04/2022 | 100.00 | 00006577878412 | ELIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERCOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 19/04/2022 | 100.00 | 00083134409453 | MARIA MADALENA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERCOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 19/04/2022 | 100.00 | 00078906008449 | VANDERLUCIA ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERCOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 19/04/2022 | 43101.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOLHAS DE COMISSIONADOS E CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 19/04/2022 | 7242.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 19/04/2022 | 31435.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 19/04/2022 | 39831.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 19/04/2022 | 3866.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA DE SAUDE, (NASF) NUCLEO DE ATENCAO SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 19/04/2022 | 5842.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 19/04/2022 | 24342.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/20122 SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 19/04/2022 | 7771.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA DE SAUDE (CEO) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 19/04/2022 | 4982.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA DE SAUDE, ( PSB) PROGRAMA SAUDE BUCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 19/04/2022 | 93169.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 19/04/2022 | 13000.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA DE SAUDE (PA) PRONTO ATENDIMENTO DE MATA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 19/04/2022 | 1581.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 19/04/2022 | 8096.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE REABILITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 19/04/2022 | 3477.90 | 43214055000107 | MARTINS COMRCIO E SERVICOS DE DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 120 UNIDADES DE PILHAS DURACELL ALCALINA D GRANDE A2x1, PARA INQUERITO ENTOMOLOGICO, SENDO A CONFECCAO DE ARMADILHA CDC, COM A FINALIDADE DE IDENTIFICAR FOCOS E CAPTURARFLEBOTOMINEOS TRANSMISSORES DA LEISHMANIOSE, CONFORME AGD 0019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 19/04/2022 | 550.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COM. DE PRODUTOS AGROPECUUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FARMACOS ESPECIFICOS DE EUTANASIA DE CAES SOROPOSITIVO PARA LEISHMANIOSE VISERAL CANINA (LVC) E GATOS SOROPOSITIVO PARA ESPOROTRICOSE ZOONOTICA FELINA (EZF) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 19/04/2022 | 135.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 15 METROS DE TUBOS LATEX 204 DESTINADOS PARA INQUERITO ENTOMOLOGICOS SENDO A CONFECCAO SE ARMADILHAS CDC, COM A FINALIDADE DE IDENTIFICAR FOCOS E CAPTURAR FLEBOTOMINEOS TRANSMISSORES DA LEISHMANIOSE, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 19/04/2022 | 5701.65 | 36944141000100 | DANIEL DEIVIDY DE MOURA GOMES 71047346435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CABO 4 PARES CAT SE CAT SE MT 610, PRECO UNITARIO R$ 5,00 TOTAL R$ 3,050, 01 BANDEJA PARA RACK R$ 176,99, 02 FONTE COLMEIA R$ 262,90 TOTAL R$ 525,80, 14 PARES DE VIDEO BALLUN R4 63 CADA TOTAL R$ 882, 20 PA MACHO R$ 4,75 TOTAL R$ 95, 01 FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS R$128,46, 14 CAIXAS DE PASSAGEM R4 24,60 TOTAL R$344,40, E 25 CANALETA R$ 19,96 TOTAL R$499,, MAT. DEST. P/ IMPLANTACAO DE MONITORAMENTO DE CAMERAS NOS SERVICOS DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIP. P/ A SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 19/04/2022 | 10282.60 | 36944141000100 | DANIEL DEIVIDY DE MOURA GOMES 71047346435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESS COM AQUISICAO DE 01 DVR 16 CANAIS R$2850, 06 CAMERA BULLET FULL HD A R$ 376,70=R$2260,20, 08 CAMERA DOME FULL HD A R$398,96=3191,68, 01 HD4TB R$999 E 01 RACKN5U R$981,72, MATERIAL DESTINADOS PARA IMPLANTACAO DE MONITORAMENTO DE CAMERAS NOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME AGD NUMERO 021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 19/04/2022 | 2500.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). REF MES DE MARCO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 19/04/2022 | 3500.00 | 00042668026415 | EDEVARDO CALISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA O PREDIO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 19/04/2022 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE POSTO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) CENTRO I, RELATIVO AOS MES DE MARCO/2022, CONFRME RECIBO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 19/04/2022 | 2000.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE CENTRO DE FISIOTERAPIA (REABILITACAO) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 19/04/2022 | 1200.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 19/04/2022 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE CENTRO II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 19/04/2022 | 2500.00 | 00043709850487 | VICTOR HUGO FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, a disposição da secretaria de saúde deste municipio para servir como nova sede da Policlinica Municipal, (policlinica da mulher) relativo ao mês de marco/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 19/04/2022 | 2500.00 | 00001876332409 | VIVIANE FERREIRA BRAGA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,PARA FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA E CLINICA DA MULHER, NESTA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 19/04/2022 | 2500.00 | 00087423952400 | VALTIVIA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, a disposição da secretaria de saúde deste municipio para servir como nova sede da Policlinica Municipal,(policlinica da mulher) relativo ao mes de marco/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 19/04/2022 | 750.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 19/04/2022 | 2500.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 19/04/2022 | 1500.00 | 00058154981491 | GILVANY BRAZ DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 19/04/2022 | 1500.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF- NO BAIRRO SALGADINHO. REF MES DE MARCO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 19/04/2022 | 2500.00 | 00003081727448 | WAGNER DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF),REREFENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 19/04/2022 | 2500.00 | 00046114203453 | VELTON BRAGA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, a disposição da secretaria de saúde deste municipio para servir como nova sede da Policlinica Municipal, (policlinica da mulher) relativo ao mes de marco/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 19/04/2022 | 2000.00 | 00005968518472 | MURILO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS,FISCALIZAÇÃO E ARRECARDAÇÃO,NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO E MARCANTIL,PARA FINS DE LANÇAMENTO E COBRANÇA AOS CONTRIBUINTES DA DIVIDA ATIVA IMOBILIARIA,REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 19/04/2022 | 2000.00 | 00005968518472 | MURILO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS,FISCALIZAÇÃO E ARRECARDAÇÃO,NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO E MARCANTIL,PARA FINS DE LANÇAMENTO E COBRANÇA AOS CONTRIBUINTES DA DIVIDA ATIVA IMOBILIARIA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 19/04/2022 | 1500.00 | 00033866643420 | EDIVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O ANEXO I DO PREDIO DA COMISSÇÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO(CPL),REFRENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0006241 | 19/04/2022 | 8034.20 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS POLPAS DE FRUTAS, CAJA E GOIABA, DESTINADAS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PUBLICA NUMERO 001/2022 E CONTRATO 0012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 19/04/2022 | 2000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 19/04/2022 | 3500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL.REFRENTE AO MÊS DE MARCO/2022, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00014790661415 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00008907315434 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 19/04/2022 | 1500.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS PARA DESCARTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 19/04/2022 | 1500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL E TRANSPORTE URBANOS(SMTRAN),REFERENTE A MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00056861516449 | JOSELMA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRAM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 19/04/2022 | 2500.00 | 00099036959772 | ITAMAR ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,REFRENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 19/04/2022 | 1798.00 | 23484444000145 | 3F LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM ASSINATURA DE PLATAFORMA ORCAFACIO, SECREYTARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO,. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 19/04/2022 | 2500.00 | 00005986795458 | IRIS MYLENA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O PREDIO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICPIO DE ALHANDRA/PB,REFRENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 19/04/2022 | 7797.00 | 33834377000103 | WELL & QUEIROGA COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) BICICLETAS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ARO 29, 21 VELOCIDADES, TAMANHO 17, QUADRO DE ALUMINIO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES LAZER E CULTURA, VISANDO A REALIZAÇÃO DE UM SORTEIO DURANTE AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 19/04/2022 | 3000.00 | 00020813058449 | SYDNEY ANTONIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,AONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ESPORTES,LAZER E CULTURA NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 19/04/2022 | 3000.00 | 00008257523453 | JOSE TEXEIRA LEANDRO' | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE ANEXO DA SECRETARIA DE OBRAS (INFRAESTRUTURA) DO MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 19/04/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO CONCORRENCIA PUBLICA 001, CONFRME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 19/04/2022 | 1500.00 | 00033865981453 | MARIA DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS (POLDAS DE ARVORE) DO POVOADO DE MATA REDONDA RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00000003275493 | SEVERINA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF MES DE MARCO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO/MANUT E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0006373 | 19/04/2022 | 25811.85 | 44035127000111 | MB CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO NUMERO 0002/2022, CONTRATO 00041/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 20/04/2022 | 2500.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 20/04/2022 | 220.80 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto a esta edilidade, referente emissão de certidões de inteiro teor de imoveis. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 20/04/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 20/04/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 20/04/2022 | 826.90 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto a esta edilidade, referente emissão de certidões de inteiro teor de imoveis. Conforme guia de pagamento numero 0020372660, refrente compra de um terreno ao SENHOR JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 20/04/2022 | 1581.02 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto a esta edilidade, referente emissão de certidões de inteiro teor de imoveis. Conforme guia de pagamento numero 0020372656, refrente compra de um terreno ao SENHOR JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 20/04/2022 | 1426.22 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto a esta edilidade, referente emissão de certidões de inteiro teor de imoveis. Conforme guia de pagamento numero 0020372643, refrente compra de um terreno ao SENHOR JOSE MANUEL ALMAS PAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 20/04/2022 | 1426.22 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto a esta edilidade, referente emissão de certidões de inteiro teor de imoveis. Conforme guia de pagamento numero 0020372623, refrente compra de um terreno ao SENHOR JOSE MANUEL ALMAS PAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 20/04/2022 | 749.49 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto a esta edilidade, referente emissão de certidões de inteiro teor de imoveis. Conforme guia de pagamento numero 0020372651, refrente compra de um terreno ao SENHOR JOSE MANUEL ALMAS PAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 20/04/2022 | 749.49 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto a esta edilidade, referente emissão de certidões de inteiro teor de imoveis. Conforme guia de pagamento numero 0020372632, refrente compra de um terreno ao SENHOR JOSE MANUEL ALMAS PAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 20/04/2022 | 2926.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE ORA EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMACOES DE ALVARA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0006496 | 20/04/2022 | 1208.36 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao, manutencaoe reposicao de toner maquinas fotocopiadora, junto as Sec. municipal de Administração, para manter as atividades, referente ao periodo de 20/03 a 20/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 20/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 20/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO DO EDITAL DE AVISO Nº 43. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | REFORMA E AMPLIAÇÃO D PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006480 | 20/04/2022 | 146034.34 | 11323496000150 | GRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHGA PARA ATENDER AS DESPESAS COM BOLETIM DA PRIMEIRA MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO O RINALDAO SITUADO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO NUMERO 00001/2022 E CONTRATO 00029/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0006494 | 20/04/2022 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao, manutencao e reposicao de toner, da maquina copiadora para atender as necessidades da secretaria municipal de educacao,referente ao periodo de 20/03 a 20/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0006497 | 20/04/2022 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao, manutencao e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, junto a Secretaria municipal de financas desta edilidade, destinada a manter as atividades da mesma, relativo ao periodo de 20/03 a 20/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 20/04/2022 | 302.08 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao, manutencao e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, junto as Secretaria municipal de saude, relativo ao periodo de 20/03 a 20/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 20/04/2022 | 2.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNMICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0006522 | 20/04/2022 | 7350.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA TOTALMENTE AUTOMATIZADO E UM ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATICO COM 22 PARAMETROS, CONFORME DOCUMERNTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 20/04/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNMICIPAL DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0006526 | 20/04/2022 | 3082.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGENTES E INSUMOS DESTINADOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E MANUTENCAO DAS ATIVIDADEDES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 20/04/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNMICIPAL DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 20/04/2022 | 1000.00 | 00001267411406 | ANTONIO MARCELINO CORREIA NETO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como Centro de saúde no distrito de Mata Redonda, referente mes de marco/2022. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 20/04/2022 | 2150.00 | 43621269000106 | GILVAMBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO COMPOSTO DE 02 CAIXAS ATIVAS, COM 120 BD SP 2 FONES DE 15" E 01 DRIVE DE 1" 01 MESA DE SOM, 500 CADEIRAS PLASTICAS ENTRE OUTROS MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER O PESSOAL NA ENTREGA DO VALE PASCOA CONFORME CSLB. 0003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 20/04/2022 | 500.00 | 00092257194187 | SONIA RIBEIRO RODRIGUES FERNANDES | VALO576/2017R QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 20/04/2022 | 100.00 | 00005841719432 | GILDEANE GONCALVES NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAI A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA NEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 20/04/2022 | 100.00 | 00001301081469 | SEVERINA APARECIDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAI A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA NEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 20/04/2022 | 100.00 | 00010227018435 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 20/04/2022 | 100.00 | 00001301277444 | SEVERINO RAMOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 20/04/2022 | 100.00 | 00004483668439 | SILVANETE DARY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 20/04/2022 | 100.00 | 00005014146490 | LEONARDO VALDEVINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 20/04/2022 | 100.00 | 00008391818411 | ANA PAULA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAI A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA NEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 20/04/2022 | 100.00 | 00005119434401 | CANDIDA SIMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 20/04/2022 | 100.00 | 00013743425483 | ERICA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAI A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA NEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 20/04/2022 | 100.00 | 00006496579423 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 20/04/2022 | 100.00 | 00008071817490 | ANA KATIA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAI A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA NEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 20/04/2022 | 100.00 | 00007276558410 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 20/04/2022 | 100.00 | 00005008150464 | MARTA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAI A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA NEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 20/04/2022 | 100.00 | 00007579542439 | MARCIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 20/04/2022 | 100.00 | 00097918148487 | LUCIENE MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAI A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA NEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 20/04/2022 | 100.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 20/04/2022 | 300.00 | 00072672862400 | ADRIANA COELHO PIRES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (TRATAMENTO DE SAUDE), DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 20/04/2022 | 100.00 | 00004495461443 | LINDINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 20/04/2022 | 100.00 | 00014337387404 | LARISSA MAYARA DOS ANJOS CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAI A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA NEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 20/04/2022 | 100.00 | 00009331833482 | LOURDES MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAI A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA NEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 20/04/2022 | 100.00 | 00009333263438 | SILVANIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 20/04/2022 | 100.00 | 00070107614421 | VITORIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 20/04/2022 | 100.00 | 00003345492482 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 20/04/2022 | 100.00 | 00003163308414 | ALEXSANDRA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 20/04/2022 | 100.00 | 00071002666457 | JOYCE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 20/04/2022 | 100.00 | 00009566986467 | PETRIA ALEIXO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 20/04/2022 | 100.00 | 00009952911440 | SIMONE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 20/04/2022 | 100.00 | 00006426127493 | ALINE DA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 20/04/2022 | 100.00 | 00008329531481 | MARCELA FELINTO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 20/04/2022 | 100.00 | 00008642537450 | SUELI BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 20/04/2022 | 100.00 | 00012826595458 | ELIZAMA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 20/04/2022 | 100.00 | 00011291468471 | VANESSA MARIA BISPO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 20/04/2022 | 100.00 | 00004697538463 | ROSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 20/04/2022 | 100.00 | 00003351800436 | JULIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 20/04/2022 | 100.00 | 00078131790487 | IRENICE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 20/04/2022 | 100.00 | 00070404693407 | SUELAYNE BERNARDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 20/04/2022 | 100.00 | 00054968895453 | MARTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 20/04/2022 | 100.00 | 00001173484493 | ANTONIA DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO ERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 20/04/2022 | 100.00 | 00004819534424 | JOSENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 20/04/2022 | 250.00 | 00011588059421 | MARCELO ARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA (AQUISICAO) DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 20/04/2022 | 100.00 | 00004844132440 | RITA DE KASSIA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 20/04/2022 | 100.00 | 00006179195420 | SUELIO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 20/04/2022 | 100.00 | 00009011414454 | MARIA JOSE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 20/04/2022 | 100.00 | 00008883159454 | LILIANE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 20/04/2022 | 100.00 | 00010788330446 | JOSINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 20/04/2022 | 100.00 | 00007495883499 | DANIELLE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 20/04/2022 | 100.00 | 00007493574448 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 20/04/2022 | 100.00 | 00008537648400 | MARIA DA GUIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 20/04/2022 | 100.00 | 00004884376447 | ROSA MARIA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 20/04/2022 | 100.00 | 00072626909491 | MARIA BERNARDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 20/04/2022 | 100.00 | 00005129463455 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 20/04/2022 | 100.00 | 00007024563494 | EDNALVA GONCALVES DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 20/04/2022 | 100.00 | 00010105335410 | ELIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 20/04/2022 | 100.00 | 00007850932498 | CELIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 20/04/2022 | 100.00 | 00010246697423 | JOSEANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 20/04/2022 | 100.00 | 00009792412433 | FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 20/04/2022 | 100.00 | 00010880506466 | LUCIANA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 20/04/2022 | 100.00 | 00010451568419 | MARIA JOSE SULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 20/04/2022 | 100.00 | 00005844626460 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 20/04/2022 | 100.00 | 00010230341403 | MONICA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 20/04/2022 | 100.00 | 00002725040418 | VERONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 20/04/2022 | 121.20 | 00092930379472 | ROSILENE MARIA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 20/04/2022 | 100.00 | 00015891073498 | RAYANE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 20/04/2022 | 100.00 | 00011717388469 | RIZALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 20/04/2022 | 100.00 | 00005777587488 | SIMONE DA SILVA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 20/04/2022 | 100.00 | 00043396275420 | MARIA DE LOURDES GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 20/04/2022 | 100.00 | 00011077864442 | VANESSA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 20/04/2022 | 121.20 | 00069126054434 | ANALICE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 20/04/2022 | 100.00 | 00003621956417 | JOSICLEIDE DOMINGO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 20/04/2022 | 100.00 | 00005044330400 | ELISANGELA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 20/04/2022 | 100.00 | 00016915496491 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 20/04/2022 | 100.00 | 00007951692484 | JOSICLEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 20/04/2022 | 100.00 | 00070207412405 | CASSIA MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 20/04/2022 | 100.00 | 00006643160421 | FABIANA BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 20/04/2022 | 100.00 | 00070107575426 | ANA PAULA DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 20/04/2022 | 100.00 | 00004084660493 | SEVERINA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 20/04/2022 | 100.00 | 00075983290444 | JACIRA MARIA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 20/04/2022 | 100.00 | 00003062316462 | KATIA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 20/04/2022 | 100.00 | 00008099080424 | DEISE FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 20/04/2022 | 100.00 | 00010306259486 | GERLANE DE CARVALHO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 20/04/2022 | 300.00 | 00009254972401 | ILANA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEANDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 20/04/2022 | 100.00 | 00010686994426 | ANDRIELE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 20/04/2022 | 100.00 | 00083396233468 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 20/04/2022 | 906.24 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao, manutencao e reposicao de toner em maquinas copiadora, junto as Secretaria de Acao Social Cidadania e Habitacao, referente ao periodo de 20/03 a 20/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 20/04/2022 | 100.00 | 00004046505460 | MARIA DAS GRAÇAS DO MONTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 20/04/2022 | 100.00 | 00004534400454 | GILVANEIDE FERREIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 20/04/2022 | 100.00 | 00001624816401 | ANGELICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 20/04/2022 | 100.00 | 00007504670456 | JOSELIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 20/04/2022 | 100.00 | 00070107694433 | SIMONE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 20/04/2022 | 100.00 | 00004856778498 | ANA GLAUCIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 20/04/2022 | 100.00 | 00098218182420 | IVONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 20/04/2022 | 100.00 | 00007805526443 | ELIZANGELA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 20/04/2022 | 100.00 | 00011016356498 | FRANCIELE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 20/04/2022 | 100.00 | 00001215339488 | BETANIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 20/04/2022 | 100.00 | 00004082335404 | LEONICE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 20/04/2022 | 100.00 | 00038421548875 | VANESSA SOBRAL LONGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 20/04/2022 | 100.00 | 00009011415426 | LETICIA FELIX DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 20/04/2022 | 100.00 | 00011176276409 | ROSELY DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 20/04/2022 | 100.00 | 00004049382482 | SEVERINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 20/04/2022 | 100.00 | 00007680113459 | MARIA CRISTINA APOLINARIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 20/04/2022 | 100.00 | 00070382548477 | MARIA GRACILELE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 20/04/2022 | 100.00 | 00070107633485 | APARECIDA KELLY MALAQUIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 20/04/2022 | 100.00 | 00004910243470 | VERA LUCIA SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 20/04/2022 | 100.00 | 00072653280434 | IVONETE DA CONCEICAO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 20/04/2022 | 100.00 | 00005820234405 | MARIA DO SOCORRO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 20/04/2022 | 100.00 | 00005312565458 | JOSINEIDE MARIA SEVERINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 20/04/2022 | 100.00 | 00009719707429 | MAYARA TRAJANO DA SILVA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 20/04/2022 | 100.00 | 00072650028491 | ELIANE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 20/04/2022 | 100.00 | 00037406809468 | EDSON FELIX CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 20/04/2022 | 100.00 | 00070403625467 | EDNALVA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 20/04/2022 | 100.00 | 00058155244415 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 20/04/2022 | 100.00 | 00006875983460 | LAUDINEIA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 20/04/2022 | 100.00 | 00028991655858 | ANDREA CARDOSO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 20/04/2022 | 100.00 | 00070058804471 | ADRIANA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 20/04/2022 | 100.00 | 00002055878441 | SEVERINO RAMOS ALTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 20/04/2022 | 100.00 | 00073882518472 | ANALICE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 20/04/2022 | 100.00 | 00007762977406 | BRACILENE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 20/04/2022 | 100.00 | 00071916782400 | MARIA VITORIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 20/04/2022 | 100.00 | 00008616630473 | GILQUECIA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 20/04/2022 | 500.00 | 00003491647460 | GENARIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COMA LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 20/04/2022 | 100.00 | 00070976094436 | MARCELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 20/04/2022 | 100.00 | 00000796805423 | COSMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 20/04/2022 | 100.00 | 00003668683492 | MARIA DALVA BELARMINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 20/04/2022 | 100.00 | 00004418359451 | EDILENE MARIA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 20/04/2022 | 500.00 | 00007535170439 | JOSE CARLOS RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDEMCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 20/04/2022 | 100.00 | 00009322830476 | JOSIANE SANTOS DE MENEZES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 20/04/2022 | 100.00 | 00004781173454 | LUCIENE MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 20/04/2022 | 100.00 | 00007265848438 | CLAUDIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 20/04/2022 | 300.00 | 00081951809491 | DAMIAO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEITA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZACAO DOCUMENTAL, DE ACORDO COM ALEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 20/04/2022 | 100.00 | 00072621150497 | EDJANE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 20/04/2022 | 250.00 | 00016384453894 | ABILENE BARBOSA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 20/04/2022 | 100.00 | 00070058289410 | DEBORA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 20/04/2022 | 100.00 | 00010088298469 | ERIVALDO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO CO A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 20/04/2022 | 100.00 | 00075981815434 | VERONICA CRISTINA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 20/04/2022 | 100.00 | 00006806543480 | MARCIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 20/04/2022 | 100.00 | 00004502312401 | IDILZA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 20/04/2022 | 100.00 | 00004788631440 | MONICA MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 20/04/2022 | 100.00 | 00009061288460 | FRANCISCA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 20/04/2022 | 100.00 | 00011458614409 | RAFAELA SILVA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 20/04/2022 | 100.00 | 00006359381460 | OZÉAS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO ERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 20/04/2022 | 100.00 | 00089916948453 | NADJA MARTINS DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 20/04/2022 | 100.00 | 00003262005410 | ADRIANES DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO ERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 20/04/2022 | 100.00 | 00008375015474 | CLAUDETE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO ERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 20/04/2022 | 400.00 | 00006093888436 | AUDENIZE ALCANTARA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO ERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 20/04/2022 | 100.00 | 00049051369549 | MARIA DA CONCEICAO SOARES COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO ERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 20/04/2022 | 100.00 | 00012646897480 | MARIA ROZINEIDE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO ERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 20/04/2022 | 100.00 | 00071064832490 | JOSINEIDE TRANQUILINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 20/04/2022 | 100.00 | 00071373628421 | IRANIZE PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO ERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 20/04/2022 | 100.00 | 00070087894408 | ISLAINE DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 20/04/2022 | 100.00 | 00070842978470 | ANA PAULA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO ERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 20/04/2022 | 100.00 | 00073945021472 | SEVERINA CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 20/04/2022 | 100.00 | 00009984126439 | VANEZA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 20/04/2022 | 100.00 | 00006437234474 | JACIARA GOMES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO ERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 20/04/2022 | 100.00 | 00006262334459 | ELIANA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 20/04/2022 | 100.00 | 00005280065412 | MARIA CRISTINA ALVES DE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO ERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 20/04/2022 | 100.00 | 00004648204484 | VALCIRA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 20/04/2022 | 100.00 | 00009229668427 | JOSENILDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 20/04/2022 | 100.00 | 00007754363488 | MARIA ARIANA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 20/04/2022 | 100.00 | 00007818992499 | IVANILDA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO ERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 20/04/2022 | 100.00 | 00004922944451 | ELIZANGELA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 20/04/2022 | 100.00 | 00071432412450 | GLEICE KELLY MARIA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO ERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 20/04/2022 | 100.00 | 00001300973498 | KESIA OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 20/04/2022 | 100.00 | 00010364723459 | DANIELLE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO ERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 20/04/2022 | 100.00 | 00068364563491 | ANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 20/04/2022 | 100.00 | 00009138096404 | ELENILZA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 20/04/2022 | 100.00 | 00004244428410 | EDJANE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO ERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 20/04/2022 | 100.00 | 00002779796413 | MARCIA MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 20/04/2022 | 100.00 | 00006262366490 | EDILENE MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 20/04/2022 | 100.00 | 00070207285454 | CLAUDIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO ERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 20/04/2022 | 100.00 | 00004123293441 | EDVANIA FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 20/04/2022 | 100.00 | 00009418982455 | DANIELE AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 20/04/2022 | 100.00 | 00005547087440 | MARGARIDA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 20/04/2022 | 100.00 | 00001627542485 | JOSIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO ERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 20/04/2022 | 100.00 | 00001754689400 | JAQUELINE CASSIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO ERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 20/04/2022 | 100.00 | 00006556063436 | GENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO ERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 20/04/2022 | 100.00 | 00010517732459 | GIRLEIDE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 20/04/2022 | 100.00 | 00008038851480 | GILZA PAULO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO ERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 20/04/2022 | 100.00 | 00005410559410 | ADILMA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 20/04/2022 | 100.00 | 00011552053407 | FIAMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO ERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 20/04/2022 | 100.00 | 00006320672412 | IVANILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 20/04/2022 | 100.00 | 00071274000408 | CIBELY OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 20/04/2022 | 100.00 | 00070718023439 | LARISSA GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 20/04/2022 | 100.00 | 00009545774428 | SEVERINA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO ERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 20/04/2022 | 100.00 | 00005499475407 | ALZENIR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 20/04/2022 | 100.00 | 00004061746448 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 20/04/2022 | 100.00 | 00009461721455 | NISELLY DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 20/04/2022 | 100.00 | 00012775634460 | SUENILDA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO ERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 20/04/2022 | 100.00 | 00007616251439 | IVONE GOMES DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO ERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 20/04/2022 | 100.00 | 00070273302450 | CAMILA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 20/04/2022 | 100.00 | 00010370855400 | LUCILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 20/04/2022 | 100.00 | 00012377765467 | NATALIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO ERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 20/04/2022 | 100.00 | 00005602368400 | JOSENILDA VITURINO TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 20/04/2022 | 100.00 | 00070459124471 | TATIANE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO ERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 20/04/2022 | 100.00 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 20/04/2022 | 100.00 | 00071127349406 | PAULA GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO ERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 20/04/2022 | 100.00 | 00003662429462 | FABIANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 20/04/2022 | 100.00 | 00005128449416 | EMILIA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 20/04/2022 | 100.00 | 00001224377486 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO ERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 20/04/2022 | 100.00 | 00070616449402 | SHIRLEY SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 20/04/2022 | 100.00 | 00079886892404 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 20/04/2022 | 100.00 | 00005447514428 | JAQUELINE GOMES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 20/04/2022 | 100.00 | 00005034457466 | ROSIANE SALES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 20/04/2022 | 100.00 | 00007532904482 | ANA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 20/04/2022 | 100.00 | 00015601909490 | MARIANA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO ERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 20/04/2022 | 100.00 | 00070107666499 | ROSINELY DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 20/04/2022 | 100.00 | 00001307217435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 20/04/2022 | 100.00 | 00005073851447 | ALEX DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 20/04/2022 | 100.00 | 00007948029400 | NECI BATISTA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO ERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 20/04/2022 | 100.00 | 00011606597450 | YNGRID LANAY FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 20/04/2022 | 100.00 | 00010370852486 | JOYCE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 20/04/2022 | 100.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO ERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 20/04/2022 | 100.00 | 00008427809476 | JAKELINE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 20/04/2022 | 100.00 | 00008816817410 | JOCIANE RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 20/04/2022 | 100.00 | 00006026489479 | MARIA ARTUR DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO ERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 20/04/2022 | 100.00 | 00071394792409 | KEILA VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 20/04/2022 | 100.00 | 00072650532491 | VALERIA DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 20/04/2022 | 100.00 | 00005034351471 | MARIA JOSÉ SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO ERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 20/04/2022 | 100.00 | 00002532925493 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 20/04/2022 | 100.00 | 00001177198460 | VALDINETE LUPISSIMO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 20/04/2022 | 100.00 | 00014601006708 | MARA CRISTINA DA CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO ERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 20/04/2022 | 100.00 | 00004824062403 | MARILENE LUIZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 20/04/2022 | 100.00 | 00092924700434 | MARIA DAS NEVES SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 20/04/2022 | 100.00 | 00009645706459 | VERONICA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 20/04/2022 | 100.00 | 00006262382429 | KATIA CAPITULINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO ERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 20/04/2022 | 100.00 | 00011274575435 | ILMA PATRICIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 20/04/2022 | 100.00 | 00010453203400 | DANILANE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 20/04/2022 | 100.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO ERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 20/04/2022 | 100.00 | 00009869781403 | ANDREZA DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 20/04/2022 | 100.00 | 00084039710444 | MARIA TEREZA JOVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO ERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 20/04/2022 | 100.00 | 00004572361401 | ANA LILIAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 20/04/2022 | 100.00 | 00005441908408 | MONICA DO CARMO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO ERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 20/04/2022 | 100.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NCIA RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 20/04/2022 | 100.00 | 00010305029436 | ADRIANA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO ERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 20/04/2022 | 100.00 | 00070757698476 | ADRIENE SILVINO BERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 20/04/2022 | 100.00 | 00003910033482 | LUCIENE DA COSTA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO ERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 20/04/2022 | 100.00 | 00004679159464 | BRANDINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO ERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 25/04/2022 | 100.00 | 00010378058444 | LENICE TRIGUEIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 25/04/2022 | 100.00 | 00070107620405 | GISELE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 25/04/2022 | 100.00 | 00070413645428 | SAIONARA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 25/04/2022 | 100.00 | 00001218175478 | VALQUIRIA DE LOURDES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 25/04/2022 | 100.00 | 00007230029406 | JOSEMAR QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 25/04/2022 | 100.00 | 00004582650473 | LUCIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 25/04/2022 | 100.00 | 00010277091411 | JAILMA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 25/04/2022 | 100.00 | 00005015126409 | JOSINALVA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 25/04/2022 | 100.00 | 00006002747486 | BETANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 25/04/2022 | 100.00 | 00011950472400 | ANNY KATTYELLY FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 25/04/2022 | 100.00 | 00015591875491 | GERALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 25/04/2022 | 100.00 | 00007599635416 | VALDETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 25/04/2022 | 100.00 | 00009307973458 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 25/04/2022 | 100.00 | 00002174058430 | ADEILDA MARIA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 25/04/2022 | 100.00 | 00071316331431 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 25/04/2022 | 100.00 | 00009719718463 | EDVANIA MARIA PAULO DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 25/04/2022 | 100.00 | 00099206390449 | ROSICLEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 25/04/2022 | 100.00 | 00005249976409 | MARIA DO CARMO RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 25/04/2022 | 100.00 | 00070668783451 | JAQUELINE FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 25/04/2022 | 100.00 | 00009806994442 | ANA PAULA AVELINO SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 25/04/2022 | 100.00 | 00066786290434 | MARIA DE JESUS GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 25/04/2022 | 100.00 | 00071112658408 | LUANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 25/04/2022 | 200.00 | 00005668002411 | GERLUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 25/04/2022 | 200.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social destinada para compra de generos alimenticios, de acordo com a lei numero 576/2017 e suas alteracoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 25/04/2022 | 100.00 | 00011166122409 | MARIA DA CONCEIÇÃO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 25/04/2022 | 100.00 | 00070107454475 | AYANE BARBOSA DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 25/04/2022 | 500.00 | 00005597006444 | ESMERALDO POSSIDONIO BORGES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCO, EM CARATER DE URGENCIA PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 25/04/2022 | 100.00 | 00010819998451 | RAIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 25/04/2022 | 100.00 | 00012061427405 | BEATRIZ DO NASCIMENTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 25/04/2022 | 100.00 | 00009018071412 | MARCELA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 25/04/2022 | 100.00 | 00001301121436 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 25/04/2022 | 100.00 | 00071368960456 | ALINE CRISTINA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 25/04/2022 | 100.00 | 00070247169404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 25/04/2022 | 100.00 | 00008041581420 | SANDRA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 25/04/2022 | 100.00 | 00001309215480 | CARINA RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 25/04/2022 | 100.00 | 00008174293442 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 25/04/2022 | 100.00 | 00043744664449 | MARIA ILZA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 25/04/2022 | 100.00 | 00008449111439 | ANALY MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 25/04/2022 | 100.00 | 00001373632496 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 25/04/2022 | 100.00 | 00061978655487 | MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 25/04/2022 | 100.00 | 00014675589405 | ANA LYVIA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 25/04/2022 | 100.00 | 00070241960410 | GEILSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 25/04/2022 | 100.00 | 00008770863466 | LUCILENE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 25/04/2022 | 390.00 | 30791904000143 | CASA PRATICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS BRANCA MEDINDO 50x60, DESTINADAS A EMBALAGEM DOS GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS CADASTRADAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 25/04/2022 | 100.00 | 00003792496429 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 25/04/2022 | 100.00 | 00015985235467 | IVINY DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 25/04/2022 | 100.00 | 00071345723407 | VANESSA DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 25/04/2022 | 100.00 | 00015704893430 | LARISSA DA SILVA SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 25/04/2022 | 100.00 | 00004540724495 | ENAM RAIMUNDO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 25/04/2022 | 100.00 | 00091672643449 | MARIA JOSE BELARMINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 25/04/2022 | 100.00 | 00070441337465 | SHARLENE DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 25/04/2022 | 100.00 | 00011844636461 | ALINE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 25/04/2022 | 100.00 | 00009068626477 | ANA PAULA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 25/04/2022 | 121.20 | 00004819552406 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 25/04/2022 | 100.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 25/04/2022 | 100.00 | 00097917893472 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 25/04/2022 | 100.00 | 00071104096439 | ELISÂNGELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 25/04/2022 | 100.00 | 00086335634449 | ANA PAULA COSTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 25/04/2022 | 100.00 | 00007980950402 | KALIANDRA PERLA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 25/04/2022 | 100.00 | 00070045942463 | JOSEANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 25/04/2022 | 100.00 | 00079670474434 | CLEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 25/04/2022 | 100.00 | 00005955623450 | LILIANE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 25/04/2022 | 100.00 | 00081941137415 | JACIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 25/04/2022 | 100.00 | 00003361324416 | LENILDA DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 25/04/2022 | 100.00 | 00007433090495 | JOSIVALDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 25/04/2022 | 100.00 | 00003488779432 | MARINA MARIA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 25/04/2022 | 100.00 | 00003225735485 | LUCICLEIDE FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 25/04/2022 | 100.00 | 00010936751444 | SILMARA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 25/04/2022 | 100.00 | 00007797525463 | GERLANE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 25/04/2022 | 100.00 | 00002450298428 | VALQUIRIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 25/04/2022 | 100.00 | 00070207366454 | ROSIVANIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 25/04/2022 | 100.00 | 00070146496477 | ELAYNE LIMA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 25/04/2022 | 100.00 | 00039497321449 | MIGUEL FERREIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 25/04/2022 | 100.00 | 00004423769441 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 25/04/2022 | 100.00 | 00011877318469 | NATAELE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 25/04/2022 | 100.00 | 00006406389450 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 25/04/2022 | 100.00 | 00004342797496 | MARIA DA GLORIA DA CCONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 25/04/2022 | 100.00 | 00006943087495 | IVANEIDE CARNEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 25/04/2022 | 100.00 | 00070107589486 | GERLANE ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 25/04/2022 | 100.00 | 00001303453428 | JOANA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 25/04/2022 | 100.00 | 00001299066461 | RUTE ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 25/04/2022 | 100.00 | 00012193648433 | EMILLY SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 25/04/2022 | 100.00 | 00005975658489 | VANIA SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 25/04/2022 | 100.00 | 00012062112459 | LUCIANE GABRIEL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 25/04/2022 | 100.00 | 00007546706432 | JOSENILDA DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 25/04/2022 | 121.20 | 00009628059475 | TAMIRES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 25/04/2022 | 100.00 | 00001256993441 | ELIZANGELA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 25/04/2022 | 100.00 | 00005780834423 | ADRIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 25/04/2022 | 100.00 | 00005214338430 | MARIA JOSE MEDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 25/04/2022 | 121.20 | 00006608506481 | FLAVIANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 25/04/2022 | 100.00 | 00004175508473 | HELENA DE PAULA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 25/04/2022 | 121.20 | 00071127349406 | PAULA GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 25/04/2022 | 100.00 | 00008458591456 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 25/04/2022 | 121.20 | 00071867612402 | KAROLAYNE GUEDES DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 25/04/2022 | 100.00 | 00009733688452 | GESIANA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 25/04/2022 | 121.20 | 00008256965428 | VANESSA INOCENCIO DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 25/04/2022 | 100.00 | 00008067075425 | JANIELE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 25/04/2022 | 121.20 | 00070021464405 | PATRICIA JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 25/04/2022 | 100.00 | 00003628479401 | ZELIA MARIA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 25/04/2022 | 121.20 | 00008672183479 | VALDINEY MARIANO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 25/04/2022 | 100.00 | 00009733866490 | ADAIRA DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 25/04/2022 | 100.00 | 00008218645489 | PATRICIA MUNIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 25/04/2022 | 100.00 | 00015664321466 | AMANDA VITÓRIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 25/04/2022 | 121.20 | 00094872937449 | MARIZÉ CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 25/04/2022 | 121.20 | 00001307217435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 25/04/2022 | 100.00 | 00005602367438 | IVANILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 25/04/2022 | 121.20 | 00007584448429 | LUCIVANIA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 25/04/2022 | 100.00 | 00002408796431 | ROSILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 25/04/2022 | 100.00 | 00004811086457 | ROSINEIDE DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 25/04/2022 | 100.00 | 00004951872404 | MARIA DA PENHA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 25/04/2022 | 121.20 | 00009785640493 | CRISTINA RIBEIRO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 25/04/2022 | 121.20 | 00010332965465 | ROSANGELA TORRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 25/04/2022 | 100.00 | 00007275437414 | CLAUDIANE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 25/04/2022 | 100.00 | 00055449107404 | MARIA DA PENHA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 25/04/2022 | 100.00 | 00061234486415 | MARIA AUXILIADORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 25/04/2022 | 100.00 | 00006676415488 | GIRLEIDE DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 25/04/2022 | 121.20 | 00005556753431 | JOSILEIDE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 25/04/2022 | 100.00 | 00087433796487 | ROSIMERE SALES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 25/04/2022 | 100.00 | 00004835953495 | FLAVIA ANUSCA MENEZES VALENCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 25/04/2022 | 121.20 | 00011712196448 | DEISE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 25/04/2022 | 100.00 | 00003947216408 | LUCIENE CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 25/04/2022 | 100.00 | 00003501348479 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 25/04/2022 | 121.20 | 00011704461405 | DEISIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 25/04/2022 | 100.00 | 00050688669468 | ANTONIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 25/04/2022 | 121.20 | 00070910400407 | PAUNIRY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 25/04/2022 | 100.00 | 00070458527467 | LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 25/04/2022 | 121.20 | 00006730588403 | ELIANE MUNIZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 25/04/2022 | 100.00 | 00001894438477 | MARTA BRAGA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 25/04/2022 | 121.20 | 00006417286460 | ELIZABETH VIEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 25/04/2022 | 121.20 | 00000946971404 | MARIA DAS LAGRIMAS DA CUNHA LOURENÇO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 25/04/2022 | 121.20 | 00010545744482 | PAULA YURE DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 25/04/2022 | 121.20 | 00001585341401 | MICELANIA AMRO VILARIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 25/04/2022 | 121.20 | 00013454149436 | ANA VICTORIA DOS SANTOS MAURICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 25/04/2022 | 121.20 | 00010030291402 | ANA PAULA SOUZA DE SANTANA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 25/04/2022 | 121.20 | 00071333748469 | RENATA MARIA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 25/04/2022 | 121.20 | 00007795812457 | ROSIANE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes marco/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 25/04/2022 | 121.20 | 00061208680463 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 25/04/2022 | 121.20 | 00007795812457 | ROSIANE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 25/04/2022 | 121.20 | 00090897900472 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 25/04/2022 | 121.20 | 00008348066497 | MARIA GRAZIELIA DA CUNHA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 25/04/2022 | 121.20 | 00001584085436 | JAKELINE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 25/04/2022 | 121.20 | 00008224604403 | DAYSIANE SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 25/04/2022 | 121.20 | 00097941123487 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 25/04/2022 | 121.20 | 00006636297484 | ANA CARLA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 25/04/2022 | 121.20 | 00003542543403 | DILENE MARIA FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 25/04/2022 | 123.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de consumo de energia eletrica em predios locados a esta edilidade, onde funciona a sede do conselho tutelar, mes de marco/2022. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 25/04/2022 | 91.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTIO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR, MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 25/04/2022 | 121.20 | 00001291208470 | MIRIAM DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 25/04/2022 | 121.20 | 00001291208470 | MIRIAM DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 25/04/2022 | 121.20 | 00009061288460 | FRANCISCA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 25/04/2022 | 121.20 | 00006297429448 | ROSALIA SANTOS DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 25/04/2022 | 494.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com consumo de energia eletrica de imovel residencial de pessoa carente deste municipio, onde funciona uma HOME CARE em favor da paciente JULIANA ALVES DOS SANTOS, a qual é acompanhada pelos serviços de saúde e assistencia social deste municipio. Conforme documento. marco/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 25/04/2022 | 121.20 | 00004785882409 | RUBENITA ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 25/04/2022 | 121.20 | 00072650028491 | ELIANE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 25/04/2022 | 121.20 | 00007579542439 | MARCIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 25/04/2022 | 121.20 | 00001296065456 | JACIANA VALERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 25/04/2022 | 121.20 | 00011055926429 | SUZANE ALVES NOBREGA GRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 25/04/2022 | 121.20 | 00010277091411 | JAILMA SALES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 25/04/2022 | 121.20 | 00004500109455 | ELINALVA DOS SANTOS SILVA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 25/04/2022 | 121.20 | 00004560496498 | SONIA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 25/04/2022 | 121.20 | 00011877318469 | NATAELE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 25/04/2022 | 121.20 | 00009752345441 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 25/04/2022 | 121.20 | 00005745178477 | ANDERLY SILVA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 25/04/2022 | 121.20 | 00011726302407 | ROSILANE FIRMINO DE VILAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 25/04/2022 | 121.20 | 00010565356445 | EDINEIDE DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 25/04/2022 | 121.20 | 00070107677423 | ALINE LOURENÇO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 25/04/2022 | 121.20 | 00009265438495 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 25/04/2022 | 121.20 | 00012525717473 | IARA ANGELICA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 25/04/2022 | 121.20 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 25/04/2022 | 121.20 | 00009346752440 | EDIVÂNIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 25/04/2022 | 121.20 | 00005419642409 | ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 25/04/2022 | 121.20 | 00001663192448 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 25/04/2022 | 121.20 | 00001349737470 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 25/04/2022 | 121.20 | 00004085851454 | CELIA ALVES PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 25/04/2022 | 121.20 | 00004085851454 | CELIA ALVES PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 25/04/2022 | 121.20 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 25/04/2022 | 121.20 | 00083433201749 | MARINEIDE FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 25/04/2022 | 121.20 | 00070207527482 | LUANA FERNANDES VIEIRA SOARES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 25/04/2022 | 121.20 | 00083433201749 | MARINEIDE FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 25/04/2022 | 121.20 | 00070639354459 | KEROLAYNE MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 25/04/2022 | 121.20 | 00004342797496 | MARIA DA GLORIA DA CCONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 25/04/2022 | 121.20 | 00014902483823 | MARILANE MENDONÇA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 25/04/2022 | 121.20 | 00005008150464 | MARTA JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 25/04/2022 | 121.20 | 00010252170474 | AMANDA RODOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 25/04/2022 | 121.20 | 00040034860487 | EDILEIDE BALBINO DE FREITAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 25/04/2022 | 121.20 | 00092930964472 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 25/04/2022 | 121.20 | 00079868517400 | ROSA MARIA SIMPLICIO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 25/04/2022 | 121.20 | 00005129463455 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 25/04/2022 | 121.20 | 00007680356432 | CINTIA MARIA XAVIER DE NEGREIROS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 25/04/2022 | 121.20 | 00081941137415 | JACIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 25/04/2022 | 121.20 | 00006718888460 | ELIELDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 25/04/2022 | 121.20 | 00008588335492 | ELISANGELA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 25/04/2022 | 121.20 | 00007677037402 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA GABRIEL | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 25/04/2022 | 121.20 | 00001845010400 | SIMONE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 25/04/2022 | 121.20 | 00013334228495 | MIKAELLE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 25/04/2022 | 121.20 | 00004922944451 | ELIZANGELA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 25/04/2022 | 121.20 | 00071368960456 | ALINE CRISTINA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 25/04/2022 | 121.20 | 00071123286400 | JACIANE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 25/04/2022 | 121.20 | 00008251646480 | LUANA KARLA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 25/04/2022 | 121.20 | 00071113621443 | GRAZIELE SIMPLICIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 25/04/2022 | 121.20 | 00007564487437 | CLEONICE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 25/04/2022 | 121.20 | 00011943850445 | EDILZA KAROLINNY DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 25/04/2022 | 121.20 | 00007891117489 | EDILENE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 25/04/2022 | 121.20 | 00006002747486 | BETANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 25/04/2022 | 121.20 | 00011711010405 | AMANDA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 25/04/2022 | 100.00 | 00005876076457 | ZUYRA MAGDALA NUNES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO ERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 25/04/2022 | 121.20 | 00001262000416 | SUELY LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 25/04/2022 | 121.20 | 00001262000416 | SUELY LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 25/04/2022 | 1286.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I. REFERENTE MES DE MARCO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 25/04/2022 | 1088.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com pagamento de consumo de energia eletrica em predios locados a esta edilidade, onde funciona o posto de saude da familia PSF II, referente ao mes de marco/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 25/04/2022 | 2464.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DA VIGILANCIA EPDEUMOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 25/04/2022 | 1031.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO ALHANDRA, REFENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 25/04/2022 | 729.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF NO BAIRRO DO SALGADINHO, REF ABRIL/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 25/04/2022 | 731.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 25/04/2022 | 279.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SEWRVIR DE CENTRO DE REABILITACAO MOTORA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 25/04/2022 | 17000.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de finanças, referente confecção e instalação de portas, janelas, divisorias e armarios em diversos setores e orgãos desta edilidade, visando a melhoria dos espaços para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 25/04/2022 | 858.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE NO CONSMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SEDE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO (CPL) REFERENTE AO MES DE BRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 25/04/2022 | 1000.00 | 00072651121487 | JANEIDE VIEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, REFERENTE O MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 25/04/2022 | 225.00 | 00004905812429 | MILENA ANDRADE LUCENA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS,PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FORÚM EXTRAORDIANRIO DA UNDIME PARAIBA,COM SAIDA DE ALHANDRA/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 25/04/2022 | 225.00 | 00097779776468 | DIANA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS,PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FORÚM EXTRAORDIANRIO DA UNDIME PARAIBA,COM SAIDA DE ALHANDRA/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 25/04/2022 | 300.00 | 00075982749400 | FERNANDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS,PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FORÚM EXTRAORDIANRIO DA UNDIME PARAIBA,COM SAIDA DE ALHANDRA/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006830 | 25/04/2022 | 646.05 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico, destinados a secretaria de educação, para utilização na manutenção de escolas municipais. Conforme documento. Processo licitatorio PP 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006832 | 25/04/2022 | 232.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material hidraulico, destinados a secretaria de educação, para utilização na manutenção de escolas municipais. Conforme documento. Processo licitatorio PP 011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006833 | 25/04/2022 | 196.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de tintas, destinados a secretaria de educação, para utilização na manutenção de escolas municipais. Conforme documento. Processo licitatorio PP 011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 25/04/2022 | 85.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 25/04/2022 | 154.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,PARA FUNCIONAR A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPAC. APERF. DOS SERVID. SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 25/04/2022 | 450.00 | 00010407204474 | GABRIEL CARLOS MOURA PÊSSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS INTEGRAL,PARA PARTICIPAÇÃO NA I CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NA CIDADE DO RECIFE/PE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPAC. APERF. DOS SERVID. SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 25/04/2022 | 40.00 | 00028175921404 | FRANCICLEIDE PEREIRA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL,PARA PARTICIPAÇÃO NA 3ºFORUM DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DOS MUNICIPIOS DA GRANDE JOÃO PESSOA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPAC. APERF. DOS SERVID. SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 25/04/2022 | 50.00 | 00021956596453 | EDIELSON NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL,PARA PARTICIPAÇÃO NA 3ºFORUM DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DOS MUNICIPIOS DA GRANDE JOÃO PESSOA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPAC. APERF. DOS SERVID. SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 25/04/2022 | 90.00 | 00006550833400 | MICHELY DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS,PARA PARTICIPAÇÃO NA MOSTRA DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EM SANEAMENTO BÁSICO E SAÚDE AMBIENTAL,EVENTO QUE FAZ PARTE DO 3°SEMINARIO DE ATUALIZAÇÃO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTO BÁSICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 25/04/2022 | 1500.00 | 09140351000849 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006807 | 25/04/2022 | 4060.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de esportes, referente confecção de uma faixa em lona 35m, colorida em alta resolução, destinada aos eventos esportivos realizados durante as comemorações de emancipação politica. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 25/04/2022 | 967.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, REF MARCO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 25/04/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006847 | 25/04/2022 | 423.10 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico destinados a secretaria de administração, para manutenção de setores desta edilidade. Conforme documento. Processo licitatorio PP 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 25/04/2022 | 817.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 25/04/2022 | 611.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 25/04/2022 | 15600.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE EDVALDO M. EGITO | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de transportes, referente fabricação de uma carroceria completa com grade, destinado ao veiculo F-4000 ano 2004/2005, de placa MNH-7225, pertencente a frota municipal. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 25/04/2022 | 1637.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PINDOBAL,(BOMBA DO POCO) SITUADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006837 | 25/04/2022 | 5035.55 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de construção destinado a secretaria de agricultura, visando manutenção de passagem molhada em localidade deste municipio, para acessibilidade dos moradores locais. Conforme documento. Processo licitatorio PP 011/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0006839 | 25/04/2022 | 4812.24 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de construção (areia, cimento) destinados a secretaria de agricultura, visando manutenção de passagem molhada em localidade deste municipio, para acessibilidade dos moradores locais. Conforme documento. Processo licitatorio PP 063/2021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 25/04/2022 | 171.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS,REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 25/04/2022 | 193.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 25/04/2022 | 46.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MATA REDONDA, MES DE MARCO/2022, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 25/04/2022 | 10.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SEDE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 25/04/2022 | 45.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 25/04/2022 | 181.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, MATA REDONDA, MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 25/04/2022 | 591.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PARA SERVIR DE DE SEDE DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SEDE RELATIVO AO MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 25/04/2022 | 611.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO BOLSA FAMILIA. REF MARCO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 26/04/2022 | 1750.00 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF)ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 26/04/2022 | 45.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 26/04/2022 | 5000.00 | 00001069834742 | EDJANE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, COM SALAO DE FESTAS E COMPLEXO ESPORTIVORELATIVO AO MES DE MARCO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 26/04/2022 | 400.00 | 00094959137800 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE INSUMOS AGRICOLA, PARA PREPARO DE SUA PLANTACAO (PEQUENO MEEIRO) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 26/04/2022 | 83731.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO BEM COMO DEMAIS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM REPARTIÇÕES PUBLICAS, COMPETENCIA MARCO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 26/04/2022 | 31227.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE COMO PREDIO SEDE ENTRE OUTROS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 26/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PARA FUNCIONAR ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 26/04/2022 | 1600.00 | 00016164490472 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE A ESTA EDILIDADE,PARA SEVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DE EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 26/04/2022 | 172.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 26/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A SEDE DA SMTRANS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00026399809800 | ELINETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER, REF MES DE MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 26/04/2022 | 17856.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E OUTROS ORGAOS PERTENCENTES A MESMA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 26/04/2022 | 86.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PARA FUNCIONAR O ANEX DO CEMEI SITUADO NO BAIRRO SALGADINHO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 26/04/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PARA FUNCIONAR O ANEX DO CEMEI SITUADO NO BAIRRO SALGADINHO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 26/04/2022 | 906.00 | 00005184068490 | LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de finançãs, com fornecimento de almoço aos funcionarios da contabilidade nos dias de fechamento de balanço. Conforme documento. mes de marco/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 26/04/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS COMO HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0044. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 26/04/2022 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS COMO HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 26/04/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS COMO HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 00010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 26/04/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS COMO HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 00041. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 26/04/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS COMO HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0040. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 26/04/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS COMO HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0039. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 26/04/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS COMO HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0037. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 26/04/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS COMO HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0038. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 26/04/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS COMO HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0035. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 26/04/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS COMO HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0036. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 26/04/2022 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS COMO HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0034. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 26/04/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS COMO HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0034. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 26/04/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS COMO HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0034. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 26/04/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS COMO HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0031. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 26/04/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS COMO HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0029 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 26/04/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS COMO EXTRATO NUMERO 0020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 26/04/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS DOCUMENTOS NUMERO 0020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 26/04/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS COMO HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 26/04/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS COMO HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0026. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 26/04/2022 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS COMO EXTRATO NUMERO 0096. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 26/04/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS COMO HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0029. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 26/04/2022 | 21297.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE E OUTROS ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 26/04/2022 | 732.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PSF NOVA ALAHNDRA, REFERENTE AO MÊS DE JABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 26/04/2022 | 91.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 26/04/2022 | 103.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO SALGADINHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 26/04/2022 | 263.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 26/04/2022 | 418.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PEVA, AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 26/04/2022 | 3750.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saúde, referente realização de 75 (setenta e cinco) exames de mamografia bilateral, mediante compressão da mama sobre plataforma, realizado em pacientes deste municipio, conforme criterios do programa nacional. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0007190 | 26/04/2022 | 2450.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saúde, referente confecção de cartões de vacina animal, destinados ao uso sa vigilancia epidemiologica deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio ata de adesão 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0007191 | 26/04/2022 | 1410.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saúde, referente confecção de material grafico (15m de adesivo vinil), destinados ao hospital municipal. Conforme documento. Processo licitatorio ata de adesão 01/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0007192 | 26/04/2022 | 3364.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saúde, com confecção de material grafico (faixa em lona) destinados ao uso do programa de saúde na escola. Conforme documento. Processo licitatorio ata de adesão 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 26/04/2022 | 121.20 | 00004779091403 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 26/04/2022 | 121.20 | 00004680364408 | COSMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 26/04/2022 | 121.20 | 00008351075400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 26/04/2022 | 300.00 | 00085908533491 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMRO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 26/04/2022 | 121.20 | 00013356314459 | ANDREYNA KELLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 26/04/2022 | 100.00 | 00011422309452 | JAQUELINE LUZIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 26/04/2022 | 121.20 | 00009301813440 | MARIA DE FATIMA BELAMIRNO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 26/04/2022 | 250.00 | 00006668637418 | LUCIDALVA MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 26/04/2022 | 121.20 | 00071898029407 | ANDRENIA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 26/04/2022 | 121.20 | 00001485375452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 26/04/2022 | 250.00 | 00007626424409 | DEYBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACO DE EXAMES LABORATORIAIS EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 26/04/2022 | 121.20 | 00071811851444 | ELIZABETH DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 26/04/2022 | 121.20 | 00006325175492 | ELINA MARCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 26/04/2022 | 138.37 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TARIFAS TELEFONICAS TELEFONIA FIXA, NUMERO (83) 3256-2412, CONFORME DOCUMENTOS, MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 26/04/2022 | 121.20 | 00004326218495 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 26/04/2022 | 121.20 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 26/04/2022 | 390.00 | 30791904000143 | CASA PRATICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS BRANCA MEDINDO 50x60, DESTINADAS A EMBALAGEM DOS GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS CADASTRADAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 26/04/2022 | 121.20 | 00006998864493 | ANDREA JOAQUIM DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 26/04/2022 | 121.20 | 00007576542403 | MARCIA DOS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 26/04/2022 | 121.20 | 00010451568419 | MARIA JOSE SULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 26/04/2022 | 121.20 | 00011111137420 | MICHELE SIMPLICIO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 26/04/2022 | 121.20 | 00012337070433 | ANA PAULA SANTANA TRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 26/04/2022 | 121.20 | 00001185891480 | DORACILIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 26/04/2022 | 121.20 | 00004278198493 | VERINETE ADALGISA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA MAIS RENDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 26/04/2022 | 121.20 | 00070058289410 | DEBORA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 26/04/2022 | 121.20 | 00009298986483 | EDJANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 26/04/2022 | 121.20 | 00011218590467 | JOSENILDA TEXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 26/04/2022 | 121.20 | 00011221591452 | ALEXANDRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 26/04/2022 | 121.20 | 00071341213480 | LUANA CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 26/04/2022 | 121.20 | 00010230341403 | MONICA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 26/04/2022 | 121.20 | 00071368055460 | LILIANE ALBINO SALVINO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 26/04/2022 | 121.20 | 00005717333447 | GLAUCIENE MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 26/04/2022 | 121.20 | 00071308777400 | ADRIANY ANTONIEMYLLE SILVINO DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 26/04/2022 | 121.20 | 00077305620491 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 26/04/2022 | 121.20 | 00071803376414 | ANA PAULA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 26/04/2022 | 121.20 | 00005007645494 | JOSIANI PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 26/04/2022 | 121.20 | 00071325589438 | JAQUELINE ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 26/04/2022 | 121.20 | 00004383406475 | JOSINEIDE DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 26/04/2022 | 121.20 | 00005264151423 | ELENICE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 26/04/2022 | 121.20 | 00007389416467 | JOANA DARC MARIA LOPES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 26/04/2022 | 121.20 | 00004594683401 | EDILEUZA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 26/04/2022 | 121.20 | 00071803382490 | ERLANE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 26/04/2022 | 121.20 | 00009307973458 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 26/04/2022 | 121.20 | 00006262381457 | LUIZA SOARES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 26/04/2022 | 121.20 | 00071325589438 | JAQUELINE ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 26/04/2022 | 121.20 | 00070459124471 | TATIANE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 26/04/2022 | 121.20 | 00011552053407 | FIAMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 26/04/2022 | 300.00 | 00004423778432 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 26/04/2022 | 121.20 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 26/04/2022 | 121.20 | 00014946942475 | NATALIA DAS NEVES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 26/04/2022 | 121.20 | 00002589895488 | MARILENE GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 26/04/2022 | 121.20 | 00071308087489 | DANIELE FERREIRA TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 26/04/2022 | 121.20 | 00070107667460 | GILMARA CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 26/04/2022 | 121.20 | 00011039069410 | ADRIANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 26/04/2022 | 121.20 | 00006262399402 | JOSEFA ENEAS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 26/04/2022 | 121.20 | 00071812051450 | EDNEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 26/04/2022 | 121.20 | 00014850123414 | CARLA KEREN ALBINO GRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 26/04/2022 | 121.20 | 00010788330446 | JOSINA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 26/04/2022 | 121.20 | 00010303503459 | ROSA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 26/04/2022 | 121.20 | 00070900296461 | SUENIA ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 26/04/2022 | 121.20 | 00016221067766 | BARBARA DANIELLE DO NASCIMENTO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 26/04/2022 | 121.20 | 00010324273452 | ELENILDA DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 26/04/2022 | 121.20 | 00007021482450 | DANIELE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 26/04/2022 | 121.20 | 00006102408462 | MARIA DA ASSUNCAO SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 26/04/2022 | 121.20 | 00009331833482 | LOURDES MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 26/04/2022 | 121.20 | 00006262382429 | KATIA CAPITULINO DE FRANCA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 26/04/2022 | 121.20 | 00006218131416 | MARCIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 26/04/2022 | 121.20 | 00061978655487 | MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 26/04/2022 | 121.20 | 00009981300446 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 26/04/2022 | 121.20 | 00060329688472 | MARIA DAS NEVES XAVIER | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 26/04/2022 | 121.20 | 00005079105402 | DELMA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 26/04/2022 | 121.20 | 00009794517445 | FLAVIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 26/04/2022 | 121.20 | 00001073878406 | ANDREA FELIPE LIMA EVANGELISTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 26/04/2022 | 121.20 | 00008206369406 | JOSILENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 26/04/2022 | 121.20 | 00001129313409 | MARIA DO MONTE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 26/04/2022 | 121.20 | 00004788520451 | MARIA DAS NEVES MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 26/04/2022 | 121.20 | 00070121701409 | JARDELINE FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 26/04/2022 | 121.20 | 00070678366462 | LARISSA ALVES LOPES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 26/04/2022 | 121.20 | 00002174058430 | ADEILDA MARIA FELIX | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 26/04/2022 | 121.20 | 00083134409453 | MARIA MADALENA FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 26/04/2022 | 121.20 | 00006700902479 | ADRIANA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 26/04/2022 | 121.20 | 00070794575480 | MARYAN ALVES LOPES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 26/04/2022 | 121.20 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 26/04/2022 | 121.20 | 00007275437414 | CLAUDIANE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 26/04/2022 | 121.20 | 00008611261496 | DAIANE MARIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 26/04/2022 | 121.20 | 00004761160403 | DANIELLE LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 26/04/2022 | 121.20 | 00007363945403 | ADAILZA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 26/04/2022 | 121.20 | 00071156118409 | JOSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 26/04/2022 | 121.20 | 00001301073440 | JECYLENE SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 26/04/2022 | 121.20 | 00034316949420 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 26/04/2022 | 121.20 | 00034316949420 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 26/04/2022 | 121.20 | 00005556744440 | JACIARA FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 26/04/2022 | 121.20 | 00003924603430 | CREUSA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 26/04/2022 | 121.20 | 00071308096470 | ADRIELE BRUNA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 26/04/2022 | 121.20 | 00001602836477 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 26/04/2022 | 121.20 | 00006404514460 | JOSIELMA GABRIEL RIBEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 26/04/2022 | 121.20 | 00070992605458 | EDILANE MARIA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 26/04/2022 | 121.20 | 00007053393437 | UILMA GALDINO PACHECO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 26/04/2022 | 121.20 | 00013341631461 | JAKELINE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 26/04/2022 | 121.20 | 00001272057488 | JOSENILDA CREUZA DE LIMA VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 26/04/2022 | 121.20 | 00004782443471 | VILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 26/04/2022 | 121.20 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 26/04/2022 | 121.20 | 00003762654425 | VERONICA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 26/04/2022 | 121.20 | 00006818657419 | ELZA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 26/04/2022 | 121.20 | 00073945056420 | MARIA DA PENHA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 26/04/2022 | 121.20 | 00004676339402 | EDILAYNE LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 26/04/2022 | 121.20 | 00007024563494 | EDNALVA GONCALVES DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 26/04/2022 | 121.20 | 00075990547404 | MARI DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 26/04/2022 | 121.20 | 00011054553432 | ALCIONE ALINE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 26/04/2022 | 121.20 | 00002833826435 | MARIA GRACIETE DE PAIVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 26/04/2022 | 121.20 | 00004342797496 | MARIA DA GLORIA DA CCONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 26/04/2022 | 121.20 | 00008199368470 | ELSIELANE SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 26/04/2022 | 121.20 | 00008199368470 | ELSIELANE SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 26/04/2022 | 121.20 | 00070757698476 | ADRIENE SILVINO BERTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 26/04/2022 | 121.20 | 00071075541409 | AMANDA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 26/04/2022 | 121.20 | 00071981264485 | VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 26/04/2022 | 121.20 | 00073882607491 | IVONE MARCELINO DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 26/04/2022 | 121.20 | 00007024569425 | IVONETE MARIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 26/04/2022 | 121.20 | 00011553989473 | ALEX BRUNO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 26/04/2022 | 121.20 | 00009792412433 | FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 26/04/2022 | 121.20 | 00009792412433 | FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 26/04/2022 | 121.20 | 00007495883499 | DANIELLE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 26/04/2022 | 121.20 | 00001343519403 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 26/04/2022 | 121.20 | 00028062933830 | FLAVIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 26/04/2022 | 121.20 | 00008333412432 | DAFNY CANDICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 26/04/2022 | 121.20 | 00008333412432 | DAFNY CANDICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 26/04/2022 | 121.20 | 00010308246497 | RAYSA BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 26/04/2022 | 121.20 | 00075945363472 | VERA LUCIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 26/04/2022 | 121.20 | 00009172704446 | ANA KELLY ALVES DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 26/04/2022 | 121.20 | 00070107519437 | JANIELLE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 26/04/2022 | 121.20 | 00007874151461 | JANAINA VIEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 26/04/2022 | 121.20 | 00002668091462 | MAURICÉA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 26/04/2022 | 121.20 | 00005968323469 | SEVERINA SOARES DAS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 26/04/2022 | 121.20 | 00008182832462 | KELCILENE OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 26/04/2022 | 121.20 | 00069214760497 | MARIA DO CARMO LUCENA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 26/04/2022 | 121.20 | 00070107720450 | WANY KARLA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 26/04/2022 | 121.20 | 00061201782449 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 26/04/2022 | 121.20 | 00007990675471 | ANA PATRICIA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 26/04/2022 | 121.20 | 00012129876404 | DANIELLY DA SILVA PAULINO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 26/04/2022 | 121.20 | 00010429051425 | KATIANE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 26/04/2022 | 121.20 | 00070079809456 | ADRIANA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 26/04/2022 | 121.20 | 00082953619453 | EDJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 26/04/2022 | 121.20 | 00007053393437 | UILMA GALDINO PACHECO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 26/04/2022 | 121.20 | 00010306253445 | ELISANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 26/04/2022 | 121.20 | 00010817469478 | TATIANE DOS SANTOS DE SANTANA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 26/04/2022 | 121.20 | 00007373916422 | JOSELMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 26/04/2022 | 121.20 | 00073880914400 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 26/04/2022 | 121.20 | 00011177508419 | DANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 26/04/2022 | 121.20 | 00002393245448 | ANA CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 26/04/2022 | 121.20 | 00001190314428 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 26/04/2022 | 121.20 | 00010306255499 | VITORIA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 26/04/2022 | 121.20 | 00007706614409 | ANA LUCIA PEQUENO BARBOSA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 26/04/2022 | 121.20 | 00002477184407 | MARINEZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 26/04/2022 | 121.20 | 00052569438472 | LUZINETE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 26/04/2022 | 121.20 | 00070281808406 | SAMARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 26/04/2022 | 121.20 | 00011094264458 | ANA CLAUDIA FELIX SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 26/04/2022 | 121.20 | 00092931839434 | MARIA RITA BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 26/04/2022 | 121.20 | 00001634323416 | ELIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 26/04/2022 | 121.20 | 00071883792460 | ANA PAULA LINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 26/04/2022 | 121.20 | 00003034131402 | ANA CIRLENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 26/04/2022 | 121.20 | 00071883792460 | ANA PAULA LINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 26/04/2022 | 121.20 | 00004948231436 | MARINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 26/04/2022 | 121.20 | 00010655082476 | ANA PAULA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 26/04/2022 | 121.20 | 00070933344406 | LUCIANA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 26/04/2022 | 121.20 | 00071341012409 | MARCIONITA DOS SANTOS NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 26/04/2022 | 121.20 | 00001605790400 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 26/04/2022 | 121.20 | 00003159448460 | CLAUDENICE FRANCISCO RODRIGUES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 26/04/2022 | 121.20 | 00009175747456 | ANA PAULA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 26/04/2022 | 121.20 | 00009704335490 | SUERLANGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 26/04/2022 | 121.20 | 00004947995440 | ANGELA CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 26/04/2022 | 121.20 | 00006985044450 | ROGERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 26/04/2022 | 121.20 | 00009848064400 | ELIANE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 26/04/2022 | 121.20 | 00008678390409 | ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 26/04/2022 | 121.20 | 00022673151818 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 26/04/2022 | 121.20 | 00001545319448 | SEBASTIANA MARIA DE DEUS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 26/04/2022 | 121.20 | 00006669802412 | CLAUDIA TELLIS GASPAR DE FREITAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 26/04/2022 | 121.20 | 00070087869489 | TARCIANA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 26/04/2022 | 121.20 | 00004913270486 | ASSUNCAO DE MARIA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 26/04/2022 | 121.20 | 00005556745412 | EDILENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 26/04/2022 | 121.20 | 00004340676446 | MARINALVA DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 26/04/2022 | 121.20 | 00005094951416 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 26/04/2022 | 121.20 | 00001908843470 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 26/04/2022 | 121.20 | 00009346755466 | FERNANDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 26/04/2022 | 121.20 | 00004313201440 | CELIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 26/04/2022 | 121.20 | 00006143378444 | ADRIANA PATRICIA XAVIER QUIRINO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 26/04/2022 | 121.20 | 00004892927473 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 26/04/2022 | 121.20 | 00010207550409 | PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 26/04/2022 | 121.20 | 00070087818493 | FERNANDA DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 26/04/2022 | 121.20 | 00006278410400 | LUCIENE MARIA FIQUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 26/04/2022 | 121.20 | 00007667006407 | JACILENE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 26/04/2022 | 121.20 | 00008082319445 | EDNALVA EVANGELISTA DANTAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 26/04/2022 | 121.20 | 00007802701422 | IVONETE GONÇALO DA SILVA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 26/04/2022 | 121.20 | 00001543421490 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 26/04/2022 | 121.20 | 00011276079443 | LUCIANO ALVES DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 26/04/2022 | 121.20 | 00009500232480 | LUCIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 26/04/2022 | 121.20 | 00001244040495 | SILVANIA VIEIRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 26/04/2022 | 121.20 | 00006826354489 | ANA LUCIA MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 26/04/2022 | 121.20 | 00009272478448 | CRISTIANE VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 26/04/2022 | 121.20 | 00009682425450 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 26/04/2022 | 121.20 | 00002142124402 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 26/04/2022 | 121.20 | 00094872937449 | MARIZÉ CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 26/04/2022 | 121.20 | 00070801074401 | MARIA CARLA DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 26/04/2022 | 121.20 | 00008180138429 | FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 26/04/2022 | 121.20 | 00070800454448 | JAQUELINE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 26/04/2022 | 121.20 | 00006262375481 | JANICELIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 26/04/2022 | 121.20 | 00005547087440 | MARGARIDA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 26/04/2022 | 500.00 | 00091672732468 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO RM CARATER DE URGENCIA, DESTINADO A MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 5762017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 26/04/2022 | 121.20 | 00008388302426 | ROSICLEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 26/04/2022 | 121.20 | 00007998932422 | RENATA CAVALCANTE DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 26/04/2022 | 121.20 | 00070406062404 | GERLANE BERNADO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 26/04/2022 | 121.20 | 00007978007430 | JOSEFA DA SILVA ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 26/04/2022 | 121.20 | 00004890969489 | ROSILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 26/04/2022 | 121.20 | 00009691631423 | KRISLANE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 26/04/2022 | 121.20 | 00001090673477 | MARINALVA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 26/04/2022 | 200.00 | 00012290482439 | FERNANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 26/04/2022 | 121.20 | 00010063644479 | LUANA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 26/04/2022 | 121.20 | 00071197473475 | NATALICE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 26/04/2022 | 121.20 | 00011964777445 | VIVIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 26/04/2022 | 121.20 | 00070615559476 | CLEBSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 26/04/2022 | 121.20 | 00009130389461 | ADRIANA VIEGAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 26/04/2022 | 121.20 | 00071261268407 | GRASIELA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 26/04/2022 | 121.20 | 00007454529496 | CARMELITA RAIMUNDO XAVIER | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 26/04/2022 | 300.00 | 00072650737468 | ROBERTO ANTONIO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 76/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 26/04/2022 | 121.20 | 00070690119461 | SILVANILDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 26/04/2022 | 121.20 | 00006089167495 | LEONILDA FERNANDES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 26/04/2022 | 121.20 | 00070690119461 | SILVANILDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 26/04/2022 | 121.20 | 00010545738407 | DANIELE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 26/04/2022 | 121.20 | 00005642245457 | SUELI SILVA CARNEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 26/04/2022 | 121.20 | 00008117367416 | SANDREGILDA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 26/04/2022 | 121.20 | 00011496419405 | JAQUELLINE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 26/04/2022 | 121.20 | 00006577878412 | ELIANE BARROS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 26/04/2022 | 121.20 | 00010084206462 | ELAINE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 26/04/2022 | 121.20 | 00010084206462 | ELAINE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 26/04/2022 | 121.20 | 00010419317430 | ERICA JAQUELINE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 26/04/2022 | 121.20 | 00005299697422 | IVONETE DE SOUZA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 26/04/2022 | 121.20 | 00001640963456 | FLAVIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 26/04/2022 | 121.20 | 00042815257858 | GENICE MARIA TRANQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 26/04/2022 | 121.20 | 00001621257479 | FABRICIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 26/04/2022 | 121.20 | 00006943087495 | IVANEIDE CARNEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 26/04/2022 | 121.20 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 26/04/2022 | 121.20 | 00004856119451 | NELCINA FELIPE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 26/04/2022 | 121.20 | 00004885468426 | VALDILENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 26/04/2022 | 121.20 | 00001303453428 | JOANA MARIA DE FARIAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 26/04/2022 | 121.20 | 00007146296423 | VALERIA CRISTINA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 26/04/2022 | 121.20 | 00070359060455 | RAYANE SILVA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 26/04/2022 | 121.20 | 00092923755472 | EDILUESA GOMES ROLINDRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 26/04/2022 | 121.20 | 00070359060455 | RAYANE SILVA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 26/04/2022 | 121.20 | 00070844661422 | FRANCISCA CAMILA DE OLIVEIRA CALIXTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 26/04/2022 | 121.20 | 00005876076457 | ZUYRA MAGDALA NUNES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 26/04/2022 | 121.20 | 00008425912733 | EDJANE DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 26/04/2022 | 121.20 | 00009734127470 | EDRIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 26/04/2022 | 121.20 | 00006372277433 | GERLANE DOS SANTOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 26/04/2022 | 121.20 | 00013743425483 | ERICA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 26/04/2022 | 121.20 | 00007599635416 | VALDETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 26/04/2022 | 121.20 | 00010167391410 | VERONICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 26/04/2022 | 121.20 | 00006598680409 | ESTEFANIA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 26/04/2022 | 121.20 | 00072766379487 | IVANILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 26/04/2022 | 121.20 | 00071246881403 | EDUARDA DOS SANTOS MARIANO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 26/04/2022 | 121.20 | 00001754689400 | JAQUELINE CASSIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 26/04/2022 | 121.20 | 00003666148433 | JOSEFA FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 26/04/2022 | 121.20 | 00003881036474 | VALDENICE DO LIVRAMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 26/04/2022 | 121.20 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 26/04/2022 | 121.20 | 00070729811441 | RAMAYARA KTHILIN LUNA DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 26/04/2022 | 121.20 | 00073883441449 | LUZINEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 26/04/2022 | 121.20 | 00087271508449 | HELENA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 26/04/2022 | 121.20 | 00004525369442 | EDVANIA JOSE FRANCISCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 26/04/2022 | 121.20 | 00001249987474 | MARILENE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 26/04/2022 | 121.20 | 00084032650420 | JOSILENE CAPITULINO DE FRANCA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 26/04/2022 | 121.20 | 00008546763410 | ANDRIELA BARBOSA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 26/04/2022 | 121.20 | 00008546763410 | ANDRIELA BARBOSA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 26/04/2022 | 121.20 | 00008186555420 | DANIELE MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 26/04/2022 | 121.20 | 00004803568405 | JOANA DARCK DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 26/04/2022 | 121.20 | 00010286836424 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 26/04/2022 | 121.20 | 00009716656483 | GILVANIA DOMINGOS DE FARIAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 26/04/2022 | 121.20 | 00001807585433 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 26/04/2022 | 121.20 | 00008429525432 | CLAUDIA CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 26/04/2022 | 121.20 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 26/04/2022 | 121.20 | 00008647426495 | LUIZA FERREIRA DA SILVA NETA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 26/04/2022 | 121.20 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 26/04/2022 | 121.20 | 00009952911440 | SIMONE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 26/04/2022 | 121.20 | 00005034351471 | MARIA JOSÉ SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 26/04/2022 | 121.20 | 00070681248440 | KELLYANE KAREN DA SIILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 26/04/2022 | 121.20 | 00002547397412 | ALDEMIRA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 26/04/2022 | 121.20 | 00072651806404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 26/04/2022 | 121.20 | 00070025125443 | TATIANA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 26/04/2022 | 121.20 | 00004951967464 | ROSEMIR CHAVES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 26/04/2022 | 121.20 | 00004828511474 | RISONETE GONCALVES NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 26/04/2022 | 121.20 | 00007909878486 | JOSIANE CLEMENTE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 26/04/2022 | 121.20 | 00002547397412 | ALDEMIRA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 26/04/2022 | 121.20 | 00097917893472 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 26/04/2022 | 121.20 | 00011837694400 | ROSANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 26/04/2022 | 121.20 | 00002450298428 | VALQUIRIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 26/04/2022 | 121.20 | 00007597351402 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 26/04/2022 | 121.20 | 00084038977404 | MARIA FRANCISCA BARBOSA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 26/04/2022 | 121.20 | 00006262361421 | MARIA CORREIA DA SILVA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 26/04/2022 | 121.20 | 00009130395437 | CICERA LUCIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 26/04/2022 | 121.20 | 00098265571453 | STELA REGINA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 26/04/2022 | 121.20 | 00004665853495 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 26/04/2022 | 121.20 | 00004827685410 | LENILDA FERNANDES DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 26/04/2022 | 121.20 | 00067419216487 | VANUSA CONSTANTINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 26/04/2022 | 121.20 | 00073943738434 | ROSENILDA MARINHO DE MOURA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 26/04/2022 | 121.20 | 00000085763438 | ROSETANIA SEVERIANO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 26/04/2022 | 121.20 | 00087348977472 | SANDRA FERREIRA RUFINO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 26/04/2022 | 121.20 | 00098264486487 | ROSINEIDE CASSIANO DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 26/04/2022 | 121.20 | 00005668021475 | JOSE DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 26/04/2022 | 121.20 | 00009729857431 | ANA PAULA GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 26/04/2022 | 121.20 | 00004940256464 | ADEMARIZE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 26/04/2022 | 121.20 | 00007597560400 | PATRICIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 26/04/2022 | 121.20 | 00007331367455 | MONICA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 26/04/2022 | 121.20 | 00007265848438 | CLAUDIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 26/04/2022 | 121.20 | 00011034929429 | SUENIA MACIEL DANTAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 26/04/2022 | 121.20 | 00073883654434 | VANDERLY RODRIGUES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 26/04/2022 | 121.20 | 00001296075419 | SANDRA LUCIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 26/04/2022 | 121.20 | 00008293997478 | MARIA ANTONIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 26/04/2022 | 121.20 | 00006806543480 | MARCIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 26/04/2022 | 121.20 | 00001624816401 | ANGELICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 26/04/2022 | 121.20 | 00010741983443 | VALEIRIA CRISTOVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 26/04/2022 | 121.20 | 00010453203400 | DANILANE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 26/04/2022 | 121.20 | 00004648204484 | VALCIRA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 26/04/2022 | 121.20 | 00014549734477 | ELAYNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 26/04/2022 | 121.20 | 00004561301445 | ELIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 26/04/2022 | 121.20 | 00003429476488 | MIRIAM ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 26/04/2022 | 121.20 | 00003429476488 | MIRIAM ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 26/04/2022 | 121.20 | 00071883948495 | ALEXSANDRA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 26/04/2022 | 121.20 | 00013381596403 | MEURY STAYNE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 26/04/2022 | 121.20 | 00039585328453 | COSMA FRANCISCA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 26/04/2022 | 121.20 | 00039585328453 | COSMA FRANCISCA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 26/04/2022 | 121.20 | 00008730206421 | SUZY MORAES RIBEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 26/04/2022 | 121.20 | 00006262370412 | DAMIANA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 26/04/2022 | 121.20 | 00008730206421 | SUZY MORAES RIBEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 26/04/2022 | 121.20 | 00005826838400 | SANDRA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 26/04/2022 | 121.20 | 00073883050415 | SEVERINA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 26/04/2022 | 121.20 | 00013381596403 | MEURY STAYNE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 26/04/2022 | 121.20 | 00006496579423 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 26/04/2022 | 121.20 | 00006989763477 | RAQUEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 26/04/2022 | 121.20 | 00008637089437 | ROSINALDA GONCALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 26/04/2022 | 121.20 | 00004322799469 | JOELMA MEDEIROS VIEGAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 26/04/2022 | 121.20 | 00007906695445 | LINDINALVA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 26/04/2022 | 121.20 | 00004969739404 | CASSIA BATISTA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 26/04/2022 | 121.20 | 00071521211418 | VALMILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 26/04/2022 | 121.20 | 00001595328416 | JOELMA BEZERRA GOMES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 26/04/2022 | 121.20 | 00008892560476 | LUCIA FERNANDA VITOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 26/04/2022 | 121.20 | 00001595328416 | JOELMA BEZERRA GOMES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 26/04/2022 | 121.20 | 00008892560476 | LUCIA FERNANDA VITOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 26/04/2022 | 121.20 | 00070795281439 | GESSICA ARCANJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 26/04/2022 | 121.20 | 00000796805423 | COSMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 26/04/2022 | 121.20 | 00071542918421 | NATALIA DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 26/04/2022 | 121.20 | 00009273912443 | JAQUELINE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 26/04/2022 | 121.20 | 00007555011441 | EDIELZA DO VALI PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 26/04/2022 | 121.20 | 00004518510488 | COSMA GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 26/04/2022 | 121.20 | 00001601330413 | MARIA IVANEIDE RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 26/04/2022 | 121.20 | 00005006549483 | JAQUELINE LIMA DOS PASSOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 26/04/2022 | 121.20 | 00007518779480 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 26/04/2022 | 121.20 | 00006412944419 | MARILIA CHAVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 26/04/2022 | 121.20 | 00006412944419 | MARILIA CHAVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 26/04/2022 | 121.20 | 00001272088448 | PERLA MARIA DE FREITAS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 26/04/2022 | 121.20 | 00006372437490 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 26/04/2022 | 121.20 | 00007660657402 | SIVANEIDE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 26/04/2022 | 121.20 | 00071228815470 | RAFAELA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 26/04/2022 | 121.20 | 00006077452408 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 26/04/2022 | 121.20 | 00003159665488 | FRANCISCA DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 26/04/2022 | 121.20 | 00002779796413 | MARCIA MARTINS CAVALCANTI | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 26/04/2022 | 121.20 | 00040808920472 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 26/04/2022 | 121.20 | 00061243604468 | GILDA DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 26/04/2022 | 121.20 | 00007852285430 | GERUSA BEZERRA DO NASCIMENTO ALCANTARA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 26/04/2022 | 121.20 | 00007616251439 | IVONE GOMES DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 26/04/2022 | 121.20 | 00087271990453 | JOAO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 26/04/2022 | 121.20 | 00008003802407 | FABIANA SIMPLICIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 26/04/2022 | 300.00 | 00008968269459 | GILMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZACAO DOCUMENTAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 27/04/2022 | 121.20 | 00012062112459 | LUCIANE GABRIEL MARTINS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 27/04/2022 | 121.20 | 00001356898483 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 27/04/2022 | 121.20 | 00002725040418 | VERONICA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 27/04/2022 | 121.20 | 00007372242401 | JAKELINE FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 27/04/2022 | 121.20 | 00001076218431 | VERA LUCIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 27/04/2022 | 121.20 | 00008194776481 | ELIANE JUSTINO NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 27/04/2022 | 121.20 | 00004518509471 | ELIANE BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 27/04/2022 | 121.20 | 00011711082490 | EDINEIDE PAULO DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 27/04/2022 | 121.20 | 00096519622400 | EDNEIDE AMANSO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 27/04/2022 | 121.20 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 27/04/2022 | 121.20 | 00007994994474 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 27/04/2022 | 121.20 | 00070107578441 | GIRLENE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 27/04/2022 | 121.20 | 00070107589486 | GERLANE ANACLETO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 27/04/2022 | 121.20 | 00011152904442 | ANA PAULA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 27/04/2022 | 121.20 | 00003621397418 | ELIZONEIDE MARTINS PACHECO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 27/04/2022 | 121.20 | 00001252821417 | IRACEMA LEONEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 27/04/2022 | 250.00 | 00008458592428 | GILMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINAMCEIRA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, A MESA ESTA INSCRITA NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 27/04/2022 | 121.20 | 00002982364433 | MARIA PATRICIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 27/04/2022 | 121.20 | 00003575828458 | MARIA DO CARMO DOMINGOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 27/04/2022 | 121.20 | 00004210221406 | MARLEIDE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 27/04/2022 | 121.20 | 00010368944441 | ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 27/04/2022 | 121.20 | 00012715230435 | ARIELLE CAPITULINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 27/04/2022 | 300.00 | 00098214721415 | MARIA CRISTINA DE SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LWI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 27/04/2022 | 121.20 | 00007747092431 | MARCELLE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 27/04/2022 | 121.20 | 00009733881457 | DANIELLE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 27/04/2022 | 300.00 | 00097779741400 | MANUEL MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 27/04/2022 | 121.20 | 00001464044406 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 27/04/2022 | 121.20 | 00009733670405 | GESSYLANE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 27/04/2022 | 250.00 | 00007498532476 | ANDREA MARIA VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 27/04/2022 | 500.00 | 00070138286450 | IREMAR ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 27/04/2022 | 121.20 | 00004844336444 | ALCIONE VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 27/04/2022 | 300.00 | 00006873244406 | MARCOS CORREIA DE PONTES | Valor que ora se empenha para atender as despesa com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de aluguel social, de acordo com a lei numero 576/2017 e suas alteracoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 27/04/2022 | 121.20 | 00070441337465 | SHARLENE DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 27/04/2022 | 400.00 | 00011294133497 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDWER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARAYTER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 27/04/2022 | 121.20 | 00010340728469 | TATIANE ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 27/04/2022 | 500.00 | 00090894502468 | CRISTIANO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CARATER DE URGENCIA. DE ACORDO COM ALEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 27/04/2022 | 121.20 | 00078906008449 | VANDERLUCIA ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 27/04/2022 | 121.20 | 00009733688452 | GESIANA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 27/04/2022 | 500.00 | 00071263994482 | ROMERILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 27/04/2022 | 121.20 | 00016031027798 | ERIVONEIDE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 27/04/2022 | 121.20 | 00006876956431 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 27/04/2022 | 100.00 | 00071070304425 | JOSEANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 27/04/2022 | 300.00 | 00002434430481 | LUCIANA SALES DO NASCIMENTO | VAKOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO CO A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 27/04/2022 | 100.00 | 00071253953414 | MARCIELAYNE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 27/04/2022 | 100.00 | 00093405707404 | JOSIANE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 27/04/2022 | 100.00 | 00071123286400 | JACIANE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 27/04/2022 | 100.00 | 00009138100452 | ELIZEIDE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 27/04/2022 | 100.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 27/04/2022 | 100.00 | 00070377806420 | SARA GALDINO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 27/04/2022 | 100.00 | 00071125718471 | JOSINEIDE URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 27/04/2022 | 100.00 | 00008808488470 | JOELMA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 27/04/2022 | 100.00 | 00004849550479 | ALUIZIA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 27/04/2022 | 100.00 | 00009733813451 | DEISE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 27/04/2022 | 100.00 | 00008429525432 | CLAUDIA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 27/04/2022 | 100.00 | 00007372242401 | JAKELINE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 27/04/2022 | 100.00 | 00010457751428 | LUCIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 27/04/2022 | 100.00 | 00082978832487 | MARIA DO CEU L. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 27/04/2022 | 100.00 | 00004084493490 | ROSILENE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 27/04/2022 | 100.00 | 00008654585455 | MIRIAM GENI PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 27/04/2022 | 100.00 | 00006140539439 | LIDIANE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 27/04/2022 | 100.00 | 00007891117489 | EDILENE SOARES DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 27/04/2022 | 100.00 | 00012153158486 | NATHANE MEIRELES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 27/04/2022 | 100.00 | 00008368816483 | JOSIANE CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 27/04/2022 | 100.00 | 00092982964449 | LUCIA SALES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 27/04/2022 | 100.00 | 00010252170474 | AMANDA RODOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 27/04/2022 | 100.00 | 00001229302409 | ROSILENE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 27/04/2022 | 100.00 | 00008224604403 | DAYSIANE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 27/04/2022 | 100.00 | 00005169111479 | JOSIANE DE MENEZES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 27/04/2022 | 100.00 | 00001249951445 | ROSANGELA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 27/04/2022 | 100.00 | 00070152737480 | PRISCILA BELARMINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 27/04/2022 | 100.00 | 00010286836424 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 27/04/2022 | 100.00 | 00001760918407 | DENISE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 27/04/2022 | 100.00 | 00003588088474 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 27/04/2022 | 100.00 | 00007584448429 | LUCIVANIA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 27/04/2022 | 100.00 | 00003143786426 | VANUSA COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 27/04/2022 | 100.00 | 00070107720450 | WANY KARLA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 27/04/2022 | 100.00 | 00010565356445 | EDINEIDE DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 27/04/2022 | 100.00 | 00001627190430 | JULIANA BRAZ DA SILVA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 27/04/2022 | 100.00 | 00006538405436 | LIDIANE CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 27/04/2022 | 100.00 | 00015546352418 | FERNANDA KELLY DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 27/04/2022 | 100.00 | 00008052839432 | CLAUDICELIA ABILIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 27/04/2022 | 100.00 | 00013052307444 | DIANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 27/04/2022 | 100.00 | 00091673062415 | JOSIDETE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 27/04/2022 | 100.00 | 00005344365446 | ALEXANDRA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 27/04/2022 | 100.00 | 00071900418428 | WILMA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 27/04/2022 | 100.00 | 00071465292403 | KAYLANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 27/04/2022 | 100.00 | 00071235777448 | KALINE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 27/04/2022 | 100.00 | 00010155397427 | NATALY DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA DE ACOORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 27/04/2022 | 100.00 | 00003440779424 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 27/04/2022 | 100.00 | 00090844548472 | NALY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA DE ACOORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 27/04/2022 | 100.00 | 00027084844864 | ANAQUE BARBOSA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 27/04/2022 | 100.00 | 00010489821499 | MARIA ALICE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA DE ACOORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 27/04/2022 | 100.00 | 00008458593408 | ANDREIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 27/04/2022 | 100.00 | 00016031027798 | ERIVONEIDE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 27/04/2022 | 100.00 | 00070207420416 | KAROLAINE DIAS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 27/04/2022 | 100.00 | 00004940266427 | LENICE FELIX DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 27/04/2022 | 100.00 | 00005491675440 | ELISANGELA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA DE ACOORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 27/04/2022 | 100.00 | 00010598996478 | MARIA JOSÉ URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 27/04/2022 | 100.00 | 00006102408462 | MARIA DA ASSUNCAO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 27/04/2022 | 100.00 | 00004785129450 | SEVERINA FELIX DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 27/04/2022 | 100.00 | 00071410721442 | MIKAELLY MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 27/04/2022 | 100.00 | 00008779702465 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 27/04/2022 | 100.00 | 00004853382461 | ROBERTA LEONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA DE ACOORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 27/04/2022 | 100.00 | 00007796957475 | ANA PAULA MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA DE ACOORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 27/04/2022 | 100.00 | 00009466660403 | MARIA JOSE BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 27/04/2022 | 100.00 | 00084028050430 | MARIA JOSE BEZERRA BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 27/04/2022 | 100.00 | 00003893722424 | EDILENE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 27/04/2022 | 100.00 | 00005051132448 | AUDA MARIA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 27/04/2022 | 100.00 | 00013614081893 | SEVERINA BENTO BULHÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 27/04/2022 | 100.00 | 00006661592460 | ANA GESSICA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA DE ACOORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 27/04/2022 | 100.00 | 00016571120470 | KARLIETTY GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 27/04/2022 | 100.00 | 00004840655480 | MARIA JOSE DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA DE ACOORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 27/04/2022 | 100.00 | 00071113621443 | GRAZIELE SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 27/04/2022 | 100.00 | 00006077452408 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA DE ACOORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 27/04/2022 | 100.00 | 00007345630781 | LEDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 27/04/2022 | 100.00 | 00070020580452 | ANA CLAUDINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 27/04/2022 | 100.00 | 00007584874444 | SHEYLA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 27/04/2022 | 100.00 | 00072766379487 | IVANILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA DE ACOORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 27/04/2022 | 100.00 | 00007906695445 | LINDINALVA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 27/04/2022 | 100.00 | 00010324273452 | ELENILDA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 27/04/2022 | 100.00 | 00071834789478 | FERNNANDA NATIELY MAGALHÃES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA DE ACOORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 27/04/2022 | 100.00 | 00061247812472 | MARIA EDILEUZA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 27/04/2022 | 100.00 | 00006469645429 | JOELMA NARCISO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA DE ACOORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 27/04/2022 | 100.00 | 00007724336407 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA DE ACOORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 27/04/2022 | 100.00 | 00071201436460 | THAYS VICTORIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 27/04/2022 | 100.00 | 00008981681473 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS TEXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 27/04/2022 | 100.00 | 00008911076490 | JOSEANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 27/04/2022 | 100.00 | 00071800474490 | ERICSANDRA FELISMINO DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA DE ACOORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 27/04/2022 | 100.00 | 00006325175492 | ELINA MARCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA DE ACOORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 27/04/2022 | 100.00 | 00071410901424 | ANA PAULA LAURENTINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 27/04/2022 | 100.00 | 00011252096402 | JOSEMIR PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 27/04/2022 | 100.00 | 00010059477407 | LUCIENE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA DE ACOORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 27/04/2022 | 100.00 | 00011313406473 | SAYONARA SILVA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 27/04/2022 | 100.00 | 00004788578450 | MIRIAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 27/04/2022 | 100.00 | 00070784628408 | SANDRA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 27/04/2022 | 100.00 | 00001188206486 | MARIA BETANIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 27/04/2022 | 100.00 | 00011787536467 | FLAVIO ADRIANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA DE ACOORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 27/04/2022 | 100.00 | 00009248246460 | GRAZIELE SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 27/04/2022 | 100.00 | 00006273962405 | BEUCRLY SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA DE ACOORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 27/04/2022 | 100.00 | 00010273920405 | AMANDA EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 27/04/2022 | 100.00 | 00086857371415 | CLEONICE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 27/04/2022 | 100.00 | 00006262386416 | MARIA JOSE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 27/04/2022 | 100.00 | 00071156118409 | JOSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 27/04/2022 | 100.00 | 00008196202466 | JOSICLEIDE BEZERRA FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA DE ACOORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 27/04/2022 | 100.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 27/04/2022 | 100.00 | 00070910653445 | MARIELLE JOSE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA DE ACOORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 27/04/2022 | 100.00 | 00004727482460 | NADJA CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA DE ACOORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 27/04/2022 | 100.00 | 00004556395402 | MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA DE ACOORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 27/04/2022 | 100.00 | 00073462144472 | NEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA DE ACOORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 27/04/2022 | 100.00 | 00007269464430 | MARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA DE ACOORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 27/04/2022 | 100.00 | 00073880540497 | MARIA DE FATIMA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA DE ACOORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 27/04/2022 | 100.00 | 00003505082406 | JOSENICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 27/04/2022 | 100.00 | 00004788520451 | MARIA DAS NEVES MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 27/04/2022 | 100.00 | 00004803578460 | IVANILDA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 27/04/2022 | 100.00 | 00092930832487 | JOSEANE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 27/04/2022 | 100.00 | 00011467055492 | MAÊDA CORREIA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 27/04/2022 | 100.00 | 00073942871491 | ERENICE DE SOUZA VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 27/04/2022 | 100.00 | 00007265849400 | MARCILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA DE ACOORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 27/04/2022 | 100.00 | 00004760136401 | MARINEZ LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA DE ACOORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 27/04/2022 | 100.00 | 00006673072490 | ANA KAROLAYNE SANTANA PEREIRA MAXIMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 27/04/2022 | 100.00 | 00001185891480 | DORACILIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 27/04/2022 | 100.00 | 00011008419460 | SONIELY ANATHALIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 27/04/2022 | 100.00 | 00007024569425 | IVONETE MARIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 27/04/2022 | 100.00 | 00070773437401 | DAYANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 27/04/2022 | 100.00 | 00011056896469 | ROSELY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 27/04/2022 | 100.00 | 00073881406468 | MARINEI GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA DE ACOORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 27/04/2022 | 100.00 | 00006335227401 | EDNALVA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 27/04/2022 | 100.00 | 00012525717473 | IARA ANGELICA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA DE ACOORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 27/04/2022 | 100.00 | 00079887040444 | MARIA BEATRIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 27/04/2022 | 100.00 | 00089872169420 | LUCIVANIA VELOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA DE ACOORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 27/04/2022 | 100.00 | 00071127202499 | THALYTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA DE ACOORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 27/04/2022 | 100.00 | 00096017120468 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 27/04/2022 | 100.00 | 00004561301445 | ELIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 27/04/2022 | 100.00 | 00073882445491 | MARIA JOSE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 27/04/2022 | 100.00 | 00007659241451 | AUCILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 27/04/2022 | 100.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 27/04/2022 | 100.00 | 00006028712477 | ALINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 27/04/2022 | 100.00 | 00001276052405 | MARTHA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 27/04/2022 | 100.00 | 00070844661422 | FRANCISCA CAMILA DE OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 27/04/2022 | 100.00 | 00006650747432 | SILVANEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA DE ACOORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 27/04/2022 | 100.00 | 00061210021404 | NILTON ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0007393 | 27/04/2022 | 23843.86 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0007429 | 27/04/2022 | 4920.00 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS DE TINTURARIA E LAVANDERIA NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NO PERIODO DE 26/02 A 25/03/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE ITINERANTE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/O PROG SAUDE ITINERANTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000432022 | 0007455 | 27/04/2022 | 86940.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de uma ambulancia de suporte basico tipo B, destinada a secretaria de saúde, visando a melhoria no atendimento, em beneficio da população deste municipio de Alhandra-PB. Conforme termo de convenio 132/2021 processo licitatorio PP 43/2022. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE ITINERANTE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/O PROG SAUDE ITINERANTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000432022 | 0007458 | 27/04/2022 | 253060.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de uma ambulancia de suporte basico tipo B, destinada a secretaria de saúde, visando a melhoria no atendimento, em beneficio da população deste municipio de Alhandra-PB. Conforme termo de convenio 132/2021 processo licitatorio PP 43/2022. (complementação/convenio). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0007460 | 27/04/2022 | 3417.76 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, DESTINADO A ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 27/04/2022 | 109037.68 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 27/04/2022 | 28.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP EM COTA CFM/MINERAL, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME EXTRATO CONTA 2664-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0007506 | 27/04/2022 | 14250.00 | 32131647000149 | A. R. L. DE MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET IP, DEDICADO BANDA LARGA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (MOLDEN/ROTEADOR)POR COMODATO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS RESPECTIVOS ORGAOS, CONFORME PREGAO NUMERO 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007367 | 27/04/2022 | 29908.13 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios (inhame, tomates, cebolas, macaxeira, melancia) oriundos da agricultura familiar, destinados a secretaria de educação para produção de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (AEE/EJA/INFANTIL). Conforme documento. Processo licitatorio chamada publica 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007373 | 27/04/2022 | 16565.57 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios (inhame, batata, cebolas, macaxeira, melancia) oriundos da agricultura familiar, destinados a secretaria de educação para produção de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Conforme documento. Processo licitatorio chamada publica 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007440 | 27/04/2022 | 4554.55 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de pães tipo frances, destinados a secretaria de educação para produção de merenda/lanche escolar dos alunos da rede municipal de ensino (creches/cmeis). Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0007456 | 27/04/2022 | 22296.96 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0007464 | 27/04/2022 | 7490.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de sreviço junto a secretaria de educação, referente elaboração de copias de apostilas para curso do programa de formação de professores alfabetizadores, com o corpo docente deste municipio. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 27/04/2022 | 10181.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0007504 | 27/04/2022 | 21616.00 | 12386373000121 | LRG COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais esportivos (bolas, redes, medalhas, trofeus) destinados a secretaria de esportes, lazer e cultura, afim de serem utilizados nos eventos esportivos em comemoração ao aniversario de emancipação politica deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 27/04/2022 | 800.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de meio ambiente, referente manutenção e higienização completa nos aparelhos de ar condicionado da referida secretaria. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 27/04/2022 | 23431.97 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO - OD ALHANDRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0007423 | 27/04/2022 | 22123.68 | 44035127000111 | MB CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de infra-estrutura, referente 2ª medição dos serviços de recuperação de pavimentação em diversas ruas deste municipio de Alhandra-PB, conforme planilha de detalhamento e fotografias em anexo. Conforme documento, processo licitatorio TP02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 27/04/2022 | 13008.78 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL EFRETIVO DA SECRETARIA DE MUNIICIPAL DE TRANSITO (SMYRANS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 27/04/2022 | 91950.43 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 27/04/2022 | 4242.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 27/04/2022 | 8000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 27/04/2022 | 19514.75 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 27/04/2022 | 30000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 27/04/2022 | 5000.00 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto ao gabinete do prefeito, referente cobertura e divulgação das atividades comemorativas do aniversario de 63 anos de emancipação politica deste municipio de Alhandra-Pb. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 27/04/2022 | 83708.34 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 27/04/2022 | 1212.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL DE PENSAO ESPECIAL EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 27/04/2022 | 49873.65 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 27/04/2022 | 16099.38 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0007457 | 27/04/2022 | 1447.68 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 27/04/2022 | 37349.77 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 28/04/2022 | 440.00 | 00009917226478 | MARCOS JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (05) DIÁRIAS,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 28/04/2022 | 440.00 | 00073883735434 | ISRAEL EPIFANIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (05) DIÁRIAS,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 28/04/2022 | 440.00 | 00003916637479 | LUIZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0007561 | 28/04/2022 | 1584.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0007566 | 28/04/2022 | 4783.90 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 28/04/2022 | 262232.82 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 28/04/2022 | 122817.79 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (INFANTIL E CRECHE). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 28/04/2022 | 909821.14 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MAGISTERIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 28/04/2022 | 2352.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA(8994-X) DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0007564 | 28/04/2022 | 35390.98 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 28/04/2022 | 66686.39 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SEDE), CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 28/04/2022 | 6491.19 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 28/04/2022 | 21142.90 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAMU). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 28/04/2022 | 19000.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 28/04/2022 | 12641.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA NASF. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 28/04/2022 | 91713.84 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-ACS). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 28/04/2022 | 32887.30 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 28/04/2022 | 36520.10 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (PRORAMA SAUDE BUCAL). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 28/04/2022 | 21424.38 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 28/04/2022 | 100.00 | 00008224888410 | MARIA APARECIDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 28/04/2022 | 100.00 | 00004752771470 | VERA LUCIA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 28/04/2022 | 100.00 | 00071019418427 | SUELI MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 28/04/2022 | 100.00 | 00002110141417 | RITA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 28/04/2022 | 100.00 | 00004002078426 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 28/04/2022 | 100.00 | 00095391797420 | ROSELITA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 28/04/2022 | 100.00 | 00009719755407 | ANDREA DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 28/04/2022 | 100.00 | 00061257397400 | MARIA IVANILDA ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 28/04/2022 | 100.00 | 00007680356432 | CINTIA MARIA XAVIER DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 28/04/2022 | 100.00 | 00009307851425 | JACILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 28/04/2022 | 100.00 | 00001640963456 | FLAVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 28/04/2022 | 100.00 | 00007876525474 | ELIZIENE SERAFIM MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 28/04/2022 | 100.00 | 00071827178400 | LARISSA DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 28/04/2022 | 100.00 | 00009218914405 | JOSERDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 28/04/2022 | 100.00 | 00001311429417 | SIRLEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 28/04/2022 | 100.00 | 00002040599410 | SEVERINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 28/04/2022 | 100.00 | 00002900518431 | IVANEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 28/04/2022 | 100.00 | 00011111137420 | MICHELE SIMPLICIO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 28/04/2022 | 100.00 | 00011683696492 | MARIA DE LOURDES MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 28/04/2022 | 100.00 | 00010429048475 | MERCIA DOS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 28/04/2022 | 100.00 | 00005130392442 | MARIA LUCIENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 28/04/2022 | 100.00 | 00081944527400 | EDMILDA CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 28/04/2022 | 100.00 | 00004793381405 | ELIANE MORAIS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 28/04/2022 | 100.00 | 00071507333447 | SILVANEIDE FERREIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 28/04/2022 | 100.00 | 00010553809490 | JESSICA KELLY DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 28/04/2022 | 100.00 | 00014850123414 | CARLA KEREN ALBINO GRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 28/04/2022 | 100.00 | 00006786795412 | ADRIANA DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 28/04/2022 | 100.00 | 00060323973434 | MARIA ANGELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 28/04/2022 | 100.00 | 00011800754477 | CARLA CLECIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 28/04/2022 | 100.00 | 00071341114406 | JOCELIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 28/04/2022 | 100.00 | 00007838818435 | LUCRECIA VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 28/04/2022 | 100.00 | 00071807125408 | JOSEANE URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 28/04/2022 | 100.00 | 00076957462404 | MARIA JOSE DIONIZIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 28/04/2022 | 100.00 | 00006262456481 | JOELMA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 28/04/2022 | 100.00 | 00007293940424 | MARIA APARECIDA SALVINO CAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 28/04/2022 | 100.00 | 00067393420406 | ELIZABETH SALES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 28/04/2022 | 300.00 | 00043743722453 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender as despesa com ajuda financeira de cunho social, para compra de material de construcao em carater de urgencia, de acordo com a lei numero 576/2017 e suas alteracoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 28/04/2022 | 100.00 | 00011230936440 | HILDALICE JULIANA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 28/04/2022 | 100.00 | 00096043881420 | MARIA CECILIA F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 28/04/2022 | 500.00 | 00005441908408 | MONICA DO CARMO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTO DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, ACORDO COM A L.O 576/2017, E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 28/04/2022 | 500.00 | 00003464803457 | GENILDA DO CARMO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 28/04/2022 | 100.00 | 00004791804406 | MARIA DO CARMO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 28/04/2022 | 100.00 | 00009247269466 | RAYANE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 28/04/2022 | 100.00 | 00008117367416 | SANDREGILDA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 28/04/2022 | 100.00 | 00008251646480 | LUANA KARLA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 28/04/2022 | 100.00 | 00005544809488 | ANA CRISTINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 28/04/2022 | 100.00 | 00001965586465 | JOSICLEIDE MARIA SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 28/04/2022 | 400.00 | 00001273859405 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CNSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 28/04/2022 | 100.00 | 00005006549483 | JAQUELINE LIMA DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 28/04/2022 | 300.00 | 00076839281434 | CLEIDILENE OLIVEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO E CESTA BASICA (GENEROS ALIMENTICIOS) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 28/04/2022 | 100.00 | 00003621397418 | ELIZONEIDE MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 28/04/2022 | 100.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 28/04/2022 | 100.00 | 00004322799469 | JOELMA MEDEIROS VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 28/04/2022 | 100.00 | 00009678075490 | JANIELLY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 28/04/2022 | 100.00 | 00001499835736 | ELIETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 28/04/2022 | 100.00 | 00007605239408 | ELIZANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 28/04/2022 | 100.00 | 00001310592462 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 28/04/2022 | 100.00 | 00098264486487 | ROSINEIDE CASSIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 28/04/2022 | 100.00 | 00011039069410 | ADRIANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 28/04/2022 | 100.00 | 00002901426441 | JOSIANE MARIA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 28/04/2022 | 100.00 | 00008717225426 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 28/04/2022 | 100.00 | 00001218171480 | ANA PAULA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 28/04/2022 | 100.00 | 00008927589459 | LUZIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 28/04/2022 | 100.00 | 00009138097486 | IRANILDA JENIFFER DE AGUIAR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 28/04/2022 | 100.00 | 00002022076419 | ROSILDA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 28/04/2022 | 100.00 | 00093552076468 | GILSELE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 28/04/2022 | 100.00 | 00066515696434 | JORGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 28/04/2022 | 100.00 | 00002718955430 | ADRIANA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 28/04/2022 | 100.00 | 00008372069441 | WANE CARINE GONÇALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 28/04/2022 | 10500.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 28/04/2022 | 121.20 | 00009327496400 | LUCIANA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 28/04/2022 | 12293.09 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 28/04/2022 | 5453.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIOA E HABITACAO-CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00001127668463 | SEVERINO RAMOS F. DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA A FAMILIA ACOLHEDORA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 29/04/2022 | 250.00 | 00007924414436 | Gerlane Cordeiro Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 29/04/2022 | 500.00 | 00010088298469 | ERIVALDO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 29/04/2022 | 500.00 | 00004991615488 | AURILENE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 29/04/2022 | 1522.59 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANI E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ARIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 29/04/2022 | 793.68 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAT, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 29/04/2022 | 38174.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 29/04/2022 | 38720.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 29/04/2022 | 250.00 | 00057076111420 | MARINEIDE JANUJARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (cesta basica) DE ACORDO COM A L.O N UMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 29/04/2022 | 500.00 | 00006907705451 | ARMANDO BRAGA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 29/04/2022 | 300.00 | 00003142572414 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 29/04/2022 | 300.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 29/04/2022 | 500.00 | 00070678366462 | LARISSA ALVES LOPES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, ajda financeira de cunho social, para aquisicao de material de construcao em carayter de urgencia, de acordo com a LEI numero 576/2017 e suas alteracoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 29/04/2022 | 250.00 | 00005264344493 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 29/04/2022 | 100.00 | 00010340728469 | TATIANE ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADO VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO CO A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 29/04/2022 | 121.20 | 00008458592428 | GILMA DE CARVALHO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 29/04/2022 | 121.20 | 00005994779466 | EDNALVA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 29/04/2022 | 121.20 | 00006093888436 | AUDENIZE ALCANTARA COUTINHO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 29/04/2022 | 185056.52 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 29/04/2022 | 8749.00 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 29/04/2022 | 887.24 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (CAPS) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 29/04/2022 | 2770.54 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (SAMU) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 29/04/2022 | 2663.93 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (PSF) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 29/04/2022 | 1880.02 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ´PROGRAMA NASF) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 29/04/2022 | 24477.72 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE- (PRONTO ATENDIMENTO).CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 29/04/2022 | 12173.10 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AGENTES COMUNIATRIO DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 29/04/2022 | 4253.46 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (POLICLINICA) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 29/04/2022 | 382.50 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,(CEO) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 29/04/2022 | 3363.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE REABILITACAO). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 29/04/2022 | 5381.88 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 29/04/2022 | 2551.47 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 29/04/2022 | 22938.45 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (HOSPITAL MUNICIPAL) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 29/04/2022 | 2992.21 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (PA) PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 29/04/2022 | 492.52 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 29/04/2022 | 3514.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 29/04/2022 | 4436.60 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLE-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AREAS E HOSPEDAGEM PARA O EVENTO XXDXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE REALIZADO PELO CONASEMS QUE ACONTECERÁ EM CAMPO GRANDE-MT,ENTRE OS DIAS 12 A 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 29/04/2022 | 45669.54 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD, DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0007657 | 29/04/2022 | 236288.75 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha de forma global, para atender despesa com aquisição fracionada de material hospitalar (alccol, mascaras, seringas e outros) destinados a secretaria de saúde para abastecimento dos serviços de saúde municipais (hospital, policlinica, ceo, psf's). Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 29/04/2022 | 600.00 | 00003909474403 | GENIVAL BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM PACIENTES PARA RALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 29/04/2022 | 530.00 | 00050689088434 | SIDRONI ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, COM TRANSPORTE DE PESSOAS (PACIENTES), PARA RREALI8ZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 29/04/2022 | 520.00 | 00001301181412 | KLEYTON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, COM TRANSPORTE DE PESSOAS (PACIENTES), PARA RREALI8ZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 29/04/2022 | 530.00 | 00089330420400 | JANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, COM TRANSPORTE DE PESSOAS (PACIENTES), PARA RREALI8ZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 29/04/2022 | 525.00 | 00002071058470 | CLAUDIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, COM TRANSPORTE DE PESSOAS (PACIENTES), PARA RREALI8ZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 29/04/2022 | 515.00 | 00089041968415 | SEBASTIAO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, COM TRANSPORTE DE PESSOAS (PACIENTES), PARA RREALI8ZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CAPACIT.APERF. SERVID.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE (7044-0),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (12078-2)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (12501-6)REFERENTE OA MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (13122-9),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (13546-1),MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 29/04/2022 | 143911.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 29/04/2022 | 33151.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 29/04/2022 | 101903.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 29/04/2022 | 31771.30 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 29/04/2022 | 143418.24 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 29/04/2022 | 181478.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 29/04/2022 | 16090.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAUDE PROGRAMA NASF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 29/04/2022 | 23780.73 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 29/04/2022 | 21933.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 29/04/2022 | 384819.90 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA (58040-6),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 29/04/2022 | 56392.62 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 29/04/2022 | 38487.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE REABILITACAO MOTORA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 29/04/2022 | 6927.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 29/04/2022 | 81870.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 29/04/2022 | 202.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), DEBITADA DA CONTA 9031-X, NO MES DE ABRIL/2022. CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 29/04/2022 | 700.00 | 00003168991430 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM VIAGENS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 29/04/2022 | 12859.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS ABRIL/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 29/04/2022 | 482.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RETIDO EM COTA DO FPM, REFERENTE MES DE APURAÇÃO ABRIL/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 29/04/2022 | 36.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RETIDO EM COTA DO FPM, REFERENTE MES DE APURAÇÃO ABRIL/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 29/04/2022 | 2260.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS ABRIL/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 29/04/2022 | 7559.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS ABRIL/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 29/04/2022 | 398.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ROYALTIES/FEP PETROLEO, MES DE ABRIL/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 29/04/2022 | 110.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ROYALTIES/FEP PETROLEO, MES DE ABRIL/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 29/04/2022 | 5.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ITR NO MES DE ABRIL/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 29/04/2022 | 0.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ITR NO MES DE ABRIL/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 29/04/2022 | 6168.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ROYALTIES, MES DE ABRIL/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 29/04/2022 | 1329.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ROYALTIES, MES DE ABRIL/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 29/04/2022 | 50.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME EXTRATO CONTA 283141-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 29/04/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS DOCUMENTOS NUMERO 03,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 29/04/2022 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS COMO EXTRATO NUMERO 03,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 29/04/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS COMO LICITAÇÃO NUMERO 03,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 29/04/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS COMO LICITAÇÃO NUMERO 24,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 29/04/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS COMO DOCUMENTOS NUMERO 43,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 29/04/2022 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS COMO EXTRATO NUMERO 43,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 29/04/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS COMO HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL,NUMERO 43,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 29/04/2022 | 14100.99 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 29/04/2022 | 125669.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, PARCELADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 2.575-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 29/04/2022 | 18800.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 29/04/2022 | 1612.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 29/04/2022 | 786.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, TARIFAS DE EXTRATO, TARIFAS DE COMPENSAÇÃO, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE DA CONTA 2664-6 (TRIBUTOS) ABRIL/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (10434-5),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA (14564-5),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (16094-6), MES DE ABRIL/2022, EXTRATO BANCARIO EM ANEXO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA (38538-7),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 29/04/2022 | 62.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADO DA COTA DO CIDE, MES ABRIL/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA (10659-3),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 29/04/2022 | 4300.00 | 00056959630444 | JOSÉ CESAR DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE, NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DA DCTF,GFIP DA RECEITA E INSS,REFERENTE A ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (25243-3)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 29/04/2022 | 59.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOS EM CONTA DESTA EDILIDADE (26934-4),REFRENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME EXTRATO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (283141-4)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA (12861-9),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 29/04/2022 | 202.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), DEBITADA DA CONTA 2575-5, NO MES DE ABRIL/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 29/04/2022 | 5389.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RETIDO EM COTA DO FPM, REFERENTE MES DE APURAÇÃO ABRIL/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 29/04/2022 | 10500.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 05 (cinco) computadores completos, destinados a secretaria municipal de finncas desta edilidade como tambem ao demais setores vinculados a mesma, (tributos, licitacao e compras) para atendimento das atividades de trabalho, conforme documento processo licitatorio 047/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 29/04/2022 | 246.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS (TAR EXTRATO MEIO MAGNET/ DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 8994-X, NO MES DE ABRIL/2022,CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (24862-2)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 29/04/2022 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE, A SABER CONTA 51.129-3. CONFORME EXTRATO. MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 29/04/2022 | 132603.65 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 29/04/2022 | 18071.53 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 29/04/2022 | 35098.23 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (PESOAL DE POIO) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 29/04/2022 | 124554.72 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 29/04/2022 | 177626.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MAGISTERIO). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (5200-0),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 29/04/2022 | 110220.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (INFANTIL E CRECHE). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (8789-0)TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 29/04/2022 | 351763.93 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE MES DE ABRIL/2022, DA CONTA (16082-2),CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 29/04/2022 | 90.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (17983-3)PAR,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 29/04/2022 | 15.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (10418-3),MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (10547-3),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE(14375-8). CONFORME EXTRATO,REFERENTE AO MÊS MES DE ABRIL/2022,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 29/04/2022 | 93726.68 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (12632-2)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 29/04/2022 | 14700.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 07 (sete) computadores completos, destinados a secretaria municipal de educacao como tambem ao demais setores e unidades de ensino vinculados a mesma, para atendimento das atividades de trabalho, conforme documento processo licitatorio 047/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 29/04/2022 | 440.00 | 00008427807422 | WEVERTHON GOMES DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (04) DIÁRIAS,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 29/04/2022 | 440.00 | 00005778722494 | ALEXANDRE ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (04) DIÁRIAS,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 29/04/2022 | 440.00 | 00003654799426 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (04) DIÁRIAS,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 29/04/2022 | 440.00 | 00003537059426 | EDUARDO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (04) DIÁRIAS,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 29/04/2022 | 440.00 | 00001307775446 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (04) DIÁRIAS,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 29/04/2022 | 440.00 | 00002125926458 | SEVERINO MENDONCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (04) DIÁRIAS,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 29/04/2022 | 1730.81 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 29/04/2022 | 18120.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 29/04/2022 | 2424.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 29/04/2022 | 1539.11 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 29/04/2022 | 27624.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 29/04/2022 | 1262.40 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 29/04/2022 | 27740.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 29/04/2022 | 39133.32 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 29/04/2022 | 382.50 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 29/04/2022 | 38568.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SUBPREFEITURA MATA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 29/04/2022 | 19227.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 29/04/2022 | 1381.41 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 29/04/2022 | 2500.00 | 00006179195420 | SUELIO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEI DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SUB-PREFEITURA DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 29/04/2022 | 11264.85 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 29/04/2022 | 2658.37 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 29/04/2022 | 25296.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 29/04/2022 | 40063.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 29/04/2022 | 26544.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPL DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 29/04/2022 | 8560.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPSAL DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 29/04/2022 | 500.00 | 00005125586471 | DAIANA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 3° LUGAR NA CORRIDA FEMININA,REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL/2022,COM SAIDA DE MATA REDONDA PARA ALHANDRA,TOTALIZANDO 12,4 KM,REFERENTE AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 29/04/2022 | 500.00 | 00006332623403 | ALICE MARIA LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 4° LUGAR NA CORRIDA FEMININA,REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL/2022,COM SAIDA DE MATA REDONDA PARA ALHANDRA,TOTALIZANDO 12,4 KM,REFERENTE AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 29/04/2022 | 1606.61 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 29/04/2022 | 800.00 | 00006690501485 | LUCICLEIDE GABRIEL DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2° LUGAR NA CORRIDA FEMININA,REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL/2022,COM SAIDA DE MATA REDONDA PARA ALHANDRA,TOTALIZANDO 12,4 KM,REFERENTE AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 29/04/2022 | 1300.00 | 00070518814424 | ANASTACIA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1° LUGAR NA CORRIDA FEMININA,REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL/2022,COM SAIDA DE MATA REDONDA PARA ALHANDRA,TOTALIZANDO 12,4 KM,REFERENTE AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 29/04/2022 | 300.00 | 00006943706497 | ADRIANA VIEGAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1° LUGAR NA CORRIDA FEMININA,REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL/2022,COM SAIDA DE MATA REDONDA PARA ALHANDRA,TOTALIZANDO 12,4 KM,REFERENTE AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 29/04/2022 | 1300.00 | 00070762397446 | JULIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1° LUGAR NA CORRIDA MASCULINA,REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL/2022,COM SAIDA DE MATA REDONDA PARA ALHANDRA,TOTALIZANDO 12,4 KM,REFERENTE AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 29/04/2022 | 1300.00 | 00009205743437 | JOSE SEVERINO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1° LUGAR NA CORRIDA MASCULINA,REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL/2022,COM SAIDA DE MATA REDONDA PARA ALHANDRA,TOTALIZANDO 12,4 KM,REFERENTE AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 29/04/2022 | 500.00 | 00003311390490 | JAIR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 4° LUGAR NA CORRIDA MASCULINA,REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL/2022,COM SAIDA DE MATA REDONDA PARA ALHANDRA,TOTALIZANDO 12,4 KM,REFERENTE AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 29/04/2022 | 200.00 | 00001270945475 | ADNILSON PIMENTEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2° LUGAR NA CORRIDA MASCULINO,REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL/2022,COM SAIDA DE MATA REDONDA PARA ALHANDRA,TOTALIZANDO 12,4 KM,REFERENTE AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 29/04/2022 | 500.00 | 00099206200410 | CELY REGINA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 3° LUGAR NA CORRIDA FEMININA,REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL/2022,COM SAIDA DE MATA REDONDA PARA ALHANDRA,TOTALIZANDO 12,4 KM,REFERENTE AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 29/04/2022 | 1300.00 | 00012578685436 | LETICIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1° LUGAR NA CORRIDA FEMININA,REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL/2022,COM SAIDA DE MATA REDONDA PARA ALHANDRA,TOTALIZANDO 12,4 KM,REFERENTE AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 29/04/2022 | 100.00 | 00010497914441 | JOSIMAR LOURENÇO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 3° LUGAR NA CORRIDA MASCULINO,REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL/2022,COM SAIDA DE MATA REDONDA PARA ALHANDRA,TOTALIZANDO 12,4 KM,REFERENTE AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 29/04/2022 | 800.00 | 00080658652400 | VICENTE GREGORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2° LUGAR NA CORRIDA MASCULINO,REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL/2022,COM SAIDA DE MATA REDONDA PARA ALHANDRA,TOTALIZANDO 12,4 KM,REFERENTE AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 29/04/2022 | 17926.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTUR E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 29/04/2022 | 27064.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 29/04/2022 | 500.00 | 00080658652400 | VICENTE GREGORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2° LUGAR NA CORRIDA MASCULINO,REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL/2022,COM SAIDA DE MATA REDONDA PARA ALHANDRA,TOTALIZANDO 12,4 KM,REFERENTE AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 29/04/2022 | 500.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO QUINTO LUGAR NA CORRIDA MASCULINO,REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL/2022,COM SAIDA DE MATA REDONDA PARA ALHANDRA,TOTALIZANDO 12,4 KM,REFERENTE AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 29/04/2022 | 500.00 | 00012804485471 | MICHAEL GABRIEL DA SILVA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR NA CORRIDA MASCULINA,,REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL/2022,COM SAIDA DE MATA REDONDA PARA ALHANDRA,TOTALIZANDO 12,4 KM,REFERENTE AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 29/04/2022 | 3920.60 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TARNSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 29/04/2022 | 16524.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 29/04/2022 | 46379.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 29/04/2022 | 2132.44 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 29/04/2022 | 29922.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 29/04/2022 | 47992.70 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 29/04/2022 | 4982.04 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 29/04/2022 | 12924.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 29/04/2022 | 131837.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007745 | 29/04/2022 | 3580.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO LAMPADAS METALICA TUBULAR 250W, DESTINADAS PARA REPOSICAO (MANUTENCAO) REALIZADA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 29/04/2022 | 359.60 | 24970943000105 | LOJA FER MAQUINAS E FERRAMENTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS (ACESSORIOS) DESTINADOS AS MAQUINAS ROCADEIRA DE USO DA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, (VALOR REEMPENHADO RELATIVO AO EMPENHO 5870 POR TER SIDO ANULADO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 29/04/2022 | 9093.73 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 29/04/2022 | 39197.50 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAISEM FAVOR DO IPEMAS, DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRA E OUTRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 29/04/2022 | 36322.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 29/04/2022 | 35141.90 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TATRIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (17483-1),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 29/04/2022 | 90.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS,(TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO) REFERENTE AO MES ABRIL/2022, DA CONTA (17569-2),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 29/04/2022 | 42000.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 20 (vinte) computadores completos, destinados a secretaria municipal de administracao desta edilidade como tambem ao demais setores vinculados a mesma, para atendimento das atividades de trabalho, conforme documento processo licitatorio 047/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 29/04/2022 | 42000.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 20 (vinte) computadores completos, destinados a secretaria municipal de administracao desta edilidade como tambem ao demais setores vinculados a mesma, para atendimento das atividades de trabalho, conforme documento processo licitatorio 047/2021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 29/04/2022 | 1696.79 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PROGRAMA CRAS). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 29/04/2022 | 8362.79 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA A HABITACAO (PROGRAMA BOLSA FAMILIA). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 29/04/2022 | 1333.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV). CONFORME DOCUMENTO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 29/04/2022 | 200.81 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 29/04/2022 | 210.37 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 29/04/2022 | 1061.42 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 29/04/2022 | 3636.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PRORAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 29/04/2022 | 8424.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CREAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 29/04/2022 | 25848.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 29/04/2022 | 18696.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 29/04/2022 | 8484.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 30/04/2022 | 4046.48 | 27324602000150 | VIDMAR TRANSPORTES EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa, referente restituição devida ao credor deste empenho, por retenção realizada indevidamente em pagamento ao mesmo, e que ora se corrige por meio de devolução. Conforme documento. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 30/04/2022 | 12.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO E MICROFILMAGEM DA CONTA (15116-5),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 30/04/2022 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE, A SABER CONTA 51.129-3. CONFORME EXTRATO. MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 30/04/2022 | 100.00 | 00012264605421 | ANGELICA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO CO A LEI NUMERO 56/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 30/04/2022 | 300.00 | 00070685685489 | LISANDRA CARLA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHANDO EM SUBSTUIÇÃO AO EMPENENHO N°3764,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 02/05/2022 | 500.00 | 00008117367416 | SANDREGILDA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 02/05/2022 | 400.00 | 00012195547405 | DIANA FRANCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 02/05/2022 | 500.00 | 00002089618442 | EDILMA MORAIS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 02/05/2022 | 500.00 | 00010212912429 | IVANILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 02/05/2022 | 350.00 | 00001642744484 | JORGE DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 02/05/2022 | 200.00 | 00007507009475 | JOSINETE SOARES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 02/05/2022 | 400.00 | 00072650451491 | JOSE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 02/05/2022 | 500.00 | 00010306211440 | MARIA DAYANY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 02/05/2022 | 450.00 | 00010252167414 | IVONEIDE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 02/05/2022 | 400.00 | 00072754125434 | FLAVIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 02/05/2022 | 250.00 | 00009848064400 | ELIANE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 02/05/2022 | 250.00 | 00009848064400 | ELIANE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 02/05/2022 | 500.00 | 00001605626430 | EDSON LIMA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 02/05/2022 | 300.00 | 00005439517405 | JOSE APARECIDO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 02/05/2022 | 500.00 | 00007645855762 | GILMARA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 02/05/2022 | 300.00 | 00010565358499 | DJALMA SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 02/05/2022 | 500.00 | 00098220101415 | MARIA DE LOURDES ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 02/05/2022 | 400.00 | 00006262952462 | VALDIVIA DAMAZIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007921 | 02/05/2022 | 3087.20 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE 505KM RODADOS EM TRANSLADO E 03 (TRES) APLICACOES DE TA (APLICACAO DE FORMOL) PARA ATENDER A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007923 | 02/05/2022 | 5031.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, GRINALDAS E FLORES NATURAIS PARA ATENDER A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007930 | 02/05/2022 | 8670.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS,COM CONDUTOR, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 04 DE ABRIL A 04 DE MAIO/2022, CONFORME PP NUMERO 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007933 | 02/05/2022 | 20365.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 04 VEICULOS LEVES COM CONDUTOR DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP- 001/2022 E CONTRATO 004/2022, PELO PERIOPD DE 04 DE ABRIL A 04 DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0007939 | 02/05/2022 | 90.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO (REPOSICAO) NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTENOR FERREIRA DA SILVA, CONFORME PREGAO NUMERO 0012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007941 | 02/05/2022 | 2028.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO (REPOSICAO) NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTENOR FERREIRA DA SILVA, CONFORME PREGAO NUMERO 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0007942 | 02/05/2022 | 7125.50 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTENOR FERREIRA DA SILVA, CONFORME PREGAO NUMERO 0063/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007944 | 02/05/2022 | 4845.97 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTENOR FERREIRA DA SILVA, CONFORME PREGAO NUMERO 0011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0007887 | 02/05/2022 | 50.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE 01 CILINDROS DE AR COMPRIMIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIFDA FERREIRA, NO PERIODO DE 01 A 33/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0007888 | 02/05/2022 | 17298.27 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, (VAPOR PELA BAIXA TEMPERATURA FORMALDEIDO) E VAPOR SATURADO SOB PRESSAO DE MATERIAIS E ARTIGOS HOSPITALARES, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007893 | 02/05/2022 | 116.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, 01 LATAO DE TINTA ACRILICA DE 18 LITROS, DESTINADO PARA MANUTENCAO NAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0007924 | 02/05/2022 | 38670.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAUDE DO MUNICIPIO,SOFTWARE,HARDWARE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME TERMO DE ADITIVO CONTRATO NUMERO 0095/2021, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007927 | 02/05/2022 | 52020.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 11 VEICULOS COM CONDUTOR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0001/2022 CONTRATO 004/2022 PELO PERIODO DE 04 DE ABRIL E 04 DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 02/05/2022 | 2805.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL E DEMAIS UNIDADES DE SAPUDE NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007922 | 02/05/2022 | 1120.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA SEDE E SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007920 | 02/05/2022 | 156.24 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS,PARA MANUTENÇÃO PÚBLICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007928 | 02/05/2022 | 8310.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 03 (TRES) VEICULOS, COM CONDUTOR DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MIUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 04 DE ABRIL A 04 DE MAIO/2022, CONFORME PP NUMERO 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007932 | 02/05/2022 | 16230.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 04 (QUATRO) VEICULOS, COM CONDUTOR DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 08 DE 04 DE ABRIL A 04 DE MAIO/2022, CONFORME PP NUMERO 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007931 | 02/05/2022 | 48430.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 09 (NOVE) VEICULOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 04 DE ABRIL A 04 DE MKAIO/2022, CONFORME PP NUMERO 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 02/05/2022 | 850.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME CSS NUMERO 001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 02/05/2022 | 500.00 | 00001622613490 | DARLING WILLENA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO QUARETO LUGAR NA CORRIDA MASCULINA,,REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL/2022,COM SAIDA DE MATA REDONDA PARA ALHANDRA,TOTALIZANDO 12,4 KM,REFERENTE AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 02/05/2022 | 2000.00 | 00006477706440 | JAIR KLEBER GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DO QUADRO ASPIRANTE CLUBE SAO PAULO, REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL/2022, EM COMEMORACAO AO DIA 24 DE ABRIL FESTA DE EMANCIPACAO POLIITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 02/05/2022 | 3000.00 | 00011868873463 | FELIPE FARIAS SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL/2022, EM COMEMORACAO AO DIA 24 DE ABRIL FESTA DE EMANCIPACAO POLIITICA DO MUNICIPIO. CLUBE BAHIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 02/05/2022 | 500.00 | 00011135127417 | JORDIR MARCIO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO MELHOR GOLEIRO TITULAR DO TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL/2022, EM COMEMORACAO AO DIA 24 DE ABRIL FESTA DE EMANCIPACAO POLIITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 02/05/2022 | 4000.00 | 00006477706440 | JAIR KLEBER GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL/2022, EM COMEMORACAO AO DIA 24 DE ABRIL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. CLUBE SAO PAULO FUTEBOL CLUBE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00011144337488 | WHESLEY SILVA DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL/2022, EM COMEMORACAO AO DIA 24 DE ABRIL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. GRUPO ASPIRANTE CLUBE GUARANI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 02/05/2022 | 500.00 | 00011868873463 | FELIPE FARIAS SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO MELHOR GOLEIRO DO TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL/2022, EM COMEMORACAO AO DIA 24 DE ABRIL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 02/05/2022 | 2000.00 | 00087348560482 | HILDEBRANDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR DO QUADRO TITULAR DO TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL/2022, EM COMEMORACAO AO DIA 24 DE ABRIL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 02/05/2022 | 3000.00 | 00009463361480 | DOUGLAS RAMOS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR TITULAR DO TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL/2022, EM COMEMORACAO A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CLUBE SAO CAETANO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 02/05/2022 | 500.00 | 00070821721410 | JOSE ROBERTO FAUSTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO ARTILHEIRO DO QUADRO ASPIRANTE DO TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL/2022, EM COMEMORACAO A ESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 02/05/2022 | 500.00 | 00070891384456 | ANDERSON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO QUINTO LUGAR DA CORRIDA MASCULINA REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL/2022, EM COMEMORACAO A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. DE MATA REDONDA A ALHANDRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 02/05/2022 | 500.00 | 00001584673451 | ANA CLAUDIA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO QUINTO LUGAR NA CORRIDA FEMININA REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL/2022, EM COMEMORACAO A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. DE MATA REDONDA A ALHANDRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 02/05/2022 | 14990.00 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS IERELI | VALOR QUER ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESSAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE EVENTO EM FORMATO LIVE STREAMING COM APRESENTACOES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS, CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC NOS DIAS 12,13 E 14 DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007926 | 02/05/2022 | 900.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de agua mineral, destinada para atender as necessidades de manutencao das atividades atraves da secretaria de esporte, cultura e lazer, conforme contrato numero 016/2022, pregao 006/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPAC. APERF. DOS SERVID. SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 02/05/2022 | 750.00 | 00021956596453 | EDIELSON NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINARIO DE ATUALIZAÇÃO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEMENTO BÁSICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007935 | 02/05/2022 | 6530.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 02 VEICULO COM CONDUTOR, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DESTA EDILIDADE ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, PERIODO DE 04 DE ABRIL E 04 DE MAIO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPAC. APERF. DOS SERVID. SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 02/05/2022 | 500.00 | 00028175921404 | FRANCICLEIDE PEREIRA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINARIO DE ATUALIZAÇÃO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEMENTO BÁSICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPAC. APERF. DOS SERVID. SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 02/05/2022 | 500.00 | 00010407204474 | GABRIEL CARLOS MOURA PÊSSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINARIO DE ATUALIZAÇÃO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEMENTO BÁSICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007936 | 02/05/2022 | 3880.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 VEICULO COM CONDUTOR, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DESTA EDILIDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) DESTE MUNMICIPIO PERIODO DE 04 DE ABRIL A 04 DE MAIO/2022, CONFORME PP NUMERO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007929 | 02/05/2022 | 3880.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 VEICULO COM CONDUTOR, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DESTA EDILIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA PELO PERIODO DE 04 DE ABRIL E 04 DE MAIO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 03/05/2022 | 2500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL COM LOCACAO DE 10 (DEZ) RADIOS TRANSCEPTORES PORTATEIS COM ANTENA HELITEX, BATERIA RECARREGAVEL, CARREGADOR FONTE DE ALIMENTO, MODELO POC380/370 COM PROGRAMACAO INCLUSA CONFORME CONTRATO NUMERO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | MANUT. SERV. CAPTAÇÃO E DIST. DE AGUA EM COMUM. RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 03/05/2022 | 17000.00 | 15709168000148 | IMPACTO ENGENHARIA LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de agricultura, referente sondagem SPT, desmobilização e georeferenciamento para fazer amostragem de solo para abertura de processo licitatorio, visando a abertura de poços artesianos na zona rural deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 03/05/2022 | 800.00 | 00009020791400 | LINDACY SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de um terreno destinado a abrigar o funcionamento da feira do gado nos meses de janeiro/fevereiro/março e abril/2022, de forma provisoria. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007966 | 03/05/2022 | 95.70 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM SETORES DA MESMA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0007965 | 03/05/2022 | 4081.45 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (DISJUNTORES, ELETRODUTOS, INTERRUPTORES E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONAM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PP 012/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 03/05/2022 | 420.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente realização de uma ressonancia magnetica do joelho direito, em beneficio da Srª Cleonice Batista da Silva. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0007956 | 03/05/2022 | 19167.75 | 41141896000106 | TRANSURBAN- PB RIO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS QUE UTILIZAM PASSES ELETRONICOS NO TRANSPORTE URBANO COLETIVO INTERMUNICIPAL ALHANDRA/JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME INEXIBILIADE 008/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0007968 | 03/05/2022 | 2280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, TERMO ADITIVO DO PREGAO NUMERO 0039/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 03/05/2022 | 250.00 | 00006154214405 | MARILEIDE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 03/05/2022 | 400.00 | 00070835266486 | ERISSON DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE PASSAGEM INTERESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 03/05/2022 | 300.00 | 00093089414449 | TEREZINHA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE ISUMOS AGRICOLAS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 03/05/2022 | 300.00 | 00009946707454 | HARLAN VIEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 03/05/2022 | 400.00 | 00020622791400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 03/05/2022 | 1459.30 | 30791904000143 | CASA PRATICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS BRANCA MEDINDO 50x60, DESTINADAS A EMBALAGEM DOS GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS CADASTRADAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 03/05/2022 | 400.00 | 00028529758404 | EDNALVA MARIA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 03/05/2022 | 300.00 | 00008675436475 | ELINALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 03/05/2022 | 300.00 | 00003155702451 | COSMO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 03/05/2022 | 400.00 | 00005724626462 | FERNANDA BALBINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 03/05/2022 | 250.00 | 00071535119462 | ALISSON MEDEIROS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 03/05/2022 | 250.00 | 00071974487431 | DAVID PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 03/05/2022 | 300.00 | 00070207417466 | RONALD MULLER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNH SOCIAL, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 576/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 03/05/2022 | 300.00 | 00002992414409 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, AJUDA DESTINADA A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 03/05/2022 | 300.00 | 00009676081477 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 03/05/2022 | 250.00 | 00013946517404 | GERVASSO JOSÉ FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 04/05/2022 | 91.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007978 | 04/05/2022 | 6955.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de garrafões de agua mineral e botijoões de gás GLP, destinados a secretaria de Ação Social e demais serviços vinculados a mesma (CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA, SCFV). Conforme documento. Processo licitatorio PP 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 04/05/2022 | 300.00 | 00007336402496 | ELIZEU GOUVEIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 04/05/2022 | 300.00 | 00006864292495 | JOANDERSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 04/05/2022 | 400.00 | 00086376578691 | ELIETE ALMEIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de material de construção, de acordo com a ei numero 576/2017 e suas alteracoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 04/05/2022 | 500.00 | 00071256606499 | PEDRO HENRIQUE MENDONCA MAXIMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 04/05/2022 | 300.00 | 00039495299420 | DAMIAO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 5762017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 04/05/2022 | 400.00 | 00045790027415 | LUIZ ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 04/05/2022 | 400.00 | 00092924662400 | MARTHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 04/05/2022 | 300.00 | 00005525997436 | FRANCISCA SUELI DE LIMA SOUTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a pagamento de energa eletrica em atraso, de acordo com a lei numero 576/2017 e suas alteracoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 04/05/2022 | 100.00 | 00011394825722 | FLAVIANA GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DENOMINADA VALE PASCOA, EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO ERIODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 04/05/2022 | 300.00 | 00002938659490 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, ajuda destinada a aquisição de material de construção em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 04/05/2022 | 400.00 | 00070773437401 | DAYANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 04/05/2022 | 130.00 | 00010370852486 | JOYCE JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, ajuda destinada ao pagamento de contas de energia eletrica em atraso. Conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 04/05/2022 | 300.00 | 00070048558486 | ROSELY DE OLIVEIRA FREIRE | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção para recuperação de sua moradia. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 04/05/2022 | 300.00 | 00004993978430 | MARIA JOSÉ SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas de energia eletrica em atraso de sua residencia. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 04/05/2022 | 300.00 | 00005209853462 | ROSÂNGELA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, (TRATAMENTO DE SAUDE) ESPECIALIZADOS DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 04/05/2022 | 300.00 | 00070055285490 | ROGERIO DE OLIVEIRA FREIRE | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção para recuperação de sua residencia, ajuda em conformidade coma lei 576/2022 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 04/05/2022 | 250.00 | 00007616251439 | IVONE GOMES DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção para recuperação de sua residencia, ajuda em conformidade com lei 576/2022 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 04/05/2022 | 300.00 | 00071113621443 | GRAZIELE SIMPLICIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de enxoval de gestação, ajuda em conformidade com lei 576/2022 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 04/05/2022 | 193.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 04/05/2022 | 400.00 | 00001311429417 | SIRLEIDE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade custear exames oftalmologicos em favor do menor HALTHYERYS DOS SANTOS, ajuda em conformidade com lei 576/2022 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 04/05/2022 | 300.00 | 00001179467450 | CARLA ROBERTA LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a regularização de documentos pessoais, ajuda em conformidade com lei 576/2022 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 04/05/2022 | 400.00 | 00001307217435 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a realização de exames medicos para tratamento de saúde, ajuda em conformidade com lei 576/2022 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 04/05/2022 | 300.00 | 00005894443440 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção para recuperação de sua residencia, ajuda em conformidade com lei 576/2022 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 04/05/2022 | 300.00 | 00004912804401 | MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o custeio de exames medicos para tratamento de saúde, ajuda em conformidade com lei 576/2022 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 04/05/2022 | 200.00 | 00006414751448 | JOSICLEIDE CRUZ EPIFANIO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade de pagamento de contas de agua em atraso, ajuda em conformidade com lei 576/2022 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 04/05/2022 | 250.00 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel social mediante laudo emitido anteriormente da defesa civil municipal, ajuda em conformidade com lei 576/2022 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 04/05/2022 | 250.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel social mediante laudo emitido anteriormente da defesa civil municipal, ajuda em conformidade com lei 576/2022 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 04/05/2022 | 250.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel, por esta inscrito no programa (aluguel social), ajuda em conformidade com lei 576/2022 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 04/05/2022 | 250.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ter sido retirada de area de risco conforme procedimento judicial, e em conformidade com lei 576/2022 e suas alterações. Conforme documento. abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 04/05/2022 | 250.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SILLVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ter sido retirada de area de risco conforme procedimento judicial, e em conformidade com lei 576/2022 e suas alterações. Conforme documento. abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 04/05/2022 | 250.00 | 00008458591456 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ter sido retirada de area de risco conforme procedimento judicial, e em conformidade com lei 576/2022 e suas alterações. Conforme documento. abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 04/05/2022 | 250.00 | 00008595816409 | MARLUCE DE FRANÇA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiara do programa (projeto casa), ajuda em conformidade com lei 576/2022 e suas alterações. Conforme documento. abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 04/05/2022 | 250.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiaria do programa (projeto), ajuda em conformidade com lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 04/05/2022 | 250.00 | 00005754741499 | MARLENE BELMIRO BEZERRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiaria do programa (projeto casa), ajuda em conformidade com lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0007970 | 04/05/2022 | 3500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA,E DEMAIS RECURSOS FEDERAIS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 04/05/2022 | 564.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, PESSOA COMISSIONADOS MES DE ABRIL/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 04/05/2022 | 3655.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, PESSOA CONTRATADOS, MES DE ABRIL/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 04/05/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS 'DOCUMENTOS NUMERO 32. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 04/05/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 04/05/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS 'DOCUMENTOS NUMERO 21.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 04/05/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS 'DOCUMENTOS EXTRATO NUMERO 32. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 04/05/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 32. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 04/05/2022 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS 'DOCUMENTOS EXTRATO NUMERO 21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007975 | 04/05/2022 | 5240.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de garrafões de agua mineral e botijões de gás p13, destinados a secretaria de educação para abastecimento das unidades de ensino deste municipio. Conforme documento processo licitatorio PP 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 04/05/2022 | 478.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA AONDE FUNCIONA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADALTO FERREIRA DE PAULA EM NOVA ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 04/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 04/05/2022 | 14000.00 | 44415868000128 | ASSOCIACAO DE APOIO A QUALIDADE DE VIDA E AO DESPORTO ABBA 21 | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de educação, referente realização de pesquisa e posterior realização de cursos profissionalizantes visando o aperfeiçoamento profissional dos alunos matriculados na educação de jovens e adultos EJA. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 04/05/2022 | 705.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008051 | 04/05/2022 | 219.80 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO EM PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO NUMERO0011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0008053 | 04/05/2022 | 1051.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO EM PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO NUMERO 0063/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008056 | 04/05/2022 | 353.90 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO EM PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO NUMERO 0011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008057 | 04/05/2022 | 919.74 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO (REPOSICAO) EM PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO NUMERO 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008058 | 04/05/2022 | 344.60 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO (REPOSICAO) EM PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO NUMERO 0012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 04/05/2022 | 78.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CAPS ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007979 | 04/05/2022 | 7030.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de garrafões de agua mineral e botijoões de gás GLP, destinados a secretaria de Saúde e demais setores/unidades vinculados a mesma (Hospital, NASF, POLICLINICA, CEO, PSF'S). Conforme documento. Processo licitatorio PP 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 04/05/2022 | 107.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORORA DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 04/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORORA DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0007994 | 04/05/2022 | 236288.75 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha de forma global, para atender despesa com aquisição fracionada de material hospitalar (alccol, mascaras, seringas e outros) destinados a secretaria de saúde para abastecimento dos serviços de saúde municipais (hospital, policlinica, ceo, psf's). Conforme documento. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 04/05/2022 | 105.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORORA DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 04/05/2022 | 520.00 | 00001301181412 | KLEYTON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, COM TRANSPORTE DE PESSOAS (PACIENTES), PARA RREALI8ZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 04/05/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBABNISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DA OBRA DE RRT-EXERCICIO/2022, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. RT USB LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007971 | 04/05/2022 | 1060.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de garrafões de agua mineral e botijões de gás destinados a secretaria de administração para utilização nesta e em outros setores desta edilidade. Conforme documento. Processo licitatorio PP 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007983 | 04/05/2022 | 762.93 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO PARA MANUTENCAO NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREAO NUMERO 0011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 04/05/2022 | 187.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DÁGUA DA COMUNIDADE TAPERUBUS DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 04/05/2022 | 973.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DE MUCATU ZONA RURAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 04/05/2022 | 237.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DE ARVORE ALTA ZONA RURAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 04/05/2022 | 2209.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 04/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 04/05/2022 | 111.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 04/05/2022 | 54.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DA SUPERITENDENCIA SMTRAN ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 04/05/2022 | 420.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de esportes, na qualidade de arbitro durante o torneio municipal de futebol, realizado durante as festividades de emancipação politica. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 04/05/2022 | 420.00 | 00005233427486 | JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de esportes, na qualidade de arbitro durante o torneio municipal de futebol, realizado durante as festividades de emancipação politica. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 04/05/2022 | 420.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de esportes, na qualidade de arbitro durante o torneio municipal de futebol, realizado durante as festividades de emancipação politica. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT. E CONSERV. DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007986 | 04/05/2022 | 1403.55 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENNCNAO DOS ESTADIOS, ESPACO ESPORTIVOS E DE RECREACAO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAOP NUMERO 0011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 04/05/2022 | 525.00 | 00006459719446 | LUIZ ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de esportes, na qualidade de arbitro durante o torneio municipal de futebol, realizado durante as festividades de emancipação politica. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 04/05/2022 | 525.00 | 00068985592491 | MARCOS BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de esportes, na qualidade de arbitro durante o torneio municipal de futebol, realizado durante as festividades de emancipação politica. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 04/05/2022 | 525.00 | 00079018211400 | JOSE SEVERINO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de esportes, na qualidade de arbitro durante o torneio municipal de futebol, realizado durante as festividades de emancipação politica. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 04/05/2022 | 500.00 | 00010922311455 | ELPIDIO JOSE GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO QUARTO LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO, REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL/2022, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 04/05/2022 | 45.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCCIAL(CRAS-MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 04/05/2022 | 45.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS)ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 04/05/2022 | 45.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCCIAL(CRAS-ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 04/05/2022 | 44.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 04/05/2022 | 81.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 04/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 04/05/2022 | 65.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCCIAL(CRAS-MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 04/05/2022 | 136.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCCIAL(CRAS-ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 04/05/2022 | 200.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS)ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 04/05/2022 | 157.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 05/05/2022 | 61.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCCIAL(CRAS-ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 05/05/2022 | 186.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 05/05/2022 | 143.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 05/05/2022 | 41.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 05/05/2022 | 137.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008075 | 05/05/2022 | 22170.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 03 (DOIS) VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MIUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 04 DE ABRIL A 04 DE MAIO/2022. CONFORME PP NUMERO 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 05/05/2022 | 180.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 05/05/2022 | 966.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DÁGUA DE MUCATU ZONA RURAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 05/05/2022 | 394.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TABALHADORES RURAIS DE ESTIVAS ZONA RURAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 05/05/2022 | 210.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008073 | 05/05/2022 | 5370.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 60 HORAS DE CARRO DE SOM VOLANTE (MINI TRIO) PARA DIVULGACAO DAS PROPAGANDAS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 05/05/2022 | 917.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONAVA O PREDIO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF) DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 05/05/2022 | 161.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF) DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 05/05/2022 | 1516.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE MATA REDONDA,REFENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 05/05/2022 | 200.00 | 00005293198459 | LUCICLEIDE SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA 02 PROFISSIONAIS QUE IRÃO TRABALHAR NO CARRO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA EM CAMPANHA REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 05/05/2022 | 200.00 | 00008357136443 | MARCOS AMILOSSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA 02 PROFISSIONAIS QUE IRÃO TRABALHAR NO CARRO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA EM CAMPANHA REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 05/05/2022 | 539.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONAVA O PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE(PEVA) DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 05/05/2022 | 936.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONAVA O PREDIO DA UBS CENTRO II DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 05/05/2022 | 95.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONAVA O ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 05/05/2022 | 1218.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONAVA O PREDIO DA UBS CENTRO II DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 05/05/2022 | 2000.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MES DE MARÇO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008067 | 05/05/2022 | 524.30 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO EM PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO NUMERO 0011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 05/05/2022 | 37.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONAVA O PREDIO DO ANEXO(SALGADINHO) DO CMEI JOANA LOPES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 05/05/2022 | 110.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONAVA O PREDIO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 05/05/2022 | 100.00 | 00004844028464 | MARIA ZULEIDE VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 05/05/2022 | 100.00 | 00003159448460 | CLAUDENICE FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 05/05/2022 | 100.00 | 00007830550484 | AUDENICE DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 05/05/2022 | 300.00 | 00009196328401 | WILSON RODRIGUES RIBEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material agricola para plantio de peuqena lavoura. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 05/05/2022 | 100.00 | 00011221591452 | ALEXANDRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 05/05/2022 | 250.00 | 00042615550420 | EDMILSOM GABRIEL RIBEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiario do programa (aluguel social), em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 05/05/2022 | 250.00 | 00006668637418 | LUCIDALVA MARTINS DE CARVALHO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiaria do programa (aluguel social), em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 05/05/2022 | 250.00 | 00005179048451 | ROBSON ANTONIO DOS SANTOS RAPOSO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiario do programa (aluguel social), em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 05/05/2022 | 250.00 | 00070107678403 | GABRIELA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiaria do programa (aluguel social), em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 05/05/2022 | 250.00 | 00071432412450 | GLEICE KELLY MARIA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiaria do programa (aluguel social), em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 05/05/2022 | 250.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiaria do programa (aluguel social), em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 05/05/2022 | 250.00 | 00008233176419 | SILVANIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiaria do programa (aluguel social), em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 05/05/2022 | 250.00 | 00006262428437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiaria do programa (aluguel social), em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 05/05/2022 | 250.00 | 00010370852486 | JOYCE JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiaria do programa (aluguel social), em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 05/05/2022 | 250.00 | 00010679124446 | JANAINA FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiaria do programa (aluguel social), em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 05/05/2022 | 250.00 | 00031991440472 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiario do programa (aluguel social), em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 05/05/2022 | 250.00 | 00052671364415 | MARIA MOREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiaria do programa (aluguel social), em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 05/05/2022 | 250.00 | 00007909878486 | JOSIANE CLEMENTE DE SANTANA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiaria do programa (aluguel social), em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 05/05/2022 | 250.00 | 00008614676476 | EDJANETE MACIEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiaria do programa (aluguel social), em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 05/05/2022 | 250.00 | 00071019418427 | SUELI MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiaria do programa (aluguel social), em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 05/05/2022 | 250.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiaria do programa (aluguel social), em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 05/05/2022 | 250.00 | 00003893722424 | EDILENE RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiaria do programa (aluguel social), em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 05/05/2022 | 250.00 | 00010124912427 | RICAENNE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiaria do programa (aluguel social), em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 05/05/2022 | 3.88 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TARIFAS TELEFONICAS TELEFONIA FIXA, NUMERO (83) 3256-2412, CONFORME DOCUMENTOS, MES DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 06/05/2022 | 250.00 | 00003524799493 | MARIA CLARA CARNEIRO DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiaria do programa (aluguel social), em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 06/05/2022 | 250.00 | 00006985044450 | ROGERIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiaria do programa (aluguel social), em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 06/05/2022 | 250.00 | 00034768312802 | VERONICA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiaria do programa (aluguel social), em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 06/05/2022 | 250.00 | 00070121701409 | JARDELINE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiaria do programa (aluguel social), em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 06/05/2022 | 250.00 | 00008082319445 | EDNALVA EVANGELISTA DANTAS GOMES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiaria do programa (aluguel social), em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 06/05/2022 | 250.00 | 00012755260475 | FLAVIANA DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiaria do programa (aluguel social), em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 06/05/2022 | 250.00 | 00008734055444 | GEANE DE FRANÇA QUIRINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiaria do programa (aluguel social), em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 06/05/2022 | 250.00 | 00001276097417 | ELISANGELA SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiaria do programa (aluguel social), em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 06/05/2022 | 100.00 | 00009863171441 | MARIA APARECIDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 06/05/2022 | 300.00 | 00004819536478 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 06/05/2022 | 250.00 | 00014337387404 | LARISSA MAYARA DOS ANJOS CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 06/05/2022 | 400.00 | 00010008622400 | BEATRIZ DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 06/05/2022 | 400.00 | 00002731968478 | ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 06/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO, ETAPAS DA TOMADA DE PREÇO 04/2022 . CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 06/05/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO, ETAPAS DA TOMADA DE PREÇO 04/2022 (EXTRATO). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 06/05/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO, ETAPAS DA TOMADA DE PREÇO 04/2022 . CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 09/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO, EDITAL DE AVISO Nº45 . CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 09/05/2022 | 500.00 | 00005556748438 | GIVANILDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 4° LUGAR NA CORRIDA MASCULINA,REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL/2022,COM SAIDA DE MATA REDONDA PARA ALHANDRA,TOTALIZANDO 12,4 KM,REFERENTE AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0008123 | 09/05/2022 | 312.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATENDIDA NA REDE DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO PP020/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 09/05/2022 | 250.00 | 00011706712413 | ANA PAULA DA SILVA FERREIRA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 09/05/2022 | 250.00 | 00008224604403 | DAYSIANE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 09/05/2022 | 250.00 | 00060323973434 | MARIA ANGELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 09/05/2022 | 250.00 | 00005642245457 | SUELI SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL 1/6 MESES, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 09/05/2022 | 250.00 | 00012715230435 | ARIELLE CAPITULINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL 1/6 MESES, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 09/05/2022 | 250.00 | 00012290482439 | FERNANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL 1/3 MESES, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 09/05/2022 | 500.00 | 00031211674487 | AUGUSTO CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 09/05/2022 | 300.00 | 00097940844415 | ELIUD LOPES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 09/05/2022 | 300.00 | 00006893987439 | JOÃO CASSIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 09/05/2022 | 400.00 | 00061978655487 | MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 10/05/2022 | 250.00 | 00071893570410 | RAYANE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 10/05/2022 | 250.00 | 00042428130404 | SEVERINA BEZERRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 10/05/2022 | 250.00 | 00054896339487 | MARIA DE FATIMA LEONARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiaria do programa (aluguel social), em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 10/05/2022 | 400.00 | 00001296032442 | MARCELO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 10/05/2022 | 250.00 | 00071748285408 | TARCIELLE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiaria do programa (aluguel social), em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 10/05/2022 | 250.00 | 00000913572411 | ANALICE FRANCISCA DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 10/05/2022 | 300.00 | 00070685685489 | LISANDRA CARLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 10/05/2022 | 250.00 | 00006256364490 | SANDRA OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiaria do programa (aluguel social), em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 10/05/2022 | 250.00 | 00009790058411 | GILDENE LUNDGREN N BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 10/05/2022 | 250.00 | 00005459554403 | SEVERINO HENRIQUE BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE PARACER DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 10/05/2022 | 250.00 | 00012049770464 | ANA ANALICE DE OLIVEIRA ARANHA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiaria do programa (aluguel social), em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 10/05/2022 | 250.00 | 00073882348453 | ANTONIO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 10/05/2022 | 250.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 10/05/2022 | 250.00 | 00071104864436 | NATALLIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 10/05/2022 | 250.00 | 00046690174468 | MARIA DA PENHA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 10/05/2022 | 250.00 | 00008166146444 | ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 10/05/2022 | 250.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiaria do programa (aluguel social), em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 10/05/2022 | 250.00 | 00005264344493 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 10/05/2022 | 250.00 | 00007392573403 | EDLEUZA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiaria do programa (aluguel social), em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 10/05/2022 | 250.00 | 00004754985427 | MARIA DO ROSÁRIO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL 1/6 MESES, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 10/05/2022 | 250.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiaria do programa (aluguel social), em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 10/05/2022 | 250.00 | 00007530848488 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiaria do programa (aluguel social), em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 10/05/2022 | 250.00 | 00006556063436 | GENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 10/05/2022 | 250.00 | 00071389686477 | MARIANA RIBEIRO DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiaria do programa (aluguel social), em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 10/05/2022 | 250.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiaria do programa (aluguel social), em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 10/05/2022 | 400.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiaria do programa (aluguel social), em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0008136 | 10/05/2022 | 236288.75 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha de forma global, para atender despesa com aquisição fracionada de material hospitalar (alccol, mascaras, seringas, fraldas e outros) destinados a secretaria de saúde para abastecimento dos serviços de saúde municipais (hospital, policlinica, ceo, psf's). Conforme documento. Processo licitatorio adesão ao registro de preço AD003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0008137 | 10/05/2022 | 28005.53 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para atender despesa com consumo de oxigenio e ar comprimido do hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, atendendo a demanda dos atendimentos realizados no mesmo, referente o mes de abril/2022. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 10/05/2022 | 36921.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 10/05/2022 | 19751.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, SECRETARIA DE EDUCACAO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 10/05/2022 | 22078.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 10/05/2022 | 71706.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 10/05/2022 | 5432.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RETIDO EM COTA DO FPM, REFERENTE MES DE APURAÇÃO MAIO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 10/05/2022 | 15845.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS MAIO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 10/05/2022 | 0.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ITR NO MES DE MAIO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 11/05/2022 | 6456.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 11/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº22,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 11/05/2022 | 1054.84 | 15409799000141 | ALX CONSTRUCOES LTDA - EPP | Referente a restituição de valor descontado indevidamente (INSS) e que ora se restitui a empresa devida, conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 11/05/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE EXTRATO Nº22,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 11/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE OUTROS DOCUMENTOS Nº22,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0008224 | 11/05/2022 | 191616.16 | 27324602000150 | VIDMAR TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS POR PREÇO UNITARIO DE QUILOMETRO(KM)RODADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ALHANDRA/PB,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COM ROTAS IDENTIFICADAS NA NOTA EM ANEXO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 11/05/2022 | 41044.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 11/05/2022 | 7259.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 11/05/2022 | 33023.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 11/05/2022 | 41714.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 11/05/2022 | 3705.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA NASF. NUCLEO DE ATENCAO SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 11/05/2022 | 5306.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 11/05/2022 | 27681.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 11/05/2022 | 7633.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 11/05/2022 | 5019.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 11/05/2022 | 1595.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, SECRETARIA DE SAUE AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 11/05/2022 | 86658.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 11/05/2022 | 12871.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, SECRETARIA DE SAUDE, PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 11/05/2022 | 8692.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITACAO MOTORA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 11/05/2022 | 9794.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 11/05/2022 | 1447.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PECAS E ACESSORIOS P/MOTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestacao de servicos de manutencao e revisao geral na maquina de cortar grama e rocadeira com motor a gasolina para servicos de limeza em espacos publico e esportivo, conforme css 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 11/05/2022 | 14823.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 11/05/2022 | 8083.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 11/05/2022 | 13268.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 11/05/2022 | 9289.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 11/05/2022 | 6387.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 11/05/2022 | 13191.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 11/05/2022 | 4617.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 11/05/2022 | 16338.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 11/05/2022 | 16924.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 11/05/2022 | 14258.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 11/05/2022 | 30509.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008239 | 11/05/2022 | 8970.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PUBLICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008241 | 11/05/2022 | 240.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PÚBLICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 11/05/2022 | 250.00 | 00071294397427 | CLAUDIANE FERRER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 11/05/2022 | 250.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 11/05/2022 | 250.00 | 00010419317430 | ERICA JAQUELINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 11/05/2022 | 250.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 11/05/2022 | 250.00 | 00070087871467 | ERYCLIS WANDEMBERG DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 11/05/2022 | 250.00 | 00013497938416 | ELIZAMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 11/05/2022 | 250.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 11/05/2022 | 250.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 11/05/2022 | 250.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 11/05/2022 | 250.00 | 00000021813477 | LUPERCIA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 11/05/2022 | 250.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 11/05/2022 | 250.00 | 00085474002491 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 11/05/2022 | 250.00 | 00001107318408 | BENEDITA JOSEFA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 11/05/2022 | 400.00 | 00003113186498 | RICARDO MENDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 11/05/2022 | 250.00 | 00001495177424 | JOSILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 11/05/2022 | 250.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 11/05/2022 | 250.00 | 00028831225472 | EDUARDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL INSCRITA NO PROJETO CASA,DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 11/05/2022 | 300.00 | 00045194009453 | LAURICELIA FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO Á FAMILIA POR AREA DE RISCO,CONFORME PROCEDIMENTO JUDIACIAL 056/2011,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 11/05/2022 | 250.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 11/05/2022 | 250.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 11/05/2022 | 250.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 11/05/2022 | 250.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 11/05/2022 | 17366.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 11/05/2022 | 2417.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 11/05/2022 | 250.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 11/05/2022 | 250.00 | 00013165155402 | ARIANE VALESKA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 11/05/2022 | 250.00 | 00031991440472 | JOSE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 11/05/2022 | 250.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 11/05/2022 | 250.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO Á FAMILIA INSCRITA NO PROJETO CASA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 11/05/2022 | 250.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO Á FAMILIA INSCRITA NO PROJETO CASA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 11/05/2022 | 250.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO Á FAMILIA INSCRITA NO PROJETO CASA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 11/05/2022 | 300.00 | 00004502313483 | ELENILSON BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 11/05/2022 | 250.00 | 00007051113429 | ELIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 11/05/2022 | 300.00 | 00061189812487 | LUCIANO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 11/05/2022 | 250.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 11/05/2022 | 100.00 | 00003199294421 | REJANE MARIA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 11/05/2022 | 300.00 | 00006262373438 | CLEITON TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ÉNERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 11/05/2022 | 300.00 | 00009138096404 | ELENILZA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 11/05/2022 | 250.00 | 00003619146446 | MARIA ELIANE DA SILVA BERRETO SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 11/05/2022 | 250.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 11/05/2022 | 250.00 | 00084032359415 | DJALVA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 11/05/2022 | 250.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 11/05/2022 | 300.00 | 00011697354440 | FABIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE RETIRADA DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 11/05/2022 | 300.00 | 00015182117477 | RAISSA KELLY LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE RETIRADA DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008244 | 11/05/2022 | 240.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLA DE CANO 75 GRAMAS,CARRO DE MÃO 70L,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DOS SEUS SETORES,PARA MELHOR ATENDER OS BENEFICIARIOS CADASTRADOS NO PRGRAMA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 11/05/2022 | 1939.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CREAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 11/05/2022 | 4962.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 11/05/2022 | 3966.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (SCFV) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 11/05/2022 | 1897.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 12/05/2022 | 488.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DE AHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 12/05/2022 | 500.00 | 00006639344432 | MIRIAN FERREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 12/05/2022 | 500.00 | 00051229650482 | SEVERINA DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 12/05/2022 | 300.00 | 00008857084400 | IZAQUE MOREIRA SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 12/05/2022 | 200.00 | 00070769274463 | REBECA VIEIRA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 12/05/2022 | 500.00 | 00011219141445 | STEFFANY KAROLINE BRAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 12/05/2022 | 200.00 | 00071001326490 | JAQUELINE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 12/05/2022 | 500.00 | 00010959599487 | JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 12/05/2022 | 300.00 | 00005179048451 | ROBSON ANTONIO DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE RETIRADA DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 12/05/2022 | 100.00 | 00005924350754 | LILIAM PROCOPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 12/05/2022 | 300.00 | 00071354289439 | LETICIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 12/05/2022 | 150.00 | 00078598400149 | MARIA GILDETE DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 12/05/2022 | 200.00 | 00005148427418 | ALDILENE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 12/05/2022 | 200.00 | 00070121921433 | JESSICA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 12/05/2022 | 400.00 | 00006680383498 | CHARLES INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 12/05/2022 | 300.00 | 00010306224429 | JAYNE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 12/05/2022 | 200.00 | 00070107720450 | WANY KARLA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 12/05/2022 | 250.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA INSCRITA NO PROJETO CASA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO M~ES DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008306 | 12/05/2022 | 34850.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME DOCUMENTO, PROCESSO LICITATORIO PREGAO NUMERO 0027/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0008256 | 12/05/2022 | 152491.50 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA,CAÇAMBA,COMPACTADOR E RETROESCAVADEIRA, CONFORME PP 0035 E CONTRATO 00101/2021. PERIODO DE 12/04 A 11/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008302 | 12/05/2022 | 6970.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS.CONFORME DOCUMENTO, PROCESSO LICITATORIO PREGAO NUMERO 0027/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008313 | 12/05/2022 | 14180.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS.CONFORME DOCUMENTO, PROCESSO LICITATORIO PREGAO NUMERO 0027/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008319 | 12/05/2022 | 14180.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS.CONFORME DOCUMENTO, PROCESSO LICITATORIO PREGAO NUMERO 0027/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008305 | 12/05/2022 | 34850.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.CONFORME DOCUMENTO, PROCESSO LICITATORIO PREGAO NUMERO 0027/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008314 | 12/05/2022 | 14180.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.CONFORME DOCUMENTO, PROCESSO LICITATORIO PREGAO NUMERO 0027/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008320 | 12/05/2022 | 71900.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.CONFORME DOCUMENTO, PROCESSO LICITATORIO PREGAO NUMERO 0027/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008323 | 12/05/2022 | 90000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E DEMAIS SOB SUA RESPONSABILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008324 | 12/05/2022 | 35000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, DESTINADO A ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E DEMAIS SOB SUA RESPONSABILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 12/05/2022 | 1052.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TABALHADORES RURAIS DE PINDOBAL ZONA RURAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008308 | 12/05/2022 | 6970.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.CONFORME DOCUMENTO, PROCESSO LICITATORIO PREGAO NUMERO 0027/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008315 | 12/05/2022 | 35450.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.CONFORME DOCUMENTO, PROCESSO LICITATORIO PREGAO NUMERO 0027/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 12/05/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO, ETAPAS DA TOMADA DE PREÇO 37/2022 . CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 12/05/2022 | 542.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO COMERCIAL DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008307 | 12/05/2022 | 34850.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME DOCUMENTO, PROCESSO LICITATORIO PREGAO NUMERO 0027/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 12/05/2022 | 926.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DA GUARDA MUNICPAL DE ALHANDRA/PB ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 12/05/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBABNISMO | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de registro de responsabilidade tecnica, referente cadastro de projeto para realização de obra nesta cidade de Alhandra-PB (projeto da cozinha comunitaria). Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 12/05/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBABNISMO | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de registro de responsabilidade tecnica, referente cadastro de projeto para realização de obra nesta cidade de Alhandra-PB (espaço para exposição de gado para feira). Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008309 | 12/05/2022 | 6970.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/OBRAS.CONFORME DOCUMENTO, PROCESSO LICITATORIO PREGAO NUMERO 0027/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 12/05/2022 | 1500.00 | 00071091806462 | KAUAN BRENO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de premiação por sua participação em campeonato de futevolei, realizado em virtude das comemorações de emancipação politica deste municipio de Alhandra-PB, onde o mesmo chegou a 1ª colocação na categoria amador. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 12/05/2022 | 200.00 | 00013667166478 | HUDSON TEYLON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de premiação por sua participação em campeonato de futevolei, realizado em virtude das comemorações de emancipação politica deste municipio de Alhandra-PB, onde o mesmo chegou a 6ª colocação na categoria amador. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 12/05/2022 | 200.00 | 00012419160479 | HERICLEVERSON DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de premiação por sua participação em campeonato de futevolei, realizado em virtude das comemorações de emancipação politica deste municipio de Alhandra-PB, onde o mesmo chegou a 5ª colocação na categoria profissional. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 12/05/2022 | 700.00 | 00001709830484 | MAURICIO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de premiação por sua participação em campeonato de futevolei, realizado em virtude das comemorações de emancipação politica deste municipio de Alhandra-PB, onde o mesmo chegou a 4ª colocação na categoria profissional. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 12/05/2022 | 700.00 | 00010733681492 | CARLOS DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTVOLEI 2°LUGAR AMADOR,CAMPEONATO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 12/05/2022 | 1500.00 | 00071881885488 | JOSE GUSTAVO GUIMARÃES NETO | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de premiação por sua participação em campeonato de futevolei, realizado em virtude das comemorações de emancipação politica deste municipio de Alhandra-PB, onde o mesmo chegou a 3ª colocação na categoria profissional. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 12/05/2022 | 500.00 | 00070241235405 | WALESSON RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTVOLEI 3°LUGAR AMADOR,CAMPEONATO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 12/05/2022 | 2500.00 | 00007653432409 | NAERCIO ANTONIO DE SANTANA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de premiação por sua participação em campeonato de futevolei, realizado em virtude das comemorações de emancipação politica deste municipio de Alhandra-PB, onde o mesmo chegou a 2ª colocação na categoria profissional. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 12/05/2022 | 200.00 | 00010296949400 | LUCAS ALFFEU BERNARDINO GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTVOLEI 5°LUGAR AMADOR,CAMPEONATO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 12/05/2022 | 4500.00 | 00009275966443 | GUSTAVO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de premiação por sua participação em campeonato de futevolei, realizado em virtude das comemorações de emancipação politica deste municipio de Alhandra-PB, onde o mesmo chegou a 1ª colocação na categoria profissional. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 12/05/2022 | 200.00 | 00070582686490 | PATRIK GOMES EMIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTVOLEI 6°LUGAR AMADOR,CAMPEONATO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0008254 | 12/05/2022 | 2063.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPÍCO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO ATENDIDA NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0020/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0008255 | 12/05/2022 | 7350.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA TOTALMENTE AUTOMATIZADO DE BANCADA, PROCESSAMENTO NO MINIMO 200 TESTES/HORA 30 POSICOES PARA REAGENTES E 50 POSICOES PARA AONSTRAS NO MINIMO, E LOCACAO DE ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, PREGAO 00051/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008257 | 12/05/2022 | 8799.17 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, NAO OFERTADOS PELO SUS, PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA DO MUNIICPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 0013/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0008258 | 12/05/2022 | 3770.10 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGENTES E INSUMOS DESTINADOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E MANUTENCAO DAS ATIVIDADEDES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0008259 | 12/05/2022 | 5083.33 | 32247659000133 | ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE GERADOR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO NUMERO 00022/2021, MES DE ABRIL/2022, . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 12/05/2022 | 700.00 | 00000783267452 | EZEQUIEL JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM VIAGENS DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 12/05/2022 | 724.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CAPS ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 12/05/2022 | 2244.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 12/05/2022 | 1051.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONAVA O PREDIO DA UBS CENTRO I DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008311 | 12/05/2022 | 174250.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTO, PROCESSO LICITATORIO PREGAO NUMERO 0027/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008317 | 12/05/2022 | 7090.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTO, PROCESSO LICITATORIO PREGAO NUMERO 0027/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008322 | 12/05/2022 | 71900.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTO, PROCESSO LICITATORIO PREGAO NUMERO 0027/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE ITINERANTE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/O PROG SAUDE ITINERANTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000432022 | 0008325 | 12/05/2022 | 245633.05 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Empen em substituição a nota de emp 7458. Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de uma ambulancia de suporte basico tipo B, destinada a secretaria de saúde, visando a melhoria no atendimento, em beneficio da população deste municipio de Alhandra-PB. Conforme termo de convenio 132/2021 processo licitatorio PP 43/2022. (complementação/convenio). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE ITINERANTE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/O PROG SAUDE ITINERANTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000432022 | 0008326 | 12/05/2022 | 94366.95 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Emp. em substituição a nota de emp. 7455. Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de uma ambulancia de suporte basico tipo B, destinada a secretaria de saúde, visando a melhoria no atendimento, em beneficio da população deste municipio de Alhandra-PB. Conforme termo de convenio 132/2021 processo licitatorio PP 43/2022. (parte emenda estadual). | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 12/05/2022 | 1803.30 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS PARA DECORACAO JUNINA DO CORRENTE ANO DAS ESCOLAS, CRECHES E CMEI'S MUNICIPAIS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 12/05/2022 | 8440.11 | 34064103000137 | MARIA DAS NEVES ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DECORATIVOS, DESTINADOS A DECORACOES JUNUNA DO DECORRENTE ANO, DAS ESCOLAS, CRECHES E CMEI'S MUNICIPAIS, CONFOR E NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0008279 | 12/05/2022 | 3707.30 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS POLPAS DE FRUTAS (ACEROLA) DESTINADAS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PUBLICA NUMERO 001/2022 E CONTRATO 0012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 12/05/2022 | 38.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO DEPOSITO DA MERENDA DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 12/05/2022 | 35.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO DEPOSITO DA MERENDA DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008310 | 12/05/2022 | 31950.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME DOCUMENTO, PROCESSO LICITATORIO PREGAO NUMERO 0027/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 12/05/2022 | 44.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO ANEXO DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ CARVALHO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008316 | 12/05/2022 | 14180.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME DOCUMENTO, PROCESSO LICITATORIO PREGAO NUMERO 0027/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 12/05/2022 | 1396.50 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO E ENTREGA DE ÁGUA POTAVEL PARA UNIDADES ESCOLARES E OUTROS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COMO TAMBEM DE OUTROS ORGÃOS PERTENCENTRES A ESTRUTURA DA PREFEITURA,NO INTERESSE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008321 | 12/05/2022 | 143800.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME DOCUMENTO, PROCESSO LICITATORIO PREGAO NUMERO 0027/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 13/05/2022 | 1472.00 | 18257981000112 | FABRIL COMERCIO DE TECIDOS E DES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TENDO COMO FINALIDADE A ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS, CRECHES E CMEIS MUNICIPAIS, PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0008333 | 13/05/2022 | 10000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DE CONSULTORIA E TÉCNICO ESPECIALIZADO, EM ASSESSORAMENTO DA CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. INEXEGIBILIDADE 03/2021/1º TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0008336 | 13/05/2022 | 10000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE O ANO DE 2021 (PCA BALANÇO GERAL-2021). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.INEXEGIBILIDADE 03/2021/1º TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0008334 | 13/05/2022 | 5480.20 | 15218561000139 | NNMED.DIST.IMP. E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE TENDO COMO FINALIDADE O ABASTECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PP 020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0008335 | 13/05/2022 | 4976.50 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOSM PRESTADOS COM TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE PUBLICA DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, SENDO 76 BOMBONAS DE 200L E 31 DE 60L, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 13/05/2022 | 15360.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto a esta edilidade, com execução de serviços de consultoria, suporte tecnico, manutenção e evolução de serviços digitais, comunicação interna e externa e gestão de portal institucional, no mes de dezembro de 2021, o qual gerou o processo de reconhecmento de divida 011/2022. Conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 13/05/2022 | 30720.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto a esta edilidade, com execução de serviços de consultoria, suporte tecnico, manutenção e evolução de serviços digitais, comunicação interna e externa e gestão de portal institucional, no meses de janeiro a março/2022, o qual gerou o processo de reconhecmento de divida 011/2022. Conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 13/05/2022 | 300.00 | 00070459332406 | DAMIANA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade custear a retirada de segunda via seus documentos pessoais, ajuda em conformidade com a lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 13/05/2022 | 300.00 | 00070247563498 | CAMILA ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção para manutenção de sua moradia, ajuda em conformidade com a lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 13/05/2022 | 500.00 | 00004561297405 | AGNALDO FIRMINO DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção para manutenção de sua moradia, ajuda em conformidade com a lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 13/05/2022 | 300.00 | 00005228389440 | LEONILSON IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 13/05/2022 | 290.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 16/05/2022 | 2000.00 | 00030647800420 | MARIA RITA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO BASE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV-MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 16/05/2022 | 1500.00 | 00075924226468 | MAURICIO BERLAMINO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE, DESTINADO A SERVIR COMO BASE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS-ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 16/05/2022 | 1500.00 | 00029298482434 | NATANAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 16/05/2022 | 1500.00 | 00003308281422 | MARIA AMÉRICA GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF)DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 16/05/2022 | 1750.00 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF)ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 16/05/2022 | 2500.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL,DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 16/05/2022 | 300.00 | 00071208131451 | DANILO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA,DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 16/05/2022 | 500.00 | 00007120416480 | LEONE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE RETIRADA DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 16/05/2022 | 500.00 | 00007477533422 | HUMBERTO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE RETIRADA DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 16/05/2022 | 500.00 | 00064600343468 | JACILENE DUTRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 16/05/2022 | 500.00 | 00076308553468 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção para manutenção de sua moradia, ajuda em conformidade com lei municipal 576/2017 e suas alterações. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 16/05/2022 | 1200.00 | 00006455759419 | TASSIANE ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO I DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 16/05/2022 | 400.00 | 00004423769441 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de itens de material de construção, paa manutenção de sua moradia. ajuda em conformidade com lei municipal 576/2017 e suas alterações. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008356 | 16/05/2022 | 1291.50 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de Ação Social, referente confecção de de 200 und de panfletos, 11 carimbos e 2 faixas, para utilização durante caminhada de conscientização do Maio-Laranja. Conforme documento | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 16/05/2022 | 420.00 | 00070789927411 | DEYVSON DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a realização de exames medicos, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 16/05/2022 | 500.00 | 00004827700400 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção para manutenção de sua moradia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 16/05/2022 | 500.00 | 00004818124400 | JACIARA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção para manutenção de sua moradia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 16/05/2022 | 500.00 | 00003585776400 | FLAVIO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção para manutenção de sua moradia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 16/05/2022 | 500.00 | 00008009168408 | RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas de energia em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 16/05/2022 | 500.00 | 00003263774417 | ELENILDA PEREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a realização de exames medicos para tratamento de saude, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 16/05/2022 | 2500.00 | 00005986795458 | IRIS MYLENA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO,REFRENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 16/05/2022 | 2500.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 16/05/2022 | 500.00 | 00002634229410 | ISAIAS SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ÁRA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MAETERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 16/05/2022 | 3000.00 | 00020813058449 | SYDNEY ANTONIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,AONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ESPORTES,LAZER E CULTURA NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 16/05/2022 | 3000.00 | 00008257523453 | JOSE TEXEIRA LEANDRO' | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE ANEXO DA SECRETARIA DE OBRAS (INFRAESTRUTURA) DO MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 16/05/2022 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF MES DE ABRIL/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO/MANUT E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0008339 | 16/05/2022 | 54228.54 | 44035127000111 | MB CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO NUMERO 0002/2022, CONTRATO 00041/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 16/05/2022 | 1000.00 | 00000003275493 | SEVERINA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 16/05/2022 | 1500.00 | 00033865981453 | MARIA DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL(TERRENO) DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS(POLDAS DE ARVORE)DE MATA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 16/05/2022 | 1500.00 | 09140351000849 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 16/05/2022 | 2500.00 | 00099036959772 | ITAMAR ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 16/05/2022 | 1000.00 | 00056861516449 | JOSELMA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO BASE DA SEDE DA SMTRAN,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 16/05/2022 | 1500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL E TRANSPORTE URBANOS(SMTRAN),REFERENTE A MES DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 16/05/2022 | 4000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CALVACANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de saúde, ref. consultoria, assessoria e treinamentos na gestão SUS, com foco na gestão do novo modelo de financiamento para APS, capacitação ponderada e desempenho de incetivo das ações estrategicas. Conforme documento, referente ao mes de maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 16/05/2022 | 2500.00 | 00043709850487 | VICTOR HUGO FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, a disposição da secretaria de saúde deste municipio para servir como nova sede da Policlinica Municipal, (policlinica da mulher) relativo ao mês de abril/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 16/05/2022 | 2500.00 | 00001876332409 | VIVIANE FERREIRA BRAGA MACEDO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, a disposição da secretaria de saúde deste municipio para servir como nova sede da Policlinica Municipal, (policlinica da mulher) relativo ao mês de abril/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 16/05/2022 | 1200.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 16/05/2022 | 2500.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 16/05/2022 | 2500.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). REF MES DE ABRIL/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 16/05/2022 | 13551.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (SAUDE), REFERENTE MES DE APURAÇÃO ABRIL/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 16/05/2022 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO BASE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(PSF-CENTRO I),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 16/05/2022 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO BASE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(PSF-CENTRO II),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 16/05/2022 | 1500.00 | 00058154981491 | GILVANY BRAZ DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 16/05/2022 | 750.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008373 | 16/05/2022 | 11953.50 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de finanças, referente confecção de material grafico (certificados, blocos, folders, panfletos) sendo utilizados durante realização de evento da I SEMANA DE ENFERMAGEM, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 16/05/2022 | 1000.00 | 00004063905411 | ARISTOTELIS ALEX RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO BASE DA UBS-ANCORA DE TAPERUBUS EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 16/05/2022 | 2500.00 | 00087423952400 | VALTIVIA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como servir sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mes de abril/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 16/05/2022 | 2500.00 | 00046114203453 | VELTON BRAGA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como servir sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mes de abril/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 16/05/2022 | 2000.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE O CENTRO DE REABILITAÇÃO (MATA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 16/05/2022 | 2500.00 | 00003081727448 | WAGNER DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF),REREFENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 16/05/2022 | 3500.00 | 00042668026415 | EDEVARDO CALISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA O PREDIO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 16/05/2022 | 2000.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE CENTRO DE FISIOTERAPIA (REABILITACAO) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 16/05/2022 | 33879.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE MES DE APURAÇÃO ABRIL/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 16/05/2022 | 630.00 | 41583597000121 | CARLOS MAGNO DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO EM DOCUMENTOS DE PLANEJAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 16/05/2022 | 260.00 | 00005184068490 | LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de finanças, com fornecimento de almoço aos funcionarios da contabilidade nos dias de fechamento de balanço. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 16/05/2022 | 1500.00 | 00033866643420 | EDIVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL),REFRENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 16/05/2022 | 800.00 | 00071090956495 | JOÃO VICTOR GABRIEL RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente apresentação musical em evento realizado para comemoração aos dia das mães. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0008355 | 16/05/2022 | 20176.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 03 smart tv 42 e 4 freezer horizontal 400l c/ 2 portas, destinados a secretaria de educação, para que fiquem alocados nas seguintes unidades de ensino, creches Joana Lopes da Costa e Alaide Pessoa da Silveira e escolas Alfredo José de Carvalho e João Francisco de Lima. Conforme documentação anexa a este. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 16/05/2022 | 20327.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (EDUCAÇÃO), REFERENTE MES DE APURAÇÃO ABRIL/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 16/05/2022 | 1000.00 | 00008907315434 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 16/05/2022 | 3500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 16/05/2022 | 2000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 16/05/2022 | 1500.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 16/05/2022 | 2000.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE MES DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 16/05/2022 | 1000.00 | 00072651121487 | JANEIDE VIEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 16/05/2022 | 1000.00 | 00014790661415 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008438 | 17/05/2022 | 29914.90 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a produção de merenda escolar servida as crianças das creches deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008449 | 17/05/2022 | 20724.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a produção de merenda escolar servida aos alunos do projeto de educação de jovens e adultos (EJA) deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008451 | 17/05/2022 | 18631.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios (cereais), destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a produção de merenda escolar servida aos alunos do ensino pre escolar deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008454 | 17/05/2022 | 69166.90 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios (cereais), destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a produção de merenda escolar servida aos alunos do ensino fundamental deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008455 | 17/05/2022 | 12739.20 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios (cereais), destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a produção de merenda escolar servida aos alunos da rede de ensino (AEE) deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008462 | 17/05/2022 | 7765.03 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de polpas de frutas, destinadas a secretaria de educação, tendo como finalidade a produção de sucos para servir aos alunos da rede de ensino deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio, chamada publica 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008463 | 17/05/2022 | 13395.63 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de polpas de frutas e iogurtes, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a produção de sucos para servir aos alunos da rede de ensino deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio, chamada publica 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 17/05/2022 | 7500.00 | 40623269000149 | MAGNALDO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE MANUTENÇÃO DE FREEZER,GELADEIRAS E BEBEDOUROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008475 | 17/05/2022 | 1757.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,TAIS COMO:CANECA PLASTICA,COLHER PLASTICA,PRATO PLASTICO,DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 17/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE OUTROS DOCUMENTOS LICITAÇÃO Nº24,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, EQUIP. MAT. PERMANENTES P/SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232022 | 0008478 | 17/05/2022 | 5890.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de duas maquinas fragmentadoras de papel, destinadas uma a sede da secretaria de finamças e uma para sede da comissão permanente de licitação (CPL). Conforme documento. Processo licitatorio PP 23/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0008440 | 17/05/2022 | 39305.96 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios (cereais) destinados ao hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, tendo como finalidade a produção de refeições servidas aos funcionarios de plantão e pacientes internos do referido hospital. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0008441 | 17/05/2022 | 8118.40 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios (hortifrut) destinados ao hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, tendo como finalidade a produção de refeições servidas aos funcionarios de plantão e pacientes internos do referido hospital. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0008442 | 17/05/2022 | 54745.10 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios (frios/carnes, frangos) destinados ao hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, tendo como finalidade a produção de refeições servidas aos funcionarios de plantão e pacientes internos do referido hospital. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0008445 | 17/05/2022 | 12588.09 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios (cereais) destinados ao SAMU (serviço de atendimento movel de urgencia), tendo como finalidade a produção de refeições servidas aos funcionarios de plantão. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0008447 | 17/05/2022 | 10076.69 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios (cereais) destinados ao PA (pronto atendimento) no distrito de Mata Redonda, tendo como finalidade a produção de refeições servidas aos funcionarios de plantão. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 17/05/2022 | 14980.52 | 24550559000153 | WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de aparelhos e equipamentos, destinados a secretaria de saúde, tendo como objetivo a implantação de um studios de pilates para compor a rede de serviços de saúde deste municipio de Alhandra-PB, o qual irá funcionar junto ao centro de reabilitação. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 17/05/2022 | 1672.48 | 24550559000153 | WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material diversos, destinados a secretaria de saúde, tendo como objetivo a implantação de um studios de pilates para compor a rede de serviços de saúde deste municipio de Alhandra-PB, o qual irá funcionar junto ao centro de reabilitação. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 17/05/2022 | 50.00 | 00030872383415 | SEBASTIAO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE TRANSITO(SMTRAN) DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 17/05/2022 | 200.00 | 00030872383415 | SEBASTIAO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA,PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO PARA EDUCAÇÃO NO TRANSITO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0008460 | 17/05/2022 | 126550.00 | 34157179000107 | ABSOLUTA SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMERIO LTDA. | Valor que se empenha de forma global, visando a prestação de serviços junto a SMTRAN, referente implantação de placas de transito e 1.000 (mil) metros de pintura cujo objetivo será a sinalização e padronização do transito deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Processo licitatorio PP 31/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 17/05/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBABNISMO | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de registro de responsabilidade tecnica, referente cadastro de projeto para realização de obra nesta cidade de Alhandra-PB (rampa de acessibilidade em escola da zona rural). Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 17/05/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBABNISMO | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de registro de responsabilidade tecnica, referente cadastro de projeto para realização de obra nesta cidade de Alhandra-PB (rampa de escadas e calçadasna rua Conego Fernandes Passos). Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 17/05/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBABNISMO | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de registro de responsabilidade tecnica, referente cadastro de projeto para realização de obra nesta cidade de Alhandra-PB (creche infantil). Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 17/05/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBABNISMO | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de registro de responsabilidade tecnica, referente cadastro de projeto para realização de obra nesta cidade de Alhandra-PB (torres para caixa d'agua em diversas localidades). Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 17/05/2022 | 300.00 | 00001141301407 | PAULO ROBERTO RODRIGUES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1° LUGAR NA CORRIDA MASCULINA,REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL/2022,COM SAIDA DE MATA REDONDA PARA ALHANDRA,TOTALIZANDO 12,4 KM,REFERENTE AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 17/05/2022 | 800.00 | 00001133673414 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO RELATIVO AO SEGUNDO LUGAR NA CORRIDA FEMININA REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL/2022, EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 17/05/2022 | 1000.00 | 00026399809800 | ELINETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER, REF MES DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 17/05/2022 | 400.00 | 00011333431473 | DEYVISON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 4° LUGAR NO TORNEIO DE FUTVOLEI DE DUPLA MASCULINA,REFERENTE AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 17/05/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO, HOMOLOGAÇÃO PP Nº 24 . CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 17/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO TP Nº06,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 17/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO ETAPAS DO PP Nº 46. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 17/05/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO EXTRATO Nº 24. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 17/05/2022 | 400.00 | 00094959137800 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 17/05/2022 | 500.00 | 00030895685434 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 17/05/2022 | 500.00 | 00010370852486 | JOYCE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 17/05/2022 | 250.00 | 00010308242408 | ERALDO CALIXTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 17/05/2022 | 250.00 | 00008348069402 | TATIANA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 17/05/2022 | 250.00 | 00009456495418 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 17/05/2022 | 400.00 | 00006204327488 | ERINGTON NEEMIAS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 17/05/2022 | 500.00 | 00001598676490 | SUZANA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 17/05/2022 | 200.00 | 00010076885488 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE UMA ORTESE TIPO BRACE DE SARMIENTO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 17/05/2022 | 250.00 | 00009890229439 | JAIDETE MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DA CAGEPA, ABASTECIMENTO D' AGUA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 17/05/2022 | 250.00 | 00002937106439 | ALUIZIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, para compra de generos alimenticios (cesta basica) de acordo com a lei numero 576/2017 e suas alteracoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 17/05/2022 | 500.00 | 00051859165400 | LUZINETE ANTONIA DA CONCEICAO | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de contas em atraso de energia eletrica, de acordo com a lei numero 576/2017 e suas alteracoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 17/05/2022 | 250.00 | 00008550713465 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social, para compra de generos alimenticios (cesta basica) de acordo co a lei numero 576/2017 e suas alteracoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0008435 | 17/05/2022 | 13861.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios (cereais) destinados ao projeto COZINHA COMUNITARIA, tendo como finalidade a produção de refeições para distribuição a população carente deste municipio de Alhandra-PB, através do referido projeto. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0008436 | 17/05/2022 | 5351.90 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios (hortifruit) destinados ao projeto COZINHA COMUNITARIA, tendo como finalidade a produção de refeições para distribuição a população carente deste municipio de Alhandra-PB, através do referido projeto. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0008437 | 17/05/2022 | 21344.88 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A COZINHA COMUNITARIA(FRIOS),CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 17/05/2022 | 500.00 | 00003534582446 | MARIA JOSE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 17/05/2022 | 500.00 | 00002943783404 | JAILSON IDALINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 17/05/2022 | 400.00 | 00097940828487 | CLAUDIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 17/05/2022 | 200.00 | 00010469576430 | LEANDRO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 17/05/2022 | 300.00 | 00062612883720 | JURANDY VICENTE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 17/05/2022 | 200.00 | 00070852293496 | MIKAELLY DA CONCEIÇÃO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 17/05/2022 | 200.00 | 00070852328460 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 17/05/2022 | 200.00 | 00015601909490 | MARIANA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 17/05/2022 | 200.00 | 00004353804430 | MARIA DE LOURDES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 17/05/2022 | 300.00 | 00070551799471 | HUMBERTO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 17/05/2022 | 200.00 | 00007459635448 | WELLINGTON XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 17/05/2022 | 300.00 | 00008645148404 | ELINALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0008461 | 17/05/2022 | 900.00 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 60 (sessenta) camisas em malha poliester manga curta, gola redonda e cor para sublimição laranja, destinadas a padronização dos participantes da caminha para conscientização do maio-laranja (campanha de combate ao abuso/exploração infantil). Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 17/05/2022 | 250.00 | 00005668020401 | HOSANA CARNEIRO DA CUNHA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 17/05/2022 | 500.00 | 00070634652443 | LUCAS ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 17/05/2022 | 500.00 | 00003906298477 | GISELLE FERRER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 17/05/2022 | 500.00 | 00008693250434 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 17/05/2022 | 250.00 | 00075982510459 | MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 17/05/2022 | 250.00 | 00006277299409 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 17/05/2022 | 300.00 | 00039740552404 | EDNALDO OTAVIO JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 17/05/2022 | 300.00 | 00008020585400 | FABIO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 17/05/2022 | 300.00 | 00004977012437 | DARIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 17/05/2022 | 200.00 | 00014889130489 | DORES MICAELLY BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 17/05/2022 | 5000.00 | 00001069834742 | EDJANE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, COM SALAO DE FESTAS E COMPLEXO ESPORTIVORELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008434 | 17/05/2022 | 13529.54 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios destinados ao SCFV (serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos) tendo como finalidade a produção de refeições aos usuarios durante as atividades desenvolvidas. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 18/05/2022 | 500.00 | 00010843109459 | PATRICIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE RETIRADA DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 18/05/2022 | 350.00 | 00058155350444 | EVANDO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 18/05/2022 | 300.00 | 00009634276440 | RENATO CARNEIRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 18/05/2022 | 1500.00 | 00098265270410 | IVANICE JERONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 18/05/2022 | 200.00 | 00008458593408 | ANDREIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 18/05/2022 | 500.00 | 00004819550462 | EDILZA BERNARDO MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 18/05/2022 | 322.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 18/05/2022 | 400.00 | 00007747092431 | MARCELLE DE ANDRADE | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade custear uma passagem interestadual em favor de seu filho menor de idade, ajuda em conformidade com lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 18/05/2022 | 25.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 18/05/2022 | 4110.15 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLE-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOAO PESSOA E HOSPEDAGEM, DO SR. MARCELO RODRIGUES DA COSTA (PREFEITO) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 18/05/2022 | 26.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ADMINSITRAÇÃO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 18/05/2022 | 36.80 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMOVEIS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 18/05/2022 | 615.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0008479 | 18/05/2022 | 1390.00 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com com aquisição de botas de segurança e luvas pigmentadas, destinados a secretaria de serviços urbanos, tendo como objetivo equipar os garis deste municipio. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008488 | 18/05/2022 | 450.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico (reatores), destinados a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade a manutenção da rede de iluminação publia deste municipio. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 18/05/2022 | 500.00 | 00071309735441 | MARCONE JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 3° LUGAR NA CORRIDA MASCULINA,REFERENTE AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 18/05/2022 | 815.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 18/05/2022 | 74.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA SMTRAN,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 18/05/2022 | 2500.00 | 00006179195420 | SUELIO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEI DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SUB-PREFEITURA DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322022 | 0008480 | 18/05/2022 | 12117.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSAPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, TENDO COMO FINALIDADE SUA UTILIZAÇÃO NOS PACIENTES COM FERIDAS CRÔNICAS ATENDIDOS NO AMBULATORIO DE FERIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0008481 | 18/05/2022 | 197.20 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico (tomadas,eletrodutos, plafons e outros) destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade a manutenção de imoveis onde funcionam unidades de saúde municipais. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 18/05/2022 | 900.00 | 00007549666407 | HARVEY JEFFESON CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTIDO A CIDADE DE SÃO PAULO/SP,PARA PARTICIPAÇÃO DA FEIRA HOSPITALAR BY INFORMA MARKETS COM CONGRESSO ESTAND DE EXPOSIÃO E VENDA DE EQUIPAMENTO MÉDICO,MATERIAL MÉDICO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0008505 | 19/05/2022 | 1624.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATENDIDA NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0008507 | 19/05/2022 | 90000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa de forma global referente saldo de contrato, na prestação de serviço junto a esta edilidade, referente assessoramento e serviços tecnicos contabeis para condução da contabilidade desta prefeitura de Alhandra-PB, no decorrer do ano de 2022. Conforme documento. Inex. 003/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | TREINAM. E CAPACIT. SERVIDORES DA CONTROLADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 19/05/2022 | 1500.00 | 00011369108168 | SERGIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A BRASILIA/DF PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS A ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E CONTATOS COM A BASE PARLAMENTAR DE APOIO A PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPACIT. E APERFEIÇ. DOS SERVID. GAB. DO REFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 19/05/2022 | 2400.00 | 00072652349449 | MARCELO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A BRASILIA/DF PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS A ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E CONTATOS COM A BASE PARLAMENTAR DE APOIO A PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 19/05/2022 | 420.00 | 00009036722438 | JOSE JAILTON MIZAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM ARBITRAGEM NO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, ALUSICO AS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE ALHANDRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 19/05/2022 | 525.00 | 00007682401400 | ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM ARBITRAGEM NO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, ALUSIVO AS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE ALHANDRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008502 | 19/05/2022 | 5310.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico (lampada led, lampada metalica, lampadas de vapor), destinados a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade a manutenção da iluminação publica municipal. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008503 | 19/05/2022 | 1000.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico (lampada led tubular), destinados a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade a manutenção da iluminação publica municipal. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0008536 | 19/05/2022 | 3311.40 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisicao de material de co nstrucao como, areia, cimento e tijolos, destinado para atender ao mandado de notificacao numero 13/pj-alhandra/2022 sobre inquerito civil 067.2017,.000425, conforme documento em anexo. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008537 | 19/05/2022 | 51855.90 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCSAO DIVERSOS COMO, BRITA, VARAO DE FERRO E TUBOS DE CONCRETO. DESTINADO A EXECUCAO DO INQUERITO CIVIL 067.2017.000425, MANDADO DE NOTIFICACAO NUMERO 13/PJ-ALHANDRA/2022, | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 19/05/2022 | 28.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO E EVENTOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 19/05/2022 | 1620.00 | 40910068000122 | MARIA JESSICA DOS SANTOS SILVA 05499646490 | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de administração, referente preparo e fornecimento de refeições aos servidores da referida secretaria, durante o recadastramento de servidores municipais. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 19/05/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO E EVENTOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 19/05/2022 | 15.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO E EVENTOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 19/05/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO E EVENTOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 19/05/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO E EVENTOS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 19/05/2022 | 35.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO E EVENTOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 19/05/2022 | 47.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO E EVENTOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 19/05/2022 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO E EVENTOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 19/05/2022 | 59.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO E EVENTOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 19/05/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO E EVENTOS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 19/05/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO E EVENTOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 19/05/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO E EVENTOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 19/05/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO E EVENTOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 19/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO E EVENTOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 19/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO E EVENTOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 19/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO ETAPAS DO TP Nº 31. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 19/05/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO ETAPAS DO TP Nº 04. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 19/05/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE ETAPAS PROCESSOS LICITATORIOS TP 031. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 19/05/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO ETAPAS DO TP Nº 31. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 19/05/2022 | 450.00 | 00005212143438 | SERGIO BEZERRA MACIEL | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a regularização de seus documentos pessoais, ajuda em conformidade com lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 19/05/2022 | 500.00 | 00001300982489 | JACI VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a realização de exames medicos, ajuda em conformidade com lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 19/05/2022 | 300.00 | 00011844636461 | ALINE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de alimentos, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 19/05/2022 | 800.00 | 00002982656485 | OZENILDA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a compra de material de construção para manutenção de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 19/05/2022 | 250.00 | 00011422309452 | JAQUELINE LUZIA DE SANTANA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de alimentos, ajuda em conformidade com a lei municipal 575/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 19/05/2022 | 121.20 | 00004518509471 | ELIANE BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 19/05/2022 | 121.20 | 00007555011441 | EDIELZA DO VALI PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 19/05/2022 | 121.20 | 00001307217435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 645/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 19/05/2022 | 121.20 | 00001249987474 | MARILENE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 19/05/2022 | 121.20 | 00005717333447 | GLAUCIENE MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 19/05/2022 | 121.20 | 00006372437490 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 19/05/2022 | 121.20 | 00009729857431 | ANA PAULA GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 19/05/2022 | 121.20 | 00094872937449 | MARIZÉ CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 19/05/2022 | 121.20 | 00003575828458 | MARIA DO CARMO DOMINGOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 19/05/2022 | 121.20 | 00009752345441 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 20/05/2022 | 121.20 | 00078906008449 | VANDERLUCIA ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 20/05/2022 | 121.20 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 20/05/2022 | 121.20 | 00090897900472 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 20/05/2022 | 121.20 | 00072650028491 | ELIANE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 20/05/2022 | 121.20 | 00009307973458 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 20/05/2022 | 121.20 | 00007495883499 | DANIELLE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 20/05/2022 | 121.20 | 00001601496494 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 20/05/2022 | 121.20 | 00005968323469 | SEVERINA SOARES DAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 20/05/2022 | 121.20 | 00007454529496 | CARMELITA RAIMUNDO XAVIER | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 20/05/2022 | 121.20 | 00004947995440 | ANGELA CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 20/05/2022 | 121.20 | 00004561301445 | ELIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 20/05/2022 | 121.20 | 00070021464405 | PATRICIA JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 20/05/2022 | 121.20 | 00011964777445 | VIVIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 20/05/2022 | 121.20 | 00001543421490 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 20/05/2022 | 121.20 | 00008206369406 | JOSILENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 20/05/2022 | 121.20 | 00004819552406 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 20/05/2022 | 121.20 | 00070107720450 | WANY KARLA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 20/05/2022 | 121.20 | 00002477184407 | MARINEZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 20/05/2022 | 121.20 | 00004940256464 | ADEMARIZE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 20/05/2022 | 121.20 | 00004892927473 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 20/05/2022 | 121.20 | 00071246881403 | EDUARDA DOS SANTOS MARIANO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 20/05/2022 | 121.20 | 00070027238474 | GEYSIELY PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 20/05/2022 | 121.20 | 00006577878412 | ELIANE BARROS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 20/05/2022 | 121.20 | 00070910400407 | PAUNIRY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 20/05/2022 | 121.20 | 00079868517400 | ROSA MARIA SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 20/05/2022 | 121.20 | 00007389416467 | JOANA DARC MARIA LOPES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 20/05/2022 | 121.20 | 00069126054434 | ANALICE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 20/05/2022 | 121.20 | 00070678366462 | LARISSA ALVES LOPES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 20/05/2022 | 121.20 | 00008588335492 | ELISANGELA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 20/05/2022 | 121.20 | 00009734127470 | EDRIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 20/05/2022 | 121.20 | 00010303503459 | ROSA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 20/05/2022 | 121.20 | 00007876525474 | ELIZIENE SERAFIM MONTEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 20/05/2022 | 121.20 | 00009273912443 | JAQUELINE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 20/05/2022 | 121.20 | 00001640963456 | FLAVIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 20/05/2022 | 121.20 | 00011218590467 | JOSENILDA TEXEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 20/05/2022 | 121.20 | 00006278410400 | LUCIENE MARIA FIQUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 20/05/2022 | 121.20 | 00004680364408 | COSMA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 20/05/2022 | 121.20 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 20/05/2022 | 100.00 | 00007921094490 | JUCIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 20/05/2022 | 100.00 | 00009435841406 | PATRICIA MENDES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 20/05/2022 | 121.20 | 00004885468426 | VALDILENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 20/05/2022 | 121.20 | 00007876525474 | ELIZIENE SERAFIM MONTEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 20/05/2022 | 121.20 | 00009418981483 | ALEXSANDRA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 20/05/2022 | 100.00 | 00010679124446 | JANAINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 20/05/2022 | 121.20 | 00009418981483 | ALEXSANDRA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 20/05/2022 | 100.00 | 00070247169404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 20/05/2022 | 121.20 | 00006270722403 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DO " MAIS RENDA" DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES MES DE MAIO/2022, ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 20/05/2022 | 121.20 | 00010230341403 | MONICA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 20/05/2022 | 121.20 | 00004500109455 | ELINALVA DOS SANTOS SILVA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 20/05/2022 | 121.20 | 00010451568419 | MARIA JOSE SULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 20/05/2022 | 121.20 | 00071883792460 | ANA PAULA LINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 20/05/2022 | 121.20 | 00070107667460 | GILMARA CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008584 | 20/05/2022 | 2297.58 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de construção, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a manutenção dos imoveis onde funcionam as escolas deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0008795 | 23/05/2022 | 3520.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educaçõa, referente limpeza e manutenção para melhor conservação dos aparelhos de ar condicionado, das escolas municipais (Creuza Raquel, e creche Alaide Pessoa). Conforme documentos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 23/05/2022 | 1000.00 | 00001267411406 | ANTONIO MARCELINO CORREIA NETO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como Centro de saúde no distrito de Mata Redonda, referente mes de abril/2022. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0008803 | 23/05/2022 | 13160.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente limpeza e manutenção para melhor conservação dos aparelhos de ar condicionado, das unidades de saude deste municipio (PSF's, hopistal, policlinica, ceo, centro de reabilitação e outros). Conforme documentos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 23/05/2022 | 1600.00 | 00016164490472 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE A ESTA EDILIDADE,PARA SEVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DE EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 23/05/2022 | 121.20 | 00001908843470 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 23/05/2022 | 121.20 | 00007874151461 | JANAINA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 23/05/2022 | 121.20 | 00010063644479 | LUANA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 23/05/2022 | 121.20 | 00005668021475 | JOSE DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 23/05/2022 | 121.20 | 00007667006407 | JACILENE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 23/05/2022 | 121.20 | 00034316949420 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 23/05/2022 | 121.20 | 00007978007430 | JOSEFA DA SILVA ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 23/05/2022 | 121.20 | 00082953619453 | EDJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 23/05/2022 | 121.20 | 00007564487437 | CLEONICE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 23/05/2022 | 121.20 | 00010429051425 | KATIANE MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 23/05/2022 | 121.20 | 00001272057488 | JOSENILDA CREUZA DE LIMA VALERIO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 23/05/2022 | 121.20 | 00002450298428 | VALQUIRIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 23/05/2022 | 121.20 | 00006262375481 | JANICELIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 23/05/2022 | 121.20 | 00008236477495 | EDCARLA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 23/05/2022 | 121.20 | 00006730588403 | ELIANE MUNIZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 23/05/2022 | 121.20 | 00001634323416 | ELIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 23/05/2022 | 121.20 | 00011221591452 | ALEXANDRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 23/05/2022 | 121.20 | 00009272478448 | CRISTIANE VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 23/05/2022 | 121.20 | 00005556753431 | JOSILEIDE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 23/05/2022 | 121.20 | 00070800454448 | JAQUELINE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 23/05/2022 | 121.20 | 00061208680463 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 23/05/2022 | 121.20 | 00070087818493 | FERNANDA DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 23/05/2022 | 121.20 | 00007597351402 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 23/05/2022 | 121.20 | 00011276079443 | LUCIANO ALVES DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 23/05/2022 | 121.20 | 00009500232480 | LUCIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 23/05/2022 | 121.20 | 00001262000416 | SUELY LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 23/05/2022 | 121.20 | 00009691631423 | KRISLANE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 23/05/2022 | 121.20 | 00010817469478 | TATIANE DOS SANTOS DE SANTANA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 23/05/2022 | 121.20 | 00070406062404 | GERLANE BERNADO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 23/05/2022 | 100.00 | 00006700898420 | SEVERINA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUICAO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 645/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 23/05/2022 | 121.20 | 00008458592428 | GILMA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 23/05/2022 | 121.20 | 00008224604403 | DAYSIANE SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2022. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 23/05/2022 | 121.20 | 00003924603430 | CREUSA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 23/05/2022 | 121.20 | 00070833455460 | GESSICA FERNANDES RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 23/05/2022 | 121.20 | 00005006549483 | JAQUELINE LIMA DOS PASSOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 23/05/2022 | 121.20 | 00007373916422 | JOSELMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 23/05/2022 | 121.20 | 00004313201440 | CELIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 23/05/2022 | 121.20 | 00008180138429 | FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 23/05/2022 | 121.20 | 00004761160403 | DANIELLE LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 23/05/2022 | 121.20 | 00007597560400 | PATRICIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 23/05/2022 | 121.20 | 00001584085436 | JAKELINE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 23/05/2022 | 121.20 | 00070639354459 | KEROLAYNE MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 23/05/2022 | 121.20 | 00007576542403 | MARCIA DOS SANTOS MACIMIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 23/05/2022 | 121.20 | 00002779796413 | MARCIA MARTINS CAVALCANTI | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 23/05/2022 | 121.20 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 23/05/2022 | 121.20 | 00001754689400 | JAQUELINE CASSIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 23/05/2022 | 121.20 | 00004648204484 | VALCIRA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 23/05/2022 | 121.20 | 00071867612402 | KAROLAYNE GUEDES DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 23/05/2022 | 121.20 | 00087271990453 | JOAO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 23/05/2022 | 121.20 | 00073882607491 | IVONE MARCELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 23/05/2022 | 121.20 | 00008082319445 | EDNALVA EVANGELISTA DANTAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 23/05/2022 | 121.20 | 00007994994474 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 23/05/2022 | 121.20 | 00010545744482 | PAULA YURE DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 23/05/2022 | 121.20 | 00001076218431 | VERA LUCIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 23/05/2022 | 121.20 | 00009628059475 | TAMIRES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 23/05/2022 | 121.20 | 00006608506481 | FLAVIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 23/05/2022 | 121.20 | 00006002747486 | BETANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 23/05/2022 | 121.20 | 00010030291402 | ANA PAULA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 23/05/2022 | 121.20 | 00001605790400 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 23/05/2022 | 121.20 | 00001296075419 | SANDRA LUCIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 23/05/2022 | 121.20 | 00001190314428 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 23/05/2022 | 121.20 | 00012062112459 | LUCIANE GABRIEL MARTINS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 23/05/2022 | 121.20 | 00093057628400 | SEVERINA COELHO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMINADA "MAIS RENDA" DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 23/05/2022 | 121.20 | 00093057628400 | SEVERINA COELHO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMINADA "MAIS RENDA" DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 23/05/2022 | 121.20 | 00093057628400 | SEVERINA COELHO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMINADA "MAIS RENDA" DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 23/05/2022 | 121.20 | 00001464044406 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 23/05/2022 | 121.20 | 00005556744440 | JACIARA FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 23/05/2022 | 121.20 | 00098264486487 | ROSINEIDE CASSIANO DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 23/05/2022 | 121.20 | 00007265848438 | CLAUDIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 23/05/2022 | 121.20 | 00004844336444 | ALCIONE VIRIATO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 23/05/2022 | 121.20 | 00004560496498 | SONIA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 23/05/2022 | 121.20 | 00006143378444 | ADRIANA PATRICIA XAVIER QUIRINO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 23/05/2022 | 121.20 | 00008611261496 | DAIANE MARIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 23/05/2022 | 121.20 | 00010167391410 | VERONICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 23/05/2022 | 121.20 | 00000796805423 | COSMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 23/05/2022 | 121.20 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 23/05/2022 | 121.20 | 00016031027798 | ERIVONEIDE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 23/05/2022 | 121.20 | 00002547397412 | ALDEMIRA VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 23/05/2022 | 121.20 | 00073883654434 | VANDERLY RODRIGUES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 23/05/2022 | 121.20 | 00072766379487 | IVANILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 23/05/2022 | 121.20 | 00011712196448 | DEISE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 23/05/2022 | 121.20 | 00010306253445 | ELISANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 23/05/2022 | 121.20 | 00004525369442 | EDVANIA JOSE FRANCISCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 23/05/2022 | 121.20 | 00007852285430 | GERUSA BEZERRA DO NASCIMENTO ALCANTARA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 23/05/2022 | 121.20 | 00011704461405 | DEISIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 23/05/2022 | 121.20 | 00004948231436 | MARINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 23/05/2022 | 121.20 | 00006262361421 | MARIA CORREIA DA SILVA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 23/05/2022 | 121.20 | 00008678390409 | ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 23/05/2022 | 121.20 | 00011726302407 | ROSILANE FIRMINO DE VILAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 23/05/2022 | 121.20 | 00001545319448 | SEBASTIANA MARIA DE DEUS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 23/05/2022 | 121.20 | 00002833826435 | MARIA GRACIETE DE PAIVA ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 23/05/2022 | 121.20 | 00070079809456 | ADRIANA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 23/05/2022 | 121.20 | 00007706614409 | ANA LUCIA PEQUENO BARBOSA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 23/05/2022 | 121.20 | 00006998864493 | ANDREA JOAQUIM DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 23/05/2022 | 121.20 | 00010808838431 | ELISANGELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 23/05/2022 | 121.20 | 00005556745412 | EDILENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 23/05/2022 | 121.20 | 00010808838431 | ELISANGELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 23/05/2022 | 121.20 | 00001301073440 | JECYLENE SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 23/05/2022 | 121.20 | 00006417286460 | ELIZABETH VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 23/05/2022 | 121.20 | 00070459124471 | TATIANE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 23/05/2022 | 121.20 | 00001303453428 | JOANA MARIA DE FARIAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 23/05/2022 | 121.20 | 00010277091411 | JAILMA SALES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 23/05/2022 | 121.20 | 00009327496400 | LUCIANA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 23/05/2022 | 121.20 | 00004782443471 | VILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 23/05/2022 | 121.20 | 00071333748469 | RENATA MARIA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 23/05/2022 | 121.20 | 00003034131402 | ANA CIRLENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 23/05/2022 | 121.20 | 00007795812457 | ROSIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 23/05/2022 | 121.20 | 00011177508419 | DANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 23/05/2022 | 121.20 | 00001244040495 | SILVANIA VIEIRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 23/05/2022 | 121.20 | 00008348066497 | MARIA GRAZIELIA DA CUNHA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 23/05/2022 | 121.20 | 00007990675471 | ANA PATRICIA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 23/05/2022 | 121.20 | 00000946971404 | MARIA DAS LAGRIMAS DA CUNHA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 23/05/2022 | 121.20 | 00067419216487 | VANUSA CONSTANTINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 23/05/2022 | 121.20 | 00009175747456 | ANA PAULA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 23/05/2022 | 121.20 | 00088582035420 | ANTONIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 23/05/2022 | 121.20 | 00010788330446 | JOSINA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 23/05/2022 | 121.20 | 00009145876410 | LENILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 23/05/2022 | 121.20 | 00009172704446 | ANA KELLY ALVES DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 23/05/2022 | 121.20 | 00004322799469 | JOELMA MEDEIROS VIEGAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 23/05/2022 | 121.20 | 00008256965428 | VANESSA INOCENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 23/05/2022 | 121.20 | 00008182832462 | KELCILENE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 23/05/2022 | 121.20 | 00012337070433 | ANA PAULA SANTANA TRANQUILINO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 23/05/2022 | 121.20 | 00001090673477 | MARINALVA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 23/05/2022 | 121.20 | 00071123286400 | JACIANE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 23/05/2022 | 121.20 | 00003159665488 | FRANCISCA DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 23/05/2022 | 121.20 | 00004340676446 | MARINALVA DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 23/05/2022 | 121.20 | 00004326218495 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 23/05/2022 | 121.20 | 00004085851454 | CELIA ALVES PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 23/05/2022 | 121.20 | 00004890969489 | ROSILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 23/05/2022 | 121.20 | 00009981300446 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 23/05/2022 | 121.20 | 00007802701422 | IVONETE GONÇALO DA SILVA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 23/05/2022 | 121.20 | 00006372277433 | GERLANE DOS SANTOS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 23/05/2022 | 121.20 | 00070025125443 | TATIANA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 23/05/2022 | 121.20 | 00007024563494 | EDNALVA GONCALVES DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 23/05/2022 | 121.20 | 00070281808406 | SAMARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 23/05/2022 | 121.20 | 00001585341401 | MICELANIA AMRO VILARIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 23/05/2022 | 121.20 | 00004342797496 | MARIA DA GLORIA DA CCONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 23/05/2022 | 121.20 | 00061201782449 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 23/05/2022 | 121.20 | 00070107578441 | GIRLENE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 23/05/2022 | 121.20 | 00007998932422 | RENATA CAVALCANTE DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 23/05/2022 | 121.20 | 00014902483823 | MARILANE MENDONÇA VIEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 23/05/2022 | 121.20 | 00006826354489 | ANA LUCIA MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 23/05/2022 | 121.20 | 00070801074401 | MARIA CARLA DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 23/05/2022 | 121.20 | 00008388302426 | ROSICLEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 23/05/2022 | 121.20 | 00002668091462 | MAURICÉA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 23/05/2022 | 121.20 | 00006985044450 | ROGERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 23/05/2022 | 121.20 | 00075945363472 | VERA LUCIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 23/05/2022 | 121.20 | 00011372523405 | ANA PAULA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 23/05/2022 | 121.20 | 00009733688452 | GESIANA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 23/05/2022 | 121.20 | 00010306255499 | VITORIA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 23/05/2022 | 121.20 | 00009794517445 | FLAVIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 23/05/2022 | 121.20 | 00001299066461 | RUTE ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 23/05/2022 | 121.20 | 00071368960456 | ALINE CRISTINA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 23/05/2022 | 121.20 | 00001356898483 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 23/05/2022 | 121.20 | 00009704335490 | SUERLANGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 23/05/2022 | 121.20 | 00040808920472 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 23/05/2022 | 121.20 | 00006077452408 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 23/05/2022 | 121.20 | 00013454149436 | ANA VICTORIA DOS SANTOS MAURICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 23/05/2022 | 121.20 | 00070087869489 | TARCIANA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 23/05/2022 | 121.20 | 00001624816401 | ANGELICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 23/05/2022 | 121.20 | 00070107589486 | GERLANE ANACLETO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 23/05/2022 | 121.20 | 00071308777400 | ADRIANY ANTONIEMYLLE SILVINO DE OLIVEIRA SANTANA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 23/05/2022 | 121.20 | 00070757698476 | ADRIENE SILVINO BERTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 23/05/2022 | 121.20 | 00004913270486 | ASSUNCAO DE MARIA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 23/05/2022 | 121.20 | 00009061288460 | FRANCISCA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 23/05/2022 | 121.20 | 00009716656483 | GILVANIA DOMINGOS DE FARIAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 23/05/2022 | 121.20 | 00011711082490 | EDINEIDE PAULO DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 23/05/2022 | 121.20 | 00016221067766 | BARBARA DANIELLE DO NASCIMENTO ROCHA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 23/05/2022 | 121.20 | 00004210221406 | MARLEIDE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 23/05/2022 | 121.20 | 00002393245448 | ANA CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 23/05/2022 | 121.20 | 00001601330413 | MARIA IVANEIDE RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 23/05/2022 | 121.20 | 00028062933830 | FLAVIANA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 23/05/2022 | 121.20 | 00007584448429 | LUCIVANIA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 23/05/2022 | 121.20 | 00003621397418 | ELIZONEIDE MARTINS PACHECO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 23/05/2022 | 121.20 | 00070359060455 | RAYANE SILVA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 23/05/2022 | 121.20 | 00005547087440 | MARGARIDA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 23/05/2022 | 121.20 | 00001349737470 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 23/05/2022 | 121.20 | 00006636297484 | ANA CARLA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 23/05/2022 | 121.20 | 00071228815470 | RAFAELA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 23/05/2022 | 121.20 | 00003159448460 | CLAUDENICE FRANCISCO RODRIGUES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 23/05/2022 | 121.20 | 00072651806404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 23/05/2022 | 121.20 | 00009848064400 | ELIANE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 23/05/2022 | 121.20 | 00007695575461 | RENATA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 23/05/2022 | 121.20 | 00007695575461 | RENATA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 23/05/2022 | 121.20 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 23/05/2022 | 121.20 | 00001073878406 | ANDREA FELIPE LIMA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 23/05/2022 | 121.20 | 00006598680409 | ESTEFANIA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 23/05/2022 | 121.20 | 00087348977472 | SANDRA FERREIRA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 23/05/2022 | 121.20 | 00007599635416 | VALDETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 23/05/2022 | 121.20 | 00008730206421 | SUZY MORAES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 23/05/2022 | 121.20 | 00009265438495 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 23/05/2022 | 121.20 | 00007021482450 | DANIELE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 23/05/2022 | 121.20 | 00006700902479 | ADRIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 23/05/2022 | 121.20 | 00001129313409 | MARIA DO MONTE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 23/05/2022 | 121.20 | 00009130395437 | CICERA LUCIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 23/05/2022 | 121.20 | 00003429476488 | MIRIAM ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 23/05/2022 | 121.20 | 00097917893472 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 23/05/2022 | 121.20 | 00075990547404 | MARI DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 23/05/2022 | 121.20 | 00071883948495 | ALEXSANDRA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 23/05/2022 | 121.20 | 00007579542439 | MARCIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 23/05/2022 | 121.20 | 00007363945403 | ADAILZA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 23/05/2022 | 121.20 | 00008546763410 | ANDRIELA BARBOSA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 23/05/2022 | 121.20 | 00005034351471 | MARIA JOSÉ SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 23/05/2022 | 121.20 | 00004827685410 | LENILDA FERNANDES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 23/05/2022 | 121.20 | 00006404514460 | JOSIELMA GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 23/05/2022 | 121.20 | 00070107677423 | ALINE LOURENÇO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 23/05/2022 | 121.20 | 00007460010456 | FLAVIANA SANTANA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMINADA "MAIS RENDA" DE ACORDO COM A L.O NEMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 23/05/2022 | 121.20 | 00005079105402 | DELMA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 23/05/2022 | 121.20 | 00000085763438 | ROSETANIA SEVERIANO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 23/05/2022 | 121.20 | 00011111137420 | MICHELE SIMPLICIO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 23/05/2022 | 121.20 | 00008194776481 | ELIANE JUSTINO NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 23/05/2022 | 121.20 | 00014946942475 | NATALIA DAS NEVES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 23/05/2022 | 121.20 | 00061978655487 | MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 23/05/2022 | 121.20 | 00010340728469 | TATIANE ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 23/05/2022 | 121.20 | 00001595328416 | JOELMA BEZERRA GOMES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 23/05/2022 | 121.20 | 00008251646480 | LUANA KARLA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 23/05/2022 | 121.20 | 00073945056420 | MARIA DA PENHA BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 23/05/2022 | 121.20 | 00002725040418 | VERONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 23/05/2022 | 121.20 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 23/05/2022 | 121.20 | 00010308246497 | RAYSA BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 23/05/2022 | 121.20 | 00095230009420 | JOSIANE DE FREITAS GOUVEUA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 23/05/2022 | 121.20 | 00001296065456 | JACIANA VALERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 23/05/2022 | 121.20 | 00005642245457 | SUELI SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 23/05/2022 | 121.20 | 00071803376414 | ANA PAULA XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 23/05/2022 | 121.20 | 00095230009420 | JOSIANE DE FREITAS GOUVEUA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 23/05/2022 | 121.20 | 00012727394497 | JACILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE DE CUNHO SOCIAL, BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA, DENOMINADA "MAIS RENDA" DE CORDO COM A L.O NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 23/05/2022 | 121.20 | 00006262370412 | DAMIANA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 23/05/2022 | 121.20 | 00070058289410 | DEBORA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 23/05/2022 | 121.20 | 00007680356432 | CINTIA MARIA XAVIER DE NEGREIROS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 23/05/2022 | 121.20 | 00095230009420 | JOSIANE DE FREITAS GOUVEUA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 23/05/2022 | 121.20 | 00009298986483 | EDJANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 23/05/2022 | 121.20 | 00005264151423 | ELENICE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 23/05/2022 | 121.20 | 00010545738407 | DANIELE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 23/05/2022 | 121.20 | 00003762654425 | VERONICA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 23/05/2022 | 121.20 | 00011055926429 | SUZANE ALVES NOBREGA GRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 23/05/2022 | 121.20 | 00007372242401 | JAKELINE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 23/05/2022 | 121.20 | 00001845010400 | SIMONE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 23/05/2022 | 121.20 | 00070615559476 | CLEBSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 23/05/2022 | 121.20 | 00070121701409 | JARDELINE FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 23/05/2022 | 121.20 | 00092930964472 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 23/05/2022 | 121.20 | 00008293997478 | MARIA ANTONIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 23/05/2022 | 121.20 | 00071811851444 | ELIZABETH DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 23/05/2022 | 121.20 | 00083134409453 | MARIA MADALENA FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 23/05/2022 | 121.20 | 00005419642409 | ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 23/05/2022 | 121.20 | 00009346755466 | FERNANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 23/05/2022 | 121.20 | 00070441337465 | SHARLENE DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 23/05/2022 | 121.20 | 00070795281439 | GESSICA ARCANJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 23/05/2022 | 121.20 | 00014850123414 | CARLA KEREN ALBINO GRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 23/05/2022 | 121.20 | 00006669802412 | CLAUDIA TELLIS GASPAR DE FREITAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 23/05/2022 | 121.20 | 00004665853495 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 23/05/2022 | 121.20 | 00005745178477 | ANDERLY SILVA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 23/05/2022 | 121.20 | 00004779091403 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 23/05/2022 | 121.20 | 00098265571453 | STELA REGINA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 23/05/2022 | 121.20 | 00012525717473 | IARA ANGELICA BORGES DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 23/05/2022 | 121.20 | 00071325589438 | JAQUELINE ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 23/05/2022 | 121.20 | 00012082572420 | MARIA ANELIZE TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 23/05/2022 | 121.20 | 00008351075400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 23/05/2022 | 121.20 | 00005129463455 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 23/05/2022 | 250.00 | 00005395396438 | ROSA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 23/05/2022 | 121.20 | 00009331833482 | LOURDES MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 23/05/2022 | 121.20 | 00071113621443 | GRAZIELE SIMPLICIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 23/05/2022 | 121.20 | 00006718888460 | ELIELDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 23/05/2022 | 121.20 | 00006262469460 | ELIANE FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 23/05/2022 | 121.20 | 00006262469460 | ELIANE FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 23/05/2022 | 121.20 | 00001272088448 | PERLA MARIA DE FREITAS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 23/05/2022 | 121.20 | 00004785882409 | RUBENITA ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 23/05/2022 | 121.20 | 00005007645494 | JOSIANI PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 23/05/2022 | 121.20 | 00007616251439 | IVONE GOMES DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 23/05/2022 | 121.20 | 00010419317430 | ERICA JAQUELINE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 23/05/2022 | 121.20 | 00070992605458 | EDILANE MARIA MARINHO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 23/05/2022 | 121.20 | 00008003802407 | FABIANA SIMPLICIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 23/05/2022 | 1000.00 | 00001127668463 | SEVERINO RAMOS F. DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA A FAMILIA ACOLHEDORA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 23/05/2022 | 121.20 | 00002174058430 | ADEILDA MARIA FELIX | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 23/05/2022 | 121.20 | 00010565356445 | EDINEIDE DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 23/05/2022 | 121.20 | 00005008150464 | MARTA JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 23/05/2022 | 121.20 | 00006325175492 | ELINA MARCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 24/05/2022 | 121.20 | 00001485375452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 24/05/2022 | 121.20 | 00010252170474 | AMANDA RODOLFO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 24/05/2022 | 121.20 | 00071542918421 | NATALIA DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 24/05/2022 | 700.00 | 00071328752488 | JARDIEL ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA DESTIANDA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS (TRATAMENTO DE SAUDE) DE ACORDO CO A L.O NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 24/05/2022 | 121.20 | 00007677037402 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA GABRIEL | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 24/05/2022 | 121.20 | 00001343519403 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 24/05/2022 | 121.20 | 00012082572420 | MARIA ANELIZE TIBURCIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 24/05/2022 | 121.20 | 00061243604468 | GILDA DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 24/05/2022 | 121.20 | 00073943738434 | ROSENILDA MARINHO DE MOURA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 24/05/2022 | 700.00 | 00009054225467 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO (TRATAMENTO DE SAUDE) DE ACORDO COM A LO. NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 24/05/2022 | 121.20 | 00040034860487 | EDILEIDE BALBINO DE FREITAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 24/05/2022 | 121.20 | 00010200586416 | GIRLENE MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 24/05/2022 | 121.20 | 00010200586416 | GIRLENE MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00092931790400 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 24/05/2022 | 121.20 | 00006102408462 | MARIA DA ASSUNCAO SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 24/05/2022 | 121.20 | 00071803382490 | ERLANE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 24/05/2022 | 200.00 | 00071127202499 | THALYTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 24/05/2022 | 200.00 | 00003843390428 | IVANILDO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, para compra (aquisicao) de cesta basica, (generos alimenticios) de acordo com a lei numero 576/2017 e suas alteracoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 24/05/2022 | 200.00 | 00005780876428 | EDILENE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 24/05/2022 | 121.20 | 00010368944441 | ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 24/05/2022 | 121.20 | 00001291208470 | MIRIAM DE MACEDO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 24/05/2022 | 300.00 | 00008699483422 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO (TRATAMENTO DE SAUDE) DE ACORODO COM A LO. NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 24/05/2022 | 121.20 | 00006818657419 | ELZA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 24/05/2022 | 121.20 | 00087271508449 | HELENA LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 24/05/2022 | 121.20 | 00008672183479 | VALDINEY MARIANO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 24/05/2022 | 121.20 | 00071898029407 | ANDRENIA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 24/05/2022 | 200.00 | 00007538727493 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 24/05/2022 | 121.20 | 00011943850445 | EDILZA KAROLINNY DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 24/05/2022 | 121.20 | 00011552053407 | FIAMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 24/05/2022 | 121.20 | 00071341012409 | MARCIONITA DOS SANTOS NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 24/05/2022 | 200.00 | 00009727234470 | ELANEA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 24/05/2022 | 500.00 | 00073943436420 | ROSA SEVERINA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 24/05/2022 | 500.00 | 00001231345446 | JEFTE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA DE ACORDO COM A LO. NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 24/05/2022 | 200.00 | 00055449107404 | MARIA DA PENHA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 24/05/2022 | 250.00 | 00001366124405 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM A LO. NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 24/05/2022 | 200.00 | 00071215385471 | MARINALDO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE ACORDO COM A LO. NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 24/05/2022 | 300.00 | 00071036080404 | MARIA KAROLAYNE ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE CESTA BASICA (GENEROS ALIMENTICIOS) DE ACORDO COM A LO. NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 24/05/2022 | 121.20 | 00073880914400 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 24/05/2022 | 200.00 | 00095230025468 | LEVY MORAIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE ACORDO COM A LO. NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 24/05/2022 | 121.20 | 00012715230435 | ARIELLE CAPITULINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 24/05/2022 | 121.20 | 00010374545456 | GIRLENE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 24/05/2022 | 121.20 | 00004511601429 | EDSANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 24/05/2022 | 121.20 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 24/05/2022 | 121.20 | 00004511601429 | EDSANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 24/05/2022 | 121.20 | 00071127349406 | PAULA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 24/05/2022 | 121.20 | 00007891117489 | EDILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 24/05/2022 | 121.20 | 00013334228495 | MIKAELLE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 24/05/2022 | 300.00 | 00010534257402 | JOSE ERNANDES DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORASE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA (GENEROS ALIMENTICIOS) DE ACORDO COM A LO. NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 24/05/2022 | 121.20 | 00011877318469 | NATAELE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 24/05/2022 | 121.20 | 00042815257858 | GENICE MARIA TRANQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 24/05/2022 | 121.20 | 00009843676408 | GESSICA DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 24/05/2022 | 121.20 | 00011094264458 | ANA CLAUDIA FELIX SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 24/05/2022 | 121.20 | 00009843676408 | GESSICA DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 24/05/2022 | 121.20 | 00010655082476 | ANA PAULA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 24/05/2022 | 121.20 | 00009843676408 | GESSICA DA SILVA NUNES | ]VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 24/05/2022 | 121.20 | 00011054553432 | ALCIONE ALINE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 24/05/2022 | 121.20 | 00097941123487 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 24/05/2022 | 121.20 | 00060329688472 | MARIA DAS NEVES XAVIER | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 24/05/2022 | 121.20 | 00010207550409 | PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 24/05/2022 | 121.20 | 00006943087495 | IVANEIDE CARNEIRO PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 24/05/2022 | 121.20 | 00010324273452 | ELENILDA DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 24/05/2022 | 300.00 | 00072011377439 | ALEX DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO (COMPRA) DE FERRAMENTAS DE TRABALHO (ENXADA E OUTROS) DE ACORDO COM A LEI. NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 24/05/2022 | 121.20 | 00004788520451 | MARIA DAS NEVES MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 24/05/2022 | 121.20 | 00004828511474 | RISONETE GONCALVES NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 24/05/2022 | 400.00 | 00005153189490 | JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 24/05/2022 | 580.00 | 00092928803491 | ALEX SANDRO OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA AQUISICAO (COMPRA) DE 01 OCULOS DE GRAU CONFORME RECEITUARIO MEDICO EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 24/05/2022 | 121.20 | 00007518779480 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 24/05/2022 | 121.20 | 00010286836424 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 24/05/2022 | 121.20 | 00001252821417 | IRACEMA LEONEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 24/05/2022 | 121.20 | 00004518510488 | COSMA GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 24/05/2022 | 121.20 | 00009301813440 | MARIA DE FATIMA BELAMIRNO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 24/05/2022 | 121.20 | 00070690119461 | SILVANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 24/05/2022 | 121.20 | 00011553989473 | ALEX BRUNO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 24/05/2022 | 121.20 | 00011152904442 | ANA PAULA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 24/05/2022 | 121.20 | 00001602836477 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 24/05/2022 | 121.20 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 24/05/2022 | 121.20 | 00006806543480 | MARCIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 24/05/2022 | 121.20 | 00011711010405 | AMANDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 24/05/2022 | 121.20 | 00004831826480 | MARTA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 24/05/2022 | 121.20 | 00009130389461 | ADRIANA VIEGAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 24/05/2022 | 121.20 | 00011039069410 | ADRIANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 24/05/2022 | 121.20 | 00004831826480 | MARTA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 24/05/2022 | 121.20 | 00005094951416 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 24/05/2022 | 121.20 | 00009682425450 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 24/05/2022 | 121.20 | 00006786795412 | ADRIANA DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 24/05/2022 | 121.20 | 00022673151818 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 24/05/2022 | 121.20 | 00071812051450 | EDNEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 24/05/2022 | 121.20 | 00007747092431 | MARCELLE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 24/05/2022 | 121.20 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 24/05/2022 | 121.20 | 00013743425483 | ERICA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 24/05/2022 | 121.20 | 00004594683401 | EDILEUZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 24/05/2022 | 121.20 | 00008425912733 | EDJANE DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 24/05/2022 | 121.20 | 00092923755472 | EDILUESA GOMES ROLINDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 24/05/2022 | 121.20 | 00006297429448 | ROSALIA SANTOS DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 24/05/2022 | 121.20 | 00096519622400 | EDNEIDE AMANSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 24/05/2022 | 121.20 | 00008637089437 | ROSINALDA GONCALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 24/05/2022 | 121.20 | 00004969739404 | CASSIA BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 24/05/2022 | 121.20 | 00004951967464 | ROSEMIR CHAVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 24/05/2022 | 121.20 | 00014549734477 | ELAYNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 24/05/2022 | 121.20 | 00011837694400 | ROSANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 24/05/2022 | 121.20 | 00006876956431 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 24/05/2022 | 121.20 | 00002142124402 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 24/05/2022 | 121.20 | 00004676339402 | EDILAYNE LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 24/05/2022 | 121.20 | 00007320532425 | ODENIZE BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 24/05/2022 | 121.20 | 00006412944419 | MARILIA CHAVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 24/05/2022 | 121.20 | 00006089167495 | LEONILDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 24/05/2022 | 121.20 | 00071197473475 | NATALICE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 24/05/2022 | 121.20 | 00008429525432 | CLAUDIA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 24/05/2022 | 121.20 | 00007660657402 | SIVANEIDE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 24/05/2022 | 121.20 | 00006218131416 | MARCIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 24/05/2022 | 121.20 | 00007331367455 | MONICA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 24/05/2022 | 121.20 | 00006989763477 | RAQUEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 24/05/2022 | 121.20 | 00002982364433 | MARIA PATRICIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 24/05/2022 | 121.20 | 00009733881457 | DANIELLE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 24/05/2022 | 121.20 | 00003666148433 | JOSEFA FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 24/05/2022 | 121.20 | 00071308087489 | DANIELE FERREIRA TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 24/05/2022 | 121.20 | 00011034929429 | SUENIA MACIEL DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 24/05/2022 | 121.20 | 00008647426495 | LUIZA FERREIRA DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 24/05/2022 | 121.20 | 00006262382429 | KATIA CAPITULINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 24/05/2022 | 121.20 | 00084032650420 | JOSILENE CAPITULINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 24/05/2022 | 121.20 | 00005876076457 | ZUYRA MAGDALA NUNES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 24/05/2022 | 121.20 | 00070681248440 | KELLYANE KAREN DA SIILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 24/05/2022 | 121.20 | 00009952911440 | SIMONE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 24/05/2022 | 121.20 | 00013603669460 | LARISSA KELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 24/05/2022 | 2488.92 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE ETAPAS DE PROCESSOS LICITATORIOS, REFERENTE O MES DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 24/05/2022 | 1205.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE ETAPAS DE PROCESSOS LICITATORIOS, REFERENTE O MES DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 24/05/2022 | 511.31 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE ETAPAS DE PROCESSOS LICITATORIOS, REFERENTE O MES DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 24/05/2022 | 218.72 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE ETAPAS DE PROCESSOS LICITATORIOS, REFERENTE O MES DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 24/05/2022 | 1526.17 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE ETAPAS DE PROCESSOS LICITATORIOS, REFERENTE O MES DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 24/05/2022 | 1453.50 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE ETAPAS DE PROCESSOS LICITATORIOS, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 24/05/2022 | 2358.50 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE ETAPAS DE PROCESSOS LICITATORIOS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 24/05/2022 | 2818.08 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE ETAPAS DE PROCESSOS LICITATORIOS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 24/05/2022 | 433.55 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE ETAPAS DE PROCESSOS LICITATORIOS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 24/05/2022 | 1190.63 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE ETAPAS DE PROCESSOS LICITATORIOS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 24/05/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 24/05/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008983 | 24/05/2022 | 143800.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS.CONFORME DOCUMENTO, PROCESSO LICITATORIO PREGAO NUMERO 0027/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009015 | 24/05/2022 | 5097.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de uma caixa d'agua tipo tanque, destinada a secretaria de transporte cuja finalidade será o armazenamento d'agua para limpeza dos veiculos da frota municipal. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 24/05/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS COMO DOCUMENTOS, HOMOLOGACAO DE PREGAO PRESENCIAL NUMERO 30, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 24/05/2022 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS COMO DOCUMENTOS EXTRATO NUMERO 30. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 24/05/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL DOCUMENTO LICITACAO NUMERO 30. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0008948 | 24/05/2022 | 3800.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADACAO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE FROTA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, PREGAO NUMERO 00039/2021, PRIMEIRO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0008951 | 24/05/2022 | 14250.00 | 32131647000149 | A. R. L. DE MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET IP, DEDICADO BANDA LARGA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (MOLDEN/ROTEADOR)POR COMODATO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS RESPECTIVOS ORGAOS, CONFORME PREGAO NUMERO 002/2022. RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0009000 | 24/05/2022 | 28888.00 | 19835542000102 | WW COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 100 (cem) kits de enxovais, destinados a secretaria de ação social, tendo como finalidade a distrbuição para as gestantes cadastradas e acompanhdas na referida secretaria. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 25/05/2022 | 4500.00 | 11633225000363 | IMPERADOR COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de toalhas de banho, destinadas a secretaria de ação social, tendo como finalidade a utilização na oficina de artesanato com o grupo de idosos CONVIVER. Conforme documento. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 25/05/2022 | 644.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DE BELA VISTA(ALHANDRA),REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO/ABRIL E MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 25/05/2022 | 113415.68 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 25/05/2022 | 2000.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto secretaria de finanças, referente geracao de arquivos retificadores das SEFIPs, do exercicio 2021 e a exportacao dos dados do sistema de controle financeiro em layout especificado, para implantacao no novo sistema contratado. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0009066 | 25/05/2022 | 15884.64 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0009076 | 25/05/2022 | 16032.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de limpeza, destinados a secretaria de educação, para distribuição nas escolas municipais, tendo como finalidade a manutenção/limpeza dos espaços de ensino (escolas, creches, cmei's). Conforme documento. Processo licitatorio ata de registro de preço 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0009077 | 25/05/2022 | 4836.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de limpeza, destinados a secretaria de educação, para distribuição nas escolas municipais, tendo como finalidade a manutenção/limpeza dos espaços de ensino (escolas, creches e cmei's). Conforme documento. Processo licitatorio ata de registro de preço 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 25/05/2022 | 85.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM CONSUMO D'ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CMEI JOANA LOPES DA COSTA(SALGADINHO),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 25/05/2022 | 500.00 | 00091672902487 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 25/05/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM CONSUMO D'ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CMEI JOANA LOPES DA COSTA(SALGADINHO),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 25/05/2022 | 500.00 | 00091672902487 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, MES DE MARÇO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 25/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 25/05/2022 | 81.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM CONSUMO D'ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CMEI JOANA LOPES DA COSTA(SALGADINHO),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322022 | 0009056 | 25/05/2022 | 8512.24 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais para curativos especiais, destinados a secretaria de saúde, para uso nos pacientes acompanhados no ambulatorio de feridas cronicas deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 032/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0009057 | 25/05/2022 | 3479.33 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, DESTINADO A ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0009058 | 25/05/2022 | 8266.72 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0009075 | 25/05/2022 | 890.44 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 25/05/2022 | 35148.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 25/05/2022 | 15190.39 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 25/05/2022 | 42682.58 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 25/05/2022 | 2500.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE ABRIL/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0009032 | 25/05/2022 | 5963.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materila de limpeza (vassouras, sbão em pó, sacos para lixo, detergentes e outros), para utlização na secretaria de administração e demais setores desta edilidade. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 25/05/2022 | 84363.97 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETUVO DA SECRETARIA MUJNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 25/05/2022 | 1212.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS REFERENTE PENSAO ESPECIAL (ACIDENTE) EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 25/05/2022 | 10181.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 25/05/2022 | 200.00 | 00012419160479 | HERICLEVERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 5° LUGAR NO TORNEIO DE FUTVOLEI REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 25/05/2022 | 200.00 | 00013667166478 | HUDSON TEYLON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 6° LUGAR NO TORNEIO DE FUTVOLEI REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 25/05/2022 | 21735.19 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 25/05/2022 | 15393.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 25/05/2022 | 30000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL ELEITO (ELETIVO) PREFEITO E VICE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 25/05/2022 | 8000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 25/05/2022 | 4242.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 25/05/2022 | 88940.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 25/05/2022 | 13029.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (MSTRABS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 25/05/2022 | 121.20 | 00013603669460 | LARISSA KELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 25/05/2022 | 121.20 | 00010741983443 | VALEIRIA CRISTOVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 25/05/2022 | 121.20 | 00071981264485 | VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 25/05/2022 | 121.20 | 00003881036474 | VALDENICE DO LIVRAMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 25/05/2022 | 121.20 | 00073883441449 | LUZINEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 25/05/2022 | 121.20 | 00081941137415 | JACIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 25/05/2022 | 121.20 | 00013341631461 | JAKELINE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 25/05/2022 | 121.20 | 00001807585433 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 25/05/2022 | 121.20 | 00077305620491 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 25/05/2022 | 121.20 | 00073883050415 | SEVERINA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 25/05/2022 | 121.20 | 00004803568405 | JOANA DARCK DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 25/05/2022 | 121.20 | 00071156118409 | JOSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 25/05/2022 | 121.20 | 00070207527482 | LUANA FERNANDES VIEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 25/05/2022 | 121.20 | 00005975658489 | VANIA SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 25/05/2022 | 121.20 | 00004383406475 | JOSINEIDE DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 25/05/2022 | 121.20 | 00008117367416 | SANDREGILDA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 25/05/2022 | 121.20 | 00006262399402 | JOSEFA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 25/05/2022 | 121.20 | 00071105576426 | JACIELE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 25/05/2022 | 121.20 | 00071105576426 | JACIELE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 25/05/2022 | 121.20 | 00071521211418 | VALMILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 25/05/2022 | 121.20 | 00070107519437 | JANIELLE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 25/05/2022 | 121.20 | 00070900296461 | SUENIA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 25/05/2022 | 121.20 | 00011496419405 | JAQUELLINE FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 25/05/2022 | 121.20 | 00008892560476 | LUCIA FERNANDA VITOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 25/05/2022 | 121.20 | 00005826838400 | SANDRA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 25/05/2022 | 121.20 | 00007906695445 | LINDINALVA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 25/05/2022 | 121.20 | 00039585328453 | COSMA FRANCISCA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 25/05/2022 | 121.20 | 00013381596403 | MEURY STAYNE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 25/05/2022 | 121.20 | 00008186555420 | DANIELE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 25/05/2022 | 121.20 | 00010453203400 | DANILANE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 25/05/2022 | 121.20 | 00009346752440 | EDIVÂNIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 25/05/2022 | 121.20 | 00004922944451 | ELIZANGELA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 25/05/2022 | 121.20 | 00005299697422 | IVONETE DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 25/05/2022 | 121.20 | 00007909878486 | JOSIANE CLEMENTE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 25/05/2022 | 121.20 | 00004010459433 | ELIZABETE MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 25/05/2022 | 121.20 | 00011630898694 | KATIA VIRGINIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 25/05/2022 | 121.20 | 00011630898694 | KATIA VIRGINIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 25/05/2022 | 121.20 | 00011630898694 | KATIA VIRGINIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 25/05/2022 | 121.20 | 00004208924438 | GERLANE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 25/05/2022 | 121.20 | 00003539605436 | MARIA DE FATIMA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 25/05/2022 | 121.20 | 00003539605436 | MARIA DE FATIMA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 25/05/2022 | 121.20 | 00003539605436 | MARIA DE FATIMA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 25/05/2022 | 121.20 | 00008199368470 | ELSIELANE SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 25/05/2022 | 121.20 | 00084038977404 | MARIA FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 25/05/2022 | 121.20 | 00005994779466 | EDNALVA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 25/05/2022 | 121.20 | 00001621257479 | FABRICIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 25/05/2022 | 200.00 | 00071451450494 | ERICA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de cestas basicas, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 25/05/2022 | 200.00 | 00071032090499 | OCRECIANA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas de energia eletrica em atraso de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 25/05/2022 | 200.00 | 00097779954404 | MARIA JOSE GUIMARÃES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a realização de exames para tratamento medico, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 25/05/2022 | 200.00 | 00084885157404 | MARIA JOSÉ FELIZARDO DANTAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 25/05/2022 | 200.00 | 00006213066497 | CLAUDEANE NESTOR FRANCISCO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas de energia eletrica em atraso de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 25/05/2022 | 200.00 | 00012044711427 | MARTA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas de energia eletrica em atraso de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 25/05/2022 | 200.00 | 00006262547444 | ISMAR CELESTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 25/05/2022 | 200.00 | 00010115222413 | OSMAR CELESTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas de energia eletrica em atraso de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 26/05/2022 | 10500.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL ELEITO (ELETIVO) SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 26/05/2022 | 500.00 | 00005079107456 | CHYRLENE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de ação social, referente realização de oficina de corte e cabelo, tendo como publico alvo as mulheres cadastradas nos prgramas sociais deste municipio. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 26/05/2022 | 500.00 | 00009229668427 | JOSENILDA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de ação social, referente realização de cutilagem e pintura em unhas, tendo como publico alvo as mulheres cadastradas nos prgramas sociais deste municipio. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 26/05/2022 | 500.00 | 00003837553442 | MARILEIDE DO VALE SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de ação social, referente realização de oficina de corte e cabelo, tendo como publico alvo as mulheres cadastradas nos prgramas sociais deste municipio. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 26/05/2022 | 500.00 | 00006598680409 | ESTEFANIA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de ação social, referente realização de oficina de designer de unha, tendo como publico alvo as mulheres cadastradas nos prgramas sociais deste municipio. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0009130 | 26/05/2022 | 2040.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de Ação Social, referente limpeza e manutenção para melhor conservação dos aparelhos de ar condicionado, dos serviços sociais deste municipio (Bolsa Familia, SCFV, e Anexo da Ação Social). Conforme documentos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 26/05/2022 | 432.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com consumo de energia eletrica de imovel residencial de pessoa carente deste municipio, onde funciona uma HOME CARE em favor da paciente JULIANA ALVES DOS SANTOS, a qual é acompanhada pelos serviços de saúde e assistencia social deste municipio. Conforme documento. abril/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0009143 | 26/05/2022 | 906.24 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de 03 maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de Ação Social, para realização das atividades de trabalho, no periodo de 20/04 a 20/05/2022. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 26/05/2022 | 5494.39 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 26/05/2022 | 138.37 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TARIFAS TELEFONICAS TELEFONIA FIXA, NUMERO (83) 3256-2412, CONFORME DOCUMENTOS, MES DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0009164 | 26/05/2022 | 6.60 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de interruptor tecla simples 4x2, destinado a secretaria de Ação social, conforme documento. Processo licitatorio PP 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 26/05/2022 | 7408.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIOL/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0009175 | 26/05/2022 | 3458.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de produtos de limpeza (sabão em pó, sacos p/lixo, detergente e outros) destinados a secretaria de ação social, tendo como finalidade a limpeza da referida secretaria e demais programas a ela vinculados. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 26/05/2022 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A SEDE DA SMTRANS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 26/05/2022 | 201.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 26/05/2022 | 470.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 26/05/2022 | 800.00 | 00001685294405 | MARCIEL MIRANDA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2° LUGAR NA CORRIDA MASCULINA,REFERENTE AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 26/05/2022 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PARA FUNCIONAR ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 26/05/2022 | 477.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ESPORTES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0009139 | 26/05/2022 | 1208.36 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de 4 maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de Administração e outros setores, para realização das atividades de trabalho, no periodo de 20/04 a 20/05/2022. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 26/05/2022 | 0.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALOR COPLEMENTAR,REFERENTE AO EMPENHO 8497,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0009114 | 26/05/2022 | 5400.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico (reatores), destinados a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade a manutenção da rede de iluminação publia deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0009119 | 26/05/2022 | 750.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de capacetes de segurança (EPI), destinados a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade a proteção dos funcionarios da referida secretaria. Conforme documento. Processo licitatorio PP 62/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0009122 | 26/05/2022 | 7718.90 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empeenha para atender despesa com aquisição de materiais de limpeza (sabão, baldes, vassouras), destinados a secretaria de serviços urbanos, cuja finalidade é a manutenção da limpeza publica deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 26/05/2022 | 1152.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIO DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CEMITERIO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 26/05/2022 | 343.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TABALHADORES RURAIS DE ESTIVAS ZONA RURAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 26/05/2022 | 583.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA MNH-7225 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 26/05/2022 | 92.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE CONTA DÁGUA AONDE FUNCIONA O PREDIO DA UBS CENTRO II DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 26/05/2022 | 750.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE. PARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO BAIRRO NOVA ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 26/05/2022 | 213.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ALHANDRA,REFENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 26/05/2022 | 848.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ALHANDRA,REFENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0009141 | 26/05/2022 | 302.08 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de (1) maquina fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de Saude, para realização das atividades de trabalho, no periodo de 20/04 a 20/05/2022. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 26/05/2022 | 64275.70 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFTIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 26/05/2022 | 4120.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 26/05/2022 | 3767.59 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, ENTRO DE REABILITACAO MOTORA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 26/05/2022 | 1500.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF- NO BAIRRO SALGADINHO. REF MES DE ABRIL/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 26/05/2022 | 20911.15 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 26/05/2022 | 487.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA QFQ-4575 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 26/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA QFA-0305 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVI. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 26/05/2022 | 19425.36 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 26/05/2022 | 179866.45 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 26/05/2022 | 36252.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAUDE BUCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 26/05/2022 | 33982.79 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 26/05/2022 | 5986.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 26/05/2022 | 22580.98 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAMU). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 26/05/2022 | 18362.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 26/05/2022 | 13105.79 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA NASF. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 26/05/2022 | 88723.52 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-ACS). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0009173 | 26/05/2022 | 10740.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, TENDO COMO FINALIDADE O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATENDIDA NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PP 022/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0009176 | 26/05/2022 | 5702.32 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, TENDO COMO FINALIDADE O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATENDIDA NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PP 022/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | DISTRIB. UNIFORMES E MATER. DIDAT. PEDAG. P/ENS. FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0009112 | 26/05/2022 | 102630.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente confecção de bolsas, estojos e cadernos escolares, cuja finalidade é a distribuição aos alunos da rede municipal de ensino. Conforme documento. Processo licitatorio ARP 026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 26/05/2022 | 851583.61 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 26/05/2022 | 260.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 26/05/2022 | 117725.70 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 26/05/2022 | 81.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONAVA O PREDIO DO CMEI(SALGADINHO) JOANA LOPES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0009134 | 26/05/2022 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de Educação, para realização das atividades de trabalho, no periodo de 20/04 a 20/05/2022. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0009162 | 26/05/2022 | 8008.35 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com com aquisição de produtos de limpeza (baldes, desinfetantes, cestos de lixo e outros) destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a distribuição as escolas municipais, para higienização das mesmas. Conforme documento. Processo licitatorio PP 002/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0009163 | 26/05/2022 | 26446.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com com aquisição de produtos de limpeza/higiene (baldes, desinfetantes/shampoos, creme dental e outros) destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a distribuição as escolas municipais, para limpeza das escolas e higieni dos alunos. Conforme documento. Processo licitatorio PP 002/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 26/05/2022 | 246374.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PESSOAL DE APOIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 26/05/2022 | 56.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O PREDIO COMISSÇÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO(CPL),REFRENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0009135 | 26/05/2022 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de Finanças, para realização das atividades de trabalho, no periodo de 20/04 a 20/05/2022. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 26/05/2022 | 2352.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TARIFAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 26/05/2022 | 1939.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 26/05/2022 | 7938.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 26/05/2022 | 1272.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0009174 | 26/05/2022 | 2716.90 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de produtos de limpeza (sabão em pó, saos p/lixo e outros) destinados a secretaria de ação social, tendo como finalidade a limpeza do serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos (SCFV). Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 27/05/2022 | 3636.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIL CIDADANIA E HABITACAO, PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 27/05/2022 | 8424.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 27/05/2022 | 25848.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 27/05/2022 | 18696.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO (SCFV) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 27/05/2022 | 7272.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0009211 | 27/05/2022 | 656.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico (cabos eletricos) destinados a secretaria de finanças, tendo como finalidade manutenção da parte eletrica na referida secretaria . Conforme documento. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009213 | 27/05/2022 | 2112.60 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material diverso (tintas, vasos sanitarios, torneiras e outros) destinados a secretaria de finanças, tendo como finalidade manutenção em imoveis desta edilidade onde funcionam repartições publicas. Conforme documento. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 27/05/2022 | 18800.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 27/05/2022 | 2217.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS MAIO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 27/05/2022 | 515.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ROYALTIES/FEP PETROLEO, MES DE MAIO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 27/05/2022 | 1612.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 27/05/2022 | 142.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ROYALTIES/FEP PETROLEO, MES DE MAIO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 27/05/2022 | 8121.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ROYALTIES/FEP PETROLEO, MES DE MAIO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 27/05/2022 | 1668.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ROYALTIES/FEP PETROLEO, MES DE MAIO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 27/05/2022 | 4300.00 | 00056959630444 | JOSÉ CESAR DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE, NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DA DCTF,GFIP DA RECEITA E INSS,REFERENTE A MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 27/05/2022 | 33.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP EM COTA CFM/MINERAL, RELATIVO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME EXTRATO CONTA 2664-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 27/05/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA (38538-7),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 27/05/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (16094-6), MES DE MAIO/2022, EXTRATO BANCARIO EM ANEXO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 27/05/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA (14564-5),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 27/05/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA (10659-3),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 27/05/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (10434-5),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 27/05/2022 | 15.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (283141-4)REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (24862-2)REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 27/05/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (25243-3)REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 27/05/2022 | 48.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOS EM CONTA DESTA EDILIDADE (26934-4),REFRENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME EXTRATO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 27/05/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO E MICROFILMAGEM DA CONTA (15116-5),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 27/05/2022 | 48.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA (12861-9),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 27/05/2022 | 50.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME EXTRATO CONTA 283141-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 27/05/2022 | 323.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS (TAR EXTRATO MEIO MAGNET/ DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 8994-X, NO MES DE MAIO/2022,CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 27/05/2022 | 257.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), DEBITADA DA CONTA 2575-5, NO MES DE MAIO/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 27/05/2022 | 5373.17 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TENDO COMO FINALIDADE A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA FORMAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS DAS ESCOLAS, CRECHES E CMEIS MUNICIPAIS, PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 27/05/2022 | 14197.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ONDE FUNCIONAM UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009241 | 27/05/2022 | 14622.68 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de polpas de frutas e iogurtes, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a produção de sucos para servir aos alunos da rede de ensino deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio, chamada publica 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 27/05/2022 | 94176.68 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009243 | 27/05/2022 | 737.20 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com material de construção (linhas de madeira) destinadas a secretaria de educação, tendo como finalidade a manutenção/conservação de imoveis onde funcionam as unidades de ensino deste municipio. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000632021 | 0009244 | 27/05/2022 | 573.70 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de construção (areia, cimento, tijolos) destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a manuteção/conservação de imoveis onde funcionam unidades de ensino este municipio. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 27/05/2022 | 178550.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MAGISTERIO.) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 27/05/2022 | 115377.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 27/05/2022 | 354071.42 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 27/05/2022 | 800.00 | 00071090956495 | JOÃO VICTOR GABRIEL RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ENTRETENIMENTO MUSICAL(VOZ E VIOLÃO),REALIZADA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES,EM PARCERIA ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 27/05/2022 | 13765.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PÚBLICOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 27/05/2022 | 129817.20 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO). MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 27/05/2022 | 17775.09 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 27/05/2022 | 35047.80 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PESSOAL DE APOIO, MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 27/05/2022 | 95.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (17983-3)PAR,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 27/05/2022 | 122453.93 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 27/05/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE MES DE MAIO/2022, DA CONTA (16082-2),CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 27/05/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (10547-3),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 27/05/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (10418-3),MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 27/05/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (8789-0)TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 27/05/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (5200-0),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 27/05/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE(14375-8). CONFORME EXTRATO,REFERENTE AO MÊS MES DE MAIO/2022,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 27/05/2022 | 700.00 | 00073942570459 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM VIAGENS DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0009227 | 27/05/2022 | 34376.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de produtos de limpeza e material descartavel (desifentantes, sacos p/lixo, detergentes, copos e outros), destinados a secretaria de saúde, tendo como finalidade a limpeza/higienização das unidades de saúde deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Processo licitatorio Ata de adesão 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0009228 | 27/05/2022 | 4920.00 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS DE TINTURARIA E LAVANDERIA NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NO PERIODO DE 26/04 A 25/05/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 27/05/2022 | 81360.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 27/05/2022 | 110740.29 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 27/05/2022 | 31771.30 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 27/05/2022 | 134047.77 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE maio/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 27/05/2022 | 187768.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DOS "PSF" PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 27/05/2022 | 21090.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA NASF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 27/05/2022 | 23401.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 27/05/2022 | 154181.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (POLICLINICA) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 27/05/2022 | 34799.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CEO) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 27/05/2022 | 22023.08 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 27/05/2022 | 391171.74 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DD SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 27/05/2022 | 52775.68 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0009266 | 27/05/2022 | 2632.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃOI DE FIO ELETRICO,CABO ELETRICO FLEXIVEL E CABO ELETRICO TIPO PP,PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES AONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 27/05/2022 | 37218.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CENTRO DE REABILITACAO MOTORA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 27/05/2022 | 7048.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 27/05/2022 | 700.00 | 00000783267452 | EZEQUIEL JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM VIAGENS DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 27/05/2022 | 34121.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 27/05/2022 | 3469.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PÚBLICOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 27/05/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA (58040-6),REFERENTE AO MÊS DE MAIPO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 27/05/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (13546-1),MÊS DE MAIO/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 27/05/2022 | 8733.13 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 27/05/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (13122-9),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 27/05/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (12501-6)REFERENTE OA MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 27/05/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (12078-2)REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CAPACIT.APERF. SERVID.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 27/05/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE (7044-0),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 27/05/2022 | 887.24 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 27/05/2022 | 3053.95 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVPR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (SAMU) RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 27/05/2022 | 2629.96 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DOIPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 27/05/2022 | 1889.58 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022,NUCLEO DE ATENCAO SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 27/05/2022 | 12201.50 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 27/05/2022 | 4038.06 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, (POLICLINICA) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 27/05/2022 | 382.50 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, (CEO) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 27/05/2022 | 5286.93 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, PROGRAMA SAUDE BUCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 27/05/2022 | 2524.57 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 27/05/2022 | 23649.93 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, (HOSPITAL MUNICIPAL) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 27/05/2022 | 2764.03 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, PRONTO ATENDIMENTO MATA REDOMDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 27/05/2022 | 125.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), DEBITADA DA CONTA 9031-X, NO MES DE MAIO/2022. CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 27/05/2022 | 492.52 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, CENTRO DE REABILITACAO MOTORA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 27/05/2022 | 29922.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 27/05/2022 | 47288.95 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONHTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 27/05/2022 | 16524.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 27/05/2022 | 43518.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0009245 | 27/05/2022 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, DESTINADO A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E DEMAIS SOB SUA RESPONSABILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0009284 | 27/05/2022 | 200000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITARORIO 0027/2021, CONTRATO 00079/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 27/05/2022 | 12924.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/23022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 27/05/2022 | 130296.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 27/05/2022 | 70372.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRRESTACAO DE SERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLLICA DESTER MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO/MANUT E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0009321 | 27/05/2022 | 19557.17 | 44035127000111 | MB CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4ª (QUARTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO NUMERO 0002/2022, CONTRATO 00041/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 27/05/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE OR ASE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, CONFORME OFICIO DE NUMERO 7152018,CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 27/05/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE ETAPAS DO PROCESSO LICITATORIO/EXTRATO 30. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 27/05/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE ETAPAS DO PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL/41. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 27/05/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE ETAPAS DO PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL/38. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 27/05/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE ETAPAS DO PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL/30. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 27/05/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE ETAPAS DO PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL/30. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 27/05/2022 | 41826.39 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEMAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 27/05/2022 | 35572.30 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 27/05/2022 | 27793.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLIOCO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 27/05/2022 | 1200.00 | 08795374000152 | ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO E INCENTIVO PARA O NORDESTE KARENTE - AFINK | Valor que se empenha para atender despesa com contrubuição, para elaboração de projeto tendo como finalidade reposição de vegetação e reflorestamento em diversos espaços publicos deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 27/05/2022 | 31763.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PÚBLICOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 27/05/2022 | 95.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS,(TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO) REFERENTE AO MES MAIO/2022, DA CONTA (17569-2),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 27/05/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TATRIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (17483-1),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT E DIFUSÃO DOS ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 27/05/2022 | 500.00 | 00011136621407 | VALDSON GUILHERME SILVA DE OILVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com contribuição financeira, cuja finalidade é a realização de torneio de futebol, alusivo ao dia das mães na comunidade Nova Descoberta neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT E DIFUSÃO DOS ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 27/05/2022 | 500.00 | 00009463361480 | DOUGLAS RAMOS MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com contribuição financeira, cuja finalidade é a realização de torneio de futebol, alusivo ao dia das mães na comunidade Nova Descoberta neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT E DIFUSÃO DOS ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 27/05/2022 | 500.00 | 00008943939442 | HEARLE DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com contribuição financeira, cuja finalidade é a realização de torneio de futebol, alusivo ao dia das mães na comunidade Nova Descoberta neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 27/05/2022 | 18926.39 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 27/05/2022 | 27064.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL D ESPORTE, CULTURA E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 27/05/2022 | 45000.00 | 22221652000199 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL BEM TE VI DE TAPERUBUS - ACBT | Valor que se empenha para atender despesa com contribuição cultural, em conformidade com o edital de chamamento publico 001/2022, a qual se qualificou atendendo os requisitos a "QUADRILHA JUNINA BEM TE VI", tendo como finalidade a apresentação artistica durante as festividades juninas deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 27/05/2022 | 26844.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 27/05/2022 | 8560.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 27/05/2022 | 25456.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, (OBRAS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 27/05/2022 | 39032.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 27/05/2022 | 39101.32 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 27/05/2022 | 20439.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 27/05/2022 | 27740.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 27/05/2022 | 38400.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 27/05/2022 | 1212.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 27/05/2022 | 29190.64 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 27/05/2022 | 550.00 | 00003916637479 | LUIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 05 (cinco) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Mes de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 27/05/2022 | 770.00 | 00073883735434 | ISRAEL EPIFANIO PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 07 (sete) diarias domingo/sabado, cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Mes de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 27/05/2022 | 550.00 | 00005778722494 | ALEXANDRE ALVES DA NOBREGA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 05 (cinco) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Mes de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 27/05/2022 | 550.00 | 00003654799426 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 05 (cinco) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Mes de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 27/05/2022 | 550.00 | 00001304742407 | JOSE GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 05 (cinco) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Mes de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 27/05/2022 | 550.00 | 00008427807422 | WEVERTHON GOMES DA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 05 (cinco) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Mes de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 27/05/2022 | 550.00 | 00009917226478 | MARCOS JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 05 (cinco) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Mes de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 27/05/2022 | 550.00 | 00001307775446 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 05 (cinco) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Mes de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 27/05/2022 | 550.00 | 00003537059426 | EDUARDO CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 05 (cinco) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Mes de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 27/05/2022 | 18523.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 27/05/2022 | 2424.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MIO/022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 27/05/2022 | 200.00 | 00071717984452 | CHAYANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 27/05/2022 | 250.00 | 00005130392442 | MARIA LUCIENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 27/05/2022 | 200.00 | 00008717180490 | RIAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 27/05/2022 | 121.20 | 00005668003493 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 27/05/2022 | 121.20 | 00005668003493 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 27/05/2022 | 700.00 | 00009054225467 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 27/05/2022 | 700.00 | 00011087688493 | MAILTON DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 27/05/2022 | 700.00 | 00012040676430 | JANAINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 27/05/2022 | 500.00 | 00002533854409 | EDNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 27/05/2022 | 300.00 | 00013326412452 | TONNY RAMOS RODRIGUES PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 27/05/2022 | 300.00 | 00007097236442 | JOSIVALDO JOABSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 27/05/2022 | 200.00 | 00004691301488 | JOAO BATISTA AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 27/05/2022 | 300.00 | 00001192123409 | DANUBIA ALCANTARA XAVIER DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 27/05/2022 | 38720.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIASL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 27/05/2022 | 40215.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANA E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 27/05/2022 | 450.00 | 00004819536478 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 27/05/2022 | 450.00 | 00009090385460 | ISRAEL BRUNO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 27/05/2022 | 450.00 | 00010610850407 | WILLIAMBERG DA SILVA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 27/05/2022 | 300.00 | 00089329724434 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 27/05/2022 | 121.20 | 00009785640493 | CRISTINA RIBEIRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 27/05/2022 | 300.00 | 00008169107407 | LEANDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 27/05/2022 | 500.00 | 00003018718330 | WELSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 27/05/2022 | 400.00 | 00003842579411 | FRANCINALDO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 27/05/2022 | 400.00 | 00006317748403 | NIELE PAULINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 27/05/2022 | 300.00 | 00008133472466 | JOSE DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 27/05/2022 | 200.00 | 00071391923405 | ADRIANA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 27/05/2022 | 500.00 | 00004875378408 | EDSONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 27/05/2022 | 500.00 | 00007422025425 | FERNANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 27/05/2022 | 500.00 | 00003084797420 | MARCIEL FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 27/05/2022 | 500.00 | 00070800345401 | ERIKA LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 27/05/2022 | 400.00 | 00006262348409 | VANIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 27/05/2022 | 500.00 | 00097918016491 | RUBENS JACO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 27/05/2022 | 500.00 | 00076514439420 | IZAQUE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 27/05/2022 | 500.00 | 00008293991437 | EDNA GOMES FEIROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(ESOFAGOGASDUODENCOSPIA), DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 27/05/2022 | 500.00 | 00070374482497 | JOSE RUDNELLY CUNHA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 27/05/2022 | 200.00 | 00013189984417 | JAKELINE SIMPLICIO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 27/05/2022 | 200.00 | 00013209545456 | MAIZA SIMPLICIO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 27/05/2022 | 200.00 | 00047342030406 | JOSEFA DE ANDRADE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 27/05/2022 | 150.00 | 00072653000415 | VANUZA SILVEIRA DE SOUZA MOMM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDIOCS(TOMOGRAFIA DO TORAX,ABDOMEM INFERIOR E SUPERIOR), DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 27/05/2022 | 400.00 | 00003733442440 | JOSELIA CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(DOPPLER VENOSO DE MMII), DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 31/05/2022 | 200.00 | 00004879535419 | ADEMILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 31/05/2022 | 500.00 | 00070087879441 | LUCAS JOSE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 31/05/2022 | 500.00 | 00003564591443 | JOSE OLIVEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 31/05/2022 | 600.00 | 00003022105479 | MAGDIEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 31/05/2022 | 200.00 | 00071922340448 | ALEX DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 31/05/2022 | 500.00 | 00005867348482 | ROSANGELA PACHECO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 31/05/2022 | 250.00 | 00007667006407 | JACILENE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 31/05/2022 | 200.00 | 00010836938402 | PAULO MARCIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 31/05/2022 | 250.00 | 00008177128442 | NEILMA DA SILVA MAGALHAES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 31/05/2022 | 300.00 | 00009263867437 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 31/05/2022 | 300.00 | 00004886520499 | TEREZA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 31/05/2022 | 300.00 | 00057076111420 | MARINEIDE JANUJARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 31/05/2022 | 200.00 | 00007572343481 | ADRIANA CLAUDINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 31/05/2022 | 200.00 | 00005858531423 | ROGERIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 31/05/2022 | 200.00 | 00004910243470 | VERA LUCIA SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 31/05/2022 | 200.00 | 00015455328425 | CARLOS EDUARDO DE SOUZA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 31/05/2022 | 500.00 | 00016080718472 | VERONICA PEREIRA VERAS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 31/05/2022 | 250.00 | 00071632822490 | MARIA BETANIA EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 31/05/2022 | 300.00 | 00011289631409 | AMANDA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 31/05/2022 | 250.00 | 00093552076468 | GILSELE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 31/05/2022 | 879.74 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACCAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 31/05/2022 | 803.24 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 31/05/2022 | 121.20 | 00011218590467 | JOSENILDA TEXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017, E SUAS ALTERAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS (TAR EXTRATO MEIO MAGNET/ DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 22297-6, NO MES DE MAIO/2022,CONFORME EXTRATO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 31/05/2022 | 100.00 | 00008770863466 | LUCILENE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 31/05/2022 | 100.00 | 00006262454438 | GILCELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 31/05/2022 | 100.00 | 00005007645494 | JOSIANI PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 31/05/2022 | 100.00 | 00009785637433 | DIÊLISON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 31/05/2022 | 100.00 | 00071002670489 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 31/05/2022 | 1730.81 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FVAOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 31/05/2022 | 1539.11 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 31/05/2022 | 1118.36 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 31/05/2022 | 382.50 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 31/05/2022 | 11264.85 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 31/05/2022 | 823.86 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças, destinados a reposição, manutenção da revisão programada dos veiculos de placa RLR4C74 e RLR4C34 lotados na guarda municipal desta edilidade. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 31/05/2022 | 1556.14 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO (REVISÃO PRGRAMADA) REALIZADO NOS VEICULOS DE PLACA RLR-4C74/RLR4C34 LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 31/05/2022 | 2658.37 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 31/05/2022 | 1606.61 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FVAOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 31/05/2022 | 9112.84 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 31/05/2022 | 38867.49 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTASA ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 31/05/2022 | 9.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS,(TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO) REFERENTE AO MES MAIO/2022, DA CONTA (17569-2),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 31/05/2022 | 5001.16 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM AVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 31/05/2022 | 3920.60 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FVAOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 31/05/2022 | 2142.00 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 31/05/2022 | 803.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DÁGUA DA COMUNIDADE PALMEIRAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 31/05/2022 | 45949.55 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 31/05/2022 | 585.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A UBS CENTRO I,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 31/05/2022 | 85.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A UBS SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 31/05/2022 | 94.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 31/05/2022 | 2069.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 31/05/2022 | 1284.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 31/05/2022 | 50.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONAVA O PREDIO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF) DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 31/05/2022 | 1602.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0009418 | 31/05/2022 | 2310.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIAL DE CURATIVOS PARA ATENDER DEMANDAS DO AMBULATORIO DE FERIDAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0009426 | 31/05/2022 | 77340.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAUDE DO MUNICIPIO,SOFTWARE,HARDWARE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME TERMO DE ADITIVO CONTRATO NUMERO 0095/2021, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 9031-X, NO MES DE MAIO/2022. CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 31/05/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (12632-2)REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 31/05/2022 | 89.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ CARVALHO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 31/05/2022 | 92.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONAVA O ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 31/05/2022 | 656.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO DEPOSITO DA MERENDA DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 31/05/2022 | 944.00 | 19785208000191 | PAULO ROGERIO FERAZZ TREINAMNETOS E EVENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSCRICAO DE 02 FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO EM EDUCACAO TENDO COMO TEMA, EDUCACAO DISRUPTIVA: PILARES DE UMA ESCOLA QUE ACOLHE, SUPERA E TRANSFORMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 31/05/2022 | 9.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (17983-3)PAR,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 31/05/2022 | 13275.36 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 31/05/2022 | 134190.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, PARCELADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS NO MÊS DE MAIO DE 2022, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA Nº 2.575-5. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 31/05/2022 | 11887.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS PERIODO DE APURACAO MARCO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 31/05/2022 | 2855.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ROYALTIES/FEP PETROLEO, MES DE MAIO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 31/05/2022 | 600.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ROYALTIES/FEP PETROLEO, MES DE MAIO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 31/05/2022 | 0.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ITR NO MES DE MAIO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 31/05/2022 | 7574.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. REFERENTE PERIODO DE APURACAO JANEIRO/1980, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 31/05/2022 | 22313.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO INSS, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE PROCESSO REF. 4924483, NUMERO DE DOCUMENTO 07.17.22151.1974999-4, GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 31/05/2022 | 700.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS REFERENTE DOCUMENTO DE NUMERO 5507785, GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 31/05/2022 | 7165.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS MAIO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 31/05/2022 | 470.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. REFERENTE PERIODO DE APURACAO JANEIRO/1980, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 31/05/2022 | 55.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. REFERENTE PERIODO DE APURACAO JANEIRO/1980, NUMERO DE REFERENCIA 10467-738720/2021-51, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 31/05/2022 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE, A SABER CONTA 51.129-3. CONFORME EXTRATO. MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 31/05/2022 | 19.68 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), DEBITADA DA CONTA 2575-5, NO MES DE MAIO/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 31/05/2022 | 1219.96 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, TARIFAS DE EXTRATO, TARIFAS DE COMPENSAÇÃO, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE DA CONTA 2664-6 (TRIBUTOS) MAIO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 31/05/2022 | 33.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS (TAR EXTRATO MEIO MAGNET/ DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 8994-X, NO MES DE MAIO/2022,CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 31/05/2022 | 200.81 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 31/05/2022 | 210.37 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO (SCFV) RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 31/05/2022 | 1061.42 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 01/06/2022 | 1697.50 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA UNIDADES ESCOLARES E OUTROS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO,COMO TAMBEM DE OUTROS ÓRGÃOS PERTENCENTES A ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 01/06/2022 | 5927.58 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLE-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA JPA/GRU/POA, PELA LATAM E PELA AZUL POA/REC/JPA COM HOSPEDAGEM EM FAVOR MILENA DE ABREU E ELIANE PEREIDA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO TENDO O TEMA EDUCACAO DISRUPTIVA: PILARES DE UMA ESCOLA QUE ACOLHE, SUPERA E TRANSFORMA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009472 | 01/06/2022 | 7511.72 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO, FEIJÃO VERDE E OUTROS) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROGARMA EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICA NUMERO 0001/20022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009474 | 01/06/2022 | 9284.91 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO, CENOURA, PIMENTAO, MACAXEIRA, BATADA DOCE, ABACAXI, MAMAO, MANGA, INHAME E OUTROS) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALUNOS DO PROGARMA (AEE), CONFORME CHAMADA PUBLICA NUMERO 0001/20022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009475 | 01/06/2022 | 13927.84 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO, CENOURA, PIMENTAO, MACAXEIRA, BATADA DOCE, ABACAXI, MAMAO, MELANCIA, BANANA, INHAME E OUTROS) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CHAMADA PUBLICA NUMERO 0001/20022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0009476 | 01/06/2022 | 24909.45 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0009444 | 01/06/2022 | 12631.67 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS E SIMILARES DE A a Z DA LINHA FARMA,CONSIDERANDO O MAIOR DESCONTO OFERTADO SOBRE O PREÇO DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA REVISTA ABC FARMA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0009452 | 01/06/2022 | 50.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE 01 CILINDROS DE AR COMPRIMIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIFDA FERREIRA, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0009470 | 01/06/2022 | 3347.00 | 15218561000139 | NNMED.DIST.IMP. E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE TENDO COMO FINALIDADE O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MIUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NHMERO 0022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0009471 | 01/06/2022 | 7496.00 | 15218561000139 | NNMED.DIST.IMP. E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE TENDO COMO FINALIDADE ATENDER A DEMANDA NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0009463 | 01/06/2022 | 8400.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ESGOTAMENTO E DESOBSTRUCAO DE FOSSAS COM REMOCAO, TRANSPORTE E DESCARTE, PARA ATENDER AS DEMANDA DOS ORGAOS PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO NUMERO 0014 E PRRGAO PRESENCIAL 0048/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 01/06/2022 | 2500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 10 RÁDIOS TRANSCEPTORES PORTATEIS COM ANTENA HELIFLEX,BATERIA RECARREGAVEL,CARREGADOR,FONTE DE ALIMENTAÇÃO,MODELO POC 380/370 COM PROGRAMAÇÃO INCLUSA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 01/06/2022 | 200.00 | 00008742028418 | DANYELLE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 01/06/2022 | 300.00 | 00014536640410 | FLÁVIA EDUARDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 01/06/2022 | 300.00 | 00006428817403 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 01/06/2022 | 500.00 | 00005625099413 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 01/06/2022 | 200.00 | 00002573958493 | SAMUEL LUIZ AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 01/06/2022 | 250.00 | 00071834789478 | FERNNANDA NATIELY MAGALHÃES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 01/06/2022 | 200.00 | 00070059972475 | SILAS MACIEL DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 01/06/2022 | 500.00 | 00071353249433 | ELLEN GABRYELLA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 01/06/2022 | 250.00 | 00008690507450 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO CO A LO. NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 01/06/2022 | 250.00 | 00071341040445 | LUANA DE MOURA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 01/06/2022 | 250.00 | 00009785637433 | DIÊLISON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 01/06/2022 | 200.00 | 00012153158486 | NATHANE MEIRELES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 01/06/2022 | 200.00 | 00070764925474 | EULY DOS SANTOS DE ANDRADE, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE RETIRADA DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 01/06/2022 | 300.00 | 00087351528420 | JOSE ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 01/06/2022 | 250.00 | 00013209604487 | LUIZ JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 01/06/2022 | 300.00 | 00043743722453 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 01/06/2022 | 300.00 | 00070782855490 | ELIVELTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 01/06/2022 | 300.00 | 00000967214483 | ADRIANO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 01/06/2022 | 300.00 | 00009520248455 | DEUSSEMIR DO VALI RODRIGUES | Valor que se empenha par atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de material de construcao em carater de urgencia, de acordo com a lo. numero 576/2017 e suas alteracoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 01/06/2022 | 300.00 | 00076839281434 | CLEIDILENE OLIVEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA (AQUISICAO) DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LO NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 01/06/2022 | 200.00 | 00004130060422 | MARIA DO CARMO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 01/06/2022 | 500.00 | 00064645045415 | ROSENI BATISTA DOS SANTOS GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGEWNCIA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 02/06/2022 | 500.00 | 00057077096491 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 02/06/2022 | 300.00 | 00008157135419 | FRANCISCO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 02/06/2022 | 500.00 | 00001196922446 | ALEXANDRE OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 02/06/2022 | 300.00 | 00010008623481 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 02/06/2022 | 250.00 | 00008236477495 | EDCARLA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 02/06/2022 | 250.00 | 00000090389492 | MARIA DAS GRAÇAS BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO CESTA BASICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 02/06/2022 | 200.00 | 00005463339406 | PATRICIA IRENE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 02/06/2022 | 500.00 | 00009578243430 | LUCIANA PRICILA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 02/06/2022 | 200.00 | 00070105255440 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 02/06/2022 | 3000.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 180 ANDAIMES,70 ESCORIAS E 03 BETONEIRAS,NO TOTAL DE 253 PEÇAS,PARA ATENDER DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 02/06/2022 | 700.00 | 00003168991430 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM VIAGENS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0009489 | 02/06/2022 | 7425.00 | 39500536000101 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CURATIVO ESPECIAL PARA USO NO AMBULATORIO DE FERIDAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0009490 | 02/06/2022 | 3473.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0009479 | 02/06/2022 | 2280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0009518 | 03/06/2022 | 3500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA,E DEMAIS RECURSOS FEDERAIS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 03/06/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (283141-4)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 03/06/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA (38538-7),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 03/06/2022 | 15.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOS EM CONTA DESTA EDILIDADE (26934-4),REFRENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME EXTRATO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 03/06/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (25243-3)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 03/06/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (16094-6), MES DE JUNHO/2022, EXTRATO BANCARIO EM ANEXO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 03/06/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO E MICROFILMAGEM DA CONTA (15116-5),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 03/06/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA (14564-5),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 03/06/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA (12861-9),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232022 | 0009492 | 03/06/2022 | 2700.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 10 (dez) kits de mesas e cadeiras plasticas, destinadas a secretaria de educação, tendo como destino final as escolas e creches deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009515 | 03/06/2022 | 20365.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 04 (quatro) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de educação, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de maio/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 03/06/2022 | 9.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (17983-3)PAR,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 03/06/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE MES DE JUNHO/2022, DA CONTA (16082-2),CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 03/06/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE(14375-8). CONFORME EXTRATO,REFERENTE AO MÊS MES DE JUNHO/2022,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 03/06/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (12632-2)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009514 | 03/06/2022 | 52020.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 11 (onze) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de saude, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de maio/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 03/06/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA (58040-6),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 03/06/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (13546-1),MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 03/06/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (13122-9),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 03/06/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (12501-6)REFERENTE OA MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 03/06/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (12078-2)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009504 | 03/06/2022 | 3880.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 01 (um) veiculo com condutor, destinado a ficar a disposição da secretaria de obras, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de maio/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 03/06/2022 | 250.00 | 00006772746457 | MARCOS ANTONIO CLAUDIO SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 15 BOLOS PARA O ENECERRAMENTO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAEST. EQUIP ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0009544 | 03/06/2022 | 338199.13 | 11323496000150 | GRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHGA PARA ATENDER AS DESPESAS COM BOLETIM DA SEGUNDA MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO O "RINALDAO" LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO NUMERO 00001/2022 E CONTRATO 00029/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009513 | 03/06/2022 | 3880.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 01 (um) veiculo com condutor, destinado a ficar a disposição da sub prefeitura no distrito de Mata Redonda, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho do referido orgão no mes de maio/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009510 | 03/06/2022 | 22170.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 03 (tres) veiculos sem condutor, destinado a ficar a disposição do gabinete do prefeito, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho no referido orgão no mes de maio/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009512 | 03/06/2022 | 16230.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 04 (quatro) veiculos com condutores, destinado a ficar a disposição da secretaria de agricultura, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de maio/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009517 | 03/06/2022 | 48430.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 09 (nove) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de transportes, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de maio/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 03/06/2022 | 705.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME CSS NUMERO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009508 | 03/06/2022 | 8310.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 03 (tres) veiculos com condutores, destinado a ficar a disposição da secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de maio/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009495 | 03/06/2022 | 5370.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a esta edilidade, referente locação de carro de som (mini trio) 60 horas, tendo como finalidade a divulgação/propaganda em geral das atividades e eventos ocorridos neste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 03/06/2022 | 14.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS,(TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO) REFERENTE AO MES JUNHO/2022, DA CONTA (17569-2),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 03/06/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TATRIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (17483-1),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 03/06/2022 | 121.20 | 00006262381457 | LUIZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017, E SUAS ALTERAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 03/06/2022 | 250.00 | 00004094777458 | ARLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 03/06/2022 | 250.00 | 00013082740413 | ANA JULIA MENEZES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 03/06/2022 | 300.00 | 00011144337488 | WHESLEY SILVA DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 03/06/2022 | 250.00 | 00001250812437 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 03/06/2022 | 450.00 | 00010651157412 | ERIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 03/06/2022 | 250.00 | 00007252784479 | ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 03/06/2022 | 500.00 | 00007156066463 | ERIELDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 03/06/2022 | 250.00 | 00008821115402 | ELMA SUEYCE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 03/06/2022 | 250.00 | 00000126127409 | ELIANE INACIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 03/06/2022 | 300.00 | 00005421028461 | EDILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 03/06/2022 | 500.00 | 00014646811472 | IRANY MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 03/06/2022 | 200.00 | 00071218614455 | TACIELE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 03/06/2022 | 400.00 | 00004595828446 | MARCELO MARCELINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009516 | 03/06/2022 | 8670.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 02 (dois) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de ação social, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de maio/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 03/06/2022 | 200.00 | 00004688636482 | ROSALIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 03/06/2022 | 200.00 | 00095247394453 | NACI DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 03/06/2022 | 400.00 | 00071495937470 | LEIDIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 03/06/2022 | 200.00 | 00072059991463 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 03/06/2022 | 200.00 | 00070087973464 | HUMBERTO MAYK OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009563 | 06/06/2022 | 159.50 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de construção diversos, destinados a secretaria de ação social, tendo como finalidade a manutenção de bens imoveis onde funcionam serviços publicos deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 06/06/2022 | 300.00 | 00008224605485 | DANILO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 06/06/2022 | 400.00 | 00001177194473 | GENIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 06/06/2022 | 300.00 | 00010152712437 | ROGELIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 06/06/2022 | 300.00 | 00006873127442 | ODONIAS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 06/06/2022 | 400.00 | 00092930484420 | MARCELO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 06/06/2022 | 200.00 | 00010460141457 | SUELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 06/06/2022 | 200.00 | 00073881570420 | IVANICE LOPES LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 06/06/2022 | 250.00 | 00092930387491 | AMAURI OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 06/06/2022 | 250.00 | 00048259233487 | REGINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 06/06/2022 | 200.00 | 00011717370411 | ALANA CRISTINA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 06/06/2022 | 300.00 | 00014754729439 | JAILYS SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 06/06/2022 | 231.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 06/06/2022 | 300.00 | 00071127228455 | TACIELLY PERGENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 06/06/2022 | 300.00 | 00084032650420 | JOSILENE CAPITULINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 06/06/2022 | 350.00 | 00061203335415 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 06/06/2022 | 400.00 | 00040453898491 | SEVERINO BELARMINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 06/06/2022 | 300.00 | 00007670393432 | FLAVIA TERCIA GABRIEL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 06/06/2022 | 200.00 | 00070281413495 | RAQUEL DOS ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 06/06/2022 | 200.00 | 00011309375429 | FABIO MACHADO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 06/06/2022 | 250.00 | 00005066351477 | MARCELO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 06/06/2022 | 250.00 | 00002731455411 | SEVERINO FERREIRA DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 06/06/2022 | 250.00 | 00013185300408 | ANAYSA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 06/06/2022 | 250.00 | 00011584499419 | JOSÉ PAULO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 06/06/2022 | 163.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 06/06/2022 | 91.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 06/06/2022 | 500.00 | 00010268436428 | MARILHA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 06/06/2022 | 200.00 | 00009104825438 | MARIA NATACIA PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DA CAGEPA ABASTECIMENTO D'AGUA DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 06/06/2022 | 200.00 | 00005637328498 | MICHELLY DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender as despesas, com ajuda financeira de cunho social, destinada para pagamento de contas em atraso de energia eletrica, de acordo com a LO. numero 576/2017 e suas alteracoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 06/06/2022 | 200.00 | 00001296083438 | CRISTIANE PAULINO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO CUSTEIO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LO. NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 06/06/2022 | 300.00 | 00008699485476 | EDIMILSON MENDONCA MAXIMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DA CAGEPA, ABASTECIMENTO D'AGUA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 576/2017 E SUAS ALTETACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 06/06/2022 | 200.00 | 00001587744422 | PRISCILA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 06/06/2022 | 300.00 | 00011060727404 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 06/06/2022 | 200.00 | 00009346754494 | JACKSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ANUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA EM CARATYER DE URGENCIA. DE ACORDO COM A LO. NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 06/06/2022 | 250.00 | 00008405810412 | EDIVANY JULIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 06/06/2022 | 300.00 | 00073881171487 | ANTONIO SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO COMO (ENXADAS E OUTROS) DE ACORDO COM A LO. NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 06/06/2022 | 149.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 06/06/2022 | 413.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com despesa referente consumo de energia eletrica em imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede da secretaria de agricultura, mes de novembro/2021. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 06/06/2022 | 112.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SUBPREFEITURA EM MATA REDONDA REF. MAIO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 06/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 06/06/2022 | 760.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, REF MAIO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 06/06/2022 | 10695.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de esportes, lazer e cultura, referente assesoria cronometragem eletronica largada/chegada, assessoria e coordenação tecnica/staff/hidratação/locução e demais serviços durante a corrida realizada durante as festividades de emancipação politica deste municipio. Conforme documentos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 06/06/2022 | 210.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. MAIO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009598 | 06/06/2022 | 6530.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 02 (dois) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de meio ambiente, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de maio/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009562 | 06/06/2022 | 2213.23 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de construção diversos, destinados a secretaria de infraestrutura, tendo como finalidade a manutenção de bens imoveis onde funcionam orgãos publicos deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 06/06/2022 | 15.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA (9031-X),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CAPACIT.APERF. SERVID.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 06/06/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE (7044-0),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0009553 | 06/06/2022 | 14423.22 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saúde, referente esterelização em tecnologia VBTF (vapor de baixa temperatura formaldeido) e VAT (vapor saturado sob pressão de materiais medicos hospitalares), de materiais do hospotal municipal Alfredo de Almeida Ferreira. Conforme documento. Periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302022 | 0009555 | 06/06/2022 | 4079.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material medico hospitalar, destinados a secretaria de saúde deste municipio de Alhandra, tendo como finalidade o abastecimento da farmacia basica do municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302022 | 0009558 | 06/06/2022 | 1829.08 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material medico hospitalar, destinados a secretaria de saúde deste municipio de Alhandra, tendo como finalidade o abastecimento do hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira. Conforme documento. Processo licitatorio PP 030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009560 | 06/06/2022 | 609.64 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de construção diversos, destinados a secretaria de saúde, tendo como finalidade a manutenção de bens imoveis onde funcionam serviços publicos deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 06/06/2022 | 264.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A UBS CENTRO I,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 06/06/2022 | 486.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PEVA, AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 06/06/2022 | 476.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com despesa referente consumo de energia eletrica em imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede da vigilancia em saude (ENDEMIAS) relativo ao mes de maio/2022. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 06/06/2022 | 3880.00 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEICAO DE PONTES SALES | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de equipamento medico, destinado a secretaria de saúde, tendo como finalidade ampliar/melhorar os serviços realizados no centro de reabilitação/fisioterapia deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 06/06/2022 | 145.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com despesa referente consumo de energia eletrica em imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do PRONTO ATENDIMENTO EM MATA REDONDA, relativo ao mes de maio/2022, Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 06/06/2022 | 3588.00 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEICAO DE PONTES SALES | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material medico (kit's de DIU), destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade a realização/melhoria dos serviços prestados na policlinica municipal da mulher neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 06/06/2022 | 954.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO I, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 06/06/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (10547-3),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 06/06/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (10418-3),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 06/06/2022 | 5000.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente elaboração de projeto complementar de enegenharia (estrutural, eletrico, hidraulico e sanitario) tendo como finalidade a construção de uma creche tipo A, neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 06/06/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA(8789-0)TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 06/06/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (5200-0),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009561 | 06/06/2022 | 151.90 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de construção diversos, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a manutenção de bens imoveis onde funcionam unidades de ensino deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 06/06/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (17983-3)PAR,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 06/06/2022 | 33.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 06/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO ANEXO DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ CARVALHO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 06/06/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS (TAR EXTRATO MEIO MAGNET/ DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 8994-X, NO MES DE JUNHO/2022,CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 06/06/2022 | 137.05 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, TARIFAS DE EXTRATO, TARIFAS DE COMPENSAÇÃO, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE DA CONTA 2664-6 (TRIBUTOS) JUNHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 06/06/2022 | 67.66 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), DEBITADA DA CONTA 2575-5, NO MES DE JUNHO/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 06/06/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA (10659-3),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 06/06/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (10434-5),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 06/06/2022 | 416.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 06/06/2022 | 175.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com despesa referente consumo de energia eletrica em imovel locado a esta edilidade, onde funciona o Serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos SCFV.. Conforme documento.mes de maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 06/06/2022 | 106.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 06/06/2022 | 45.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCCIAL(CRAS-ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 06/06/2022 | 45.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS)ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 06/06/2022 | 79.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF-ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 06/06/2022 | 173.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA CRAS. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 06/06/2022 | 45.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF-MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 06/06/2022 | 83.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCCIAL(CRAS-MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009648 | 07/06/2022 | 33.17 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material diversos, destinados a secretaria de Ação Social, tendo como finalidade a manutenção do espaço onde funciona o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 07/06/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL DOCUMENTO LICITACAO TP NUMERO 07. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0009626 | 07/06/2022 | 24348.50 | 41141896000106 | TRANSURBAN- PB RIO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS QUE UTILIZAM PASSES ELETRONICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO INTERMUNICIPAL ALHANDRA/JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME INEXIBILIADE 008/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009652 | 07/06/2022 | 697.44 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais de construção e hidraulicos, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a manutenção/melhoria e conservação de imoveis onde funcionam escolas municipais. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009658 | 07/06/2022 | 167.83 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0009659 | 07/06/2022 | 141485.42 | 27324602000150 | VIDMAR TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS POR PREÇO UNITARIO DE QUILOMETRO(KM)RODADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ALHANDRA/PB,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PP 030/2021, PERIODO DE 27/11 A.27/12/2021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0009627 | 07/06/2022 | 6357.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOSM PRESTADOS COM TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE PUBLICA DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, SENDO 62 BOMBONAS DE 200L E 90 DE 60L, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0009628 | 07/06/2022 | 10135.05 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos eticos não ofertados pelo SUS, destinados a secretaria de saúde, tendo como finalidade o abastecimento da farmacia basica municipal e posterior distribuição a população atendida nos serviços publicos de saúde. Conforme documento. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009657 | 07/06/2022 | 35.25 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais diversos, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade a manutenção/melhoria de imoveis onde funcionam unidades de saude municipais. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009660 | 07/06/2022 | 1280.24 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS DE MANUTENCAO (REPOSICAO) DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAOP NUMERO 0011/2022 E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 07/06/2022 | 59824.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS EM COMPENSAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA CIP, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPRVOVATES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009654 | 07/06/2022 | 118.90 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009649 | 07/06/2022 | 42.88 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009656 | 07/06/2022 | 36.15 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0009647 | 07/06/2022 | 80000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DE FORMA GLOBAL, AS DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES (FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS) CONFORME CONTRATO 0079 E PREGAO NUMERO 0027/2021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009651 | 07/06/2022 | 1595.38 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais diversos destinados a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade a manutenção de imoveis onde funcionam serviços publicos municipais. Conforme documento. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 07/06/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE OR ASE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, CONFORME OFICIO DE NUMERO 7180868,CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009655 | 07/06/2022 | 305.59 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais hidraulicos (bacias sanitarias), destinados a secretaria de administração, tendo como finalidade a manutenção/melhoria de imoveis onde funcionam serviços publicos. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 07/06/2022 | 500.00 | 00011712223437 | ADRIANO JOSÉ VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 07/06/2022 | 500.00 | 00089041968415 | SEBASTIAO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 07/06/2022 | 500.00 | 00098265059434 | SEVERINA EDUARDA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 07/06/2022 | 500.00 | 00005534706473 | DAMIÃO JOABE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 07/06/2022 | 500.00 | 00005569752439 | GERALDO BERNADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 07/06/2022 | 500.00 | 00009079674427 | JOSEMAR LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 07/06/2022 | 300.00 | 00009320349428 | GERLANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCILA, DESTINADA PARA COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS (PEQUENO MEEIRO) DE ACORDO COM A LO. NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 07/06/2022 | 500.00 | 00052569241415 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 07/06/2022 | 500.00 | 00001209608421 | ADAILTON ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 07/06/2022 | 500.00 | 00070373772440 | JAYNE FONSECA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 07/06/2022 | 500.00 | 00008363101443 | MARILEIDE JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACVAO DE EXAMES MEDICOS, EM CARATER DE URGENCIA DE ACORDO COM A LO. NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 07/06/2022 | 500.00 | 00072766522468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 07/06/2022 | 500.00 | 00071936323451 | DOUGLAS RAFAEL DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 07/06/2022 | 500.00 | 00008063999452 | THIAGO DOUGLAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009645 | 07/06/2022 | 1965.76 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE 179 KM RODADOS EM TRANSLADO E 03 (TRES) APLICACOES DE TA (APLICACAO DE FORMOL) PARA ATENDER A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009646 | 07/06/2022 | 2801.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO E URNAS FUNERARIAS , GRINALDAS E FLORES NATURAIS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009653 | 07/06/2022 | 20.55 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONVIVENCIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 08/06/2022 | 300.00 | 00070199704430 | SEVERINO JOSE FRANCISCO | VALOPR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA EM ATRASO, DE ACORDO CO A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 08/06/2022 | 400.00 | 00010390313408 | EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 08/06/2022 | 500.00 | 00002071058470 | CLAUDIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017, E SDUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 08/06/2022 | 500.00 | 00001301181412 | KLEYTON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA (AQUISICAO) DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA DESTINADA A MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO CO A LEI NUMEMRO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 08/06/2022 | 300.00 | 00036501140463 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO OM ALEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 08/06/2022 | 300.00 | 00011187909440 | LUCAS MORENO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas de agua e energia em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 08/06/2022 | 300.00 | 00097940844415 | ELIUD LOPES DANTAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 08/06/2022 | 400.00 | 00070048031470 | ALEXSANDRO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas de agua e energia em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 08/06/2022 | 300.00 | 00039740552404 | EDNALDO OTAVIO JERONIMO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 08/06/2022 | 300.00 | 00001307411401 | JOSUEL ELEUTERIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de ferramentas para trabalhos manuais, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 08/06/2022 | 500.00 | 00009435842488 | ALEXANDRO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas de agua e energia em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 08/06/2022 | 200.00 | 00007599558403 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 08/06/2022 | 500.00 | 00005824194688 | DANIEL JOSE SANTINO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 08/06/2022 | 400.00 | 00007976582461 | GILSON SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção para manutenção de sua moradia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 08/06/2022 | 500.00 | 00070048563480 | RENATO DE OLIVEIRA FREIRE | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção para manutenção de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 08/06/2022 | 500.00 | 00050689088434 | SIDRONI ISIDIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção para manutenção de sua moradia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 08/06/2022 | 500.00 | 00089330420400 | JANIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção para manutenção de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 08/06/2022 | 300.00 | 00070399712402 | MARINALDO MENDES DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de ferramentas de trabalhos manuais, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 08/06/2022 | 500.00 | 00043887368487 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de insumos agricolas para sua plantação, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 08/06/2022 | 500.00 | 00001296032442 | MARCELO DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas de agua e energia em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 08/06/2022 | 250.00 | 00008550713465 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 08/06/2022 | 500.00 | 00073880868468 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 08/06/2022 | 500.00 | 00003675281426 | EDILSON VALE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 08/06/2022 | 500.00 | 00009446406480 | ADRIANO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 08/06/2022 | 500.00 | 00003671152478 | ONILDO EMILIANO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade custear a retirada de segunda via de documentos, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 08/06/2022 | 500.00 | 00004471551485 | ADEILTON BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 08/06/2022 | 300.00 | 00010815958412 | ALEXANDRE CAMILO ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas de agua e energia em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 08/06/2022 | 1000.00 | 00068675402449 | ZELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como a realização de exames medicos para tratamento de sua saude, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 08/06/2022 | 300.00 | 00006893987439 | JOÃO CASSIANO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção para manutenção de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 08/06/2022 | 500.00 | 00087337886420 | IRANY FELIPE BARBOSA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a realização de exames medicos para tratamento de sua saude, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 08/06/2022 | 500.00 | 00002040599410 | SEVERINA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a realização de exames medicos para trataento de saude, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 08/06/2022 | 40.00 | 00003880183481 | REGENILDO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA COM SAINDO DE ALHANDRA/PB A JOÃO PESSOA/PB(BAIRRO DE MANGABEIRA),COM DESTINO A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA INFANCIA E JUVENTUDE,COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DEFESA DOS DIREITOS DO ADOLESCENTE(L.T.N),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 08/06/2022 | 500.00 | 00071777809479 | MIKAEL OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de ferramentas de trabalho manuais, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 08/06/2022 | 40.00 | 00003880183481 | REGENILDO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA COM SAINDO DE ALHANDRA/PB A JOÃO PESSOA/PB(BAIRRO DO BESSA),COM DESTINO A CASA DO LAR SHALON(INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO),COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DEFESA DOS DIREITOS DO ADOLESCENTE(L.T.N),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 08/06/2022 | 40.00 | 00008010798452 | YSSAK WYKLRE CANUTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA COM SAINDO DE ALHANDRA/PB A JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO DE MANGABEIRA), COM DESTINO A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA INFANCIA E JUVENTUDE,COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DEFESA DOS DIREITOS DO ADOLESCENTE(L.T.N),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 08/06/2022 | 500.00 | 00008203503462 | VALMIR JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas de agua e energia em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 08/06/2022 | 500.00 | 00001307411401 | JOSUEL ELEUTERIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de ferramentas de para realização de trabalhos manuais, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 08/06/2022 | 150.00 | 00004772536442 | ALDENEIDE CAVALCANTE RANGEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM SAINDO DE ALHANDRA/PB A IGARASSU/PE, COM DESTINO A COMUNIDADE TERAPÊUTICA EM IGARASSU/PE,COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DEFESA DOS DIREITOS DO ADOLESCENTE(L.T.N),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 08/06/2022 | 250.00 | 00009145878463 | MARIA DAS DORES PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de cesta basica, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 08/06/2022 | 75.00 | 00008724646440 | EDCACIA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM SAINDO DE ALHANDRA/PB A IGARASSU/PE, COM DESTINO A COMUNIDADE TERAPÊUTICA EM IGARASSU/PE,COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DEFESA DOS DIREITOS DO ADOLESCENTE(L.T.N),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 08/06/2022 | 17083.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARIO/2022, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 08/06/2022 | 500.00 | 00003182939432 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 08/06/2022 | 500.00 | 00005184068490 | LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade custear a retirada de documentos pessoais, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 08/06/2022 | 250.00 | 00003111101428 | JAILTON DELMIRO ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 08/06/2022 | 500.00 | 00034077847400 | MARTINS BISPO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas de agua e energia em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 08/06/2022 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 08/06/2022 | 16745.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0009665 | 08/06/2022 | 2475.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico (cabos) destinados a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade a manuteção da iluminação publica deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. PP 012/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0009667 | 08/06/2022 | 1350.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico (conectores) destinados a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade a manuteção da iluminação publica deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. PP 012/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 08/06/2022 | 29475.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 08/06/2022 | 12983.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 08/06/2022 | 15969.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0009668 | 08/06/2022 | 203.35 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico (disjuntores, hastes de aterramento e outros) destinados a sub prefeitura de Mata de Redonda para mnutenção da parte eletrica. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 08/06/2022 | 12642.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 08/06/2022 | 12787.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 08/06/2022 | 6102.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 08/06/2022 | 8714.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 08/06/2022 | 4406.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 08/06/2022 | 7788.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPAC. APERF. DOS SERVID. SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 08/06/2022 | 50.00 | 00021956596453 | EDIELSON NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA,COM SAIDA DA CIDADE DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO COMITÊ DE BACIAS HIDROGRAFICAS DO LITORAL SUL PARAIBANO,REALIZADA NA ESCOLA VIVA-OLHO DO TEMPO EM GRAMAME,JOÃO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 08/06/2022 | 13848.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, SECRETARIA MUNIICIPAL DE INFRAESTRUTURA, (OBRAS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 08/06/2022 | 9333.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0009669 | 08/06/2022 | 4060.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de agentes e insumos, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade a realização de exames clinicos realizado no laboratorio municipal. Conforme documento. Processo licitatorio PP 51/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0009670 | 08/06/2022 | 7350.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saúde, referente locação de de equipamento analisador de bioquimica totalmente automatizado e um analisador hematologico automatico com 22 parametros. Conforme documento. Ref. maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0009672 | 08/06/2022 | 331.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico (disjuntores, eletrodutos e outros), destinados a secretaria de saúde, tendo como finalidade manutemção/melhoria de imoveis onde funcionam serviços de saude. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 08/06/2022 | 19029.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (SAUDE), REFERENTE MES DE APURAÇÃO MAIO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 08/06/2022 | 40948.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 08/06/2022 | 6933.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (CAPS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 08/06/2022 | 29490.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (SAMU). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 08/06/2022 | 41204.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, SECRETARIA DE, CONFORME DOCUMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 08/06/2022 | 4639.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, SECRETARIA DE SAUDE (NASF) NUCLEO DE ATENCAO SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 08/06/2022 | 5148.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 08/06/2022 | 28391.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 08/06/2022 | 7655.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CEO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 08/06/2022 | 4801.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 08/06/2022 | 1524.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 08/06/2022 | 84793.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 08/06/2022 | 11554.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (PRONTO ATENDIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 08/06/2022 | 5678.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SERVICOS DE REABILITACAO MOTORA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 08/06/2022 | 35231.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 08/06/2022 | 18866.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 08/06/2022 | 22123.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, SECRETARIA MUNICIOPAL DE EDUCACAO, (INFANTIL E CRECHE). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 08/06/2022 | 69806.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, SECRETARIA MUNIICIPAL DE EDUCACAO, PESSOAL DE APOIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 08/06/2022 | 28543.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (EDUCAÇÃO), REFERENTE MES DE APURAÇÃO MAIO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO MÓV. EQUIP. MAT. PERM. P/ REDE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232022 | 0009723 | 08/06/2022 | 6430.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de mesas pré escolar de 04 lugares, destinada secretrai de educação, tendo como finalidade melhoria/ampliação dos espaços de creches municipais. Conforme documento. Processo PP 23/2022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 08/06/2022 | 47572.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE MES DE APURAÇÃO MAIO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 08/06/2022 | 6169.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 08/06/2022 | 4684.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 08/06/2022 | 1853.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CREAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 08/06/2022 | 3774.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (SCFV) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 08/06/2022 | 1543.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, SECRETARIA DE, CONFORME DOCUMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 09/06/2022 | 2473.50 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de tecidos e aviamentos, destinados a secretaria de Ação Social, tendo como finalidade a confecção de roupas e trajes juninos para apresentação dos usuarios do serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 09/06/2022 | 2000.00 | 00005968518472 | MURILO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃ DE SERVIOÇOS DE CONSULTORIA PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, FISCALIZACAO E ARRECADACAO, NA ATUALIZACAO DO CADASTRO IMOBILIARIO E NARCANTIL, PARA FINS DE LANCAMENTO DE COBRANCA AOS CONTRIBUINTES DA DIVIDA ATIVA IMOBILIARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, E CSS NUMERO 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 09/06/2022 | 207.82 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TENDO COMO FINALIDADE A ORNAMENTAÇÃO DO PAVILHÃO EM PRAÇA PUBLICA PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 09/06/2022 | 1649.26 | 18257981000112 | FABRIL COMERCIO DE TECIDOS E DES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TENDO COMO FINALIDADE A ORNAMENTAÇÃO DO PAVILHÃO EM PRAÇA PUBLICA PARA APRESENTAÇÃO QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 09/06/2022 | 1291.47 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA QSE-5916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 09/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA OEU-2796 (ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 09/06/2022 | 480.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA QSE-5926 (SPIN) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0009820 | 09/06/2022 | 5083.33 | 32247659000133 | ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE GERADOR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO NUMERO 00022/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 09/06/2022 | 7918.92 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 36 UNIDADES DE LEITE APTAMIL PEPTI 800g, EM BENEFICIO DO MENOR ISAAC EMANUEL SILVA DE BRITO RIBEIRO, CONFORME SENTENCA JUDICIAL DE ACAO CIVIL PUBLICA INFANCIA E JUVENTUDE NUMERO 0801820-94.2019.8.15.0411. CONFORME AGD 0029/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0009822 | 09/06/2022 | 8874.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de saude, referente confecção de material grafico (cadernetas de vacinação, folder's e panfletos) tendo como finalidade distribuição as unidades de saude municipais, para realização de campanhas de saude. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 09/06/2022 | 16377.86 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material odontologico, destinados a secretarai de saúde, tendo como finalidadea o abastecimento das unidades de saude municipais (CEO, PSF's, UNIDADE MOVEL), para realização das atividades de trabalho desenvolvidas nesses locais. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 09/06/2022 | 5440.00 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 272 METROS DE TECIDOS TEC. LISTRADO 100% ALGODAO MEDINDO 2,20 DE LARGURA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES OD HOSPITAL MUNICIPAL, POLICLINICA, CLINICA DA MULHER E PRONTO ATENDIMENTO DE MATA REDONDA CONFORME AGD NUMERO 0027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 09/06/2022 | 6588.00 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120 UNIDADES DE LEITE FORTINI EM PÓ 400g,EM BENEFICIO DO MENOR JONATHAN ALEXANDRE DA SILVA NASCIMENTO,DE ACORDO COM RELATORIO JUDICIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 09/06/2022 | 6440.00 | 00003063036471 | ROSINEIDE CAVALCANTE DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com servicos prestados na confeccao de lencois hospitalares para as unidades de saude deste municipio, (hospital, policlinica e pronto atendimento) conforme css numero 0015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302022 | 0009827 | 09/06/2022 | 7047.10 | 15218561000139 | NNMED.DIST.IMP. E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM,AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS SERVICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 09/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA QFN-8086 (HONDA) DA SECRETARIA DA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 09/06/2022 | 492.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA QSB-3286 (FOX) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 09/06/2022 | 1636.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA QSB-3326 (FOX) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENTIVO A FORMAÇÃO ESPORTIVA DE BASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 09/06/2022 | 500.00 | 00010306264480 | WALBER SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA VIAGEM DO TIME DE FUTEBOL BOTAGOFO DE MATA REDONDA,COM DESTINO A CALDAS BRANDÃO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO AMADOR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENTIVO A FORMAÇÃO ESPORTIVA DE BASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 09/06/2022 | 500.00 | 00010306261464 | JACIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL, PARA VIAGEM DO TIME DE FUTEBOL BOTAGOFO DE MATA REDONDA,COM DESTINO A CALDAS BRANDÃO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO AMADOR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0009840 | 09/06/2022 | 55000.00 | 36104246000150 | THIAGO DE OLIVEIRA DA SILVA PRODUCOES E EVENTOS | Referente a contratação do cantor Cândido Thiago Brado, profissional do setor artítico, para se apresentar no dia 11 de junho de 2022 em praça pública no Povoado de Mata Redonda em comemoração ao padroeiro daquela localidade, conforme processo licitatório de inexigibilidade nº 003/2022 e contrato 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 09/06/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBABNISMO | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de registro de responsabilidade tecnica, referente cadastro de projeto para realização de obra nesta cidade de Alhandra-PB (unidade basica de saude no bairro salgadinho). Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 09/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA OGA-9806 (FIAT STRADA) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 09/06/2022 | 150.00 | 00030872383415 | SEBASTIAO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA,COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SMTRAN,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 09/06/2022 | 490.00 | 00071094335444 | NATALIA DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de sreviço junto a esta edilidade, referente fornecimento de almoço (quentinha) com suco/refrigerante, tendo como finalidade atender a defesa civil durante, que se encontravam em vistorias de locais de risco. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 09/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA OGA-9746 (STRADA) DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, ONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0009756 | 09/06/2022 | 3000.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico ( lampadas led) destinadas a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade a manutenção da iluminação publica deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO/MANUT E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0009757 | 09/06/2022 | 26077.54 | 44035127000111 | MB CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5ª (QUARTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO NUMERO 0002/2022, CONTRATO 00041/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0009758 | 09/06/2022 | 2450.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico ( reles fotocelula) destinados a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade a manutenção da iluminação publica deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 09/06/2022 | 250.00 | 00011976638437 | ADRIANA MARIA VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 09/06/2022 | 300.00 | 00075983990420 | JOSINALDO MOREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 09/06/2022 | 300.00 | 00077321669491 | SIMONE BARBOSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 09/06/2022 | 300.00 | 00002108494448 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 09/06/2022 | 300.00 | 00005459554403 | SEVERINO HENRIQUE BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel, por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 09/06/2022 | 300.00 | 00012049770464 | ANA ANALICE DE OLIVEIRA ARANHA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel, por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 09/06/2022 | 300.00 | 00005642245457 | SUELI SILVA CARNEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel, por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 09/06/2022 | 400.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel, por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 09/06/2022 | 300.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel, por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 09/06/2022 | 300.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel, por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 09/06/2022 | 300.00 | 00006246045430 | ALEXANDRA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel, por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 09/06/2022 | 300.00 | 00006277299409 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLEGARIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel, por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 09/06/2022 | 300.00 | 00073882348453 | ANTONIO INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel, por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 09/06/2022 | 300.00 | 00006556063436 | GENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 09/06/2022 | 300.00 | 00005754741499 | MARLENE BELMIRO BEZERRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel de familia beneficiaria do programa "Projeto Casa", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 09/06/2022 | 300.00 | 00006985044450 | ROGERIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiaria do programa (aluguel social), em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 09/06/2022 | 300.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 09/06/2022 | 300.00 | 00003524799493 | MARIA CLARA CARNEIRO DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiaria do programa (aluguel social), em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 09/06/2022 | 300.00 | 00001627542485 | JOSIANE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas de energia em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 09/06/2022 | 500.00 | 00070162309457 | FAGNER NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção para manutenção de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 09/06/2022 | 300.00 | 00070281549478 | IVONEIDE KARLA COSTA DO NASCIMENTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas de energia/agua em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 09/06/2022 | 300.00 | 00010424332400 | VERONICA DOS ANJOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 09/06/2022 | 250.00 | 00010424332400 | VERONICA DOS ANJOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 09/06/2022 | 300.00 | 00008166146444 | ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 09/06/2022 | 300.00 | 00008458591456 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ter sido retirada de area de risco conforme procedimento judicial, e em conformidade com lei 576/2022 e suas alterações. Conforme documento | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 09/06/2022 | 300.00 | 00046690174468 | MARIA DA PENHA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 09/06/2022 | 300.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 09/06/2022 | 300.00 | 00085474002491 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 09/06/2022 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiaria do programa (aluguel social), em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 09/06/2022 | 250.00 | 00001107318408 | BENEDITA JOSEFA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 09/06/2022 | 300.00 | 00060323973434 | MARIA ANGELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 09/06/2022 | 300.00 | 00012715230435 | ARIELLE CAPITULINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 09/06/2022 | 300.00 | 00011706712413 | ANA PAULA DA SILVA FERREIRA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 09/06/2022 | 300.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiaria do programa (aluguel social), em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 09/06/2022 | 300.00 | 00006018565463 | EDEILDA CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 09/06/2022 | 250.00 | 00006018565463 | EDEILDA CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 09/06/2022 | 300.00 | 00012290482439 | FERNANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 09/06/2022 | 300.00 | 00006262370412 | DAMIANA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 09/06/2022 | 300.00 | 00001366124405 | JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel, por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 09/06/2022 | 300.00 | 00071294397427 | CLAUDIANE FERRER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel, por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 09/06/2022 | 300.00 | 00011552053407 | FIAMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 09/06/2022 | 300.00 | 00001250812437 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel, por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 09/06/2022 | 300.00 | 00010419317430 | ERICA JAQUELINE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel, por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 09/06/2022 | 300.00 | 00071104864436 | NATALLIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 09/06/2022 | 300.00 | 00031991440472 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel, por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 09/06/2022 | 300.00 | 00006177471480 | MARIA DA GLÓRIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 09/06/2022 | 300.00 | 00071432412450 | GLEICE KELLY MARIA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel, por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 09/06/2022 | 300.00 | 00007530848488 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiaria do programa (aluguel social), em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 09/06/2022 | 300.00 | 00008224604403 | DAYSIANE SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel, por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 09/06/2022 | 300.00 | 00012408007461 | NAYHARA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 09/06/2022 | 300.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel, por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 09/06/2022 | 250.00 | 00012408007461 | NAYHARA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 09/06/2022 | 300.00 | 00006256364490 | SANDRA OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiaria do programa (aluguel social), em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 09/06/2022 | 300.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 09/06/2022 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,INSCRITA NO PROJETO CASA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 09/06/2022 | 300.00 | 00071019418427 | SUELI MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiaria do programa (aluguel social), em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 09/06/2022 | 300.00 | 00009863171441 | MARIA APARECIDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 09/06/2022 | 300.00 | 00034768312802 | VERONICA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 09/06/2022 | 75.00 | 00004623570401 | MARCIO RIBEIRO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM SAINDO DE ALHANDRA/PB A IGARASSU/PE, COM DESTINO A COMUNIDADE TERAPÊUTICA EM IGARASSU/PE,COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DEFESA DOS DIREITOS DO ADOLESCENTE(L.T.N),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 09/06/2022 | 351.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA OGA-9756 (FIAT UNO) DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 10/06/2022 | 300.00 | 00054896339487 | MARIA DE FATIMA LEONARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel, por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 10/06/2022 | 300.00 | 00052671364415 | MARIA MOREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel, por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 10/06/2022 | 300.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel, por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 10/06/2022 | 300.00 | 00007909878486 | JOSIANE CLEMENTE DE SANTANA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel, por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 10/06/2022 | 300.00 | 00005179048451 | ROBSON ANTONIO DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 10/06/2022 | 300.00 | 00012755260475 | FLAVIANA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 10/06/2022 | 300.00 | 00005264344493 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 10/06/2022 | 300.00 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 10/06/2022 | 300.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel, por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 10/06/2022 | 300.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DESTIANDA A FAMILIA INSCRITA NO PROJETO CASA, DE ACORDO COM ALEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 10/06/2022 | 300.00 | 00070685685489 | LISANDRA CARLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 10/06/2022 | 300.00 | 00070121701409 | JARDELINE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel, por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 10/06/2022 | 300.00 | 00001276097417 | ELISANGELA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 10/06/2022 | 300.00 | 00003619146446 | MARIA ELIANE DA SILVA BERRETO SOTERO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel, por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 10/06/2022 | 300.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 10/06/2022 | 300.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel, por ser beneficiaria do programa "Projeto Casa", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 10/06/2022 | 300.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel, por ser beneficiaria do programa "Projeto Casa", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 10/06/2022 | 300.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE MAIO/2022. CONFORME LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 10/06/2022 | 300.00 | 00000021813477 | LUPERCIA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 10/06/2022 | 300.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SILLVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel, por ser beneficiaria do programa "Projeto Casa", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 10/06/2022 | 300.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 10/06/2022 | 300.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEANDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MES DE MAIO/2022, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 10/06/2022 | 600.00 | 00027137260420 | IVETE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE MÉDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 10/06/2022 | 300.00 | 00071389686477 | MARIANA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 10/06/2022 | 300.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 10/06/2022 | 300.00 | 00071748285408 | TARCIELLE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 10/06/2022 | 300.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, FAMILIA INSCRITA NO PROJETO CASA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 10/06/2022 | 300.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO MES DE MAIO/2022, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ATERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 10/06/2022 | 300.00 | 00008595816409 | MARLUCE DE FRANÇA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel, por ser beneficiaria do programa "Projeto Casa", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 10/06/2022 | 300.00 | 00013165155402 | ARIANE VALESKA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, Ajuda destinada ao pagamento de seu aluguel social de acordo com lei numero 576/2017 e suas alteracoes, mes de maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 10/06/2022 | 300.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel, por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 10/06/2022 | 300.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 10/06/2022 | 300.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 10/06/2022 | 300.00 | 00007626424409 | DEYBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de exames medicos para tratamento de saude, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 10/06/2022 | 300.00 | 00009790058411 | GILDENE LUNDGREN N BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 10/06/2022 | 300.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMETO DE ALUGUEL SOCIAL, MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 10/06/2022 | 400.00 | 00007599558403 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 10/06/2022 | 300.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, DE ACORDO CO A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 10/06/2022 | 250.00 | 00007626424409 | DEYBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 10/06/2022 | 300.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 10/06/2022 | 300.00 | 00028831225472 | EDUARDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 10/06/2022 | 500.00 | 00002189986435 | MARIA JOSÉ JANUÁRIO NUNES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 10/06/2022 | 500.00 | 00007535170439 | JOSE CARLOS RODRIGUES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 10/06/2022 | 300.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL SOCIAL, MEDIANTE LAUDO DA DEFEA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 10/06/2022 | 500.00 | 00073943436420 | ROSA SEVERINA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 10/06/2022 | 300.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) MEDIANTE DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 10/06/2022 | 300.00 | 00045194009453 | LAURICELIA FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO Á FAMILIA POR AREA DE RISCO,INSCRITA NO PROJETO CASA, MES DE MAIO/2022, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 10/06/2022 | 200.00 | 00012147748498 | YARA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 10/06/2022 | 300.00 | 00001495177424 | JOSILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, MEDIANTE LAUDO DA DEFESACIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES, MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 10/06/2022 | 300.00 | 00070087871467 | ERYCLIS WANDEMBERG DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 10/06/2022 | 200.00 | 00006650747432 | SILVANEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 10/06/2022 | 300.00 | 00013497938416 | ELIZAMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 10/06/2022 | 300.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 10/06/2022 | 300.00 | 00006262428437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 10/06/2022 | 500.00 | 00009077124446 | ANA PAULA PAULINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE PASSAGENS INTERRESTADUAL EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2007 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 10/06/2022 | 300.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME LAUDO DA DEFESA CIVIL,DE ACORDO COM A L.O 645/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 10/06/2022 | 500.00 | 00007211593466 | EDENILDA PAULINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE PASSAGENS INTERESTADUAL WEM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 10/06/2022 | 500.00 | 00070458628492 | RAYSSA ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXMES MEDICO ESPECIALIZADOS EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 10/06/2022 | 500.00 | 00006639344432 | MIRIAN FERREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO EM CARATER DE URGECNIA PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA.,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 10/06/2022 | 250.00 | 00001131221443 | ANA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOOS (CESTA BASICA) EM CARATYER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 10/06/2022 | 500.00 | 00006354542465 | INALDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 10/06/2022 | 500.00 | 00006030562452 | JOSIANE COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 10/06/2022 | 500.00 | 00072652721453 | LUCINEIDE BRAGA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 10/06/2022 | 500.00 | 00006262462457 | ANA PATRICIA FERRAZ EWEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 10/06/2022 | 300.00 | 00008734055444 | GEANE DE FRANÇA QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 10/06/2022 | 300.00 | 00003328156410 | MANOEL BENEDITO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 10/06/2022 | 500.00 | 00003099309443 | VERONICA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 10/06/2022 | 300.00 | 00070107678403 | GABRIELA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 10/06/2022 | 300.00 | 00004754985427 | MARIA DO ROSÁRIO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 10/06/2022 | 75.00 | 00091747147400 | ALETISSANDRA DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM SAINDO DE ALHANDRA/PB A IGARASSU/PE, COM DESTINO A COMUNIDADE TERAPÊUTICA EM IGARASSU/PE,COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DEFESA DOS DIREITOS DO ADOLESCENTE(L.T.N),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 10/06/2022 | 7000.00 | 00003908490499 | MARCIO LELIS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de meio ambiente, referente levantamento topografico em duas areas deste municipio (Sitio Travessa e Conjunto Antonio Mariz), cuja finalidade é a construção de uma cooperativa de material reciclavel e construção de um novo cemiterio municipal. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 10/06/2022 | 714.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA-ME CHIC BIJOUTERIAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de enfeites juninos, destinados a secretaria de esportes e cultura, tendo como finalidade a ornamentação de espaços para realização de festejos juninos. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 10/06/2022 | 22.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO DA CONTA DESTA EDILIDADE (26934-4),REFRENTE AO PERIODO DE 06 A 10/06/2022,CONFORME EXTRATO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 10/06/2022 | 10866.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS JUNHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 10/06/2022 | 5486.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RETIDO EM COTA DO FPM, REFERENTE MES DE APURAÇÃO JUNHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 10/06/2022 | 0.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ITR NO MES DE JUNHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 10/06/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO NUMERO 41, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 10/06/2022 | 167.65 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, TARIFAS DE EXTRATO, TARIFAS DE COMPENSAÇÃO, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE DA CONTA 2664-6 (TRIBUTOS), RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 10/06/2022, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 10/06/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO PROCESSO LICITATORIO NUMERO 04, CONFORME GUIA EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 10/06/2022 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS PROCESSOS LICITATORIO NUMERO 04., CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 10/06/2022 | 203.96 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO E TARIFA PIX ENVIADO), DEBITADA DA CONTA 2575-5, NO PERIODO DE 06 A 10/06/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0009923 | 13/06/2022 | 3800.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADACAO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE FROTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, PREGAO NUMERO 00039/2021, PRIMEIRO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0009951 | 13/06/2022 | 3735.10 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E EFETIVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SETORES VINCULADOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0009922 | 13/06/2022 | 191616.16 | 27324602000150 | VIDMAR TRANSPORTES EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente locação de veiculos por preço unitario de km rodado, tendo como finalidade o transportes de alunos e professores da rede municipal de ensino, no periodo de 11/05 a 11/06/2022, cujas rotas estão especificadas em relatorio anexo a este. Conforme documentação. Processo licitatorio PP 003/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009924 | 13/06/2022 | 4403.79 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de polpas de frutas naturais, destinadas a secretaria de educação, cuja finalidade será a produção de sucos para compor a merenda escolar servida aos alunos das escolas e creches deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009929 | 13/06/2022 | 9524.40 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009931 | 13/06/2022 | 7639.40 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009933 | 13/06/2022 | 8419.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009935 | 13/06/2022 | 14721.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009954 | 13/06/2022 | 28251.75 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0009961 | 13/06/2022 | 27063.70 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO MÓV. EQUIP. MAT. PERM. P/ REDE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232022 | 0009962 | 13/06/2022 | 61039.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de carteiras escolares tipo universitaria (destro/canhoto), destinadas a secretaria de educação, tendo como finalidade melhorar/equipar as escolas municipais atendendo a demanda do corpo dicente deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Processo licitatorio PP 023/2022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009932 | 13/06/2022 | 72396.72 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO, FEIJAO, ARROZ, FARINHA, FLOCAO, ACUCAR, OLEO, LEITE, VERDURAS DIVERSAS, CARNES OVOS ENTRE OUTROS, DESTINADOS A PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NESTA CIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009934 | 13/06/2022 | 7896.69 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISCAO DE GENROS ALIMENTICIOS, COMO FEIJAO, ARROZ, ACUCAR, CAFE, LEITE, SUCO, BISCOITO, OVOS ENTRE OUTROS, DESTIANDOS A PREPARO DE REFEICOES NO PRONTO ATENDIMENTO DE MATA REDONDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009937 | 13/06/2022 | 9042.29 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A PREPARO DE REFEICOES NA SEDE DO SERVICOS DE ATENDICMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0009948 | 13/06/2022 | 848.93 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, NAO OFERTADOS PELO SUS, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNIICPIO, CONFORME, PROCESSO LICITATORIO NUMERO 0013/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0009950 | 13/06/2022 | 13326.75 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de expediente (grampos, clip's, canetas, livros de atas e outros), destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade a realização das atividades de trabalho na sede da referida secretaria e nos serviços de saude (psf's, policlinica, ceo, centro de reabilitação, hospital). Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0009956 | 13/06/2022 | 20295.00 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 4.950 (quatro mil novecentos e cinquenta) testes rapidos, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade a verificação de hepatite C, com 25 tiras de biocon. Conforme documento. Processo licitatorio 021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0009960 | 13/06/2022 | 65000.00 | 27026148000151 | ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDES- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW DO CANTOR ADUILIO MENDES, PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO, PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLLCA DIA 12/06/2022, EM COMEMORACAO FESTA DO PADROEIRO DE MATA REDONDA SANTO ANTONIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGILIDADE MUMERO 00008/2022. E CONTRATO 0084/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0009925 | 13/06/2022 | 34939.24 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0009926 | 13/06/2022 | 13370.53 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 13/06/2022 | 10400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | EMPENHO GLOBAL QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CRIAÇÃO DE SOTWARE,HOSPEDAGEM E ADAPTAÇÃO DE LAYOUT DO PORTAL DA PREFEITURA(PAGINA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA-DOMINIO WWW.ALHANDRA.PB.GOV.BR)COM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL E GERENCIAMENTO ALIMENTAÇÃO DOS CONTEUDOS DEFINIDOS PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0009952 | 13/06/2022 | 15699.40 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES VINCULADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0009927 | 13/06/2022 | 11201.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios (arroz, açucar, flocão e outros) destinados a secretaria de Ação Social, tendo como finalidada a produção de refeições servidas a população de areas carentes deste municipio, através da cozinha comunitaria. Conforme documento. Processo licitatorio PP 25/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0009928 | 13/06/2022 | 4412.70 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS(HORTIFRUTI)DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA PARA SANAR A NECESSIDADE DAS PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0009930 | 13/06/2022 | 15830.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PEIXE, CARNE BOVINA, FRANGO ABATIDO E OVOS, DESRINADOS A CPOZINHA COMUNITARIA PARA PREPARO DE REFEICOES A SEREM DISTRUBUIDAS A PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. ALIMENTOS FAMILIAS VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242022 | 0009938 | 13/06/2022 | 51420.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 500 (QUINHENTAS) CESTAS BASICAS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPI, CONFORME PREGAO NUMERO 0024/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 13/06/2022 | 300.00 | 00003906409481 | IVANUSA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDIOCS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 13/06/2022 | 500.00 | 00011097927431 | ROGELIANE FERNANDES DE OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 13/06/2022 | 300.00 | 00003893722424 | EDILENE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 13/06/2022 | 300.00 | 00086335634449 | ANA PAULA COSTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 13/06/2022 | 300.00 | 00007392573403 | EDLEUZA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 13/06/2022 | 300.00 | 00037448072404 | EURIDICE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 13/06/2022 | 500.00 | 00007961937463 | ELIDA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 13/06/2022 | 500.00 | 00057077096491 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE MÉDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 13/06/2022 | 400.00 | 00003113186498 | RICARDO MENDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 13/06/2022 | 400.00 | 00001958854492 | SEVERINO SEBASTIAO DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a realização de exames medicos para tratamento de saude, ajuda em conformidade a lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 13/06/2022 | 400.00 | 00011422309452 | JAQUELINE LUZIA DE SANTANA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a compra de material de construção para manutenção de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 13/06/2022 | 250.00 | 00006243858413 | EVANDRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE RETIRADA DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0009964 | 13/06/2022 | 4209.40 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de expediente (papel A4, canetas, perfuradores e outros) destinados a secretaria de Ação Social, tendo como finalidade a realização das atividades de trabalho na referida secretaria. Conforme documento. Processo licitatorio PP 0015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0009936 | 13/06/2022 | 10887.14 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GEBROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DDESTIANDOS A PREPARO DE REFEICOES NO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 13/06/2022 | 4938.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de instrumentos musicais (berimbaus, pandeiros, atabaques) destinados a secretaria de Ação Social, tendo como finalidade a realização de atividades socioeducativas com os usuarios do serviço de convivencia e fortalecimento. Conforme documento. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 13/06/2022 | 4565.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de caixa de som acustica e microfones s/fio, destinados a secretaria de Ação Social tendo como finalidade a realização das atividades socioeducativas do serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0009963 | 13/06/2022 | 4739.90 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) CONFORME PROCESSO DE LICITATORIO NUMERO 0015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009974 | 14/06/2022 | 232.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS COMO 01 CARRO DE MAO DESTINADOS AOS TRABALHOS MANUAIS DE LIMPEZA NA SEDE DOS SERVICOS DE C ONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) CONFORME PREGAO NUMERO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 14/06/2022 | 500.00 | 00010959599487 | JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 14/06/2022 | 500.00 | 00004342804450 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDNCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 14/06/2022 | 1600.00 | 00010565358499 | DJALMA SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIFICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 14/06/2022 | 500.00 | 00092931502472 | EDNALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 14/06/2022 | 500.00 | 00010633040754 | LUCIVANIA SOARES DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 14/06/2022 | 300.00 | 00004188122412 | MARIA ANTONIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 14/06/2022 | 250.00 | 00005647809448 | MAX DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 14/06/2022 | 400.00 | 00006496579423 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTIANDA A COMPRA DE AMTERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERCAOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 14/06/2022 | 400.00 | 00009122267492 | JOSICLEA PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 14/06/2022 | 400.00 | 00004818049433 | MARIA CLEIDE BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 14/06/2022 | 500.00 | 00003263774417 | ELENILDA PEREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a realização de exames medicos para tratamento de saude, de acordo com a lei numero 576/2017 e sual alteracoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009975 | 14/06/2022 | 450.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO 01 PORTA ALMOFADADA, MEDINDO 80CM X 2.10, DESTINADA A SEDE DO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGAO NUMERO 0011/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPEAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0009987 | 14/06/2022 | 438.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 SACOS DE CIMENTO DE 50KG E AREIA,PARA RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | MANUT. SERV. CAPTAÇÃO E DIST. DE AGUA EM COMUM. RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009989 | 14/06/2022 | 5097.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 CAIXA D'AGUA, DESTINADA A COMUNIDADE RURAL DO ACAIS, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CAPTACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA NAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0009983 | 14/06/2022 | 3640.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0009984 | 14/06/2022 | 1560.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA | RECUP DE GALERIAS E BUEIRAS DE DRENAGEM PLUVIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009976 | 14/06/2022 | 9000.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO, 400MM DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS PARA COMPLEMANTACAO DE DRENAGEM E ESCOAMENTO DE RUA PARALELA, COM AREA DE EXTENSAO DE 50M, CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO. PREGAO NUMERO 001/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUIS.MOVEIS, EQUIP E MAT.PERM P/GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0009968 | 14/06/2022 | 12031.00 | 36944141000100 | DANIEL DEIVIDY DE MOURA GOMES 71047346435 | VALOR QUE ORA DE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESSAS COM AQUISICAO DE 01 DVR 08 CANAIS FUKK HD MULT HD, NO VALOR DE R$ 3.347,00, 04 CAMARA BULLET FULL HD PRECO UNITARIO R$ 399,00, 04 CAMARA DOME FULL HD PRECO UNITARIO R$ 1190,00 E 02 CAMARA VEICULAR FULL HD DUO COM AUDIO PRECO UNITARIO R$ 1164,00, DESTINADAS PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NAS VIATURAS QUE COMPOE A FROTA E A BASE DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME DISPEMSA DE LICITACAO NUMERO 0005/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0009969 | 14/06/2022 | 4815.90 | 36944141000100 | DANIEL DEIVIDY DE MOURA GOMES 71047346435 | Valor que ora se empenha para atender as despesa com aquisicao de material diversos, destinados para implantacao do sistema de video monitoramento nas viaturas que compoe a frota, como tambem a base da guarda municipal. incluindo os servicos de instalacao, de acordo com a dispemsa de licitacao numemro 005/2022 e cntrato 0087/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0009990 | 14/06/2022 | 1380.80 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPNSTRUCAO DIVERSOS, DETINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DO SMTRANS, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSICO, CONFORME PREGAO NUMERO 0063/2021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0009991 | 14/06/2022 | 335.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) CONFORME PREGAO NUMERO 0012/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009992 | 14/06/2022 | 568.50 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) COPNFORME PREGAO NUMERO 0011/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 14/06/2022 | 1314.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLE-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALOR ADICIONAL A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AREAS EM VIRTUDE DA REMARCAÇÃO DA DATA DO EVENTO PAARA O CONGRESSO EM EDUCAÇÃO TENDO COMO TEMA: EDUCAÇÃO DISRUPTIVA,PILARES DE UMA ESCOLA QUE ACOLHE,SUPERA E TRANSFORMA, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO/RS,DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTO ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0009981 | 14/06/2022 | 2925.00 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA POLIESTER MANGA CURTA GOLA REDONDA, PERSONALIZADAS , DESTINADAS A EQUIPE ORGANIZACIONAL DO EVENTO JUNINO, DENOMINADO ARRAIA DA EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009982 | 14/06/2022 | 3666.70 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES FRANCES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO NUMERO 0009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0009985 | 14/06/2022 | 1484.50 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENCO (EPOSICAO) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO NUMERO 0063/2021. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009986 | 14/06/2022 | 1600.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENCO (EPOSICAO) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO NUMERO 0011/2022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0009994 | 16/06/2022 | 8238.19 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO REALIZADA NO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, CONFORME PREGAO NUMERO 0063/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0009995 | 16/06/2022 | 36.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A REPOSICAO NO PREDIO DE ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0009997 | 16/06/2022 | 236.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADOS PARA MANUTENCO NO REDIO DO ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, CONFOPRME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0010002 | 16/06/2022 | 8433.46 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO REALIZADA NO PREDIO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, OCNFORME PREGAO NUMERO 0011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 16/06/2022 | 2000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 16/06/2022 | 283.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA AONDE FUNCIONA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADALTO FERREIRA DE PAULA EM NOVA ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0010014 | 16/06/2022 | 191616.16 | 27324602000150 | VIDMAR TRANSPORTES EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente locação de veiculos por preço unitario de km rodado, tendo como finalidade o transportes de alunos e professores da rede municipal de ensino, no periodo de 11/05 a 11/06/2022, cujas rotas estão especificadas em relatorio anexo a este. Conforme documentação. Processo licitatorio PP 003/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 16/06/2022 | 1000.00 | 00014790661415 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 16/06/2022 | 452.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA AONDE FUNCIONA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADALTO FERREIRA DE PAULA EM NOVA ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 16/06/2022 | 1000.00 | 00008907315434 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 16/06/2022 | 2000.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE MES DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 16/06/2022 | 1000.00 | 00072651121487 | JANEIDE VIEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, REFERENTE O MES DE MAIO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 16/06/2022 | 3500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO MÓV. EQUIP. MAT. PERM. P/ REDE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232022 | 0010092 | 16/06/2022 | 1359.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de mobiliario (armario, cadeiras giratorias) destnados asecretaria de educação, tendo como finalidade adequação/melhoria de ambiente de trabalho. Conforme documento. Processo licitatorio PP 023/2022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO MÓV. EQUIP. MAT. PERM. P/ REDE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232022 | 0010096 | 16/06/2022 | 8574.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 16/06/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS TOMADA DE PRRECOS NUMERO 05, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 16/06/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS PREGAO PRESENCIAL NUMERO 49, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 16/06/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS TOMADA DE PRECOS NUMERO 6, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 16/06/2022 | 1500.00 | 00033866643420 | EDIVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL),REFRENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 16/06/2022 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORORA DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 16/06/2022 | 133.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORORA DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 16/06/2022 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-CENTRO I),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 16/06/2022 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-CENTRO II),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 16/06/2022 | 2000.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA (REABILITACAO) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302022 | 0010011 | 16/06/2022 | 265.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 16/06/2022 | 1000.00 | 00004063905411 | ARISTOTELIS ALEX RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO BASE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS-ANCORA) DE TAPERUBUS EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 16/06/2022 | 2500.00 | 00001876332409 | VIVIANE FERREIRA BRAGA MACEDO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, a disposição da secretaria de saúde deste municipio para servir como sede da Policlinica Municipal, (policlinica da mulher) relativo ao mês de maio/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 16/06/2022 | 2500.00 | 00043709850487 | VICTOR HUGO FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, a disposição da secretaria de saúde deste municipio para servir como sede da Policlinica Municipal, (policlinica da mulher) relativo ao mês de maio/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 16/06/2022 | 571.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PSF SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 16/06/2022 | 2500.00 | 00087423952400 | VALTIVIA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como servir sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mes de maio/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 16/06/2022 | 713.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PSF SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0010023 | 16/06/2022 | 3019.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME PREGAO NUMERO 0030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 16/06/2022 | 211.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORORA DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 16/06/2022 | 735.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORORA DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0010026 | 16/06/2022 | 776.10 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO REPAROS EM SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO NUMERO 0063/2021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 16/06/2022 | 1338.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORORA DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0010029 | 16/06/2022 | 4071.86 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO NAS INSTALACOES NA SEDE ONDE FUNCIONA O SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO NUMERO 0011/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 16/06/2022 | 634.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CAPS ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 16/06/2022 | 583.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E PAR DE PLACAS DO VEICULO DE PLACA RLZOD94 (AMBULANCIA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 16/06/2022 | 1118.76 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO,DO VEICULO DE PLACA QFN-7814S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 16/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO,DO VEICULO DE PLACA OFC-6758 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 16/06/2022 | 585.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO,DO VEICULO DE PLACA QSD-6914, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 16/06/2022 | 126.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULOS DE PALCA OFC-6758 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPIPAL) CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 16/06/2022 | 126.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULOS DE PALCA OFC-6758 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPIPAL) CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 16/06/2022 | 1200.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 16/06/2022 | 2000.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE O CENTRO DE REABILITAÇÃO (MATA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 16/06/2022 | 2500.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 16/06/2022 | 1500.00 | 00058154981491 | GILVANY BRAZ DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF), RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 16/06/2022 | 2500.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). REF MES DE MAIO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 16/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COBRANCA DE A.R.T. DA USB (UNIDADE BASICA DE SAUDE) DO BAIRRO SALGADINHO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 16/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COBRANCA DE A.R.T. DO ENGENHEIRO DA USB (UNIDADE BASICA DE SAUDE) DO BAIRRO SALGADINHO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 16/06/2022 | 3500.00 | 00042668026415 | EDEVARDO CALISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA O PREDIO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0010079 | 16/06/2022 | 3882.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos injetaveis, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade suprir a demanda no atendimento de pacientes do hospital municipal Alfredo de Almeida Ferrira. Conforme documento. Processo licitatorio 020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302022 | 0010081 | 16/06/2022 | 25716.34 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material medico hospitalar, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade suprir a demanda no atendimento de pacientes do hospital municipal Alfredo de Almeida Ferrira. Conforme documento. Processo licitatorio 020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302022 | 0010083 | 16/06/2022 | 70872.77 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material medico hospitalar, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade suprir a demanda no atendimento de pacientes das unidades de saude municipais (hospital municipal Alfredo de Almeida, psf's, ceo, policlinica, centro de reabilitação e outros). Conforme documento. Processo licitatorio 020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0010085 | 16/06/2022 | 2679.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade abastecer a farmacia basica, para posterior distribuição aos pacientes atendidos nas unidades de saude municipais. Conforme documento. Processo licitatorio 020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0010088 | 16/06/2022 | 5528.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 16/06/2022 | 44.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA SMTRAN,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 16/06/2022 | 2500.00 | 00099036959772 | ITAMAR ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 16/06/2022 | 2500.00 | 00006179195420 | SUELIO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEI DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SUB-PREFEITURA DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 16/06/2022 | 470.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0010031 | 16/06/2022 | 520.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO, 01 POSTE DE CONCRETO DESTINADO A MANUTENCAO (REPOSICAO) NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 16/06/2022 | 1500.00 | 00033865981453 | MARIA DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL(TERRENO) DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS(POLDAS DE ARVORE)DE MATA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 16/06/2022 | 1000.00 | 00000003275493 | SEVERINA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 16/06/2022 | 171.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DE ARVORE ALTA ZONA RURAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 16/06/2022 | 725.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ESPORTES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 16/06/2022 | 1500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESS COM LOCACAODE IMOVEL DE SUA PROPIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANOS-SMTRAN, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 16/06/2022 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF MES DE MAIO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 16/06/2022 | 517.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 16/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. JUNHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 16/06/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE OR ASE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, CONFORME OFICIO DE NUMERO 7200712 CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 16/06/2022 | 3000.00 | 00020813058449 | SYDNEY ANTONIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,AONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ESPORTES,LAZER E CULTURA NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 16/06/2022 | 3000.00 | 00008257523453 | JOSE TEXEIRA LEANDRO' | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE ANEXO DA SECRETARIA DE OBRAS (INFRAESTRUTURA) DO MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 16/06/2022 | 1600.00 | 00016164490472 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE A ESTA EDILIDADE,PARA SEVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DE EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 16/06/2022 | 1200.00 | 00006455759419 | TASSIANE ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 16/06/2022 | 62.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 16/06/2022 | 138.37 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TARIFAS TELEFONICAS TELEFONIA FIXA, NUMERO (83) 3256-2412, CONFORME DOCUMENTOS, MES DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 16/06/2022 | 2500.00 | 00005986795458 | IRIS MYLENA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO,REFRENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 16/06/2022 | 2730.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS COM SERVICOS DE TRANSLADOE E ORNAMENTACAO FUNEBRE, ATENDENDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CSS NUMERO 0001/2022, MES DE FEVEREIRO OBTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 16/06/2022 | 2500.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MÊS DE MAIOL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 16/06/2022 | 121.20 | 00011152904442 | ANA PAULA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.E SUAS ALTERACOES, MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 16/06/2022 | 121.20 | 00072651806404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DENBOMINADO MAIS RENDAA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.E SUAS ALTERACOES, MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 16/06/2022 | 121.20 | 00005006549483 | JAQUELINE LIMA DOS PASSOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 16/06/2022 | 121.20 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 16/06/2022 | 121.20 | 00010167391410 | VERONICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 16/06/2022 | 121.20 | 00003924603430 | CREUSA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 16/06/2022 | 121.20 | 00009301813440 | MARIA DE FATIMA BELAMIRNO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 16/06/2022 | 121.20 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 16/06/2022 | 200.00 | 00016108234431 | EDUARDA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) EM CARATER DE RGENCIA DE ACORODO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 16/06/2022 | 250.00 | 00004392763498 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 16/06/2022 | 400.00 | 00094959137800 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 ESUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 16/06/2022 | 200.00 | 00001301075493 | LUSIVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE ACORDO COM A LEI NUMWRO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 16/06/2022 | 200.00 | 00071134376480 | JEFFERSON DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 16/06/2022 | 300.00 | 00097779954404 | MARIA JOSE GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIAM DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 16/06/2022 | 200.00 | 00008258683438 | PAULA GYSCÉLIA SANTOS ARAÚJO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada para pagamento de contas em atraso de abastecimento d'agua, conforme lei 576/2017 e suas alteracoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 16/06/2022 | 250.00 | 00008292840443 | ANA CLAUDIA LOPES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 16/06/2022 | 200.00 | 00010089591461 | JOSIELE CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ABASTECIMENTO D'AGUA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 16/06/2022 | 300.00 | 00003067790480 | JOSENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHOS SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 16/06/2022 | 300.00 | 00070910400407 | PAUNIRY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A REGULARIZACAO DE SUES DOCUMENTO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 16/06/2022 | 2500.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL,DESTINADO PARA SERVIR COMO SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 16/06/2022 | 1750.00 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF)ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 16/06/2022 | 1500.00 | 00029298482434 | NATANAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) RELATIVO AO MES DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 16/06/2022 | 2000.00 | 00030647800420 | MARIA RITA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV-MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 16/06/2022 | 1500.00 | 00075924226468 | MAURICIO BERLAMINO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE, DESTINADO A SERVIR COMO BASE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS-ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 16/06/2022 | 5000.00 | 00001069834742 | EDJANE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, COM SALAO DE FESTAS E COMPLEXO ESPORTIVO RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 20/06/2022 | 1500.00 | 00003308281422 | MARIA AMÉRICA GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF)DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 20/06/2022 | 121.20 | 00010368944441 | ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 20/06/2022 | 121.20 | 00006669802412 | CLAUDIA TELLIS GASPAR DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 20/06/2022 | 121.20 | 00007454529496 | CARMELITA RAIMUNDO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 20/06/2022 | 121.20 | 00039585328453 | COSMA FRANCISCA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 20/06/2022 | 121.20 | 00094872937449 | MARIZÉ CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 20/06/2022 | 121.20 | 00010340728469 | TATIANE ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 20/06/2022 | 121.20 | 00016221067766 | BARBARA DANIELLE DO NASCIMENTO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 20/06/2022 | 121.20 | 00004951967464 | ROSEMIR CHAVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 20/06/2022 | 121.20 | 00098264486487 | ROSINEIDE CASSIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 20/06/2022 | 121.20 | 00071246881403 | EDUARDA DOS SANTOS MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 20/06/2022 | 121.20 | 00011837694400 | ROSANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 20/06/2022 | 121.20 | 00010741983443 | VALEIRIA CRISTOVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 20/06/2022 | 121.20 | 00006262382429 | KATIA CAPITULINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 20/06/2022 | 121.20 | 00092931839434 | MARIA RITA BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 20/06/2022 | 121.20 | 00092931839434 | MARIA RITA BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 20/06/2022 | 121.20 | 00071127349406 | PAULA GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 20/06/2022 | 121.20 | 00070459124471 | TATIANE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 20/06/2022 | 121.20 | 00007053393437 | UILMA GALDINO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 20/06/2022 | 121.20 | 00009130395437 | CICERA LUCIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 20/06/2022 | 121.20 | 00007053393437 | UILMA GALDINO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 20/06/2022 | 121.20 | 00010332965465 | ROSANGELA TORRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 20/06/2022 | 121.20 | 00010332965465 | ROSANGELA TORRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 20/06/2022 | 121.20 | 00011496419405 | JAQUELLINE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 20/06/2022 | 121.20 | 00008117367416 | SANDREGILDA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 20/06/2022 | 121.20 | 00009785640493 | CRISTINA RIBEIRO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 20/06/2022 | 121.20 | 00004326218495 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 20/06/2022 | 121.20 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 20/06/2022 | 121.20 | 00007597351402 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 20/06/2022 | 121.20 | 00005094951416 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 20/06/2022 | 121.20 | 00006818657419 | ELZA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 20/06/2022 | 121.20 | 00004779091403 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 20/06/2022 | 121.20 | 00001464044406 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 20/06/2022 | 121.20 | 00006412944419 | MARILIA CHAVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 20/06/2022 | 121.20 | 00011094264458 | ANA CLAUDIA FELIX SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 20/06/2022 | 121.20 | 00040808920472 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 20/06/2022 | 121.20 | 00008293997478 | MARIA ANTONIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 20/06/2022 | 121.20 | 00004665853495 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 20/06/2022 | 121.20 | 00002779796413 | MARCIA MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 20/06/2022 | 121.20 | 00007576542403 | MARCIA DOS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 20/06/2022 | 121.20 | 00004831826480 | MARTA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 20/06/2022 | 121.20 | 00006806543480 | MARCIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 20/06/2022 | 121.20 | 00097917893472 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 20/06/2022 | 121.20 | 00092930964472 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 20/06/2022 | 121.20 | 00005034351471 | MARIA JOSÉ SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 20/06/2022 | 121.20 | 00001356898483 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 20/06/2022 | 121.20 | 00006262361421 | MARIA CORREIA DA SILVA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 20/06/2022 | 121.20 | 00001601330413 | MARIA IVANEIDE RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 20/06/2022 | 121.20 | 00071156118409 | JOSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 20/06/2022 | 121.20 | 00008206369406 | JOSILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 20/06/2022 | 121.20 | 00000796805423 | COSMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 20/06/2022 | 121.20 | 00070757698476 | ADRIENE SILVINO BERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 20/06/2022 | 121.20 | 00002833826435 | MARIA GRACIETE DE PAIVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 20/06/2022 | 121.20 | 00083134409453 | MARIA MADALENA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 20/06/2022 | 121.20 | 00013341631461 | JAKELINE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0010161 | 20/06/2022 | 7750.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de garrafões de agua mineral e botijões de gás GLP P13, destinados a secretaria de ação social, tendo como finalidade atender as necessidades para realização dos trabalhos na referida secretaria e demais serviços (creas, cras, scfv e bolsa familia). Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 20/06/2022 | 121.20 | 00070107667460 | GILMARA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 20/06/2022 | 121.20 | 00078906008449 | VANDERLUCIA ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 20/06/2022 | 121.20 | 00007389416467 | JOANA DARC MARIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 20/06/2022 | 121.20 | 00002982364433 | MARIA PATRICIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 20/06/2022 | 121.20 | 00006577878412 | ELIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 20/06/2022 | 121.20 | 00070690119461 | SILVANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 20/06/2022 | 121.20 | 00003542543403 | DILENE MARIA FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 20/06/2022 | 121.20 | 00003542543403 | DILENE MARIA FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 20/06/2022 | 121.20 | 00010453203400 | DANILANE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 20/06/2022 | 121.20 | 00008186555420 | DANIELE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 20/06/2022 | 121.20 | 00012337070433 | ANA PAULA SANTANA TRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 20/06/2022 | 121.20 | 00072766379487 | IVANILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 20/06/2022 | 121.20 | 00071812051450 | EDNEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 20/06/2022 | 121.20 | 00001272088448 | PERLA MARIA DE FREITAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 20/06/2022 | 121.20 | 00005299697422 | IVONETE DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 20/06/2022 | 121.20 | 00009307973458 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 20/06/2022 | 121.20 | 00006297429448 | ROSALIA SANTOS DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 20/06/2022 | 121.20 | 00070207527482 | LUANA FERNANDES VIEIRA SOARES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 20/06/2022 | 121.20 | 00097941123487 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 20/06/2022 | 121.20 | 00006278410400 | LUCIENE MARIA FIQUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 20/06/2022 | 121.20 | 00007909878486 | JOSIANE CLEMENTE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 20/06/2022 | 121.20 | 00071803376414 | ANA PAULA XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 20/06/2022 | 121.20 | 00004525369442 | EDVANIA JOSE FRANCISCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 20/06/2022 | 121.20 | 00004500109455 | ELINALVA DOS SANTOS SILVA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 20/06/2022 | 121.20 | 00007660657402 | SIVANEIDE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 20/06/2022 | 121.20 | 00070359060455 | RAYANE SILVA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 20/06/2022 | 121.20 | 00006636297484 | ANA CARLA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 20/06/2022 | 121.20 | 00008224604403 | DAYSIANE SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 20/06/2022 | 121.20 | 00005717333447 | GLAUCIENE MARIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 20/06/2022 | 121.20 | 00009298986483 | EDJANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 20/06/2022 | 121.20 | 00008647426495 | LUIZA FERREIRA DA SILVA NETA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 20/06/2022 | 121.20 | 00070992605458 | EDILANE MARIA MARINHO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 20/06/2022 | 121.20 | 00005668021475 | JOSE DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 20/06/2022 | 121.20 | 00009734127470 | EDRIANA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 20/06/2022 | 121.20 | 00009981300446 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 20/06/2022 | 121.20 | 00071105576426 | JACIELE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 20/06/2022 | 121.20 | 00071325589438 | JAQUELINE ALVES LOPES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 20/06/2022 | 121.20 | 00010808838431 | ELISANGELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 20/06/2022 | 121.20 | 00007852285430 | GERUSA BEZERRA DO NASCIMENTO ALCANTARA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 20/06/2022 | 121.20 | 00070107589486 | GERLANE ANACLETO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 20/06/2022 | 121.20 | 00071308087489 | DANIELE FERREIRA TENORIO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 20/06/2022 | 121.20 | 00001621257479 | FABRICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 20/06/2022 | 121.20 | 00008003802407 | FABIANA SIMPLICIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 20/06/2022 | 121.20 | 00007495883499 | DANIELLE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 20/06/2022 | 121.20 | 00087271990453 | JOAO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 20/06/2022 | 400.00 | 00070241782481 | JEAN CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ABASTECIMENTO D'AGUA E ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 20/06/2022 | 121.20 | 00012129876404 | DANIELLY DA SILVA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 20/06/2022 | 121.20 | 00073882607491 | IVONE MARCELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 20/06/2022 | 121.20 | 00001584085436 | JAKELINE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 20/06/2022 | 200.00 | 00010417644485 | LAIS FERREIRA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ABASTECIMENTO D'AGUA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 20/06/2022 | 121.20 | 00008236477495 | EDCARLA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 20/06/2022 | 121.20 | 00007874151461 | JANAINA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 20/06/2022 | 121.20 | 00007667006407 | JACILENE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 20/06/2022 | 121.20 | 00008180138429 | FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 20/06/2022 | 121.20 | 00013454149436 | ANA VICTORIA DOS SANTOS MAURICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 20/06/2022 | 121.20 | 00004940256464 | ADEMARIZE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 20/06/2022 | 121.20 | 00012129876404 | DANIELLY DA SILVA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 20/06/2022 | 121.20 | 00004383406475 | JOSINEIDE DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 20/06/2022 | 121.20 | 00006262375481 | JANICELIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 20/06/2022 | 121.20 | 00004947995440 | ANGELA CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 20/06/2022 | 121.20 | 00007024563494 | EDNALVA GONCALVES DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 20/06/2022 | 121.20 | 00006826354489 | ANA LUCIA MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 20/06/2022 | 121.20 | 00073943738434 | ROSENILDA MARINHO DE MOURA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 20/06/2022 | 121.20 | 00070933344406 | LUCIANA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 20/06/2022 | 1170.00 | 30791904000143 | CASA PRATICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS BRANCA MEDINDO 50x60, DESTINADAS A EMBALAGEM DOS GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS CADASTRADAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 20/06/2022 | 121.20 | 00070933344406 | LUCIANA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 20/06/2022 | 121.20 | 00007990675471 | ANA PATRICIA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 20/06/2022 | 121.20 | 00014902483823 | MARILANE MENDONÇA VIEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 20/06/2022 | 121.20 | 00005556753431 | JOSILEIDE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 20/06/2022 | 121.20 | 00001291208470 | MIRIAM DE MACEDO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 20/06/2022 | 121.20 | 00007998932422 | RENATA CAVALCANTE DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 20/06/2022 | 121.20 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS ANJOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 20/06/2022 | 121.20 | 00001605790400 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 20/06/2022 | 121.20 | 00004948231436 | MARINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 20/06/2022 | 121.20 | 00003539605436 | MARIA DE FATIMA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 20/06/2022 | 121.20 | 00004890969489 | ROSILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 20/06/2022 | 121.20 | 00006077452408 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 20/06/2022 | 121.20 | 00010030291402 | ANA PAULA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 20/06/2022 | 121.20 | 00007978007430 | JOSEFA DA SILVA ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 20/06/2022 | 121.20 | 00070087869489 | TARCIANA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 20/06/2022 | 121.20 | 00070800454448 | JAQUELINE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 20/06/2022 | 121.20 | 00008082319445 | EDNALVA EVANGELISTA DANTAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 20/06/2022 | 121.20 | 00001272057488 | JOSENILDA CREUZA DE LIMA VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 20/06/2022 | 121.20 | 00009500232480 | LUCIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 20/06/2022 | 121.20 | 00070027238474 | GEYSIELY PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 20/06/2022 | 121.20 | 00009691631423 | KRISLANE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 20/06/2022 | 121.20 | 00001908843470 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 20/06/2022 | 121.20 | 00006730588403 | ELIANE MUNIZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 20/06/2022 | 121.20 | 00008182832462 | KELCILENE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 20/06/2022 | 121.20 | 00001545319448 | SEBASTIANA MARIA DE DEUS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 20/06/2022 | 121.20 | 00007373916422 | JOSELMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 20/06/2022 | 121.20 | 00007802701422 | IVONETE GONÇALO DA SILVA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 20/06/2022 | 121.20 | 00075945363472 | VERA LUCIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 20/06/2022 | 121.20 | 00011276079443 | LUCIANO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 20/06/2022 | 121.20 | 00070406062404 | GERLANE BERNADO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 20/06/2022 | 121.20 | 00009628059475 | TAMIRES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 20/06/2022 | 121.20 | 00010429051425 | KATIANE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 20/06/2022 | 121.20 | 00001244040495 | SILVANIA VIEIRA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 20/06/2022 | 121.20 | 00070087818493 | FERNANDA DO NASCIMENTO CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 20/06/2022 | 200.00 | 00070087896451 | ANIELLE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CESTA BASICA) EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO CO A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 20/06/2022 | 121.20 | 00005968323469 | SEVERINA SOARES DAS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 20/06/2022 | 121.20 | 00009704335490 | SUERLANGE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 20/06/2022 | 121.20 | 00006608506481 | FLAVIANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 20/06/2022 | 121.20 | 00070833455460 | GESSICA FERNANDES RUFINO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 20/06/2022 | 121.20 | 00011372523405 | ANA PAULA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 20/06/2022 | 121.20 | 00009327496400 | LUCIANA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 20/06/2022 | 121.20 | 00070021464405 | PATRICIA JOAQUIM DE MOURA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 20/06/2022 | 121.20 | 00009145876410 | LENILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 20/06/2022 | 121.20 | 00010306255499 | VITORIA DE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 20/06/2022 | 300.00 | 00070087896451 | ANIELLE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO CO A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 20/06/2022 | 121.20 | 00005994779466 | EDNALVA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 20/06/2022 | 121.20 | 00008388302426 | ROSICLEIDE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 20/06/2022 | 121.20 | 00007795812457 | ROSIANE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 20/06/2022 | 121.20 | 00008256965428 | VANESSA INOCENCIO DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 20/06/2022 | 121.20 | 00000946971404 | MARIA DAS LAGRIMAS DA CUNHA LOURENÇO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 20/06/2022 | 121.20 | 00061208680463 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 20/06/2022 | 250.00 | 00029654220482 | CICERA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EN CARATER DE URGENCIA, DE ACORODO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 20/06/2022 | 121.20 | 00010306253445 | ELISANDRA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 20/06/2022 | 121.20 | 00007891117489 | EDILENE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 20/06/2022 | 300.00 | 00011587274701 | ANDERSON NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 20/06/2022 | 121.20 | 00001634323416 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 20/06/2022 | 121.20 | 00001601496494 | ANTONIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 20/06/2022 | 300.00 | 00009261989470 | DIVAN APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A REGULARIZACAO DE SEUS DOCUJMENTOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 20/06/2022 | 200.00 | 00071308777400 | ADRIANY ANTONIEMYLLE SILVINO DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE ENXOVAL DE BEBE DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 20/06/2022 | 250.00 | 00009848064400 | ELIANE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, EM CARATER DE URGENCIA DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 20/06/2022 | 300.00 | 00009848064400 | ELIANE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 20/06/2022 | 121.20 | 00004819552406 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 20/06/2022 | 121.20 | 00008333412432 | DAFNY CANDICO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 20/06/2022 | 121.20 | 00008333412432 | DAFNY CANDICO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 20/06/2022 | 121.20 | 00008458592428 | GILMA DE CARVALHO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 20/06/2022 | 121.20 | 00004313201440 | CELIA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 20/06/2022 | 121.20 | 00005547087440 | MARGARIDA MARIA VICENTE | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 20/06/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 20/06/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0010164 | 20/06/2022 | 1754.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de garrafões de agua mineral e botijões de gás GLP P13, destinados a secretaria de administração, tendo como finalidade atender as necessidades para realização dos trabalhos na referida secretaria e demais setores. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 20/06/2022 | 340.00 | 28767490000175 | GESSE ALBERES BARBOSA 06506189479 | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço a esta edilidade, referente produção e fornecimento de comidas tipicas juninas, afim de realizar um café da manhã comemorativo as festa juninas com os funcionarios desta edilidade. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 20/06/2022 | 2500.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE MAIO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0010170 | 20/06/2022 | 2420.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto a secretaria de esportes, lazer e cultura, referente confecção de material grafico (lonas, folders e panfletos) tendo como finalidade o atendimento da referida secretria para realização dos festejos juninos. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00056861516449 | JOSELMA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO BASE DA SEDE DA SMTRAN,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 20/06/2022 | 2500.00 | 00003081727448 | WAGNER DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF),REREFENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 20/06/2022 | 750.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIOL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 20/06/2022 | 2500.00 | 00046114203453 | VELTON BRAGA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como servir sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mes de maio/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 20/06/2022 | 1500.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF- NO BAIRRO SALGADINHO. REF MES DE MAIO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0010271 | 20/06/2022 | 5376.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de garrafões de agua mineral e botijões de gás GLP P13, destinados a secretaria de saúde, tendo como finalidade desenvolver as atividades de trabalho na referida secretaria e demais serviços de saude, (hospital, policlinica, ceo e psf's). Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0010272 | 20/06/2022 | 320.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicação de forma fracionada, destinadas a secretaria de saude, afim de abastecer a farmacia basica municipal. Conforme documento. Processo licitatorio PP 22/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302022 | 0010273 | 20/06/2022 | 400.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material hospitalar, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade suprir a demanda no hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, em virtude dos atendimentos realizados. conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00001267411406 | ANTONIO MARCELINO CORREIA NETO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como Centro de saúde no distrito de Mata Redonda, referente mes de maio/2022. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0010152 | 20/06/2022 | 2280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO PP 39/2021 1º TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 20/06/2022 | 3665.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS PAGAMEN TO DE FOLHAS SERVIDORES PUBLICO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 20/06/2022 | 22.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOS EM CONTA DESTA EDILIDADE (26934-4),REFRENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME EXTRATO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 20/06/2022 | 374.96 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), DEBITADA DA CONTA 2575-5, NO MES DE JUNHO/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 20/06/2022 | 270.00 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de camisas personalizadas, destinadas a secretaria de educação, tendo como finalidade padronizar a equipe organizadora do evento junino "arraiá da educação". Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0010111 | 20/06/2022 | 8280.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | valor que se empenha para atender despesa com aquisição de garrafões de agua mineral e botijões de gas P13, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade atender a demanda nas unidades municipais de ensino, para produção de merenda escolar. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042022 | 0010151 | 20/06/2022 | 122189.24 | 44035127000111 | MB CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a sec de educação, referente manutenção e conservação de imoveis onde funcionam as escolas municipais Creuza Raquel, Alfredo José de Carvalho e Severino Valença da Silva, tendo como finalidade a melhoria dos espaços de ensino deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio TP 04/2022/1º boletim de medição. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 20/06/2022 | 1500.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO MÓV. EQUIP. MAT. PERM. P/ REDE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0010363 | 21/06/2022 | 1574.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESSS COM AQUISICAO DE 02 FORNO MICROONDAS CAPACIDADE 30 LITROD BRANCO VALOR UNITARIO R$797,00, DESTINADOS A CRHCHE MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCACO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO NUMERO 0023/2022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO MÓV. EQUIP. MAT. PERM. P/ REDE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232022 | 0010386 | 21/06/2022 | 3500.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 100 CADEIRAS FIXAS COR BRANCA SEM BRACO, DESTINADAS AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME PREGAO NUMERO 0023/2022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CAPCIT. DE PROFES. E DEMAIS PROFIS. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0010406 | 21/06/2022 | 57.60 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (FIOS) DESTINADOS A MANUTENCAO NO CMEI MUNICIPAL JOANA LOPES DA COSTA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CAPCIT. DE PROFES. E DEMAIS PROFIS. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0010407 | 21/06/2022 | 386.30 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO REALIZADA NA CRECHE MUNICIPAL ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CAPCIT. DE PROFES. E DEMAIS PROFIS. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0010408 | 21/06/2022 | 96.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAl ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0010411 | 21/06/2022 | 4525.40 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO EM ANEXO DAS ESCOLAS CMEI'S E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO NUMERO 005/2022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 21/06/2022 | 16800.00 | 02554685000143 | ROCHA E MARTINEZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO 20 STANDS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, PISOS DE MADEIRA COM CARPETES E BANCADAS CONJUGADAS, DESTINADAS AO EVENTO JUNHO MULTICULTURAL, COM APRESENTACOES CULTURAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CSS 0012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 21/06/2022 | 1602.50 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA UNIDADES ESCOLARES E OUTROS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO,COMO TAMBEM DE OUTROS ÓRGÃOS PERTENCENTES A ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 21/06/2022 | 8400.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DESENSETIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO, REALIZADOS EM PREDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHE E DEPOSTIO DE MERENDA ESCOLRAR, CONFORME CSS NUMERO 0011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0010470 | 21/06/2022 | 10465.18 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO REALIZADA EM ESCOLAS, CRECHES E CEMEI'S MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO NUMERO 0063/2021. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0010506 | 21/06/2022 | 7321.08 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO REALIZADA NO PREDIO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPÁL ALAIDE PESSOAL DA SILVEIRA, CONFORME PREGAO NUMERO 0011/2022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 21/06/2022 | 400.00 | 00071090956495 | JOÃO VICTOR GABRIEL RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ENTRETENIMENTO MUSICAL(VOZ E VIOLÃO),REALIZADO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA, CONFORME CONTRATO SIMPLIFICADO NUMERO 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 21/06/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS DOCUMENTO LICITACAO NUMERO 45, GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 21/06/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS PREGAO PRESENCIAL NUMERO 27, GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 21/06/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS PREGAO PRESENCIAL NUMERO 28, GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 21/06/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 45, GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 21/06/2022 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS DOCUMENTO EXTRATO NUMERO 45, GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 21/06/2022 | 44.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO E TARIFA PIX ENVIADO), DEBITADA DA CONTA 2575-5, NO PERIODO DE 13 A 17/06/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 21/06/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS EXTRATO DE CONTRATO NUMERO 45, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 21/06/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 21/06/2022 | 204.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, TARIFAS DE EXTRATO, TARIFAS DE COMPENSAÇÃO, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE DA CONTA 2664-6 (TRIBUTOS), RELATIVO AO PERIODO DE 13 A 17/06/2022, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0010334 | 21/06/2022 | 36.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO NA REDE ELETRICO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME PRREGAO NUMERO 0012/2022. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0010335 | 21/06/2022 | 232.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO REALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME PREGAO NUMERO 0011/2022. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0010338 | 21/06/2022 | 1147.40 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NESTA CIDADE, CONFORME PREGAO NUMERO 0063/2021 | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0010409 | 21/06/2022 | 2293.70 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO (REPOSICAO) NA POLICLINICA E CLINICA DA MULHER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0005/2022. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0010410 | 21/06/2022 | 144.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO HOSPITSAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, REGAO PRESENCIAL NUMERO 005/2022. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 21/06/2022 | 4000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CALVACANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de saúde, ref. consultoria, assessoria e treinamentos na gestão SUS, com foco na gestão do novo modelo de financiamento para APS, capacitação ponderada e desempenho de incetivo das ações estrategicas. relativo ao mes de junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 21/06/2022 | 2805.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com locacao de equipamentos medico hospitalar, para atendimento das necessidades da saude basica na policlinica municipal, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0010493 | 21/06/2022 | 2638.75 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 21/06/2022 | 2600.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente realização de uma arteriografia de um dos membros, em favor da Srª Maria das Graças Virgulino da Silva. Conforme documentação em anexo a este. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 21/06/2022 | 2600.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente realização de uma arteriografia de um dos membros, em favor da Srº João Herberto da Silva. Conforme documentação em anexo a este. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 21/06/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente complementação de tabela SUS afim de realizar um cateterismo cardiaco de urgencia, em beneficio da Srº Juedir Marcelino Ramos. Conforme documentação em anexo a este. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV.COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 21/06/2022 | 14843.20 | 36195152000134 | ELIZANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO E TROFEUS E MEDALHAS PERSONALIZADOS EM VIDRO E MDF, COM MEDALHAS EM ACRILICO, DESTINADOS AS PREMIACOES NOS EVENTOS ALUSIVOS AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA/2022, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AGD 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0010357 | 21/06/2022 | 1647.55 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS EM PREDIOS PUBLICO DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGAO NUMERO 0063/2021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0010368 | 21/06/2022 | 1050.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DIVERSOS DESTIANDOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO NUMERO 0012/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0010375 | 21/06/2022 | 1394.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DIVERSOS, DESTINADOS A COLOCACAO DE ILUMINACAO EM VIA PUBLICA PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NA CIDADE DE ALAHNDRA E DISTRITO DE MATA REDONDA, CONFORME PREGAO NUMERO 005/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0010377 | 21/06/2022 | 1470.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DIVERSOS, DESTINADOS A COLOCACAO DE ILUMINACAO EM VIA PUBLICA PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NA CIDADE DE ALAHNDRA E DISTRITO DE MATA REDONDA, CONFORME PREGAO NUMERO 005/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0010378 | 21/06/2022 | 4200.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DIVERSOS, DESTINADOS A REPOSICAO (MANUTENCAO) NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO NUMERO 005/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0010397 | 21/06/2022 | 1457.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 005/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0010402 | 21/06/2022 | 615.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 005/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0010428 | 21/06/2022 | 28200.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO, 0005/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0010619 | 21/06/2022 | 152600.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para atender despesa com locação de veiculos tipo caminhão: com carroceria aberta, caçamba, compactador e retroescavadeira, destinados a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade o recolhimento de lixos e entulhos nas vias urbanas deste municipio e distrito de Mata Redonda, como tambem manutenção de estradas rurais. Conforme documento. PP 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | MANUT. SERV. CAPTAÇÃO E DIST. DE AGUA EM COMUM. RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 21/06/2022 | 3350.00 | 09180145000196 | JOSE ADRIANO LEANDRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VISTORIA, MANUTENCAO, REPAROS E REPOSICAO DE PESAS EM QUADROS DE ENERGIS E BOMBAS D'AGUA NO SITIO SOBRADINHO, ACAIS, JUSSARA, RIACHO E VIEIRA, PARA PARA MELHOR FUNCIONAMENTO NESTAS COMUNIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 21/06/2022 | 95.00 | 00006772746457 | MARCOS ANTONIO CLAUDIO SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECÇÃO DE 03 BOLOS DE MINLO E 03 BOLOS DE MACAXEIRA COM EMBALAGENS DESCARTAVEIS, PARA DISTRIBUICAO NA FESTA JUNINA ENTRE OS FUNCIONARIOS DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE NO DIA 22/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0010356 | 21/06/2022 | 522.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS COMO 01 PORTA E 01 PORTAL, DESTINADA (REPOSICAO) NA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGAO NUMERO 0011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | TREIN. E CAPAC SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 21/06/2022 | 5960.00 | 42014635000198 | APAQ-CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TREINAMENTO QUE TEM COMO OBJETIVO PROMOVER A CAPACITAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO TEÓRICO E PRATICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA SOBRE A LEI 14.133/21 E SUA PUBLICAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 21/06/2022 | 121.20 | 00006989763477 | RAQUEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 21/06/2022 | 121.20 | 00003575828458 | MARIA DO CARMO DOMINGOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 21/06/2022 | 121.20 | 00008348066497 | MARIA GRAZIELIA DA CUNHA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 21/06/2022 | 121.20 | 00001090673477 | MARINALVA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 21/06/2022 | 121.20 | 00011704461405 | DEISIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 21/06/2022 | 121.20 | 00011712196448 | DEISE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 21/06/2022 | 121.20 | 00001543421490 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 21/06/2022 | 121.20 | 00004340676446 | MARINALVA DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 21/06/2022 | 121.20 | 00071354233484 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 21/06/2022 | 121.20 | 00071354233484 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 21/06/2022 | 121.20 | 00070801074401 | MARIA CARLA DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 21/06/2022 | 121.20 | 00071354233484 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 21/06/2022 | 121.20 | 00071354233484 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 21/06/2022 | 121.20 | 00071228815470 | RAFAELA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 21/06/2022 | 121.20 | 00004885468426 | VALDILENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 21/06/2022 | 121.20 | 00006598680409 | ESTEFANIA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 21/06/2022 | 121.20 | 00009272478448 | CRISTIANE VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 21/06/2022 | 121.20 | 00088582035420 | ANTONIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 21/06/2022 | 121.20 | 00009175747456 | ANA PAULA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 21/06/2022 | 121.20 | 00001299066461 | RUTE ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 21/06/2022 | 121.20 | 00004892927473 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 21/06/2022 | 121.20 | 00009172704446 | ANA KELLY ALVES DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 21/06/2022 | 121.20 | 00061201782449 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 21/06/2022 | 121.20 | 00001585341401 | MICELANIA AMRO VILARIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 21/06/2022 | 121.20 | 00070910400407 | PAUNIRY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 21/06/2022 | 121.20 | 00002668091462 | MAURICÉA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 21/06/2022 | 121.20 | 00090897900472 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 21/06/2022 | 121.20 | 00070079809456 | ADRIANA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 21/06/2022 | 121.20 | 00006417286460 | ELIZABETH VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 21/06/2022 | 121.20 | 00008678390409 | ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 21/06/2022 | 121.20 | 00003034131402 | ANA CIRLENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 21/06/2022 | 121.20 | 00006985044450 | ROGERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 21/06/2022 | 121.20 | 00011964777445 | VIVIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 21/06/2022 | 121.20 | 00005556745412 | EDILENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 21/06/2022 | 121.20 | 00070281808406 | SAMARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 21/06/2022 | 121.20 | 00010545744482 | PAULA YURE DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 21/06/2022 | 121.20 | 00011177508419 | DANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 21/06/2022 | 121.20 | 00092978339420 | MARIA DE LIMA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 21/06/2022 | 121.20 | 00092978339420 | MARIA DE LIMA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 21/06/2022 | 121.20 | 00092978339420 | MARIA DE LIMA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 21/06/2022 | 121.20 | 00092978339420 | MARIA DE LIMA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 21/06/2022 | 121.20 | 00008611261496 | DAIANE MARIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 21/06/2022 | 121.20 | 00071368055460 | LILIANE ALBINO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 21/06/2022 | 121.20 | 00071368055460 | LILIANE ALBINO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 21/06/2022 | 121.20 | 00006496579423 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 21/06/2022 | 121.20 | 00006496579423 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 21/06/2022 | 121.20 | 00071867612402 | KAROLAYNE GUEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 21/06/2022 | 121.20 | 00001296065456 | JACIANA VALERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 21/06/2022 | 121.20 | 00005556744440 | JACIARA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 21/06/2022 | 121.20 | 00001640963456 | FLAVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 21/06/2022 | 121.20 | 00004085851454 | CELIA ALVES PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 21/06/2022 | 121.20 | 00007555011441 | EDIELZA DO VALI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 21/06/2022 | 121.20 | 00001303453428 | JOANA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 21/06/2022 | 121.20 | 00005745178477 | ANDERLY SILVA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 21/06/2022 | 121.20 | 00010788330446 | JOSINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 21/06/2022 | 121.20 | 00011630898694 | KATIA VIRGINIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 21/06/2022 | 121.20 | 00006262366490 | EDILENE MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 21/06/2022 | 121.20 | 00006262366490 | EDILENE MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 21/06/2022 | 121.20 | 00006262366490 | EDILENE MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 21/06/2022 | 121.20 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 21/06/2022 | 121.20 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 21/06/2022 | 121.20 | 00001807585433 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 21/06/2022 | 121.20 | 00006700902479 | ADRIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 21/06/2022 | 121.20 | 00012715230435 | ARIELLE CAPITULINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 21/06/2022 | 121.20 | 00005007645494 | JOSIANI PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 21/06/2022 | 121.20 | 00007706614409 | ANA LUCIA PEQUENO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 21/06/2022 | 121.20 | 00081941137415 | JACIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 21/06/2022 | 121.20 | 00009130389461 | ADRIANA VIEGAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 21/06/2022 | 121.20 | 00052570002453 | JOSEFA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 21/06/2022 | 121.20 | 00003881036474 | VALDENICE DO LIVRAMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 21/06/2022 | 121.20 | 00006786795412 | ADRIANA DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 21/06/2022 | 121.20 | 00004561301445 | ELIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 21/06/2022 | 121.20 | 00010277091411 | JAILMA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 21/06/2022 | 121.20 | 00003159448460 | CLAUDENICE FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0010405 | 21/06/2022 | 144.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DE LED BULBO E27 POTENCIA 15W, DESTINADAS A REPOSICAO (MANUTENCAO) DA SECRETAIA DE ACAO SOCIAL CIDDANIA E HABITACAO E SEUS SETORES, CONFORME PREGAO NUMERO 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 21/06/2022 | 121.20 | 00003621397418 | ELIZONEIDE MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 21/06/2022 | 121.20 | 00004761160403 | DANIELLE LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 21/06/2022 | 121.20 | 00007584448429 | LUCIVANIA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 21/06/2022 | 121.20 | 00005079105402 | DELMA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 21/06/2022 | 121.20 | 00070681248440 | KELLYANE KAREN DA SIILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 21/06/2022 | 121.20 | 00004969739404 | CASSIA BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 21/06/2022 | 121.20 | 00004828511474 | RISONETE GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 21/06/2022 | 121.20 | 00006143378444 | ADRIANA PATRICIA XAVIER QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 21/06/2022 | 121.20 | 00010545738407 | DANIELE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 21/06/2022 | 121.20 | 00071898029407 | ANDRENIA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 21/06/2022 | 121.20 | 00010207550409 | PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 21/06/2022 | 121.20 | 00010230341403 | MONICA SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 21/06/2022 | 121.20 | 00004680364408 | COSMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 21/06/2022 | 121.20 | 00001485375452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 21/06/2022 | 121.20 | 00010419317430 | ERICA JAQUELINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 21/06/2022 | 121.20 | 00007876525474 | ELIZIENE SERAFIM MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 21/06/2022 | 121.20 | 00008251646480 | LUANA KARLA LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 21/06/2022 | 121.20 | 00083433201749 | MARINEIDE FLORIANO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 21/06/2022 | 121.20 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 21/06/2022 | 121.20 | 00005264151423 | ELENICE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 21/06/2022 | 121.20 | 00001076218431 | VERA LUCIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 21/06/2022 | 121.20 | 00070615559476 | CLEBSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 21/06/2022 | 121.20 | 00003540716459 | ROSILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 21/06/2022 | 121.20 | 00014946942475 | NATALIA DAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 21/06/2022 | 121.20 | 00003540716459 | ROSILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 21/06/2022 | 121.20 | 00008892560476 | LUCIA FERNANDA VITOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 21/06/2022 | 121.20 | 00003540716459 | ROSILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 21/06/2022 | 121.20 | 00077305620491 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 21/06/2022 | 121.20 | 00009273912443 | JAQUELINE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 21/06/2022 | 121.20 | 00001845010400 | SIMONE BARBOSA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 21/06/2022 | 121.20 | 00071261268407 | GRASIELA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 21/06/2022 | 121.20 | 00071197473475 | NATALICE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 21/06/2022 | 121.20 | 00071261268407 | GRASIELA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 21/06/2022 | 121.20 | 00007021482450 | DANIELE ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 21/06/2022 | 121.20 | 00004518510488 | COSMA GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 21/06/2022 | 121.20 | 00087271508449 | HELENA LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 21/06/2022 | 121.20 | 00003666148433 | JOSEFA FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 21/06/2022 | 121.20 | 00004631982470 | JOSENILDA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 21/06/2022 | 121.20 | 00004803568405 | JOANA DARCK DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 21/06/2022 | 121.20 | 00004803568405 | JOANA DARCK DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 21/06/2022 | 121.20 | 00071308096470 | ADRIELE BRUNA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 21/06/2022 | 121.20 | 00009752345441 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 21/06/2022 | 121.20 | 00071308096470 | ADRIELE BRUNA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 21/06/2022 | 121.20 | 00070795281439 | GESSICA ARCANJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 21/06/2022 | 121.20 | 00004631982470 | JOSENILDA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 21/06/2022 | 121.20 | 00007906695445 | LINDINALVA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 21/06/2022 | 121.20 | 00072650028491 | ELIANE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 21/06/2022 | 121.20 | 00006270722403 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 21/06/2022 | 121.20 | 00006718888460 | ELIELDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 21/06/2022 | 121.20 | 00012062112459 | LUCIANE GABRIEL MARTINS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 21/06/2022 | 121.20 | 00001073878406 | ANDREA FELIPE LIMA EVANGELISTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 21/06/2022 | 121.20 | 00084032650420 | JOSILENE CAPITULINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 21/06/2022 | 121.20 | 00011054553432 | ALCIONE ALINE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 21/06/2022 | 121.20 | 00071883792460 | ANA PAULA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 21/06/2022 | 121.20 | 00083433201749 | MARINEIDE FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 21/06/2022 | 121.20 | 00006404514460 | JOSIELMA GABRIEL RIBEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 21/06/2022 | 121.20 | 00007460010456 | FLAVIANA SANTANA DE SENA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 21/06/2022 | 121.20 | 00061243604468 | GILDA DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 21/06/2022 | 121.20 | 00001349737470 | MARIA JOSE DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 21/06/2022 | 121.20 | 00007597560400 | PATRICIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 21/06/2022 | 121.20 | 00013356314459 | ANDREYNA KELLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 21/06/2022 | 121.20 | 00010655082476 | ANA PAULA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 21/06/2022 | 121.20 | 00009682425450 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 21/06/2022 | 121.20 | 00013356314459 | ANDREYNA KELLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 21/06/2022 | 121.20 | 00011039069410 | ADRIANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 21/06/2022 | 121.20 | 00014850123414 | CARLA KEREN ALBINO GRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 21/06/2022 | 121.20 | 00005419642409 | ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 21/06/2022 | 121.20 | 00070107677423 | ALINE LOURENÇO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 21/06/2022 | 121.20 | 00002725040418 | VERONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 21/06/2022 | 121.20 | 00073945056420 | MARIA DA PENHA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 21/06/2022 | 121.20 | 00011055926429 | SUZANE ALVES NOBREGA GRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 21/06/2022 | 121.20 | 00004788520451 | MARIA DAS NEVES MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 21/06/2022 | 121.20 | 00008730206421 | SUZY MORAES RIBEIRO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 21/06/2022 | 121.20 | 00010303503459 | ROSA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 21/06/2022 | 121.20 | 00002393245448 | ANA CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 21/06/2022 | 121.20 | 00069126054434 | ANALICE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 21/06/2022 | 121.20 | 00009346755466 | FERNANDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 21/06/2022 | 121.20 | 00071123286400 | JACIANE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 21/06/2022 | 121.20 | 00010308246497 | RAYSA BERNADINO DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 21/06/2022 | 121.20 | 00008637089437 | ROSINALDA GONCALVES BARBOSA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 21/06/2022 | 121.20 | 00061978655487 | MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 21/06/2022 | 121.20 | 00005668003493 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 21/06/2022 | 121.20 | 00042815257858 | GENICE MARIA TRANQUILINO DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 21/06/2022 | 121.20 | 00011877318469 | NATAELE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 21/06/2022 | 121.20 | 00000085763438 | ROSETANIA SEVERIANO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 21/06/2022 | 121.20 | 00007677037402 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 21/06/2022 | 121.20 | 00012082572420 | MARIA ANELIZE TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 21/06/2022 | 121.20 | 00004856119451 | NELCINA FELIPE MELO DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 21/06/2022 | 121.20 | 00004856119451 | NELCINA FELIPE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 21/06/2022 | 121.20 | 00006262469460 | ELIANE FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 21/06/2022 | 121.20 | 00007616251439 | IVONE GOMES DA SILVA RIBEIRO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 21/06/2022 | 121.20 | 00073883441449 | LUZINEIDE RODRIGUES DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 21/06/2022 | 121.20 | 00070441337465 | SHARLENE DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 21/06/2022 | 121.20 | 00009331833482 | LOURDES MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 21/06/2022 | 121.20 | 00005129463455 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 21/06/2022 | 121.20 | 00008194776481 | ELIANE JUSTINO NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 21/06/2022 | 121.20 | 00006102408462 | MARIA DA ASSUNCAO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 21/06/2022 | 121.20 | 00070639354459 | KEROLAYNE MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 21/06/2022 | 121.20 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 21/06/2022 | 121.20 | 00004278198493 | VERINETE ADALGISA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 21/06/2022 | 121.20 | 00008429525432 | CLAUDIA CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 21/06/2022 | 121.20 | 00004278198493 | VERINETE ADALGISA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 21/06/2022 | 121.20 | 00070058289410 | DEBORA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 21/06/2022 | 121.20 | 00004278198493 | VERINETE ADALGISA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 21/06/2022 | 121.20 | 00011726302407 | ROSILANE FIRMINO DE VILAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 21/06/2022 | 121.20 | 00009794517445 | FLAVIA CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 21/06/2022 | 121.20 | 00003429476488 | MIRIAM ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 21/06/2022 | 121.20 | 00007994994474 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 21/06/2022 | 121.20 | 00073883654434 | VANDERLY RODRIGUES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 21/06/2022 | 121.20 | 00095230009420 | JOSIANE DE FREITAS GOUVEUA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 21/06/2022 | 121.20 | 00002589895488 | MARILENE GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 21/06/2022 | 121.20 | 00002589895488 | MARILENE GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 21/06/2022 | 121.20 | 00009313506467 | JAKELYNE JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 21/06/2022 | 121.20 | 00071113621443 | GRAZIELE SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 21/06/2022 | 121.20 | 00006002747486 | BETANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 21/06/2022 | 121.20 | 00009313506467 | JAKELYNE JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 21/06/2022 | 121.20 | 00007680356432 | CINTIA MARIA XAVIER DE NEGREIROS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 21/06/2022 | 121.20 | 00007599635416 | VALDETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 21/06/2022 | 121.20 | 00004785882409 | RUBENITA ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 21/06/2022 | 121.20 | 00007265848438 | CLAUDIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 21/06/2022 | 121.20 | 00006089167495 | LEONILDA FERNANDES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 21/06/2022 | 121.20 | 00006325175492 | ELINA MARCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 21/06/2022 | 121.20 | 00009265438495 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 21/06/2022 | 121.20 | 00009733881457 | DANIELLE DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 21/06/2022 | 121.20 | 00009716656483 | GILVANIA DOMINGOS DE FARIAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 21/06/2022 | 121.20 | 00004922944451 | ELIZANGELA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 21/06/2022 | 121.20 | 00001301073440 | JECYLENE SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 21/06/2022 | 121.20 | 00010324273452 | ELENILDA DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 21/06/2022 | 121.20 | 00008425912733 | EDJANE DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 21/06/2022 | 121.20 | 00071803382490 | ERLANE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 21/06/2022 | 121.20 | 00003762654425 | VERONICA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 21/06/2022 | 121.20 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 21/06/2022 | 121.20 | 00006262370412 | DAMIANA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 21/06/2022 | 121.20 | 00009733670405 | GESSYLANE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 21/06/2022 | 121.20 | 00009733670405 | GESSYLANE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 21/06/2022 | 121.20 | 00001185891480 | DORACILIA DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 21/06/2022 | 121.20 | 00001185891480 | DORACILIA DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 21/06/2022 | 121.20 | 00004533422489 | SEVERINA DIOGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 21/06/2022 | 121.20 | 00004533422489 | SEVERINA DIOGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 21/06/2022 | 121.20 | 00001307217435 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 21/06/2022 | 121.20 | 00070025125443 | TATIANA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 21/06/2022 | 121.20 | 00001252821417 | IRACEMA LEONEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 21/06/2022 | 121.20 | 00005014963439 | SANDRA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 21/06/2022 | 121.20 | 00005014963439 | SANDRA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 21/06/2022 | 121.20 | 00004511601429 | EDSANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 21/06/2022 | 121.20 | 00004648204484 | VALCIRA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 21/06/2022 | 121.20 | 00011943850445 | EDILZA KAROLINNY DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 21/06/2022 | 121.20 | 00005014963439 | SANDRA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 21/06/2022 | 121.20 | 00070121701409 | JARDELINE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 21/06/2022 | 121.20 | 00005014963439 | SANDRA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 21/06/2022 | 121.20 | 00071981264485 | VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 21/06/2022 | 121.20 | 00071368960456 | ALINE CRISTINA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 21/06/2022 | 121.20 | 00011221591452 | ALEXANDRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 21/06/2022 | 121.20 | 00005975658489 | VANIA SANTOS CARDOSO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 21/06/2022 | 121.20 | 00070729811441 | RAMAYARA KTHILIN LUNA DA COSTA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 21/06/2022 | 121.20 | 00007275437414 | CLAUDIANE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 21/06/2022 | 121.20 | 00070729811441 | RAMAYARA KTHILIN LUNA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 21/06/2022 | 121.20 | 00071521211418 | VALMILENE DOS SANTOS SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 21/06/2022 | 121.20 | 00007275437414 | CLAUDIANE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 21/06/2022 | 121.20 | 00070900296461 | SUENIA ALBINO DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 21/06/2022 | 121.20 | 00012525717473 | IARA ANGELICA BORGES DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 21/06/2022 | 121.20 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 21/06/2022 | 121.20 | 00002547397412 | ALDEMIRA VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 21/06/2022 | 121.20 | 00007320532425 | ODENIZE BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 21/06/2022 | 121.20 | 00071308777400 | ADRIANY ANTONIEMYLLE SILVINO DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 21/06/2022 | 121.20 | 00007372242401 | JAKELINE FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 21/06/2022 | 121.20 | 00008588335492 | ELISANGELA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 21/06/2022 | 121.20 | 00004518509471 | ELIANE BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 21/06/2022 | 121.20 | 00071811851444 | ELIZABETH DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 21/06/2022 | 121.20 | 00040034860487 | EDILEIDE BALBINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 21/06/2022 | 121.20 | 00006262381457 | LUIZA SOARES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 21/06/2022 | 121.20 | 00011552053407 | FIAMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 21/06/2022 | 121.20 | 00010565356445 | EDINEIDE DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 21/06/2022 | 121.20 | 00007363945403 | ADAILZA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 21/06/2022 | 121.20 | 00004010459433 | ELIZABETE MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 21/06/2022 | 121.20 | 00010252170474 | AMANDA RODOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 21/06/2022 | 121.20 | 00084038977404 | MARIA FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 21/06/2022 | 121.20 | 00071341213480 | LUANA CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 21/06/2022 | 121.20 | 00071883948495 | ALEXSANDRA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 21/06/2022 | 121.20 | 00004631982470 | JOSENILDA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 21/06/2022 | 121.20 | 00071341213480 | LUANA CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 21/06/2022 | 121.20 | 00004631982470 | JOSENILDA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 21/06/2022 | 121.20 | 00006943087495 | IVANEIDE CARNEIRO PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 21/06/2022 | 121.20 | 00016031027798 | ERIVONEIDE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 21/06/2022 | 121.20 | 00004594683401 | EDILEUZA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 21/06/2022 | 121.20 | 00007564487437 | CLEONICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 21/06/2022 | 121.20 | 00004827685410 | LENILDA FERNANDES DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 21/06/2022 | 121.20 | 00006372277433 | GERLANE DOS SANTOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 21/06/2022 | 121.20 | 00079868517400 | ROSA MARIA SIMPLICIO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 21/06/2022 | 2730.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS COM SERVICOS DE TRANSLADOE E ORNAMENTACAO FUNEBRE, ATENDENDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CSS NUMERO 0001/2022, MES DE FEVEREIRO OBTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 21/06/2022 | 500.00 | 00070159551480 | MARCONE ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERA AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, PARA MANUTENCO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEIU NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 21/06/2022 | 121.20 | 00001190314428 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 21/06/2022 | 121.20 | 00007331367455 | MONICA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 21/06/2022 | 121.20 | 00075990547404 | MARI DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 21/06/2022 | 121.20 | 00009729857431 | ANA PAULA GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 21/06/2022 | 121.20 | 00004342797496 | MARIA DA GLORIA DA CCONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 21/06/2022 | 121.20 | 00022673151818 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 21/06/2022 | 121.20 | 00011111137420 | MICHELE SIMPLICIO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 21/06/2022 | 121.20 | 00073880914400 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 21/06/2022 | 121.20 | 00005008150464 | MARTA JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 21/06/2022 | 121.20 | 00071341012409 | MARCIONITA DOS SANTOS NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 21/06/2022 | 121.20 | 00001262000416 | SUELY LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 21/06/2022 | 121.20 | 00011553989473 | ALEX BRUNO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 21/06/2022 | 1050.00 | 00008693250434 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE TRIO DE A FORRO PE DE SERRA, PARA ANIMACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DO GRIPOS DE IDOSOS (GRUPO CONVIVER) QUE SERA REALIZADO NO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCVF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CSS NUMERO 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 27/06/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 27/06/2022 | 1272.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 27/06/2022 | 1939.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV). CONFORME DOCUMENTO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 27/06/2022 | 7938.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 27/06/2022 | 121.20 | 00007504670456 | JOSELIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 27/06/2022 | 121.20 | 00007504670456 | JOSELIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 27/06/2022 | 121.20 | 00007504670456 | JOSELIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 27/06/2022 | 121.20 | 00007504670456 | JOSELIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 27/06/2022 | 121.20 | 00013743425483 | ERICA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 27/06/2022 | 121.20 | 00009061288460 | FRANCISCA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 27/06/2022 | 121.20 | 00009848064400 | ELIANE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 27/06/2022 | 121.20 | 00010817469478 | TATIANE DOS SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 27/06/2022 | 121.20 | 00028062933830 | FLAVIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 27/06/2022 | 121.20 | 00004782443471 | VILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 27/06/2022 | 1000.00 | 00001127668463 | SEVERINO RAMOS F. DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA A FAMILIA ACOLHEDORA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 27/06/2022 | 121.20 | 00011711082490 | EDINEIDE PAULO DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 27/06/2022 | 121.20 | 00070107720450 | WANY KARLA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 27/06/2022 | 121.20 | 00004322799469 | JOELMA MEDEIROS VIEGAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 27/06/2022 | 121.20 | 00013334228495 | MIKAELLE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 27/06/2022 | 121.20 | 00006218131416 | MARCIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 27/06/2022 | 121.20 | 00007579542439 | MARCIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 27/06/2022 | 121.20 | 00001602836477 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 27/06/2022 | 121.20 | 00007518779480 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 27/06/2022 | 121.20 | 00007747092431 | MARCELLE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 27/06/2022 | 121.20 | 00060329688472 | MARIA DAS NEVES XAVIER | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 27/06/2022 | 121.20 | 00010286836424 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 27/06/2022 | 121.20 | 00001249987474 | MARILENE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 27/06/2022 | 121.20 | 00001129313409 | MARIA DO MONTE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 27/06/2022 | 400.00 | 00001296021408 | ROSENILDA MENDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 27/06/2022 | 200.00 | 00070079875408 | LEONICE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 27/06/2022 | 121.20 | 00010451568419 | MARIA JOSE SULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 27/06/2022 | 300.00 | 00015539100441 | GLEIBSON DO NASCIMENTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 27/06/2022 | 121.20 | 00006372437490 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 27/06/2022 | 300.00 | 00001290505470 | NILDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 27/06/2022 | 121.20 | 00008351075400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 27/06/2022 | 200.00 | 00012264605421 | ANGELICA DE ARAUJO SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 27/06/2022 | 121.20 | 00067419216487 | VANUSA CONSTANTINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 27/06/2022 | 300.00 | 00008968269459 | GILMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 27/06/2022 | 121.20 | 00002142124402 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 27/06/2022 | 121.20 | 00001343519403 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 27/06/2022 | 121.20 | 00007146296423 | VALERIA CRISTINA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 27/06/2022 | 121.20 | 00007146296423 | VALERIA CRISTINA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 27/06/2022 | 121.20 | 00004210221406 | MARLEIDE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 27/06/2022 | 121.20 | 00011034929429 | SUENIA MACIEL DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 27/06/2022 | 121.20 | 00098265571453 | STELA REGINA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017. E SUAS ALTERACOES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 27/06/2022 | 121.20 | 00005826838400 | SANDRA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 27/06/2022 | 121.20 | 00087348977472 | SANDRA FERREIRA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 27/06/2022 | 121.20 | 00005642245457 | SUELI SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 27/06/2022 | 121.20 | 00093057628400 | SEVERINA COELHO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMINADA "MAIS RENDA" DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 27/06/2022 | 121.20 | 00005876076457 | ZUYRA MAGDALA NUNES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 27/06/2022 | 121.20 | 00002450298428 | VALQUIRIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 27/06/2022 | 121.20 | 00004560496498 | SONIA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 27/06/2022 | 121.20 | 00071542918421 | NATALIA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 27/06/2022 | 121.20 | 00001296075419 | SANDRA LUCIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 27/06/2022 | 121.20 | 00009952911440 | SIMONE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 27/06/2022 | 121.20 | 00001624816401 | ANGELICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 27/06/2022 | 121.20 | 00096519622400 | EDNEIDE AMANSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 27/06/2022 | 121.20 | 00001754689400 | JAQUELINE CASSIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 27/06/2022 | 121.20 | 00010084206462 | ELAINE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 27/06/2022 | 121.20 | 00010084206462 | ELAINE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 27/06/2022 | 121.20 | 00008546763410 | ANDRIELA BARBOSA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 27/06/2022 | 121.20 | 00008199368470 | ELSIELANE SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 27/06/2022 | 250.00 | 00006376590403 | FLAVIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 27/06/2022 | 121.20 | 00001595328416 | JOELMA BEZERRA GOMES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 27/06/2022 | 121.20 | 00012727394497 | JACILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE DE CUNHO SOCIAL, BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA, DENOMINADA "MAIS RENDA" DE CORDO COM A L.O NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 27/06/2022 | 121.20 | 00014549734477 | ELAYNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 27/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D' AGUA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 27/06/2022 | 1500.00 | 00037401726491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AJUDA PARA CUSTEIO DE CIRURGIA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 27/06/2022 | 121.20 | 00007024569425 | IVONETE MARIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 27/06/2022 | 500.00 | 00010308234480 | ILMARA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 27/06/2022 | 121.20 | 00007024569425 | IVONETE MARIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 27/06/2022 | 121.20 | 00003159665488 | FRANCISCA DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 27/06/2022 | 500.00 | 00006700904412 | ISABEL ALVES PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 27/06/2022 | 121.20 | 00004844336444 | ALCIONE VIRIATO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 27/06/2022 | 121.20 | 00009733688452 | GESIANA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 27/06/2022 | 500.00 | 00008077255442 | ISRAEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 27/06/2022 | 121.20 | 00070107578441 | GIRLENE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 27/06/2022 | 500.00 | 00007336910483 | PABLO CARLOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 27/06/2022 | 121.20 | 00070844661422 | FRANCISCA CAMILA DE OLIVEIRA CALIXTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 27/06/2022 | 121.20 | 00070844661422 | FRANCISCA CAMILA DE OLIVEIRA CALIXTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 27/06/2022 | 121.20 | 00092923755472 | EDILUESA GOMES ROLINDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 27/06/2022 | 121.20 | 00070107519437 | JANIELLE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 27/06/2022 | 121.20 | 00010374545456 | GIRLENE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 27/06/2022 | 121.20 | 00004913270486 | ASSUNCAO DE MARIA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 27/06/2022 | 121.20 | 00009346752440 | EDIVÂNIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 27/06/2022 | 121.20 | 00004208924438 | GERLANE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 27/06/2022 | 121.20 | 00006876956431 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO0/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 27/06/2022 | 121.20 | 00070678366462 | LARISSA ALVES LOPES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 27/06/2022 | 121.20 | 00008672183479 | VALDINEY MARIANO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 27/06/2022 | 91.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 27/06/2022 | 121.20 | 00004676339402 | EDILAYNE LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 27/06/2022 | 500.00 | 00071417909420 | JULIANA DE ARAUJO CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTIANDO A COMPRA MATERIAl DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 27/06/2022 | 500.00 | 00071417992492 | GEANE SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORODO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 27/06/2022 | 500.00 | 00071112655484 | BEATRIZ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 27/06/2022 | 500.00 | 00006340371450 | ETELVINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destianda a aquisição de material de construção em carater de urgencia, de acordo com a lwi numero 576/2017 e suas alteracoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 27/06/2022 | 500.00 | 00011595197494 | R SEVERINA DA CONCEIÇÃO, 680 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 27/06/2022 | 500.00 | 00008056514465 | MARGARIDA CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CO AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CPONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 27/06/2022 | 400.00 | 00007004704416 | IRACI PEREIRA ALECRIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 27/06/2022 | 500.00 | 00014840455481 | KAROLAYNE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 27/06/2022 | 300.00 | 00006404514460 | JOSIELMA GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 27/06/2022 | 500.00 | 00006301642406 | SUSANA NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 27/06/2022 | 500.00 | 00030930189434 | JOÃO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 27/06/2022 | 300.00 | 00007667005427 | MARIA LUISA DA CONCEIÇÃO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 27/06/2022 | 500.00 | 00088601439420 | UBIRAJARA BELMIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 27/06/2022 | 300.00 | 00021958360406 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 27/06/2022 | 600.00 | 00013355723410 | PALOMA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 27/06/2022 | 300.00 | 00003384451457 | GRACILENE MARTILIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 27/06/2022 | 11199.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL ELEITO (ELETIVO) PROGRAMA CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 27/06/2022 | 5736.81 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIOA E HABITACAO-CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 27/06/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ESPORTES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 27/06/2022 | 24133.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLIOCO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 27/06/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL: PREGÃO PRESENCIAL/48. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 27/06/2022 | 104759.51 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 27/06/2022 | 1212.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS REFERENTE PENSAO ESPECIAL (ACIDENTE) EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 27/06/2022 | 2058.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA A FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE 05 FUNCIONARIOS DA ADMISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,A PARTICIPAR DO CURSO A NOVA LEI DE LICITAÇÃO PARA MUNICIPIOS,PROMOVENDO O APERFEIÇOAMENTO TEORICO E PRATICO DOS AGENTES ENVOLVIDOS NO PROCESSO E CONTRATAÇÃO PUBLICA NOS DIAS 07,08 E 09 DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 27/06/2022 | 271.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TABALHADORES RURAIS DE ESTIVAS ZONA RURAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 27/06/2022 | 118.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DÁGUA DA COMUNIDADE TAPERUBUS DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 27/06/2022 | 14806.61 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 27/06/2022 | 35148.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 27/06/2022 | 60504.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRRESTACAO DE SERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLLICA DESTER MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 27/06/2022 | 42350.22 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 27/06/2022 | 22058.41 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 27/06/2022 | 1500.00 | 09140351000849 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0010685 | 27/06/2022 | 118670.24 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de estrutura fisica (palco, tendas, grades de contenção), sonorização e iluminação, junto a secretaria de esportes lazer e cultura, tendo como finalidade atender a demanda da referida secretaria durante a realização das festividades juninas no distrito de Mata Redonda e atividades culturais na sede deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 27/06/2022 | 1000.00 | 00026399809800 | ELINETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER, REF MES DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 27/06/2022 | 12181.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 27/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMTRANS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 27/06/2022 | 440.00 | 00001304742407 | JOSE GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 05 (cinco) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Mes de junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 27/06/2022 | 440.00 | 00003654799426 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 05 (cinco) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Mes de junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 27/06/2022 | 14644.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 27/06/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SUBPREFEITURA EM MATA REDONDA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 27/06/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SUBPREFEITURA EM MATA REDONDA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 27/06/2022 | 4242.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SUBPREFEITURA EM MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 27/06/2022 | 187.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA A BASE DA GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 27/06/2022 | 106624.45 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 27/06/2022 | 30000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022,, FOLHA DE PESSOAL ELEITO (ELETIVO) PREFEITO E VICE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 27/06/2022 | 17393.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000632021 | 0010690 | 27/06/2022 | 1113.10 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais de construção, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade a manutenção/conservação e reparos nos imoveis onde funcionam unidades de saude deste municipio. Conforme documento. PP 63/2021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 27/06/2022 | 81.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PSF SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 27/06/2022 | 717.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA A UBS EM NOVA ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 27/06/2022 | 538.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA, (AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 27/06/2022 | 179.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE CONTA DÁGUA, EM IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UBS CENTRO II REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 27/06/2022 | 235.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO D´ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE PARA SERVIR DA SEDE DA POLICLINICA MUNICIPAL DA MULHER,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0010757 | 27/06/2022 | 4920.00 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS DE TINTURARIA E LAVANDERIA NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NO PERIODO DE 26/05 A 25/06/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0010759 | 27/06/2022 | 23390.52 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para atender despesa com consumo de oxigenio e ar comprimido do tipo PPU 2.2, 5.1 e ONU 1072 III, utilizados no hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira e SAMU, atendendo a demanda dos atendimentos realizados nos mesmos, referente o mes de maio/2022. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 27/06/2022 | 26586.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 27/06/2022 | 4888.39 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 27/06/2022 | 4080.81 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITACAO MOTORA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 27/06/2022 | 18611.41 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 27/06/2022 | 187177.09 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 27/06/2022 | 5986.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 27/06/2022 | 19253.34 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 27/06/2022 | 18428.09 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 27/06/2022 | 14837.58 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA NASF. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 27/06/2022 | 38969.18 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAUDE BUCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 27/06/2022 | 100451.37 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-ACS). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 27/06/2022 | 34712.01 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 27/06/2022 | 22359.95 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAMU). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 27/06/2022 | 55.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOS EM CONTA DESTA EDILIDADE (26934-4),REFRENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME EXTRATO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 27/06/2022 | 132.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS (TAR EXTRATO MEIO MAGNET/ DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 8994-X, NO MES DE JUNHO/2022,CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0010753 | 27/06/2022 | 14250.00 | 32131647000149 | A. R. L. DE MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET IP, DEDICADO BANDA LARGA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (MOLDEN/ROTEADOR)POR COMODATO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS RESPECTIVOS ORGAOS, CONFORME PREGAO NUMERO 002/2022. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 27/06/2022 | 105184.64 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0010658 | 27/06/2022 | 7185.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de expediente (envelopes, grampos, carbonos, capas para encadernação e outros), destinados a secretaria de educação, tendo como objetivo suprir demanda para realização das atividades de trabalho na referida secretaria, escolas e creches deste municipio. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192022 | 0010672 | 27/06/2022 | 25656.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de itens personalizados (canetas, apagadores, marca texto e outros) destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a montagem de kits destinados ao corpo docente da rede municipal de ensino. Conforme documento. Processo licitatorio PP 19/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | DISTRIB. UNIFORMES E MATER. DIDAT. PEDAG. P/ENS. FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0010683 | 27/06/2022 | 29507.58 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de itens (canetas, lapis, apontadores, reguas e outros) destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a montagem de kits escolares personalizados, afim de distrbuir de forma gratuita aos alunos da rede municipal de ensino. Conforme documento. Processo licitatorio PP 19/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010689 | 27/06/2022 | 2063.45 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais de construção, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a manutenção/conservação dos imoveis onde funcionam unidades de ensino municipais. Conforme documento. PP 11/2022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010695 | 27/06/2022 | 3289.43 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de produtos da agricultura familiar (alface, pimentão, batata, abacaxi, melancia e outros) destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a produção de merenda escolar ofertada aos alunos da rede municipal de ensino. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010698 | 27/06/2022 | 1907.92 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de produtos da agricultura familiar (chuchu, cebola, macaxeira, coco e outros) destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a produção de merenda escolar ofertada aos alunos da rede municipal de ensino. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010700 | 27/06/2022 | 6667.57 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de produtos da agricultura familiar (cenoura, pimentão, batata, banana, mamão e outros) destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a produção de merenda escolar ofertada aos alunos da rede municipal de ensino. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010702 | 27/06/2022 | 29140.71 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de produtos da agricultura familiar futas, verduras e legumes (alface, pimentão, batata, abacaxi, melancia e outros) destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a produção de merenda escolar ofertada aos alunos da rede municipal de ensino. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 27/06/2022 | 281.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0010762 | 27/06/2022 | 1050.00 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de camisas personalizadas em poliester manga curta, destinadas a secretraia de educação, tendo como finalidade padronizar a equipe organizadora das atividades referente a JORNADA PEDAGOGICA. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 27/06/2022 | 12155.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ONDE FUNCIONAM UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 27/06/2022 | 853906.12 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 27/06/2022 | 249870.44 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PESSOAL DE APOIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 27/06/2022 | 115842.31 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0010847 | 28/06/2022 | 4720.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente manutenção e limpeza de aparelhos de ar-condicionado de escolas municipais ( Creuza Raquel, Creche Alaide Pessoa da Silveira e CMEI Joana Lopes da Costa). Conforme documento. PP 57/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 28/06/2022 | 93820.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 28/06/2022 | 2352.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 28/06/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS PP 050, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 28/06/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS PP 051, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 28/06/2022 | 490.91 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL, DEBITADO DA CONTA 2664-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 28/06/2022 | 215.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, TARIFAS DE EXTRATO, TARIFAS DE COMPENSAÇÃO, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE DA CONTA 2664-6 (TRIBUTOS), RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 24/06/2022, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 28/06/2022 | 22.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 2575-5, NO PERIODO DE 20 A 24/06/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 28/06/2022 | 721.27 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 158/2022, NUMERO DA PARCELA 001/240, UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 28/06/2022 | 487.92 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 157/2022, NUMERO DA PARCELA 001/240, CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS - EC113. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 28/06/2022 | 110939.73 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 156/2022, NUMERO DA PARCELA 001/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 28/06/2022 | 17081.35 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 155/2022, NUMERO DA PARCELA 001/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 28/06/2022 | 9772.03 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 154/2022, NUMERO DA PARCELA 001/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 28/06/2022 | 25700.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 28/06/2022 | 1487.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF) DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 28/06/2022 | 68997.59 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302022 | 0010846 | 28/06/2022 | 8026.28 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material odontologico (avental, equipos, esteto, lençois e outros) destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade atender a demanda de atendimontos realizados no CEO - Centro de Especialidades Odontologicas. Conforme documento. PP 030/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0010848 | 28/06/2022 | 1793.68 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS ELETRICOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE,SENDO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0010849 | 28/06/2022 | 521.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS ELETRICOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE,SENDO NA POLICLINICA MUNCIPAL E POLICLINICA DA MULHER,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000112022 | 0010850 | 28/06/2022 | 128.60 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA POLICLINICA MUNICIPAL E CLINICA DA MULHER,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0010851 | 28/06/2022 | 75.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS ELETRICOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE,SENDO NA COZINHA DO CAPS DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 28/06/2022 | 113828.08 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 28/06/2022 | 40652.31 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 28/06/2022 | 23000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 28/06/2022 | 30900.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 28/06/2022 | 42888.32 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 28/06/2022 | 740.00 | 00005778722494 | ALEXANDRE ALVES DA NOBREGA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 04 (quatro) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre e nos festejos juninos neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Mes de junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 28/06/2022 | 740.00 | 00009917226478 | MARCOS JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 04 (quatro) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre e nos festejos juninos neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Mes de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 28/06/2022 | 440.00 | 00001307775446 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 04 (quatro) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Mes de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 28/06/2022 | 440.00 | 00003537059426 | EDUARDO CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 04 (quatro) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Mes de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 28/06/2022 | 440.00 | 00008427807422 | WEVERTHON GOMES DA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 04 (quatro) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Mes de junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 28/06/2022 | 660.00 | 00073883735434 | ISRAEL EPIFANIO PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 06 (seis) diarias domingo(04)sabado(02), cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Mes de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 28/06/2022 | 440.00 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 04 (quatro) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Mes de junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 28/06/2022 | 18523.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 28/06/2022 | 19515.01 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 28/06/2022 | 30368.32 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 28/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE REPONSAVEL TECNICA - ART, NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-CREA, MEMORIAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. CONMFORME DOCUMENTO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 28/06/2022 | 122.49 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA DE TRANSP | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de infrações de transito de caminhão caçamba, lotado na secretaria de infraestrutura. Conforme documentação anexo a este. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 28/06/2022 | 32220.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0010845 | 28/06/2022 | 6695.00 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de itens de proteção individual - EPI (luvas e botas) destinados a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade a efetivação das atividades de trabalho de limpeza urbana deste municipio. Conforme documento. PP 062/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 28/06/2022 | 25115.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0010811 | 28/06/2022 | 125000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE TODA A FROTA MUNICIPAL,.CONFORME DOCUMENTO, PROCESSO LICITATORIO PREGAO NUMERO 0027/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0010812 | 28/06/2022 | 13000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ETANOL ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE TODA A FROTA MUNICIPAL,.CONFORME DOCUMENTO, PROCESSO LICITATORIO PREGAO NUMERO 0027/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0010860 | 28/06/2022 | 45200.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE TODA A FROTA MUNICIPAL,.CONFORME DOCUMENTO, PROCESSO LICITATORIO PREGAO NUMERO 0027/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 28/06/2022 | 22475.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 28/06/2022 | 31780.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 28/06/2022 | 49677.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 28/06/2022 | 400.00 | 00014682274406 | ADRIANO AMBROSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 28/06/2022 | 300.00 | 00007498532476 | ANDREA MARIA VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 28/06/2022 | 500.00 | 00050688707491 | JOSE AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 28/06/2022 | 400.00 | 00011653054450 | MAX SWENIA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE RETIRADA DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 28/06/2022 | 400.00 | 00083433201749 | MARINEIDE FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 28/06/2022 | 500.00 | 00002533854409 | EDNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 28/06/2022 | 400.00 | 00087272083468 | ANGELA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 28/06/2022 | 250.00 | 00070107445484 | ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 28/06/2022 | 6908.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABIYACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 28/06/2022 | 250.00 | 00013064627465 | MAIARA SIMPLICIO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 28/06/2022 | 250.00 | 00071825724431 | JOSILENE DA SILVA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 28/06/2022 | 250.00 | 00007266311403 | FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 28/06/2022 | 250.00 | 00012951674686 | CLAUDENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 28/06/2022 | 500.00 | 00005867348482 | ROSANGELA PACHECO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 28/06/2022 | 250.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 28/06/2022 | 300.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 28/06/2022 | 250.00 | 00072652900463 | SEVERINO RAMOS FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 28/06/2022 | 250.00 | 00007544139425 | PEDRO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 28/06/2022 | 51785.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 28/06/2022 | 600.00 | 00007513636427 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de Bem Estar Social, referente limpeza/manutenção e conservação de piscinas do serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos SCFV. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 29/06/2022 | 3636.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROPGRAMA CRIANCA FELIZ; | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 29/06/2022 | 8424.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 29/06/2022 | 25848.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 29/06/2022 | 19665.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 29/06/2022 | 7272.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 29/06/2022 | 250.00 | 00007102332483 | HELANE DA CONCEICAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 29/06/2022 | 200.00 | 00055449107404 | MARIA DA PENHA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 29/06/2022 | 250.00 | 00009068628410 | LUIZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 29/06/2022 | 250.00 | 00010665860471 | JOSELITO NUNES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 29/06/2022 | 121.20 | 00009716693419 | TEREZINHA GOMES ALVES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 29/06/2022 | 400.00 | 00001808065484 | SIDRONI IZIDIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 29/06/2022 | 250.00 | 00003563992495 | IVONALDO ANDRADE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 29/06/2022 | 34059.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADAIA E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 29/06/2022 | 20366.66 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 29/06/2022 | 32746.70 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 29/06/2022 | 44780.70 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 29/06/2022 | 41306.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 29/06/2022 | 134062.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL MDE SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 29/06/2022 | 39032.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (OBRAS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 29/06/2022 | 11060.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 29/06/2022 | 27064.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA EXECUTIVA CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD.FESTA PADRO NOSSA SRA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 29/06/2022 | 3800.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL,SISTEMA DE ARRECADAÇÃO,PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE FROTA,REFERENTE AO M~ES DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 29/06/2022 | 16900.00 | 19562009000114 | SERGIO S. DOS SANTOS FOGOS E SHOWS PIROTECNUICO-ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de fogos de artificio, destinados a secretraia de esportes e cultura, tendo como finalidade abrilhantar os eventos de comemoração as festas juninas, trezena de Santo Antonio (Mata Redonda) e polo multicultural realizados neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documentação em anexo a este. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 29/06/2022 | 440.00 | 00003916637479 | LUIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 04 (Diarias) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Mes de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 29/06/2022 | 2424.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O SMTRAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0010929 | 29/06/2022 | 39380.00 | 05285282000215 | NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de DUAS motocicletas modelo NXR 160 BROS ESDD, destinadas a ficar lotada na Superintendência municipal de transito(Smtran) de Alhandra/PB, tendo como finalidade atender a demanda para melhor realização dos trabalhos do referido órgão, De acordo com o PP045/2022,Conforme documentação em anexo. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 29/06/2022 | 19227.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0010907 | 29/06/2022 | 39380.00 | 05285282000215 | NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de DUAS motocicletas modelo NXR 160 BROS ESDD, destinadas a ficar lotada na Guarda Municipal, tendo como finalidade atender a demanda para melhor realização dos trabalhos de vigilancia neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documentação PP045/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 29/06/2022 | 1212.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DA CONTOLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 29/06/2022 | 129128.83 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 29/06/2022 | 32256.10 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUD (CAPS). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 29/06/2022 | 138473.12 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 29/06/2022 | 194371.09 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 29/06/2022 | 20590.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA NASF. NUCLEO DE ATENCAO SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 29/06/2022 | 29622.26 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 29/06/2022 | 167941.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 29/06/2022 | 965.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de sreviço junto a secretaria de saude, com realização de um exame BERA e Otoemissões acusticas, em beneficio do menor Werycson Melo da Silva. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 29/06/2022 | 35383.34 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO) CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0010904 | 29/06/2022 | 6369.76 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURATIVOS ESPECIAIS,PARA USO EM PACIENTES QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO AMBULATORIO DE FERIDAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 29/06/2022 | 6588.00 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120 UNIDADES DO LEITE FORTINI EM PÓ 400G,EM BENEFICIO DO MENOR JONATHAN ALEXANDRE DA SILVA NASCIMENTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 29/06/2022 | 7918.92 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | Valor que se empenh para atender despesa com aquisição de 36 unidades de leite aptmil pepti 800g, destinados a secretaria de saude, para doação ao menor Isaac Emanuel Silva de Brito Ribeiro, em conformidade com sentença judicial de ação civil. Conforme documentação anexa a este. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 29/06/2022 | 24944.83 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE BUCAL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 29/06/2022 | 377019.43 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 29/06/2022 | 56053.29 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 29/06/2022 | 41438.30 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CENTRO DE REABILITACAO MOTORA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 29/06/2022 | 7048.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 29/06/2022 | 1612.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 29/06/2022 | 15.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA POR AQUISIÇÃO DE CARTÃO PRÉ-PAGO, DEBITADO DA CONTA 24789-8, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 29/06/2022 | 186650.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DE EDUCACAO (MAGISTERIO) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 29/06/2022 | 124257.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (INFANTIL E CRECHE) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 29/06/2022 | 365122.65 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0010911 | 29/06/2022 | 9683.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS,CRECHES E CMEI´S MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 30/06/2022 | 28381.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (EDUCAÇÃO), REFERENTE MES DE APURAÇÃO JUNHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0010946 | 30/06/2022 | 4491.26 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 30/06/2022 | 130014.86 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVCOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 30/06/2022 | 17548.09 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, INFANTIL E CRECHE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 30/06/2022 | 33754.82 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 30/06/2022 | 122589.59 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS, EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 30/06/2022 | 3500.00 | 00047642530463 | JUAREZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PINTURA PERSONALIZADA DO MURO DO CMEI JOANA LOPES DA COSTA,CONTENDO 70M²,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (10418-3),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 30/06/2022 | 85.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (17983-3)PAR,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 30/06/2022 | 115672.90 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A NE 10791.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0011037 | 30/06/2022 | 1128.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais elertricos (cabos/fios), destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a manutenção/conservação de rede eletrica dos imoveis onde funcionam unidades de ensino municipais. Conforme documento. PP 005/2022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000632021 | 0011038 | 30/06/2022 | 2906.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais de construção, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a manutenção/conservação dos imoveis onde funcionam unidades de ensino municipais. Conforme documento. PP 11/2022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 30/06/2022 | 47302.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE MES DE APURAÇÃO JUNHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 30/06/2022 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 30/06/2022 | 6546.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS JUNHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 30/06/2022 | 6193.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS JUNHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 30/06/2022 | 422.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ROYALTIES/FEP PETROLEO, MES DE JUNHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 30/06/2022 | 118.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ROYALTIES/FEP PETROLEO, MES DE JUNHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 30/06/2022 | 2.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ITR NO MES DE JUNHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 30/06/2022 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ITR NO MES DE JUNHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 30/06/2022 | 5477.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ROYALTIES/FEP PETROLEO, MES DE JUNHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 30/06/2022 | 1178.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ROYALTIES/FEP PETROLEO, MES DE JUNHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 30/06/2022 | 127789.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, PARCELADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA Nº 2.575-5. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 30/06/2022 | 50.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME EXTRATO CONTA 283141-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 30/06/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 30/06/2022 | 4300.00 | 00056959630444 | JOSÉ CESAR DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE, NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DA DCTF,GFIP DA RECEITA E INSS,REFERENTE A JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 30/06/2022 | 13589.22 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAFVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 30/06/2022 | 159.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, TARIFAS DE EXTRATO, TARIFAS DE COMPENSAÇÃO, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE DA CONTA 2664-6 (TRIBUTOS), RELATIVO AO PERIODO DE 27 A 30/06/2022, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 30/06/2022 | 231.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS (TAR EXTRATO MEIO MAGNET/ DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 8994-X, NO MES DE JUNHO/2022,CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (24862-2)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 30/06/2022 | 29.92 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 2575-5, NO PERIODO DE 27 A 30/06/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 30/06/2022 | 967.46 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQ JUDICIAL - BACEN JUD, DEBITADO DA CONTA 8994-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 30/06/2022 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE, A SABER CONTA 51.129-3. CONFORME EXTRATO. MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (25243-3)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 30/06/2022 | 7202.03 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQ JUDICIAL - BACEN JUD, DEBITADO DA CONTA 10.547-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 30/06/2022 | 18920.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (SAUDE), REFERENTE MES DE APURAÇÃO JUNHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0010957 | 30/06/2022 | 42469.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL,SAMU,PRONTO ATENDIMENTO DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0010960 | 30/06/2022 | 28829.55 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BÁSICA E USO NOS SERVIÇOS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0010962 | 30/06/2022 | 69800.84 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 30/06/2022 | 50.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 CILINDRO DE AR COMPRIMIDO DE 7M³ PARA O HOSPITAL MUNICPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA,NO PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0010982 | 30/06/2022 | 3881.98 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,NÃO OFERTADOS PELO SUS,PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0010984 | 30/06/2022 | 5324.05 | 39500536000101 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURATIVO ESPECIAL,DESTINADO AO USO NO AMBULATORIO DE FERIDAS DO MUNICPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 30/06/2022 | 8906.57 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 30/06/2022 | 887.24 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 30/06/2022 | 2810.04 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 30/06/2022 | 2430.12 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 30/06/2022 | 2155.17 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA NASF.DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 30/06/2022 | 12121.54 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 30/06/2022 | 4057.19 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE OILICLINICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 30/06/2022 | 392.06 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO) CENBTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICQ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 30/06/2022 | 5156.24 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 30/06/2022 | 2605.85 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS.,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 30/06/2022 | 24565.21 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 30/06/2022 | 2426.34 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 30/06/2022 | 605.70 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITACAO MOTORA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 30/06/2022 | 46682.75 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA (9031-X),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 30/06/2022 | 1539.11 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 30/06/2022 | 11264.85 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 30/06/2022 | 2500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 10 RÁDIOS TRANSCEPTORES PORTATEIS COM ANTENA HELIFLEX,BATERIA RECARREGAVEL,CARREGADOR,FONTE DE ALIMENTAÇÃO,MODELO POC 380/370 COM PROGRAMAÇÃO INCLUSA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 30/06/2022 | 382.50 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SUBPREFEIITURA DE MATA REDONDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 30/06/2022 | 1740.37 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 30/06/2022 | 1778.17 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPAC. APERF. DOS SERVID. SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 30/06/2022 | 300.00 | 00028175921404 | FRANCICLEIDE PEREIRA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FUNASA,INSTITUTO NACIONAL DO SEMIÁRIDO-INSA E O PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA E CAPACITAÇÃO DO COMITÊ EXECUTIVO PARA ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS,PROJETOS E AÇÕES DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPAC. APERF. DOS SERVID. SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 30/06/2022 | 600.00 | 00021956596453 | EDIELSON NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FUNASA,INSTITUTO NACIONAL DO SEMIÁRIDO-INSA E O PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA E CAPACITAÇÃO DO COMITÊ EXECUTIVO PARA ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS,PROJETOS E AÇÕES DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPAC. APERF. DOS SERVID. SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 30/06/2022 | 300.00 | 00010407204474 | GABRIEL CARLOS MOURA PÊSSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FUNASA,INSTITUTO NACIONAL DO SEMIÁRIDO-INSA E O PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA E CAPACITAÇÃO DO COMITÊ EXECUTIVO PARA ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS,PROJETOS E AÇÕES DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA | RECUP DE GALERIAS E BUEIRAS DE DRENAGEM PLUVIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0010953 | 30/06/2022 | 39612.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material (britas, tubos de concreto), destinados a secretaria de infraestrutura, tendo como finalidade construção de uma passagem molhada na rua Silvino Bezerra para atender a população daquela localidade, melhorando o acesso dos mesmos. Conforme documento. PP 011/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0010955 | 30/06/2022 | 6300.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE 18 HORAS DE LIMPEZA, ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS, COM REMOÇÃO, TRANSPORTE E DESCARTE DE DEJETOS EM LOCAIS DEVIDAMENTE LICENCIADOS, COMO TAMBEM DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES E ESGOTO. (PREDIOS PUBLICO) CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 30/06/2022 | 2734.87 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO OARTE PATRONALEM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 30/06/2022 | 5002.07 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 30/06/2022 | 3864.13 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 30/06/2022 | 785.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE BORRACHARIA EM GERAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 30/06/2022 | 1840.99 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 30/06/2022 | 505.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE OR ASE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, DE ETAPAS DE PROCESSO LICITATORIO, CONFORME OFICIO DE NUMERO 7230694,CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 30/06/2022 | 10595.91 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVPR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 30/06/2022 | 38953.80 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERRSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 30/06/2022 | 85.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS,(TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO) REFERENTE AO MES JUNHO/2022, DA CONTA (17569-2),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 30/06/2022 | 250.00 | 00006565812470 | ANTONIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 30/06/2022 | 400.00 | 00007012316454 | ANDREIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 30/06/2022 | 500.00 | 00001075581575 | VIVIANE SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 30/06/2022 | 977.17 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 30/06/2022 | 527.27 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE A ACAO SOCIAL, PROGRAMA CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 30/06/2022 | 144.34 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CRAS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 30/06/2022 | 210.37 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL 3M FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 30/06/2022 | 1004.95 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 01/07/2022 | 500.00 | 00010088298469 | ERIVALDO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 01/07/2022 | 250.00 | 00010222536462 | SERGIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 01/07/2022 | 250.00 | 00012090245433 | JAQUELINE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 01/07/2022 | 500.00 | 00003564454454 | JOSÉ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 01/07/2022 | 300.00 | 00006761475422 | EMANUEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 01/07/2022 | 500.00 | 00003575664404 | MARIA APARECIDA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 01/07/2022 | 300.00 | 00009334743425 | JOICE SILVADE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 01/07/2022 | 300.00 | 00010252167414 | IVONEIDE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 01/07/2022 | 400.00 | 00008458592428 | GILMA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 01/07/2022 | 500.00 | 00071295819481 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS JACÓ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 01/07/2022 | 400.00 | 00006224009406 | JOSE CARLOS MARTINS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 01/07/2022 | 500.00 | 00002744413496 | PRIMULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 01/07/2022 | 300.00 | 00007523691480 | JOSILMA SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 01/07/2022 | 300.00 | 00005476396438 | JOSENILDO SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 01/07/2022 | 300.00 | 00087338033404 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 01/07/2022 | 300.00 | 00011964777445 | VIVIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 01/07/2022 | 500.00 | 00006700232481 | ESTENIO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 01/07/2022 | 400.00 | 00000763964441 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 01/07/2022 | 800.00 | 00005922030426 | GLEYDSON CORREIA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA ATUALIZACAO DOCUMENTAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERAOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 01/07/2022 | 500.00 | 00009042593407 | ADRIEL HIVES CHAVES TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE PASSAGENES INTERESTADUAL EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 01/07/2022 | 250.00 | 00070971912440 | ALESSANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 01/07/2022 | 500.00 | 00013209604487 | LUIZ JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 01/07/2022 | 500.00 | 00070422226440 | DIANNY KELLY BATISTA RODRIGUES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, Ajuda destinada ao pagamento de contas de energia em atraso, em conformidade com a lei municipal 576/2017. e suas alteracoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 01/07/2022 | 500.00 | 00001815910496 | ALESSANDRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO (COMPRA) DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA DESTINADA A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 01/07/2022 | 300.00 | 00004808336480 | JOSEFA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 01/07/2022 | 500.00 | 00004395738400 | EDNALVA JOSE FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 01/07/2022 | 500.00 | 00011082287474 | JORGE LUIZ BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2022 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 01/07/2022 | 500.00 | 00005006395400 | ZANDONAIDE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORODO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0011045 | 01/07/2022 | 2051.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E EFETIVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES VINCULADOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372022 | 0011046 | 01/07/2022 | 1545.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E EFETIVAÇÃO DAS ATIVIDADES NO SETOR DE INFORMATICA DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES VINCULADOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 01/07/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE OR ASE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, CONFORME OFICIO DE NUMERO 7234955 ENVIADO EM 30/06/2022, GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 01/07/2022 | 428.12 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE OR ASE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, CONFORME OFICIO DE NUMERO 7234932, ENVIADO EM 30/06/2022, GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 01/07/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA DE TRANSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA, DO VEICULO DE PLACA QFQ-4575 DA FROTA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 01/07/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA DE TRANSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA, DO VEICULO DE PLACA QFQ-4575 DA FROTA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO/MANUT E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0011043 | 01/07/2022 | 37349.64 | 44035127000111 | MB CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE Á 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0011061 | 01/07/2022 | 303.50 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE CONSTRUÇAO,PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CEMITERIO MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0011062 | 01/07/2022 | 1544.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0011065 | 01/07/2022 | 4800.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ALHANDRA/PB,MATA REDONDA E ZONA RUAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0011067 | 01/07/2022 | 3840.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTRAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 01/07/2022 | 3000.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS: 180 ANDAIMES,REPAROS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO;. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 01/07/2022 | 500.00 | 00007682401400 | ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO PARA REALIZACAO DE FESTEJOS JUNINOS DENOMINADO FORRO DOS AMIGOS EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO CONFORME PEDIDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 01/07/2022 | 1098.00 | 07956750000180 | DUBAI COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 LANTERNAS CREE LED 1200 LUMENS,DESTINADAS A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO(SMTRAN) DE ALHANDRA/PB PARA SINALIZAÇÃO Á NOITE NO TRÂNSITO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0011072 | 01/07/2022 | 400.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA BASE DA GUARDA MUNICPAL DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372022 | 0011049 | 01/07/2022 | 2363.60 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E EFETIVAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 01/07/2022 | 1500.00 | 00066963095434 | WERTON DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA UNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE, PARA CIDADE DE JOAOA PESSOA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 01/07/2022 | 214.18 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA DE TRANSP | Valor que ora se empenha para atender as despesa com pagamento de licenciamento e bombeiro, do veiculos de palca RLQOC87, VEICULO MICRO ONIBUS (VAN) DA SECRETARIADE SAUDE (HOSPITAL) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 01/07/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBABNISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DA OBRA DE DE COSNTRUCAO DE UMA UNIADE BASICA DE SAUDE NO LOTEAMENTO CENTRO ALHANDRA NESTA CIDADE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 01/07/2022 | 7253.58 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA DE TRANSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DOS ANOS 2021 E 2022 DO VEICULO,PLACA QFD2457, SECRRETARIA DE SAUDE AMBULLANCIA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 01/07/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 37. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 01/07/2022 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO NUMERO 37. GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 01/07/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO NUMERO 006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 01/07/2022 | 3500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA,E RECURSO ESTADUAL,NO PERIODO DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 01/07/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS NUMERO 37. GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 01/07/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS NUMERO 49. GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 01/07/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO NUMERO 49. GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 01/07/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO DE PREGFAO PRESENCIAL NUMERO 49. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 01/07/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROSO NUMERO 6, GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 01/07/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO NUMERO 6, GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 01/07/2022 | 2000.00 | 00005968518472 | MURILO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS,FISCALIZAÇÃO E ARRECARDAÇÃO,NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO E MARCANTIL,PARA FINS DE LANÇAMENTO E COBRANÇA AOS CONTRIBUINTES DA DIVIDA ATIVA IMOBILIARIA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372022 | 0011069 | 01/07/2022 | 7750.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS,CRECHES E CMEI´S MUNICIPAIS,ASSIM COMO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICPAL DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372022 | 0011075 | 01/07/2022 | 2066.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS,CRECHES E CMEI´S MUNICIPAIS,ASSIM COMO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0011076 | 04/07/2022 | 21320.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARDERNOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AO CORPO DOCENTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO KIT ESCOLAR DOS PROFESSORES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0011077 | 04/07/2022 | 19833.00 | 41141896000106 | TRANSURBAN- PB RIO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA ALUNOS QUE UTILIZAM TRANSPORTE URBANO COLETIVO INTERMUNICIPAL(ALHANDRA/JOÃO PESSOA),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0011098 | 04/07/2022 | 20365.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 04 (quatro) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de educação, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de Junho/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 04/07/2022 | 500.00 | 00091672902487 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 04/07/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO NUMERO 37. GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 04/07/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS NUMERO 46. GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 04/07/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROSO/EXTRATO DE CONTRATO 46, GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 04/07/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO DE PREGAO PRESENCIAL NUMERO 46. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 04/07/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS/EXTRATO DE CONTRATO 46, GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 04/07/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS 36, GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 04/07/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATO 36. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 04/07/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS PUBLICACAO DO DOCUMENTO HOMOLOGAÇÃO DE PP 36. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 04/07/2022 | 375.00 | 00001455425486 | THIAGO DA SILVEIRA MARTINS | Valor que se empenha para atender despesa, destinada a concessão de 03 diarias integrais , para participar de curso cvompleto sobre nova LEI DE LICITACAO E CONTRATOS, a se rrealizar nos dias 07 a 069/07/2022, na cidade de CAMPINA GRANDE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 04/07/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATO 36. GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 04/07/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS PUBLICACAO EDITAL DE AVISO Nº 42. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 04/07/2022 | 375.00 | 00005716732445 | ANTONIO FRANSCISCO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 2/5 DIARIA CIVIL, PARA PARTICIPAR DE CURSO COMPLETO DA NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS A SE REALIZAR NOS DIAS 07 A 09/07/2022, NA CIDSDE DE CAMPINA GRANDE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0011078 | 04/07/2022 | 975.00 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 65 CAMISAS EM MALHA POLIESTER MANGA CURTA GOLA REDONDA DE COR,A SEREM USADAS NA PRIMEIRA SEMANA DO BEBÊ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 04/07/2022 | 16714.00 | 28004082000161 | ILINALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 12 PORTAS DE GIRO INFERIOR DE DIFERENTES TAMANHOS, 3 VIDROS TEMPERADOS,9 FERRAGENS SUPERIORES E 9 FERRAGENS INFERIORES,18 PUXADORES DE MADEIRA E 3 FECHADURAS VIDRO X ALVENARIA E 3 FECHADURAS VIDRO X VIDRO,PARA REPAROS NA COZINHA DO HOSPITAL PARA REATIVAÇÃO DE AMBIENTE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 04/07/2022 | 7250.00 | 19403346000169 | KLEITON OLIVEIRA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALÇÃO DA CENTRAL DA PORTA SOCIAL,INSTALAÇÃO DA FOTOCELULA,MANUTENÇÃO E REGULAGEM DA PORTA SOCIAL E REGULAGEM DAS CORREIAS E TROCA DAS BORDAS DA PORTA CENTRAL DO HOSPITAL MUNCIPAL DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0011105 | 04/07/2022 | 52020.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 11 (onze) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de saude, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de junho/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0011100 | 04/07/2022 | 22170.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 03 (tres) veiculos sem condutor, destinado a ficar a disposição do gabinete do prefeito, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho no referido orgão no mes de Junho/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 04/07/2022 | 375.00 | 00009578341440 | ARYALLANE RAMOS DE CARVALHO | Valor que ora se empenha para atender despesa com 03 (tres) diaria civil integral, para participar de curso completo sobre nova LEI DE LICITACAO E CONTRATOS, A SE REALIZAR NOS DIAS 07 A 09/07/2022, na cidade de Campina Grande/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 04/07/2022 | 500.00 | 00005184286489 | MAYNÁ ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 2/5 DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA NOVA LÉI DE LICITAÇÕES PARA OS MUNICIPIOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0011104 | 04/07/2022 | 3880.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 01 (um) veiculo com condutor, destinado a ficar a disposição da sub prefeitura no distrito de Mata Redonda, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho do referido orgão no mes de Junho/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENTIVO A FORMAÇÃO ESPORTIVA DE BASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 04/07/2022 | 450.00 | 00071563295458 | JOSE DIEGO VIEIRA DA CUNHA | Valor que se empenha para atender despesa com contribuição financeira ao atleta JOSE DIEGO VIEIRA DA CUNHA, tendo como finalidade custear seu transporte/estadia afim de participar da 3º copa R>A de futebol de base na cidade de Taquarana-AL. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0011103 | 04/07/2022 | 3880.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 01 (um) veiculo com condutor, destinado a ficar a disposição da secretaria de obras, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de Junho/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0011097 | 04/07/2022 | 6530.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que ora se epenha para atender despesa com locação de 02 (dois) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de meio ambiente, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de junho/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0011079 | 04/07/2022 | 2408.65 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0011101 | 04/07/2022 | 8310.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 03 (tres) veiculos com condutores, destinado a ficar a disposição da secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de junho/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0011110 | 04/07/2022 | 48430.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 09 (nove) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de transportes, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de Junho/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0011095 | 04/07/2022 | 16230.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 04 (quatro) veiculos com condutores, destinado a ficar a disposição da secretaria de agricultura, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de Junho/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0011108 | 04/07/2022 | 5370.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a esta edilidade, referente locação de carro de som (mini trio) 60 horas, tendo como finalidade a divulgação/propaganda em geral das atividades e eventos ocorridos neste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 04/07/2022 | 500.00 | 00085400270468 | JEAN CARLOS CORREIA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 2/5 DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA NOVA LÉI DE LICITAÇÕES PARA OS MUNICIPIOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372022 | 0011080 | 04/07/2022 | 2062.50 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL CAMURÇA VARIADAS,PASTA SUSPENSA,PINCEL,FITA CREPE,PARA MELHOR ATENDER OS SERVIÇOS E SETORES DA SECRETARIA MUNICPAL DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 04/07/2022 | 500.00 | 00071023741431 | ELIELTON LUCAS DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/207 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 04/07/2022 | 500.00 | 00071116704420 | CLEONEIDE BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 04/07/2022 | 250.00 | 00006091201409 | JERONIMO ODILON DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 04/07/2022 | 300.00 | 00011844636461 | ALINE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) EM CARATER DE URGENCIA DE CORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 04/07/2022 | 300.00 | 00007345630781 | LEDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO, 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 04/07/2022 | 250.00 | 00071726564401 | FELIPE DE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCERA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 04/07/2022 | 250.00 | 00070157799433 | LUCIANO HONORATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 04/07/2022 | 250.00 | 00010788330446 | JOSINA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de contas de energia eletrica em atraso, de acordo com a lei numero 576/2017 e suas alteracoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 04/07/2022 | 250.00 | 00006738511418 | CARLOS CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 04/07/2022 | 250.00 | 00012306571856 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 04/07/2022 | 250.00 | 00012345834455 | NHARA JOYCE SOARES CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENEGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 04/07/2022 | 500.00 | 00072659998434 | JOSE LOPES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PÁRA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA DE AC ORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 04/07/2022 | 500.00 | 00054859565487 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIIAL DE COSNTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO CO A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 04/07/2022 | 300.00 | 00057076111420 | MARINEIDE JANUJARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA E ABASTECIMENTO D'AGUA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERCAOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 04/07/2022 | 300.00 | 00005008150464 | MARTA JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, para realizacao de exames medicos especializaos em carater de urgencia, de acordo com a lei numero 576/2017 e suas altercoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 04/07/2022 | 400.00 | 00058157476453 | JOSE CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0011107 | 04/07/2022 | 8670.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 02 (dois) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de ação social, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de Junho/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 04/07/2022 | 250.00 | 00011618410407 | THIAGO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 04/07/2022 | 500.00 | 00010824868412 | VITORIA REGIA VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a compra de uma passagem interestadual, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 04/07/2022 | 500.00 | 00007362648413 | JONATHAM MAXWEL TRAVASSO DE SANTANA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a compra de uma passagem interestadual, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 04/07/2022 | 500.00 | 00004125659435 | JAILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA DA SUA RESIDENCIA EM CARATER DE URGENCIA, DE CORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 04/07/2022 | 300.00 | 00005441908408 | MONICA DO CARMO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 04/07/2022 | 400.00 | 00000708626300 | FRANCISCA CARINA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARATER, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 04/07/2022 | 500.00 | 00005525997436 | FRANCISCA SUELI DE LIMA SOUTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, para pagemento de contas em atraso de energia eletrica em carater de urgencia, de acordo com a LEI 576/2017 e suas alteracoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 04/07/2022 | 500.00 | 00025421180867 | LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENES INTERESTADUAL VIAGEM DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 04/07/2022 | 300.00 | 00009799518440 | MAIARA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORODO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 04/07/2022 | 400.00 | 00073944831420 | JOSÉ LUCIO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 04/07/2022 | 300.00 | 00017447200450 | KACIANE CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 04/07/2022 | 300.00 | 00029010225534 | LUZINETE NUNES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 04/07/2022 | 300.00 | 00010486182428 | FABIOLA BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 04/07/2022 | 300.00 | 00076839281434 | CLEIDILENE OLIVEIRA DE AQUINO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 05/07/2022 | 300.00 | 00043743722453 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 05/07/2022 | 250.00 | 00023574356404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 05/07/2022 | 250.00 | 00001256974498 | EDILZA GOMES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 05/07/2022 | 300.00 | 00010299223493 | MARIA DA CONCEICAO IRINEU TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 05/07/2022 | 300.00 | 00071386557463 | LUCAS MATHEUS DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 05/07/2022 | 400.00 | 00068364180487 | EUNICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 05/07/2022 | 400.00 | 00006262456481 | JOELMA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000492022 | 0011154 | 05/07/2022 | 360000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de um veiculo iveco/diesel tipo VAN para passageiros com 21 lugares, destinado a secretaria de Ação Social, tendo como finalidade melhorar/ampliar os serviços desenvolvidos através da mesma, para os usuarios dos serviços assistenciais (CRAS, SCFV, CREAS) e outros. Conforme documento . Processo licitatorio PP 049/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 05/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO ANO/2022, DO VEICULO PLACA QFS-0384 (AMBULANCIA) DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 05/07/2022 | 207.34 | 09193681000126 | INMETRO- INST DE METROLOGIA/ QUALIDADE INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTAC0OGRAFO, NO VEICUCO DE PLACA OFC-2049,CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 05/07/2022 | 207.34 | 09193681000126 | INMETRO- INST DE METROLOGIA/ QUALIDADE INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTAC0OGRAFO, NO VEICUCO DE PLACA NPU-7961,CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 05/07/2022 | 207.34 | 09193681000126 | INMETRO- INST DE METROLOGIA/ QUALIDADE INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTAC0OGRAFO, NO VEICUCO DE PLACA QFC-5304, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 05/07/2022 | 207.34 | 09193681000126 | INMETRO- INST DE METROLOGIA/ QUALIDADE INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTAC0OGRAFO, NO VEICUCO DE PLACA OGB-6983, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 05/07/2022 | 207.34 | 09193681000126 | INMETRO- INST DE METROLOGIA/ QUALIDADE INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTAC0OGRAFO, NO VEICUCO DE PLACA OEU-2796, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 05/07/2022 | 207.34 | 09193681000126 | INMETRO- INST DE METROLOGIA/ QUALIDADE INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTAC0OGRAFO, NO VEICUCO DE PLACA QFF-9283, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT E DIFUSÃO DOS ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 05/07/2022 | 200.00 | 00071191524400 | JOÃO MARCELO GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com contrubuição financeira ao artista local JOÃO MARCELO GALDINO DE SOUZA, tendo como finalidade custear passagem/estadia afim de sua participação em evento de RAP realizado na cidade de Cabedelo-Pb. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE ITINERANTE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/O PROG SAUDE ITINERANTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000492022 | 0011147 | 05/07/2022 | 345000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de um veiculo iveco/diesel tipo AMBULANCIA, destinada a secretaria de saude, tendo como finalidade melhorar/ampliar os atendimentos em saude prestados pela rede municipal ao seus municipes. Conforme documento. Processo licitatorio PP 049/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE ITINERANTE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/O PROG SAUDE ITINERANTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000492022 | 0011152 | 05/07/2022 | 380000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de um veiculo iveco/diesel tipo VAN com 21 lugares, adaptação para cadeirante, destinado a secretaria de saude, tendo como finalidade ampliar/melhorar o atendimento prestados pela referida secretaria. Conforme documento. Processo licitatorio PP 049/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0011157 | 05/07/2022 | 7350.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saúde, referente locação de de equipamento analisador de bioquimica totalmente automatizado e um analisador hematologico automatico com 22 parametros. Conforme documento. Ref. junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0011159 | 05/07/2022 | 4141.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de agentes e insumos, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade a realização de exames clinicos realizado no laboratorio municipal. Conforme documento. Processo licitatorio PP 51/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0011163 | 05/07/2022 | 1210.83 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISCAO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO E AR COMPRIMIDO, DESTINADOS AO SAMU SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 05/07/2022 | 7005.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E BOMBEIRO ANO/2022, DO VEICULO DE PLACA QFS-9993, AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 05/07/2022 | 6796.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E BOMBEIRO ANO/2022, DO VEICULO DE PLACA QFT-0023, AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 05/07/2022 | 10570.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DOS ANOS 2021 E 2022, DO VEICULO DE PLACA QSE-7984 AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 05/07/2022 | 293.47 | 09154915000126 | SEMOB-JOAO PESSOA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSOITO DO VEICULO DE PLACA QSJ-4H57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 05/07/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA DE TRANSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA QSJ4H57/PB, DA SECRRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME HUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 06/07/2022 | 14423.90 | 37100848000100 | EDUCACENTER CONSULT. E TREIN. EDUCACIONAL E PROF. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMACAO TREINAMENTO E OFICINAS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS SEGMENTOS DOS ANOS INICIAIS, ANOS FINAIS E EJA, CONFORME CSS 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 06/07/2022 | 4250.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO (REPOSICAO) EM ITENS DA BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 06/07/2022 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS PUBLICACAO DE AVISO DE JULGAMENTO NUMERO 10, GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 06/07/2022 | 601.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA(8994-X) DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 06/07/2022 | 3400.00 | 19735546000119 | JOSEVAL DA SILVA BATISTA-VAL ART´S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PADRONIZAÇÃO DE VEICULO,SENDO UMA AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL,EM ADESIVO VINIL IMPRESSO COM VERNIZ E INSTALAÇÃO CONFORME LAYOUT APROVADO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 06/07/2022 | 700.00 | 00073942570459 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM VIAGENS DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT E DIFUSÃO DOS ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 06/07/2022 | 450.00 | 00073944882415 | EDNALDO GALVAO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DA 3° COPA R.A DE FUTEBOL DE BASE EM TRAQUARANA/AL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 06/07/2022 | 141.67 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA TJPB SARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE RECOLHIMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE REGISTRO DE AVERBACAO DE ENCERRAMENTO DA MATRICULA NUMERO 10.205, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 06/07/2022 | 141.67 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA TJPB SARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE RECOLHIMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE REGISTRO DE AVERBACAO DE ENCERRAMENTO DA MATRICULA NUMERO 39.806, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 06/07/2022 | 141.67 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA TJPB SARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE RECOLHIMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE REGISTRO DE AVERBACAO DE ENCERRAMENTO DA MATRICULA NUMERO 39.807, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 06/07/2022 | 1727.01 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA TJPB SARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE RECOLHIMENTO REFERENTE AO SERVICOS CARTORAIS, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 06/07/2022 | 300.00 | 00005638250492 | WILMA FERREIRA CORREIA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, para compra de material de construcao em carater de urgencia, de cordo com a LEI numero 576/2017 e suas alteracoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 06/07/2022 | 400.00 | 00002142230431 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA XAVIER | valor que ora se empenham para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social, destinada a regularizacao documental, em carater de urgencia, de acordo com a LEI numero 576/2017 e suas alteracoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 06/07/2022 | 342.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com consumo de energia eletrica de imovel residencial de pessoa carente deste municipio, onde funciona uma HOME CARE em favor da paciente JULIANA ALVES DOS SANTOS, a qual é acompanhada pelos serviços de saúde e assistencia social deste municipio. Conforme documento. junho/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 06/07/2022 | 250.00 | 00006243858413 | EVANDRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE RETIRADA DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 06/07/2022 | 300.00 | 00071200561406 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 06/07/2022 | 500.00 | 00071123700435 | MATHEUS SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 06/07/2022 | 400.00 | 00071487939477 | KAROLAYNE VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 06/07/2022 | 200.00 | 00007754372479 | MARCIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 06/07/2022 | 200.00 | 00009837857404 | ZENEIDE ISABEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 06/07/2022 | 300.00 | 00071586359452 | ARTHUR WILLIAM MOREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 06/07/2022 | 300.00 | 00072626909491 | MARIA BERNARDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 06/07/2022 | 250.00 | 00082959315472 | BERNARDETE MISAEL DE SOUZA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 07/07/2022 | 250.00 | 00006797922445 | ITAMIR NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 07/07/2022 | 300.00 | 00004093610460 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 07/07/2022 | 500.00 | 00003159721493 | GENALVA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 07/07/2022 | 400.00 | 00002769007408 | LUIZ CARLOS PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 07/07/2022 | 400.00 | 00008212509494 | ROGERIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 07/07/2022 | 400.00 | 00008203510400 | LIDIANA TEIXEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 07/07/2022 | 400.00 | 00070551799471 | HUMBERTO FERREIRA DE SOUZA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 07/07/2022 | 300.00 | 00004499623421 | GILDOBERTO ALVES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 07/07/2022 | 300.00 | 00006983746490 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 07/07/2022 | 500.00 | 00095230726415 | CLEONICE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. ALIMENTOS FAMILIAS VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242022 | 0011202 | 07/07/2022 | 51420.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 500 (QUINHENTAS) CESTAS BASICAS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO NUMERO 0024/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 07/07/2022 | 300.00 | 00003464803457 | GENILDA DO CARMO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 07/07/2022 | 500.00 | 00007817620490 | MARCIO DAHRLEY PEREIRA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 07/07/2022 | 300.00 | 00002648763422 | ADEL WERNER TAMARINDO DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 07/07/2022 | 300.00 | 00070459186400 | MELCKSEDECK NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 07/07/2022 | 300.00 | 00009359363430 | SELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 07/07/2022 | 500.00 | 00001307411401 | JOSUEL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 07/07/2022 | 400.00 | 00009679556450 | JOSE FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 07/07/2022 | 500.00 | 00075924137449 | MARIA JOSE ABILIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 07/07/2022 | 500.00 | 00001044746459 | EDJANIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGEMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011212 | 07/07/2022 | 300.00 | 00004811086457 | ROSINEIDE DE OLIVEIRA FREIRE | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 07/07/2022 | 300.00 | 00002260478492 | HELIO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 07/07/2022 | 500.00 | 00015307383428 | GRAZIELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 07/07/2022 | 300.00 | 00061210021404 | NILTON ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 07/07/2022 | 700.00 | 00000783267452 | EZEQUIEL JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM VIAGENS DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 07/07/2022 | 700.00 | 00003168991430 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM VIAGENS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0011220 | 07/07/2022 | 6993.82 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,NÃO OFERTADOS PELO SUS,PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO,CONSIDERANDO O MAIOR DESCONTO OFERTADO SOBRE O PREÇO DA TABELA OFICIAL DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA,CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 07/07/2022 | 6000.00 | 00003063036471 | ROSINEIDE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE 04 MOCHILAS PADRÃO "192" RESGATE,04 MOCHILAS PARA AMPOLAS COM DIVISORIAS,04 MALAS TÉRMICAS PARA KIT TRAUMA RESGATE E 04 BOLSAS TIPO FOLE COM 06 DIVISÕES COM INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 07/07/2022 | 3600.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIAS, TARIFAS SOBRE PAGAMENTO DAS FOLHAS DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADOS, MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 07/07/2022 | 27.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIAS, TARIFAS SOBRE PAGAMENTO DAS FOLHAS DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DE LICENCA MATERNIDADE, MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 07/07/2022 | 7900.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DESENSETIZACAO, DEDETIZACAO , DESINFECCAO E DESRATIZACAO, REALIZADOS EM PREDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHE E DEPOSTIO DE MERENDA ESCOLRAR, CONFORME CSS NUMERO 0011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232022 | 0011219 | 07/07/2022 | 2296.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 05 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/BRACO VALOR UNITARIO R$320 E 02 ESTACAO DE TRABALHO MEDINDO 1,40x,60x0,75, VALOR UNITARIO R$ 348, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 07/07/2022 | 6651.40 | 12935052000309 | J. S. TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE VESTUARIO PARA BANDA MARCIAL MUNCIPAL PARA SE APRESENTAR NOS AVENTOS ALUSIVOS AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0011223 | 07/07/2022 | 14662.68 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTA E IOGURTES DESTNADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO E EM TODOS OS SEGEMENTOS EDUCACIONAIS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 08/07/2022 | 132.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PARA FUNCIONAR O ANEXO DO CMEI SITUADO NO BAIRRO SALGADINHO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 08/07/2022 | 679.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 08/07/2022 | 306.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, DEPOSITO DE MATERIAIS DIVEROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 08/07/2022 | 64.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CMEI(SALGADINHO) JOANA LOPES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 08/07/2022 | 63.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CMEI JOANA LOPES NO BAIRRO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 08/07/2022 | 45.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 08/07/2022 | 161.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de consumo d'agua em predio proprio desta edilidade, onde funciona a escola municipal Creuza Raquel, referente mes de junho/2022.. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 08/07/2022 | 161.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM CONSUMO D'ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CMEI JOANA LOPES DA COSTA NO BAIRRO SALGADINHO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 08/07/2022 | 81.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA,COM CONSUMO D'ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CMEI JOANA LOPES DA COSTA NO BAIRRO SALGADINHO, REF. MES DE JUNHO/2022.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 08/07/2022 | 6651.40 | 12935052000309 | J. S. TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DE TECIDOS DESTINADO A CONFECÇÃO DE TRAJES (FARDAMENTO) DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 08/07/2022 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de consumo d'agua em predio locado desta edilidade, onde funciona a escola municipal Creuza Raquel, referente mes de junho/2022.. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 08/07/2022 | 279.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, TARIFAS DE EXTRATO, TARIFAS DE COMPENSAÇÃO, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE DA CONTA 2664-6 (TRIBUTOS), RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 08/07/2022, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 08/07/2022 | 6270.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA POR AQUISIÇÃO DE CARTÃO PRÉ-PAGO, DEBITADO DA CONTA 24789-8, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 08/07/2022, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 08/07/2022 | 66.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO(CPL),REFRENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 08/07/2022 | 31.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF), REF. MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 08/07/2022 | 1209.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 08/07/2022 | 591.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CAPS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 08/07/2022 | 793.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF) DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0011240 | 08/07/2022 | 1793.68 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS ELETRICOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE,SENDO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 08/07/2022 | 350.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITACAO DE PLACA A PE PAR DE PLACAS MERCOSUL, VISTORIA CREDENCIADA ANO/2022. DNIT SO26206455 DO VEICULO DE PLACA QFQ-4575 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 08/07/2022 | 650.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORORA DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 08/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que ora se empenha para atender as despesa com pagamento de licenciamento e bombeiro, do veiculos de palca RLQOC87, veiculos micro onibus (VAN) da secretaria de saude (HOSPITAL) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 08/07/2022 | 7253.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DOS ANOS 2021 E 2022 DO VEICULO,PLACA QFD2457, SECRRETARIA DE SAUDE AMBULLANCIA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 08/07/2022 | 382.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE(PEVA) DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 08/07/2022 | 1471.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 08/07/2022 | 79.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CAPS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 08/07/2022 | 241.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO D´ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL DA MULHER,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 08/07/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA, EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 08/07/2022 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE COMO COZINHA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 08/07/2022 | 603.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ESPORTES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 08/07/2022 | 384.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA EM PREDIO PROPRIOS DESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB, MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 08/07/2022 | 133.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PARA FUNCIONAR COMO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 08/07/2022 | 759.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DÁGUA DE MUCATU ZONA RURAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 08/07/2022 | 200.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE ARVORE ALTA ZONA RURAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 08/07/2022 | 750.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOM D'AGUA INSTALADA NA COMUNIDADE PINDOBAL, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 08/07/2022 | 217.28 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITACAO DE PLACA A PE PAR DE PLACAS MERCOSUL, VISTORIA CREDENCIADA ANO/2022. DO VEICULO DE PLACA AEI-7153 CAMINHAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 08/07/2022 | 83.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 08/07/2022 | 95.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa referente consumo d'agua em imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede da secretaria de serviços urbanos,referente ao mês de JUNHO/2022, Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 08/07/2022 | 508.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'ÁGUA EM PREDIO PROPRIO DESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O CEMITERIO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 08/07/2022 | 170.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. JUNHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 08/07/2022 | 48.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 08/07/2022 | 741.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, REF JUNHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 08/07/2022 | 231.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 08/07/2022 | 500.00 | 00003182939432 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 08/07/2022 | 118.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 08/07/2022 | 500.00 | 00073880868468 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 08/07/2022 | 250.00 | 00001689845473 | MARIA DA OONCEICCAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMNTICIOS, (CESTA BASICA) EM CARATER DE URGEBCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 08/07/2022 | 400.00 | 00042615550420 | EDMILSOM GABRIEL RIBEIRO | VALOR QURE ORA S E EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE FERRAMENTAS DE TRABALHO DE ACORDO COM A LEI NUMERO E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 08/07/2022 | 300.00 | 00006229628414 | ELANEA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 08/07/2022 | 500.00 | 00008063999452 | THIAGO DOUGLAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 08/07/2022 | 500.00 | 00071936323451 | DOUGLAS RAFAEL DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 08/07/2022 | 500.00 | 00098265059434 | SEVERINA EDUARDA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, ´PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 08/07/2022 | 400.00 | 00007681359400 | SUENIA VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORASE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINAANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 08/07/2022 | 400.00 | 00002733332406 | MARIA DA PENHA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONSTAS DE ENERGIA ELETRICA E ABASTECIMENTO D' AGUA DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 08/07/2022 | 400.00 | 00084039469453 | GRACIETE CALIXTO DO NASCIMENTO ATANASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE COPNTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA E ABASTECIMENTO D'AGUA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 586/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 08/07/2022 | 400.00 | 00014847948424 | ALEXSANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CO0NTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA E ABASTECIMENTO D'AGUA DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 08/07/2022 | 500.00 | 00087351641404 | JOSE CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINNACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERAOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 08/07/2022 | 150.00 | 00003573650465 | EDILZA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME RECEITUARIO MEDICO EN ANEXO, DE ACORODO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 08/07/2022 | 500.00 | 00070373772440 | JAYNE FONSECA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 08/07/2022 | 500.00 | 00008363101443 | MARILEIDE JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACVAO DE EXAMES MEDICOS, EM CARATER DE URGENCIA DE ACORDO COM A LO. NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 08/07/2022 | 11.09 | 33530486025890 | EMBRATEL EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TARIFAS TELEFONICAS TELEFONIA FIXA, NUMERO (83) 3256-2412, CONFORME DOCUMENTOS, MES DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 08/07/2022 | 98.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 08/07/2022 | 56.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com despesa referente consumo de energia eletrica em imovel locado a esta edilidade, onde funciona o ANEXO do Serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos SCFV, em Mata Redonda.Conforme documento.mes de junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 08/07/2022 | 90.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa referente consumo de energia eletrica em imovel locado a esta edilidade, onde funciona o Serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos SCFV, em Mata Redonda.Conforme documento.mes de junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 08/07/2022 | 45.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS)ALHANDRA,REF. AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 11/07/2022 | 500.00 | 00003063036471 | ROSINEIDE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de Ação Social, referente confecção de trajes folcloricos, destinados ao grupo de idosos (CONVIVER), para apresentação de danças. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 11/07/2022 | 500.00 | 00003978929422 | EDNEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 11/07/2022 | 500.00 | 00043887368487 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de insumos agricolas para sua plantação, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 11/07/2022 | 500.00 | 00009435842488 | ALEXANDRO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas de agua e energia em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 11/07/2022 | 500.00 | 00070399712402 | MARINALDO MENDES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL´PARA COMPRA DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 11/07/2022 | 500.00 | 00009446406480 | ADRIANO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 11/07/2022 | 500.00 | 00005597006444 | ESMERALDO POSSIDONIO BORGES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCO, EM CARATER DE URGENCIA PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 11/07/2022 | 300.00 | 00006873244406 | MARCOS CORREIA DE PONTES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de contas em atraso de energia eletrica, de acordo com a lei numero 576/2017 e suas alteracoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 11/07/2022 | 4200.00 | 44280563000156 | 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDICOES E TUTELAS DO MU | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de Ação Social, referente serviço de emissão de certidões de casamento civil, para residentes neste municpio de Alhandra, cadastradas nos programas sociais. Conforme documentação em anexo a este. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 11/07/2022 | 250.00 | 00008690507450 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMETO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 11/07/2022 | 300.00 | 00071806552442 | ANA BEZTRIZ ILOMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) EDE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 11/07/2022 | 250.00 | 00011976887496 | ALEXANDRA MARIA VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 11/07/2022 | 250.00 | 00071697934404 | MARIA IVANILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA (GENEROS ALIMENTICIOOS) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 11/07/2022 | 300.00 | 00028831225472 | EDUARDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 11/07/2022 | 300.00 | 00045194009453 | LAURICELIA FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO Á FAMILIA POR AREA DE RISCO,INSCRITA NO PROJETO CASA, MES DE JUNHO/2022, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 11/07/2022 | 300.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL SOCIAL, MEDIANTE LAUDO DA DEFEA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 11/07/2022 | 300.00 | 00001495177424 | JOSILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, MEDIANTE LAUDO DA DEFESACIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES, MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 11/07/2022 | 400.00 | 00003979119475 | ISRAEL FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a compra de ferramentas para realização de trabalhos manuais, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 11/07/2022 | 300.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) MEDIANTE DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES, MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 11/07/2022 | 500.00 | 00009079674427 | JOSEMAR LAURENTINO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas de agua e energia em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 11/07/2022 | 300.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 11/07/2022 | 300.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 11/07/2022 | 500.00 | 00008203503462 | VALMIR JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a compra de ferramentas para realização de trabalhos manuais, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011322 | 11/07/2022 | 300.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMETO DE ALUGUEL SOCIAL, MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 11/07/2022 | 300.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEANDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MES DE MAIO/2022, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 11/07/2022 | 300.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 11/07/2022 | 300.00 | 00013165155402 | ARIANE VALESKA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, Ajuda destinada ao pagamento de seu aluguel social de acordo com lei numero 576/2017 e suas alteracoes, mes de junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 11/07/2022 | 300.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2022. CONFORME LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 11/07/2022 | 300.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, FAMILIA INSCRITA NO PROJETO CASA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 11/07/2022 | 300.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DESTIANDA A FAMILIA INSCRITA NO PROJETO CASA, DE ACORDO COM ALEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 11/07/2022 | 250.00 | 00009313504413 | JOSENILDA FERREIRA XAVIER | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada para pagamento de contas em atraso de energia eletrica, de acordo com a LEI numero 576/2017 e suas alteracoes, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 11/07/2022 | 500.00 | 00034077847400 | MARTINS BISPO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas de agua e energia em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 11/07/2022 | 250.00 | 00004691301488 | JOAO BATISTA AMARANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a compra de cesta basica, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 11/07/2022 | 300.00 | 00006018565463 | EDEILDA CARNEIRO DE MELO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel social, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 11/07/2022 | 300.00 | 00009790058411 | GILDENE LUNDGREN N BEZERRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel social, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 11/07/2022 | 250.00 | 00006644093426 | EDENILDA QUARESMA DE PONTES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas de energia eletrica em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 11/07/2022 | 300.00 | 00008166146444 | ALCIONE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel social, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 11/07/2022 | 300.00 | 00034768312802 | VERONICA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel social, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 11/07/2022 | 300.00 | 00010424332400 | VERONICA DOS ANJOS SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel social, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 11/07/2022 | 300.00 | 00006246045430 | ALEXANDRA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel social, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 11/07/2022 | 13963.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 D SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 11/07/2022 | 5575.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 11/07/2022 | 7115.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 11/07/2022 | 16268.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 11/07/2022 | 4710.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 11/07/2022 | 16668.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 11/07/2022 | 4536.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 11/07/2022 | 21539.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, DA SECRETARIA MNICIPAL DE ADMINNISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302022 | 0011294 | 11/07/2022 | 4890.02 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITAL | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material medico hospitalar destinado a secretaria de saude, tendo como finalidade suprir a demanda para os atendimentos realizados aos municipes no hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira. Conforme documento. PP 030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 11/07/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA (9031-X),REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 11/07/2022 | 24673.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (SAUDE), REFERENTE MES DE APURAÇÃO JUNHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 11/07/2022 | 15.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (283141-4)REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 11/07/2022 | 70.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOS EM CONTA DESTA EDILIDADE (26934-4),REFRENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME EXTRATO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 11/07/2022 | 9.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO E MICROFILMAGEM DA CONTA (15116-5),REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 11/07/2022 | 61682.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE MES DE APURAÇÃO JUNHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 11/07/2022 | 6288.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0011297 | 11/07/2022 | 8875.00 | 28004082000161 | ILINALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de educação, referente confecção de 14 m de gradil eletrpsoldado, destinados ao predio onde funciona a escola municipal João Francisco de Lima e creche Alaide Pessoa da Silveira. Conforme documento. PP 046/2022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0011301 | 11/07/2022 | 8815.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de educação, referente confecção de apostilas e crachas personalizados, destinados ao corpo docente da rede municipal de ensino, utilizados durante a jornada pedagogica. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 11/07/2022 | 37009.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (EDUCAÇÃO), REFERENTE MES DE APURAÇÃO JUNHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 11/07/2022 | 37958.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 11/07/2022 | 21602.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 11/07/2022 | 25762.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, DA SECRETARIA DE EDUCACAO (INFANTIL E CRECHE) CONFORME DOCUMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 11/07/2022 | 76391.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO, CONFORME DOCUMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 11/07/2022 | 294388.40 | 31260067000199 | EDITORA LUNNA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de livros didaticos infantis (coletaneas de brincar e aprender), destinados aos alunos da rede municipal de educação infantil (creches e cmei's), tendo como finalidade compor/melhorar o ensino da rede publica de ensino. Conforme documento. Processo licitatorio PP028/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 12/07/2022 | 250.00 | 00081836155468 | MARIZA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente corte e costura de roupas personalizadas para o evento "São João Multicultural". Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 12/07/2022 | 4500.00 | 36284447000187 | TEMISTOCLEY MAGALHAES PEREIRA 03185824490 | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente pintura e decoração personalizada, realizada na cidade cenografica montada por ocasião do evento junino "São João Multicultural" realizado neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011496 | 12/07/2022 | 3773.20 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de pães tipo frances, destinados a secretaria de educação para produção de merenda/lanche escolar dos alunos da rede municipal de ensino (creches/cmeis). Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011499 | 12/07/2022 | 17311.70 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios (frangos, carnes e cereais), destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a produção de merenda escolar servida aos alunos do ensino escolar (AEE) deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011500 | 12/07/2022 | 24607.70 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios (frangos, carnes e cereais), destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a produção de merenda escolar servida aos alunos do ensino escolar (EJA) deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011501 | 12/07/2022 | 20890.50 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios (frangos, carnes e cereais), destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a produção de merenda escolar servida aos alunos do ensino escolar (creches) deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011502 | 12/07/2022 | 15264.50 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios (frangos, carnes e cereais), destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a produção de merenda escolar servida aos alunos do ensino escolar (pre´-escola) deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011503 | 12/07/2022 | 36672.20 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios (frangos, carnes e cereais), destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a produção de merenda escolar servida aos alunos do ensino escolar (ensino fundamental) deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372022 | 0011509 | 12/07/2022 | 3064.50 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS NAS CRECHES E CEMEI'S MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011387 | 12/07/2022 | 48.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (TAR EXTRATO MEIO MAGNET E TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 2575-5, NO PERIODO DE 01 A 08/07/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 12/07/2022 | 15.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS (TAR EXTRATO MEIO MAGNET/ DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 8994-X, NO MES DE JULHO/2022,CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372022 | 0011490 | 12/07/2022 | 2547.50 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de expediente (grampos, papel A4, envelopes e outros) destinados a secretaia de finançãs, tendo como finalidade a efetivação dos trabalhos da referida secretaria. Conforme documento. PP 037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0011379 | 12/07/2022 | 7700.00 | 28004082000161 | ILINALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente confecção de 8m de gradil eltrosoldado, destinados a referida secretaria para manutenção da cozinha do hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira. Conforme documento. Processo licitatorio PP 046/2022. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322022 | 0011385 | 12/07/2022 | 5500.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material farmacologico, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade realização de curativos nos pacientes acompanhados pelo ambulatorio de feridas neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. PP 032/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 12/07/2022 | 52984.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 12/07/2022 | 7370.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 12/07/2022 | 31884.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (SAMU) SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 12/07/2022 | 10200.00 | 09151380000130 | REVEST CAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente revestimento em couro de 06 macas, 01 tatame e 05 cadeiras do papai que se encontram nos serviços de saude, SAMU, CENTRO DE FISIOTERAPIA E HOSPITAL MUNICIPAL, respectivamente. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 12/07/2022 | 42871.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMAILAI (PSF). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 12/07/2022 | 4741.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PROGRAMA NASF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 12/07/2022 | 5611.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 12/07/2022 | 8012.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011445 | 12/07/2022 | 33214.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,POLICLINICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 12/07/2022 | 5087.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011451 | 12/07/2022 | 1622.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 12/07/2022 | 85231.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (HOSPITAL MUNICIPAL) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 12/07/2022 | 12850.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011460 | 12/07/2022 | 7119.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CENTRO DE REABILITACAO MOTORA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 12/07/2022 | 6525.00 | 46269937000168 | KAELISON DOS SANTOS FIDELES 70203077440 | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente reparos e colocação de gesso em imoveis onde funcionam serviços de saude municipais (SEDE DA SEC SAUDE, HOSPITAL E PSF's). Conforme documentação anexa a este. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0011491 | 12/07/2022 | 5540.55 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de expediente (canetas, papel A4, clips, agendas e outros) destinados a secretaria de saude, afim de suprir demanda para realização das atividades de trabalho na referida secretaria e unidades de saude vinculadas a mesma. Conforme documento. PP 015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0011497 | 12/07/2022 | 21164.79 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saúde, referente esterelização em tecnologia VBTF (vapor de baixa temperatura formaldeido) e VAT (vapor saturado sob pressão de materiais medicos hospitalares), de materiais do hospotal municipal Alfredo de Almeida Ferreira. Conforme documento. Periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0011504 | 12/07/2022 | 92913.60 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios (carnes, frangos, cereais, leite, café e outros) destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade a produção de refeições ofertadas aos funcionarios plantonistas e pacientes internos no hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira. Conforme documento. Processo licitatorio PP 025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0011505 | 12/07/2022 | 18232.93 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios (carnes, frangos, cereais, leite, café e outros) destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade a produção de refeições ofertadas aos funcionarios plantonistas do serviço de atendimento medico de urgencia SAMU neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Processo licitatorio PP 025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0011506 | 12/07/2022 | 16692.01 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios (carnes, frangos, cereais, leite, café e outros) destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade a produção de refeições ofertadas aos funcionarios plantonistas do PRONTO DE ATENDIMENTO (PA) no distrito de Mata Redonda neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Processo licitatorio PP 025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 12/07/2022 | 14460.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011364 | 12/07/2022 | 34844.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0011369 | 12/07/2022 | 152364.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para atender despesa com locação de veiculos tipo caminhão: com carroceria aberta, caçamba, compactador e retroescavadeira, destinados a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade o recolhimento de lixos e entulhos nas vias urbanas deste municipio e distrito de Mata Redonda, como tambem manutenção de estradas rurais. Conforme documento. PP 035/2021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 12/07/2022 | 9347.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 12/07/2022 | 16067.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE UJNHO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 12/07/2022 | 10160.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 12/07/2022 | 500.00 | 00012768039403 | CARLA VANESSA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com contribuição financeira a equipe "renovação feminina de futsal", tendo como finalidade custear a aquisição de uniformes, para participação em jogos de futsal realizado em Tejucupapo-PE. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 12/07/2022 | 500.00 | 00007346118464 | EDVALDO DA SILVA PESSOA | Valor que hora se empenha para atender despesa com contribuição financeira a equipe "Cruzeiro futebol clube", tendo como finalidade custear a aquisição de uniformes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 12/07/2022 | 500.00 | 00009138096404 | ELENILZA BRITO DA SILVA | Valor que hora se empenha para atender despesa com contribuição financeira a equipe "palmeiras de Subúma", tendo como finalidade custear a aquisição de uniformes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 12/07/2022 | 300.00 | 00007667005427 | MARIA LUISA DA CONCEIÇÃO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 12/07/2022 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 12/07/2022 | 300.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 12/07/2022 | 300.00 | 00006256364490 | SANDRA OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011360 | 12/07/2022 | 300.00 | 00071019418427 | SUELI MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGEUL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 12/07/2022 | 300.00 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011362 | 12/07/2022 | 19371.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 12/07/2022 | 300.00 | 00009863171441 | MARIA APARECIDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011365 | 12/07/2022 | 400.00 | 00005602377409 | LUCINEIDE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 12/07/2022 | 500.00 | 00052569241415 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de ferramentas para realização de trabalhos manuais, ajuda em conformidade com lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011368 | 12/07/2022 | 500.00 | 00005469866416 | ALBADIAS MARIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 12/07/2022 | 300.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011376 | 12/07/2022 | 300.00 | 00011964777445 | VIVIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011377 | 12/07/2022 | 300.00 | 00006177471480 | MARIA DA GLÓRIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 12/07/2022 | 300.00 | 00070107678403 | GABRIELA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011381 | 12/07/2022 | 300.00 | 00005459554403 | SEVERINO HENRIQUE BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 12/07/2022 | 300.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011383 | 12/07/2022 | 300.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011384 | 12/07/2022 | 300.00 | 00070121701409 | JARDELINE FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 12/07/2022 | 300.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 12/07/2022 | 300.00 | 00001250812437 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 12/07/2022 | 300.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SILLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011390 | 12/07/2022 | 500.00 | 00005569752439 | GERALDO BERNADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 12/07/2022 | 300.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 12/07/2022 | 300.00 | 00004342797496 | MARIA DA GLORIA DA CCONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 12/07/2022 | 500.00 | 00001201021456 | MARILENE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 12/07/2022 | 400.00 | 00006334819470 | MARIA VERONICA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 12/07/2022 | 300.00 | 00004754985427 | MARIA DO ROSÁRIO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 12/07/2022 | 300.00 | 00060323973434 | MARIA ANGELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 12/07/2022 | 250.00 | 00071380312469 | EVELYN NATALIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 12/07/2022 | 300.00 | 00008458591456 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 12/07/2022 | 400.00 | 00001158242433 | MARIA ALCANTARA LIMA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 12/07/2022 | 300.00 | 00054896339487 | MARIA DE FATIMA LEONARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011407 | 12/07/2022 | 300.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011408 | 12/07/2022 | 300.00 | 00071104864436 | NATALLIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011409 | 12/07/2022 | 300.00 | 00006277299409 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 12/07/2022 | 300.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011411 | 12/07/2022 | 300.00 | 00011552053407 | FIAMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011412 | 12/07/2022 | 300.00 | 00046690174468 | MARIA DA PENHA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 12/07/2022 | 300.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011414 | 12/07/2022 | 300.00 | 00008224604403 | DAYSIANE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011415 | 12/07/2022 | 300.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011416 | 12/07/2022 | 300.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011417 | 12/07/2022 | 150.00 | 00001584085436 | JAKELINE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011418 | 12/07/2022 | 300.00 | 00006556063436 | GENIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011419 | 12/07/2022 | 300.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011420 | 12/07/2022 | 300.00 | 00071207355437 | MARIA EMILIA ARAUJO PAULO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011421 | 12/07/2022 | 300.00 | 00012408007461 | NAYHARA JUVENCIO DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011422 | 12/07/2022 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 12/07/2022 | 300.00 | 00003328156410 | MANOEL BENEDITO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 12/07/2022 | 300.00 | 00011706712413 | ANA PAULA DA SILVA FERREIRA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 12/07/2022 | 300.00 | 00031991440472 | JOSE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011426 | 12/07/2022 | 300.00 | 00092930379472 | ROSILENE MARIA QUIRINO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 12/07/2022 | 300.00 | 00012715230435 | ARIELLE CAPITULINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 12/07/2022 | 300.00 | 00070930642481 | JACKSON MARTINIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 12/07/2022 | 300.00 | 00012755260475 | FLAVIANA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011430 | 12/07/2022 | 300.00 | 00012290482439 | FERNANDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 12/07/2022 | 300.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 12/07/2022 | 300.00 | 00006262428437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011433 | 12/07/2022 | 300.00 | 00007530848488 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011434 | 12/07/2022 | 300.00 | 00071748285408 | TARCIELLE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 12/07/2022 | 300.00 | 00006262370412 | DAMIANA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 12/07/2022 | 500.00 | 00004561298479 | ELIZANGELA FABRICIO BALBINO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade aquisição de material de construção para manutenção de sua moradia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011437 | 12/07/2022 | 500.00 | 00010306206447 | IVERSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade aquisição de material de construção para manutenção de sua moradia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 12/07/2022 | 400.00 | 00015114255479 | JOANDERSON SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade aquisição de material de construção para manutenção de sua moradia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 12/07/2022 | 400.00 | 00001296021408 | ROSENILDA MENDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011446 | 12/07/2022 | 500.00 | 00023766492420 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 12/07/2022 | 500.00 | 00092923755472 | EDILUESA GOMES ROLINDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011449 | 12/07/2022 | 300.00 | 00036501140463 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 12/07/2022 | 300.00 | 00005179048451 | ROBSON ANTONIO DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 12/07/2022 | 300.00 | 00007626424409 | DEYBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 12/07/2022 | 500.00 | 00069759340453 | SEVERINA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 12/07/2022 | 300.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 12/07/2022 | 500.00 | 00050689088434 | SIDRONI ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011458 | 12/07/2022 | 300.00 | 00005642245457 | SUELI SILVA CARNEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 12/07/2022 | 300.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 12/07/2022 | 300.00 | 00008595816409 | MARLUCE DE FRANÇA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "projeto casa", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 12/07/2022 | 500.00 | 00089330420400 | JANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011463 | 12/07/2022 | 300.00 | 00009066224410 | ELANE DE CASSIA AIRES SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 12/07/2022 | 300.00 | 00009066224410 | ELANE DE CASSIA AIRES SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 12/07/2022 | 2417.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 12/07/2022 | 300.00 | 00007909878486 | JOSIANE CLEMENTE DE SANTANA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 12/07/2022 | 300.00 | 00052671364415 | MARIA MOREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011469 | 12/07/2022 | 300.00 | 00003524799493 | MARIA CLARA CARNEIRO DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 12/07/2022 | 400.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 12/07/2022 | 300.00 | 00007392573403 | EDLEUZA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 12/07/2022 | 300.00 | 00001107318408 | BENEDITA JOSEFA RIBEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011474 | 12/07/2022 | 300.00 | 00001366124405 | JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011475 | 12/07/2022 | 300.00 | 00070087871467 | ERYCLIS WANDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 12/07/2022 | 300.00 | 00085474002491 | MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 12/07/2022 | 300.00 | 00071389686477 | MARIANA RIBEIRO DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 12/07/2022 | 300.00 | 00001276097417 | ELISANGELA SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 12/07/2022 | 300.00 | 00070685685489 | LISANDRA CARLA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 12/07/2022 | 300.00 | 00008734055444 | GEANE DE FRANÇA QUIRINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 12/07/2022 | 300.00 | 00000021813477 | LUPERCIA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 12/07/2022 | 300.00 | 00005264344493 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 12/07/2022 | 300.00 | 00071294397427 | CLAUDIANE FERRER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 12/07/2022 | 500.00 | 00089041968415 | SEBASTIAO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 12/07/2022 | 400.00 | 00005824194688 | DANIEL JOSE SANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 12/07/2022 | 300.00 | 00071382446497 | LARISSA STEFANY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 12/07/2022 | 300.00 | 00001505621445 | WHARLLON SANTOS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 12/07/2022 | 400.00 | 00003113186498 | RICARDO MENDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 12/07/2022 | 300.00 | 00013382865440 | ELISANGELA MUNIZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 12/07/2022 | 300.00 | 00071803382490 | ERLANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 12/07/2022 | 300.00 | 00005027018460 | MARIA JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 12/07/2022 | 500.00 | 00072766522468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 12/07/2022 | 300.00 | 00006985044450 | ROGERIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0011507 | 12/07/2022 | 54546.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA COZINHA COMUNITARIA PARA SANAR AS NECESSIDADES DAS PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252022 | 0011508 | 12/07/2022 | 7534.24 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios cereais tipo: feijão, arroz, flocos de milho e outros, destinados a secretaria de Ação Social, tendo como finalidade a produção de refeições servidas a pessoas em vulnerabilidade social através da cozinha comunitaria. Conforme documento. Processo licitatorio PP 025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252022 | 0011510 | 12/07/2022 | 2855.40 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios verduras e legumes, destinados a secretaria de Ação Social, tendo como finalidade a produção de refeições servidas a pessoas em vulnerabilidade social através da cozinha comunitaria. Conforme documento. Processo licitatorio PP 025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011372 | 12/07/2022 | 154.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011373 | 12/07/2022 | 1939.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CREAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011374 | 12/07/2022 | 4962.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 12/07/2022 | 4245.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011378 | 12/07/2022 | 1617.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILAI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0011511 | 12/07/2022 | 23231.50 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA SEDE DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 13/07/2022 | 2000.00 | 00030647800420 | MARIA RITA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV-MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 13/07/2022 | 1500.00 | 00003308281422 | MARIA AMÉRICA GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF)DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011573 | 13/07/2022 | 1500.00 | 00029298482434 | NATANAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 13/07/2022 | 1750.00 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF)ALHANDRA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011590 | 13/07/2022 | 2500.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL,DESTINADO PARA SERVIR COMO ANEXI DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011591 | 13/07/2022 | 5000.00 | 00001069834742 | EDJANE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, COM SALAO DE FESTAS E COMPLEXO ESPORTIVO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 13/07/2022 | 1500.00 | 00075924226468 | MAURICIO BERLAMINO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE, DESTINADO A SERVIR COMO BASE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS-ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 13/07/2022 | 300.00 | 00003893722424 | EDILENE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 13/07/2022 | 500.00 | 00064645045415 | ROSENI BATISTA DOS SANTOS GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 13/07/2022 | 500.00 | 00012053950404 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011531 | 13/07/2022 | 500.00 | 00012585152456 | MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA DE EXAMES MÉDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 13/07/2022 | 300.00 | 00061201782449 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 13/07/2022 | 500.00 | 00002160764477 | GIVANILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 13/07/2022 | 300.00 | 00007564485493 | MARINEIDE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 13/07/2022 | 300.00 | 00087337878400 | JOSINETE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 13/07/2022 | 500.00 | 00011652142452 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 13/07/2022 | 300.00 | 00071432412450 | GLEICE KELLY MARIA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel, por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 13/07/2022 | 300.00 | 00007682401400 | ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DO FORRÓ DOS AMIGOS EM MATA REDONDA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 13/07/2022 | 300.00 | 00013497938416 | ELIZAMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 13/07/2022 | 500.00 | 00071206185473 | ELIZABETH DE DEUS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 13/07/2022 | 300.00 | 00003733442440 | JOSELIA CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011551 | 13/07/2022 | 300.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel por ser beneficiaria do programa (aluguel social), em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011552 | 13/07/2022 | 300.00 | 00004791445406 | MARLUCE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 13/07/2022 | 500.00 | 00045790531415 | INACIO JOSE LAURINDO | Valor que ora se empenha para atender as despesa com auxilio financeiro de cunho social, para compra de material de construccao em carater de urgencia, de acordo com a LEI numero 576/2017 e suas alteracoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 13/07/2022 | 300.00 | 00003619146446 | MARIA ELIANE DA SILVA BERRETO SOTERO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel, por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 13/07/2022 | 300.00 | 00010815958412 | ALEXANDRE CAMILO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 13/07/2022 | 300.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 13/07/2022 | 400.00 | 00003050186470 | DOMICEIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 13/07/2022 | 500.00 | 00003263774417 | ELENILDA PEREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a realização de exames medicos para tratamento de saude, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 13/07/2022 | 500.00 | 00004846675483 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 13/07/2022 | 200.00 | 00070910304432 | DAYANE BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 13/07/2022 | 300.00 | 00005754741499 | MARLENE BELMIRO BEZERRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel de familia beneficiaria do programa "Projeto Casa", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 13/07/2022 | 500.00 | 00098220101415 | MARIA DE LOURDES ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACOORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 13/07/2022 | 300.00 | 00009254972401 | ILANA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 13/07/2022 | 2500.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 13/07/2022 | 500.00 | 00003123062457 | VALDELITO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção para manutenção de sua moradia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 13/07/2022 | 300.00 | 00003034131402 | ANA CIRLENE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a realização de exames medicos para tratamento de saude, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 13/07/2022 | 2500.00 | 00005986795458 | IRIS MYLENA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO,REFRENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 13/07/2022 | 400.00 | 00028871766415 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção para manutenção de sua moradia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011599 | 13/07/2022 | 1200.00 | 00006455759419 | TASSIANE ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 13/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE REPONSAVEL TECNICA - ART, NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-CREA, CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO CENTRO ALHANDRA. CONMFORME DOCUMENTO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 13/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE REPONSAVEL TECNICA - ART, NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-CREA, CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO CENTRO ALHANDRA (COMPLEMEMTARES). CONMFORME DOCUMENTO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 13/07/2022 | 499.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO,BOMBEIRO PREVENCAO DE INCENDIO E PLACA MERCOSUL MOTO QFP-8I42, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011513 | 13/07/2022 | 499.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO,BOMBEIRO PREVENCAO DE INCENDIO E PLACA MERCOSUL MOTO QFP-8I02, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011514 | 13/07/2022 | 499.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO,BOMBEIRO PREVENCAO DE INCENDIO E PLACA MERCOSUL MOTO QFP-8H52, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 13/07/2022 | 499.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO,BOMBEIRO PREVENCAO DE INCENDIO E PLACA MERCOSUL MOTO QFP-8G82, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011597 | 13/07/2022 | 1000.00 | 00056861516449 | JOSELMA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO BASE DA SEDE DA SMTRAN,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 13/07/2022 | 469.33 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSFERENCIA DE PROPRIETARIO, SPLICITACAO DE PLACA A PE PAR PLACAS MERCOSUL, VISTORIA CREDENCIADA 2022, DO VEICULO PLACA JJL-1520, DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 13/07/2022 | 2500.00 | 00099036959772 | ITAMAR ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 13/07/2022 | 1500.00 | 00033865981453 | MARIA DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL(TERRENO) DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS(POLDAS DE ARVORE)DE MATA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 13/07/2022 | 1000.00 | 00000003275493 | SEVERINA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 13/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO, HOMOLOGAÇÃO PP 27. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 13/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO 28. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 13/07/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO EXTRATO 28. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 13/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO EXTRATO DE CONTRATO 28. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 13/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO EXTRATO 35.1. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011536 | 13/07/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGAÇÃO PP 35.1. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 13/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO 08. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011539 | 13/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO 35.1. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 13/07/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO EXTRATO DE CONTRATO 35.1. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011542 | 13/07/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO EXTRATO 48. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011579 | 13/07/2022 | 1500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANOS-SMTRAN, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011589 | 13/07/2022 | 3000.00 | 00020813058449 | SYDNEY ANTONIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ESPORTES,LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011601 | 13/07/2022 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF MES DE JUNHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0011524 | 13/07/2022 | 5083.33 | 32247659000133 | ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE GERADOR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 13/07/2022 | 1800.00 | 00007549666407 | HARVEY JEFFESON CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSESSÃO DE TRÊS DIARIAS COM SAIDA DA CIDADE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0011563 | 13/07/2022 | 226.24 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos eticos, não ofertados pelo SUS, destinado ao abastecimento da farmacia basica deste municipio, para posterior distrbuição a população atendida nos serviços de saude municipais. Conforme documeto. PP 013/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 13/07/2022 | 1000.00 | 00004063905411 | ARISTOTELIS ALEX RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO BASE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS-ANCORA) DE TAPERUBUS EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 13/07/2022 | 2000.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO (MATA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011574 | 13/07/2022 | 2000.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA (REABILITACAO) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011575 | 13/07/2022 | 3500.00 | 00042668026415 | EDEVARDO CALISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011582 | 13/07/2022 | 750.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 13/07/2022 | 2500.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 13/07/2022 | 1500.00 | 00058154981491 | GILVANY BRAZ DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011586 | 13/07/2022 | 2500.00 | 00043709850487 | VICTOR HUGO FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como sede da Policlinica Municipal, (policlinica da mulher) relativo ao mês de junho/2022. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011587 | 13/07/2022 | 1200.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011588 | 13/07/2022 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-CENTRO II),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011595 | 13/07/2022 | 1500.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF- NO BAIRRO SALGADINHO. REF MES DE JUNHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 13/07/2022 | 2500.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). REF MES DE JUNHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 13/07/2022 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-CENTRO I),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 13/07/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO PROCESSO LICITATORIO NUMERO 27, CONFORME GUIA EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 13/07/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO PROCESSO LICITATORIO,DOCUMENTO DE EXTRATO DE CONTRATO NUMERO 27, CONFORME GUIA EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 13/07/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO PROCESSO LICITATORIO,DOCUMENTO HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 28, CONFORME GUIA EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 13/07/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO PROCESSO LICITATORIO,DOCUMENTO DE EXTRATO NUMERO 27, CONFORME GUIA EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 13/07/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO PROCESSO LICITATORIO,DOCUMENTO AVISO DE CANCELAMENTO NUMERO 10, CONFORME GUIA EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011598 | 13/07/2022 | 1500.00 | 00033866643420 | EDIVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL),REFRENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272022 | 0011520 | 13/07/2022 | 382152.00 | 32461996000129 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVORS DIDÁTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-ANOS INICIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | DISTRIB. UNIFORMES E MATER. DIDAT. PEDAG. P/ENS. FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272022 | 0011523 | 13/07/2022 | 216838.00 | 32461996000129 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de livros didaticos, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a distribuição para os alunos da rede municipal de ensino. Conforme documento. Processo licitatorio pregão presencial 027/2022 e contrato 96/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 13/07/2022 | 1000.00 | 00072651121487 | JANEIDE VIEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, REFERENTE O MES DE JUNHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 13/07/2022 | 3500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 13/07/2022 | 2000.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE MES DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 13/07/2022 | 2000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 13/07/2022 | 1000.00 | 00014790661415 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 13/07/2022 | 1500.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 13/07/2022 | 1000.00 | 00008907315434 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA RELATIVO AO MES DE JUNHPO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 13/07/2022 | 2000.00 | 00010661007480 | RAY GOMES DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGÊNCIA E MAESTRIA DE BANDA MARCIAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ALHANDRA/PB PARA ENSAIOS DE APRESENTAÇÃO NO DIA ALUSIVO A INDEPENDENCIA DO BRASIL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0011624 | 14/07/2022 | 1474.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIAPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011626 | 14/07/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO PROCESSO LICITATORIO,DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO NUMERO 8, CONFORME GUIA EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011627 | 14/07/2022 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO PROCESSO LICITATORIO,DOCUMENTO EXTRATO NUMERO 06, CONFORME GUIA EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011628 | 14/07/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO PROCESSO LICITATORIO,DOCUMENTO NUMERO 8, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011629 | 14/07/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO PROCESSO LICITATORIO, DOCUMENTO HOMOLOGACAO DE PREGAO PRRESENCIAL NUMERO 51, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011630 | 14/07/2022 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO PROCESSO LICITATORIO,DOCUMENTO HOMOLOGACAO DE PREGAO PRESENCIAL NUMERO 50, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0011609 | 14/07/2022 | 5525.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES INJETAVEIS DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0011610 | 14/07/2022 | 4637.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES DE FORMA FRACIONA,PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 14/07/2022 | 2500.00 | 00003081727448 | WAGNER DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF),REREFENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 14/07/2022 | 2500.00 | 00001876332409 | VIVIANE FERREIRA BRAGA MACEDO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, a disposição da secretaria de saúde deste municipio para servir como sede da Policlinica Municipal, (policlinica da mulher) relativo ao mês de Junho/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 14/07/2022 | 2500.00 | 00087423952400 | VALTIVIA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como servir sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mes de Junho/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 14/07/2022 | 2500.00 | 00046114203453 | VELTON BRAGA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como servir sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mes de Junho/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011623 | 14/07/2022 | 0.91 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIFERENCA COMPLEMENTAR DO EMPENHO NUMERO 11164 DO EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E BOMBEIRO ANO/2022, DO VEICULO DE PLACA QFS-9993, AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 14/07/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 14/07/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011625 | 14/07/2022 | 3000.00 | 00008257523453 | JOSE TEXEIRA LEANDRO' | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE ANEXO DA SECRETARIA DE OBRAS (INFRAESTRUTURA) DO MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0011622 | 14/07/2022 | 207.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 14/07/2022 | 310.40 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE AD. DO MEIO AMBIENTE | Valor que ora se empenha para atender as despesa com taxa de servicos de licença de pavimentacao asfaltica em diversas ruas deste municipio de Alhandra, conforme guia de pagamento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011608 | 14/07/2022 | 2114.32 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 353 KM RODADOS EM TRANSLADO E 2 APLICAÇÕES DO TA-14(HIGIENAÇÃO),DESTINADO Á ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011611 | 14/07/2022 | 500.00 | 00001231345446 | JEFTE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 14/07/2022 | 400.00 | 00027195284808 | SILVANIO MENDONCA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE AMTERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 14/07/2022 | 500.00 | 00002903274401 | ODAILZA LAURENTINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011619 | 14/07/2022 | 1000.00 | 00082709882434 | SEVERINO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011620 | 14/07/2022 | 500.00 | 00092929788453 | INALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 14/07/2022 | 250.00 | 00061208680463 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017, E SUAS ALTERACOES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 14/07/2022 | 250.00 | 00061208680463 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017, E SUAS ALTERACOES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 15/07/2022 | 500.00 | 00004818124400 | JACIARA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a compra de material de construção para manutenção de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2016 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011637 | 15/07/2022 | 300.00 | 00070063008432 | RINALDO BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011638 | 15/07/2022 | 300.00 | 00009700976467 | LEANDRO FORTUNATO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 15/07/2022 | 800.00 | 00070045677450 | SEBASTIÃO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a compra de passagem interestadual, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2016 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 15/07/2022 | 500.00 | 00070087817411 | MARIA EDUARDA BERNARDO MACIMIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a compra de material de construção para manutenção de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 15/07/2022 | 300.00 | 00063362651453 | ANA MARIA DE GOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMNTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 15/07/2022 | 500.00 | 00005556742405 | JOSE VIRGULINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011643 | 15/07/2022 | 350.00 | 00025221256487 | SEVERINA CAMILO DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a compra de material de construção para manutenção de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 15/07/2022 | 500.00 | 00010308242408 | ERALDO CALIXTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011645 | 15/07/2022 | 300.00 | 00001300982489 | JACI VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 15/07/2022 | 200.00 | 00010658303430 | JOSEFA MARIA DE SANTANA | VAALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMEWNTO E CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011659 | 15/07/2022 | 200.00 | 00005826838400 | SANDRA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMETO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011661 | 15/07/2022 | 300.00 | 00097940844415 | ELIUD LOPES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 15/07/2022 | 300.00 | 00009379799454 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE FERRAMENTAS DE TRABALHO EM CARATER DE URGENCIA DE ACORODO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES,. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 15/07/2022 | 500.00 | 00010296957410 | JEFFERSON BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011666 | 15/07/2022 | 300.00 | 00071832966445 | EDNA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 15/07/2022 | 500.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 15/07/2022 | 500.00 | 00010998733474 | CLAUDYANE INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 15/07/2022 | 300.00 | 00071965574416 | JOSE LUCAS GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 15/07/2022 | 500.00 | 00021920567453 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EN CARATER DE URGENCIA PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 15/07/2022 | 500.00 | 00070789927411 | DEYVSON DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade para compra de material de construcao em carater de urgencia de acordo com a LEI municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0011646 | 15/07/2022 | 100000.00 | 43366114000162 | MARA PAVANELLY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATACAO D SHOW DA BANDA MARA PAVANELLY, PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO, PARA APRESENTACAO MUSICAL DA FESTA DO PADROEIRO DE MATA REDONDA SANTO ANTONIO DIA 12/07/2022, NESTA MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME INEXIBILIDADE NUMERO 006/2022 ER CONTRATO 0086/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011656 | 15/07/2022 | 1600.00 | 00016164490472 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE A ESTA EDILIDADE,PARA SEVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DE EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0011654 | 15/07/2022 | 7400.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COLETA DE LIXO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO/MANUT E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0011655 | 15/07/2022 | 1032.30 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS MEIO-FIO DAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0011658 | 15/07/2022 | 1650.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COLETA DE LIXO E MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0011660 | 15/07/2022 | 2240.90 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO NO MUNICPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0011662 | 15/07/2022 | 3840.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ARMAZENAMENTO DE LIXO NO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0011663 | 15/07/2022 | 674.50 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DE MATA REDONDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0011634 | 15/07/2022 | 1100.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE OR SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES INJETAVEIS DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0011635 | 15/07/2022 | 1020.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES FRACIONADA,PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 15/07/2022 | 11527.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011648 | 15/07/2022 | 11761.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 15/07/2022 | 5538.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RETIDO EM COTA DO FPM, REFERENTE MES DE APURAÇÃO JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 15/07/2022 | 302.11 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, TARIFAS DE EXTRATO, TARIFAS DE COMPENSAÇÃO, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE DA CONTA 2664-6 (TRIBUTOS), RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 15/07/2022, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011651 | 15/07/2022 | 110.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS (TAR EXTRATO MEIO MAGNET/ DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 8994-X, NO MES DE JULHO/2022,CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 15/07/2022 | 231.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (TAR EXTRATO MEIO MAGNET E TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 2575-5, NO PERIODO DE 11 A 15/07/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0011652 | 15/07/2022 | 135443.48 | 27324602000150 | VIDMAR TRANSPORTES EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente locação de veiculos por preço unitario de km rodado, tendo como finalidade o transportes de alunos e professores da rede municipal de ensino, no periodo de 12 a 18/06/2022 e 09 a 13/07/2022 cujas rotas estão especificadas em relatorio anexo a este. Conforme documentação. Processo licitatorio PP 0031/2021 e contrato 00082/2021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011695 | 18/07/2022 | 1500.00 | 00004905812429 | MILENA ANDRADE LUCENA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA A CIDADE DE GRAMADO/RS, PARTICIPAR DE CONGRESSO DE EDUCACAO PARA TRANSFORMACAO, NO PERIODO DE 05 DIAS 18 A 22 DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011704 | 18/07/2022 | 200.00 | 00091738440478 | GEOVANES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCDSSAO DE 02 DIARIAS, COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ENTRE A FUNASA E O INSTITUTO NACIONAO DO SEMIARIDO E PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA N O PERIODP DE DOIS DIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011705 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00099205904449 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 05 DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALHANDRA/PB A CIDADE DE GRAMADO/RS, PARTICIPAR DE UM CONGRESSO EM EDUCACAO-EDUCACAO PARA TRANSFORMACAO A SE REALIZAR NOS DIAS 18 A 22 DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011714 | 18/07/2022 | 300.00 | 00006314319420 | JOSELITO BRAGA DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com concessao de diarias para partiicipar de reunicao entre a FUNASA e INSTITUTO NACIONAL DO SEMIARIDO E PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA no,periodo de dois dias, conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042022 | 0011728 | 18/07/2022 | 115619.85 | 44035127000111 | MB CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, referente 2º boletim de medição para manutenção e conservação de imoveis onde funcionam as escolas municipais Creuza Raquel, Alfredo José de Carvalho e Severino Valença da Silva, tendo como finalidade a melhoria dos espaços de ensino deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio TP 04/2022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOS EM CONTA DESTA EDILIDADE (26934-4),REFRENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME EXTRATO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 18/07/2022 | 0.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ITR NO MES DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 18/07/2022 | 4.95 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO E MICROFILMAGEM DA CONTA (15116-5),REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 18/07/2022 | 50.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADO DA COTA DO CIDE, MES JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 18/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO NUMERO 10, GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 18/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO EXTRATO NUMERO 10, GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 18/07/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO EXTRATO DE CONTRATO NUMERO 10, GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011751 | 18/07/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO EXTRATO DE NUMERO 31, GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011753 | 18/07/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO EXTRATO DE CONTRATO NUMERO 5, GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 18/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO EXTRATO DE CONTRATO NUMERO 44, GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011755 | 18/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO DE NUMERO 44, GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 18/07/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGACAO DE PREGAO P´RESENCIAL DE NUMERO 44, GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 18/07/2022 | 149.76 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA DE TRANSP | valor que ora se empenha para atender as despesas compagamento de infracao de transito do veiculo de placa QFS-9993/PB AUTO DA INFRACAO NUMERO SO13095223 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME GUIA DE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 18/07/2022 | 151.76 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA DE TRANSP | valor que ora se empenha para atender as despesas compagamento de infracao de transito do veiculo de placa QFS-9993/PB AUTO DA INFRACAO NUMERO SO10996805 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME GUIA DE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 18/07/2022 | 151.76 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA DE TRANSP | valor que ora se empenha para atender as despesas compagamento de infracao de transito do veiculo de placa QFS-9993/PB AUTO DA INFRACAO NUMERO SO10547560 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME GUIA DE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 18/07/2022 | 226.72 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA DE TRANSP | valor que ora se empenha para atender as despesas compagamento de infracao de transito do veiculo de placa QFT-0023/PB AUTO DA INFRACAO NUMERO SO11407985 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME GUIA DE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011677 | 18/07/2022 | 151.76 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA DE TRANSP | valor que ora se empenha para atender as despesas compagamento de infracao de transito do veiculo de placa QFT--0023/PB 0023/PB auto da infracao numero SO10973389 da secretaria municipal de saude, conforme guia em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 18/07/2022 | 185.03 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA DE TRANSP | valor que ora se empenha para atender as despesas compagamento de infracao de transito do veiculo de placa QFD-2457/PB, auto da infracao numero D007185820 da secretaria municipal de saude, conforme guia em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 18/07/2022 | 151.15 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA DE TRANSP | valor que ora se empenha para atender as despesas compagamento de infracao de transito do veiculo de placa QFT-0023/PB, auto da infracao numero SO11419792 da secretaria municipal de saude, conforme guia em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0011681 | 18/07/2022 | 2392.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE GRID(TAN)PARA ILUMINAÇÃO DE PALCO PEQUENO E SOM DE PEQUENO PORTE PARA USO DURANTE A SEMANA MUNICIPAL DO BEBÊ,ENTRE OS DIAS 04 E 09/07/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0011683 | 18/07/2022 | 5309.10 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 03 TENDAS MEDINDO 3M X 3M DESTINADOS AO USO NOS SETORES DA SAÚDE NO PERIODO DE 12/06 A 12/07/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011692 | 18/07/2022 | 550.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UM EXAME POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTERIRA EM BENEFICIO DA SENHORA ALINE METÉRIO SANTANA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0011693 | 18/07/2022 | 1947.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ERVIÇOS DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 18/07/2022 | 491.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PSF SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011719 | 18/07/2022 | 151.15 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA DE TRANSP | valor que ora se empenha para atender as despesas compagamento de infracao de transito do veiculo de placa QFT--0023/PB, auto da infracao numero SO11420008 da secretaria municipal de saude, conforme guia em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0011720 | 18/07/2022 | 8200.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | VALOR QUE OR SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO,INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE NOS APARELHOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUEMTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0011740 | 18/07/2022 | 8202.20 | 11791908000187 | COMERCIAL MASTER LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 52 coletes em cor azul, 52 capas de chuva, 49 botas de segurança, 39 calça jeans, todos destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade padronizar/equipar os agentes comunitarios de saude (ACS) deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. PP 062/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0011741 | 18/07/2022 | 3050.20 | 11791908000187 | COMERCIAL MASTER LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 14 coletes em cor azul, 11 capas de chuva, 19 botas de segurança, 17 calça jeans e 06 colete manga regata, todos destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade padronizar/equipar os servidores que atuam na vigilancia ambiental deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. PP 062/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO/MANUT E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0011727 | 18/07/2022 | 31597.59 | 44035127000111 | MB CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE Á 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE. PROCESSO LICITATORIO TP 002/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0011699 | 18/07/2022 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DE FORMA GLOBAL, DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE PERTENECENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO 0079 E PREGAO NUMERO 0027/2021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011713 | 18/07/2022 | 819.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOM D'AGUA INSTALADA NA COMUNIDADE PINDOBAL, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 18/07/2022 | 35.00 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO CARTORAIS PRESTADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011701 | 18/07/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ADMINSITRAÇÃO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011709 | 18/07/2022 | 407.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011710 | 18/07/2022 | 33.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011712 | 18/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011716 | 18/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011717 | 18/07/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 18/07/2022 | 40.00 | 00006262506411 | JOELMA NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender despesa com cencessão de uma diaria parciail, de acordo com o decreto 022/2013, em face do deslocamento da servidora acima mencionada participar do workshop "metodologia em atendimento", realizado pelo sebrae em João Pessoa-PB. Conforme documento | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011723 | 18/07/2022 | 40.00 | 00006104167403 | MARIA JOSE GASPAR RODRIGUES | Valor que se empenha para atender despesa com cencessão de uma diaria parcial, de acordo com o decreto 022/2013, em face do deslocamento da servidora acima mencionada participar do workshop "metodologia em atendimento", realizado pelo sebrae em João Pessoa-PB. Conforme documento | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011725 | 18/07/2022 | 40.00 | 00084033797491 | GRISELIA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com cencessão de uma diaria parcial, de acordo com o decreto 022/2013, em face do deslocamento da servidora acima mencionada participar do workshop "metodologia em atendimento", realizado pelo sebrae em João Pessoa-PB. Conforme documento | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 18/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO EXTRATO 44.1. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 18/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO EXTRATO 44.2. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 18/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE 5. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 18/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO EXTRATO DE CONTRATO 5. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011750 | 18/07/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL 52. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011752 | 18/07/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL 10. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZ E PARTIC. EM EVENTOS ESPORT. DIV MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 18/07/2022 | 500.00 | 00002938039433 | GEANE BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE FUTEBOL CLUBE PARTICIPAR DE JOGO AMISTOSO NA CIDADE DE ALIANCA/PE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZ E PARTIC. EM EVENTOS ESPORT. DIV MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 18/07/2022 | 150.00 | 00011144337488 | WHESLEY SILVA DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DO JOGO DO SAO PAULO E GUARANI, REALIZADO NO BAIRRO DO SALGADINHO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011694 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00006745971410 | ELDENE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APRESENTAÇÃO CULTURAL DE PÉ-DE-SERRA,COM O GRUPO "FORRÓ PESADO",DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 18/07/2022 | 3000.00 | 00008693250434 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APRESENTAÇÃO CULTURAL DE PÉ-DE-SERA,COM O GRUPO "FORRÓ DO LOPINHO"ANIMANDO OS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011702 | 18/07/2022 | 48.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0011707 | 18/07/2022 | 12500.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 50 CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS PARA REALLIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011724 | 18/07/2022 | 900.00 | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHÃES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 60 CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS,UTILIZADOS EM DIVERSOS EVENTOS DESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 18/07/2022 | 9200.00 | 45619661000138 | JOANA DARC BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇAS BOMBEIROS CIVIS PARA EVENTOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00026399809800 | ELINETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER, REF MES DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011726 | 18/07/2022 | 3240.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS TAIS COMO: 200 ANDAIMES,90 ESCORIAS E 03 BETONEIRAS, NO TOTAL DE 293 PEÇAS,PARA ATENDER DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,REPAROS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0011744 | 18/07/2022 | 5846.25 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS,CADEIRAS,TENDAS,DATA SHOW,GRID PEQUENO E SONORIZAÇÃO COM SOM DE PEQUENO PORTE PARA ABERTURA E O ENCERRAMENTO DA II SEMANA DO MEIO AMBIENTE E REUNIÃO DO COMITÊ DE COORDENAÇÃO DO PMSB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011758 | 18/07/2022 | 1500.00 | 09140351000849 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 18/07/2022 | 62.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA SMTRAN,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011680 | 18/07/2022 | 3796.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de urnas funerarias e flores naturais, destinadas a secretaria de Ação Social, tendo como finalidade atender a demanda da população carente deste municipio, no tocante ao velorio de familiares. Conforme documento. PP 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011688 | 18/07/2022 | 500.00 | 00007535170439 | JOSE CARLOS RODRIGUES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATRENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011689 | 18/07/2022 | 500.00 | 00001610050479 | JESSICA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASC COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011691 | 18/07/2022 | 500.00 | 00075982366404 | JOSE JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011706 | 18/07/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA ANEXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011708 | 18/07/2022 | 90.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA ANEXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 18/07/2022 | 300.00 | 00010724322426 | MANUELLA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas de energia em atraso sob risco de corte, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 18/07/2022 | 600.00 | 00001224340485 | ANA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011730 | 18/07/2022 | 500.00 | 00008058798460 | ELIOMAR CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção para manutenção de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011731 | 18/07/2022 | 400.00 | 00005117320409 | SERGIO FREDERICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011732 | 18/07/2022 | 500.00 | 00011960467433 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 18/07/2022 | 400.00 | 00094959137800 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00016712962498 | ALUIZIO FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de insumos para realização de trabalhos manuais, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 18/07/2022 | 500.00 | 00003585776400 | FLAVIO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção para manutenção de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011737 | 18/07/2022 | 450.00 | 00061199001449 | MARIA DAS MERCES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EMPENHOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 18/07/2022 | 500.00 | 00070487476417 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00057077177491 | MARIA VIEIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011757 | 18/07/2022 | 500.00 | 00070953543404 | ESTELA DE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO DESTINADA A REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORODO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011697 | 18/07/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF-MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011698 | 18/07/2022 | 81.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF-ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 18/07/2022 | 82.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011715 | 18/07/2022 | 263.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011759 | 19/07/2022 | 300.00 | 00003414074451 | ALCIDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011760 | 19/07/2022 | 121.20 | 00010374545456 | GIRLENE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 19/07/2022 | 500.00 | 00004648204484 | VALCIRA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 19/07/2022 | 121.20 | 00071104096439 | ELISÂNGELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 19/07/2022 | 121.20 | 00001252821417 | IRACEMA LEONEL DOS SANTOS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011764 | 19/07/2022 | 250.00 | 00001815115416 | MARILIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011765 | 19/07/2022 | 300.00 | 00001815115416 | MARILIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011766 | 19/07/2022 | 300.00 | 00001815115416 | MARILIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011767 | 19/07/2022 | 500.00 | 00008056514465 | MARGARIDA CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011768 | 19/07/2022 | 400.00 | 00001278298495 | GIVANILDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0011771 | 19/07/2022 | 1840.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM REMOCAO DO LUGAR NO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCAIA SOCIAL CIDADA IA E HABITACAO PARA O ANEXO DA MESMA, CONFORME PREGAO NUMERO 0057/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011774 | 19/07/2022 | 300.00 | 00001762878410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 19/07/2022 | 121.20 | 00007454529496 | CARMELITA RAIMUNDO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011776 | 19/07/2022 | 121.20 | 00009752345441 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011777 | 19/07/2022 | 121.20 | 00010817469478 | TATIANE DOS SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011778 | 19/07/2022 | 500.00 | 00010496224484 | INES VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 19/07/2022 | 121.20 | 00067419216487 | VANUSA CONSTANTINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011780 | 19/07/2022 | 121.20 | 00001249987474 | MARILENE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011781 | 19/07/2022 | 121.20 | 00007579542439 | MARCIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011783 | 19/07/2022 | 500.00 | 00009653221493 | NATALICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011784 | 19/07/2022 | 500.00 | 00040524140472 | ODACI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011785 | 19/07/2022 | 500.00 | 00007156067435 | ADRIANA LAIS GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011786 | 19/07/2022 | 300.00 | 00008734019480 | JAILZA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011769 | 19/07/2022 | 2500.00 | 00006179195420 | SUELIO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEI DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SUB-PREFEITURA DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0011773 | 19/07/2022 | 467.86 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2KG DE ARRAME,FERRO BITOLA 18,2 KG DE PREGO DE AÇO POLIDO C/CABEÇA 18X24 E 30 UNIDADES DE TÁBUA 2,5 X 23 CM,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0011770 | 19/07/2022 | 18150.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se reempenha em substituição a NE nº 9694/2021, para atender despesa com aquisição de 11 (onze) computadores CORE 13, 8GB e HD de 500GB, destinados a secretaria de saúde para atendimento da necessidade na referida secretaria, como tambem das unidades de saúde municipais (hospital e psf's). Conforme comprovantes. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0011772 | 19/07/2022 | 3867.43 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAEDICAMENTOS ÉTICOS,NAO OFERTADOS PELO SUS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICPIO,CONSIDERANDO O MAIOR DESCONTO OFERTADO SOBRE O PREÇO DA TABELA OFICIAL DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0011782 | 19/07/2022 | 777.44 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS PARA MANUTENCAO (REPOSICAO) EM SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0011/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0011787 | 19/07/2022 | 1027.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA REPAROS RM UNIDADES DE SUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0011/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0011788 | 19/07/2022 | 487.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0020/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302022 | 0011942 | 20/07/2022 | 3732.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITAL | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material medico hospitalar (sacos p/ lixo hospitalar) destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade atender a demanda para efetivação dos serviços nas unidades de saude municipais. Conforme documento. PP 030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0011946 | 20/07/2022 | 16151.06 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos injetaveis, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade o abastecimento das unidades de saude municipais, para realização dos atendimentos a população. Conforme documento. Processo licitatorio PP 022/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0011959 | 20/07/2022 | 17522.87 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos psicotropicos, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade o abastecimento da farmacia basica deste municipio, afim de distrbuir de forma gratuita a população atendida nas unidades de saude publica municipais. Conforme documentação em anexo a este. Processo licitatorio PP 020/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0011923 | 20/07/2022 | 2280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO PP 39/2021 1º TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, EQUIP. MAT. PERMANENTES P/SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232022 | 0011929 | 20/07/2022 | 960.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de duas mesas tipo escritorio, destinadas a secretaria de finanças, tendo como finalidade melhorar a estrutura de trabalho da Comissão Permanente de Licitação (CPL). Conforme documento. PP 023/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012010 | 20/07/2022 | 690.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA POR AQUISIÇÃO DE CARTÃO PRÉ-PAGO, DEBITADO DA CONTA 24789-8, RELATIVO AO DIA 12/07/2022, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012013 | 20/07/2022 | 300.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA POR AQUISIÇÃO DE CARTÃO PRÉ-PAGO, DEBITADO DA CONTA 24789-8, RELATIVO AO DIA 13/07/2022, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011912 | 20/07/2022 | 600.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente desnfecção e desratização em predios das escolas e creches municipais. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA | RECUP DE GALERIAS E BUEIRAS DE DRENAGEM PLUVIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0012036 | 20/07/2022 | 8000.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ROA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 80 METROS DE AREIA PARA DRENAGEM PLUVIAIS NO DISTRITO DE MATA REDONDA,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA | RECUP DE GALERIAS E BUEIRAS DE DRENAGEM PLUVIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0012037 | 20/07/2022 | 2587.50 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de construção (sacos de cimentos), destinados.a secretaria de infraestrutura, tendo como finalidade manutenção/conservação de drenagem pluviais no distrito de Mata Redonda. Conforme documentação em anexo a este. Processo licitatorio PP 63/2021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA | RECUP DE GALERIAS E BUEIRAS DE DRENAGEM PLUVIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0012038 | 20/07/2022 | 2530.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de construção (tijolos 8 furos), destinados.a secretaria de infraestrutura, tendo como finalidade manutenção/conservação de drenagem pluviais no distrito de Mata Redonda. Conforme documentação em anexo a este. Processo licitatorio PP 63/2021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0011995 | 20/07/2022 | 3120.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição e material eletrico, destinados a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade a manutenção da iluminação publica deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documentos em anexo a este. Processo licitatorio PP 01/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 20/07/2022 | 121.20 | 00004525369442 | EDVANIA JOSE FRANCISCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 20/07/2022 | 121.20 | 00006262381457 | LUIZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011791 | 20/07/2022 | 121.20 | 00008199368470 | ELSIELANE SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011792 | 20/07/2022 | 121.20 | 00004771604410 | ENÉCIA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011793 | 20/07/2022 | 121.20 | 00096519622400 | EDNEIDE AMANSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011794 | 20/07/2022 | 121.20 | 00004594683401 | EDILEUZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011795 | 20/07/2022 | 121.20 | 00006262370412 | DAMIANA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011796 | 20/07/2022 | 121.20 | 00009130395437 | CICERA LUCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 20/07/2022 | 121.20 | 00006786795412 | ADRIANA DE QUEIROZ ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011798 | 20/07/2022 | 121.20 | 00007555011441 | EDIELZA DO VALI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011799 | 20/07/2022 | 121.20 | 00010545738407 | DANIELE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011800 | 20/07/2022 | 121.20 | 00006577878412 | ELIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 20/07/2022 | 121.20 | 00007275437414 | CLAUDIANE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011802 | 20/07/2022 | 121.20 | 00008425912733 | EDJANE DO NASCIMENTO ARAUJO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011803 | 20/07/2022 | 121.20 | 00006669802412 | CLAUDIA TELLIS GASPAR DE FREITAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011804 | 20/07/2022 | 121.20 | 00005079105402 | DELMA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011805 | 20/07/2022 | 121.20 | 00009785640493 | CRISTINA RIBEIRO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011806 | 20/07/2022 | 121.20 | 00011054553432 | ALCIONE ALINE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011807 | 20/07/2022 | 121.20 | 00071368960456 | ALINE CRISTINA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011808 | 20/07/2022 | 121.20 | 00004913270486 | ASSUNCAO DE MARIA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011809 | 20/07/2022 | 121.20 | 00006998864493 | ANDREA JOAQUIM DE SOUZA DANTAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011810 | 20/07/2022 | 121.20 | 00001621257479 | FABRICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011811 | 20/07/2022 | 121.20 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011812 | 20/07/2022 | 121.20 | 00012337070433 | ANA PAULA SANTANA TRANQUILINO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011813 | 20/07/2022 | 121.20 | 00009733688452 | GESIANA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011814 | 20/07/2022 | 121.20 | 00009733670405 | GESSYLANE ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011815 | 20/07/2022 | 121.20 | 00071898029407 | ANDRENIA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011816 | 20/07/2022 | 121.20 | 00006943087495 | IVANEIDE CARNEIRO PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011817 | 20/07/2022 | 121.20 | 00011094264458 | ANA CLAUDIA FELIX SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011818 | 20/07/2022 | 121.20 | 00009346755466 | FERNANDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 20/07/2022 | 121.20 | 00001073878406 | ANDREA FELIPE LIMA EVANGELISTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011820 | 20/07/2022 | 121.20 | 00007680356432 | CINTIA MARIA XAVIER DE NEGREIROS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011821 | 20/07/2022 | 121.20 | 00014850123414 | CARLA KEREN ALBINO GRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011822 | 20/07/2022 | 121.20 | 00010655082476 | ANA PAULA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011823 | 20/07/2022 | 121.20 | 00070615559476 | CLEBSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011824 | 20/07/2022 | 121.20 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011825 | 20/07/2022 | 121.20 | 00014549734477 | ELAYNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011826 | 20/07/2022 | 121.20 | 00012062112459 | LUCIANE GABRIEL MARTINS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 20/07/2022 | 121.20 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011828 | 20/07/2022 | 121.20 | 00007265848438 | CLAUDIA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011829 | 20/07/2022 | 121.20 | 00004511601429 | EDSANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011830 | 20/07/2022 | 121.20 | 00071246881403 | EDUARDA DOS SANTOS MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011831 | 20/07/2022 | 121.20 | 00006002747486 | BETANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011832 | 20/07/2022 | 121.20 | 00010453203400 | DANILANE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011833 | 20/07/2022 | 121.20 | 00016221067766 | BARBARA DANIELLE DO NASCIMENTO ROCHA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011834 | 20/07/2022 | 121.20 | 00077305620491 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 20/07/2022 | 121.20 | 00006372277433 | GERLANE DOS SANTOS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011836 | 20/07/2022 | 121.20 | 00008186555420 | DANIELE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011837 | 20/07/2022 | 121.20 | 00071127349406 | PAULA GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011838 | 20/07/2022 | 121.20 | 00061243604468 | GILDA DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011839 | 20/07/2022 | 121.20 | 00013743425483 | ERICA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011840 | 20/07/2022 | 121.20 | 00004648204484 | VALCIRA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011841 | 20/07/2022 | 121.20 | 00008429525432 | CLAUDIA CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011842 | 20/07/2022 | 121.20 | 00070107589486 | GERLANE ANACLETO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 20/07/2022 | 121.20 | 00010189686448 | ALINE DOS SANTOS SIMPLICIO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011844 | 20/07/2022 | 121.20 | 00071308096470 | ADRIELE BRUNA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011845 | 20/07/2022 | 121.20 | 00004761160403 | DANIELLE LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011846 | 20/07/2022 | 121.20 | 00001076218431 | VERA LUCIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011847 | 20/07/2022 | 121.20 | 00009716656483 | GILVANIA DOMINGOS DE FARIAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011848 | 20/07/2022 | 121.20 | 00003924603430 | CREUSA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011849 | 20/07/2022 | 121.20 | 00009952911440 | SIMONE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011850 | 20/07/2022 | 121.20 | 00005745178477 | ANDERLY SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 20/07/2022 | 121.20 | 00001807585433 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011852 | 20/07/2022 | 121.20 | 00070107677423 | ALINE LOURENÇO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011853 | 20/07/2022 | 121.20 | 00003542543403 | DILENE MARIA FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011854 | 20/07/2022 | 121.20 | 00002450298428 | VALQUIRIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011855 | 20/07/2022 | 121.20 | 00013603669460 | LARISSA KELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011856 | 20/07/2022 | 121.20 | 00007363945403 | ADAILZA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011857 | 20/07/2022 | 121.20 | 00007053393437 | UILMA GALDINO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011858 | 20/07/2022 | 121.20 | 00006143378444 | ADRIANA PATRICIA XAVIER QUIRINO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011859 | 20/07/2022 | 121.20 | 00004518509471 | ELIANE BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 20/07/2022 | 121.20 | 00070690119461 | SILVANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011861 | 20/07/2022 | 121.20 | 00011152904442 | ANA PAULA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011862 | 20/07/2022 | 121.20 | 00002393245448 | ANA CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011863 | 20/07/2022 | 121.20 | 00009298986483 | EDJANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011864 | 20/07/2022 | 121.20 | 00005419642409 | ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011865 | 20/07/2022 | 121.20 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011866 | 20/07/2022 | 121.20 | 00006818657419 | ELZA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011867 | 20/07/2022 | 121.20 | 00011039069410 | ADRIANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011868 | 20/07/2022 | 121.20 | 00073945056420 | MARIA DA PENHA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011869 | 20/07/2022 | 121.20 | 00007891117489 | EDILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011870 | 20/07/2022 | 121.20 | 00009130389461 | ADRIANA VIEGAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011871 | 20/07/2022 | 121.20 | 00007906695445 | LINDINALVA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011872 | 20/07/2022 | 121.20 | 00004010459433 | ELIZABETE MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011873 | 20/07/2022 | 121.20 | 00070757698476 | ADRIENE SILVINO BERTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011874 | 20/07/2022 | 121.20 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011875 | 20/07/2022 | 121.20 | 00012715230435 | ARIELLE CAPITULINO DE FRANÇA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011876 | 20/07/2022 | 121.20 | 00001464044406 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011877 | 20/07/2022 | 121.20 | 00071803382490 | ERLANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 20/07/2022 | 121.20 | 00071883948495 | ALEXSANDRA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011879 | 20/07/2022 | 121.20 | 00009729857431 | ANA PAULA GOMES DE BRITO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011880 | 20/07/2022 | 121.20 | 00011943850445 | EDILZA KAROLINNY DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011881 | 20/07/2022 | 121.20 | 00013356314459 | ANDREYNA KELLY DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011882 | 20/07/2022 | 121.20 | 00006262382429 | KATIA CAPITULINO DE FRANCA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011883 | 20/07/2022 | 121.20 | 00069126054434 | ANALICE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011884 | 20/07/2022 | 121.20 | 00004844336444 | ALCIONE VIRIATO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011885 | 20/07/2022 | 121.20 | 00009265438495 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 20/07/2022 | 121.20 | 00014337387404 | LARISSA MAYARA DOS ANJOS CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DO " MAIS RENDA " DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011887 | 20/07/2022 | 121.20 | 00007021482450 | DANIELE ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011888 | 20/07/2022 | 121.20 | 00003159665488 | FRANCISCA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011889 | 20/07/2022 | 121.20 | 00034316949420 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011890 | 20/07/2022 | 121.20 | 00071883792460 | ANA PAULA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011891 | 20/07/2022 | 121.20 | 00070678366462 | LARISSA ALVES LOPES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011892 | 20/07/2022 | 121.20 | 00007850932498 | CELIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011893 | 20/07/2022 | 121.20 | 00034316949420 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 20/07/2022 | 121.20 | 00040034860487 | EDILEIDE BALBINO DE FREITAS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011895 | 20/07/2022 | 121.20 | 00071803376414 | ANA PAULA XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011896 | 20/07/2022 | 121.20 | 00071368055460 | LILIANE ALBINO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011897 | 20/07/2022 | 121.20 | 00071308087489 | DANIELE FERREIRA TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011898 | 20/07/2022 | 121.20 | 00006270722403 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011899 | 20/07/2022 | 121.20 | 00007495883499 | DANIELLE DOS SANTOS LIMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011900 | 20/07/2022 | 121.20 | 00007584448429 | LUCIVANIA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011901 | 20/07/2022 | 121.20 | 00004500109455 | ELINALVA DOS SANTOS SILVA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011902 | 20/07/2022 | 121.20 | 00061978655487 | MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011903 | 20/07/2022 | 121.20 | 00010308246497 | RAYSA BERNADINO DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011904 | 20/07/2022 | 121.20 | 00008194776481 | ELIANE JUSTINO NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011905 | 20/07/2022 | 121.20 | 00009556489479 | ELISANGELA DE FRANCA FERREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011906 | 20/07/2022 | 121.20 | 00011552053407 | FIAMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011907 | 20/07/2022 | 121.20 | 00070459124471 | TATIANE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 20/07/2022 | 121.20 | 00001262000416 | SUELY LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011909 | 20/07/2022 | 121.20 | 00072650028491 | ELIANE MARIA DA CONCEICAO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011910 | 20/07/2022 | 121.20 | 00009794517445 | FLAVIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011911 | 20/07/2022 | 121.20 | 00003539605436 | MARIA DE FATIMA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011913 | 20/07/2022 | 121.20 | 00005129463455 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011914 | 20/07/2022 | 121.20 | 00006262469460 | ELIANE FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011915 | 20/07/2022 | 121.20 | 00003621397418 | ELIZONEIDE MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 20/07/2022 | 121.20 | 00006262361421 | MARIA CORREIA DA SILVA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011917 | 20/07/2022 | 121.20 | 00092923755472 | EDILUESA GOMES ROLINDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011918 | 20/07/2022 | 121.20 | 00008293997478 | MARIA ANTONIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0011919 | 20/07/2022 | 1769.70 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | Valor que se empenha para atender despes com locação de tendas destinadas a secretaria de Ação Social, tendo como finalidade formar uma melhor estrutura para o atendimento dos cadastrados no Programa Auxilio Brasil. Conforme documento em anexo a este. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011920 | 20/07/2022 | 121.20 | 00008892560476 | LUCIA FERNANDA VITOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011921 | 20/07/2022 | 121.20 | 00006718888460 | ELIELDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011922 | 20/07/2022 | 121.20 | 00006297429448 | ROSALIA SANTOS DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 20/07/2022 | 121.20 | 00016031027798 | ERIVONEIDE BEZERRA DE LIMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011925 | 20/07/2022 | 121.20 | 00011711082490 | EDINEIDE PAULO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011926 | 20/07/2022 | 121.20 | 00004922944451 | ELIZANGELA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011927 | 20/07/2022 | 121.20 | 00010808838431 | ELISANGELA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011928 | 20/07/2022 | 121.20 | 00009418981483 | ALEXSANDRA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011930 | 20/07/2022 | 121.20 | 00010252170474 | AMANDA RODOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011931 | 20/07/2022 | 121.20 | 00001307217435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 20/07/2022 | 121.20 | 00005264151423 | ELENICE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011933 | 20/07/2022 | 121.20 | 00006496579423 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011934 | 20/07/2022 | 121.20 | 00008611261496 | DAIANE MARIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011935 | 20/07/2022 | 121.20 | 00008224604403 | DAYSIANE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011936 | 20/07/2022 | 121.20 | 00004680364408 | COSMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011937 | 20/07/2022 | 121.20 | 00092931839434 | MARIA RITA BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011938 | 20/07/2022 | 121.20 | 00006700902479 | ADRIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011939 | 20/07/2022 | 121.20 | 00009418981483 | ALEXSANDRA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011940 | 20/07/2022 | 121.20 | 00007564487437 | CLEONICE MARIA DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 20/07/2022 | 121.20 | 00007331367455 | MONICA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011943 | 20/07/2022 | 121.20 | 00011111137420 | MICHELE SIMPLICIO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011944 | 20/07/2022 | 121.20 | 00092930964472 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011945 | 20/07/2022 | 121.20 | 00004771604410 | ENÉCIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011947 | 20/07/2022 | 121.20 | 00004779091403 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011948 | 20/07/2022 | 121.20 | 00004771604410 | ENÉCIA SOARES DA COSTA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011949 | 20/07/2022 | 121.20 | 00007677037402 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011950 | 20/07/2022 | 121.20 | 00004771604410 | ENÉCIA SOARES DA COSTA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011951 | 20/07/2022 | 121.20 | 00004342797496 | MARIA DA GLORIA DA CCONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011952 | 20/07/2022 | 121.20 | 00002174058430 | ADEILDA MARIA FELIX | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011953 | 20/07/2022 | 121.20 | 00002174058430 | ADEILDA MARIA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011954 | 20/07/2022 | 121.20 | 00006412944419 | MARILIA CHAVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011955 | 20/07/2022 | 121.20 | 00006998864493 | ANDREA JOAQUIM DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011956 | 20/07/2022 | 121.20 | 00009981300446 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011957 | 20/07/2022 | 121.20 | 00004969739404 | CASSIA BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011958 | 20/07/2022 | 121.20 | 00070795281439 | GESSICA ARCANJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011960 | 20/07/2022 | 121.20 | 00071113621443 | GRAZIELE SIMPLICIO DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011961 | 20/07/2022 | 121.20 | 00087271508449 | HELENA LAURENTINO DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011962 | 20/07/2022 | 121.20 | 00042815257858 | GENICE MARIA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011963 | 20/07/2022 | 121.20 | 00001640963456 | FLAVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011964 | 20/07/2022 | 121.20 | 00008003802407 | FABIANA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011965 | 20/07/2022 | 121.20 | 00009733881457 | DANIELLE DE ALMEIDA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011966 | 20/07/2022 | 121.20 | 00004771604410 | ENÉCIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 20/07/2022 | 121.20 | 00007660657402 | SIVANEIDE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011968 | 20/07/2022 | 121.20 | 00060329688472 | MARIA DAS NEVES XAVIER | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011969 | 20/07/2022 | 121.20 | 00007747092431 | MARCELLE DE ANDRADE | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011970 | 20/07/2022 | 121.20 | 00002142124402 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011971 | 20/07/2022 | 121.20 | 00001343519403 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011972 | 20/07/2022 | 121.20 | 00083134409453 | MARIA MADALENA FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011973 | 20/07/2022 | 121.20 | 00002982364433 | MARIA PATRICIA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011974 | 20/07/2022 | 121.20 | 00070107694433 | SIMONE SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 20/07/2022 | 121.20 | 00001349737470 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011976 | 20/07/2022 | 121.20 | 00008690508422 | MERCIA DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011977 | 20/07/2022 | 121.20 | 00006102408462 | MARIA DA ASSUNCAO SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011978 | 20/07/2022 | 121.20 | 00008351075400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011979 | 20/07/2022 | 121.20 | 00006372437490 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011980 | 20/07/2022 | 121.20 | 00070107667460 | GILMARA CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011981 | 20/07/2022 | 121.20 | 00083433201749 | MARINEIDE FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011982 | 20/07/2022 | 121.20 | 00002589895488 | MARILENE GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 20/07/2022 | 121.20 | 00013334228495 | MIKAELLE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011984 | 20/07/2022 | 121.20 | 00073880914400 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011985 | 20/07/2022 | 121.20 | 00002779796413 | MARCIA MARTINS CAVALCANTI | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011986 | 20/07/2022 | 121.20 | 00001356898483 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011987 | 20/07/2022 | 121.20 | 00010451568419 | MARIA JOSE SULINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011988 | 20/07/2022 | 121.20 | 00005034351471 | MARIA JOSÉ SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011989 | 20/07/2022 | 121.20 | 00004665853495 | MARIA MADALENA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011990 | 20/07/2022 | 121.20 | 00097941123487 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 20/07/2022 | 121.20 | 00005008150464 | MARTA JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011992 | 20/07/2022 | 121.20 | 00009301813440 | MARIA DE FATIMA BELAMIRNO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011993 | 20/07/2022 | 121.20 | 00006077452408 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011994 | 20/07/2022 | 121.20 | 00014902483823 | MARILANE MENDONÇA VIEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011996 | 20/07/2022 | 121.20 | 00010230341403 | MONICA SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011997 | 20/07/2022 | 121.20 | 00009331833482 | LOURDES MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011998 | 20/07/2022 | 121.20 | 00013381596403 | MEURY STAYNE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011999 | 20/07/2022 | 121.20 | 00006355241477 | MARIA MADALENA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, COMO PAGAMENTO DO PROGRAMA "MAIS RENDA" DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012000 | 20/07/2022 | 121.20 | 00005094951416 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012001 | 20/07/2022 | 121.20 | 00072651806404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012002 | 20/07/2022 | 121.20 | 00070801074401 | MARIA CARLA DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012003 | 20/07/2022 | 121.20 | 00002833826435 | MARIA GRACIETE DE PAIVA ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012004 | 20/07/2022 | 121.20 | 00001485375452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012005 | 20/07/2022 | 121.20 | 00003575828458 | MARIA DO CARMO DOMINGOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012006 | 20/07/2022 | 121.20 | 00004788520451 | MARIA DAS NEVES MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012007 | 20/07/2022 | 121.20 | 00022673151818 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012008 | 20/07/2022 | 121.20 | 00007576542403 | MARCIA DOS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 20/07/2022 | 121.20 | 00007597351402 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012011 | 20/07/2022 | 121.20 | 00004831826480 | MARTA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012012 | 20/07/2022 | 121.20 | 00006806543480 | MARCIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012014 | 20/07/2022 | 121.20 | 00003429476488 | MIRIAM ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012015 | 20/07/2022 | 121.20 | 00007518779480 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012016 | 20/07/2022 | 121.20 | 00001602836477 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 20/07/2022 | 121.20 | 00071341012409 | MARCIONITA DOS SANTOS NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012018 | 20/07/2022 | 121.20 | 00005014963439 | SANDRA ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012019 | 20/07/2022 | 121.20 | 00005299697422 | IVONETE DE SOUZA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012020 | 20/07/2022 | 121.20 | 00003159448460 | CLAUDENICE FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012021 | 20/07/2022 | 121.20 | 00010286836424 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012022 | 20/07/2022 | 121.20 | 00004322799469 | JOELMA MEDEIROS VIEGAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012023 | 20/07/2022 | 121.20 | 00097917893472 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012024 | 20/07/2022 | 121.20 | 00010084206462 | ELAINE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 20/07/2022 | 121.20 | 00013381596403 | MEURY STAYNE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012026 | 20/07/2022 | 121.20 | 00040808920472 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012027 | 20/07/2022 | 121.20 | 00007146274454 | MARIA JOSE DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA "MAIS RENDA" DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SAUS ALTERACOES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012028 | 20/07/2022 | 121.20 | 00071341213480 | LUANA CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012029 | 20/07/2022 | 121.20 | 00070207527482 | LUANA FERNANDES VIEIRA SOARES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012030 | 20/07/2022 | 121.20 | 00004560496498 | SONIA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012031 | 20/07/2022 | 121.20 | 00007024569425 | IVONETE MARIA BERTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012032 | 20/07/2022 | 121.20 | 00007616251439 | IVONE GOMES DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 20/07/2022 | 121.20 | 00005668003493 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012034 | 20/07/2022 | 121.20 | 00007320532425 | ODENIZE BELO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012035 | 20/07/2022 | 121.20 | 00008637089437 | ROSINALDA GONCALVES BARBOSA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012039 | 21/07/2022 | 121.20 | 00070025125443 | TATIANA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012040 | 21/07/2022 | 121.20 | 00070900296461 | SUENIA ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 21/07/2022 | 121.20 | 00004326218495 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012042 | 21/07/2022 | 121.20 | 00071521211418 | VALMILENE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012043 | 21/07/2022 | 121.20 | 00001272088448 | PERLA MARIA DE FREITAS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012044 | 21/07/2022 | 121.20 | 00010200586416 | GIRLENE MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012045 | 21/07/2022 | 121.20 | 00007852285430 | GERUSA BEZERRA DO NASCIMENTO ALCANTARA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012046 | 21/07/2022 | 121.20 | 00078906008449 | VANDERLUCIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012047 | 21/07/2022 | 121.20 | 00010340728469 | TATIANE ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012048 | 21/07/2022 | 121.20 | 00070729811441 | RAMAYARA KTHILIN LUNA DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012049 | 21/07/2022 | 121.20 | 00071261268407 | GRASIELA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 21/07/2022 | 121.20 | 00010200586416 | GIRLENE MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012051 | 21/07/2022 | 121.20 | 00003881036474 | VALDENICE DO LIVRAMENTO SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012052 | 21/07/2022 | 121.20 | 00004782443471 | VILMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012053 | 21/07/2022 | 121.20 | 00007599635416 | VALDETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012054 | 21/07/2022 | 121.20 | 00028062933830 | FLAVIANA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012055 | 21/07/2022 | 121.20 | 00071981264485 | VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012056 | 21/07/2022 | 121.20 | 00011837694400 | ROSANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012057 | 21/07/2022 | 121.20 | 00070107720450 | WANY KARLA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012058 | 21/07/2022 | 121.20 | 00005876076457 | ZUYRA MAGDALA NUNES CABRAL | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012059 | 21/07/2022 | 121.20 | 00012525717473 | IARA ANGELICA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012060 | 21/07/2022 | 121.20 | 00073943738434 | ROSENILDA MARINHO DE MOURA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012061 | 21/07/2022 | 121.20 | 00009061288460 | FRANCISCA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012062 | 21/07/2022 | 121.20 | 00094872937449 | MARIZÉ CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012063 | 21/07/2022 | 121.20 | 00008117367416 | SANDREGILDA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012064 | 21/07/2022 | 121.20 | 00001296075419 | SANDRA LUCIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012065 | 21/07/2022 | 121.20 | 00007695575461 | RENATA VICENTE FERREIRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012066 | 21/07/2022 | 121.20 | 00002725040418 | VERONICA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012067 | 21/07/2022 | 121.20 | 00007695575461 | RENATA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 21/07/2022 | 121.20 | 00004533422489 | SEVERINA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012069 | 21/07/2022 | 121.20 | 00004951967464 | ROSEMIR CHAVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012070 | 21/07/2022 | 121.20 | 00071353242420 | ROSANGELA FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012071 | 21/07/2022 | 121.20 | 00007460010456 | FLAVIANA SANTANA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012072 | 21/07/2022 | 121.20 | 00003762654425 | VERONICA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012073 | 21/07/2022 | 121.20 | 00005975658489 | VANIA SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012074 | 21/07/2022 | 121.20 | 00005006549483 | JAQUELINE LIMA DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012075 | 21/07/2022 | 121.20 | 00012082572420 | MARIA ANELIZE TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 21/07/2022 | 121.20 | 00087348977472 | SANDRA FERREIRA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012077 | 21/07/2022 | 121.20 | 00097918385420 | SEVERINA APOLINARIO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012078 | 21/07/2022 | 121.20 | 00079886396415 | ROSILANE GABRIEL RIBEIRO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012079 | 21/07/2022 | 121.20 | 00009749001419 | SUENIA SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012080 | 21/07/2022 | 121.20 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012081 | 21/07/2022 | 121.20 | 00075990547404 | MARI DA SILVA CABRAL | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012082 | 21/07/2022 | 121.20 | 00079868517400 | ROSA MARIA SIMPLICIO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 21/07/2022 | 121.20 | 00010303503459 | ROSA DA SILVA BARROS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012086 | 21/07/2022 | 121.20 | 00073883050415 | SEVERINA BARBOSA DE SOUZA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012088 | 21/07/2022 | 121.20 | 00073883050415 | SEVERINA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012089 | 21/07/2022 | 121.20 | 00011726302407 | ROSILANE FIRMINO DE VILAS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012090 | 21/07/2022 | 121.20 | 00070441337465 | SHARLENE DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012091 | 21/07/2022 | 121.20 | 00011055926429 | SUZANE ALVES NOBREGA GRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 21/07/2022 | 121.20 | 00071542918421 | NATALIA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012093 | 21/07/2022 | 121.20 | 00005826838400 | SANDRA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012094 | 21/07/2022 | 121.20 | 00073883654434 | VANDERLY RODRIGUES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012095 | 21/07/2022 | 121.20 | 00010207550409 | PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012097 | 21/07/2022 | 121.20 | 00009716693419 | TEREZINHA GOMES ALVES JERONIMO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012098 | 21/07/2022 | 121.20 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012100 | 21/07/2022 | 121.20 | 00014946942475 | NATALIA DAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012102 | 21/07/2022 | 121.20 | 00011034929429 | SUENIA MACIEL DANTAS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012104 | 21/07/2022 | 121.20 | 00007597560400 | PATRICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 21/07/2022 | 121.20 | 00006989763477 | RAQUEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012107 | 21/07/2022 | 121.20 | 00093057628400 | SEVERINA COELHO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012108 | 21/07/2022 | 121.20 | 00071228815470 | RAFAELA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012109 | 21/07/2022 | 121.20 | 00008730206421 | SUZY MORAES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012110 | 21/07/2022 | 500.00 | 00026365588453 | SEVERINO CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de material de construção para manutenção de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012111 | 21/07/2022 | 121.20 | 00070359060455 | RAYANE SILVA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012112 | 21/07/2022 | 121.20 | 00000085763438 | ROSETANIA SEVERIANO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012113 | 21/07/2022 | 121.20 | 00007994994474 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 21/07/2022 | 350.00 | 00071122166486 | LUAN MORENO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012115 | 21/07/2022 | 121.20 | 00071197473475 | NATALICE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012116 | 21/07/2022 | 121.20 | 00004828511474 | RISONETE GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012117 | 21/07/2022 | 121.20 | 00001845010400 | SIMONE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012118 | 21/07/2022 | 121.20 | 00011877318469 | NATAELE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012119 | 21/07/2022 | 121.20 | 00009333263438 | SILVANIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012120 | 21/07/2022 | 121.20 | 00009333263438 | SILVANIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012121 | 21/07/2022 | 121.20 | 00009333263438 | SILVANIA MARIA DOS SANTOS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012123 | 21/07/2022 | 121.20 | 00009333263438 | SILVANIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012125 | 21/07/2022 | 121.20 | 00098264486487 | ROSINEIDE CASSIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012127 | 21/07/2022 | 121.20 | 00004785882409 | RUBENITA ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012132 | 21/07/2022 | 121.20 | 00098265571453 | STELA REGINA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012133 | 21/07/2022 | 121.20 | 00010332965465 | ROSANGELA TORRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012135 | 21/07/2022 | 121.20 | 00010741983443 | VALEIRIA CRISTOVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012136 | 21/07/2022 | 121.20 | 00007146296423 | VALERIA CRISTINA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012137 | 21/07/2022 | 121.20 | 00005642245457 | SUELI SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012142 | 21/07/2022 | 121.20 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012143 | 21/07/2022 | 121.20 | 00010167391410 | VERONICA ALVES DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012145 | 21/07/2022 | 1000.00 | 00001127668463 | SEVERINO RAMOS F. DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA A FAMILIA ACOLHEDORA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012147 | 21/07/2022 | 100.00 | 00010145333418 | EDVALDO DA SILVA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012148 | 21/07/2022 | 500.00 | 00004174249490 | ELISANGELA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GEENROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 21/07/2022 | 500.00 | 00006639589460 | JOSE CARLOS CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012150 | 21/07/2022 | 500.00 | 00002554299404 | ADONIAS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012151 | 21/07/2022 | 300.00 | 00007644415408 | MARIA VITORIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012152 | 21/07/2022 | 400.00 | 00070683217470 | JEFFERSON OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012153 | 21/07/2022 | 400.00 | 00098265377487 | MANOEL RAMOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV DE PARQUES,JARDINS E BANHEIR.PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0012144 | 21/07/2022 | 345.50 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de jardinagem,tendo como finalidade a manutenção de praças publicas deste municipio. Conforme documento. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0012122 | 21/07/2022 | 2249.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de garrafões de agua mineral e botijoões de gás GLP, destinados a secretaria de Administração e demais orgãos e setores desta edilidade. Conforme documento. Processo licitatorio PP 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0012129 | 21/07/2022 | 1208.36 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao, manutencao e reposicao de toner em maquinas fotocopiadora, junto as Sec. municipal de Administração e outras repartições, para manter as atividades de trabalho, referente ao periodo de 20/06 a 20/04/2022. 4 maquinas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0012130 | 21/07/2022 | 1208.36 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao, manutencao e reposicao de toner em maquinas fotocopiadora, junto as Sec. municipal de Administração e outras repartições, para manter as atividades de trabalho, ref. ao periodo de 20/05 a 20/06/2022. 4 maquinas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012128 | 21/07/2022 | 1830.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de construção, tendo como finalidade manutenção/reparos em predios publicos deste municipio. onde funcionam repartições municipais. Conforme documento. Conforme documento. Processo licitatorio PP 011/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012154 | 21/07/2022 | 300.00 | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIMA ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a esta edilidade, referente reboque de veiculos linea placa JJL-1250 para ficar a disposição da guarda municipal, trajeto da cidade de João Pessoa a este municipio de Alhandra. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0012140 | 21/07/2022 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de Educação, para realização das atividades de trabalho, no periodo de 20/06 a 20/07/2022. Conforme documento. 2 maquinas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0012141 | 21/07/2022 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de Educação, para realização das atividades de trabalho, no periodo de 20/05 a 20/06/2022. Conforme documento. 2 maquinas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012146 | 21/07/2022 | 9000.00 | 00010610850407 | WILLIAMBERG DA SILVA MARIANO | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, ref. serviços de marcenaria e carpintaria nos imoveis onde funciona escolas de creches deste municipio. Conforme documentação em anexo a este. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012083 | 21/07/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012085 | 21/07/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO EXTRATO 44. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012087 | 21/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO Nº 8. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012096 | 21/07/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO/EXTRATO 26. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012099 | 21/07/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO/EXTRATO DE CONTRATO Nº 8. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012101 | 21/07/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO/TOMADA DE PREÇO Nº10. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012103 | 21/07/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO/TOMADA DE PREÇO Nº 7. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012105 | 21/07/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO/TOMADA DE PREÇO Nº 5. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0012131 | 21/07/2022 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de Finanças, para realização das atividades de trabalho, no periodo de 20/06 a 20/07/2022. Conforme documento. 2 maquinas | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0012134 | 21/07/2022 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de Finanças, para realização das atividades de trabalho, no periodo de 20/05 a 20/06/2022. Conforme documento. 2 maquinas | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0012124 | 21/07/2022 | 2855.00 | 15218561000139 | NNMED.DIST.IMP. E EXPORT DE MED LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material medico hospitalar, destinados a secretaria de saúde deste municipio de Alhandra, tendo como finalidade o abastecimento da farmacia basica do municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302022 | 0012126 | 21/07/2022 | 1982.56 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material hospitalar, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade o abastecimento de unidades de saude municipais. Conforme documento. Processo licitatorio PP 030/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0012138 | 21/07/2022 | 302.08 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de (1) maquina fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de Saude, para realização das atividades de trabalho, no periodo de 20/06 a 20/07/2022. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0012139 | 21/07/2022 | 302.08 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de (1) maquina fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de Saude, para realização das atividades de trabalho, no periodo de 20/05 a 20/06/2022. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0012159 | 22/07/2022 | 7725.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de garrafões de agua mineral e botijões de gás, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade suprir a demanda apresentada na referida secretaria e dos serviços de saude (psf, ceo, policlinica, samu e hospital). Conforme documento. Processo lictatorio PP 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302022 | 0012164 | 22/07/2022 | 62230.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material medico hospitalar, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade suprir a demanda para realização de atendimentos no hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, psf's, samu e PA de Mata Redonda. Conforme documento. Processo licitatorio PP 030/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302022 | 0012183 | 22/07/2022 | 391.90 | 15218561000139 | NNMED.DIST.IMP. E EXPORT DE MED LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material medico hospitalar, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade suprir a demanda para realização de atendimentos no hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, psf's, samu e PA de Mata Redonda. Conforme documento. Processo licitatorio PP 030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012270 | 22/07/2022 | 1000.00 | 00001267411406 | ANTONIO MARCELINO CORREIA NETO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como sede do PRONTO ATENDIMENTO - PA no distrito de Mata Redonda, referente mes de junho/2022. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0012186 | 22/07/2022 | 3800.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADACAO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE FROTA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, PREGAO NUMERO 00039/2021, PRIMEIRO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012223 | 22/07/2022 | 111.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOS EM CONTA DESTA EDILIDADE (26934-4),REFRENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME EXTRATO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012260 | 22/07/2022 | 190.46 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (TAR EXTRATO MEIO MAGNET E TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 2575-5, NO PERIODO DE 18 A 22/07/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012267 | 22/07/2022 | 264.65 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, TARIFAS DE EXTRATO, TARIFAS DE COMPENSAÇÃO, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE DA CONTA 2664-6 (TRIBUTOS), RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 22/07/2022, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0012155 | 22/07/2022 | 6450.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de garrafões de agua mineral e botijões de gás, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade suprir a demanda apresentada nas escolas e creches deste municipio. Conforme documento. Processo lictatorio PP 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAEST. EQUIP ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0012168 | 22/07/2022 | 266714.91 | 11323496000150 | GRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. BOLETIM DA 3ª MEDICAO, DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO O "RINALDAO" LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO NUMERO 00001/2022 E CONTRATO 00029/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012269 | 22/07/2022 | 2500.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE JUNHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | MANUT. SERV. CAPTAÇÃO E DIST. DE AGUA EM COMUM. RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012167 | 22/07/2022 | 1200.00 | 27315356000170 | JOSEILTON DE ANDRADE 03877886469 | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de agricultura, referente limpeza e manutenção de poços artesianos de abastecimento d'agua na comunidades da zona rural deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0012156 | 22/07/2022 | 9290.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de garrafões de agua mineral e botijões de gás, destinados a secretaria de Ação Social, tendo como finalidade suprir a demanda apresentada na referida secretaria e demais serviços (cras, creas, bolsa familia e SCFV). Conforme documento. Processo lictatorio PP 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 22/07/2022 | 121.20 | 00084032650420 | JOSILENE CAPITULINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012158 | 22/07/2022 | 121.20 | 00001291208470 | MIRIAM DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012160 | 22/07/2022 | 121.20 | 00001303453428 | JOANA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012161 | 22/07/2022 | 121.20 | 00006218131416 | MARCIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012162 | 22/07/2022 | 121.20 | 00004885468426 | VALDILENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012163 | 22/07/2022 | 121.20 | 00084038977404 | MARIA FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 22/07/2022 | 121.20 | 00004085851454 | CELIA ALVES PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012166 | 22/07/2022 | 121.20 | 00004278198493 | VERINETE ADALGISA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012169 | 22/07/2022 | 121.20 | 00070087869489 | TARCIANA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012170 | 22/07/2022 | 121.20 | 00008333412432 | DAFNY CANDICO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012171 | 22/07/2022 | 121.20 | 00011221591452 | ALEXANDRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012172 | 22/07/2022 | 121.20 | 00007372242401 | JAKELINE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 22/07/2022 | 121.20 | 00006866065402 | JOCICLEIDE DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012174 | 22/07/2022 | 121.20 | 00001129313409 | MARIA DO MONTE SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0012175 | 22/07/2022 | 906.24 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de 03 maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de Ação Social, para realização das atividades de trabalho, no periodo de 20/05 a 20/06/2022. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012176 | 22/07/2022 | 121.20 | 00005556744440 | JACIARA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012177 | 22/07/2022 | 121.20 | 00070137586477 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0012178 | 22/07/2022 | 906.24 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de 03 maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de Ação Social, para realização das atividades de trabalho, no periodo de 20/06 a 20/07/2022. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012179 | 22/07/2022 | 121.20 | 00006325175492 | ELINA MARCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012180 | 22/07/2022 | 121.20 | 00070107578441 | GIRLENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 22/07/2022 | 121.20 | 00006262399402 | JOSEFA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012182 | 22/07/2022 | 121.20 | 00072766379487 | IVANILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012184 | 22/07/2022 | 121.20 | 00006262348409 | VANIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012185 | 22/07/2022 | 121.20 | 00001299066461 | RUTE ANDRE DE LIMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012187 | 22/07/2022 | 121.20 | 00004890969489 | ROSILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012188 | 22/07/2022 | 121.20 | 00082953619453 | EDJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012189 | 22/07/2022 | 121.20 | 00061208680463 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 22/07/2022 | 121.20 | 00070910400407 | PAUNIRY DA SILVA SANTOS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012191 | 22/07/2022 | 121.20 | 00009704335490 | SUERLANGE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012192 | 22/07/2022 | 121.20 | 00009628059475 | TAMIRES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012193 | 22/07/2022 | 121.20 | 00012129876404 | DANIELLY DA SILVA PAULINO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012194 | 22/07/2022 | 121.20 | 00001545319448 | SEBASTIANA MARIA DE DEUS FERREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012195 | 22/07/2022 | 121.20 | 00011276079443 | LUCIANO ALVES DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012196 | 22/07/2022 | 121.20 | 00009272478448 | CRISTIANE VIDAL DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012197 | 22/07/2022 | 121.20 | 00004892927473 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012198 | 22/07/2022 | 121.20 | 00009500232480 | LUCIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012199 | 22/07/2022 | 121.20 | 00008672183479 | VALDINEY MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012200 | 22/07/2022 | 121.20 | 00008182832462 | KELCILENE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012201 | 22/07/2022 | 121.20 | 00069214760497 | MARIA DO CARMO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012202 | 22/07/2022 | 121.20 | 00069214760497 | MARIA DO CARMO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 22/07/2022 | 121.20 | 00004313201440 | CELIA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012204 | 22/07/2022 | 121.20 | 00070406062404 | GERLANE BERNADO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012205 | 22/07/2022 | 121.20 | 00011704461405 | DEISIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012206 | 22/07/2022 | 121.20 | 00001090673477 | MARINALVA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012207 | 22/07/2022 | 121.20 | 00006608506481 | FLAVIANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012208 | 22/07/2022 | 121.20 | 00005525997436 | FRANCISCA SUELI DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012209 | 22/07/2022 | 121.20 | 00071893570410 | RAYANE DA SILVA BRITO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012210 | 22/07/2022 | 121.20 | 00009327496400 | LUCIANA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 22/07/2022 | 121.20 | 00005547087440 | MARGARIDA MARIA VICENTE | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012212 | 22/07/2022 | 121.20 | 00090897900472 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012213 | 22/07/2022 | 121.20 | 00013454149436 | ANA VICTORIA DOS SANTOS MAURICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012214 | 22/07/2022 | 121.20 | 00082953619453 | EDJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012215 | 22/07/2022 | 121.20 | 00009175747456 | ANA PAULA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012216 | 22/07/2022 | 121.20 | 00006826354489 | ANA LUCIA MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012217 | 22/07/2022 | 121.20 | 00009145876410 | LENILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012218 | 22/07/2022 | 121.20 | 00006262375481 | JANICELIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012219 | 22/07/2022 | 121.20 | 00088582035420 | ANTONIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 22/07/2022 | 121.20 | 00001584085436 | JAKELINE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012221 | 22/07/2022 | 121.20 | 00010306253445 | ELISANDRA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012222 | 22/07/2022 | 121.20 | 00004340676446 | MARINALVA DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012224 | 22/07/2022 | 121.20 | 00008388302426 | ROSICLEIDE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012225 | 22/07/2022 | 121.20 | 00070833455460 | GESSICA FERNANDES RUFINO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012226 | 22/07/2022 | 121.20 | 00006730588403 | ELIANE MUNIZ DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012227 | 22/07/2022 | 121.20 | 00001272057488 | JOSENILDA CREUZA DE LIMA VALERIO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012228 | 22/07/2022 | 121.20 | 00011372523405 | ANA PAULA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012229 | 22/07/2022 | 121.20 | 00026539737823 | GEANE MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012230 | 22/07/2022 | 121.20 | 00008180138429 | FABIANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012231 | 22/07/2022 | 121.20 | 00008236477495 | EDCARLA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012232 | 22/07/2022 | 121.20 | 00007373916422 | JOSELMA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012233 | 22/07/2022 | 121.20 | 00070800454448 | JAQUELINE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012234 | 22/07/2022 | 121.20 | 00005556753431 | JOSILEIDE DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012235 | 22/07/2022 | 121.20 | 00009691631423 | KRISLANE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012236 | 22/07/2022 | 121.20 | 00070933344406 | LUCIANA AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012237 | 22/07/2022 | 121.20 | 00010429051425 | KATIANE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 22/07/2022 | 121.20 | 00073882607491 | IVONE MARCELINO DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012239 | 22/07/2022 | 500.00 | 00010278652409 | ARTUZYMARA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção para manutenção de sua moradia, ajuda em conformidade com lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012240 | 22/07/2022 | 121.20 | 00009843676408 | GESSICA DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012241 | 22/07/2022 | 121.20 | 00009843676408 | GESSICA DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012242 | 22/07/2022 | 121.20 | 00004383406475 | JOSINEIDE DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012243 | 22/07/2022 | 121.20 | 00004094777458 | ARLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012244 | 22/07/2022 | 121.20 | 00007504670456 | JOSELIA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012245 | 22/07/2022 | 121.20 | 00061201782449 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 22/07/2022 | 121.20 | 00008546763410 | ANDRIELA BARBOSA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012247 | 22/07/2022 | 121.20 | 00001301073440 | JECYLENE SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012248 | 22/07/2022 | 121.20 | 00007667006407 | JACILENE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012249 | 22/07/2022 | 121.20 | 00070027238474 | GEYSIELY PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012250 | 22/07/2022 | 121.20 | 00004682514482 | JOSILENE MARIA SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012251 | 22/07/2022 | 121.20 | 00075945363472 | VERA LUCIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012252 | 22/07/2022 | 121.20 | 00005312565458 | JOSINEIDE MARIA SEVERINA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012253 | 22/07/2022 | 121.20 | 00008647426495 | LUIZA FERREIRA DA SILVA NETA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 22/07/2022 | 121.20 | 00007802701422 | IVONETE GONÇALO DA SILVA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012255 | 22/07/2022 | 121.20 | 00070458527467 | LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012256 | 22/07/2022 | 121.20 | 00013603669460 | LARISSA KELLY FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012257 | 22/07/2022 | 121.20 | 00005668021475 | JOSE DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012258 | 22/07/2022 | 121.20 | 00004803568405 | JOANA DARCK DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012259 | 22/07/2022 | 121.20 | 00070943016428 | JOELMA DA CONCEIÇÃO GOMES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012261 | 22/07/2022 | 121.20 | 00007389416467 | JOANA DARC MARIA LOPES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 22/07/2022 | 121.20 | 00009313506467 | JAKELYNE JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012263 | 22/07/2022 | 121.20 | 00071105576426 | JACIELE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012264 | 22/07/2022 | 500.00 | 00012086005407 | MARIA RAISSA GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagmento de contas de energia e agua em atraso, sob risco de corte. Ajuda em conformidade com lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012265 | 22/07/2022 | 300.00 | 00006608506481 | FLAVIANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel social 3/6, por ser beneficiaria do mesmo. Ajuda em conformidade com lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012266 | 22/07/2022 | 250.00 | 00006608506481 | FLAVIANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagmento de seu aluguel social 1/6, por ser beneficiaria do mesmo. Ajuda em conformidade com lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012268 | 22/07/2022 | 300.00 | 00006608506481 | FLAVIANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagmento de seu aluguel social 2/6, por ser beneficiaria do mesmo. Ajuda em conformidade com lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 22/07/2022 | 250.00 | 00001324460490 | IVANILDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios. Ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012272 | 22/07/2022 | 250.00 | 00071644761440 | FELIPE SANTOS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios. Ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012273 | 22/07/2022 | 300.00 | 00070241782481 | JEAN CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção para manutenção de sua moradia. Ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012274 | 22/07/2022 | 450.00 | 00071123700435 | MATHEUS SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção para manutenção de sua residencia. Ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012275 | 22/07/2022 | 500.00 | 00051229650482 | SEVERINA DO NASCIMENTO FERNANDES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção para manutenção de sua residencia. Ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012276 | 22/07/2022 | 300.00 | 00009153480473 | HILDLAYNE THAIS BARBOSA RIBEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas de energia e agua em atraso sob risco de corte. Ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012277 | 22/07/2022 | 250.00 | 00009186414461 | GERALDA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social, por ser beneficiaria do mesmo, ref. 1/6 meses.Ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012278 | 22/07/2022 | 300.00 | 00009186414461 | GERALDA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social, por ser beneficiaria do mesmo, ref. 2/6 meses.Ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012279 | 22/07/2022 | 300.00 | 00009186414461 | GERALDA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social, por ser beneficiaria do mesmo, ref. 3/6 meses.Ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012280 | 25/07/2022 | 121.20 | 00010063644479 | LUANA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012281 | 25/07/2022 | 121.20 | 00010063644479 | LUANA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012282 | 25/07/2022 | 121.20 | 00001908843470 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012283 | 25/07/2022 | 121.20 | 00011964777445 | VIVIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012284 | 25/07/2022 | 121.20 | 00008082319445 | EDNALVA EVANGELISTA DANTAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012285 | 25/07/2022 | 121.20 | 00070087818493 | FERNANDA DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012286 | 25/07/2022 | 121.20 | 00070281808406 | SAMARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012287 | 25/07/2022 | 121.20 | 00010545744482 | PAULA YURE DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012288 | 25/07/2022 | 121.20 | 00010030291402 | ANA PAULA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 25/07/2022 | 121.20 | 00070281865477 | EDILANE VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012290 | 25/07/2022 | 121.20 | 00005556745412 | EDILENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012291 | 25/07/2022 | 121.20 | 00007990675471 | ANA PATRICIA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012292 | 25/07/2022 | 121.20 | 00008368792444 | ANA PAULA BEZERRA RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012293 | 25/07/2022 | 121.20 | 00009172704446 | ANA KELLY ALVES DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012294 | 25/07/2022 | 121.20 | 00071354233484 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012295 | 25/07/2022 | 121.20 | 00001101543477 | MARIA NAZARETH VALERIO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012296 | 25/07/2022 | 121.20 | 00001101543477 | MARIA NAZARETH VALERIO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 25/07/2022 | 121.20 | 00092978339420 | MARIA DE LIMA CORREIA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012298 | 25/07/2022 | 121.20 | 00008458592428 | GILMA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012299 | 25/07/2022 | 121.20 | 00005968323469 | SEVERINA SOARES DAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012300 | 25/07/2022 | 121.20 | 00007667005427 | MARIA LUISA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 25/07/2022 | 121.20 | 00007978007430 | JOSEFA DA SILVA ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012302 | 25/07/2022 | 121.20 | 00007874151461 | JANAINA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012303 | 25/07/2022 | 121.20 | 00008678390409 | ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012304 | 25/07/2022 | 121.20 | 00003034131402 | ANA CIRLENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012307 | 25/07/2022 | 300.00 | 00035848252882 | CICERA MACIEL DA SILVA | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI NMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012308 | 25/07/2022 | 121.20 | 00004372160470 | ANA LUCIA CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012309 | 25/07/2022 | 121.20 | 00008256965428 | VANESSA INOCENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012310 | 25/07/2022 | 121.20 | 00007795812457 | ROSIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012311 | 25/07/2022 | 121.20 | 00001244040495 | SILVANIA VIEIRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012312 | 25/07/2022 | 121.20 | 00006985044450 | ROGERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012313 | 25/07/2022 | 121.20 | 00010306255499 | VITORIA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012314 | 25/07/2022 | 121.20 | 00001605790400 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012316 | 25/07/2022 | 300.00 | 00080895913453 | SERGIO GOMES DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA DE ACORDO COM A LEI NMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012317 | 25/07/2022 | 121.20 | 00002477184407 | MARINEZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012318 | 25/07/2022 | 121.20 | 00002477184407 | MARINEZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 25/07/2022 | 121.20 | 00007998932422 | RENATA CAVALCANTE DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012321 | 25/07/2022 | 121.20 | 00011177508419 | DANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012322 | 25/07/2022 | 121.20 | 00070079809456 | ADRIANA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012323 | 25/07/2022 | 121.20 | 00001634323416 | ELIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012324 | 25/07/2022 | 121.20 | 00007911737479 | MARLUCE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012325 | 25/07/2022 | 121.20 | 00070021464405 | PATRICIA JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 25/07/2022 | 121.20 | 00011712196448 | DEISE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012328 | 25/07/2022 | 121.20 | 00004948231436 | MARINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012329 | 25/07/2022 | 121.20 | 00004819552406 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012330 | 25/07/2022 | 121.20 | 00000946971404 | MARIA DAS LAGRIMAS DA CUNHA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012331 | 25/07/2022 | 500.00 | 00001179467450 | CARLA ROBERTA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CNSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COMA LEI NUMERO 576/2017E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012333 | 25/07/2022 | 121.20 | 00001190314428 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012334 | 25/07/2022 | 121.20 | 00008348066497 | MARIA GRAZIELIA DA CUNHA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 25/07/2022 | 121.20 | 00005994779466 | EDNALVA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012336 | 25/07/2022 | 400.00 | 00005668002411 | GERLUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/207 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012338 | 25/07/2022 | 300.00 | 00084033630449 | NELY DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012339 | 25/07/2022 | 121.20 | 00001585341401 | MICELANIA AMRO VILARIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012340 | 25/07/2022 | 121.20 | 00001543421490 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012342 | 25/07/2022 | 121.20 | 00004947995440 | ANGELA CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 25/07/2022 | 121.20 | 00006417286460 | ELIZABETH VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012344 | 25/07/2022 | 500.00 | 00042407613449 | JOAO BATISTA SANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORODO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012345 | 25/07/2022 | 121.20 | 00002668091462 | MAURICÉA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012347 | 25/07/2022 | 121.20 | 00011485844479 | DANIELI ERMINO LOURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012348 | 25/07/2022 | 121.20 | 00095230009420 | JOSIANE DE FREITAS GOUVEUA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012350 | 25/07/2022 | 121.20 | 00010277091411 | JAILMA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 25/07/2022 | 121.20 | 00010565356445 | EDINEIDE DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012352 | 25/07/2022 | 121.20 | 00010788330446 | JOSINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012353 | 25/07/2022 | 121.20 | 00071156118409 | JOSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012354 | 25/07/2022 | 121.20 | 00011218590467 | JOSENILDA TEXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012355 | 25/07/2022 | 121.20 | 00071325589438 | JAQUELINE ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012356 | 25/07/2022 | 121.20 | 00087271990453 | JOAO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012357 | 25/07/2022 | 121.20 | 00071867612402 | KAROLAYNE GUEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012358 | 25/07/2022 | 1987.49 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DE COZINHA, DESTINADOS AO BOM FUNCINAMENTO DOS SERVIÇOSDA COZINHA COMUNITARIA, COMO PEGADOR, CUSCUZEIRA, CONCHAS, FRIGIDEIRA, CALDEIROES ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012359 | 25/07/2022 | 121.20 | 00070992605458 | EDILANE MARIA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 25/07/2022 | 121.20 | 00071811851444 | ELIZABETH DE LIMA BATISTA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012361 | 25/07/2022 | 300.00 | 00050688707491 | JOSE AVELINO ALVES | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social,´para compra de um colchao em carater de urgencia de acordo com a LEI numero 576/2017 e suas alteracoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012362 | 25/07/2022 | 121.20 | 00009734127470 | EDRIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012363 | 25/07/2022 | 121.20 | 00006404514460 | JOSIELMA GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012364 | 25/07/2022 | 121.20 | 00008206369406 | JOSILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012365 | 25/07/2022 | 121.20 | 00004827685410 | LENILDA FERNANDES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012366 | 25/07/2022 | 121.20 | 00006278410400 | LUCIENE MARIA FIQUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012367 | 25/07/2022 | 500.00 | 00092924700434 | MARIA DAS NEVES SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012369 | 25/07/2022 | 121.20 | 00070639354459 | KEROLAYNE MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012370 | 25/07/2022 | 121.20 | 00001296065456 | JACIANA VALERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012371 | 25/07/2022 | 300.00 | 00004153414425 | VALDILENE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a com pra de generos alimenticios (cesta basica) de acordo com a lei numero 576/2017 e suas alteracoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012372 | 25/07/2022 | 121.20 | 00008251646480 | LUANA KARLA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012376 | 25/07/2022 | 121.20 | 00009307973458 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012377 | 25/07/2022 | 121.20 | 00070121701409 | JARDELINE FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 25/07/2022 | 500.00 | 00086376578691 | ELIETE ALMEIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, para aquisicao de material de construcao em carater de urgencia, de acordo com a LEI numero 576/2017 e suas alteracoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012380 | 25/07/2022 | 121.20 | 00004516228475 | JOSICLEIDE FELIX DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012381 | 25/07/2022 | 121.20 | 00004208924438 | GERLANE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012383 | 25/07/2022 | 121.20 | 00010419317430 | ERICA JAQUELINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012384 | 25/07/2022 | 121.20 | 00073883441449 | LUZINEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012385 | 25/07/2022 | 121.20 | 00006089167495 | LEONILDA FERNANDES | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 25/07/2022 | 121.20 | 00003666148433 | JOSEFA FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012387 | 25/07/2022 | 121.20 | 00009273912443 | JAQUELINE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012388 | 25/07/2022 | 121.20 | 00013341631461 | JAKELINE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012390 | 25/07/2022 | 121.20 | 00007909878486 | JOSIANE CLEMENTE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012392 | 25/07/2022 | 121.20 | 00007024563494 | EDNALVA GONCALVES DA SILVA BATISTA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012393 | 25/07/2022 | 121.20 | 00071123286400 | JACIANE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012395 | 25/07/2022 | 121.20 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012396 | 25/07/2022 | 400.00 | 00054205808453 | JOSE SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012397 | 25/07/2022 | 121.20 | 00001627542485 | JOSIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012398 | 25/07/2022 | 121.20 | 00001754689400 | JAQUELINE CASSIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012399 | 25/07/2022 | 121.20 | 00070107519437 | JANIELLE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012400 | 25/07/2022 | 121.20 | 00011496419405 | JAQUELLINE FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012401 | 25/07/2022 | 400.00 | 00008675436475 | ELINALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA E ABASTECIMENTO D'AGUA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012402 | 25/07/2022 | 121.20 | 00070681248440 | KELLYANE KAREN DA SIILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012403 | 25/07/2022 | 121.20 | 00004518510488 | COSMA GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012404 | 25/07/2022 | 121.20 | 00081941137415 | JACIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012405 | 25/07/2022 | 121.20 | 00005007645494 | JOSIANI PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012407 | 25/07/2022 | 121.20 | 00001595328416 | JOELMA BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 25/07/2022 | 121.20 | 00009346752440 | EDIVÂNIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012409 | 25/07/2022 | 121.20 | 00007876525474 | ELIZIENE SERAFIM MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012411 | 25/07/2022 | 121.20 | 00010324273452 | ELENILDA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012412 | 25/07/2022 | 121.20 | 00006598680409 | ESTEFANIA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012413 | 25/07/2022 | 121.20 | 00071812051450 | EDNEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012414 | 25/07/2022 | 121.20 | 00006876956431 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 25/07/2022 | 121.20 | 00006636297484 | ANA CARLA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012417 | 25/07/2022 | 121.20 | 00012727394497 | JACILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012418 | 25/07/2022 | 121.20 | 00000796805423 | COSMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012420 | 25/07/2022 | 121.20 | 00008588335492 | ELISANGELA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012421 | 25/07/2022 | 121.20 | 00004561301445 | ELIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012422 | 25/07/2022 | 121.20 | 00006262366490 | EDILENE MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012423 | 25/07/2022 | 121.20 | 00009848064400 | ELIANE PAULINO DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012425 | 25/07/2022 | 121.20 | 00009263867437 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012427 | 25/07/2022 | 121.20 | 00009263867437 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012428 | 25/07/2022 | 121.20 | 00009682425450 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012431 | 25/07/2022 | 121.20 | 00002547397412 | ALDEMIRA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012433 | 25/07/2022 | 121.20 | 00004940256464 | ADEMARIZE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012434 | 25/07/2022 | 121.20 | 00007706614409 | ANA LUCIA PEQUENO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012435 | 25/07/2022 | 121.20 | 00010368944441 | ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012437 | 25/07/2022 | 121.20 | 00071308777400 | ADRIANY ANTONIEMYLLE SILVINO DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012438 | 25/07/2022 | 121.20 | 00039585328453 | COSMA FRANCISCA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012439 | 25/07/2022 | 121.20 | 00001624816401 | ANGELICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 25/07/2022 | 121.20 | 00011553989473 | ALEX BRUNO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012443 | 25/07/2022 | 250.00 | 00009254511420 | FIRMA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento do auxilio aluguel, por ser beneficiaria do mesmo. Ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012444 | 25/07/2022 | 300.00 | 00009254511420 | FIRMA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento do auxilio aluguel, por ser beneficiaria do mesmo, 2/3 meses. Ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012446 | 25/07/2022 | 300.00 | 00009254511420 | FIRMA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento do auxilio aluguel, por ser beneficiaria do mesmo, ref. 3/3 meses. Ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012448 | 25/07/2022 | 300.00 | 00055188915472 | MARIA DA PENHA VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a compra de oculos de grau conforme requisição medica. Ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012449 | 25/07/2022 | 300.00 | 00002731455411 | SEVERINO FERREIRA DE BARROS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas de energia em atraso. Ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012450 | 25/07/2022 | 400.00 | 00007077216446 | GRACIENE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas de agua e energia em atraso. Ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alaterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012451 | 25/07/2022 | 121.20 | 00009126460475 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012452 | 25/07/2022 | 121.20 | 00005717333447 | GLAUCIENE MARIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012453 | 25/07/2022 | 121.20 | 00011630898694 | KATIA VIRGINIA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012454 | 25/07/2022 | 121.20 | 00008196201494 | SILVANA MARLENE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012455 | 25/07/2022 | 121.20 | 00004676339402 | EDILAYNE LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012456 | 25/07/2022 | 121.20 | 00006262459405 | IRANY DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012457 | 25/07/2022 | 250.00 | 00004772545433 | EDNA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ANERGIA ELETRICA DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012458 | 25/07/2022 | 300.00 | 00037180953865 | ADRIANO JOSE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 25/07/2022 | 500.00 | 00005707230432 | MARLENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012419 | 25/07/2022 | 14786.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012440 | 25/07/2022 | 36844.79 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012436 | 25/07/2022 | 40177.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012410 | 25/07/2022 | 110653.09 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012447 | 25/07/2022 | 1212.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS REFERENTE PENSAO ESPECIAL (ACIDENTE) EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD.FESTA PADRO NOSSA SRA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012375 | 25/07/2022 | 4000.00 | 00070292897499 | CAMILA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA PARA ORGANIZACAO DE UMA CAVALGADA EM ALUSAO AS COMEMORACOES DA FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE DE ALHANDRA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, COMO INCENTIVO CULTURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012429 | 25/07/2022 | 12181.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TRURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012430 | 25/07/2022 | 21573.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012332 | 25/07/2022 | 95.00 | 00006772746457 | MARCOS ANTONIO CLAUDIO SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de meio ambiente, referente produção e fornecimento de bolos, em virtude de lanche oferecido durante reunião com o comite de bacias hidrograficas. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012442 | 25/07/2022 | 87868.97 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012426 | 25/07/2022 | 4242.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012406 | 25/07/2022 | 17999.59 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012445 | 25/07/2022 | 30000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL ELEITO (ELETIVO) DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 25/07/2022 | 13695.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0012315 | 25/07/2022 | 4485.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de construção destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a manutenção de imovel onde funciona a creche municipal Alaide Pessoa da Silveira. Conforme documento, processo licitatorio PP 011/2022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000632021 | 0012320 | 25/07/2022 | 2551.04 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de construção destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a manutenção de imoveis onde funciona creches e cmei's municipais. Conforme documento, processo licitatorio PP 063/2022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | DISTRIB. UNIFORMES E MATER. DIDAT. PEDAG. P/ENS. FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0012337 | 25/07/2022 | 49530.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de fardamentos escolares destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade compor o kit escolar a ser distribuido aos alunos do ensino fundamental deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Processo licitatorio PP 19/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | DISTRIB. UNIFORMES E MATER. DIDAT. PEDAG. P/ENS. FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0012341 | 25/07/2022 | 14892.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de fardamentos escolares destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade compor o kit escolar a ser distribuido aos alunos das creches e educação infantil deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Processo licitatorio PP 19/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | DISTRIB. UNIFORMES E MATER. DIDAT. PEDAG. P/ENS. FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0012346 | 25/07/2022 | 7605.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de fardamentos escolares destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade compor o kit escolar a ser distribuido aos alunos do EJA (educação de jovens e adultos) deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Processo licitatorio PP 19/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | DISTRIB. UNIFORMES E MATER. DIDAT. PEDAG. P/ENS. FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0012349 | 25/07/2022 | 16672.50 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de fardamentos escolares destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade compor o kit escolar a ser distribuido aos alunos do ensino fundamental - Anos finais, deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Processo licitatorio PP 19/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012389 | 25/07/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PUBLICACAO NO DIARIO,OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DOCUMENTO TOMADA DE PRECO NUMERO 10, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 25/07/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PUBLICACAO NO DIARIO,OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DOCUMENTO TOMADA DE PRECO NUMERO 10, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012415 | 25/07/2022 | 98615.55 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFTIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0012432 | 25/07/2022 | 14250.00 | 32131647000149 | A. R. L. DE MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET IP, DEDICADO BANDA LARGA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (MOLDEN/ROTEADOR)POR COMODATO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS RESPECTIVOS ORGAOS, CONFORME PREGAO NUMERO 002/2022. RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000632021 | 0012305 | 25/07/2022 | 900.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de construção, destinados a secretaria de saude tendo como finalidade a manutenção de imoveis onde funcionam unidades de saude municipais. Conforme documento, processo licitatorio PP 63/2021 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012306 | 25/07/2022 | 1345.50 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de costrução (ceramica), destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade a manutenção de imovel onde funciona a UBS Centro II. Conforme documento. Processo licitatorio PP 011/2021 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302022 | 0012326 | 25/07/2022 | 1967.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material medico hospitalar, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade atender a demanda para atendimento nas unidades de saude deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Processo licitatorio PP 030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0012368 | 25/07/2022 | 3189.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos injetaveis, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade abatecer os serviços de saude deste municipio de Alhandra-PB (psf's, hospital, PA). Conforme documento, processo licitatorio PP 022/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0012373 | 25/07/2022 | 1609.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos psicotropicos, destinados a secretaria de saude, tendo coo finalidade o abastecimento da farmacia basica deste municipio de Alhandra-PB, e posterior distrbuição aos pacientes atendidos nas unidades de saude municipais. Conforme documento. PP 020/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0012374 | 25/07/2022 | 10871.78 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos, destinados a secretaria de saude, tendocomo finalidade abastecer a farmacia basica deste municipio de Alhandra-PB, e posterior distribuição de forma gratuita aos pacientes atendidos na saude publica municipal. Conforme documento/Processo licitatorio PP 022/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0012379 | 25/07/2022 | 4775.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos injetaveis, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade suprir a demanda para realização dos atendimentos nas unidades de saude municipais (psf's, hospital, PA). Conforme documento. Processo licitatorio PP 022/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0012382 | 25/07/2022 | 1731.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos psicotropicos, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade o abastecimento da farmacia basica deste municipio de Alhandra-PB, e posterior distribuição aos pacientes atendidos nas unidades de saude municipais. Conforme documento. PP 020/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012391 | 25/07/2022 | 2550.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de equipamento medico hospitalar junto a secretaria de saude, destinado a ficar a disposição da policlinica deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento em anexo a este. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0012486 | 26/07/2022 | 4920.00 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS DE TINTURARIA E LAVANDERIA NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NO PERIODO DE 25 DE JUNHO A 25 DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012490 | 26/07/2022 | 950.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para atender despesa referente serviço prestado junto a secretaria de saúde, com realização de exame DE ANGIO RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE em beneficio da paciente MARIA DAS GRACASDA SILVA, de acordo com a LEI numero 576/2017 e suas alteracoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AQUIS.MOVEIS,EQUIP. MAT.PERM P/CENTRO DE DIAGNOSTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292022 | 0012494 | 26/07/2022 | 41500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) ANALISADOR DE GASES SANGUINEOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO NUMERO 00029/2022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012500 | 26/07/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA (58040-6),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012470 | 26/07/2022 | 2029.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012471 | 26/07/2022 | 424.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ROYALTIES/FEP PETROLEO, MES DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012472 | 26/07/2022 | 6492.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ROYALTIES/FEP PETROLEO, MES DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 26/07/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA (10659-3),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012498 | 26/07/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA (12861-9),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012499 | 26/07/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA (38538-7),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012477 | 26/07/2022 | 5399.00 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDAS ENTRE AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA NUMERO 0001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012495 | 26/07/2022 | 76.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (17983-3)PAR,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0012482 | 26/07/2022 | 2465.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para atender despesa, com serviço prestados, de envelopamento para veiculos, adesivo de alta performance, impressao em alta resolucao, reposicao de identificacao das logomarcas e brasoes entre outros, nos veiculos da guarda municipal, conforme PP numero 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0012510 | 26/07/2022 | 1357.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de construção, destinados a secretaria de infraestrutura, afim de ser aplicado na manutenção/conservação de saneamento basico neste municipio. Conforme documento. PP 063/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT E DIFUSÃO DOS ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012518 | 26/07/2022 | 350.00 | 00071153984458 | EDUARDO BARROS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender as despesa com ajuda (auxilio) financeiro destinado para uma gravacao de um CLIP musical, como incentivo as atividades culturais, conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPEAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0012460 | 26/07/2022 | 289.65 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico, destinados a secretaria de administração, tendo como finalidade a manutenção/reparos no imovel sede da prefeitura deste municioio de Alhandra-PB. Conforme documento. PP 021/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPEAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012462 | 26/07/2022 | 105.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de construção, destinados a secretaria de administração, tendo como finalidade a manutenção/reparos no imovel sede da prefeitura deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. PP 011/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012492 | 26/07/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TATRIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (17483-1),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012497 | 26/07/2022 | 76.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS,(TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO) REFERENTE AO MES JULHO/2022, DA CONTA (17569-2),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0012464 | 26/07/2022 | 1250.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico, destinados a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade a manutenção da rede de iluminação publica deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. PP 012/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0012466 | 26/07/2022 | 3700.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico, destinados a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade a manutenção da rede de iluminação publica deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. PP 012/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012501 | 26/07/2022 | 870.00 | 00003634927470 | ANDRÉ LUIZ BATISTA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de transportes, referente confecção de copias de chaves para veiculos da frota municipal placas: OEV-4012/QSA-4684/QFL-4924. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012461 | 26/07/2022 | 500.00 | 00009320355401 | GUTEMBERG MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARATER DE URGNCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012463 | 26/07/2022 | 250.00 | 00004738913441 | MIRIAM GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA EM CARATER DE URGENCIA DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012465 | 26/07/2022 | 450.00 | 00092931561487 | JOSE ERALDO GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 26/07/2022 | 250.00 | 00014757039450 | RAYANE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012468 | 26/07/2022 | 400.00 | 00004137226431 | CARLOS ROBERTO NASCIMEBTO DE PAULA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas de energia eletrica de sua residencia, em atraso sob risco de corte. Ajuda em conformidae com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012469 | 26/07/2022 | 250.00 | 00071780186401 | RAFAEL DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA E CAGEPA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012473 | 26/07/2022 | 300.00 | 00004215661404 | EDNETE MARIA PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012474 | 26/07/2022 | 1000.00 | 00001179478495 | ERONILDES VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 26/07/2022 | 100.00 | 00061243604468 | GILDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GEENROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012476 | 26/07/2022 | 121.20 | 00004856119451 | NELCINA FELIPE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012478 | 26/07/2022 | 300.00 | 00009716641451 | YARA MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012479 | 26/07/2022 | 250.00 | 00004821294508 | ALEXANDRO DO VALE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012480 | 26/07/2022 | 250.00 | 00000876646402 | IVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012481 | 26/07/2022 | 400.00 | 00097917729400 | SELMO BENTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 26/07/2022 | 200.00 | 00067643531404 | DAMIANA SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012484 | 26/07/2022 | 300.00 | 00005668003493 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012485 | 26/07/2022 | 250.00 | 00005214338430 | MARIA JOSE MEDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012487 | 26/07/2022 | 250.00 | 00005379924484 | ADILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012488 | 26/07/2022 | 250.00 | 00083396233468 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012489 | 26/07/2022 | 250.00 | 00046565546851 | GEISICLEBSON SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012493 | 26/07/2022 | 300.00 | 00093089414449 | TEREZINHA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012496 | 26/07/2022 | 350.00 | 00070697989461 | MARIA ELOISA DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012502 | 26/07/2022 | 250.00 | 00006356385413 | CHIRLEIDE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012503 | 26/07/2022 | 250.00 | 00066956633787 | LUIZ MARCELINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012504 | 26/07/2022 | 250.00 | 00011218590467 | JOSENILDA TEXEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finceira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas de energia de sua residencia, em atraso sob risco de corte. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 26/07/2022 | 300.00 | 00001221828479 | VALDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ABASTECIMENTO D'AGUA (CAGEPA) EM CARATER DE URGENCIA DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ATERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012506 | 26/07/2022 | 250.00 | 00009162527444 | HYALES RODRIGUES SENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012507 | 26/07/2022 | 250.00 | 00028592824400 | EVERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012508 | 26/07/2022 | 300.00 | 00002903969485 | SUELI DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012509 | 26/07/2022 | 300.00 | 00001497780403 | ELIABY NAFITALY SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012511 | 26/07/2022 | 250.00 | 00009545774428 | SEVERINA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESS COM AUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORODO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012512 | 26/07/2022 | 300.00 | 00079858252404 | MARIA DE FATIMA LIRA DE SOUZA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 26/07/2022 | 200.00 | 00006042629492 | ELISANGELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE ENXOVAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012514 | 26/07/2022 | 300.00 | 00005876076457 | ZUYRA MAGDALA NUNES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORODO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012515 | 26/07/2022 | 200.00 | 00087271222472 | IVONETE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de ajuda finceira de cunho social, tendo como finalidade a quitação de contas de energia em atraso. Ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012516 | 26/07/2022 | 200.00 | 00008966236456 | ERINALVA CONCEICAO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA DE ACORODO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012517 | 26/07/2022 | 300.00 | 00003527082476 | CASSIANA ARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de ajuda finceira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de produtos para trabalho manuais. Ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012520 | 27/07/2022 | 500.00 | 00002337049493 | ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012538 | 27/07/2022 | 35271.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADAIA E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012543 | 27/07/2022 | 5696.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, CONSELHO TUTELAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012566 | 27/07/2022 | 10500.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012570 | 27/07/2022 | 6908.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012592 | 27/07/2022 | 52205.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012546 | 27/07/2022 | 41306.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012594 | 27/07/2022 | 22475.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | MANUT. SERV. CAPTAÇÃO E DIST. DE AGUA EM COMUM. RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012524 | 27/07/2022 | 1650.00 | 09180145000196 | JOSE ADRIANO LEANDRO - ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de agricultura, referente serviços de manutenção e reparos em quadros de energia onde funcionam bombas d'agua nas comunidades rurais deste municipio. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012565 | 27/07/2022 | 43918.70 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012582 | 27/07/2022 | 33420.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012542 | 27/07/2022 | 133183.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL MDE SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012585 | 27/07/2022 | 25115.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012593 | 27/07/2022 | 3000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0012597 | 27/07/2022 | 260000.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORIGINARIOS DO LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE DE ALHANDRA. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO INEX 05/2021 1º ADITIVO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012529 | 27/07/2022 | 26431.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012578 | 27/07/2022 | 2640.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012580 | 27/07/2022 | 56102.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012526 | 27/07/2022 | 10790.00 | 24387383000160 | FABIO L. CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de adubos destinados a secretaria de esportes, tendo como finalidade aplicação para manutenção dos gramados dos campos de futebol publicos deste municipio e praças. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012552 | 27/07/2022 | 25852.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA EXECUTIVA CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012589 | 27/07/2022 | 23515.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012558 | 27/07/2022 | 28532.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (OBRAS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012591 | 27/07/2022 | 44299.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012555 | 27/07/2022 | 6060.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012590 | 27/07/2022 | 35535.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012598 | 27/07/2022 | 999.00 | 08995631001414 | ARMAZEM PARAIBA N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 01 (um) smartphone samsung A03, destinado a secretaria de meio ambiente, tendo como finalidade premiar o vencedor do concurso de fotografia "de olho no meu rio", promovido pela referida secretaria. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012549 | 27/07/2022 | 19227.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012588 | 27/07/2022 | 45394.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012579 | 27/07/2022 | 39715.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES OPERAC. DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012596 | 27/07/2022 | 13600.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012587 | 27/07/2022 | 35900.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012595 | 27/07/2022 | 17500.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012562 | 27/07/2022 | 2424.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012577 | 27/07/2022 | 16750.00 | 08869229000179 | LEANDRO & SANTOS EPI´S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100(CEM) CONESFLEXIVEIS DE SINALIZAÇÃO REFLET 75 BRA/LAR E 05(CINCO) CONÃO BALIZADOR PARA CONTROLE DE TRAFEGO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012586 | 27/07/2022 | 18120.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012519 | 27/07/2022 | 853253.57 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE julho/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAACAO (MAGISTERIO) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 27/07/2022 | 117215.57 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, (INFANTIL E CRECHE) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012522 | 27/07/2022 | 248631.10 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012535 | 27/07/2022 | 186350.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012536 | 27/07/2022 | 129796.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/INFANTIL E CRECHE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012539 | 27/07/2022 | 370970.25 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012576 | 27/07/2022 | 600.00 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A EQUIPE ORGANIZACIONAL DO INTEGRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012583 | 27/07/2022 | 103770.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012533 | 27/07/2022 | 1612.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 27/07/2022 | 38500.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 27/07/2022 | 2076.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL (EFETIVOS) MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012523 | 27/07/2022 | 70671.21 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012525 | 27/07/2022 | 5986.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012527 | 27/07/2022 | 22458.84 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (SAMU). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012528 | 27/07/2022 | 17347.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 27/07/2022 | 13687.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA NASF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012531 | 27/07/2022 | 203965.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012532 | 27/07/2022 | 36012.57 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012534 | 27/07/2022 | 38977.07 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVI. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012537 | 27/07/2022 | 43938.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012540 | 27/07/2022 | 119876.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012541 | 27/07/2022 | 32612.25 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ PROGRAMA CAPS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012544 | 27/07/2022 | 143843.69 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012545 | 27/07/2022 | 196123.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012547 | 27/07/2022 | 20954.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA NASF. NUCLEO DE ATENCAO SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 27/07/2022 | 187246.98 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012550 | 27/07/2022 | 61951.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012551 | 27/07/2022 | 21564.75 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012553 | 27/07/2022 | 183873.94 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (POLICLINICA). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012554 | 27/07/2022 | 3363.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE REABILITACAO MOTORA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 27/07/2022 | 34799.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO) CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012557 | 27/07/2022 | 4181.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012559 | 27/07/2022 | 22519.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012563 | 27/07/2022 | 387154.67 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012567 | 27/07/2022 | 62755.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012568 | 27/07/2022 | 37737.85 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SAUDE/ CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012575 | 27/07/2022 | 17536.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012584 | 27/07/2022 | 116583.66 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012560 | 27/07/2022 | 1272.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNIICPAL DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012561 | 27/07/2022 | 7938.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 27/07/2022 | 1939.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIUAL CIDADANIA E HABOITACAO (SCFV) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012569 | 27/07/2022 | 2424.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012571 | 27/07/2022 | 8424.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CREAS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 27/07/2022 | 24636.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/PROGRAMA CRAS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012573 | 27/07/2022 | 18453.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO (SCFV). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012574 | 27/07/2022 | 7272.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012600 | 28/07/2022 | 424.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV)ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012606 | 28/07/2022 | 63.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV)ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012617 | 28/07/2022 | 152.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012623 | 28/07/2022 | 504.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV)ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012635 | 28/07/2022 | 187.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PARA SERVIR DE DE SEDE DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012652 | 28/07/2022 | 255.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADEPARA SERVIR DE SEDO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, OD POVOADO DE MATA REDONDA, MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 28/07/2022 | 187.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADEPARA SERVIR DE SEDO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, OD POVOADO DE MATA REDONDA, MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012672 | 28/07/2022 | 255.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com despesa referente consumo d'agua em imovel locado a esta edilidade, onde funciona o Serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos(SCFV)referente ao mês de julho/2022,Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012601 | 28/07/2022 | 1759.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012607 | 28/07/2022 | 155.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORORA DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012610 | 28/07/2022 | 674.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I. REFERENTE MES DE JUNHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 28/07/2022 | 22502.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MES DE JUNHO/2022 DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012612 | 28/07/2022 | 789.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF) DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012618 | 28/07/2022 | 544.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORORA DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012621 | 28/07/2022 | 324.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONAVA O PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE(PEVA) DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012622 | 28/07/2022 | 29.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF) DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012627 | 28/07/2022 | 715.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONAVA O PREDIO DA UBS CENTRO II DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 28/07/2022 | 406.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORORA DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012630 | 28/07/2022 | 872.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONAVA O PREDIO DA UBS CENTRO II DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012636 | 28/07/2022 | 109.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de consumo d'agua em predio locado a esta edilidade, onde funciona o centro de reabilitacao em MATA REDONDA, mes de julho/2022. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0012649 | 28/07/2022 | 16907.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO E DESTINADOS AO USO NOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0012651 | 28/07/2022 | 15846.06 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO USO NOS SERVIÇOS DE DSAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012663 | 28/07/2022 | 78.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CAPS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012666 | 28/07/2022 | 152.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAR A SEDE DO CENTRO DE REABILITACAO DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012668 | 28/07/2022 | 109.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAR A SEDE DO CENTRO DE REABILITACAO DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012669 | 28/07/2022 | 252.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 28/07/2022 | 96.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO D´ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE PARA SERVIR DA SEDE DA POLICLINICA MUNICIPAL DA MULHER,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012659 | 28/07/2022 | 79.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DA (CPF) CONTROLE PERMANENTE DE LICITACAO, MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012665 | 28/07/2022 | 72.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DA (CPF) CONTROLE PERMANENTE DE LICITACAO, MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 28/07/2022 | 31.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO DEPOSITO DA MERENDA DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012609 | 28/07/2022 | 33.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O BEÇARIO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012613 | 28/07/2022 | 370.00 | 41583597000121 | CARLOS MAGNO DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO EM DOCUMENTOS DE PLANEJAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012615 | 28/07/2022 | 10096.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACCAO DE SERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DEMAIS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012616 | 28/07/2022 | 578.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO DEPOSITO DA MERENDA DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012620 | 28/07/2022 | 85.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CMEI JOANA LOPES NO BAIRRO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012624 | 28/07/2022 | 96.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O BEÇARIO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0012625 | 28/07/2022 | 2513.50 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de expediente, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade suprir a demanda para realização das ativiades de trabalho em escolas, creches e cmeis municipais. Conforme documento. PP 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0012632 | 28/07/2022 | 2549.65 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de expediente, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade suprir a demanda para realização das ativiades de trabalho em escolas, creches e cmeis municipais. Conforme documento. PP 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372022 | 0012633 | 28/07/2022 | 2568.50 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de expediente, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade suprir a demanda para realização das ativiades de trabalho em escolas, creches e cmeis municipais. Conforme documento. PP 37/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372022 | 0012634 | 28/07/2022 | 2428.49 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de expediente, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade suprir a demanda para realização das ativiades de trabalho em escolas, creches e cmeis municipais. Conforme documento. PP 37/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0012637 | 28/07/2022 | 69.84 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A REFORMA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012648 | 28/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012667 | 28/07/2022 | 14000.00 | 35601229000166 | JH CONSULTORIA E COMUNICACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA EM EDUCAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES INTEGRADOS A MODALIDADE EDUCACIONAL-EJA EM ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012650 | 28/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A SEDE DA SMTRANS, MES DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012603 | 28/07/2022 | 51.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012654 | 28/07/2022 | 187.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012656 | 28/07/2022 | 335.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012619 | 28/07/2022 | 22307.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM ONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLIICO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012626 | 28/07/2022 | 548.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012646 | 28/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012660 | 28/07/2022 | 86.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA VARIAS SEDE DE SECRETARIAS DIVERSAS COMO, ESPORTE, INFRAESTRUTUEA E OUTRAS, MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012664 | 28/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PARA FUNCIONAR ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012628 | 28/07/2022 | 109.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012631 | 28/07/2022 | 61296.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, E RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012671 | 28/07/2022 | 643.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIO DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CEMITERIO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012647 | 28/07/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012604 | 28/07/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA GARAGEM DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012605 | 28/07/2022 | 300.00 | 00071001326490 | JAQUELINE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada para pagamentode copntas em atraso de energia eletrica em carater de urgencia, de acoprdo com a LEI numero 576/2017 r suas alteracoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012608 | 28/07/2022 | 500.00 | 00004502311430 | JOABISON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012614 | 28/07/2022 | 47.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA ANEXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012638 | 28/07/2022 | 250.00 | 00080544118472 | JOAO TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012639 | 28/07/2022 | 250.00 | 00013177714436 | JOSELENE URSULINO DS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012640 | 28/07/2022 | 300.00 | 00071869674421 | DEISE NILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012641 | 28/07/2022 | 500.00 | 00005014147461 | ADRIANO FIRMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012642 | 28/07/2022 | 500.00 | 00008105459426 | SUELY OLIVEIRA DA SILVA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012643 | 28/07/2022 | 250.00 | 00070938917480 | TATIANE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012644 | 28/07/2022 | 400.00 | 00010023090421 | ALENILSON VIDAL LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 28/07/2022 | 1000.00 | 00001252811454 | WELLINGTON FRANCISCO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012655 | 28/07/2022 | 150.00 | 00092928676449 | IVANILDA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012657 | 28/07/2022 | 300.00 | 00005524103490 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012658 | 28/07/2022 | 200.00 | 00006177471480 | MARIA DA GLÓRIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 28/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE CASA DE APOIO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012662 | 28/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE CASA DE APOIO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012677 | 29/07/2022 | 500.00 | 00041039726453 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012678 | 29/07/2022 | 150.00 | 00001381049486 | JAYME BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE UM CONTRASTE PARA UMA TOMOGRAFIA DE TORAX, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012679 | 29/07/2022 | 300.00 | 00098304925400 | CINTIA ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012680 | 29/07/2022 | 200.00 | 00004886538436 | ANA CLECIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012681 | 29/07/2022 | 500.00 | 00001301072478 | ANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012682 | 29/07/2022 | 500.00 | 00001719786410 | ALLAN KARDECK BARBOSA DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012683 | 29/07/2022 | 250.00 | 00005282852462 | CAMILA FERNANDA DE SENA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012684 | 29/07/2022 | 500.00 | 00007214730405 | REJANE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012689 | 29/07/2022 | 600.00 | 00005919840404 | MARIA GORETHE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012690 | 29/07/2022 | 600.00 | 00008669751445 | FELIPE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012713 | 29/07/2022 | 91.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012714 | 29/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA ANEXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 29/07/2022 | 879.74 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, RELAIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012746 | 29/07/2022 | 1100.00 | 05652701000129 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com concessão passagens aereas e terrestres, translado e hospedagem, em beneficio da Srª Vania Cardoso, que encontra-se em estado de vulnerabilidade social, acompanhada pelo CREAS deste municipio. Conforme documentação em anexo a este. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012748 | 29/07/2022 | 803.24 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO, CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012744 | 29/07/2022 | 3930.16 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | MANUT. SERV. CAPTAÇÃO E DIST. DE AGUA EM COMUM. RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0012674 | 29/07/2022 | 202.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 METRO DE BRITA 19 E 01 UNIDADE DE TINTA PINTURA PREDIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | MANUT. SERV. CAPTAÇÃO E DIST. DE AGUA EM COMUM. RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0012675 | 29/07/2022 | 3610.40 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 METROS DE AREIA,20 SACOS DE CIMENTO 50 KGE 1.70UNIDADES DE TIJOLOS 08 FUROS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012730 | 29/07/2022 | 1950.74 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012701 | 29/07/2022 | 45.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa referente consumo d'agua em imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede da secretaria de serviços urbanos,referente ao mês de JULHO/2022, Conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012743 | 29/07/2022 | 4809.91 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012712 | 29/07/2022 | 63446.60 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 29/07/2022 | 11765.04 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012753 | 29/07/2022 | 41301.02 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012782 | 29/07/2022 | 23.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS,(TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO) REFERENTE AO PERIODO DE 25 A 31/07/2022, DA CONTA (17569-2),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0012673 | 29/07/2022 | 1275.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE PÁ QUADRADADA DE METAL,03 UNIDADES DE CAVADEIRA,04 UNIDADES DE CARRO DE MÃO 70L,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0012676 | 29/07/2022 | 428.10 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE ROLO DE LÃ CARNEIRO 23 CENTIMETROS,01 UNIDADE DE ROLO DE PINTURA PREDIAL 09 CENTIMETROS,01 UNIDADE DE MARTELO,02 UNIDADES DE TELHA FIBROCIMENTO 2,44 E 04 UNIDADES DE TINTA PINTURA PREDIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0012685 | 29/07/2022 | 12440.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 45 METROS DE AREIA,40 SACOS DE CIMENTO 50KG E 08 MILHEIROS DE PARALELEPIPEDO GRANITICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012740 | 29/07/2022 | 2658.37 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0012745 | 29/07/2022 | 12180.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 29 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA,ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS,COM REMOÇÃO,TRANSPORTE DE DEJETOS PARA DESCARTE EM LOCAL DEVIDAMENTE LICENCIADO PELOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO COMPETENTE E DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO COM CAMINHÃO COMBINADO POR SUCÇÃO A VÁCUO/HIDROJENADO,COM PRESSÃO MINIMA DE 3000 PSI E CAPACIDADE DE CARGA DE 10.000 MIL LITROS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012710 | 29/07/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012737 | 29/07/2022 | 1922.21 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012747 | 29/07/2022 | 11027.29 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012767 | 29/07/2022 | 2500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 10 RÁDIOS TRANSCEPTORES PORTATEIS COM ANTENA HELIFLEX,BATERIA RECARREGAVEL,CARREGADOR,FONTE DE ALIMENTAÇÃO,MODELO POC 380/370 COM PROGRAMAÇÃO INCLUSA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012724 | 29/07/2022 | 45.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SUBPREFEITURA EM MATA REDONDA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012735 | 29/07/2022 | 382.50 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0012687 | 29/07/2022 | 75.20 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0012688 | 29/07/2022 | 328.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO GABINETE DO PREFEITO DA CIDADE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012725 | 29/07/2022 | 2696.88 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DO GABINTE DO PREFEITO, , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012733 | 29/07/2022 | 1740.37 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS)RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0012686 | 29/07/2022 | 9840.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS,CRECHES E CMEI´S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EMA NEXO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012695 | 29/07/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA,COM CONSUMO D'ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CMEI JOANA LOPES DA COSTA NO BAIRRO SALGADINHO, REF. MES DE JULHO/2022.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012715 | 29/07/2022 | 133944.33 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012717 | 29/07/2022 | 17866.26 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (INFANTIL E CRECHE) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012719 | 29/07/2022 | 34968.73 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012722 | 29/07/2022 | 125229.21 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0012727 | 29/07/2022 | 15755.20 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | valor que ora se empenha para atender as despésas com aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinaods a distribuicao de merenda escolar alunos do programa educacional EJA, conforme documentação em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0012731 | 29/07/2022 | 7972.91 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | valor que ora se empenha para atender as despésas com aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinaods a distribuicao de merenda escolar alunos do programa educacional AEE, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0012739 | 29/07/2022 | 13543.30 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | valor que ora se empenha para atender as despésas com aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinaods a distribuicao de merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0012741 | 29/07/2022 | 5007.80 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | valor que ora se empenha para atender as despésas com aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinaodos aos alunos da educação infantil,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012749 | 29/07/2022 | 4500.00 | 00008693250434 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZANDO APRESENTAÇÃO CULTURAL DE PÉ DE SERRA COM O GRUPO "FORRÓ DE LOPINHO" ANIMANDO OS EVENTOS PEDAGOGICOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012768 | 29/07/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (10418-3),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012770 | 29/07/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (10547-3),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012775 | 29/07/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE(14375-8). CONFORME EXTRATO,REFERENTE AO MÊS MES DE JULHO/2022,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 29/07/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE MES DE JULHO/2022, DA CONTA (16082-2),CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012780 | 29/07/2022 | 23.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS MEIO MAGNET, DEBITADA DA CONTA (17983-3)PAR,REFERENTE AO PERIODO DE 25 A 31/07/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012786 | 29/07/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (12632-2)REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012788 | 29/07/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (5200-0),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012790 | 29/07/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA(8789-0)TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012791 | 29/07/2022 | 2628.41 | 00394445013939 | Ministério da Educação | Referente a despesa de recolhimento de guia de FNDE como restituição, debitado da conta BB CC 24.337-X-PM ALHANDRA MP 815/2017, conforme extrato bancário. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012691 | 29/07/2022 | 3918.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A SEXTA PAECELA DA DIVIDA ATIVA DESTA EDILIDADE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012728 | 29/07/2022 | 15561.48 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012729 | 29/07/2022 | 507.67 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 157/2022, NUMERO DA PARCELA 002/240, CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS - EC113. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012732 | 29/07/2022 | 19003.69 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 155/2022, NUMERO DA PARCELA 002/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 29/07/2022 | 9982.26 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 154/2022, NUMERO DA PARCELA 002/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012736 | 29/07/2022 | 750.43 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 158/2022, NUMERO DA PARCELA 002/240, UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012738 | 29/07/2022 | 114207.75 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 156/2022, NUMERO DA PARCELA 002/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012754 | 29/07/2022 | 128952.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, PARCELADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS NO MÊS DE JULHO DE 2022, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA Nº 2.575-5. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012755 | 29/07/2022 | 6453.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012756 | 29/07/2022 | 184.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ROYALTIES/FEP PETROLEO, MES DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012757 | 29/07/2022 | 0.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ITR NO MES DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012758 | 29/07/2022 | 2080.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ROYALTIES/FEP PETROLEO, MES DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012759 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOS EM CONTA DESTA EDILIDADE (26934-4),REFRENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME EXTRATO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012760 | 29/07/2022 | 50.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME EXTRATO CONTA 283141-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012763 | 29/07/2022 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE, A SABER CONTA 51.129-3. CONFORME EXTRATO. MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012764 | 29/07/2022 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE, A SABER CONTA 51.129-3. CONFORME EXTRATO. MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012765 | 29/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO/TOMADA PREGÃO PRESENCIAL Nº 57. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012766 | 29/07/2022 | 36.96 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (TAR EXTRATO MEIO MAGNET E TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 2575-5, NO PERIODO DE 25 A 31/07/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 29/07/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (10434-5),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012776 | 29/07/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA (14564-5),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012778 | 29/07/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (16094-6), MES DE JULHO/2022, EXTRATO BANCARIO EM ANEXO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012779 | 29/07/2022 | 249.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, TARIFAS DE EXTRATO, TARIFAS DE COMPENSAÇÃO, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE DA CONTA 2664-6 (TRIBUTOS), RELATIVO AO PERIODO DE 25 A 31/07/2022, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012781 | 29/07/2022 | 95550.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA, RELATIVA AO PARCELAMENTO EC 113/2021 - RFB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012783 | 29/07/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (25243-3)REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012784 | 29/07/2022 | 1630.57 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO E MICROFILMAGEM DA CONTA (15116-5),REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS (TAR EXTRATO MEIO MAGNET/ DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 8994-X, NO MES DE JULHO/2022,CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012787 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (24862-2)REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012692 | 29/07/2022 | 9808.48 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012694 | 29/07/2022 | 887.24 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (CAPS) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 29/07/2022 | 3104.44 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (SAMU) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012697 | 29/07/2022 | 2523.29 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PSF) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012698 | 29/07/2022 | 2045.18 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (PROGRAMA NASF) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012699 | 29/07/2022 | 30509.63 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 29/07/2022 | 4733.16 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (POLICLINICA) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012702 | 29/07/2022 | 392.06 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (CEO) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012703 | 29/07/2022 | 5311.01 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012704 | 29/07/2022 | 126.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO D´ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE PARA SERVIR DA SEDE DA POLICLINICA MUNICIPAL DA MULHER,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012705 | 29/07/2022 | 6501.25 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012706 | 29/07/2022 | 25415.97 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (HOSPITAL MUNICIPAL) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012707 | 29/07/2022 | 2906.06 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,(PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012708 | 29/07/2022 | 492.52 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,(CENTRO DE REABILITACAO) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012716 | 29/07/2022 | 179.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE CONTA DÁGUA, EM IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UBS CENTRO II REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 29/07/2022 | 535.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONAVA O PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE(PEVA) DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012721 | 29/07/2022 | 493.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012723 | 29/07/2022 | 717.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PSF NOVA ALAHNDRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0012761 | 29/07/2022 | 1221.68 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,NÃO OFERTADOS PELO SUS,PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICPIO DE ALHANDRA/PB,CONSIDERANDO O MAIOR DESCONTO OFERTADO SOBRE O PREÇO DA TABELA OFIACIAL DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0012762 | 29/07/2022 | 871.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012771 | 29/07/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (12078-2)REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012772 | 29/07/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (12501-6)REFERENTE OA MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012773 | 29/07/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (13122-9),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012774 | 29/07/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (13546-1),MÊS DE JULHO/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CAPACIT.APERF. SERVID.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012789 | 29/07/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE (7044-0),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012693 | 29/07/2022 | 45.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA, EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012709 | 29/07/2022 | 45.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012711 | 29/07/2022 | 45.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCCIAL(CRAS-ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012720 | 29/07/2022 | 45.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS-ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012750 | 29/07/2022 | 200.81 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 29/07/2022 | 210.37 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, (SCFV) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012752 | 29/07/2022 | 1061.42 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0012847 | 01/08/2022 | 12429.28 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃ PELAS TECNOLOGIAS VBTF(VAPOR BAIXA TEMPERATURA FORMALDEIDO) E VAT(VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO DE MATERIAIS E ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES),PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DE ALHANDRA/PB NO PERIODO DE 01/07 Á 31/07/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012848 | 01/08/2022 | 14340.50 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATORIOS DE CAIXAS D´ÁGUA,CONTENDO ANALISE BACTERIOLOGICA DE TODOS OS SETORES DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,SENDO NO TOTAL A QUANTIDADE DE 62,35M³,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0012852 | 01/08/2022 | 1880.00 | 39500536000101 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURATIVO ESPECIAL,DESTINADO AO USO NO AMBULATORIO DE FERIDAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0012853 | 01/08/2022 | 3551.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 53 UNIDADES DE BOLSAS EM LONA IMPERMEVEL 100% ALGODÃO NA COR AZUL MARINHO COM ALÇA TIRACOLO,DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0012854 | 01/08/2022 | 1680.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 21 UNIDADES DE BOLSAS EM LONA IMPERMEVEL NA COR AMARELA COM ALÇA TIRACOLO,DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0012855 | 01/08/2022 | 4562.80 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 60 UNIDADES DE CAMISA UV,MANGA LONGA COM PROTEÇÃO SOLAR,60 UNIDADES DE CAMISA TIPO POLO CONFECCIONADAS EM MALHA OIQUET NA COR AZUL E 52 BONÉS TECIDOBRIM,ABA BICO DE PATO TAMANOHO UNICO COR AZUL MARINHO,DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012857 | 01/08/2022 | 50.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 CILINDRO DE AR COMPRIMIDO DE 7M³ PARA O HOSPITAL MUNICPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA,NO PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012820 | 01/08/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO EXTRATO DE CONTRATO NUMERO 27, GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012860 | 01/08/2022 | 8141.65 | 42970842000116 | CASA LAPA ARMARINHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS COMO TECIDOS E ENFEITES, DESTINADOS PARA CONFECCAO DE TRAJES E ESTANDARTES PARA REALIZACAO DO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNMICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 221 SERIE 1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012821 | 01/08/2022 | 550.00 | 00001307775446 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 05 (cinco) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Mes de julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012822 | 01/08/2022 | 550.00 | 00009917226478 | MARCOS JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 04 (quatro) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre e nos festejos juninos neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Mes de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 01/08/2022 | 550.00 | 00001304742407 | JOSE GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 05 (cinco) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Mes de julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012824 | 01/08/2022 | 550.00 | 00003654799426 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 05 (cinco) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Mes de julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012825 | 01/08/2022 | 550.00 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 05 (cinco) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Mes de julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012826 | 01/08/2022 | 550.00 | 00003916637479 | LUIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 05 (cinco) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Mes de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012828 | 01/08/2022 | 770.00 | 00073883735434 | ISRAEL EPIFANIO PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 07 (sete) diarias domingo(04)sabado(02), cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Mes de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012849 | 01/08/2022 | 550.00 | 00008427807422 | WEVERTHON GOMES DA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 05 (cinco) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Mes de julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012850 | 01/08/2022 | 550.00 | 00005778722494 | ALEXANDRE ALVES DA NOBREGA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 05 (cinco) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Mes de julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012851 | 01/08/2022 | 550.00 | 00003537059426 | EDUARDO CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 05 (cinco) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Mes de julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPAC. APERF. DOS SERVID. SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 01/08/2022 | 40.00 | 00006550833400 | MICHELY DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÇÃO DE 01 DIARIA COM SAIDA DA CIDADE DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE DE CONDE/PB,PARA PARTICIPAR DO 5° FORUM DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DOS MUNICIPIOS DA GRANDE JOÃO PESSOA/PB E 1° ENCONTRO DE ANALISTAS E FISCAIS AMBIENTAIS DA GRANDE JOÃO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPAC. APERF. DOS SERVID. SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012841 | 01/08/2022 | 40.00 | 00010407204474 | GABRIEL CARLOS MOURA PÊSSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÇÃO DE 01 DIARIA COM SAIDA DA CIDADE DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE DE CONDE/PB,PARA PARTICIPAR DO 5° FORUM DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DOS MUNICIPIOS DA GRANDE JOÃO PESSOA/PB E 1° ENCONTRO DE ANALISTAS E FISCAIS AMBIENTAIS DA GRANDE JOÃO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0012856 | 01/08/2022 | 2100.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0012858 | 01/08/2022 | 304.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012844 | 01/08/2022 | 40.00 | 00075925150406 | JOSENILDO BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA COM SAIDA DA CIDADE DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE DE IGARASSU/PB,COM A FINALIDADE DE VISITAR A COMUNIDADE TERAPEUTICA EM IGARASSU/PE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE(LTN),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012845 | 01/08/2022 | 75.00 | 00075925150406 | JOSENILDO BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA COM SAIDA DA CIDADE DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE DE IGARASSU/PB,COM A FINALIDADE DE VISITAR A COMUNIDADE TERAPEUTICA EM IGARASSU/PE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE(LTN),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012846 | 01/08/2022 | 760.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012827 | 01/08/2022 | 400.00 | 00006359381460 | OZÉAS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012829 | 01/08/2022 | 400.00 | 00015878072467 | JOANA DARC FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012830 | 01/08/2022 | 300.00 | 00070794521479 | MAYARA KELLY SILVESTRE VALE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 01/08/2022 | 250.00 | 00001206527498 | GERLANE DE SOUZA RODRIGUES | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012832 | 01/08/2022 | 250.00 | 00009890229439 | JAIDETE MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012833 | 01/08/2022 | 300.00 | 00071341114406 | JOCELIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012834 | 01/08/2022 | 500.00 | 00025788892449 | ALUISIO POSSIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012835 | 01/08/2022 | 500.00 | 00010030291402 | ANA PAULA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012836 | 01/08/2022 | 250.00 | 00070631125469 | CRISLEIDE CORREIA DOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012837 | 01/08/2022 | 250.00 | 00009471165407 | JOSINEIDE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012838 | 01/08/2022 | 300.00 | 00092930484420 | MARCELO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012839 | 01/08/2022 | 300.00 | 00001829039407 | VANUSA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA GENEROS ALIMENTICIOS LO 576/2017 E SUA ALTERAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012842 | 01/08/2022 | 75.00 | 00008724646440 | EDCACIA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA COM SAIDA DA CIDADE DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE DE IGARASSU/PE,COM A FINALIDADE DE VISITAR A COMUNIDADE TERAPEUTICA EM IGARASSU/PE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE(LTN),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012843 | 01/08/2022 | 40.00 | 00003880183481 | REGENILDO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA COM SAIDA DA CIDADE DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM DESTINO AO GMOL/IPC NO BAIRRO DO CRISTO,COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ADOLESCENTE J.S.L,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012859 | 01/08/2022 | 500.00 | 00025350862472 | IRENE SEVERINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012872 | 02/08/2022 | 500.00 | 00004991615488 | AURILENE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012878 | 02/08/2022 | 8670.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 02 (dois) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de ação social, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de Julho/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012885 | 02/08/2022 | 300.00 | 00005441908408 | MONICA DO CARMO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE COLIRIO MANIPULADO QUE NÃO SÃO FORNECIDOS PELO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012888 | 02/08/2022 | 250.00 | 00071981264485 | VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012889 | 02/08/2022 | 250.00 | 00004483663470 | FABIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012890 | 02/08/2022 | 250.00 | 00009163146428 | ANDERSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 02/08/2022 | 300.00 | 00070199704430 | SEVERINO JOSE FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012892 | 02/08/2022 | 400.00 | 00071799325407 | ANDERSON SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012893 | 02/08/2022 | 300.00 | 00016679411432 | ANA LUCIA LOURENÇO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012894 | 02/08/2022 | 250.00 | 00000799685461 | ELIAS LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012895 | 02/08/2022 | 500.00 | 00004852128464 | VALDECY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012896 | 02/08/2022 | 500.00 | 00006262467416 | JOSIVANIA JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012897 | 02/08/2022 | 500.00 | 00071317944496 | NAILTON JOAQUIM DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012898 | 02/08/2022 | 350.00 | 00011219141445 | STEFFANY KAROLINE BRAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012901 | 02/08/2022 | 250.00 | 00000090389492 | MARIA DAS GRAÇAS BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012902 | 02/08/2022 | 300.00 | 00084885157404 | MARIA JOSÉ FELIZARDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012903 | 02/08/2022 | 260.00 | 00092928676449 | IVANILDA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEAR EXAME DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA NUMERO 6 CANO LONGO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 02/08/2022 | 300.00 | 00014866207442 | KAROLAYNE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012905 | 02/08/2022 | 300.00 | 00071697934404 | MARIA IVANILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012906 | 02/08/2022 | 500.00 | 00031211674487 | AUGUSTO CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012907 | 02/08/2022 | 500.00 | 00070634652443 | LUCAS ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012908 | 02/08/2022 | 300.00 | 00070833563432 | WOSHINTON DO NASCIMENTO HIGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012909 | 02/08/2022 | 500.00 | 00040809110415 | LEONILDO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012910 | 02/08/2022 | 250.00 | 00008690507450 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012911 | 02/08/2022 | 500.00 | 00044736428449 | FLAVIA JUSTINO NUNES | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 02/08/2022 | 300.00 | 00001249951445 | ROSANGELA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012913 | 02/08/2022 | 300.00 | 00011097927431 | ROGELIANE FERNANDES DE OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012914 | 02/08/2022 | 200.00 | 00007256578474 | MARIA AUREA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012915 | 02/08/2022 | 300.00 | 00071062342496 | MARCOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012918 | 02/08/2022 | 400.00 | 00068576781468 | DAVID WILLIAMS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE RETIRADA DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012919 | 02/08/2022 | 500.00 | 00073942626420 | MARIA DO ROSARIO VALETIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012882 | 02/08/2022 | 48430.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 09 (nove) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de transportes, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de Julho/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0012899 | 02/08/2022 | 167100.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012887 | 02/08/2022 | 16230.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 04 (quatro) veiculos com condutores, destinado a ficar a disposição da secretaria de agricultura, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de Julho/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012876 | 02/08/2022 | 10090.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 04 (QUATRO) veiculos com condutores, destinado a ficar a disposição da secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de julho/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012862 | 02/08/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°42 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012863 | 02/08/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA LICITAÇÃO N°48, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012864 | 02/08/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DO EXTRATO N°1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012865 | 02/08/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DO EXTRATO N°48, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012867 | 02/08/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°48 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012868 | 02/08/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DO EXTRATO N°42, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012869 | 02/08/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DO EXTRATO DE CONTRATO N°42, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012870 | 02/08/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA LICITAÇÃO N°42, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012877 | 02/08/2022 | 5370.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a esta edilidade, referente locação de carro de som (mini trio) 60 horas, tendo como finalidade a divulgação/propaganda em geral das atividades e eventos ocorridos neste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. Ref. Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPAC. APERF. DOS SERVID. SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012871 | 02/08/2022 | 200.00 | 00002830005465 | BEATRIZ GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FUNASA,INSTITUTO NACIONAL DO SEMIÁRIDO(INSA) E O PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012874 | 02/08/2022 | 4750.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que ora se epenha para atender despesa com locação de 01 (UM) veiculo com condutore, destinados a ficar a disposição da secretaria de meio ambiente, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de julho/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012881 | 02/08/2022 | 3880.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 01 (um) veiculo com condutor, destinado a ficar a disposição da secretaria de obras, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de Julho/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012879 | 02/08/2022 | 22170.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 03 (tres) veiculos sem condutor, destinado a ficar a disposição do gabinete do prefeito, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho no referido orgão no mes de Julho/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012886 | 02/08/2022 | 3880.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 01 (um) veiculo com condutor, destinado a ficar a disposição da sub prefeitura no distrito de Mata Redonda, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho do referido orgão no mes de Julho/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012873 | 02/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA OGB-7013, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012883 | 02/08/2022 | 20365.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 04 (quatro) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de educação, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de Julho/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0012900 | 02/08/2022 | 111400.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012861 | 02/08/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DO EXTRATO NUMERO-41, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 02/08/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DO EDITAL DE AVISO Nº45,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012875 | 02/08/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFS-2B52 VAM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012880 | 02/08/2022 | 2285.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLQ-H58 VAM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012884 | 02/08/2022 | 52020.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 11 (onze) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de saude, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de julho/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012916 | 02/08/2022 | 700.00 | 00073942570459 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM VIAGENS DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012917 | 02/08/2022 | 700.00 | 00000783267452 | EZEQUIEL JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM VIAGENS DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000632021 | 0012920 | 03/08/2022 | 1354.60 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de construção (areia, cimento,tijolos) destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade aplicar na manutenção de imoveis da referida secretaria (psf's, ceo, hopsital). Conforme documento. PP 063/2021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0012925 | 03/08/2022 | 3876.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de saude, referente confecção de materiais graficos sendo: 40 blocos de requisições p/ exame, 40 blocos de fichas p/ atendimento, blocos p/ marcação de consulta e outros. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0012924 | 03/08/2022 | 8400.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de educação, referente confecção de copias diversas, destinadas as formações pedagogicas realizadas pela referida secretaria com o corpo docente. Conforme documento. Processo licitatorio ARP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 03/08/2022 | 2960.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de sacos de embalagem para mudas destinados a secretaria de meio ambiente, tendo como finalidade produção de mudas no viveiro da referida secretaria. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632021 | 0012922 | 03/08/2022 | 345.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de sacos de cimento destinados a secretaria de Ação Social, tendo como finalidade doação aos usuarios cadastrados/acompanhados pelo CRAS. Conforme documento. PP 063/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632021 | 0012923 | 03/08/2022 | 644.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de sacos de tijolos 8 furos, destinados a secretaria de Ação Social, tendo como finalidade doação aos usuarios cadastrados/acompanhados pelo CRAS. Conforme documento. PP 063/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012926 | 03/08/2022 | 200.00 | 00070852342454 | NATHALIA DOS SANTOS TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS (ULTRASONOGRAFIA) DE ACORODO CO A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012935 | 04/08/2022 | 300.00 | 00075923475472 | JANDIRA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE COPNTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012943 | 04/08/2022 | 500.00 | 00001296021408 | ROSENILDA MENDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA COMPRA DE MATERIAL E CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM L.O NUMERO 0576/2017E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPAC. APERF. DOS SERVID. SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012956 | 04/08/2022 | 40.00 | 00005836109435 | DANIEL RODRIGUES SOARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, DE ALHANDRA A CIDADE DO CONDE PARTICIPAR DO QUINTO FORUM DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DOS MUNICIPIOS DA GRANDE JOAO PEESOA, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPAC. APERF. DOS SERVID. SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012958 | 04/08/2022 | 40.00 | 00001179471482 | MARIA ELIZABETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALHANDRA PARA CIDADE DO CONDE/PB PARA PARTICIPAR DE QUINTO FORUM DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DOS MUNICIPIOS DA GRANDE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0012927 | 04/08/2022 | 2640.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente confecção de 6.000 unidades de folder 310x210mm, 4x4, para efetivação da campanha educativa realizada nas escolas e vias publicas deste municipio para conscientização no trasnsito. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0012940 | 04/08/2022 | 13173.60 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para atender desesa com aquisição de uniformes destinados a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade padronizar os funcionarios que atuam como garis neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documentos. Processo licitatorio PP 062/2021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0012948 | 04/08/2022 | 34850.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0012951 | 04/08/2022 | 141400.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | MANUT. SERV. CAPTAÇÃO E DIST. DE AGUA EM COMUM. RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012931 | 04/08/2022 | 1800.00 | 27315356000170 | JOSEILTON DE ANDRADE 03877886469 | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de agricultura, referente limpeza e manutenção de poços artesianos de abastecimento d'agua na comunidades da zona rural deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 04/08/2022 | 1000.00 | 00084032820449 | JOSE CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, A PEQUENO MEEIRO DO MUNICIPIO, DESTIBADA PARA COMPRA DE INSUMOS AGRICULOS DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0012950 | 04/08/2022 | 27880.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0012953 | 04/08/2022 | 141400.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012933 | 04/08/2022 | 1112.73 | 06885566000124 | HVR HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peçãs destinadas a secretaria de transportes destinada a manutenção de tacografos do veiculo de placa QFS-0384. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012934 | 04/08/2022 | 555.99 | 06885566000124 | HVR HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de transportes, referente manutenção de tacografo do veiculo de placa QFS-0384. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0012944 | 04/08/2022 | 4870.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0012949 | 04/08/2022 | 13940.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0012952 | 04/08/2022 | 141400.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0012955 | 04/08/2022 | 130000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, DESTINADO A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E DEMAIS SOB SUA RESPONSABILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0012957 | 04/08/2022 | 57415.75 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADAS EM VEICULOS OFICIAIS QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012932 | 04/08/2022 | 1855.00 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesas com serviço prestado junto a secretaria de Educação, com transporte de agua potavel destinada as escolas municipais de ensino, e outros orgaos pertencentes a mesma durante o mes de julho/2022, conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 04/08/2022 | 10203.93 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE METROS DE TECIDOS DIVERSOS, COMO, CETIM, VELUDO, HELANCA, TECIDOS TINTO 100% POLYESTER, TELA ENTRE OUTROS, DESTINADOA PARA CONFECCAO DE TRAJES E ESTANDARTE PARA APRESENTACAO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO O7 DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012929 | 04/08/2022 | 3500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA,E RECURSO ESTADUAL,NO PERIODO DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012930 | 04/08/2022 | 2000.00 | 00005968518472 | MURILO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS,FISCALIZAÇÃO E ARRECARDAÇÃO,NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO E MARCANTIL,PARA FINS DE LANÇAMENTO E COBRANÇA AOS CONTRIBUINTES DA DIVIDA ATIVA IMOBILIARIA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012945 | 04/08/2022 | 81.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (TAR EXTRATO MEIO MAGNET E TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 2575-5, NO PERIODO DE 01 A 04/08/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012928 | 04/08/2022 | 960.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente realização de uma manometria esofagica e uma phmetria esofagica em beneficio da Srª Espedita Vital dos Santos Nascimento. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0012936 | 04/08/2022 | 20926.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos destinados a secretrai de saude, tendo como finalidade abastecer a farmacia basica deste municipio para posterior distribuição a população deste municipio, conforme apresentação de receituarios. Conforme documento. Processo licitatorio PP 022/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302022 | 0012937 | 04/08/2022 | 26705.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material medico hospitalar (gazes, luvas, lancetas, fios, geo p/ eletrodo e outros) destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade suprir a demanda para realização de atendimento medico no hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira. Conforme documento. PP 030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302022 | 0012938 | 04/08/2022 | 35328.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material medico hospitalar (agulhas, ataduras, coletores, especulos, cateter e outros) destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade suprir a demanda para realização de atendimento medico nas unidades de saude municipais (psf's, policlinica, samu). Conforme documento. PP 030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012941 | 04/08/2022 | 700.00 | 00003168991430 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE URGENCIA DE PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDIICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0012942 | 04/08/2022 | 278500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0012946 | 04/08/2022 | 4870.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0012954 | 04/08/2022 | 70700.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012978 | 08/08/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA (9031-X),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012981 | 08/08/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA QFS2B02, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012964 | 08/08/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (283141-4)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012967 | 08/08/2022 | 70.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOS EM CONTA DESTA EDILIDADE (26934-4),REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME EXTRATO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012974 | 08/08/2022 | 12.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO E MICROFILMAGEM DA CONTA (15116-5),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012984 | 08/08/2022 | 136.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIAS, TARIFAS SOBRE PAGAMENTO DAS FOLHAS DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DE LICENCA MATERNIDADE, MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012989 | 08/08/2022 | 3600.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIAS, TARIFAS SOBRE PAGAMENTO DAS FOLHAS DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADOS, MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012990 | 08/08/2022 | 370.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, TARIFAS DE EXTRATO, TARIFAS DE COMPENSAÇÃO, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE DA CONTA 2664-6 (TRIBUTOS), RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 05/08/2022, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0012976 | 08/08/2022 | 16043.50 | 41141896000106 | TRANSURBAN- PB RIO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA ALUNOS QUE UTILIZAM TRANSPORTE URBANO COLETIVO INTERMUNICIPAL(ALHANDRA/JOÃO PESSOA),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA NA LEITURA, NA MÚSICA E NA ARTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012991 | 08/08/2022 | 2242.45 | 44550009000141 | CE COMERCIO EM AVIAMENTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de tecidos e aviamentos destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a confecção de fardamentos e para banda marcial deste municipio. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012995 | 08/08/2022 | 38114.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIL) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012996 | 08/08/2022 | 23893.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL COMISSIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012997 | 08/08/2022 | 36852.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE, PESSOAL CONTRATADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 08/08/2022 | 78077.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO, CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT E DIFUSÃO DOS ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012999 | 08/08/2022 | 3000.00 | 41257408000120 | SAULO FELIPE OLIVEIRA DA SILVA 05658123437 | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de esportes, lazer e cultura, referente apresentações circenses de forma gratuita a população deste municipio de Alhandra e distrito de Mata Redonda. Conforme documentação em anexo a este. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012959 | 08/08/2022 | 500.00 | 00084039671449 | BERNADETE FRANCA FIDELIX PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012960 | 08/08/2022 | 250.00 | 00003670950419 | MONICA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012961 | 08/08/2022 | 500.00 | 00003923600470 | ZEDEQUIAS FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012962 | 08/08/2022 | 300.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 08/08/2022 | 350.00 | 00054699118453 | JOSEFA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012965 | 08/08/2022 | 250.00 | 00004697293410 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012966 | 08/08/2022 | 300.00 | 00057076111420 | MARINEIDE JANUJARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012968 | 08/08/2022 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012969 | 08/08/2022 | 200.00 | 00004282112409 | CENILDA MENDES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE UM RAIO X PANORAMICO DA COLUNA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012970 | 08/08/2022 | 300.00 | 00001249987474 | MARILENE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 08/08/2022 | 150.00 | 00007309400984 | CREUSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012972 | 08/08/2022 | 500.00 | 00010652783490 | ADRIANO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012973 | 08/08/2022 | 250.00 | 00007306413414 | TIAGO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012975 | 08/08/2022 | 300.00 | 00011373463457 | GEYSA DOS SANTOS SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012977 | 08/08/2022 | 100.00 | 00007530237411 | SUSANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a compra de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012979 | 08/08/2022 | 500.00 | 00006275554460 | THAIS REGINA DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a realização de exames para tratamento medico, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 08/08/2022 | 250.00 | 00003961964467 | SEVERINO FREITAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas de energia em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012982 | 08/08/2022 | 40.00 | 00091747147400 | ALETISSANDRA DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA SAINDO DE ALHANDRA/PB COM A JOÃO PESSOA/PB COM DESTINO AO GMOL/IPC NO BAIRRO DO CRISTO,COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ADOLESCENTE J.S.L,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012983 | 08/08/2022 | 75.00 | 00091747147400 | ALETISSANDRA DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA SAINDO DE ALHANDRA/PB A IGARASSU/PE, COM DESTINO A COMUNIDADE TERAPÊUTICA EM IGARASSU/PE,COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DEFESA DOS DIREITOS DO ADOLESCENTE(L.T.N),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012985 | 08/08/2022 | 40.00 | 00004623570401 | MARCIO RIBEIRO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA SAINDO DE ALHANDRA/PB A JOÃO PESSOA/PB COM DESTINO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NO BAIRRO DO CRISTO,COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A DEFESA DOS DIREITOS DO ADOLESCENTE(E.N.S),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012986 | 08/08/2022 | 40.00 | 00004623570401 | MARCIO RIBEIRO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA SAINDO DE ALHANDRA/PB A JOÃO PESSOA/PB COM DESTINO A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA INFANCIA E JUVENTUDE NO BAIRRO DE MANGABEIRA,COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DEFESA DOS DIREITOS DO ADOLESCENTE L.T.N,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012987 | 08/08/2022 | 40.00 | 00008724646440 | EDCACIA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUER ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA/PB A CIDADE DO JOÃO PESSOA/PB, COM DESTINO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NO BAIRRO DO CRISTO REDENTOR,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE NA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E.N.S, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012988 | 08/08/2022 | 40.00 | 00004772536442 | ALDENEIDE CAVALCANTE RANGEL DOS SANTOS | VALOR QUER ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA/PB A CIDADE DO JOÃO PESSOA/PB, COM DESTINO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NO BAIRRO DO CRISTO REDENTOR,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE NA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E.N.S, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012992 | 08/08/2022 | 500.00 | 00058157476453 | JOSE CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012993 | 08/08/2022 | 500.00 | 00008645148404 | ELINALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012994 | 08/08/2022 | 500.00 | 00009329282423 | CARLA SOUZA PIMENTEIRA THOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013026 | 09/08/2022 | 300.00 | 00012755260475 | FLAVIANA DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria do mesmo, ref 06/06 parcela, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013029 | 09/08/2022 | 300.00 | 00010665859465 | VANGLESIA SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria do mesmo, ref 01/03 parcela, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013031 | 09/08/2022 | 300.00 | 00092930379472 | ROSILENE MARIA QUIRINO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria do mesmo, ref 02/03 parcela, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013033 | 09/08/2022 | 300.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social (DEFESA CIVIL) a pessoa beneficiaria do mesmo, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013036 | 09/08/2022 | 300.00 | 00010551169400 | WELMA KLYS DOMINGO DE SANTANA-BELA VISTA r | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria do mesmo, ref 01/03 parcela, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013037 | 09/08/2022 | 300.00 | 00009935015408 | CARLA JANAYNA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria do mesmo, ref 01/03 parcela, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013038 | 09/08/2022 | 300.00 | 00071748285408 | TARCIELLE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria do mesmo, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013039 | 09/08/2022 | 300.00 | 00085474002491 | MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria do mesmo, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013040 | 09/08/2022 | 300.00 | 00004342797496 | MARIA DA GLORIA DA CCONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria do mesmo, ref 02/03 parcela, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013041 | 09/08/2022 | 300.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria do PROJETO CASA, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013042 | 09/08/2022 | 300.00 | 00031991440472 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria do mesmo, ref 01/06 parcela, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013043 | 09/08/2022 | 81.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013044 | 09/08/2022 | 300.00 | 00046690174468 | MARIA DA PENHA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria do mesmo, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013045 | 09/08/2022 | 300.00 | 00010679124446 | JANAINA FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria do mesmo, ref 01/06 parcela, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0013048 | 09/08/2022 | 3586.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE 650 KM RODADOS EM TRANSLADO E 03 (TRES) APLICACOES DE TA (APLICACAO DE FORMOL) PARA ATENDER A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0013049 | 09/08/2022 | 4582.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO E URNAS FUNERARIAS , GRINALDAS E FLORES NATURAIS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013050 | 09/08/2022 | 300.00 | 00006018565463 | EDEILDA CARNEIRO DE MELO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria do mesmo, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013052 | 09/08/2022 | 300.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SILLVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria do PROJETO CASA, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013054 | 09/08/2022 | 300.00 | 00007530848488 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria do mesmo, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 09/08/2022 | 300.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria (DEFESA CIVIL) ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013063 | 09/08/2022 | 300.00 | 00005780876428 | EDILENE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 09/08/2022 | 300.00 | 00007626424409 | DEYBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013067 | 09/08/2022 | 300.00 | 00009066224410 | ELANE DE CASSIA AIRES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013069 | 09/08/2022 | 300.00 | 00052671364415 | MARIA MOREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013071 | 09/08/2022 | 300.00 | 00045179026415 | MANUEL FRANCISCO BENICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 09/08/2022 | 300.00 | 00071104864436 | NATALLIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria do mesmo, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013074 | 09/08/2022 | 300.00 | 00005602367438 | IVANILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013075 | 09/08/2022 | 300.00 | 00035848252882 | CICERA MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria do mesmo, ref 01/06 parcela, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013076 | 09/08/2022 | 300.00 | 00054896339487 | MARIA DE FATIMA LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013077 | 09/08/2022 | 300.00 | 00008458591456 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria do PROJETO CASA, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013079 | 09/08/2022 | 300.00 | 00006177471480 | MARIA DA GLÓRIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria do mesmo, ref 03/06 parcela, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013080 | 09/08/2022 | 300.00 | 00071382446497 | LARISSA STEFANY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 09/08/2022 | 300.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria do mesmo (DEFESA CIVIL), ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013082 | 09/08/2022 | 500.00 | 00072621427472 | SIRLENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013084 | 09/08/2022 | 500.00 | 00006071505488 | ENILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013086 | 09/08/2022 | 500.00 | 00068362838434 | GILSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013087 | 09/08/2022 | 300.00 | 00001107318408 | BENEDITA JOSEFA RIBEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria do mesmo, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013089 | 09/08/2022 | 300.00 | 00007432722420 | ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013090 | 09/08/2022 | 300.00 | 00004372160470 | ANA LUCIA CASTRO DE SANTANA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria do mesmo, ref 01/04 parcela, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013091 | 09/08/2022 | 300.00 | 00004808336480 | JOSEFA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013093 | 09/08/2022 | 250.00 | 00025023355829 | ALDA ALVES ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013094 | 09/08/2022 | 300.00 | 00004594064426 | EVANDRO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013096 | 09/08/2022 | 500.00 | 00003452055450 | JOSINETE MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013098 | 09/08/2022 | 300.00 | 00004139068418 | EDNEUSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 09/08/2022 | 300.00 | 00084038977404 | MARIA FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013105 | 09/08/2022 | 19401.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, PESSOAL CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013101 | 09/08/2022 | 10802.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2022,DA SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE, PESSOAL CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013103 | 09/08/2022 | 6500.00 | 28154682000297 | JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente fornecimento de refeições e hospedagem aos produtores/organizadores dos cenarios da vila junina, dos eventos realizados no "JUNHO MULTICULTURAL". Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013053 | 09/08/2022 | 160.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MÊS DE ULHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 09/08/2022 | 9577.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2022,DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESSOAL COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013104 | 09/08/2022 | 16247.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PESSOAL CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013088 | 09/08/2022 | 4617.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PESSOAL COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013097 | 09/08/2022 | 14338.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2022,DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE NATA REDONDA. PESSOAL CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013016 | 09/08/2022 | 768.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES OPERAC. DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013070 | 09/08/2022 | 3131.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL, PESSOAL COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013073 | 09/08/2022 | 16052.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, PESSOAL COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013095 | 09/08/2022 | 4029.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PESSOAL COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013058 | 09/08/2022 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DA DCTF DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013092 | 09/08/2022 | 8266.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PESSOAL COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013107 | 09/08/2022 | 14460.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, PESSOAL CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUIS. MOVEIS, EQUIP. MAT. PERMAN. P/SEC. AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013002 | 09/08/2022 | 1742.00 | 08074027000130 | LINDA IVONESCA ANGELI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GPS PARA O GEOREFERENCIAMENTO DE AREAS RURAIS E ASSITENCIA A AGRICULTORES DO MUNICPIO DE ALHANDRA/PB NA INDICAÇÕ DE TAMANHO E LIMITES DE PROPRIEDADES RURAIS,TENDO COMO RESPONSAVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 09/08/2022 | 155.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA BOMBA DÁGUA DO SITIO ARVORE ALTA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013009 | 09/08/2022 | 753.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DÁGUA DE MUCATU ZONA RURAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013028 | 09/08/2022 | 107.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DÁGUA DA COMUNIDADE TAPERUBUS DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013032 | 09/08/2022 | 717.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TABALHADORES RURAIS DE PINDOBAL ZONA RURAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013055 | 09/08/2022 | 254.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TABALHADORES RURAIS DE ESTIVAS ZONA RURAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013085 | 09/08/2022 | 16904.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, PESSOAL CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013051 | 09/08/2022 | 59.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013066 | 09/08/2022 | 690.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. PESSOAL COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013106 | 09/08/2022 | 35502.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, PESSOAL CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013061 | 09/08/2022 | 256.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE OR ASE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, DE PROCESSOS LICITATORIOS DOCUMENTO DE EXTRATO NUMERO 40, GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013062 | 09/08/2022 | 607.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013078 | 09/08/2022 | 19340.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PESSOAL CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013006 | 09/08/2022 | 25844.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (EDUCAÇÃO), REFERENTE MES DE APURAÇÃO JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013023 | 09/08/2022 | 33.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ CARVALHO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013024 | 09/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ CARVALHO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013027 | 09/08/2022 | 29.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO DEPOSITO DA MERENDA DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013046 | 09/08/2022 | 1052.85 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de pães tipo frances, destinados a secretaria de educação para produção de merenda/lanche escolar dos alunos da rede municipal de ensino (creches/cmeis). Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013060 | 09/08/2022 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DA DCTF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013004 | 09/08/2022 | 43073.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE MES DE APURAÇÃO JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013083 | 09/08/2022 | 9236.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTOS, PESSOAL COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013000 | 09/08/2022 | 51937.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PESSOAL CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013001 | 09/08/2022 | 7452.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013003 | 09/08/2022 | 33121.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (SAMU) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013007 | 09/08/2022 | 45159.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, SECRETARIA DE SAUDE (PSF) PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013008 | 09/08/2022 | 17229.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (SAUDE), REFERENTE MES DE APURAÇÃO JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013010 | 09/08/2022 | 4824.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA NASF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013011 | 09/08/2022 | 14264.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013012 | 09/08/2022 | 76.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONAVA O PREDIO DO CREAS DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013014 | 09/08/2022 | 36023.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, SECRETARIA MUNICIPALK DE SAUDE, (POLICLINICA) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013015 | 09/08/2022 | 7928.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, SECRETARIA DE SAUDE (CEO) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013018 | 09/08/2022 | 5168.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013019 | 09/08/2022 | 4037.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2022,, SECRETARIA DE AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013020 | 09/08/2022 | 88185.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, SECRETARIA DE SAUDE, (HOSPITAL MUNICIPAL) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 09/08/2022 | 14393.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, SECRETARIA DE SAUDE (PA) PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013022 | 09/08/2022 | 414.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CAPS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013025 | 09/08/2022 | 5034.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITACAO MOTORA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 09/08/2022 | 247.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A COZINHA DO HOSPITAL MUNICPAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013035 | 09/08/2022 | 790.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013047 | 09/08/2022 | 533.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONAVA O PREDIO DA UBS CENTRO II DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0013057 | 09/08/2022 | 8415.17 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos eticos não ofertados pelo SUS, destinados a secretaria de saúde, tendo como finalidade o abastecimento da farmacia basica municipal e posterior distribuição a população atendida nos serviços publicos de saúde. Conforme documento. Processo licitatorio PP 13/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0013059 | 09/08/2022 | 9621.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade abastecer a farmacia basica deste municipio e postos de saude,para posterior distribuição a população deste municipio, conforme apresentação de receituarios. Conforme documento. Processo licitatorio PP 022/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013065 | 09/08/2022 | 640.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente realização de dois exames sendo (videoendoscopia/vectoeletronistagmografia) em beneficio da Srª Lidiane Ribeiro Lira. Conforme documentos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013068 | 09/08/2022 | 420.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente realização de uma ressonancia magnetica com contraste em favor da Srª Maria Gorete Soares de Souza. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013100 | 09/08/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFT2A82, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 09/08/2022 | 121.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013017 | 09/08/2022 | 365.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV)ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013034 | 09/08/2022 | 77.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013127 | 10/08/2022 | 1939.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CREAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013131 | 10/08/2022 | 4683.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013136 | 10/08/2022 | 4079.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013139 | 10/08/2022 | 1617.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2022,DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 10/08/2022 | 129.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013213 | 10/08/2022 | 81.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF-ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013214 | 10/08/2022 | 45.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF-MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013215 | 10/08/2022 | 45.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS)ALHANDRA,REF. AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0013134 | 10/08/2022 | 38670.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAUDE DO MUNICIPIO,SOFTWARE,HARDWARE,COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DA REDE. CONFORME DOCUMENTO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0013158 | 10/08/2022 | 7350.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saúde, referente locação de de equipamento analisador de bioquimica totalmente automatizado e um analisador hematologico automatico com 22 parametros. Conforme documento. Ref. julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0013160 | 10/08/2022 | 2699.50 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de agentes e insumos, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade a realização de exames clinicos realizado no laboratorio municipal. Conforme documento. Processo licitatorio PP 51/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0013166 | 10/08/2022 | 622.63 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais diversos, destinados a secretaria de saude tendo como finalidade a manutenção de imoveis onde funcionam serviços de saude. Conforme documento. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013197 | 10/08/2022 | 14.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 10/08/2022 | 28.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013201 | 10/08/2022 | 461.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A COZINHA DO HOSPITAL MUNICPAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013204 | 10/08/2022 | 499.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013217 | 10/08/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PSF SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013203 | 10/08/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PUBLICACAO NO DIARIO,OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DOCUMENTO/ HOMOLOGAÇÃO PP 57, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013206 | 10/08/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PUBLICACAO NO DIARIO,OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DOCUMENTO/ EXTRATO PP 57, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013114 | 10/08/2022 | 2100.00 | 00010661007480 | RAY GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente serviços de regencia e maestria junto a banda marcial em ensaios para apresentação no dia alusivo a independencia do Brasil. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013116 | 10/08/2022 | 1650.00 | 00010610850407 | WILLIAMBERG DA SILVA MARIANO | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente serviços de marcenaria e carpintaria em imoveis onde funcionam escolas municipais. Conforme documentos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0013177 | 10/08/2022 | 4306.40 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais diversos, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a manutenção/serviços em imoveis onde funcionam escolas municipais. Conforme documento. Processo licitatorio PP 11/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013207 | 10/08/2022 | 44.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO ANEXO DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ CARVALHO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013209 | 10/08/2022 | 791.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA AONDE FUNCIONA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADALTO FERREIRA DE PAULA EM NOVA ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013211 | 10/08/2022 | 354.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA AONDE FUNCIONA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADALTO FERREIRA DE PAULA EM NOVA ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013212 | 10/08/2022 | 44.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA AONDE ANEXO DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ CARVALHO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0013185 | 10/08/2022 | 37.80 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais diversos, destinados a secretaria de administração tendo como finalidade a manutenção de imovel onde funciona a CPL (comissão permanente de licitação). Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013192 | 10/08/2022 | 472.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO COMERCIAL DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013205 | 10/08/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA LICITAÇÃO N°57, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013191 | 10/08/2022 | 116.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DÁGUA DA COMUNIDADE TAPERUBUS DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013202 | 10/08/2022 | 458.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TABALHADORES RURAIS DE ESTIVAS ZONA RURAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013125 | 10/08/2022 | 1883.31 | 06885566000124 | HVR HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peçãs destinadas a secretaria de transportes, tendo como finalidade a manutenção de tacografo do veiculo de placa OEU-2796. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 10/08/2022 | 555.99 | 06885566000124 | HVR HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de transportes, referente manutenção de tacografo do veiculo de placa OEU-2796. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013222 | 10/08/2022 | 195.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA OGB-7013 DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013223 | 10/08/2022 | 195.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA OGB-7013 DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0013169 | 10/08/2022 | 728.92 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais diversos, destinados a guarda municipal, tendo como finalidade a manutenção/serviços no imovel onde funciona a base de apoios. Conforme documento. Processo licitatorio PP 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0013167 | 10/08/2022 | 1307.80 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais diversos, destinados a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade a utilização nos trabalhos desenvilvidos na referida secretaria. Conforme documento. Processo licitatorio PP 011/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0013181 | 10/08/2022 | 342.26 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais diversos, destinados a secretaria de meio ambiente, tendo como finalidade a realização dos trabalhos na referida secretaria. Conforme documento. Processo licitatorio PP 011/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO "RAIZES DA TERRA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013220 | 10/08/2022 | 500.00 | 00064686850444 | RAQUEL NERI DE FREITAS | Valor que se empenha para atender despesa com contribuição financeira, tendo como finalidade auxiliar na realização do evento cultural de matriz afro. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD.FESTA PADRO NOSSA SRA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013221 | 10/08/2022 | 4560.00 | 30791904000143 | CASA PRATICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 3.000 (TRES MIL) GARRAFAS G3500 COM TAMPA 1000ML CX25, (PLASTICA) DESTINADA PARA COLOCAR BEBIDAS NO PERIODO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO NA FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE DE ALHANDRA, NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, NOS DIAS 12 A 15/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013108 | 10/08/2022 | 300.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013109 | 10/08/2022 | 300.00 | 00078981638420 | SEVERINA MARINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013110 | 10/08/2022 | 300.00 | 00001250812437 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 10/08/2022 | 300.00 | 00010008623481 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013112 | 10/08/2022 | 500.00 | 00069212937420 | EDUARDO JORGE CIPRIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013113 | 10/08/2022 | 2417.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013115 | 10/08/2022 | 300.00 | 00011060727404 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013117 | 10/08/2022 | 300.00 | 00032458428487 | MARIA CELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013118 | 10/08/2022 | 500.00 | 00035065753415 | JOSE MOURA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013119 | 10/08/2022 | 350.00 | 00005202109482 | PEDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013120 | 10/08/2022 | 500.00 | 00022621701850 | GIVANILDO PRAXEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013121 | 10/08/2022 | 300.00 | 00016080718472 | VERONICA PEREIRA VERAS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013122 | 10/08/2022 | 500.00 | 00010306211440 | MARIA DAYANY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013123 | 10/08/2022 | 300.00 | 00004754985427 | MARIA DO ROSÁRIO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013124 | 10/08/2022 | 300.00 | 00006556063436 | GENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013126 | 10/08/2022 | 300.00 | 00003619146446 | MARIA ELIANE DA SILVA BERRETO SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013128 | 10/08/2022 | 300.00 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013130 | 10/08/2022 | 300.00 | 00007909878486 | JOSIANE CLEMENTE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013132 | 10/08/2022 | 300.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013133 | 10/08/2022 | 300.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013135 | 10/08/2022 | 300.00 | 00070835298418 | TATIANA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 10/08/2022 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013138 | 10/08/2022 | 300.00 | 00009186414461 | GERALDA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria do mesmo, ref 04/06 parcela, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013140 | 10/08/2022 | 300.00 | 00034768312802 | VERONICA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013141 | 10/08/2022 | 300.00 | 00006608506481 | FLAVIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013142 | 10/08/2022 | 300.00 | 00007667005427 | MARIA LUISA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria do mesmo, ref 03/03 parcela, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013143 | 10/08/2022 | 300.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria (DEFESA CIVIL) ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013144 | 10/08/2022 | 300.00 | 00008595816409 | MARLUCE DE FRANÇA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria do PROJETO CASA, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 10/08/2022 | 300.00 | 00006262401407 | LUCIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria do mesmo, ref 02/06 parcela, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013146 | 10/08/2022 | 300.00 | 00006262401407 | LUCIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria do mesmo, ref 03/06 parcela, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013147 | 10/08/2022 | 300.00 | 00006262401407 | LUCIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria do mesmo, ref 04/06 parcela, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013148 | 10/08/2022 | 250.00 | 00006262401407 | LUCIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria do mesmo, ref 01/06 parcela, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013149 | 10/08/2022 | 300.00 | 00070121701409 | JARDELINE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria do mesmo, ref 06/06 parcela, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013150 | 10/08/2022 | 300.00 | 00005459554403 | SEVERINO HENRIQUE BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria (DEFESA CIVIL), ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013151 | 10/08/2022 | 300.00 | 00006246045430 | ALEXANDRA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria do mesmo, ref 03/06 parcela, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013152 | 10/08/2022 | 300.00 | 00012715230435 | ARIELLE CAPITULINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 10/08/2022 | 300.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013154 | 10/08/2022 | 300.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013155 | 10/08/2022 | 300.00 | 00006262428437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013156 | 10/08/2022 | 400.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013157 | 10/08/2022 | 300.00 | 00010308246497 | RAYSA BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALKUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013159 | 10/08/2022 | 300.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 10/08/2022 | 300.00 | 00003524799493 | MARIA CLARA CARNEIRO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013162 | 10/08/2022 | 300.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria do PROJETO CASA, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013163 | 10/08/2022 | 300.00 | 00011552053407 | FIAMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013164 | 10/08/2022 | 300.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013165 | 10/08/2022 | 300.00 | 00006985044450 | ROGERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013168 | 10/08/2022 | 300.00 | 00000021813477 | LUPERCIA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 10/08/2022 | 500.00 | 00079886639415 | EDVALTER SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013171 | 10/08/2022 | 300.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013172 | 10/08/2022 | 300.00 | 00016384453894 | ABILENE BARBOSA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013173 | 10/08/2022 | 250.00 | 00016384453894 | ABILENE BARBOSA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013174 | 10/08/2022 | 300.00 | 00005129459423 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013175 | 10/08/2022 | 300.00 | 00009790058411 | GILDENE LUNDGREN N BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013176 | 10/08/2022 | 300.00 | 00013497938416 | ELIZAMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013178 | 10/08/2022 | 300.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013179 | 10/08/2022 | 300.00 | 00001366124405 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013180 | 10/08/2022 | 300.00 | 00070087871467 | ERYCLIS WANDEMBERG DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013182 | 10/08/2022 | 300.00 | 00071389686477 | MARIANA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013183 | 10/08/2022 | 300.00 | 00011964777445 | VIVIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013184 | 10/08/2022 | 300.00 | 00070685685489 | LISANDRA CARLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013186 | 10/08/2022 | 250.00 | 00005760166409 | MARIA LUCIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013187 | 10/08/2022 | 250.00 | 00005760166409 | MARIA LUCIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 10/08/2022 | 250.00 | 00005760166409 | MARIA LUCIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013189 | 10/08/2022 | 300.00 | 00005760166409 | MARIA LUCIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013190 | 10/08/2022 | 300.00 | 00071832966445 | EDNA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013193 | 10/08/2022 | 184.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013194 | 10/08/2022 | 300.00 | 00071019418427 | SUELI MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria do mesmo, ref 04/06 parcela, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013195 | 10/08/2022 | 300.00 | 00008166146444 | ALCIONE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria do mesmo, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013198 | 10/08/2022 | 500.00 | 00011595197494 | R SEVERINA DA CONCEIÇÃO, 680 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013199 | 10/08/2022 | 300.00 | 00005642245457 | SUELI SILVA CARNEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria do mesmo, ref 04/06 parcela, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013208 | 10/08/2022 | 500.00 | 00006198927490 | ROSEANE DE ARAUJO CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013210 | 10/08/2022 | 500.00 | 00014840455481 | KAROLAYNE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013216 | 10/08/2022 | 250.00 | 00015831943470 | JOYCE DO VALE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 10/08/2022 | 500.00 | 00002769170490 | MARIA APARECIDA TEIXEIRA DE FRANCA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade custear a realização de exames medicos para tratamento de saude, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013219 | 10/08/2022 | 250.00 | 00071264873476 | PAULA LIDIANE DO VALE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013225 | 12/08/2022 | 200.00 | 00007523691480 | JOSILMA SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 12/08/2022 | 300.00 | 00071767073402 | MARIA CRISTINA FERREIRA TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) EN CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013228 | 12/08/2022 | 250.00 | 00005628325481 | JACIARA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA COMPRA DE GENEFOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013231 | 12/08/2022 | 300.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEANDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MES DE MAIO/2022, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013232 | 12/08/2022 | 300.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMETO DE ALUGUEL SOCIAL, MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013233 | 12/08/2022 | 300.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 12/08/2022 | 300.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013235 | 12/08/2022 | 300.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013236 | 12/08/2022 | 300.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JULHO/2022. CONFORME LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013237 | 12/08/2022 | 300.00 | 00045194009453 | LAURICELIA FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO Á FAMILIA POR AREA DE RISCO,INSCRITA NO PROJETO CASA, MES DE JULHO/2022, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013238 | 12/08/2022 | 300.00 | 00001495177424 | JOSILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, MEDIANTE LAUDO DA DEFESACIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES, MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013239 | 12/08/2022 | 300.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) MEDIANTE DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES, MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013241 | 12/08/2022 | 300.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL SOCIAL, MEDIANTE LAUDO DA DEFEA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES, MES JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 12/08/2022 | 500.00 | 00005597006444 | ESMERALDO POSSIDONIO BORGES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCO, EM CARATER DE URGENCIA PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013243 | 12/08/2022 | 450.00 | 00009655641422 | MACIEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013244 | 12/08/2022 | 450.00 | 00005066351477 | MARCELO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013245 | 12/08/2022 | 300.00 | 00013165155402 | ARIANE VALESKA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, Ajuda destinada ao pagamento de seu aluguel social de acordo com lei numero 576/2017 e suas alteracoes, mes de julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013246 | 12/08/2022 | 400.00 | 00006093999424 | LEONARDO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372022 | 0013251 | 12/08/2022 | 3900.40 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013254 | 12/08/2022 | 300.00 | 00012176848403 | CLEITON ALAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013255 | 12/08/2022 | 400.00 | 00070833464450 | ROMERO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMWNTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORODO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013256 | 12/08/2022 | 250.00 | 00071809841402 | ELBERT LUAN LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013257 | 12/08/2022 | 250.00 | 00007538727493 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013258 | 12/08/2022 | 300.00 | 00043743722453 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013259 | 12/08/2022 | 300.00 | 00038138182415 | PAULO ROSENDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE ISUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013260 | 12/08/2022 | 300.00 | 00005179048451 | ROBSON ANTONIO DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013261 | 12/08/2022 | 300.00 | 00010424332400 | VERONICA DOS ANJOS SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel social, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013262 | 12/08/2022 | 300.00 | 00012290482439 | FERNANDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013263 | 12/08/2022 | 250.00 | 00009663309431 | ANA CLAUDIA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013264 | 12/08/2022 | 500.00 | 00010306260492 | ANA ISABEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013265 | 12/08/2022 | 350.00 | 00008236477495 | EDCARLA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013266 | 12/08/2022 | 300.00 | 00005328759400 | VERONILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013267 | 12/08/2022 | 300.00 | 00007392573403 | EDLEUZA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 12/08/2022 | 250.00 | 00005007406406 | FABIO VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013271 | 12/08/2022 | 400.00 | 00009691631423 | KRISLANE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013273 | 12/08/2022 | 300.00 | 00061189812487 | LUCIANO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE ISUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013274 | 12/08/2022 | 500.00 | 00007861520447 | ESTERFANIA BERNARDO MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013276 | 12/08/2022 | 300.00 | 00002533734411 | DJANETE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 12/08/2022 | 300.00 | 00006262370412 | DAMIANA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações, mes de julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013279 | 12/08/2022 | 300.00 | 00071294397427 | CLAUDIANE FERRER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013280 | 12/08/2022 | 300.00 | 00001190314428 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES, MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013282 | 12/08/2022 | 500.00 | 00001296032442 | MARCELO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CARATER DE URGENCIA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013283 | 12/08/2022 | 500.00 | 00004982664439 | CARLA CRISTINA FERREIRA DE SALES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de alimentos, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013284 | 12/08/2022 | 300.00 | 00071207355437 | MARIA EMILIA ARAUJO PAULO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 12/08/2022 | 500.00 | 00040453898491 | SEVERINO BELARMINO DE FARIAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade de material de construção para recuperação de sua moradia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013286 | 12/08/2022 | 300.00 | 00071432412450 | GLEICE KELLY MARIA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel, por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013287 | 12/08/2022 | 500.00 | 00014504167484 | WESLLEN ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção para manutenção de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013288 | 12/08/2022 | 500.00 | 00007477533422 | HUMBERTO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013289 | 12/08/2022 | 300.00 | 00076839281434 | CLEIDILENE OLIVEIRA DE AQUINO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas de energia em atraso sob risco de corte, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013290 | 12/08/2022 | 400.00 | 00013590053402 | JEFFERSON GABRIEL FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção para manutenção de sua moradia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013291 | 12/08/2022 | 300.00 | 00005420151456 | JOSE ROBERTO MELO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas de energia em atraso sob risco de corte, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0013293 | 12/08/2022 | 1769.70 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | Valor que se empenha para atender despes com locação de tendas destinadas a secretaria de Ação Social, tendo como finalidade formar uma melhor estrutura para o atendimento dos cadastrados no Programa Auxilio Brasil. Conforme documento em anexo a este. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013294 | 12/08/2022 | 300.00 | 00043080570430 | SEVERINO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de alimentos, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013295 | 12/08/2022 | 300.00 | 00015552811410 | ANA KARINA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas de energia eletric em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013296 | 12/08/2022 | 500.00 | 00004122912407 | EDILENE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas de agua e energia em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013297 | 12/08/2022 | 300.00 | 00001589623460 | JOSELIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de generos alimenticios (cesta basica) de acordo com a lei numero 576/2017 e suas alteracoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013298 | 12/08/2022 | 300.00 | 00005264344493 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013299 | 12/08/2022 | 500.00 | 00088520447449 | TELMA OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção para manutenção de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013300 | 12/08/2022 | 500.00 | 00010595081410 | TAYANE BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a realização de exames medicos, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013301 | 12/08/2022 | 500.00 | 00066759358449 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORODO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013302 | 12/08/2022 | 350.00 | 00016033047460 | JADE MARINHO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013304 | 12/08/2022 | 300.00 | 00008734055444 | GEANE DE FRANÇA QUIRINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD.FESTA PADRO NOSSA SRA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132022 | 0013303 | 12/08/2022 | 220000.00 | 22138129000101 | NAIARA DE FATIMA AZEVEDO - PRODUCOES ARTISTICAS | Valor que se empenha para atender despesa com contratação de show da cantora nacionalmente conhecida do setor artistico NAIARA AZEVEDO, consagrada pela critica especializada e pela opinião publica, para apresentação musical neste municipio dia 14/08/2022 em virtude das festividades da padroeira Nª Senhora da Assunção. Conforme documentação. Processo licitatorio Inex. 013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0013248 | 12/08/2022 | 302.95 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0013249 | 12/08/2022 | 301.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013250 | 12/08/2022 | 88.38 | 00394494011766 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PALCA OGB-7013/PB, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0013292 | 12/08/2022 | 152600.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para atender despesa com locação de veiculos tipo caminhão: com carroceria aberta, caçamba, compactador e retroescavadeira, destinados a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade o recolhimento de lixos e entulhos nas vias urbanas deste municipio e distrito de Mata Redonda, como tambem manutenção de estradas rurais. Conforme documento. PP 035/2021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0013252 | 12/08/2022 | 8076.10 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(LICITAÇÃO) DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372022 | 0013253 | 12/08/2022 | 3410.40 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013272 | 12/08/2022 | 5719.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS (DIVERSOS) REF. MES DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372022 | 0013247 | 12/08/2022 | 7091.55 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013268 | 12/08/2022 | 18988.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS (ESCOLAS E CRECHES) REF. JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0013278 | 12/08/2022 | 191616.16 | 27324602000150 | VIDMAR TRANSPORTES EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente locação de veiculos por preço unitario de km rodado, tendo como finalidade o transportes de alunos e professores da rede municipal de ensino, no periodo de 11/07 a 11/08/2022, cujas rotas estão especificadas em relatorio anexo a este. Conforme documentação. Processo licitatorio PP 003/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013275 | 12/08/2022 | 4300.00 | 00056959630444 | JOSÉ CESAR DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE, NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DA DCTF,GFIP DA RECEITA E INSS,REFERENTE A JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013281 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOS EM CONTA DESTA EDILIDADE (26934-4),REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME EXTRATO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0013224 | 12/08/2022 | 7355.00 | 28004082000161 | ILINALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FABRICAÇÃO DE UM CORREMÃO SIMPLES EM AÇO GALVANIZADO MEDINDO 12 METROS E 53 UNIDADES DE SOLDA DE TOPO,SENDO REALIZADO NA UNIDADE BASICA DA SAÚDE CENTRO I,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0013227 | 12/08/2022 | 5715.00 | 28004082000161 | ILINALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FABRICAÇÃO DE 5M² DE GARDIL ELETROSOLDADO,21 UNIDADES DE SOLDA DE TOPO E LOCAÇÃO DE 4 CAVALETES COM 1 METRO DE ALTURA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0013229 | 12/08/2022 | 4557.88 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,NÃO OFERTADOS PELO SUS,PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO,CONSIDERANDO O MAIOR DESCONTO OEFRTADO SOBRE A TABELA DE PREÇO OFOCIAL DE MEDICAMENTOS DA ABC,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0013230 | 12/08/2022 | 3387.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,SENDO 33 BOBONAS DE 2000 LITROS E 48 BOMBONAS DE 60 LITROS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0013240 | 12/08/2022 | 2196.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013270 | 12/08/2022 | 9155.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS (PSF'S, HOSPITAL, POLICLINICA) REF. MES DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013327 | 16/08/2022 | 17100.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha de forma global, referente prestação de serviço com assistencia tecnica preventiva e corretiva, sempre que solicitado, em equipamentos odontologicos das unidades de saude municipais (ceo e psf's) sendo 15 consultorios, 10 canetas de alta rotação, 20 canetas de biaxa rotação e 11 compressores. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013338 | 16/08/2022 | 6500.00 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEICAO DE PONTES SALES | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 01 (um) aparelho eletrocardiografo portatil acoplado a PC, destinado a secretaria de saude, tendo como destino final a policlinica municipal e clinica da mulher para realização dos atendimentos a população. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0013354 | 16/08/2022 | 5309.10 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com locação de 03 (tendas) medindo 3mx3m, destinadas a secretaria de saude, tendo como finalidade da suporte aos serviços de saude deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio ata 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0013356 | 16/08/2022 | 776.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade suprir as unidades de saude municipais, visando o atendimento a população. Conforme documento. PP 022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013344 | 16/08/2022 | 154.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 2575-5, NO PERIODO DE 08 A 12/08/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013346 | 16/08/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013355 | 16/08/2022 | 1011.04 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, TARIFAS DE EXTRATO, TARIFAS DE COMPENSAÇÃO, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE DA CONTA 2664-6 (TRIBUTOS), RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 12/08/2022, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0013307 | 16/08/2022 | 16605.00 | 28004082000161 | ILINALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente confecção de 14m quadrados de gradil eletrosoldado, 3 postes de aço, 25m de corrimão e 2 barras de apoio, destinados aos imoveis onde funcionam escolas deste municipio. Conforme documento. PP 046/2022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013348 | 16/08/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013350 | 16/08/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0013398 | 16/08/2022 | 3663.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material diversos tipo: tambores e cal, destinados a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade a manutenção da limpeza urbana e pintura de meio fio nas vias publicas municipais. Conforme documento. PP 011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0013399 | 16/08/2022 | 3490.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material diversos tipo: tambores e pás, destinados a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade a manutenção da limpeza urbana nas vias publicas municipais. Conforme documento. PP 011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0013400 | 16/08/2022 | 1128.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico (cabos eletricos) destinados a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade a manutenção da rede eletrica municipal. Conforme documento. PP 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013319 | 16/08/2022 | 195.23 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA - PRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA OGB-7013 DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013320 | 16/08/2022 | 195.23 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA - PRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA OGB-7013 DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0013397 | 16/08/2022 | 3812.40 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de construção (britas, cimento, areia e outros) destinados a secretaria de agricultura, tendo como finalidade a construção de um muro de proteção ao redor da caixa d'agua que abastece a comunidade de tabepubus. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 16/08/2022 | 14000.00 | 40269552000114 | JOSE CARLOS GALDINO VIEIRA 03249171476 | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a esta edilidade, referente manutenção/conservação da sala onde funciona o gabinete do prefeito, visando adequação para melhoria das atividades e trabalho desenvolvidas. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013389 | 16/08/2022 | 1500.00 | 09140351000849 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD.FESTA PADRO NOSSA SRA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102022 | 0013308 | 16/08/2022 | 20000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICACOES LTDA - ME | Valor que se empenha para atender despesa com contratação de show de cantor catolico do PADRE NILSON NUNES, profissional do setor artistico, reconhecido pela critica especializada e pela opinião publica, visando sua apresentação no dia 15/08/2022 neste municipio, em alusão as comemorações da festa da padroeira municipal. Conforme documento. Inex. 010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD.FESTA PADRO NOSSA SRA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152022 | 0013309 | 16/08/2022 | 60000.00 | 46538771000138 | KM KADU MARTINS PRODUCOES MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com contratação de show de cantor KADU MARTINS, profissional do setor artistico, reconhecido pela critica especializada e pela opinião publica, visando sua apresentação no dia 13/08/2022 neste municipio, em alusão as comemorações da festa da padroeira municipal. Conforme documento. Inex. 015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD.FESTA PADRO NOSSA SRA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112022 | 0013310 | 16/08/2022 | 30000.00 | 39721242000100 | FARIAS EVENTOS E PRODUCOES EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com contratação de show de banda CONDE SÓ BREGA, profissionais do setor artistico, reconhecidos pela critica especializada e pela opinião publica, visando sua apresentação no dia 14/08/2022 neste municipio, em alusão as comemorações da festa da padroeira municipal. Conforme documento. Inex. 011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD.FESTA PADRO NOSSA SRA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142022 | 0013312 | 16/08/2022 | 120000.00 | 34284509000125 | PRISCILA SENNA GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com contratação de show da cantora PRISCILA SENNA, profissional do setor artistico, reconhecido pela critica especializada e pela opinião publica, visando sua apresentação no dia 14/08/2022 neste municipio, em alusão as comemorações da festa da padroeira municipal. Conforme documento. Inex. 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0013321 | 16/08/2022 | 46000.00 | 11470807000104 | ASSOC. DAS AGREM. E MOV. FOLCLORICOS, CULT. E CARNAVALESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESS COM CVONTRATACAO DE SHOWS DE CESAR XOTE E DUDU SACANINHA, BANDAS ARTISTICAS, CONSAGRADA PELA CRITICA ESPECIALIZADA E OPINIAO PUBLICA PARA APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 30/07/2022, NESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO S FESTIVIDADES DO "SABADO DE SANTATA" DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEGIBILIDADE NUMERO 00009/2022, ADMINISTRATIVO 00102/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD.FESTA PADRO NOSSA SRA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072022 | 0013394 | 16/08/2022 | 180000.00 | 25321806000102 | FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para atender despesa com contratação de show da banda CALCINHA PRETA, profissionais do setor artistico de renome nacional, reconhecidos pela critica especializada e pela opinião publica, visando sua apresentação no dia 14/08/2022 neste municipio, em alusão as comemorações da festa da padroeira municipal. Conforme documento. Inex. 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013305 | 16/08/2022 | 500.00 | 00003534582446 | MARIA JOSE DA COSTA SANTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social, para compra de generos alimenticios (cesta basica) de acordo com a lei numero 576/2017 e suas alteracoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013306 | 16/08/2022 | 300.00 | 00003893722424 | EDILENE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013311 | 16/08/2022 | 500.00 | 00005035874435 | JOSENILDO CORREIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMOPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013313 | 16/08/2022 | 350.00 | 00005591892493 | MARIA JOSE MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013314 | 16/08/2022 | 250.00 | 00006154214405 | MARILEIDE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 16/08/2022 | 500.00 | 00071777809479 | MIKAEL OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construcao de acordo com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013316 | 16/08/2022 | 300.00 | 00001762878410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013317 | 16/08/2022 | 500.00 | 00071417992492 | GEANE SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATYER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/207 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013318 | 16/08/2022 | 250.00 | 00005595597470 | MARIA DO CARMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM MATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013322 | 16/08/2022 | 350.00 | 00014390052497 | YARA EVELIN DE SANTANA RIBEIRO | VAALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 16/08/2022 | 300.00 | 00001276097417 | ELISANGELA SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013324 | 16/08/2022 | 300.00 | 00007692651469 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013325 | 16/08/2022 | 250.00 | 00007033610742 | MARILENE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013326 | 16/08/2022 | 250.00 | 00012677156423 | JULIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013328 | 16/08/2022 | 300.00 | 00008672535413 | JANIELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013329 | 16/08/2022 | 300.00 | 00005968323469 | SEVERINA SOARES DAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013330 | 16/08/2022 | 300.00 | 00011069292419 | JOSE VINICIUS MARQUES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 16/08/2022 | 500.00 | 00052569268453 | WANDERLEY ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013332 | 16/08/2022 | 250.00 | 00008458590484 | MARIA DA PENHA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013333 | 16/08/2022 | 300.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013334 | 16/08/2022 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO Á FAMILIA POR AREA DE RISCO,INSCRITA NO PROJETO CASA, MES DE JULHO/2022, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013335 | 16/08/2022 | 300.00 | 00006256364490 | SANDRA OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013336 | 16/08/2022 | 300.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013337 | 16/08/2022 | 300.00 | 00005754741499 | MARLENE BELMIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO Á FAMILIA POR AREA DE RISCO,INSCRITA NO PROJETO CASA, MES DE JULHO/2022, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013339 | 16/08/2022 | 300.00 | 00009863171441 | MARIA APARECIDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 16/08/2022 | 300.00 | 00006277299409 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013341 | 16/08/2022 | 300.00 | 00010493500499 | SANDRO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013342 | 16/08/2022 | 500.00 | 00072659998434 | JOSE LOPES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013343 | 16/08/2022 | 500.00 | 00070800345401 | ERIKA LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013345 | 16/08/2022 | 500.00 | 00001852394471 | EDMILSON GOMES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013347 | 16/08/2022 | 500.00 | 00007156067435 | ADRIANA LAIS GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013349 | 16/08/2022 | 500.00 | 00033805806434 | ODACY IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013351 | 16/08/2022 | 300.00 | 00071119438489 | JONATA FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013352 | 16/08/2022 | 250.00 | 00039665089404 | MANOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERIA ELETRICA, DEA CORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013353 | 16/08/2022 | 250.00 | 00010540336416 | ANDERSON CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DRSTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013357 | 16/08/2022 | 250.00 | 00082414670444 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013359 | 16/08/2022 | 300.00 | 00037448072404 | EURIDICE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LWI NUMWRO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013360 | 16/08/2022 | 300.00 | 00028821106420 | JOSE EVERALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013361 | 16/08/2022 | 500.00 | 00071247252400 | WALACE LUCAS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013364 | 16/08/2022 | 500.00 | 00009294804496 | VANESSA PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013365 | 16/08/2022 | 350.00 | 00091683793404 | EDIVANDRO AUGUSTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE UMA TC DO TORAX, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 16/08/2022 | 300.00 | 00005601897450 | LUCIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO EM ATRASO DA GAGEPA, ABASTECIMENTO D'AGUA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013367 | 16/08/2022 | 250.00 | 00009716687443 | GLAUCYANE BERNARDINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013368 | 16/08/2022 | 500.00 | 00003672825425 | SEVERINO FREITAS DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013369 | 16/08/2022 | 300.00 | 00000078456428 | NEMIAS RIBEIRO CASCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013370 | 16/08/2022 | 500.00 | 00005881095413 | EDERVAL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013371 | 16/08/2022 | 500.00 | 00005820234405 | MARIA DO SOCORRO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013372 | 16/08/2022 | 300.00 | 00084033894420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013373 | 16/08/2022 | 250.00 | 00086600583487 | MARCIO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção para manutenção de sua residencia, ajuda em conformidade com lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 16/08/2022 | 300.00 | 00004391149427 | SIVERLANDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013375 | 16/08/2022 | 300.00 | 00009463566457 | JOSILENE MARIA ALVES CORDEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas de energia e agua em atraso, ajuda em conformidade com lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013376 | 16/08/2022 | 500.00 | 00043648347420 | ADENILDO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de insumos agricolas para aplicação em seu plantio, ajuda em conformidade com lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013377 | 16/08/2022 | 500.00 | 00016017298470 | ELIAS BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013378 | 16/08/2022 | 500.00 | 00007535170439 | JOSE CARLOS RODRIGUES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATRENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013379 | 16/08/2022 | 300.00 | 00010306254417 | ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013380 | 16/08/2022 | 250.00 | 00084032413487 | SEVERINA MARIA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013381 | 16/08/2022 | 300.00 | 00000913572411 | ANALICE FRANCISCA DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 16/08/2022 | 500.00 | 00016039140488 | ISABELLY PRIMULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013383 | 16/08/2022 | 300.00 | 00077364392491 | TEREZINHA IVANICE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas de energia em atraso, ajuda em conformidade com lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013384 | 16/08/2022 | 250.00 | 00015539100441 | GLEIBSON DO NASCIMENTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013385 | 16/08/2022 | 300.00 | 00088581802400 | ALAIDE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013386 | 16/08/2022 | 300.00 | 00056766890487 | GENALVO PEREIRA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013387 | 16/08/2022 | 400.00 | 00094959137800 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013388 | 16/08/2022 | 400.00 | 00070281816425 | ANDREIA BARRETO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013390 | 16/08/2022 | 250.00 | 00001342742451 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 16/08/2022 | 500.00 | 00030930189434 | JOÃO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013392 | 16/08/2022 | 500.00 | 00001958843458 | SEVERINO RAMOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013393 | 16/08/2022 | 500.00 | 00071298115442 | DANILO AMBROSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632021 | 0013395 | 16/08/2022 | 4197.70 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materila para construção (cimentos, tijolos, areia, telhas e outros) destinados a secretaria de Ação Social, tendo como finalidade doação a pessoas em vulnerabilidade social, acompanhadas pelo CRAS. Conforme documento. PP 063/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0013396 | 16/08/2022 | 2065.60 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIBRO CERRADO DE MADEIRA,LINHA DE MADEIRA 3X4,BRITA 19,VASO SANITARIO,EM DOAÇÃO PARA OS BENEFICIARIOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013363 | 16/08/2022 | 5000.00 | 00001069834742 | EDJANE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, COM SALAO DE FESTAS E COMPLEXO ESPORTIVO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013419 | 17/08/2022 | 1750.00 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF)ALHANDRA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013438 | 17/08/2022 | 1500.00 | 00003308281422 | MARIA AMÉRICA GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF)DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013441 | 17/08/2022 | 2000.00 | 00030647800420 | MARIA RITA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV-MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013443 | 17/08/2022 | 1500.00 | 00075924226468 | MAURICIO BERLAMINO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE, DESTINADO A SERVIR COMO BASE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS-ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013444 | 17/08/2022 | 1500.00 | 00029298482434 | NATANAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) RELATIVO AO MES DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013454 | 17/08/2022 | 2500.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL,DESTINADO PARA SERVIR COMO ANEXI DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0013473 | 17/08/2022 | 29811.50 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013401 | 17/08/2022 | 500.00 | 00004094443401 | ROSENILDA MARIA DA SILVA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013402 | 17/08/2022 | 250.00 | 00070176389482 | JOÃO VICTOR DA SILVA JUVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013403 | 17/08/2022 | 500.00 | 00056994303420 | ANTONIO VICENTE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 17/08/2022 | 500.00 | 00007208461457 | VILMA INACIO DA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013405 | 17/08/2022 | 500.00 | 00004623382400 | ALEX TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013406 | 17/08/2022 | 500.00 | 00070666110476 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013407 | 17/08/2022 | 300.00 | 00071094589462 | ALEXANDRO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE RETIRADA DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013408 | 17/08/2022 | 500.00 | 00075984750406 | JOELSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013410 | 17/08/2022 | 500.00 | 00004785842458 | MARIA DA PENHA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 17/08/2022 | 250.00 | 00009877090465 | EDSON CLEITON SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013413 | 17/08/2022 | 300.00 | 00084034262400 | CARLOS SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013415 | 17/08/2022 | 300.00 | 00009466658425 | ULIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013418 | 17/08/2022 | 2500.00 | 00005986795458 | IRIS MYLENA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO,REFRENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013429 | 17/08/2022 | 2500.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 17/08/2022 | 400.00 | 00007728728482 | MARIA JOSÉ SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, ajuda destinada a aquisição de material de construção para manutenção de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013449 | 17/08/2022 | 300.00 | 00010124912427 | RICAENNE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013450 | 17/08/2022 | 300.00 | 00001968124454 | SEVERINO TENORIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, ajuda destinada ao pagamento de contas de energia em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013451 | 17/08/2022 | 500.00 | 00006262373438 | CLEITON TENORIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, ajuda destinada ao pagamento de contas de energia/agua em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013459 | 17/08/2022 | 1200.00 | 00006455759419 | TASSIANE ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013464 | 17/08/2022 | 500.00 | 00004761158417 | GLAUCIA MARIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda fnanceira de cunho social, destinada a realização de exames medicos para tratamento de saude, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013465 | 17/08/2022 | 505.85 | 30791904000143 | CASA PRATICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS BRANCA MEDINDO, DESTINADAS A EMBALAGEM DOS GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS CADASTRADAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0013466 | 17/08/2022 | 4581.30 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios (cereais) destinados ao projeto COZINHA COMUNITARIA, tendo como finalidade a produção de refeições para distribuição a população carente deste municipio de Alhandra-PB, através do referido projeto. Conforme documento. PP 25/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0013467 | 17/08/2022 | 1836.80 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios (hortifrut) destinados ao projeto COZINHA COMUNITARIA, tendo como finalidade a produção de refeições para distribuição a população carente deste municipio de Alhandra-PB, através do referido projeto. Conforme documento. PP 25/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0013470 | 17/08/2022 | 63340.10 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios (carnes/frango/linguiças) destinados ao projeto COZINHA COMUNITARIA, tendo como finalidade a produção de refeições para distribuição a população carente deste municipio de Alhandra-PB, através do referido projeto. Conforme documento. PP 25/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013472 | 17/08/2022 | 500.00 | 00005469866416 | ALBADIAS MARIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013476 | 17/08/2022 | 300.00 | 00070079875408 | LEONICE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013477 | 17/08/2022 | 500.00 | 00028529758404 | EDNALVA MARIA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013478 | 17/08/2022 | 500.00 | 00023306815420 | JOSE NASCIMENTO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013479 | 17/08/2022 | 250.00 | 00083552936491 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 17/08/2022 | 300.00 | 00070247563498 | CAMILA ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572022 | 0013421 | 17/08/2022 | 40000.00 | 16631594000179 | DROP' S BUFFET E EVENTOS EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a esta edilidade, referente realização de buffet para atender o gabinete do prefeito junto aos seus convidados, durante realização das festividades da padroeira municipal. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572022 | 0013426 | 17/08/2022 | 5000.00 | 16631594000179 | DROP' S BUFFET E EVENTOS EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a esta edilidade, referente realização de buffet para atender o gabinete do prefeito junto aos seus convidados, durante a cerimonia de entrega de ambulancias, motoclicetas e outros veiculos. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013420 | 17/08/2022 | 2500.00 | 00099036959772 | ITAMAR ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013428 | 17/08/2022 | 1500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANOS-SMTRAN, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013437 | 17/08/2022 | 1000.00 | 00056861516449 | JOSELMA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO BASE DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRAN) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV DE PARQUES,JARDINS E BANHEIR.PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013409 | 17/08/2022 | 500.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO, PARA SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, RELATIVO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 17/08/2022 | 1500.00 | 00033865981453 | MARIA DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL(TERRENO) DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS(POLDAS DE ARVORE)DE MATA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013448 | 17/08/2022 | 1000.00 | 00000003275493 | SEVERINA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013431 | 17/08/2022 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF MES DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013433 | 17/08/2022 | 3000.00 | 00008257523453 | JOSE TEXEIRA LEANDRO' | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE ANEXO DA SECRETARIA DE OBRAS (INFRAESTRUTURA) DO MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013457 | 17/08/2022 | 3000.00 | 00020813058449 | SYDNEY ANTONIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ESPORTES,LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013414 | 17/08/2022 | 1000.00 | 00014790661415 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013417 | 17/08/2022 | 3500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013422 | 17/08/2022 | 2500.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013425 | 17/08/2022 | 1000.00 | 00072651121487 | JANEIDE VIEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, REFERENTE O MES DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013435 | 17/08/2022 | 1500.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013452 | 17/08/2022 | 1000.00 | 00008907315434 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013468 | 17/08/2022 | 2000.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE MES DE JUlHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013432 | 17/08/2022 | 1500.00 | 00033866643420 | EDIVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL),REFRENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013453 | 17/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO/ Nº 7. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 17/08/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO/ EXTRATO DE CONTRATO Nº 48. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013456 | 17/08/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO/ EXTRATO DE CONTRATO Nº 7. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013458 | 17/08/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO/ EDITAL DE AVISO Nº 58. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013461 | 17/08/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO/ EDITAL DE AVISO Nº55. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013462 | 17/08/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DA CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFIAL DO ESTADO,EM FAVOR DA EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO,RELATIVO PUBLICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO JUDICIAL NUMERO 7/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 17/08/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO/ EDITAL DE AVISO Nº 56. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013411 | 17/08/2022 | 1500.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF- NO BAIRRO SALGADINHO. REF MES DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013416 | 17/08/2022 | 1500.00 | 00058154981491 | GILVANY BRAZ DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF), RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013423 | 17/08/2022 | 2000.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO (MATA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013424 | 17/08/2022 | 1000.00 | 00004063905411 | ARISTOTELIS ALEX RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO BASE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS-ANCORA) DE TAPERUBUS EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013427 | 17/08/2022 | 2500.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013430 | 17/08/2022 | 3500.00 | 00042668026415 | EDEVARDO CALISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013434 | 17/08/2022 | 2000.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA (REABILITACAO) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000632021 | 0013436 | 17/08/2022 | 3005.50 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de construção, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade a manutenção/reparos em imoveis onde funcionam unidades de saude deste municipio (psf's). Conforme documento. PP 63/2021 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0013440 | 17/08/2022 | 9135.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de construção, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade a manutenção/reparos em imoveis onde funcionam unidades de saude deste municipio (ceo e hospital). Conforme documento. PP 11/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013442 | 17/08/2022 | 750.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013445 | 17/08/2022 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-CENTRO II),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013446 | 17/08/2022 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-CENTRO I),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013460 | 17/08/2022 | 1200.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013469 | 17/08/2022 | 2500.00 | 00003081727448 | WAGNER DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF),REREFENTE AO MÊS DE JUlHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0013471 | 17/08/2022 | 21943.30 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU MUNICIPAL DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0013474 | 17/08/2022 | 73710.75 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios (cereais/hortifrut/carnes) destinados ao hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, tendo como finalidade a produção de refeições servidas aos funcionarios de plantão e pacientes internos do referido hospital. Conforme documento. Processo licitatorio PP 025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0013475 | 17/08/2022 | 16867.66 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDTIMENTO(PA)DE MATA REDONDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013481 | 17/08/2022 | 2500.00 | 00043709850487 | VICTOR HUGO FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como sede da Policlinica Municipal, (policlinica da mulher) relativo ao mês de julho/2022. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013482 | 17/08/2022 | 2500.00 | 00001876332409 | VIVIANE FERREIRA BRAGA MACEDO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, a disposição da secretaria de saúde deste municipio para servir como sede da Policlinica Municipal, (policlinica da mulher) relativo ao mês de Julho/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013483 | 17/08/2022 | 2500.00 | 00046114203453 | VELTON BRAGA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como servir sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mes de Julho/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013484 | 17/08/2022 | 2500.00 | 00087423952400 | VALTIVIA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como servir sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mes de Julho/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013485 | 18/08/2022 | 15302.60 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de dietas especiais, destinada para distribuicao aos pacientes que necessitam de suporte nutricional especifico, confofme pregao numero 00048/2022, processo numero 0064/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0013547 | 18/08/2022 | 2890.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente plotagem (adesivagem) com medição de 34m, e simbolos oficiais deste municipio, em duas vans da referida secretaria. Conforme documentação em anexo. PP 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0013550 | 18/08/2022 | 4200.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente confecção de 10 metros de placa (fachada) para a UBS centro I e 01 (uma) placa de acm totem medindo 80cmx2mt e outra placa de totem acm 80cmx2mt destinada ao CEO (centro de especialidades odontologicas). Conforme documentação. Licitação PP 010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0013552 | 18/08/2022 | 678.70 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para atender despesa, com serviço prestado junto a secretaria de saude, referente confecção de 11 metros de adesivo de impressão, destinados ao Centro de Abastecimento Farmaceutico. Conforme documento. Licitação PP 010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013556 | 18/08/2022 | 9902.15 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de utensilios de copa/cozinha, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade suprir a demanda para funcionamento da cozinha (reinstalada) do Hospital Municipal Alfredo de Almeida Ferreira. Conforme documentação em anexo a este.] | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0013557 | 18/08/2022 | 27694.15 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender despsa com aquisição de medicamentos genericos e similares de A a Z da linha farma, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade o abastecimento da farmacia basica e posterior distribuição a população atendida nas unidades de saude. Conforme documento. Licitação 013/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 18/08/2022 | 2391.50 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais diversos (calculadoras de bolso, lanternas, trenas e outros) destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade distribuir aos agentes de endemias para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013486 | 18/08/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO/ TOMADA DE PREÇO Nº7. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013487 | 18/08/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013488 | 18/08/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS Nº52. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013489 | 18/08/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS/EXTRATO DE CONTRATO Nº52. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013490 | 18/08/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS/HOMOLOGAÇÃO PP Nº52. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013491 | 18/08/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS EXTRATO Nº9. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013492 | 18/08/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS ENVIADO POR OFICIO 7339943. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013493 | 18/08/2022 | 233.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS ENVIADO POR OFICIO 7340043. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013535 | 18/08/2022 | 15068.28 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO, FEIJAO, CARNE, FARINHA, ARROZ, ACUCAR, MARGARINA, BISCOITO, AVEIA, LEITE,,MACARRAO ENYTRE OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES (DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR) AOS ALUNOS DO AEE, CONFORME PREGAO NUMERO 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013539 | 18/08/2022 | 24826.30 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO, FEIJAO, CARNE, FARINHA, ARROZ, ACUCAR, MARGARINA, BISCOITO, AVEIA, LEITE,,MACARRAO ENYTRE OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES (DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR) AOS ALUNOS DO EJA, CONFORME PREGAO NUMERO 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013541 | 18/08/2022 | 42262.90 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO, FEIJAO, CARNE, FARINHA, ARROZ, ACUCAR, MARGARINA, BISCOITO, AVEIA, LEITE,,MACARRAO ENYTRE OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES (DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR) AOS ALUNOS DO RNSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO NUMERO 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013545 | 18/08/2022 | 17317.82 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO, FEIJAO, CARNE, FARINHA, ARROZ, ACUCAR, MARGARINA, BISCOITO, AVEIA, LEITE,,MACARRAO ENYTRE OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES (DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR) AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME PREGAO NUMERO 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013546 | 18/08/2022 | 13371.01 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO, FEIJAO, CARNE, FARINHA, ARROZ, ACUCAR, MARGARINA, BISCOITO, AVEIA, LEITE,,MACARRAO ENYTRE OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES (DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR) AOS ALUNOS DO PRE ESCOLA, CONFORME PREGAO NUMERO 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA NA LEITURA, NA MÚSICA E NA ARTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013551 | 18/08/2022 | 4000.00 | 00070800423488 | VITORIA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE ARANJOS ORNAMENTAIS PARA O CORPO COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL JOAO FRANCISCO DE LIMA PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL CONFORME CSS NUMERO 0027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013558 | 18/08/2022 | 5345.00 | 00003988932418 | EDILENE COSTA CAMPELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE BARRETINAS DESTINADAS AO,EVENTO ALUSIVO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, CONFORME CSS NUMMERO 0024/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013555 | 18/08/2022 | 1600.00 | 00016164490472 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE A ESTA EDILIDADE,PARA SEVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DE EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0013506 | 18/08/2022 | 12553.50 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO COMO 150 REATOR PARA LAMPADAS VAPOR SODIO USO EXTERNO 250W, PARA MANUTENCAO N REDE DE ILUMINACAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0013508 | 18/08/2022 | 4800.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | valor que ora se empenha para atender as despesas com aqisicao de materiais eletrico como 150 lmpadas de vapor de sodio e alta pressao tubular 250w-elbrus, destinadas a iluminacao publico deste munmicipio. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0013509 | 18/08/2022 | 800.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS COMO 50 LAMPADAS DE LED TUBULAR TB 18W 12 CM BRANCA, DESTINADA A MANMUTENCAO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO "RAIZES DA TERRA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013505 | 18/08/2022 | 300.00 | 00064686850444 | RAQUEL NERI DE FREITAS | Valor que se empenha para atender despesa com contribuição financeira, tendo como finalidade auxiliar na realização do evento cultural de matriz afro. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013507 | 18/08/2022 | 1000.00 | 00026399809800 | ELINETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER, REF MES DE JUlHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD.FESTA PADRO NOSSA SRA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013529 | 18/08/2022 | 10500.00 | 14791931000160 | AFONSO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE TRIO ELETRICO DE GRANDE PORTE , TIPO CARRETA, DESTINADA A ACOMPANHAR A CAVALGADA REALIZADA DO DIA 14/08/2022 EM COMEMORACAO AS FESTIDADES DA PADROEIRA DESTA CIDADE DE ALHANDRA NOSSA ASENHORA DA ASSUNCAO. CONFORME NORA FISCAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0013502 | 18/08/2022 | 3729.60 | 28004082000161 | ILINALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PAINEL ELETROSOLDADO GALVANIZADO REVESTIDO EM POLIESTER, FIXADO COM POSTE METALICO PINTADO COM PINTURA ELETROSTATICA 4x6cm, COM BASE CHUMBADA EM CONCRETO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA | RECUP DE GALERIAS E BUEIRAS DE DRENAGEM PLUVIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0013497 | 18/08/2022 | 598.97 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMO BRITA, VARAO DE FERRO ENYTRE OUTROS, DESTINADOS MANUTENCAO EM GALERIAS NA TRECHO DA RUA N OSSA SENHORA DA ASSUNCAO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA | RECUP DE GALERIAS E BUEIRAS DE DRENAGEM PLUVIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0013498 | 18/08/2022 | 410.50 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMO BRITA, VARAO DE FERRO ENYTRE OUTROS, DESTINADOS MANUTENCAO EM GALERIAS NA TRECHO DA RUA N OSSA SENHORA DA ASSUNCAO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013494 | 18/08/2022 | 500.00 | 00092929788453 | INALDO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a aquisição de material de construção para manutenção de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372022 | 0013495 | 18/08/2022 | 1100.60 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE NUMERO 13251. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013496 | 18/08/2022 | 500.00 | 00001290505470 | NILDO QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a aquisição de material de construção para manutenção de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013499 | 18/08/2022 | 500.00 | 00006262439471 | SERGIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de contas de energia eletrica/agua em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013500 | 18/08/2022 | 500.00 | 00070663973473 | RIKELMME LORRAN JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 18/08/2022 | 1000.00 | 00045729158491 | PAULO MARCELINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013503 | 18/08/2022 | 250.00 | 00001437278426 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013504 | 18/08/2022 | 500.00 | 00087351676453 | ROSEVALDO FELIPE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUIÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 18/08/2022 | 121.20 | 00001602836477 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013511 | 18/08/2022 | 121.20 | 00011711082490 | EDINEIDE PAULO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013512 | 18/08/2022 | 121.20 | 00001343519403 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013513 | 18/08/2022 | 121.20 | 00011553989473 | ALEX BRUNO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013514 | 18/08/2022 | 121.20 | 00003542543403 | DILENE MARIA FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013515 | 18/08/2022 | 121.20 | 00005717333447 | GLAUCIENE MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013516 | 18/08/2022 | 121.20 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013517 | 18/08/2022 | 121.20 | 00070900296461 | SUENIA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013518 | 18/08/2022 | 121.20 | 00007909878486 | JOSIANE CLEMENTE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013519 | 18/08/2022 | 121.20 | 00072651806404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013520 | 18/08/2022 | 121.20 | 00071228815470 | RAFAELA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013521 | 18/08/2022 | 121.20 | 00001303453428 | JOANA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013522 | 18/08/2022 | 121.20 | 00008206369406 | JOSILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013523 | 18/08/2022 | 121.20 | 00006372437490 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013524 | 18/08/2022 | 121.20 | 00010308246497 | RAYSA BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013525 | 18/08/2022 | 121.20 | 00002982364433 | MARIA PATRICIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013526 | 18/08/2022 | 121.20 | 00003575828458 | MARIA DO CARMO DOMINGOS DE ALMEIDA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013527 | 18/08/2022 | 121.20 | 00004803568405 | JOANA DARCK DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 18/08/2022 | 121.20 | 00070681248440 | KELLYANE KAREN DA SIILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013530 | 18/08/2022 | 121.20 | 00001301073440 | JECYLENE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013531 | 18/08/2022 | 121.20 | 00006262366490 | EDILENE MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013532 | 18/08/2022 | 121.20 | 00005014963439 | SANDRA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013533 | 18/08/2022 | 121.20 | 00002142124402 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013534 | 18/08/2022 | 121.20 | 00005034351471 | MARIA JOSÉ SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 18/08/2022 | 121.20 | 00070107694433 | SIMONE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013537 | 18/08/2022 | 121.20 | 00006262399402 | JOSEFA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013538 | 18/08/2022 | 121.20 | 00001627542485 | JOSIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013540 | 18/08/2022 | 121.20 | 00010788330446 | JOSINA OLIVEIRA DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013542 | 18/08/2022 | 121.20 | 00004525369442 | EDVANIA JOSE FRANCISCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013543 | 18/08/2022 | 300.00 | 00028831225472 | EDUARDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 18/08/2022 | 300.00 | 00096043733404 | LUCINETE DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013548 | 18/08/2022 | 121.20 | 00006002747486 | BETANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013549 | 18/08/2022 | 121.20 | 00011152904442 | ANA PAULA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013553 | 18/08/2022 | 500.00 | 00006515113480 | INACIO JOSE DO MONTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013554 | 18/08/2022 | 121.20 | 00006077452408 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013559 | 18/08/2022 | 121.20 | 00094872937449 | MARIZÉ CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013560 | 18/08/2022 | 121.20 | 00007504670456 | JOSELIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013562 | 18/08/2022 | 121.20 | 00006598680409 | ESTEFANIA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA FARIAS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013563 | 18/08/2022 | 121.20 | 00070107720450 | WANY KARLA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013564 | 18/08/2022 | 121.20 | 00001249987474 | MARILENE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013565 | 18/08/2022 | 121.20 | 00001129313409 | MARIA DO MONTE SOARES DA COSTA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013566 | 19/08/2022 | 121.20 | 00007021482450 | DANIELE ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013567 | 19/08/2022 | 121.20 | 00007906695445 | LINDINALVA CLEMENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013569 | 19/08/2022 | 121.20 | 00008194776481 | ELIANE JUSTINO NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013570 | 19/08/2022 | 121.20 | 00005826838400 | SANDRA DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013571 | 19/08/2022 | 121.20 | 00007695575461 | RENATA VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013572 | 19/08/2022 | 121.20 | 00071353242420 | ROSANGELA FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013573 | 19/08/2022 | 121.20 | 00013381596403 | MEURY STAYNE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013574 | 19/08/2022 | 121.20 | 00006943087495 | IVANEIDE CARNEIRO PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013575 | 19/08/2022 | 121.20 | 00004322799469 | JOELMA MEDEIROS VIEGAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013576 | 19/08/2022 | 121.20 | 00071156118409 | JOSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013577 | 19/08/2022 | 121.20 | 00006355241477 | MARIA MADALENA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013578 | 19/08/2022 | 121.20 | 00009273912443 | JAQUELINE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 19/08/2022 | 121.20 | 00006989763477 | RAQUEL NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013580 | 19/08/2022 | 121.20 | 00006262361421 | MARIA CORREIA DA SILVA ANDRE | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013581 | 19/08/2022 | 121.20 | 00003621397418 | ELIZONEIDE MARTINS PACHECO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013582 | 19/08/2022 | 121.20 | 00004511601429 | EDSANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013583 | 19/08/2022 | 121.20 | 00008892560476 | LUCIA FERNANDA VITOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013584 | 19/08/2022 | 121.20 | 00060329688472 | MARIA DAS NEVES XAVIER | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013585 | 19/08/2022 | 121.20 | 00071113621443 | GRAZIELE SIMPLICIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013586 | 19/08/2022 | 121.20 | 00007616251439 | IVONE GOMES DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 19/08/2022 | 121.20 | 00042815257858 | GENICE MARIA TRANQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013588 | 19/08/2022 | 121.20 | 00009346755466 | FERNANDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013589 | 19/08/2022 | 121.20 | 00071811851444 | ELIZABETH DE LIMA BATISTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013590 | 19/08/2022 | 121.20 | 00009298986483 | EDJANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013591 | 19/08/2022 | 121.20 | 00005129463455 | MARIA DE LOURDES ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013592 | 19/08/2022 | 121.20 | 00004788520451 | MARIA DAS NEVES MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013593 | 19/08/2022 | 121.20 | 00073880914400 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013594 | 19/08/2022 | 121.20 | 00092930964472 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 19/08/2022 | 121.20 | 00007677037402 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA GABRIEL | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013596 | 19/08/2022 | 121.20 | 00011218590467 | JOSENILDA TEXEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013597 | 19/08/2022 | 121.20 | 00001485375452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013598 | 19/08/2022 | 121.20 | 00006270722403 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013599 | 19/08/2022 | 121.20 | 00010230341403 | MONICA SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013601 | 19/08/2022 | 121.20 | 00001349737470 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013602 | 19/08/2022 | 121.20 | 00010565356445 | EDINEIDE DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013603 | 19/08/2022 | 121.20 | 00072650028491 | ELIANE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013604 | 19/08/2022 | 121.20 | 00006866065402 | JOCICLEIDE DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013606 | 19/08/2022 | 121.20 | 00016031027798 | ERIVONEIDE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013607 | 19/08/2022 | 121.20 | 00005264151423 | ELENICE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013608 | 19/08/2022 | 121.20 | 00081941137415 | JACIANE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 19/08/2022 | 121.20 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013610 | 19/08/2022 | 121.20 | 00006718888460 | ELIELDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013611 | 19/08/2022 | 121.20 | 00008588335492 | ELISANGELA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013612 | 19/08/2022 | 121.20 | 00071123286400 | JACIANE LINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013613 | 19/08/2022 | 121.20 | 00004383406475 | JOSINEIDE DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013614 | 19/08/2022 | 121.20 | 00005007645494 | JOSIANI PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013615 | 19/08/2022 | 121.20 | 00006325175492 | ELINA MARCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013616 | 19/08/2022 | 121.20 | 00009331833482 | LOURDES MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 19/08/2022 | 121.20 | 00070943016428 | JOELMA DA CONCEIÇÃO GOMES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013618 | 19/08/2022 | 121.20 | 00001296065456 | JACIANA VALERO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013619 | 19/08/2022 | 121.20 | 00006404514460 | JOSIELMA GABRIEL RIBEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013620 | 19/08/2022 | 121.20 | 00006262382429 | KATIA CAPITULINO DE FRANCA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013621 | 19/08/2022 | 121.20 | 00011752396405 | JOÉDNA DE BARROS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013622 | 19/08/2022 | 121.20 | 00011752396405 | JOÉDNA DE BARROS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013623 | 19/08/2022 | 121.20 | 00096519622400 | EDNEIDE AMANSO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013624 | 19/08/2022 | 121.20 | 00004500109455 | ELINALVA DOS SANTOS SILVA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 19/08/2022 | 121.20 | 00014549734477 | ELAYNE ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013626 | 19/08/2022 | 121.20 | 00006577878412 | ELIANE BARROS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013627 | 19/08/2022 | 121.20 | 00097941123487 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013628 | 19/08/2022 | 121.20 | 00001356898483 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013631 | 19/08/2022 | 121.20 | 00007597351402 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013632 | 19/08/2022 | 121.20 | 00070801074401 | MARIA CARLA DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 19/08/2022 | 121.20 | 00061978655487 | MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013634 | 19/08/2022 | 121.20 | 00071867612402 | KAROLAYNE GUEDES DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013636 | 19/08/2022 | 121.20 | 00008251646480 | LUANA KARLA LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013637 | 19/08/2022 | 121.20 | 00070458527467 | LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013638 | 19/08/2022 | 121.20 | 00008199368470 | ELSIELANE SILVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013639 | 19/08/2022 | 121.20 | 00006412944419 | MARILIA CHAVES FERREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013640 | 19/08/2022 | 121.20 | 00007891117489 | EDILENE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013642 | 19/08/2022 | 121.20 | 00012062112459 | LUCIANE GABRIEL MARTINS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013643 | 19/08/2022 | 121.20 | 00009307973458 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013644 | 19/08/2022 | 121.20 | 00004827685410 | LENILDA FERNANDES DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013645 | 19/08/2022 | 121.20 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013646 | 19/08/2022 | 121.20 | 00073945056420 | MARIA DA PENHA BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013647 | 19/08/2022 | 121.20 | 00007555011441 | EDIELZA DO VALI PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013649 | 19/08/2022 | 121.20 | 00070121701409 | JARDELINE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 19/08/2022 | 121.20 | 00011496419405 | JAQUELLINE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013651 | 19/08/2022 | 121.20 | 00087271990453 | JOAO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013652 | 19/08/2022 | 121.20 | 00006818657419 | ELZA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013654 | 19/08/2022 | 121.20 | 00040034860487 | EDILEIDE BALBINO DE FREITAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013655 | 19/08/2022 | 121.20 | 00002833826435 | MARIA GRACIETE DE PAIVA ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013656 | 19/08/2022 | 121.20 | 00009313506467 | JAKELYNE JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013658 | 19/08/2022 | 121.20 | 00070107519437 | JANIELLE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013659 | 19/08/2022 | 121.20 | 00007146274454 | MARIA JOSE DOS SANTOS TEIXEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013660 | 19/08/2022 | 121.20 | 00070207527482 | LUANA FERNANDES VIEIRA SOARES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013661 | 19/08/2022 | 121.20 | 00007372242401 | JAKELINE FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013662 | 19/08/2022 | 121.20 | 00002589895488 | MARILENE GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013663 | 19/08/2022 | 300.00 | 00011511284498 | SERGIO DO MONTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013664 | 19/08/2022 | 121.20 | 00007576542403 | MARCIA DOS SANTOS MACIMIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013665 | 19/08/2022 | 121.20 | 00009301813440 | MARIA DE FATIMA BELAMIRNO DOS ANJOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013667 | 19/08/2022 | 121.20 | 00071368055460 | LILIANE ALBINO SALVINO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 19/08/2022 | 121.20 | 00008690508422 | MERCIA DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013669 | 19/08/2022 | 121.20 | 00077305620491 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013670 | 19/08/2022 | 121.20 | 00011111137420 | MICHELE SIMPLICIO DE FRANÇA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013671 | 19/08/2022 | 500.00 | 00067419216487 | VANUSA CONSTANTINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORODO CO A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013672 | 19/08/2022 | 121.20 | 00005668021475 | JOSE DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013673 | 19/08/2022 | 1000.00 | 00001127668463 | SEVERINO RAMOS F. DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA A FAMILIA ACOLHEDORA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013630 | 19/08/2022 | 44299.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS EM COMPENSAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA CIP, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPRVOVATES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT E DIFUSÃO DOS ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013629 | 19/08/2022 | 300.00 | 00007402010422 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ANIVERSARIO DA EQUIPE RENOVACAO FEMININA DE FUTSAL DO DISTRITO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013666 | 19/08/2022 | 2500.00 | 00006179195420 | SUELIO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEI DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SUB-PREFEITURA DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | MANUT. SERV. CAPTAÇÃO E DIST. DE AGUA EM COMUM. RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0013568 | 19/08/2022 | 5151.10 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESS COM AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA POTENCIA 3/4 CV, COM TODO MATERIAL DE INSTALACAO, PARA BOMBEAMENTO DE AGUAS SUBTERRA, NA COMUNIFDADE DE TAPERUBUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0013600 | 19/08/2022 | 3750.00 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIDADAS, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL JOAO FRANCISCO DE LIMA, CONFORME CONTRATO NUMERO 0062/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0013635 | 19/08/2022 | 14558.61 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | valor que ora se empenha para atender as despésas com aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinaods a distribuicao de merenda escolar alunos da programa educacional EJA, conforme chamada publica numero 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0013641 | 19/08/2022 | 5976.54 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | valor que ora se empenha para atender as despésas com aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinaods a distribuicao de merenda escolar alunos do programa da educacao infantil, conforme chamada publica numero 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013648 | 19/08/2022 | 850.00 | 00008014008480 | GEORGE DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SUPORTE PARA INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL JOAO FRANCISCO DE LIMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0013653 | 19/08/2022 | 20118.52 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | valor que ora se empenha para atender as despésas com aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinaods a distribuicao de merenda escolar alunos do ensino fundamewntal conforme chamada publica numero 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0013657 | 19/08/2022 | 9014.80 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | valor que ora se empenha para atender as despésas com aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinaods a distribuicao de merenda escolar alunos da programa educacao especial (AEE) conforme chamada publica 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0013605 | 19/08/2022 | 2280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, RELATVO AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME PREGAO NUMERO 0039/2021, E PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013683 | 22/08/2022 | 44.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOS EM CONTA DESTA EDILIDADE (26934-4),REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME EXTRATO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013690 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (283141-4)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013724 | 22/08/2022 | 209.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIAS, TARIFAS SOBRE PAGAMENTO DAS FOLHAS DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DE LICENCA MATERNIDADE, MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013695 | 22/08/2022 | 500.00 | 00091672902487 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013696 | 22/08/2022 | 500.00 | 00091672902487 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013755 | 22/08/2022 | 4300.00 | 00081836155468 | MARIZA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha de forma global para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente confecção de trajes personalizados, tendo como finalidade padronizar os participantes do evento alusivo as comemorações do dia da Indenpendencia do Brasil. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013703 | 22/08/2022 | 500.00 | 00006090054488 | ANTONIO FIRMINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE ISUMOS AGRICOLAS PARA MANUTENCAO DA LAVOURA DE PEQUENO MEEIROS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPEAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0013758 | 22/08/2022 | 3196.15 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMO MASSA ACRILICA, TINATAS A BASE DE AGUA, LAVATORIO, ROLO DE PITURA ENTRE OUTROS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO (REPAROS0 NA SEDE E SETORES VINCULADOS A DMINSTRACAO PUBLICA, CONFORME PREGAO NUMERO 0011/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013823 | 22/08/2022 | 88.00 | 00003634927470 | ANDRÉ LUIZ BATISTA | Valor que se empenha para atender despesa referente confecção de copias de chaves, e manutenção de fechaduras de porta no gabinete do prefeito nesta edilidade. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013674 | 22/08/2022 | 121.20 | 00006806543480 | MARCIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013675 | 22/08/2022 | 121.20 | 00009734127470 | EDRIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 22/08/2022 | 121.20 | 00070678366462 | LARISSA ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013677 | 22/08/2022 | 121.20 | 00040808920472 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013678 | 22/08/2022 | 121.20 | 00008647426495 | LUIZA FERREIRA DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013679 | 22/08/2022 | 121.20 | 00008293997478 | MARIA ANTONIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013680 | 22/08/2022 | 121.20 | 00004779091403 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013681 | 22/08/2022 | 300.00 | 00009136406465 | CARLOS ALEXANDRE PAULINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013682 | 22/08/2022 | 300.00 | 00009272478448 | CRISTIANE VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 22/08/2022 | 121.20 | 00006102408462 | MARIA DA ASSUNCAO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013685 | 22/08/2022 | 500.00 | 00010959599487 | JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013686 | 22/08/2022 | 121.20 | 00008351075400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013687 | 22/08/2022 | 121.20 | 00007579542439 | MARCIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013688 | 22/08/2022 | 121.20 | 00007389416467 | JOANA DARC MARIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013689 | 22/08/2022 | 121.20 | 00010808838431 | ELISANGELA RIBEIRO DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013691 | 22/08/2022 | 121.20 | 00013743425483 | ERICA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 22/08/2022 | 121.20 | 00003429476488 | MIRIAM ALVES DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013693 | 22/08/2022 | 300.00 | 00004430709467 | RISETE GALVÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013694 | 22/08/2022 | 250.00 | 00071127349406 | PAULA GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORODO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013697 | 22/08/2022 | 600.00 | 00003909474403 | GENIVAL BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013698 | 22/08/2022 | 500.00 | 00009840406418 | ANA CAROLINA BAHIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013699 | 22/08/2022 | 121.20 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS ANJOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013700 | 22/08/2022 | 121.20 | 00005006549483 | JAQUELINE LIMA DOS PASSOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013701 | 22/08/2022 | 121.20 | 00007667006407 | JACILENE DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013702 | 22/08/2022 | 121.20 | 00010324273452 | ELENILDA DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013704 | 22/08/2022 | 121.20 | 00007454529496 | CARMELITA RAIMUNDO XAVIER | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013705 | 22/08/2022 | 300.00 | 00030895685434 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 22/08/2022 | 121.20 | 00009752345441 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013707 | 22/08/2022 | 121.20 | 00084032650420 | JOSILENE CAPITULINO DE FRANCA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013708 | 22/08/2022 | 121.20 | 00004278198493 | VERINETE ADALGISA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013709 | 22/08/2022 | 121.20 | 00070992605458 | EDILANE MARIA MARINHO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013710 | 22/08/2022 | 121.20 | 00004676339402 | EDILAYNE LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013711 | 22/08/2022 | 121.20 | 00075990547404 | MARI DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013712 | 22/08/2022 | 300.00 | 00072628901404 | JOÃO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ABASTECIMENTO D'AGUA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013713 | 22/08/2022 | 121.20 | 00028062933830 | FLAVIANA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 22/08/2022 | 121.20 | 00004561301445 | ELIANE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013715 | 22/08/2022 | 121.20 | 00004516228475 | JOSICLEIDE FELIX DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013716 | 22/08/2022 | 500.00 | 00001776409442 | MAXMILIANO SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM ACRATER DE URGENCIA, DE ACORDOC COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013717 | 22/08/2022 | 121.20 | 00004010459433 | ELIZABETE MARTINS PACHECO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013718 | 22/08/2022 | 300.00 | 00070207438463 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORODO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013719 | 22/08/2022 | 121.20 | 00073883441449 | LUZINEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013720 | 22/08/2022 | 121.20 | 00011943850445 | EDILZA KAROLINNY DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013721 | 22/08/2022 | 500.00 | 00008857084400 | IZAQUE MOREIRA SOBRAL DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, para aquisicao de passagens interestadual de acordo com a lei numero 576/2017 e suas alteracoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 22/08/2022 | 121.20 | 00006262469460 | ELIANE FELICIANO BEZERRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013723 | 22/08/2022 | 121.20 | 00071803382490 | ERLANE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013725 | 22/08/2022 | 121.20 | 00014337387404 | LARISSA MAYARA DOS ANJOS CALIXTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013726 | 22/08/2022 | 121.20 | 00006262381457 | LUIZA SOARES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013727 | 22/08/2022 | 121.20 | 00010277091411 | JAILMA SALES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013728 | 22/08/2022 | 121.20 | 00003666148433 | JOSEFA FELICIANO BEZERRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013729 | 22/08/2022 | 121.20 | 00022673151818 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013730 | 22/08/2022 | 121.20 | 00005556744440 | JACIARA FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 22/08/2022 | 121.20 | 00004648204484 | VALCIRA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013732 | 22/08/2022 | 121.20 | 00004518509471 | ELIANE BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013733 | 22/08/2022 | 121.20 | 00009346752440 | EDIVÂNIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013734 | 22/08/2022 | 121.20 | 00006876956431 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013735 | 22/08/2022 | 121.20 | 00004342797496 | MARIA DA GLORIA DA CCONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013736 | 22/08/2022 | 121.20 | 00008388302426 | ROSICLEIDE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013737 | 22/08/2022 | 121.20 | 00013341631461 | JAKELINE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013738 | 22/08/2022 | 121.20 | 00070137586477 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013739 | 22/08/2022 | 121.20 | 00071812051450 | EDNEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013740 | 22/08/2022 | 121.20 | 00004682514482 | JOSILENE MARIA SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013741 | 22/08/2022 | 121.20 | 00009061288460 | FRANCISCA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013742 | 22/08/2022 | 121.20 | 00005312565458 | JOSINEIDE MARIA SEVERINA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013743 | 22/08/2022 | 121.20 | 00008082319445 | EDNALVA EVANGELISTA DANTAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013744 | 22/08/2022 | 121.20 | 00006278410400 | LUCIENE MARIA FIQUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013745 | 22/08/2022 | 121.20 | 00012727394497 | JACILENE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013746 | 22/08/2022 | 121.20 | 00006262375481 | JANICELIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013747 | 22/08/2022 | 121.20 | 00001601330413 | MARIA IVANEIDE RODRIGUES ARAUJO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013748 | 22/08/2022 | 121.20 | 00007874151461 | JANAINA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 22/08/2022 | 121.20 | 00092931839434 | MARIA RITA BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013750 | 22/08/2022 | 121.20 | 00003429476488 | MIRIAM ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013751 | 22/08/2022 | 121.20 | 00092923755472 | EDILUESA GOMES ROLINDRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013752 | 22/08/2022 | 121.20 | 00001754689400 | JAQUELINE CASSIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013753 | 22/08/2022 | 121.20 | 00075945363472 | VERA LUCIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013754 | 22/08/2022 | 121.20 | 00001584085436 | JAKELINE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013756 | 22/08/2022 | 121.20 | 00005525997436 | FRANCISCA SUELI DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 22/08/2022 | 121.20 | 00005299697422 | IVONETE DE SOUZA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013759 | 22/08/2022 | 121.20 | 00012525717473 | IARA ANGELICA BORGES DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013760 | 22/08/2022 | 121.20 | 00010419317430 | ERICA JAQUELINE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013761 | 22/08/2022 | 121.20 | 00004594683401 | EDILEUZA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013762 | 22/08/2022 | 121.20 | 00073882607491 | IVONE MARCELINO DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013763 | 22/08/2022 | 121.20 | 00004890969489 | ROSILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013764 | 22/08/2022 | 121.20 | 00008730206421 | SUZY MORAES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 22/08/2022 | 121.20 | 00004631982470 | JOSENILDA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013766 | 22/08/2022 | 121.20 | 00001299066461 | RUTE ANDRE DE LIMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013767 | 22/08/2022 | 121.20 | 00004631982470 | JOSENILDA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013768 | 22/08/2022 | 121.20 | 00004892927473 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013769 | 22/08/2022 | 121.20 | 00071341012409 | MARCIONITA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013770 | 22/08/2022 | 121.20 | 00010429051425 | KATIANE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013771 | 22/08/2022 | 121.20 | 00001601496494 | ANTONIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013772 | 22/08/2022 | 121.20 | 00013454149436 | ANA VICTORIA DOS SANTOS MAURICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 22/08/2022 | 121.20 | 00071105576426 | JACIELE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013774 | 22/08/2022 | 121.20 | 00001601496494 | ANTONIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013775 | 22/08/2022 | 121.20 | 00004922944451 | ELIZANGELA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013776 | 22/08/2022 | 121.20 | 00092978339420 | MARIA DE LIMA CORREIA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013777 | 22/08/2022 | 121.20 | 00070639354459 | KEROLAYNE MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013778 | 22/08/2022 | 121.20 | 00012129876404 | DANIELLY DA SILVA PAULINO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013779 | 22/08/2022 | 121.20 | 00005668003493 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013780 | 22/08/2022 | 121.20 | 00011726302407 | ROSILANE FIRMINO DE VILAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 22/08/2022 | 121.20 | 00004785882409 | RUBENITA ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013782 | 22/08/2022 | 121.20 | 00014946942475 | NATALIA DAS NEVES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013783 | 22/08/2022 | 121.20 | 00004828511474 | RISONETE GONCALVES NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013784 | 22/08/2022 | 121.20 | 00010207550409 | PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013785 | 22/08/2022 | 121.20 | 00000085763438 | ROSETANIA SEVERIANO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013786 | 22/08/2022 | 121.20 | 00079868517400 | ROSA MARIA SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013787 | 22/08/2022 | 121.20 | 00007584448429 | LUCIVANIA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013788 | 22/08/2022 | 121.20 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013789 | 22/08/2022 | 121.20 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 22/08/2022 | 121.20 | 00003540716459 | ROSILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013791 | 22/08/2022 | 121.20 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013792 | 22/08/2022 | 121.20 | 00003540716459 | ROSILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013793 | 22/08/2022 | 121.20 | 00079886396415 | ROSILANE GABRIEL RIBEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013794 | 22/08/2022 | 121.20 | 00004210221406 | MARLEIDE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013795 | 22/08/2022 | 121.20 | 00010303503459 | ROSA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013796 | 22/08/2022 | 121.20 | 00004210221406 | MARLEIDE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013797 | 22/08/2022 | 121.20 | 00011837694400 | ROSANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013798 | 22/08/2022 | 121.20 | 00011630898694 | KATIA VIRGINIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013799 | 22/08/2022 | 121.20 | 00007597560400 | PATRICIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013800 | 22/08/2022 | 121.20 | 00004831826480 | MARTA DOMINGOS DOS SANTOS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013801 | 22/08/2022 | 121.20 | 00009130395437 | CICERA LUCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013802 | 22/08/2022 | 121.20 | 00006297429448 | ROSALIA SANTOS DE PAULA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 22/08/2022 | 121.20 | 00001291208470 | MIRIAM DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013804 | 22/08/2022 | 121.20 | 00004856119451 | NELCINA FELIPE MELO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013805 | 22/08/2022 | 121.20 | 00007331367455 | MONICA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013806 | 22/08/2022 | 121.20 | 00007320532425 | ODENIZE BELO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013807 | 22/08/2022 | 121.20 | 00006218131416 | MARCIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013808 | 22/08/2022 | 121.20 | 00070359060455 | RAYANE SILVA ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013809 | 22/08/2022 | 121.20 | 00071127349406 | PAULA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013810 | 22/08/2022 | 121.20 | 00008637089437 | ROSINALDA GONCALVES BARBOSA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 22/08/2022 | 121.20 | 00010332965465 | ROSANGELA TORRES DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013812 | 22/08/2022 | 121.20 | 00070406062404 | GERLANE BERNADO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013813 | 22/08/2022 | 121.20 | 00070729811441 | RAMAYARA KTHILIN LUNA DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013814 | 22/08/2022 | 121.20 | 00001585341401 | MICELANIA AMRO VILARIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013815 | 22/08/2022 | 121.20 | 00098264486487 | ROSINEIDE CASSIANO DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013816 | 22/08/2022 | 121.20 | 00004326218495 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013817 | 22/08/2022 | 121.20 | 00061208680463 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013818 | 22/08/2022 | 121.20 | 00009628059475 | TAMIRES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013819 | 22/08/2022 | 121.20 | 00009272478448 | CRISTIANE VIDAL DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 22/08/2022 | 121.20 | 00061201782449 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013821 | 22/08/2022 | 121.20 | 00008182832462 | KELCILENE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013822 | 22/08/2022 | 121.20 | 00009500232480 | LUCIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013824 | 22/08/2022 | 500.00 | 00003531136461 | AMOS WELLINGTON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013825 | 23/08/2022 | 121.20 | 00007265848438 | CLAUDIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013826 | 23/08/2022 | 121.20 | 00070107578441 | GIRLENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013827 | 23/08/2022 | 121.20 | 00010063644479 | LUANA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013828 | 23/08/2022 | 121.20 | 00001908843470 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013829 | 23/08/2022 | 121.20 | 00005008150464 | MARTA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013830 | 23/08/2022 | 121.20 | 00001090673477 | MARINALVA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013831 | 23/08/2022 | 121.20 | 00070910400407 | PAUNIRY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013832 | 23/08/2022 | 121.20 | 00001543421490 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013833 | 23/08/2022 | 121.20 | 00073943738434 | ROSENILDA MARINHO DE MOURA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 23/08/2022 | 121.20 | 00003034131402 | ANA CIRLENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013840 | 23/08/2022 | 121.20 | 00005968323469 | SEVERINA SOARES DAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013841 | 23/08/2022 | 121.20 | 00011712196448 | DEISE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013842 | 23/08/2022 | 121.20 | 00004340676446 | MARINALVA DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013843 | 23/08/2022 | 121.20 | 00009172704446 | ANA KELLY ALVES DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013844 | 23/08/2022 | 121.20 | 00071354233484 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013845 | 23/08/2022 | 121.20 | 00011704461405 | DEISIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 23/08/2022 | 121.20 | 00011276079443 | LUCIANO ALVES DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013847 | 23/08/2022 | 121.20 | 00007978007430 | JOSEFA DA SILVA ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013848 | 23/08/2022 | 121.20 | 00008180138429 | FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013849 | 23/08/2022 | 121.20 | 00071893570410 | RAYANE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINANDA VALE PASCOA EM SUBSTITUIÇÃO A ENTREGA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013850 | 23/08/2022 | 121.20 | 00070800454448 | JAQUELINE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013851 | 23/08/2022 | 121.20 | 00008672183479 | VALDINEY MARIANO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013852 | 23/08/2022 | 121.20 | 00005556745412 | EDILENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013853 | 23/08/2022 | 121.20 | 00006985044450 | ROGERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 23/08/2022 | 121.20 | 00001101543477 | MARIA NAZARETH VALERIO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013855 | 23/08/2022 | 121.20 | 00011485844479 | DANIELI ERMINO LOURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013856 | 23/08/2022 | 121.20 | 00014734774412 | CLARILYS DA CONCEICAO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013857 | 23/08/2022 | 121.20 | 00014734774412 | CLARILYS DA CONCEICAO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013859 | 23/08/2022 | 450.00 | 00073841617468 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a realização de exames medicos para tratamento de saude, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013866 | 23/08/2022 | 700.00 | 00008210638475 | ALEXSANDRO DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a realização de exames medicos para tratamento de saude, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013864 | 23/08/2022 | 27.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SUBPREFEITURA EM MATA REDONDA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013867 | 23/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SUBPREFEITURA EM MATA REDONDA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO "RAIZES DA TERRA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013865 | 23/08/2022 | 300.00 | 00001311375490 | JOSE FABRICIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com contribuição financeira, tendo como finalidade auxiliar na realização do evento cultural de matriz afro. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD.FESTA PADRO NOSSA SRA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122022 | 0013879 | 23/08/2022 | 80000.00 | 43651510000131 | PISEIRO DE RICO PRODUCOES DE EVENTOS E SHOW LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com contratação de show do cantor conhecida do setor artistico FLAGUIM MORAL, consagrado pela critica especializada e pela opinião publica, para apresentação musical neste municipio dia 14/08/2022 em virtude das festividades da padroeira Nª Senhora da Assunção. Conforme documentação. Processo licitatorio Inex. 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013834 | 23/08/2022 | 17562.60 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço a esta edilidade, referente fornecimento de duas licenças a CPL (comissão permanente de litação) tendo como finalidade sua utilização nas pesquisas de preço para obter resultados solidos e confiaveis, proporcionando contratações mais economicas e gerando respaldo juridico aos agentes envolvidos no processo. Conforme documentação em anexo a este. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013868 | 23/08/2022 | 534.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITERIO MUNICIPAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013869 | 23/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa referente consumo d'agua em imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede da secretaria de serviços urbanos,referente ao mês de AGOSTO/2022, Conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013870 | 23/08/2022 | 47.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa referente consumo d'agua em imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede da secretaria de serviços urbanos, Conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 23/08/2022 | 44.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa referente consumo d'agua em imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede da secretaria de serviços urbanos, Conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013874 | 23/08/2022 | 13206.12 | 43250830000180 | BABY AMORE ACESSORIOS INFANTIS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de mobiliario sendo: berços, roupeiro, carros berços cadeiras e outros, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a implantação de berçario municipal visando ampliar/melhorar o ensino infantil. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013875 | 23/08/2022 | 3024.60 | 43250830000180 | BABY AMORE ACESSORIOS INFANTIS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material (colchões, kit's) destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a implantação de berçario neste municipio. Conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013876 | 23/08/2022 | 5605.79 | 46427714000181 | CARINHO BABY ARTIGOS INFANTIS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material (mamadeiras, jogos p/berço, cobertores, e outros) destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a implantação de berçario neste municipio. Conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0013878 | 23/08/2022 | 17500.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 1.750 (mil setecentos e cinquenta bonés), destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade padronizar/proteger os alunos e colaboradoes do desfile civico em alusão ao dia de independencia do Brasil. Conforme documentaão em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013835 | 23/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO/ EXTRATO DE CONTRATO Nº 7. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013836 | 23/08/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO EXTRATO DE CONTRATO NUMERO 13, GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013837 | 23/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO/ NUMERO 12. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013839 | 23/08/2022 | 233.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS ENVIADO POR OFICIO 7348398. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013858 | 23/08/2022 | 68.97 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO E TARIFA PIX-ENVIADO), DEBITADA DA CONTA 2575-5, NO PERIODO DE 15 A 19/08/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013860 | 23/08/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS NUMERO 13. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013861 | 23/08/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS ADJUDICAÇÃO 13. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 23/08/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS ADJUDICAÇÃO 12. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013863 | 23/08/2022 | 198.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, TARIFAS DE EXTRATO, TARIFAS DE COMPENSAÇÃO, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE DA CONTA 2664-6 (TRIBUTOS), RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 19/08/2022, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0013880 | 23/08/2022 | 14250.00 | 32131647000149 | A. R. L. DE MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET IP, DEDICADO BANDA LARGA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (MOLDEN/ROTEADOR)POR COMODATO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS RESPECTIVOS ORGAOS, CONFORME PREGAO NUMERO 002/2022. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013872 | 23/08/2022 | 4254.00 | 17975959000145 | PODOCENTER MATERIAIS PARA PODOLOGIA E ESTETICA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS ESPECIFICOS PARA AXECUÇÃO DE PODOLOGIA PREVENTIVA,DESTINAFO AO USO NO AMBULATORIO DE FERIDAS DO MUNICPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0013873 | 23/08/2022 | 936.80 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 22 UNIDADES DE CAMISAS TIPO POLO CONFECCIONADAS EM MALHA PIQUET NA COR BRANCA E 24 UNIDADES DE CAMISAS CONFECCIONADAS EM MALHA PV DA COR BRANCA DESTINADOS AOS AGENTES DE EDEMIAS DO MUNICPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482022 | 0013877 | 23/08/2022 | 26957.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSAPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DIETAS ESPECIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PACIENTES DO MUNICPIO DE ALHANDRA/PB QUE TEM A NECESSIDADE DE FAZER USO DA FORMULA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0013881 | 23/08/2022 | 2316.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0013882 | 23/08/2022 | 276.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA REPARO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE,SENDO 08 SACOS DE CIMENTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0013883 | 23/08/2022 | 1306.84 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de construção, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade a manutenção de imovel onde funciona o CEO (CENTRO DE ESPECIALIDAES ODONTOLOGICAS) deste municipio. Conforme documento. Licitação PP 011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 24/08/2022 | 2961.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE CONTA DÁGUA, EM IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UBS CENTRO II REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013891 | 24/08/2022 | 1000.00 | 00001267411406 | ANTONIO MARCELINO CORREIA NETO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como sede do PRONTO ATENDIMENTO - PA no distrito de Mata Redonda, referente mes de julho/2022. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013893 | 24/08/2022 | 286.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAHNDRA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0013905 | 24/08/2022 | 302.08 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de (1) maquina fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de Saude, para realização das atividades de trabalho, no periodo de 20/07 a 20/08/2022. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013949 | 24/08/2022 | 81.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CAPS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013957 | 24/08/2022 | 733.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE. PARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO BAIRRO NOVA ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013971 | 24/08/2022 | 79.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CAPS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013982 | 24/08/2022 | 863.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ASDESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE. PARA SERVIR COMO SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 24/08/2022 | 501.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de consumo de energia eletrica em predios locados a esta edilidade, onde funciona o centro de reabilitação neste municipio, mes de agosto/2022,. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVI. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013991 | 24/08/2022 | 318.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013992 | 24/08/2022 | 1244.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de consumo de energia eletrica em predios locados a esta edilidade, onde funciona o centro de reabilitação neste municipio, mes de julho/2022,. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013995 | 24/08/2022 | 650.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente realização de uma colonoscopia em favor da Srª Ana Lucia do Nascimento Silva, conforme requisições medicas. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013997 | 24/08/2022 | 255.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de consumo de energia eletrica em predios locados a esta edilidade, onde funciona o centro de reabilitação neste municipio, Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302022 | 0013999 | 24/08/2022 | 10456.14 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITAL | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais medicos hospitalares, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade atender as demandas dos serviços de saude municipais (hospital, psf's,policlinica). Conforme documento. Licitação PP 030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014000 | 24/08/2022 | 448.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PSF SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014003 | 24/08/2022 | 1260.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente realização de 03 (tres) tomografias, abdome total torax e cranio com contraste, em beneficio da Srª Ana Lucia de Souza conforme requisição medica. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0014005 | 24/08/2022 | 5421.50 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,SENDO 36 BOBONAS DE 200 LITROS E 101 BOMBONAS DE 60 LITROS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014007 | 24/08/2022 | 310.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014008 | 24/08/2022 | 3372.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0014014 | 24/08/2022 | 396.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade atender a demanda apresentada para funcionamento das unidades basicas de saude. Conforme documento. Licitação 022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302022 | 0014019 | 24/08/2022 | 3214.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material para uso hospitalar, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade atender a demanda apresentada para funcionamento das unidades basicas de saude (hospital/psf's. Conforme documento. Licitação 030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013887 | 24/08/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS EXTRATO 12. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0013903 | 24/08/2022 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de Finanças, para realização das atividades de trabalho, no periodo de 20/07 a 20/08/2022. Conforme documento. 2 maquinas | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013944 | 24/08/2022 | 96.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO(CPL),REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013993 | 24/08/2022 | 480.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O PREDIO COMISSÇÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO(CPL),REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013885 | 24/08/2022 | 258.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA,COM CONSUMO D'ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CMEI JOANA LOPES DA COSTA NO BAIRRO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013886 | 24/08/2022 | 46.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013888 | 24/08/2022 | 44.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0013899 | 24/08/2022 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de Educação, para realização das atividades de trabalho, no periodo de 20/07 a 20/08/2022. Conforme documento. 2 maquinas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013918 | 24/08/2022 | 2590.00 | 28204306000189 | GLAS COMERCIO VAREJISTAS DE MOLDURAS E VIDROS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MOLDURAS COM ACRILICO INCOLOR, DESTINADOS PARA APRESENTACAO NO DESFILE CIVICO ALUSICO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013996 | 24/08/2022 | 24.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CMEI JOANA LOPES NO BAIRRO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013998 | 24/08/2022 | 631.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO DEPOSITO DA MERENDA DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0014027 | 24/08/2022 | 3867.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valo que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico, destinados a secretaria de serviços urbanos, cuja finalidade será a manutenção/conservação da rede de iluminação publica municipal. Conforme documento. Licitação PP 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0014030 | 24/08/2022 | 12030.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valo que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico (rele, reatores) destinados a secretaria de serviços urbanos, cuja finalidade será a manutenção/conservação da rede de iluminação publica municipal. Conforme documento. Licitação PP 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO/MANUT E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0014046 | 24/08/2022 | 2453.30 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material diversos, destinados a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade a limpeza e conservação das vias urbanas deste municipio. Conforme documento. Licitação PP 011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013908 | 24/08/2022 | 250.00 | 00003883369438 | ANTONIO SEVERINO DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA (AQUISICAO) DE MATRIAL DE TRABALHOS, DE ACORODO COM A LEI NUMERO 576/2017 SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013930 | 24/08/2022 | 1000.00 | 00008429527486 | GIDEÃO ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada para compra de isumos agricolas, de acordo com a LEI numero 576/2017 e suas alteracoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013946 | 24/08/2022 | 500.00 | 00092931855472 | INALDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COMPRA DE ISUMOS AGRICOLAS, PARA SUA PEQUENA PLANTACAO, (AJUDA A PEQUENOS MEEIROS) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014017 | 24/08/2022 | 500.00 | 00006446118473 | CARLOS AZEVEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE ISUMOS AGRICOLAS, MANTER A PLANTACAO DE PEQUENOS MEEIROS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0013904 | 24/08/2022 | 1208.36 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao, manutencao e reposicao de toner em maquinas fotocopiadora, junto as Sec. municipal de Administração e outras repartições, para manter as atividades de trabalho, ref. ao periodo de 20/07 a 20/08/2022. 4 maquinas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013966 | 24/08/2022 | 91.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PARA FUNCIONAR ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014002 | 24/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AGOSTO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013890 | 24/08/2022 | 500.00 | 00009986348404 | FELIPE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com contrbuição financeira, tendo como finalidade auxuliar o atleta no transporte e participação no campeonato mundial de jiu jitsu na cidade de João Pessoa-PB. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013942 | 24/08/2022 | 82.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013884 | 24/08/2022 | 84.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014006 | 24/08/2022 | 39.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 24/08/2022 | 40.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO SMTRANS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013892 | 24/08/2022 | 500.00 | 00008182830419 | MIGUEL DA COSTA NETO | valor que ora se empenha para atender as despess com ajuda financeira de cunho social para compra de generos alimenticios (cesta basica) de acordo com a LEI numero 576/2017 e suas alteracoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013894 | 24/08/2022 | 600.00 | 00003022105479 | MAGDIEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013895 | 24/08/2022 | 300.00 | 00070117326402 | TATIANE MARIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a aquisição de generos alimenticios, em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alteracoes, Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013896 | 24/08/2022 | 300.00 | 00001311842454 | CLAUDENOR DA COSTA CABRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA E ABASTECIMENTO D'AGUA (CAGEPA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 24/08/2022 | 250.00 | 00003961969426 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas de energia em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013898 | 24/08/2022 | 500.00 | 00006741521402 | JOSEFA PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 24/08/2022 | 500.00 | 00004534398450 | OBERTO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013906 | 24/08/2022 | 300.00 | 00007088512408 | IVONEIDE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA S EEMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA E ABASTECIMENTIO D'AGUA (CAGEPA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0013907 | 24/08/2022 | 906.24 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de 03 maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de Ação Social, para realização das atividades de trabalho, no periodo de 20/07 a 20/08/2022. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013909 | 24/08/2022 | 121.20 | 00004951967464 | ROSEMIR CHAVES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013910 | 24/08/2022 | 500.00 | 00071084519488 | WALISON PAULINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013911 | 24/08/2022 | 121.20 | 00071325589438 | JAQUELINE ALVES LOPES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013912 | 24/08/2022 | 121.20 | 00009313504413 | JOSENILDA FERREIRA XAVIER | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013913 | 24/08/2022 | 121.20 | 00009313504413 | JOSENILDA FERREIRA XAVIER | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013914 | 24/08/2022 | 121.20 | 00011055926429 | SUZANE ALVES NOBREGA GRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013915 | 24/08/2022 | 121.20 | 00006042629492 | ELISANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013916 | 24/08/2022 | 121.20 | 00009749001419 | SUENIA SANTANA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013917 | 24/08/2022 | 121.20 | 00087348977472 | SANDRA FERREIRA RUFINO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 24/08/2022 | 121.20 | 00097918385420 | SEVERINA APOLINARIO DA CRUZ | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013920 | 24/08/2022 | 121.20 | 00004533422489 | SEVERINA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013921 | 24/08/2022 | 121.20 | 00005642245457 | SUELI SILVA CARNEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013922 | 24/08/2022 | 121.20 | 00070441337465 | SHARLENE DA SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013923 | 24/08/2022 | 500.00 | 00084039604415 | RONALDO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORODO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013924 | 24/08/2022 | 121.20 | 00007994994474 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013925 | 24/08/2022 | 121.20 | 00009952911440 | SIMONE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013926 | 24/08/2022 | 121.20 | 00010340728469 | TATIANE ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 24/08/2022 | 121.20 | 00001845010400 | SIMONE BARBOSA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013928 | 24/08/2022 | 121.20 | 00004560496498 | SONIA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013929 | 24/08/2022 | 121.20 | 00011034929429 | SUENIA MACIEL DANTAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013931 | 24/08/2022 | 121.20 | 00073883050415 | SEVERINA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013932 | 24/08/2022 | 121.20 | 00004782443471 | VILMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013933 | 24/08/2022 | 121.20 | 00007599635416 | VALDETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013934 | 24/08/2022 | 121.20 | 00002725040418 | VERONICA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 24/08/2022 | 300.00 | 00068746903453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA DE ACORDO COM A LEI NMEMRO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013936 | 24/08/2022 | 121.20 | 00071981264485 | VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013937 | 24/08/2022 | 121.20 | 00073883654434 | VANDERLY RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013938 | 24/08/2022 | 500.00 | 00002071058470 | CLAUDIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA EM ACRATER D EURGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013939 | 24/08/2022 | 121.20 | 00071345723407 | VANESSA DE FRANÇA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013940 | 24/08/2022 | 121.20 | 00071345723407 | VANESSA DE FRANÇA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013941 | 24/08/2022 | 500.00 | 00001301181412 | KLEYTON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 24/08/2022 | 121.20 | 00010167391410 | VERONICA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013945 | 24/08/2022 | 121.20 | 00001076218431 | VERA LUCIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013947 | 24/08/2022 | 121.20 | 00009716693419 | TEREZINHA GOMES ALVES JERONIMO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013948 | 24/08/2022 | 121.20 | 00006089167495 | LEONILDA FERNANDES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013950 | 24/08/2022 | 121.20 | 00009333263438 | SILVANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 24/08/2022 | 300.00 | 00028815491449 | JUVENITA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013952 | 24/08/2022 | 121.20 | 00001296075419 | SANDRA LUCIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013953 | 24/08/2022 | 121.20 | 00004948231436 | MARINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013954 | 24/08/2022 | 121.20 | 00003762654425 | VERONICA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013955 | 24/08/2022 | 121.20 | 00070459124471 | TATIANE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013956 | 24/08/2022 | 121.20 | 00006262348409 | VANIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013958 | 24/08/2022 | 121.20 | 00002450298428 | VALQUIRIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013959 | 24/08/2022 | 121.20 | 00067419216487 | VANUSA CONSTANTINO DO REGO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 24/08/2022 | 121.20 | 00093057628400 | SEVERINA COELHO GOMES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013961 | 24/08/2022 | 121.20 | 00010741983443 | VALEIRIA CRISTOVÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013962 | 24/08/2022 | 121.20 | 00006262348409 | VANIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013963 | 24/08/2022 | 121.20 | 00098265571453 | STELA REGINA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013964 | 24/08/2022 | 48.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA ANEXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013965 | 24/08/2022 | 121.20 | 00003881036474 | VALDENICE DO LIVRAMENTO SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013967 | 24/08/2022 | 121.20 | 00006262348409 | VANIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013968 | 24/08/2022 | 121.20 | 00011877318469 | NATAELE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013969 | 24/08/2022 | 121.20 | 00007747092431 | MARCELLE DE ANDRADE | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013970 | 24/08/2022 | 121.20 | 00097917893472 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013972 | 24/08/2022 | 121.20 | 00070025125443 | TATIANA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013973 | 24/08/2022 | 121.20 | 00005094951416 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013974 | 24/08/2022 | 121.20 | 00013334228495 | MIKAELLE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013975 | 24/08/2022 | 121.20 | 00007660657402 | SIVANEIDE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013976 | 24/08/2022 | 121.20 | 00002779796413 | MARCIA MARTINS CAVALCANTI | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013977 | 24/08/2022 | 121.20 | 00005876076457 | ZUYRA MAGDALA NUNES CABRAL | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 24/08/2022 | 121.20 | 00003539605436 | MARIA DE FATIMA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013979 | 24/08/2022 | 121.20 | 00001601330413 | MARIA IVANEIDE RODRIGUES ARAUJO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013981 | 24/08/2022 | 121.20 | 00010451568419 | MARIA JOSE SULINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013983 | 24/08/2022 | 121.20 | 00083134409453 | MARIA MADALENA FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013984 | 24/08/2022 | 121.20 | 00012082572420 | MARIA ANELIZE TIBURCIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013985 | 24/08/2022 | 121.20 | 00004665853495 | MARIA MADALENA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013987 | 24/08/2022 | 121.20 | 00084038977404 | MARIA FRANCISCA BARBOSA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013988 | 24/08/2022 | 121.20 | 00010817469478 | TATIANE DOS SANTOS DE SANTANA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013989 | 24/08/2022 | 121.20 | 00014902483823 | MARILANE MENDONÇA VIEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013990 | 24/08/2022 | 121.20 | 00007146296423 | VALERIA CRISTINA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 24/08/2022 | 189.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ACAO SAOCIAL CIDADANIA E HABITACAO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014009 | 24/08/2022 | 400.00 | 00001177194473 | GENIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 24/08/2022 | 121.20 | 00071542918421 | NATALIA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014011 | 24/08/2022 | 121.20 | 00014734774412 | CLARILYS DA CONCEICAO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014012 | 24/08/2022 | 121.20 | 00070079809456 | ADRIANA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014013 | 24/08/2022 | 121.20 | 00004094777458 | ARLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014015 | 24/08/2022 | 121.20 | 00007998932422 | RENATA CAVALCANTE DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014016 | 24/08/2022 | 121.20 | 00004313201440 | CELIA MARIA DE SOUZA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014018 | 24/08/2022 | 121.20 | 00004819552406 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014020 | 24/08/2022 | 121.20 | 00008458592428 | GILMA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014021 | 24/08/2022 | 121.20 | 00007373916422 | JOSELMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014022 | 24/08/2022 | 121.20 | 00008256965428 | VANESSA INOCENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014023 | 24/08/2022 | 121.20 | 00001272057488 | JOSENILDA CREUZA DE LIMA VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014024 | 24/08/2022 | 121.20 | 00070933344406 | LUCIANA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014025 | 24/08/2022 | 121.20 | 00005556753431 | JOSILEIDE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014026 | 24/08/2022 | 121.20 | 00009691631423 | KRISLANE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 24/08/2022 | 121.20 | 00009145876410 | LENILDA BARBOSA DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014029 | 24/08/2022 | 121.20 | 00070087869489 | TARCIANA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014031 | 24/08/2022 | 121.20 | 00000946971404 | MARIA DAS LAGRIMAS DA CUNHA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014032 | 24/08/2022 | 121.20 | 00008333412432 | DAFNY CANDICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014033 | 24/08/2022 | 121.20 | 00001605790400 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014034 | 24/08/2022 | 121.20 | 00070027238474 | GEYSIELY PEREIRA FERREIRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014035 | 24/08/2022 | 121.20 | 00001545319448 | SEBASTIANA MARIA DE DEUS FERREIRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 24/08/2022 | 121.20 | 00070087818493 | FERNANDA DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014037 | 24/08/2022 | 121.20 | 00006608506481 | FLAVIANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014038 | 24/08/2022 | 121.20 | 00008678390409 | ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014039 | 24/08/2022 | 121.20 | 00011964777445 | VIVIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014040 | 24/08/2022 | 121.20 | 00008196201494 | SILVANA MARLENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014041 | 24/08/2022 | 121.20 | 00006826354489 | ANA LUCIA MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014042 | 24/08/2022 | 121.20 | 00008368792444 | ANA PAULA BEZERRA RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014043 | 24/08/2022 | 121.20 | 00010306253445 | ELISANDRA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 24/08/2022 | 121.20 | 00009704335490 | SUERLANGE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014045 | 24/08/2022 | 121.20 | 00001190314428 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014047 | 24/08/2022 | 121.20 | 00070021464405 | PATRICIA JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014048 | 24/08/2022 | 121.20 | 00011372523405 | ANA PAULA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014049 | 24/08/2022 | 121.20 | 00004947995440 | ANGELA CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014050 | 24/08/2022 | 121.20 | 00088582035420 | ANTONIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013900 | 24/08/2022 | 66.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS-MATA REDONDA),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013902 | 24/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS-MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013980 | 24/08/2022 | 38.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA CRAS DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014004 | 24/08/2022 | 43.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV-MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014254 | 25/08/2022 | 1939.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO (SCFV). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014255 | 25/08/2022 | 1272.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014256 | 25/08/2022 | 7938.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCILA, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014051 | 25/08/2022 | 121.20 | 00007990675471 | ANA PATRICIA VIDAL DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 25/08/2022 | 121.20 | 00006730588403 | ELIANE MUNIZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014053 | 25/08/2022 | 121.20 | 00007795812457 | ROSIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014054 | 25/08/2022 | 121.20 | 00002477184407 | MARINEZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014055 | 25/08/2022 | 121.20 | 00070833455460 | GESSICA FERNANDES RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014056 | 25/08/2022 | 121.20 | 00006417286460 | ELIZABETH VIEIRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014057 | 25/08/2022 | 121.20 | 00010030291402 | ANA PAULA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014058 | 25/08/2022 | 121.20 | 00001634323416 | ELIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014059 | 25/08/2022 | 121.20 | 00009126460475 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014060 | 25/08/2022 | 121.20 | 00008236477495 | EDCARLA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 25/08/2022 | 121.20 | 00007802701422 | IVONETE GONÇALO DA SILVA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014062 | 25/08/2022 | 121.20 | 00007053393437 | UILMA GALDINO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014063 | 25/08/2022 | 121.20 | 00071898029407 | ANDRENIA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014064 | 25/08/2022 | 121.20 | 00010252170474 | AMANDA RODOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014065 | 25/08/2022 | 121.20 | 00014850123414 | CARLA KEREN ALBINO GRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014066 | 25/08/2022 | 121.20 | 00010084206462 | ELAINE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014067 | 25/08/2022 | 121.20 | 00011177508419 | DANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014068 | 25/08/2022 | 121.20 | 00001185891480 | DORACILIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014069 | 25/08/2022 | 121.20 | 00008611261496 | DAIANE MARIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014070 | 25/08/2022 | 121.20 | 00010545744482 | PAULA YURE DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014071 | 25/08/2022 | 121.20 | 00007911737479 | MARLUCE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES, MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014072 | 25/08/2022 | 121.20 | 00007850932498 | CELIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014073 | 25/08/2022 | 121.20 | 00082953619453 | EDJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014074 | 25/08/2022 | 121.20 | 00001073878406 | ANDREA FELIPE LIMA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014075 | 25/08/2022 | 121.20 | 00011039069410 | ADRIANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014076 | 25/08/2022 | 121.20 | 00026539737823 | GEANE MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014078 | 25/08/2022 | 121.20 | 00070281808406 | SAMARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 25/08/2022 | 121.20 | 00011039069410 | ADRIANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014080 | 25/08/2022 | 121.20 | 00007667005427 | MARIA LUISA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014081 | 25/08/2022 | 121.20 | 00009327496400 | LUCIANA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014082 | 25/08/2022 | 121.20 | 00004844336444 | ALCIONE VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014083 | 25/08/2022 | 121.20 | 00069126054434 | ANALICE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014084 | 25/08/2022 | 121.20 | 00013356314459 | ANDREYNA KELLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014085 | 25/08/2022 | 121.20 | 00090897900472 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014086 | 25/08/2022 | 121.20 | 00010545738407 | DANIELE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 25/08/2022 | 121.20 | 00009130389461 | ADRIANA VIEGAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014088 | 25/08/2022 | 121.20 | 00005994779466 | EDNALVA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014089 | 25/08/2022 | 121.20 | 00006669802412 | CLAUDIA TELLIS GASPAR DE FREITAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014090 | 25/08/2022 | 121.20 | 00070107677423 | ALINE LOURENÇO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014091 | 25/08/2022 | 121.20 | 00005745178477 | ANDERLY SILVA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014092 | 25/08/2022 | 121.20 | 00001244040495 | SILVANIA VIEIRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014093 | 25/08/2022 | 121.20 | 00004085851454 | CELIA ALVES PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014094 | 25/08/2022 | 121.20 | 00070058289410 | DEBORA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 25/08/2022 | 121.20 | 00004372160470 | ANA LUCIA CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES, MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014096 | 25/08/2022 | 121.20 | 00007706614409 | ANA LUCIA PEQUENO BARBOSA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014097 | 25/08/2022 | 121.20 | 00070058289410 | DEBORA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014098 | 25/08/2022 | 121.20 | 00009175747456 | ANA PAULA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014099 | 25/08/2022 | 121.20 | 00001307217435 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014100 | 25/08/2022 | 121.20 | 00071308087489 | DANIELE FERREIRA TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014101 | 25/08/2022 | 121.20 | 00008348066497 | MARIA GRAZIELIA DA CUNHA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014102 | 25/08/2022 | 121.20 | 00002393245448 | ANA CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014103 | 25/08/2022 | 121.20 | 00005079105402 | DELMA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014104 | 25/08/2022 | 121.20 | 00007363945403 | ADAILZA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014105 | 25/08/2022 | 121.20 | 00012337070433 | ANA PAULA SANTANA TRANQUILINO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014108 | 25/08/2022 | 121.20 | 00012715230435 | ARIELLE CAPITULINO DE FRANÇA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 25/08/2022 | 121.20 | 00002668091462 | MAURICÉA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014110 | 25/08/2022 | 121.20 | 00011221591452 | ALEXANDRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014111 | 25/08/2022 | 121.20 | 00011221591452 | ALEXANDRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014112 | 25/08/2022 | 121.20 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014113 | 25/08/2022 | 121.20 | 00009265438495 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014114 | 25/08/2022 | 121.20 | 00006262459405 | IRANY DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014115 | 25/08/2022 | 121.20 | 00009733881457 | DANIELLE DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014116 | 25/08/2022 | 121.20 | 00006786795412 | ADRIANA DE QUEIROZ ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 25/08/2022 | 121.20 | 00011094264458 | ANA CLAUDIA FELIX SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014118 | 25/08/2022 | 121.20 | 00009848064400 | ELIANE PAULINO DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014119 | 25/08/2022 | 121.20 | 00003924603430 | CREUSA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014120 | 25/08/2022 | 121.20 | 00010655082476 | ANA PAULA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014121 | 25/08/2022 | 121.20 | 00006998864493 | ANDREA JOAQUIM DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014122 | 25/08/2022 | 121.20 | 00001185891480 | DORACILIA DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014123 | 25/08/2022 | 121.20 | 00010189686448 | ALINE DOS SANTOS SIMPLICIO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014124 | 25/08/2022 | 121.20 | 00039585328453 | COSMA FRANCISCA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 25/08/2022 | 500.00 | 00008755222463 | JULIANA PEREIRA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA D MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014126 | 25/08/2022 | 121.20 | 00001807585433 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014127 | 25/08/2022 | 121.20 | 00008224604403 | DAYSIANE SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014128 | 25/08/2022 | 121.20 | 00003159448460 | CLAUDENICE FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014129 | 25/08/2022 | 500.00 | 00002795659417 | ALDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014130 | 25/08/2022 | 121.20 | 00007024569425 | IVONETE MARIA BERTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014131 | 25/08/2022 | 121.20 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014132 | 25/08/2022 | 121.20 | 00009682425450 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS MARTINS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 25/08/2022 | 121.20 | 00007852285430 | GERUSA BEZERRA DO NASCIMENTO ALCANTARA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014134 | 25/08/2022 | 121.20 | 00004940256464 | ADEMARIZE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014135 | 25/08/2022 | 121.20 | 00010374545456 | GIRLENE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014136 | 25/08/2022 | 121.20 | 00006496579423 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014137 | 25/08/2022 | 121.20 | 00002547397412 | ALDEMIRA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014138 | 25/08/2022 | 121.20 | 00010368944441 | ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014139 | 25/08/2022 | 121.20 | 00007275437414 | CLAUDIANE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014140 | 25/08/2022 | 121.20 | 00071261268407 | GRASIELA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 25/08/2022 | 121.20 | 00072766379487 | IVANILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014142 | 25/08/2022 | 121.20 | 00010200586416 | GIRLENE MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014143 | 25/08/2022 | 121.20 | 00009263867437 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014144 | 25/08/2022 | 121.20 | 00009733670405 | GESSYLANE ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014145 | 25/08/2022 | 121.20 | 00006262370412 | DAMIANA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014146 | 25/08/2022 | 121.20 | 00004849550479 | ALUIZIA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014147 | 25/08/2022 | 121.20 | 00004849550479 | ALUIZIA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014148 | 25/08/2022 | 121.20 | 00071883792460 | ANA PAULA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014149 | 25/08/2022 | 121.20 | 00001621257479 | FABRICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 25/08/2022 | 121.20 | 00070757698476 | ADRIENE SILVINO BERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014151 | 25/08/2022 | 121.20 | 00009785640493 | CRISTINA RIBEIRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014152 | 25/08/2022 | 121.20 | 00004761160403 | DANIELLE LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014154 | 25/08/2022 | 121.20 | 00009733688452 | GESIANA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014155 | 25/08/2022 | 121.20 | 00009729857431 | ANA PAULA GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014157 | 25/08/2022 | 121.20 | 00010286836424 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014158 | 25/08/2022 | 121.20 | 00070281865477 | EDILANE VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014160 | 25/08/2022 | 121.20 | 00005968323469 | SEVERINA SOARES DAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014162 | 25/08/2022 | 121.20 | 00008117367416 | SANDREGILDA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014163 | 25/08/2022 | 121.20 | 00001640963456 | FLAVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014166 | 25/08/2022 | 121.20 | 00001252821417 | IRACEMA LEONEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 25/08/2022 | 121.20 | 00070107667460 | GILMARA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014169 | 25/08/2022 | 121.20 | 00087271508449 | HELENA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014170 | 25/08/2022 | 121.20 | 00006700902479 | ADRIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014171 | 25/08/2022 | 121.20 | 00011054553432 | ALCIONE ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014172 | 25/08/2022 | 121.20 | 00009981300446 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014173 | 25/08/2022 | 121.20 | 00071803376414 | ANA PAULA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014174 | 25/08/2022 | 121.20 | 00002174058430 | ADEILDA MARIA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014175 | 25/08/2022 | 121.20 | 00004680364408 | COSMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 25/08/2022 | 500.00 | 00083169148400 | SEVERINO AMARO NETO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade custear a regularização de documentos pessoais, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014177 | 25/08/2022 | 121.20 | 00001464044406 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014178 | 25/08/2022 | 200.00 | 00003221020732 | ROSILDA FRANCISCA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014179 | 25/08/2022 | 121.20 | 00007680356432 | CINTIA MARIA XAVIER DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014180 | 25/08/2022 | 121.20 | 00004969739404 | CASSIA BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014181 | 25/08/2022 | 500.00 | 00027084844864 | ANAQUE BARBOSA BARBALHO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção para manutenção de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014182 | 25/08/2022 | 121.20 | 00008003802407 | FABIANA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014183 | 25/08/2022 | 121.20 | 00003159665488 | FRANCISCA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 25/08/2022 | 300.00 | 00004864834440 | MARCIO PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios,ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014185 | 25/08/2022 | 121.20 | 00006372277433 | GERLANE DOS SANTOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014186 | 25/08/2022 | 121.20 | 00070107589486 | GERLANE ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014187 | 25/08/2022 | 400.00 | 00006964757406 | GERSON SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas de energia e agua em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014188 | 25/08/2022 | 121.20 | 00007460010456 | FLAVIANA SANTANA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014189 | 25/08/2022 | 121.20 | 00009716656483 | GILVANIA DOMINGOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014190 | 25/08/2022 | 121.20 | 00004208924438 | GERLANE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014191 | 25/08/2022 | 300.00 | 00070241782481 | JEAN CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 25/08/2022 | 121.20 | 00061243604468 | GILDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014193 | 25/08/2022 | 121.20 | 00011552053407 | FIAMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014194 | 25/08/2022 | 121.20 | 00009794517445 | FLAVIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014195 | 25/08/2022 | 121.20 | 00001624816401 | ANGELICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014196 | 25/08/2022 | 121.20 | 00070795281439 | GESSICA ARCANJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014197 | 25/08/2022 | 121.20 | 00009556489479 | ELISANGELA DE FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014198 | 25/08/2022 | 121.20 | 00007876525474 | ELIZIENE SERAFIM MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014201 | 25/08/2022 | 121.20 | 00071368960456 | ALINE CRISTINA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014203 | 25/08/2022 | 6.11 | 33530486025890 | EMBRATEL EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TARIFAS TELEFONICAS TELEFONIA FIXA, NUMERO (83) 3256-2412, CONFORME DOCUMENTOS, MES DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014204 | 25/08/2022 | 121.20 | 00008429525432 | CLAUDIA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 25/08/2022 | 121.20 | 00004913270486 | ASSUNCAO DE MARIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014207 | 25/08/2022 | 121.20 | 00007564487437 | CLEONICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014208 | 25/08/2022 | 121.20 | 00007495883499 | DANIELLE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014209 | 25/08/2022 | 121.20 | 00000796805423 | COSMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014210 | 25/08/2022 | 121.20 | 00008546763410 | ANDRIELA BARBOSA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014211 | 25/08/2022 | 121.20 | 00004518510488 | COSMA GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014212 | 25/08/2022 | 121.20 | 00010453203400 | DANILANE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014213 | 25/08/2022 | 121.20 | 00008186555420 | DANIELE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014215 | 25/08/2022 | 121.20 | 00071883948495 | ALEXSANDRA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014216 | 25/08/2022 | 121.20 | 00006636297484 | ANA CARLA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014220 | 25/08/2022 | 500.00 | 00072650796472 | FLEDIO JUSTINO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade custear a realização de eaxmes medicos, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 25/08/2022 | 300.00 | 00071206080450 | BEATRIZ MICHELE ANTÔNIA CORREIA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas de energia em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014226 | 25/08/2022 | 500.00 | 00016158367486 | ANDRIELLY MICHELE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas de energia em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014228 | 25/08/2022 | 300.00 | 00049065688749 | AMARO BATISTA MONTEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas de energia em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014230 | 25/08/2022 | 500.00 | 00006226277408 | ALEXANDER SIBALDE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014232 | 25/08/2022 | 500.00 | 00007168568400 | GILMAR SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014234 | 25/08/2022 | 300.00 | 00070162309457 | FAGNER NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade custear a regularização de documentos pessoais, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014240 | 25/08/2022 | 6908.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANA E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014247 | 25/08/2022 | 5696.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIA, CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0014251 | 25/08/2022 | 9778.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GAS P13 DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE ALHANDRA/PB E A TODOS OS SEUS SETORES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 25/08/2022 | 10500.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE ELETIVO (ELEITO) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014236 | 25/08/2022 | 14495.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014237 | 25/08/2022 | 4242.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014243 | 25/08/2022 | 105978.12 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014199 | 25/08/2022 | 17454.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014258 | 25/08/2022 | 30000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO E VICE). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUIS. MOVEIS EQUIP MAT.PERM P/SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014077 | 25/08/2022 | 2750.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de uma roçadeira, destinada a secretaria de meio ambiente, cuja finalidade será a manutenção/limpeza de terreno onde funciona o viveiro de mudas da referida secretaria. Conforme documento. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014239 | 25/08/2022 | 21573.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014238 | 25/08/2022 | 12181.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0014246 | 25/08/2022 | 14824.48 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO,ESTRUTTA,GRID,SOM,ILUMINAÇÃO,GERADOR E PAINEL DE LED,PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE SABADO DE SANTANA NO DISTRITO DE MATA REDONDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014200 | 25/08/2022 | 106832.89 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0014224 | 25/08/2022 | 2119.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de garrafões de agua mineral e botijões de gás GLP P13, destinados a secretaria de administração, tendo como finalidade atender as necessidades para realização dos trabalhos na referida secretaria e demais setores. Conforme documento. Licitação PP 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014259 | 25/08/2022 | 1212.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS REFERENTE PENSAO ESPECIAL (ACIDENTE) EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014205 | 25/08/2022 | 14786.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014242 | 25/08/2022 | 36420.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL CEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014161 | 25/08/2022 | 28115.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | EMISSÃO DESTE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A NE 012585 COMO VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014241 | 25/08/2022 | 41986.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSYTO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS UEBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0014167 | 25/08/2022 | 2910.00 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de camisas persolizadas, destinadas a secretaria de educação, tendo como finalidade uniformizar a banda marcial deste municipio denominada JOÃO FRANCISCO DE LIMA. Conforme documento. Licitação PP 62/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014218 | 25/08/2022 | 856115.92 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014219 | 25/08/2022 | 116037.83 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, INFANTIL E CRECHE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014221 | 25/08/2022 | 249843.17 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0014249 | 25/08/2022 | 5720.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE ÁGUA E GÁ P13 DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES,PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO CORPO DISCENTE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014106 | 25/08/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 53, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014107 | 25/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS, DOCUMENTO LICITACAO Nº 53, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014202 | 25/08/2022 | 98081.28 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322022 | 0014153 | 25/08/2022 | 7911.12 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSAPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de uso farmacoloogico, destinados a secretaria de saude, cuja finalidade será o abastecimento do ambulatorio onde se trata feridas cronicas em pacientes deste municipio. Conforme documento. Licitação PP 032/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014156 | 25/08/2022 | 4000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CALVACANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de saúde, ref. consultoria, assessoria e treinamentos na gestão SUS, com foco na gestão do novo modelo de financiamento para APS, capacitação ponderada e desempenho de incetivo das ações estrategicas. relativo ao meses de julho e agosto/2022. Conforme documento. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302022 | 0014159 | 25/08/2022 | 1232.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material medico hospitalar, destinado a secretaria de saude, tendo como finalidade atender a demanda apresentada para realização de atendimentos nas unidades de saude municipais. Conforme documento. Licitação PP 030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0014164 | 25/08/2022 | 2973.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos psicotropicos, destinados a secretaria de saude, cuja finalidade será a distribuição através da farmacia basica deste municipio para população. Conforme documento. Licitação PP 020/2022 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0014165 | 25/08/2022 | 2976.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos psicotropicos, destinados a secretaria de saude, cuja finalidade será a distribuição através da farmacia basica deste municipio para população. Conforme documento. Licitação PP 022/2022 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0014214 | 25/08/2022 | 4920.00 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS DE TINTURARIA E LAVANDERIA NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NO PERIODO DE 25/07 A 25/08. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO PP 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0014217 | 25/08/2022 | 270.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos psicotropicos, destinados a secretaria de saude, cuja finalidade será a distribuição através da farmacia basica deste municipio para população. Conforme documento. Licitação PP 020/2022 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014223 | 25/08/2022 | 79704.69 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014225 | 25/08/2022 | 16708.10 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014227 | 25/08/2022 | 29409.71 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014229 | 25/08/2022 | 33056.51 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 25/08/2022 | 6712.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF) NUCLEO DE ATENCAO SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014233 | 25/08/2022 | 133880.58 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014235 | 25/08/2022 | 35910.79 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014244 | 25/08/2022 | 38823.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUD, SAUDE BUCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVI. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014245 | 25/08/2022 | 32437.82 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014248 | 25/08/2022 | 256349.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014250 | 25/08/2022 | 25068.39 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014252 | 25/08/2022 | 3363.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, CENTREO DE REABILITACAO MOTORA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014253 | 25/08/2022 | 3945.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, (CEO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014261 | 26/08/2022 | 1006.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM REGULARIZAÇÃO DE GDE, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENeRGIA ELÉTRICA, EM PRÉDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A UBS CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014276 | 26/08/2022 | 17231.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014287 | 26/08/2022 | 102689.38 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0014314 | 26/08/2022 | 7404.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de garrafões de agua mineral e botijões de gás GLP P13, destinados a secretaria de saúde, tendo como finalidade o consumo nos locais de trabalho da referida secretaria e demais serviços de saude, (hospital, policlinica, ceo e psf's). Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014323 | 26/08/2022 | 3727.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA NASF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014333 | 26/08/2022 | 8840.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha na regularização de GDE 2021, para atender despesa com aquisição de produtos descartaveis (facas, garfos, marmitas e outros) destinados a secretaria de saúde para utilização na cozinha do hospital municipal e tambem outras unidades de saude deste municipio. Conforme documento. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014335 | 26/08/2022 | 6440.00 | 05830842000194 | TECSHOP-AASISTÊNCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NA REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MÉDICO HOSPITALAR DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014339 | 26/08/2022 | 10635.70 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha na regularização de GDE 2021, Valor que se emoenha para atender despesa com aquisição de material de expediente (papel, pastas, envelopes, e outros) destinados a sede da secretaria de saúde, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. Processo licitatorio PP 034/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014341 | 26/08/2022 | 22170.25 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA NA REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0034/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014347 | 26/08/2022 | 120948.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014348 | 26/08/2022 | 18150.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha com regularização de GDE 2021, para atender despesa com aquisição de 11 (onze) computadores CORE 13, 8GB e HD de 500GB, destinados a secretaria de saúde para atendimento da necessidade na referida secretaria, como tambem das unidades de saúde municipais (hospital e psf's). Conforme documento. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014349 | 26/08/2022 | 36563.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014353 | 26/08/2022 | 100325.58 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014355 | 26/08/2022 | 75058.96 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014357 | 26/08/2022 | 20926.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) NUCLEO DE ATENCAO SAUDE DA FAAMILIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014358 | 26/08/2022 | 2500.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). REF MES DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014360 | 26/08/2022 | 37329.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0014361 | 26/08/2022 | 38475.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha com regularização de GDE 2021, para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de saúde, referente confecção de material grafico (blocos de receituarios medicos, receituario de controle especial, blocos de notificação) para serem distribuidos as unidades de saúde municipais (hospital, policlinica, psf's). Conforme documento. Processo licitatorio Registro de Preço 001/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 26/08/2022 | 32808.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0014365 | 26/08/2022 | 38670.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO Á SAÚDE DO MUNICIPIO,ENVOLVENDO SOFTWARE,HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTO DA REDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014366 | 26/08/2022 | 42624.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014376 | 26/08/2022 | 23509.90 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAUDE BUCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014377 | 26/08/2022 | 276685.06 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014378 | 26/08/2022 | 48647.43 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014379 | 26/08/2022 | 39231.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE REABILITACAO MOTORA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014385 | 26/08/2022 | 10544.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014386 | 26/08/2022 | 64212.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM A REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014387 | 26/08/2022 | 34377.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM A REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014388 | 26/08/2022 | 33923.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM A REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 26/08/2022 | 3300.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM A REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014390 | 26/08/2022 | 4774.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM A REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEWMBRO/2021,, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014391 | 26/08/2022 | 3459.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM A REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PROGRAMA SAUDE BUCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014392 | 26/08/2022 | 12895.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM A REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICI´PAL DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014393 | 26/08/2022 | 14322.25 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM A REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021,PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM VALOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014394 | 26/08/2022 | 14404.21 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM A REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021,PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014268 | 26/08/2022 | 15181.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS AGOSTO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014270 | 26/08/2022 | 5592.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RETIDO EM COTA DO FPM, REFERENTE MES DE APURAÇÃO AGOSTO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014271 | 26/08/2022 | 1979.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS AGOSTO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014283 | 26/08/2022 | 34000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014321 | 26/08/2022 | 6240.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014327 | 26/08/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS EXTRATO DE CONTRATO 53, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014331 | 26/08/2022 | 1612.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 26/08/2022 | 522.69 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, TARIFAS DE EXTRATO, TARIFAS DE COMPENSAÇÃO, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE DA CONTA 2664-6 (TRIBUTOS), RELATIVO AO PERIODO DE 22 A 26/08/2022, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014343 | 26/08/2022 | 33.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO E TARIFA PIX-ENVIADO), DEBITADA DA CONTA 2575-5, NO PERIODO DE 22 A 26/08/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014272 | 26/08/2022 | 90.00 | 43250830000180 | BABY AMORE ACESSORIOS INFANTIS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material (colchões, kit's) destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a implantação de berçario neste municipio. Conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA NA LEITURA, NA MÚSICA E NA ARTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014277 | 26/08/2022 | 1359.28 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS EIRELI EPP | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de tecidos e aviamentos destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a confecção de fardamentos para banda marcial deste municipio. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014278 | 26/08/2022 | 9385.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICO DE ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014286 | 26/08/2022 | 108220.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014293 | 26/08/2022 | 37160.40 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (APOIO - CRECHE E INFANTIL), CONFORME COMPROVANTES | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014297 | 26/08/2022 | 76935.52 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021 PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVCOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO) MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014301 | 26/08/2022 | 12827.51 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVCOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014304 | 26/08/2022 | 24099.15 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVCR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014310 | 26/08/2022 | 50869.11 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014334 | 26/08/2022 | 199550.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MAGISTERIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014337 | 26/08/2022 | 129346.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014342 | 26/08/2022 | 365331.45 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSOTO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014279 | 26/08/2022 | 56788.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, E RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014309 | 26/08/2022 | 27515.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0014344 | 26/08/2022 | 2005.00 | 28004082000161 | ILINALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de serviço urbanos, referente produção de postes de aço 7 mts, tendo como finalidade a manutenção da rede eletrica deste municipio. Conforme documento. Lictação PP 46/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014364 | 26/08/2022 | 2500.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014374 | 26/08/2022 | 132658.43 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014313 | 26/08/2022 | 23075.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA M UNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014375 | 26/08/2022 | 43289.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014275 | 26/08/2022 | 329.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TABALHADORES RURAIS DE ESTIVAS ZONA RURAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014284 | 26/08/2022 | 32820.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014332 | 26/08/2022 | 42403.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014260 | 26/08/2022 | 2416.67 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha em regularização de GDE, para atender despesa com locação de maquinas copiadoras e reposição de toner, para atendimento da necessidade das secretarias de administração, saúde, ação social e educação. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014274 | 26/08/2022 | 444.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ESPORTES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014280 | 26/08/2022 | 21025.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014282 | 26/08/2022 | 67702.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014317 | 26/08/2022 | 13600.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICACAO INSTITUCIONAL/1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014330 | 26/08/2022 | 29305.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT E DIFUSÃO DOS ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0014266 | 26/08/2022 | 17241.00 | 12386373000121 | LRG COMERCIO EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0054/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014292 | 26/08/2022 | 24640.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPOIRTE, CULTURA JUVENTUDE E TRTISMO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD.FESTA PADRO NOSSA SRA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0014354 | 26/08/2022 | 174292.79 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de Esportes e Cultura, referente locação de estrutura (palcos, iluminação, gerador, sonorização e outros), utilizados durante as festividades da padroeira deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Licitação PP 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD.FESTA PADRO NOSSA SRA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122022 | 0014363 | 26/08/2022 | 113290.00 | 16985180000148 | JOSE DA SILVA 08146619479 | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de sreviço junto a secretaria de Espotes e Cultura, referente apresentação de show pirotecnico, realizado durante as festividades em comemoração a padroeira deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Licitação ARP 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014370 | 26/08/2022 | 25852.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014302 | 26/08/2022 | 49999.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014372 | 26/08/2022 | 27280.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014298 | 26/08/2022 | 40215.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/222, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 26/08/2022 | 4848.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 26/08/2022 | 39715.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014289 | 26/08/2022 | 36900.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 26/08/2022 | 17000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 26/08/2022 | 218.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014291 | 26/08/2022 | 46675.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014368 | 26/08/2022 | 17544.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014288 | 26/08/2022 | 26944.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014295 | 26/08/2022 | 200.00 | 00030872383415 | SEBASTIAO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS COM SAIDA DA CIDADE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SUPERINTENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO(SMTRAN),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014299 | 26/08/2022 | 300.00 | 00030872383415 | SEBASTIAO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS COM SAIDA DA CIDADE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SUPERINTENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO(SMTRAN),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014367 | 26/08/2022 | 2824.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO. (SMTRANS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014262 | 26/08/2022 | 121.20 | 00005547087440 | MARGARIDA MARIA VICENTE | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014263 | 26/08/2022 | 300.00 | 00003384451457 | GRACILENE MARTILIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA E ABASTECIMENTO D'AGUA (CAGEPA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUA ALTERACOES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014264 | 26/08/2022 | 300.00 | 00092931537420 | LEONILDA IRINEU DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de contas de energia eletrica em atraso. de acordo coma lei numero 576/2017 e suas alteracoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014285 | 26/08/2022 | 500.00 | 00001610050479 | JESSICA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014294 | 26/08/2022 | 650.00 | 00070650843452 | MARIA GABRIELE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014296 | 26/08/2022 | 650.00 | 00002434430481 | LUCIANA SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014300 | 26/08/2022 | 500.00 | 00009068629492 | LEONARDO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 26/08/2022 | 250.00 | 00070281797455 | ROBSON CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014305 | 26/08/2022 | 51785.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014306 | 26/08/2022 | 300.00 | 00005668006409 | LEANDRO SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014307 | 26/08/2022 | 250.00 | 00070207285454 | CLAUDIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014308 | 26/08/2022 | 400.00 | 00007366340456 | ALBERICO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas de energia em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 26/08/2022 | 500.00 | 00029089911871 | IZABEL CRISTINA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014312 | 26/08/2022 | 400.00 | 00005547087440 | MARGARIDA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014315 | 26/08/2022 | 300.00 | 00097940828487 | CLAUDIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014316 | 26/08/2022 | 500.00 | 00061189812487 | LUCIANO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014318 | 26/08/2022 | 300.00 | 00010815958412 | ALEXANDRE CAMILO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014319 | 26/08/2022 | 700.00 | 00075220806491 | CICERO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 26/08/2022 | 400.00 | 00005601897450 | LUCIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014322 | 26/08/2022 | 400.00 | 00006262413405 | CARLOS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014324 | 26/08/2022 | 300.00 | 00016285777462 | EMILY BELARMINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014325 | 26/08/2022 | 500.00 | 00043186211468 | JOESE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014326 | 26/08/2022 | 200.00 | 00007493574448 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas de energia em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014328 | 26/08/2022 | 500.00 | 00010892191481 | MARCIO BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014329 | 26/08/2022 | 400.00 | 00005468992426 | JOSE DEMETRIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014336 | 26/08/2022 | 144.73 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de tecidos, destinados a secretaria de ação social, tendo como finalidade a elaboração de trajes para apresentação dos usuarios do SCFV no desfile civico neste municipio. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014340 | 26/08/2022 | 1692.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de toalhas, destinados a secretaria de ação social, tendo como finalidade compor o trajes para apresentação dos usuarios do SCFV no desfile civico neste municipio. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014345 | 26/08/2022 | 400.00 | 00008498855403 | MARCELIANO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 26/08/2022 | 1100.00 | 00007771358411 | MÔNICA DOS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014350 | 26/08/2022 | 400.00 | 00010458649430 | RUAN RICARDO DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014351 | 26/08/2022 | 300.00 | 00034299270487 | MARCILIO GOMES SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014352 | 26/08/2022 | 500.00 | 00034355308472 | DANIEL DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014356 | 26/08/2022 | 1000.00 | 00015020930490 | RAVEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014359 | 26/08/2022 | 350.00 | 00008095790494 | JACYARA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014369 | 26/08/2022 | 121.20 | 00070690119461 | SILVANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014373 | 26/08/2022 | 35376.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 26/08/2022 | 45.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS)ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014267 | 26/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014269 | 26/08/2022 | 88.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014380 | 26/08/2022 | 2424.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014381 | 26/08/2022 | 8424.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONMTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CREAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014382 | 26/08/2022 | 25848.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014383 | 26/08/2022 | 7272.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014384 | 26/08/2022 | 19665.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (SCFV) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014395 | 29/08/2022 | 500.00 | 00070038462419 | MARIA EDUARDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 29/08/2022 | 500.00 | 00006048492499 | CELIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014398 | 29/08/2022 | 500.00 | 00001333972970 | RODRIGO AGUIAR DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014399 | 29/08/2022 | 500.00 | 00064645045415 | ROSENI BATISTA DOS SANTOS GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014400 | 29/08/2022 | 400.00 | 00007033610742 | MARILENE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 29/08/2022 | 250.00 | 00006528059497 | GILVAN ARTUR DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014402 | 29/08/2022 | 250.00 | 00006262421424 | ALEX TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014403 | 29/08/2022 | 250.00 | 00004891172444 | CICERO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014404 | 29/08/2022 | 500.00 | 00003585776400 | FLAVIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014405 | 29/08/2022 | 250.00 | 00008938786420 | IVANILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014406 | 29/08/2022 | 500.00 | 00003084797420 | MARCIEL FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014407 | 29/08/2022 | 500.00 | 00015929282420 | VANUZA ENEAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014408 | 29/08/2022 | 250.00 | 00009795988425 | ANTONIO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014409 | 29/08/2022 | 500.00 | 00007625772403 | SICLEIDE CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014410 | 29/08/2022 | 300.00 | 00010438931483 | RICARDO NASCIMENTO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014411 | 29/08/2022 | 300.00 | 00003993475429 | EDIELSON SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014412 | 29/08/2022 | 200.00 | 00009677094408 | AMANDA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE ENXOVAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014413 | 29/08/2022 | 300.00 | 00004739790475 | MARIA NALVA EUGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014414 | 29/08/2022 | 500.00 | 00002802484400 | PAULO SERGIO CANDIDO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014415 | 29/08/2022 | 400.00 | 00015114255479 | JOANDERSON SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014416 | 29/08/2022 | 250.00 | 00011751896420 | RALF FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014417 | 29/08/2022 | 300.00 | 00009122267492 | JOSICLEA PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014418 | 29/08/2022 | 650.00 | 00057076154404 | MARIA STELA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014420 | 29/08/2022 | 250.00 | 00004846679470 | MARCELE HONORATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014421 | 29/08/2022 | 250.00 | 00071397064412 | DEBORA CARNEIRO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014422 | 29/08/2022 | 300.00 | 00009751821371 | MAYARA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014423 | 29/08/2022 | 500.00 | 00005540440480 | ALEX RICARDO DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014424 | 29/08/2022 | 300.00 | 00071841004413 | NATHALIA ROBERTA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014425 | 29/08/2022 | 250.00 | 00070624061477 | ANDREZA KELLY BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014426 | 29/08/2022 | 300.00 | 00004909513418 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 29/08/2022 | 300.00 | 00097767700453 | MARIA APARECIDA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014428 | 29/08/2022 | 400.00 | 00070718023439 | LARISSA GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014429 | 29/08/2022 | 400.00 | 00070281549478 | IVONEIDE KARLA COSTA DO NASCIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014430 | 29/08/2022 | 300.00 | 00029655536491 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014431 | 29/08/2022 | 500.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014437 | 29/08/2022 | 250.00 | 00014754729439 | JAILYS SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014439 | 29/08/2022 | 300.00 | 00003733442440 | JOSELIA CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014440 | 29/08/2022 | 250.00 | 00008052839432 | CLAUDICELIA ABILIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014441 | 29/08/2022 | 400.00 | 00016108234431 | EDUARDA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014442 | 29/08/2022 | 300.00 | 00010424940450 | TATTYANE ARICRIS DE SOUSA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 29/08/2022 | 250.00 | 00004808333465 | MARIA DAS GRACAS ZACARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014445 | 29/08/2022 | 200.00 | 00071867967456 | ADJAILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014456 | 29/08/2022 | 250.00 | 00013133237489 | SIMONE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 29/08/2022 | 105987.12 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0014453 | 29/08/2022 | 1400.00 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de camisas para fardamento de pedreiros que atuam junto a secretaria de serviços urbanos. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD.FESTA PADRO NOSSA SRA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014454 | 29/08/2022 | 4000.00 | 00009534467430 | WANDERSON GOMES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de esportes e cultura, referente realização de apresentação musical de forró estilizado com o grupo "Wanderson Gomes e banda" durante a comemoração da padroeira deste municipio. Conforme documentação. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD.FESTA PADRO NOSSA SRA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014455 | 29/08/2022 | 4000.00 | 00071090956495 | JOÃO VICTOR GABRIEL RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de esportes e cultura, referente realização de apresentação musical de forró estilizado com o grupo "Victor Gabriel e banda" durante a comemoração da padroeira deste municipio. Conforme documentação. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014434 | 29/08/2022 | 118804.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, PARA ATENDER AS DESPESAS, PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014447 | 29/08/2022 | 36.80 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO CARTORAIS PRESTADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014444 | 29/08/2022 | 5000.00 | 24662778000124 | LARISSA SILVIANE SANTIAGO MORENO DA COSTA | Valor que se empenha com a regularização de GDE 2021, para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de agricultura, referente realização de uma colocação de transformador com montagem padrão, onde fica localizado a bomba d'agua na comunidade rural do Acais, visto que o anterior foi furtado. Conforme documento. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000082022 | 0014448 | 29/08/2022 | 992669.72 | 27330718000100 | MAGNUM SOLUCOES EM GESTAO LTDA | Valor que se empenha de forma global para atender despesa com aquisição de material eletrico (braços de iluminação, lampadas de led) destinados a secretaria de serviço urbanos, tendo como finalidade a substituição das lampadas atuais das vias publicas, visando a modernização da rede de iluminação publica municipal. Conforme documentação em anexo. Licitação ARP 008/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082022 | 0014449 | 29/08/2022 | 504921.78 | 27330718000100 | MAGNUM SOLUCOES EM GESTAO LTDA | Valor que se empenha de forma global, para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de serviços urbanos, visando a substituição das lampadas de rede de iluminação publica, por lampadas de led, proporcionando a modernização e melhoria da iluminação publica. Conforme documento. Licitação ARP 008/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 29/08/2022 | 19800.00 | 41141896000106 | TRANSURBAN- PB RIO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA. SENDO 2.000 PASSES ESTUDANTIS NO PERIODO DE 20 DIAS. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO INEX. 08/2021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014450 | 29/08/2022 | 1400.00 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesas com serviço prestado junto a secretaria de Educação, com transporte de agua potavel destinada as escolas municipais de ensino, e outros orgaos pertencentes a mesma durante o mes de agosto/2022, conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014396 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOS EM CONTA DESTA EDILIDADE (26934-4),REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME EXTRATO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014432 | 29/08/2022 | 44.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIAS, TARIFAS SOBRE PAGAMENTO DAS FOLHAS DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DE LICENCA MATERNIDADE, MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014433 | 29/08/2022 | 2346.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA(8994-X) DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014446 | 29/08/2022 | 7091.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA COM A REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE APURAÇÃO DEZEMBRO/2021/ COTA ROYALTIES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0014436 | 29/08/2022 | 8400.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Valor que se empenha com a regularização de GDE 2021, para atender despesa com aquisição de material medico hospitalar, destinados a secretaria de saúde para posterior distribuição as unidades de saúde municipais (hospital, policlinica, psf's). Conforme documento. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000632021 | 0014438 | 29/08/2022 | 40096.40 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha com a regularização de GDE 2021, para atender despesa com aquisição de telhas brasilit fibrotex, destinadas a secretaria de saúde para utilização na manutenção dos telhados da sede da secretaria como tambem de outras unidades de saúde municipais (hospital, policlinica, psf's e pronto atendimento). Conforme documento. PP 052/2021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302022 | 0014451 | 29/08/2022 | 15794.79 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material odontologico (mascara tripla, lençol) destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade atender a demanda para realização de atendimentos realizados nas unidades de saude (psf's,ceo). Conforme documento. PP 030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0014452 | 29/08/2022 | 6094.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos, destinados a secretaria de saude, cuja finalidade será a distribuição através da farmacia basica deste municipio para população. Conforme documento. Licitação PP 020/2022 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014466 | 30/08/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA ATENDER DESPSA COM REALIZAÇÃO DE AXAME DE HISTEROSCOPIA EM BENEFICIO DA PACIENTE MARIA JOSE BEZERRA DO CARMO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0014485 | 30/08/2022 | 142060.13 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha com a regularização de GDE 2021, para atender despesa com aquisição de material médico hospitalar (agulhas, luvas, pvpi, e outros) destinados a secretaria de saúde para utilização no hospital municipal, policlínica. ceo e psf's deste município. Conforme documento. Processo licitatório PP 019/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014490 | 30/08/2022 | 14030.32 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM A REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014467 | 30/08/2022 | 5923.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS AGOSTO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014468 | 30/08/2022 | 6577.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ROYALTIES/FEP PETROLEO, MES DE AGOSTO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014469 | 30/08/2022 | 2156.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ROYALTIES/FEP PETROLEO, MES DE AGOSTO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014470 | 30/08/2022 | 426.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ROYALTIES/FEP PETROLEO, MES DE AGOSTO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014471 | 30/08/2022 | 192.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ROYALTIES/FEP PETROLEO, MES DE AGOSTO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014472 | 30/08/2022 | 0.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ITR NO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014473 | 30/08/2022 | 50.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME EXTRATO CONTA 283141-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014474 | 30/08/2022 | 85253.53 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM A REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 00797/2021, PARCELA 004/60, EM FAVOR DO IPEMAD- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014475 | 30/08/2022 | 68775.19 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM A REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO ACORDO DE NUMEMRO 00796/2021, CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 004/60, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014476 | 30/08/2022 | 36024.06 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM A REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO ACORDO NUMERO 00795/2021, CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 004/60, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO ERM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014477 | 30/08/2022 | 100639.95 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM A REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 00794/2021, CONTRIBUICAO PATRONBAL, PARCELA 004/60, EM FAVOR DO IPEMAD, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014479 | 30/08/2022 | 681.47 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM A REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 01470/2018, CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, NUMERO DA PARCELA 0035/200, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014480 | 30/08/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DA CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFIAL DO ESTADO,EM FAVOR DA EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO,RELATIVO PUBLICAÇÃO DE CONCORRENCIA PUBLICA NUMERO 1,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014481 | 30/08/2022 | 1006.66 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM A REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 01469/2018, NUMERO DA PARCELA 0035/200, UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014482 | 30/08/2022 | 67965.27 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM A REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 01468/2018, CONTRIBUICAO PATRONAL (200 MESES) PARCELA DE NUMERO 0035/200, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014483 | 30/08/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DA CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFIAL DO ESTADO,EM FAVOR DA EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO,RELATIVO PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO N°58,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014492 | 30/08/2022 | 83827.95 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM A REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO) RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0014484 | 30/08/2022 | 151814.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM A REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO COMPACTADOR E RETROESCAVADEIRA. DESTINADOS A RECOLHIMENTO DE LIXOS, ENTULHOS E MANUTENÇÃO DE ESTRDAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014488 | 30/08/2022 | 21262.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM A REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0014491 | 30/08/2022 | 59400.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM A REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEU PARA ARRASTO DE GRADE ARADOR,16 DISCOS COM IMPLEMENTOS, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.PERIODO 11/10 A 12/11/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 30/08/2022 | 207.34 | 09193681000126 | INMETRO- INST DE METROLOGIA/ QUALIDADE INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO, NO VEICUCO DE PLACA AEI-7153, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014487 | 30/08/2022 | 40.00 | 00003634927470 | ANDRÉ LUIZ BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE COPIA DE CHAVE RESERVA DA SEDE DA PREFEITURA MUNCIPAL DE ALHANDRA/PB,PARA ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014489 | 30/08/2022 | 8251.70 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS PARA MELHOR ATENDER OS USUARIOS DOS SERVIÇOS TAIS COMO SERVIDORES,TENDO EM VISTA QUE O AMTERIAL SOCLICITADO NÃO FOI LICITADO,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 30/08/2022 | 815.00 | 28154682000297 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA 40 PARTICIPANTES DO TREINAMENTO APLICADO PELA FUNASA/PB,SOBRE O PROJETO TEWETLAND,REALIZADO PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE NA COMUNIDADE DE SOBREDINHO,CONFORME DOCUMENTAÇÃ EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014457 | 30/08/2022 | 400.00 | 00009379799454 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014458 | 30/08/2022 | 300.00 | 00075924676404 | COSMA CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014459 | 30/08/2022 | 300.00 | 00063707217434 | EVERALDO DOS PASSOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 30/08/2022 | 250.00 | 00071156118409 | JOSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014461 | 30/08/2022 | 200.00 | 00071127202499 | THALYTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014462 | 30/08/2022 | 500.00 | 00068364180487 | EUNICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014463 | 30/08/2022 | 250.00 | 00097779423468 | JOSÉ JOAQUIM PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014464 | 30/08/2022 | 250.00 | 00004594683401 | EDILEUZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014465 | 30/08/2022 | 250.00 | 00071899756400 | JAMILLY MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372022 | 0014493 | 30/08/2022 | 7203.60 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL CAMUTÇA VARIADAS,TINTA PARA CARIMBO,FITA ADESIVA,PAPEL CARTÃO,BLOCO ADESIVO,PAPEL A4,CLIPS,PARA MELHOR ATENDER AS PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014546 | 31/08/2022 | 470.00 | 00077321669491 | SIMONE BARBOSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃODE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE LETRAS(S,C,F,V)EM PAPELARIA(PAPELÃO)COBERTO COM TECIDO,PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS(CONVIVER),PARA A APRESENTAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA NO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014551 | 31/08/2022 | 144.34 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014552 | 31/08/2022 | 210.37 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014553 | 31/08/2022 | 1004.95 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 31/08/2022 | 250.00 | 00020392809877 | EVERALDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014495 | 31/08/2022 | 300.00 | 00004801388426 | JOSELIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014497 | 31/08/2022 | 200.00 | 00071322356483 | EDINALDO DE OILVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014499 | 31/08/2022 | 500.00 | 00002634229410 | ISAIAS SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014500 | 31/08/2022 | 250.00 | 00009261989470 | DIVAN APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014502 | 31/08/2022 | 500.00 | 00071797966464 | EDUARDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014503 | 31/08/2022 | 400.00 | 00003910306470 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014504 | 31/08/2022 | 300.00 | 00003979119475 | ISRAEL FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 31/08/2022 | 500.00 | 00092929044420 | JANE FLAVIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014509 | 31/08/2022 | 250.00 | 00009298986483 | EDJANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014510 | 31/08/2022 | 500.00 | 00072650362472 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014511 | 31/08/2022 | 400.00 | 00070458446467 | CAMILA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014514 | 31/08/2022 | 500.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0014533 | 31/08/2022 | 10220.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de limpeza, destinados a secretaria de Ação Social, tendo como finalidade limpeza e higienização da secretaria e serviços vinculados a mesma (cras, creas, scfv). Conforme documento. Licitação ARP 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014545 | 31/08/2022 | 866.80 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014550 | 31/08/2022 | 520.89 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0014556 | 31/08/2022 | 3556.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de limpeza, destinados a secretaria de Ação Social, tendo como finalidade limpeza e higienização da secretaria e serviços vinculados a mesma (cras, creas, scfv). Conforme documento. Licitação ARP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014560 | 31/08/2022 | 400.00 | 00012233503473 | JANDERSON RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO PARA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LO Nº576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014544 | 31/08/2022 | 2416.12 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014507 | 31/08/2022 | 300.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO PARA INSCRIÇÃO NA COPA GOIANA DE FUTEBOL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014543 | 31/08/2022 | 1922.21 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT. E CONSERV. DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0014656 | 31/08/2022 | 31.50 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESSM COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO COMO, LAMPADAS LED BULBO DE 15 E 9W, DESTINADAS A REPOSICAO EM ESTADIOS E ESPACOS ESPORTIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME PREGAO NUMERO 005/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014549 | 31/08/2022 | 11053.91 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014542 | 31/08/2022 | 382.50 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014534 | 31/08/2022 | 2696.88 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014496 | 31/08/2022 | 940.00 | 00003916637479 | LUIZ SOARES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 05 (Diarias) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB e os 03 dias de festividades da padroeira do municipio no perio da noite,Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014498 | 31/08/2022 | 1050.00 | 00073883735434 | ISRAEL EPIFANIO PEREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 05 (Diarias) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB e os 03 dias de festividades da padroeira do municipio no perio da noite,Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014518 | 31/08/2022 | 940.00 | 00005778722494 | ALEXANDRE ALVES DA NOBREGA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 05 (Diarias) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB e os 03 dias de festividades da padroeira do municipio no perio da noite,Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014519 | 31/08/2022 | 940.00 | 00009917226478 | MARCOS JOÃO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 05 (Diarias) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB e os 03 dias de festividades da padroeira do municipio no perio da noite,Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014520 | 31/08/2022 | 940.00 | 00003537059426 | EDUARDO CASSIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 05 (Diarias) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB e os 03 dias de festividades da padroeira do municipio no perio da noite,Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014521 | 31/08/2022 | 660.00 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 05 (Diarias) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB e os 03 dias de festividades da padroeira do municipio no perio da diurno,Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014522 | 31/08/2022 | 940.00 | 00008427807422 | WEVERTHON GOMES DA SILVA DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 05 (Diarias) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB e os 03 dias de festividades da padroeira do municipio no perio da noite,Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014523 | 31/08/2022 | 660.00 | 00003654799426 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 05 (Diarias) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB e os 03 dias de festividades da padroeira do municipio no perio da diurno,Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 31/08/2022 | 940.00 | 00001304742407 | JOSE GERALDO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 05 (Diarias) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB e os 03 dias de festividades da padroeira do municipio no perio da noite,Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014526 | 31/08/2022 | 940.00 | 00001307775446 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 05 (Diarias) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB e os 03 dias de festividades da padroeira do municipio no perio da noite,Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014540 | 31/08/2022 | 1740.37 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014535 | 31/08/2022 | 11172.05 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0014536 | 31/08/2022 | 5646.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de produtos de limpeza, destinados a secretaria de administração, tendo como finalidade a realização de limpeza e higienização da referida secretaria e setores vinculados a mesma. Conforme documento. Licitação ARP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0014555 | 31/08/2022 | 11335.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de produtos de limpeza, destinados a secretaria de administração, tendo como finalidade a realização de limpeza e higienização da referida secretaria e setores vinculados a mesma. Conforme documento. Licitação ARP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014557 | 31/08/2022 | 40658.35 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 31/08/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TATRIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (17483-1),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014649 | 31/08/2022 | 109.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS,(TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO) REFERENTE AO MES AGOSTO/2022, DA CONTA (17569-2),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014548 | 31/08/2022 | 3682.44 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0014655 | 31/08/2022 | 8625.50 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de ferramentas diversas, destinadas a secretaria de transportes, tendo como finalidade realizar manutenção/consertos nos veiculos pertencentes a frota municipal. Conforme documento. Licitação PP 036/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014538 | 31/08/2022 | 1837.80 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0014541 | 31/08/2022 | 10105.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de produtos de limpeza destinada a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade a realização de limpeza e higienização dos imoveis publicos vinculados a referida secretaria. Conforme documento. Licitação ARP 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014547 | 31/08/2022 | 4944.69 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014525 | 31/08/2022 | 133402.02 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO. MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014527 | 31/08/2022 | 17605.68 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO INMFANTIL E CRECHE, MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014529 | 31/08/2022 | 33556.98 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO, MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014530 | 31/08/2022 | 124804.53 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATICO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0014532 | 31/08/2022 | 21881.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de limpeza e produtos descartaveis, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade a limpeza e higienização das unidades de saude municipais (hospital, ceo, psf's, samu). Conforme documento. Licitação ARP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0014539 | 31/08/2022 | 14847.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de itens de higiene pessoal (creme dental, escova, shampoo e outros) destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade atender a demanda para realização das atividades com as crianças das creches municipais. Conforme documento. Licitação ARP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0014554 | 31/08/2022 | 21944.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de limpeza e produtos descartaveis, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a limpeza e higienização das unidades de ensino (escolas, creches). Conforme documento. Licitação ARP 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014561 | 31/08/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM CONTA DESTA EDILIDADE(14375-8). CONFORME EXTRATO,REFERENTE AO MÊS MES DE AGOSTO/2022,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014627 | 31/08/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (10418-3),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014628 | 31/08/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (12632-2)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014629 | 31/08/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (10547-3),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014634 | 31/08/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (5200-0),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014636 | 31/08/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA(8789-0)TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014645 | 31/08/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE MES DE AGOSTO/2022, DA CONTA (16082-2),CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014654 | 31/08/2022 | 109.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (17983-3)PAR,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014659 | 31/08/2022 | 10.14 | 00394445013939 | Ministério da Educação | Referente a despesa de recolhimento de guia de FNDE como restituição, debitado da conta BB CC 24.337-X-PM ALHANDRA MP 815/2017, conforme extrato bancário. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014501 | 31/08/2022 | 10010.23 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 154/2022, NUMERO DA PARCELA 003/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014505 | 31/08/2022 | 722.50 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 158/2022, NUMERO DA PARCELA 003/240, UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014506 | 31/08/2022 | 20204.42 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 155/2022, NUMERO DA PARCELA 003/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014512 | 31/08/2022 | 488.82 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 157/2022, NUMERO DA PARCELA 003/240, CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS - EC113. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014513 | 31/08/2022 | 112019.40 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 156/2022, NUMERO DA PARCELA 003/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014515 | 31/08/2022 | 66857.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RETIDO CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 07.17.22242.0322955-5/ PGFN-SISPAR:006816151, MES DE APURAÇÃO AGOSTO/2022. PARCELA 01. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014537 | 31/08/2022 | 15355.11 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014558 | 31/08/2022 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE, A SABER CONTA 51.755-0. CONFORME EXTRATO. MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIAS, TARIFAS SOBRE PAGAMENTO DAS FOLHAS DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DE LICENCA MATERNIDADE, MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 31/08/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA (12861-9),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014631 | 31/08/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (10434-5),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014633 | 31/08/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA (10659-3),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014643 | 31/08/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA (14564-5),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014646 | 31/08/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (16094-6), MES DE AGOSTO/2022, EXTRATO BANCARIO EM ANEXO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014651 | 31/08/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (25243-3)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014652 | 31/08/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA (38538-7),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014657 | 31/08/2022 | 171.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, TARIFAS DE EXTRATO, TARIFAS DE COMPENSAÇÃO, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE DA CONTA 2664-6 (TRIBUTOS), RELATIVO AO PERIODO DE 29 A 31/08/2022, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014658 | 31/08/2022 | 25.96 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO E TARIFA PIX-ENVIADO), DEBITADA DA CONTA 2575-5, NO PERIODO DE 29 A 31/08/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014660 | 31/08/2022 | 130125.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, PARCELADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA Nº 2.575-5. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014661 | 31/08/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA (130-0) CAIXA ,MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014662 | 31/08/2022 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE, A SABER CONTA 51.129-3. CONFORME EXTRATO. MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014663 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOS EM CONTA DESTA EDILIDADE (26934-4),REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME EXTRATO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0014516 | 31/08/2022 | 2642.00 | 15218561000139 | NNMED.DIST.IMP. E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302022 | 0014517 | 31/08/2022 | 1257.40 | 15218561000139 | NNMED.DIST.IMP. E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇIS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0014528 | 31/08/2022 | 12825.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de fraldas descartaveis geriatricas, destinada a secretaria de saude, tendo como finalidade o abastecimento da farmacia basica e posterior distribuição a população. Conforme documento. Licitação ARP 02/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0014531 | 31/08/2022 | 17768.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de limpeza e produtos descartaveis, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade a limpeza e higienização das unidades de saude municipais (hospital, ceo, psf's, samu). Conforme documento. Licitação ARP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014618 | 31/08/2022 | 11110.23 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL em favor do IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014619 | 31/08/2022 | 2382.34 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014620 | 31/08/2022 | 3897.29 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 31/08/2022 | 4631.33 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014622 | 31/08/2022 | 19208.32 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014623 | 31/08/2022 | 956.36 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014624 | 31/08/2022 | 4629.34 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014625 | 31/08/2022 | 546.08 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE,(CEO) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014632 | 31/08/2022 | 5766.70 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CAPACIT.APERF. SERVID.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014635 | 31/08/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE (7044-0),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014637 | 31/08/2022 | 4076.11 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014638 | 31/08/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (12078-2)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014639 | 31/08/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (12501-6)REFERENTE OA MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014640 | 31/08/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (13122-9),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014641 | 31/08/2022 | 34383.64 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014642 | 31/08/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (13546-1),MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014644 | 31/08/2022 | 3246.90 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014647 | 31/08/2022 | 492.52 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE REABILITACAO MOTORA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014650 | 31/08/2022 | 63989.52 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014653 | 31/08/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA (58040-6),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0014721 | 01/09/2022 | 1559.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de um aparelho de ar condicionado, destinado a secretaria de saude com a finalidade de atender demanda judicial para implantação de um home care em favor do paciente KENEDY ADRIAN FERREIRA DA CONCEIÇÃO. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0014723 | 01/09/2022 | 3118.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014707 | 01/09/2022 | 2000.00 | 00005968518472 | MURILO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS,FISCALIZAÇÃO E ARRECARDAÇÃO,NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO E MARCANTIL,PARA FINS DE LANÇAMENTO E COBRANÇA AOS CONTRIBUINTES DA DIVIDA ATIVA IMOBILIARIA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014686 | 01/09/2022 | 400.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TECIDOS (PAETE) DESTINADO OARA COMPLEMENTACAO DE FIGURINO DO CORPO COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL JOAO FRANCISO DE LIMA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO O DIA DA INDENPENDENCIA DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0014713 | 01/09/2022 | 1140.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material tipo construção, destinado a secretaria de educação, com a finalidade de realizar manutenção em imoveis oonde funcionam escolas municipais. Conforme documento. Licitação 011/2022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372022 | 0014714 | 01/09/2022 | 61446.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de expediente, destinados a secretaria de educação, com a fnalidade de realizar as atividades educativas dos alunos da rede municipal de ensino (escolas, creches, cmei's). Conforme documento. Licitação PP 37/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0014715 | 01/09/2022 | 2457.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0014716 | 01/09/2022 | 236.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS,CRECHES E CMEI´S MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA NA LEITURA, NA MÚSICA E NA ARTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014717 | 01/09/2022 | 1359.28 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS EIRELI EPP | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de tecidos de e aviamentos, destinados a secretaria de educação com a finalidade de confeccionar fardamentos para banda marcial "João Francisco de Lima". Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0014718 | 01/09/2022 | 1600.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA PREDIAL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JOÃO FRANCISCO DE LIMA E JOSÉ FERNANDES BARBOSA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPEAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0014666 | 01/09/2022 | 826.70 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,PARA REPARO NA SEDE E SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPEAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0014667 | 01/09/2022 | 248.50 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPARO NA SEDE E SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPEAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0014720 | 01/09/2022 | 1926.14 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA REPARO NA SEDE DA ADMINSITRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPEAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0014722 | 01/09/2022 | 44.90 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPARO NA SEDE E SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPEAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0014724 | 01/09/2022 | 144.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT. E CONSERV. DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0014664 | 01/09/2022 | 2381.95 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,PARA MANUTENÇÃO E REPARO DOS ESPAÇOS PUBLICOS DE PRATICA ESPORTIVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT. E CONSERV. DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0014665 | 01/09/2022 | 665.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO,PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS ESPAÇOS PUBLICOS DE PRATICA ESPORTIVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0014719 | 01/09/2022 | 341.52 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADO,PARA MARCAÇÃO DO PERCUSO DO 1° ECO PEDAL DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014668 | 01/09/2022 | 500.00 | 00040809110415 | LEONILDO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014669 | 01/09/2022 | 300.00 | 00008669102471 | MELQUISEDEQUE BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014670 | 01/09/2022 | 350.00 | 00011077257473 | ELANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014671 | 01/09/2022 | 500.00 | 00045790531415 | INACIO JOSE LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 01/09/2022 | 700.00 | 00006700141419 | EDRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014673 | 01/09/2022 | 300.00 | 00011687872465 | JEFFERSON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014674 | 01/09/2022 | 300.00 | 00000967214483 | ADRIANO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014675 | 01/09/2022 | 400.00 | 00009214179425 | MARCIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014676 | 01/09/2022 | 400.00 | 00083580492420 | ELIZABETE FRNACISCA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014677 | 01/09/2022 | 500.00 | 00097918016491 | RUBENS JACO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014678 | 01/09/2022 | 500.00 | 00001192134435 | MARCIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014679 | 01/09/2022 | 300.00 | 00071814792457 | ANA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014680 | 01/09/2022 | 250.00 | 00011752396405 | JOÉDNA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 01/09/2022 | 300.00 | 00001629151440 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014682 | 01/09/2022 | 250.00 | 00002646033460 | VALDETE ANDRADE FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014683 | 01/09/2022 | 350.00 | 00010651157412 | ERIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014684 | 01/09/2022 | 500.00 | 00071036080404 | MARIA KAROLAYNE ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014685 | 01/09/2022 | 250.00 | 00009733688452 | GESIANA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014687 | 01/09/2022 | 500.00 | 00089414233768 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014688 | 01/09/2022 | 500.00 | 00046466444449 | MARCOS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014689 | 01/09/2022 | 800.00 | 00070417507445 | HELADE REGINA CLUADINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014690 | 01/09/2022 | 300.00 | 00036501140463 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014691 | 01/09/2022 | 200.00 | 00006262382429 | KATIA CAPITULINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014692 | 01/09/2022 | 500.00 | 00038869217434 | MARCOS JOSE DE GOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014693 | 01/09/2022 | 400.00 | 00008693912402 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014694 | 01/09/2022 | 850.00 | 00045790655491 | EVERALDO GALVÃO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014695 | 01/09/2022 | 500.00 | 00004875378408 | EDSONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014696 | 01/09/2022 | 300.00 | 00071800947496 | VANESSA ELEN EWEN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014697 | 01/09/2022 | 500.00 | 00036888265404 | JOSE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014698 | 01/09/2022 | 500.00 | 00006213066497 | CLAUDEANE NESTOR FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 01/09/2022 | 500.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014700 | 01/09/2022 | 300.00 | 00079886396415 | ROSILANE GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014701 | 01/09/2022 | 300.00 | 00071082398411 | ROSELY OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 01/09/2022 | 500.00 | 00006262500480 | ROBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014703 | 01/09/2022 | 250.00 | 00011595099484 | ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014704 | 01/09/2022 | 500.00 | 00007422025425 | FERNANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014705 | 01/09/2022 | 500.00 | 00010299236471 | JOSE JEFFERSON DA ANUNCIAÇÃO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014706 | 01/09/2022 | 250.00 | 00009727234470 | ELANEA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014708 | 01/09/2022 | 850.00 | 00058156801415 | REJANE CLAUDINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014709 | 01/09/2022 | 700.00 | 00064599248487 | INACIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 01/09/2022 | 400.00 | 00010765473461 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014712 | 01/09/2022 | 300.00 | 00007579542439 | MARCIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014725 | 02/09/2022 | 500.00 | 00006639589460 | JOSE CARLOS CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014726 | 02/09/2022 | 400.00 | 00008466029460 | JOSE CARLOS MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014727 | 02/09/2022 | 300.00 | 00003374451411 | NELZA RAIMUNDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014728 | 02/09/2022 | 300.00 | 00084033630449 | NELY DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 02/09/2022 | 400.00 | 00001296021408 | ROSENILDA MENDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014730 | 02/09/2022 | 300.00 | 00070121921433 | JESSICA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014731 | 02/09/2022 | 400.00 | 00006578765425 | ADAUTO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014732 | 02/09/2022 | 300.00 | 00071132115426 | JANECLEIDE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014733 | 02/09/2022 | 500.00 | 00007059666400 | DENILSON CALADO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014734 | 02/09/2022 | 250.00 | 00070971755400 | JERBERTON LINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014735 | 02/09/2022 | 250.00 | 00003575828458 | MARIA DO CARMO DOMINGOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014736 | 02/09/2022 | 400.00 | 00070712661409 | EMILY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 02/09/2022 | 250.00 | 00070779730429 | MARIA DA SILVA PEREIURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014738 | 02/09/2022 | 300.00 | 00044189923400 | EDY MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014739 | 02/09/2022 | 400.00 | 00012223901409 | JOSE ELISON DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014740 | 02/09/2022 | 250.00 | 00001290507414 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014741 | 02/09/2022 | 250.00 | 00008458593408 | ANDREIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014742 | 02/09/2022 | 250.00 | 00055924476472 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014743 | 02/09/2022 | 250.00 | 00005128449416 | EMILIA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014744 | 02/09/2022 | 250.00 | 00004799377450 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 02/09/2022 | 250.00 | 00009676081477 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014746 | 02/09/2022 | 250.00 | 00070052460479 | PALOMA SOARES PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014747 | 02/09/2022 | 250.00 | 00070927374439 | FERNADO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014748 | 02/09/2022 | 250.00 | 00007021481489 | ANA LUCIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014749 | 02/09/2022 | 400.00 | 00091704669472 | ARACILDA PEREIRA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014750 | 02/09/2022 | 400.00 | 00012643896475 | RYAN PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014751 | 02/09/2022 | 250.00 | 00010921138431 | EDIELSON DO VALI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014752 | 02/09/2022 | 500.00 | 00095230025468 | LEVY MORAIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 02/09/2022 | 300.00 | 00001247113400 | LUZINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014754 | 02/09/2022 | 400.00 | 00010277092493 | JAILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014755 | 02/09/2022 | 250.00 | 00006797922445 | ITAMIR NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014756 | 02/09/2022 | 300.00 | 00006893987439 | JOÃO CASSIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014757 | 02/09/2022 | 500.00 | 00004128437492 | LUCIENE DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014758 | 02/09/2022 | 250.00 | 00070930560400 | IRIS GUILHERMINA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014759 | 02/09/2022 | 100.00 | 00011292456400 | MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014760 | 02/09/2022 | 400.00 | 00006262456481 | JOELMA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 02/09/2022 | 200.00 | 00006262493417 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014762 | 02/09/2022 | 200.00 | 00071316331431 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014763 | 02/09/2022 | 100.00 | 00009972274438 | ANA CAROLINA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014764 | 02/09/2022 | 700.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014765 | 02/09/2022 | 500.00 | 00011155758480 | CARLOS BOSCO CAETANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014766 | 02/09/2022 | 121.20 | 00004885468426 | VALDILENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572022 | 0014770 | 02/09/2022 | 1600.00 | 16631594000179 | DROP' S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA SERVIR 80 PESSOAS PARA RECEPCIONAR A EQUIPE DA FUNASA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014777 | 02/09/2022 | 5600.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | EMPENHO GLOBAL PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DO E-SOCIAL TENDO COMO OBJETIVO DE DIAGNOSTICO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTA,PREVIDENCIARIAS E FISCAIS,CONFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NAS INCIDENCIAS TRIBUTARIAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO/MANUT E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0014778 | 02/09/2022 | 42966.64 | 44035127000111 | MB CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO REALIZADA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB, CONFORME TOMADA DE PRECOS NUMERO 0002/2022, COMO, RUA JOAQUIM GUEDES, RUA DA BICA ENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014769 | 02/09/2022 | 1470.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORACHARIA EM GERAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0014772 | 02/09/2022 | 14000.00 | 35601229000166 | JH CONSULTORIA E COMUNICACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA EM EDUCAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES INTEGRADOS A MODALIDADE EDUCACIONAL-EJA EM ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0014776 | 02/09/2022 | 29599.50 | 41141896000106 | TRANSURBAN- PB RIO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTARTO NUMERO 000133/2021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014768 | 02/09/2022 | 17500.00 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ACESSORIA TECNICA E SUPORTE TRIBUTARIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, A FINS DE APURAÇÃO DO VALOR ADIOCIONADO GERADO NAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÃO QUE CONSTITUAM O FATO GERADOR DO ICMS NO MUNICIPIO,ATRAVES DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL-EFD,E ELABORAÇÃO DAS IMPUGNAÇÕES DOS INDICES DE VALOR AGREGADO,ACOMPANHAMENTO DAS INFORMAÇÕES A SEREM EMITIDAS PELA SEFAZ-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014774 | 02/09/2022 | 3500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014767 | 02/09/2022 | 2654.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGENTES E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS, E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABOLATORIO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0014771 | 02/09/2022 | 7350.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA TOTALMENTE AUTOMATIZADO DE BANCADA, PROCESSAMENTO NO MINIMO 200 TESTES/HORA 30 POSICOES PARA REAGENTES E 50 POSICOES PARA AONSTRAS NO MINIMO, E LOCACAO DE ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATICO, MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0014773 | 02/09/2022 | 12383.53 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014775 | 02/09/2022 | 24000.00 | 00071204881715 | FERNANDO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFRENTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2022, TERREO E PRIMEIRO ANDAR DO EDIFICIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0014789 | 05/09/2022 | 52020.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 11 (onze) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de saude, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de agosto/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014816 | 05/09/2022 | 700.00 | 00073942570459 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM VIAGENS DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014817 | 05/09/2022 | 700.00 | 00000783267452 | EZEQUIEL JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM VIAGENS DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014824 | 05/09/2022 | 257.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE CONTA DÁGUA, EM IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UBS CENTRO II REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014833 | 05/09/2022 | 625.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014835 | 05/09/2022 | 847.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014837 | 05/09/2022 | 306.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CAPS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014841 | 05/09/2022 | 771.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORORA EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 05/09/2022 | 707.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UBS CENTRO II EM ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014790 | 05/09/2022 | 673.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS) MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 05/09/2022 | 3396.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL (CONTRATADOS) MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 05/09/2022 | 38242.72 | 37930861000189 | FUNDO NACIONAL DE CULTURA (FNC) | Valor que se empenha para atender despesa com devolução de a união de recursos remanescente, com seus rendimentos , oriundos da Lei nº 14.017/2020 (Aldir Blanc), através de guia de recolhimento da união simples (GRU). Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014850 | 05/09/2022 | 4300.00 | 00056959630444 | JOSÉ CESAR DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE, NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DA DCTF,GFIP DA RECEITA E INSS,REFERENTE A AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014857 | 05/09/2022 | 1436.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014861 | 05/09/2022 | 8200.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0014788 | 05/09/2022 | 20365.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 04 (quatro) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de educação, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de agosto/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA NA LEITURA, NA MÚSICA E NA ARTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014806 | 05/09/2022 | 165.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA-ME CHIC BIJOUTERIAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de tecidos e aviamentos destinados a secretaria de educação, com a finalidade de ornamentar flamulas escolares, em virtude da realização do desfile civico. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA NA LEITURA, NA MÚSICA E NA ARTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014807 | 05/09/2022 | 187.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS EIRELI EPP | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de tecidos e aviamentos destinados a secretaria de educação, com a finalidade de confeccionar flamulas escolares, em virtude da realização do desfile civico. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA NA LEITURA, NA MÚSICA E NA ARTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014808 | 05/09/2022 | 1500.00 | 00001664302425 | DANIELLE LINHARES FERREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente confecção de trajes e bandeiras destinados a banda marcial deste municipio "João Francisco de Lima" visando a apresentação durante o desfile civico sobre o dia da independencia. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA NA LEITURA, NA MÚSICA E NA ARTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014809 | 05/09/2022 | 1700.00 | 00010173253407 | IAPONIRA LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente decoração de figurinos do corpo coreografico da banda marcial JOÃO FRANCISCO DE LIMA, visando a realização do desfile civico de 07 de setembro neste municipio. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA NA LEITURA, NA MÚSICA E NA ARTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014811 | 05/09/2022 | 3500.00 | 15483389000140 | LUCIANO DE CARVALHO RAMOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de itens decorativos (capacetes fibra de tecidos) destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a composição de uniformes dos integrantes da banda marcial JOÃO FRANCISCO DE LIMA. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014830 | 05/09/2022 | 30.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO DEPOSITO DA MERENDA DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014843 | 05/09/2022 | 39.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014846 | 05/09/2022 | 5328.18 | 35648832000101 | WILIC GUEDES MACHADO | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de blazers femininos, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade compor o fardamento dos funcionarios da referida secretaria em virtude do desfile civico de 07 de setembro. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014847 | 05/09/2022 | 41154.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, DA SECRETARIA MUNMICIPAL DE EDUCACAO, MAGISTERIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014849 | 05/09/2022 | 24918.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 05/09/2022 | 25892.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, INFANTIL E CRECHE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014854 | 05/09/2022 | 75732.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PESSOAL DE APOIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0014787 | 05/09/2022 | 48430.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 09 (nove) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de transportes, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de agosto/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0014781 | 05/09/2022 | 16230.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 04 (quatro) veiculos com condutores, destinado a ficar a disposição da secretaria de agricultura, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de Agosto/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014844 | 05/09/2022 | 195.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA BOMBA DÁGUA DO SITIO ARVORE ALTA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014845 | 05/09/2022 | 512.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE MUCATU ZONA RURAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014862 | 05/09/2022 | 16417.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0014784 | 05/09/2022 | 10090.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 04 (QUATRO) veiculos com condutores, destinado a ficar a disposição da secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de Agosto/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0014791 | 05/09/2022 | 9000.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico (lampada vapor), destinadas a secretaria de serviços urbanos, com a finalidade de manter/conservar a rede de iluminação publica deste municipio. Conforme documento. Licitação 012/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0014800 | 05/09/2022 | 15162.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE 38 HORAS DE LIMPEZA, ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS, COM REMOÇÃO, TRANSPORTE E DESCARTE DE DEJETOS EM LOCAIS DEVIDAMENTE LICENCIADOS, COMO TAMBEM DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES E ESGOTO. (PREDIOS PUBLICO) CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014840 | 05/09/2022 | 67.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0014779 | 05/09/2022 | 5370.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a esta edilidade, referente locação de carro de som (mini trio) 60 horas, tendo como finalidade a divulgação/propaganda em geral das atividades e eventos ocorridos neste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. Ref. Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0014802 | 05/09/2022 | 646.62 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico (disjuntores, eletrodutos, tomadas e outros) destinados a secretaria de administração, com a finalidade de realizar manutenção em rede eletrica de setores publicos. Conforme documento. Licitação 012/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014856 | 05/09/2022 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE DESCARTE DAS SECREATRIAS DE SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AGOSTO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014858 | 05/09/2022 | 3131.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014860 | 05/09/2022 | 23606.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0014786 | 05/09/2022 | 4750.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que ora se epenha para atender despesa com locação de 01 (UM) veiculo com condutore, destinados a ficar a disposição da secretaria de meio ambiente, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de agosto/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0014783 | 05/09/2022 | 3880.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 01 (um) veiculo com condutor, destinado a ficar a disposição da secretaria de obras, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de Agosto/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0014792 | 05/09/2022 | 253.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico (cabos), destinadas a secretaria de infraestrutura, com a finalidade de fazer manutenções em parte eltrica de imoveis desta edilidade. Conforme documento. Licitação 05/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0014793 | 05/09/2022 | 203.90 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico (tomadas, caixas e outros), destinadas a secretaria de infraestrutura, com a finalidade de fazer manutenções em parte eltrica de imoveis desta edilidade. Conforme documento. Licitação 05/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT. E CONSERV. DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0014794 | 05/09/2022 | 284.18 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico (conectores, tomadas, disjuntores) destinados a secretaria de esportes e cultura, tendo a finalidade de realizar manutenções em imoveis da referida secretaria. Conforme documento. Licitação 012/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0014780 | 05/09/2022 | 22170.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 03 (tres) veiculos sem condutor, destinado a ficar a disposição do gabinete do prefeito, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho no referido orgão no mes de Agosto/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014859 | 05/09/2022 | 16052.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0014782 | 05/09/2022 | 3880.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 01 (um) veiculo com condutor, destinado a ficar a disposição da sub prefeitura no distrito de Mata Redonda, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho do referido orgão no mes de Agosto/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014801 | 05/09/2022 | 2500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE LOCAÇÃO DE 10 RADIOS TRANSCEPTORES PORTATEIS COM ANTENA HELIFEX, BATERIA RECARREGAVEL, CARREGADOR, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MODELO POC 380/370. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014848 | 05/09/2022 | 1008.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0014785 | 05/09/2022 | 8670.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 02 (dois) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de ação social, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de agosto/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014795 | 05/09/2022 | 500.00 | 00008009168408 | RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014797 | 05/09/2022 | 500.00 | 00001267414413 | GEANE DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014798 | 05/09/2022 | 500.00 | 00004872202422 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014799 | 05/09/2022 | 500.00 | 00033805806434 | ODACY IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014803 | 05/09/2022 | 300.00 | 00071697934404 | MARIA IVANILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014804 | 05/09/2022 | 300.00 | 00006636297484 | ANA CARLA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014805 | 05/09/2022 | 300.00 | 00001636531431 | EDVANIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014810 | 05/09/2022 | 300.00 | 00070049625470 | GILIARD ROBERTO DA SILVA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014812 | 05/09/2022 | 500.00 | 00001643744429 | MATEUS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014813 | 05/09/2022 | 500.00 | 00070805745440 | ADRIANO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014814 | 05/09/2022 | 500.00 | 00009563646401 | VITORIA MARIA ALVES PEDROZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a realização de exames medicos para tratamento de saude, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014815 | 05/09/2022 | 500.00 | 00008218681442 | ADELMO ALVES PEDROZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a realização de exames medicos para tratamento de saude, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014819 | 05/09/2022 | 500.00 | 00006262349480 | FLAVIANO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014820 | 05/09/2022 | 300.00 | 00071001326490 | JAQUELINE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014821 | 05/09/2022 | 500.00 | 00004806170402 | ANA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014822 | 05/09/2022 | 500.00 | 00005371933409 | EUGENIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014823 | 05/09/2022 | 91.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014825 | 05/09/2022 | 300.00 | 00008575591410 | ROSICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 05/09/2022 | 300.00 | 00008133472466 | JOSE DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014827 | 05/09/2022 | 500.00 | 00002592815490 | EDMUNDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014828 | 05/09/2022 | 500.00 | 00018584195491 | MARIA MESSIAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014829 | 05/09/2022 | 500.00 | 00007156067435 | ADRIANA LAIS GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014832 | 05/09/2022 | 300.00 | 00071258805413 | JAQUELINE FERREIRA TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 05/09/2022 | 120.00 | 00010553813412 | THAYSE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014836 | 05/09/2022 | 300.00 | 00007126161441 | SIMONE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014838 | 05/09/2022 | 300.00 | 00003678356494 | JOÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014839 | 05/09/2022 | 250.00 | 00001565816471 | GRIMAURO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014852 | 05/09/2022 | 72.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014853 | 05/09/2022 | 17.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014831 | 05/09/2022 | 66.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014855 | 05/09/2022 | 313.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV)ALHANDRA,REF. MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014891 | 06/09/2022 | 1939.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CREAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 06/09/2022 | 5895.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014894 | 06/09/2022 | 4245.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014897 | 06/09/2022 | 1617.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014863 | 06/09/2022 | 250.00 | 00009952908490 | JOSILMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014864 | 06/09/2022 | 500.00 | 00003331844403 | EDNALDO GRACIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014865 | 06/09/2022 | 500.00 | 00004695476428 | ANTONIA MARIA EVANGELISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014866 | 06/09/2022 | 300.00 | 00004313201440 | CELIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014868 | 06/09/2022 | 300.00 | 00008446085488 | MARINETE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014870 | 06/09/2022 | 300.00 | 00012162075423 | DHONNY FLAVIO DA CUNHA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014872 | 06/09/2022 | 250.00 | 00070059972475 | SILAS MACIEL DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014874 | 06/09/2022 | 300.00 | 00079857965415 | EDMILSON DIOLINDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014875 | 06/09/2022 | 300.00 | 00087351811415 | ROBERTO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 06/09/2022 | 300.00 | 00005638250492 | WILMA FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014882 | 06/09/2022 | 19674.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014883 | 06/09/2022 | 300.00 | 00016197646447 | KAYLANY ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442022 | 0014888 | 06/09/2022 | 3345.90 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de itens de utilidades domesticas destinadas a secretaria de ação social, com a finalidade de suprir a demanda apresentada do projeto de distrbuição de refeições gratuitas: COZINHA COMUNITARIA. Conforme documento. Licitação PP 044/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014889 | 06/09/2022 | 2417.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOISTO/2022, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014898 | 06/09/2022 | 300.00 | 00011219859478 | SEVERINO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014899 | 06/09/2022 | 250.00 | 00071024838480 | WALTER DE AGUIAR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014904 | 06/09/2022 | 300.00 | 00007745711444 | RAYANE PINHEIRO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014906 | 06/09/2022 | 300.00 | 00016281508408 | DEYVYD VICTOR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 06/09/2022 | 300.00 | 00070739232452 | TAISSA MARIA LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014908 | 06/09/2022 | 300.00 | 00037448072404 | EURIDICE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014909 | 06/09/2022 | 500.00 | 00012408001773 | FABRICIA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014911 | 06/09/2022 | 300.00 | 00010565358499 | DJALMA SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014913 | 06/09/2022 | 500.00 | 00012200953461 | JOÃO PEDRO MOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014916 | 06/09/2022 | 300.00 | 00070852328460 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014918 | 06/09/2022 | 500.00 | 00015699128409 | JONATA PONTES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014920 | 06/09/2022 | 500.00 | 00010148215416 | THIAGO ANDRADE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014921 | 06/09/2022 | 500.00 | 00007283650490 | CHIRMENNYS JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014922 | 06/09/2022 | 500.00 | 00007561041497 | MARIA APARECIDA ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0014925 | 06/09/2022 | 2241.62 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | Valor que se empenha para atender despes com locação de tendas destinadas a secretaria de Ação Social, tendo como finalidade formar uma melhor estrutura para o atendimento dos cadastrados no Programa Auxilio Brasil. Conforme documento em anexo a este. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 06/09/2022 | 500.00 | 00004818124400 | JACIARA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014941 | 06/09/2022 | 500.00 | 00010308242408 | ERALDO CALIXTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014873 | 06/09/2022 | 14169.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONNDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014871 | 06/09/2022 | 3914.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 06/09/2022 | 8496.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014867 | 06/09/2022 | 6741.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014876 | 06/09/2022 | 10503.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, DA SECRETARIA DE CULTURA. JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT. E CONSERV. DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0014881 | 06/09/2022 | 27.60 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico, destinados a secretaria de esportes e cultura, com a finalidade de realizar manutenções em parte eletrica de imoveis de praticas esportivas. Conforme documento. Licitação PP 012/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT. E CONSERV. DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0014890 | 06/09/2022 | 1011.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico (cabos), destinados a secretaria de esportes e cultura, com a finalidade de realizar manutenções em parte eletrica de imoveis de praticas esportivas. Conforme documento. Licitação PP 05/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT. E CONSERV. DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0014910 | 06/09/2022 | 307.10 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico, destinados a secretaria de esportes e cultura, com a finalidade de realizar manutenções em parte eletrica de imoveis de praticas esportivas. Conforme documento. Licitação PP 05/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014880 | 06/09/2022 | 17225.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/202, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 06/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE REPONSAVEL TECNICA - ART, NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-CREA, PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS. CONMFORME DOCUMENTO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014878 | 06/09/2022 | 10376.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0014892 | 06/09/2022 | 1106.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de construção destinados a secretaria de administração, com a finalidade de realizar manutenções/reparos em imoveis onde funcionam repartições desta edilidade. Conforme documento. Licitação PP 011/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014886 | 06/09/2022 | 35300.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014887 | 06/09/2022 | 15055.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014936 | 06/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para atender despesa com emplacamento do veiculo de placa QSF-4329 da frota municipal desta edilidade. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014884 | 06/09/2022 | 310.00 | 41583597000121 | CARLOS MAGNO DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO EM DOCUMENTOS DE PLANEJAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000372022 | 0014905 | 06/09/2022 | 9081.25 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais diversos, destinados a secretaria de educação, tendo a finalidade de desenvolver atividades ludicas junto ao alunos deste municipio. Conforme documento. Licitação PP 37/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA NA LEITURA, NA MÚSICA E NA ARTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014933 | 06/09/2022 | 3203.50 | 44550009000141 | CE COMERCIO EM AVIAMENTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de tecidos e aviamentos destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a confecção de fardamentos para banda marcial deste municipio. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | DIST. UNIFORMES, MATER. DID. PEDAG. P/ENS. INF. E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0014937 | 06/09/2022 | 24703.20 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS INFANTIS DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADOS A DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS DAS CRECHES, CMEI's E ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE NUMERO 00019/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA NA LEITURA, NA MÚSICA E NA ARTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014938 | 06/09/2022 | 400.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de tecidos e aviamentos destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a confecção de fardamentos para banda marcial deste municipio. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014879 | 06/09/2022 | 12600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de forma global para atender despesa com prestação de serviço, referente o desenvolvimento, preparação de dados e documentos visando a geração de folha de pagamento desta edilidade. Conforme documentação. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014935 | 06/09/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS RESULTADO DE HABILITAÇÃO 08, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 06/09/2022 | 700.00 | 00003168991430 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE URGENCIA DE PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014895 | 06/09/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN- CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente realização de uma programação de marca passo cardiaco em favor da Srª MARIA SOARES DOS SANTOS. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322022 | 0014896 | 06/09/2022 | 3690.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material farmacologico, destinados a secretaria de saude com a finalidade de suprir a demanda do ambulatorio para tratamento de feridas cronicas, deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Lictação PP 032/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0014900 | 06/09/2022 | 13176.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos psicotropicos, destinados a secretaria de saude, com a finalidade de abastecer a farmacia basica para distribuição de medicamentos a população. Conforme documento. Licitação PP 020/2022 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302022 | 0014901 | 06/09/2022 | 74713.98 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material medico hospitalar destinados a secretaria de saude, com a finalidade de atender as demandas apresentadas para realização dos atendimentos do hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira e unidades basicas de saude (psf's, samu, PA). Conforme documento. Licitação PP 030/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0014902 | 06/09/2022 | 6794.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos injetaveis, destinados a secretaria de saude com a finalidade de suprir a demanda para realização dos atendimentos nos serviços de saude municipais (hospital, psf's, PA). Conforme documento. Licitação PP 022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302022 | 0014903 | 06/09/2022 | 16144.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material medico hospitalar destinados a secretaria de saude, com a finalidade de suprir a demanda para atendimento de pacientes nas unidades de saude municipais (psf's, hospital, samu, PA). Conforme documento. Licitação PP 030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014912 | 06/09/2022 | 49928.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014914 | 06/09/2022 | 8362.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 06/09/2022 | 23100.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014917 | 06/09/2022 | 17166.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF) PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014919 | 06/09/2022 | 5676.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PROGRAMA NASF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 06/09/2022 | 8595.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014924 | 06/09/2022 | 7374.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014926 | 06/09/2022 | 9814.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014927 | 06/09/2022 | 5373.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014928 | 06/09/2022 | 2427.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0014929 | 06/09/2022 | 38297.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade suprir a farmacia basica e posterior distribuição as unidades de saude (hospital, psf's, samu, PA). Conforme documento. Licitação PP 022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014930 | 06/09/2022 | 59963.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014932 | 06/09/2022 | 11144.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014934 | 06/09/2022 | 5435.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE REABILITACAO MOTORA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014939 | 06/09/2022 | 130.16 | 09154915000126 | SEMOB-JOAO PESSOA/PB | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de multas/infrações de transito, ocorridos no veiculo desta edilidade, de placa OQO-5529(saude). Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0014952 | 08/09/2022 | 70927.20 | 24995315000184 | NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto a secretaria de saude, objetivando a montagem de uma subestação de 225KVA junto ao hospital municipal ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, para ampliar a capacidade de trablaho no imovel, ficou estabelecido que o materila necessario ficará por conta do contratante. Conforme documentação. Lictação PP 004/2022. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014953 | 08/09/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente complementação da tabela SUS para realização de uma revascularização do miocardio, em favor do Srº Fernando da Silva Baracho. Conforme documentações em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0014958 | 08/09/2022 | 418.68 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0014959 | 08/09/2022 | 99050.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pagamento dos profissionais medicos que atuam na policlinica Municipal e Clinica da Mulher neste municipio. Especialidades (cardiologista, cirurgião geral, dermatologista,endocrinologia). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0014960 | 08/09/2022 | 5309.10 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 TENDAS MEDINDO 3M X 3M DESTINADAS AO USO NOS SETORES DA SAÚDE NO PERIODO DE 12/08 A 12/09/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0014961 | 08/09/2022 | 84240.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pagamento dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h do hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira e Pronto Atendimento em Mata Redonda (fins de semana (sab/dom) e feriados 3 medicos por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0014962 | 08/09/2022 | 3923.50 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,SENDO 47 BOMBONAS DE 200L E 43 BOBONAS DE 60 L,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0014963 | 08/09/2022 | 127500.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pagamento dos profissionais medicos que atuam na policlinica Municipal e Clinica da Mulher neste municipio. Especialidades (gastroenterologista, ginecologia, neurologia, ortopedia, otorrinolaringologista, padiatra,oftalmologista). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0014967 | 08/09/2022 | 65500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0014970 | 08/09/2022 | 100000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pagamento dos profissionais medicos que atuam na policlinica Municipal e Clinica da Mulher neste municipio. Especialidades (psiquiatria, urologia, reumatologia,ultrassonografia,geriattria,cirurgião vascular,mastologia). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0014971 | 08/09/2022 | 187000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pagamento dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h do hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira e Pronto Atendimento em Mata Redonda (fins de semana (sab/dom) e feriados 3 medicos por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0014973 | 08/09/2022 | 71280.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pagamento dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h do serviço de atendimento movel de urgencia (SAMU) durante a semana (seg/sexta) 1 medico por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0014974 | 08/09/2022 | 158400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pagamento dos profissionais medicos que atuam no Programa da Atenção Primaria deste municipio (psf's). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0014975 | 08/09/2022 | 75676.99 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICPAL DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0014978 | 08/09/2022 | 21460.90 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDO AO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0014980 | 08/09/2022 | 18171.91 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DE MATA REDONDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA NA LEITURA, NA MÚSICA E NA ARTE | AQU. DE INSTRUM. MUSICAIS PARA A ESCOLA DE MUSICAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014947 | 08/09/2022 | 12600.00 | 24125623000159 | JOANA PAULA DIAS GOMES 05290304460 | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de instrumentos musicais seminovos, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade equipar a banda marcial deste municipio para suas apresentações artisticas. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000372022 | 0014949 | 08/09/2022 | 30168.55 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais diversos, destinados a secretaria de educação, tendo a finalidade de desenvolver atividades ludicas junto ao alunos deste municipio. Conforme documento. Licitação PP 37/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0014966 | 08/09/2022 | 131000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572022 | 0014968 | 08/09/2022 | 5000.00 | 16631594000179 | DROP' S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEMANDAS DO DESFILE CIVICO MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10 E 11DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0014969 | 08/09/2022 | 11480.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARDENOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS KITS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENESINO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014986 | 08/09/2022 | 103248.13 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios carnes/cereais, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a produção de merenda escolar servida aos alunos do ensino escolar (fundamental/EJA/AEE/CRECHES) deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0014964 | 08/09/2022 | 131000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | MANUT. SERV. CAPTAÇÃO E DIST. DE AGUA EM COMUM. RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0014956 | 08/09/2022 | 58.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE TAPERUBUS,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MORADOES DA LOCALIDADE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | MANUT. SERV. CAPTAÇÃO E DIST. DE AGUA EM COMUM. RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0014957 | 08/09/2022 | 328.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE TAPERUBUS,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MORADOES DA LOCALIDADE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0014965 | 08/09/2022 | 131000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO/MANUT E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0014976 | 08/09/2022 | 27223.27 | 44035127000111 | MB CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 8ª (OITAVA) MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO NUMERO 0002/2022, CONTRATO 00041/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0014979 | 08/09/2022 | 10954.76 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletricos diversos, destinados a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade a manutenção da rede de iluminação publica deste municipio. Conforme documento. Licitação 012/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0014981 | 08/09/2022 | 5213.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletricos diversos, destinados a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade a manutenção da rede de iluminação publica deste municipio. Conforme documento. Licitação 005/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0014983 | 08/09/2022 | 1967.29 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material diversos, destinados a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade realizar manutenções em imoveis onde funcionam repartições publicas deste municipio. Conforme documento. Licitação 011/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT. E CONSERV. DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0014972 | 08/09/2022 | 1044.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,PARA MANUTENÇÃO E REPARO DOS ESPAÇOS PUBLICOS DE PRATICA ESPORTIVA,CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAEST. EQUIP ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0014977 | 08/09/2022 | 163162.16 | 11323496000150 | GRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. BOLETIM DA 4ª MEDICAO, DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO O "RINALDAO" LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO NUMERO 00001/2022 E CONTRATO 00029/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014942 | 08/09/2022 | 500.00 | 00071417909420 | JULIANA DE ARAUJO CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014943 | 08/09/2022 | 300.00 | 00052671364415 | MARIA MOREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014944 | 08/09/2022 | 300.00 | 00057076111420 | MARINEIDE JANUJARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014945 | 08/09/2022 | 300.00 | 00008157135419 | FRANCISCO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014946 | 08/09/2022 | 500.00 | 00011097927431 | ROGELIANE FERNANDES DE OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014948 | 08/09/2022 | 300.00 | 00070522522440 | NAILTON CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014950 | 08/09/2022 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014951 | 08/09/2022 | 300.00 | 00070835298418 | TATIANA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0014954 | 08/09/2022 | 3160.08 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE 657 KM RODADOS EM TRANSLADO E 02 (duas) APLICACOES DE TA-14 (higienização) PARA ATENDER A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0014955 | 08/09/2022 | 6340.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de urnas funerarias e flores naturais, destinadas a secretaria de Ação Social, tendo como finalidade atender a demanda da população carente deste municipio, no tocante ao velorio de familiares. Conforme documento. PP 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. ALIMENTOS FAMILIAS VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242022 | 0014984 | 08/09/2022 | 15426.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 150 CESTAS BASICAS DESIGNADAS PARA AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0014985 | 08/09/2022 | 75502.12 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS(HORIFRUTI)DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DE ALHANDRA/PB PARA SANAR A NECESSIDADE DAS PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0014982 | 08/09/2022 | 29705.52 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014987 | 09/09/2022 | 300.00 | 00010665859465 | VANGLESIA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014988 | 09/09/2022 | 300.00 | 00008595816409 | MARLUCE DE FRANÇA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria do PROJETO CASA, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014989 | 09/09/2022 | 300.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014990 | 09/09/2022 | 300.00 | 00004879469440 | HILDA MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 09/09/2022 | 300.00 | 00009956389420 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014992 | 09/09/2022 | 500.00 | 00003067790480 | JOSENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014993 | 09/09/2022 | 300.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014994 | 09/09/2022 | 300.00 | 00006262428437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014995 | 09/09/2022 | 500.00 | 00004358603483 | PATRUCIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014996 | 09/09/2022 | 300.00 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014997 | 09/09/2022 | 300.00 | 00005264344493 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014998 | 09/09/2022 | 300.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014999 | 09/09/2022 | 300.00 | 00006985044450 | ROGERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015000 | 09/09/2022 | 300.00 | 00007523687458 | LUCIANA SILVESTRE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015006 | 09/09/2022 | 500.00 | 00060259698415 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAEA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE COINSTRUCAO, EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORODO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015007 | 09/09/2022 | 300.00 | 00004754985427 | MARIA DO ROSÁRIO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 09/09/2022 | 500.00 | 00007036386452 | SUELEN TEXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCAO EM CARATER DE URGENCIAM PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015009 | 09/09/2022 | 250.00 | 00007667006407 | JACILENE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERAOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015010 | 09/09/2022 | 300.00 | 00085474002491 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015011 | 09/09/2022 | 300.00 | 00012290482439 | FERNANDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015012 | 09/09/2022 | 300.00 | 00006256364490 | SANDRA OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015013 | 09/09/2022 | 300.00 | 00070117326402 | TATIANE MARIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015014 | 09/09/2022 | 300.00 | 00071294397427 | CLAUDIANE FERRER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015015 | 09/09/2022 | 300.00 | 00011697354440 | FABIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA RETIRADA DE SEUS DOCUMENTOS EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 09/09/2022 | 300.00 | 00013497938416 | ELIZAMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015017 | 09/09/2022 | 500.00 | 00030895685434 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015018 | 09/09/2022 | 300.00 | 00006556063436 | GENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015019 | 09/09/2022 | 300.00 | 00010451967461 | ANDERSON BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA RETIRADA DE SEUS DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015020 | 09/09/2022 | 300.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015021 | 09/09/2022 | 300.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015022 | 09/09/2022 | 300.00 | 00005264152403 | MARIA LOPES DE SUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015023 | 09/09/2022 | 300.00 | 00005203097402 | ANDRE LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOICIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA E CAGEPA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 09/09/2022 | 300.00 | 00012715230435 | ARIELLE CAPITULINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015026 | 09/09/2022 | 300.00 | 00010152712437 | ROGELIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA E CAGEPA. DE ACORODO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015027 | 09/09/2022 | 300.00 | 00009935015408 | CARLA JANAYNA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENT DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015028 | 09/09/2022 | 500.00 | 00002177257409 | EZEQUIEL LUIZ DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015029 | 09/09/2022 | 300.00 | 00003328156410 | MANOEL BENEDITO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015030 | 09/09/2022 | 300.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria (DEFESA CIVIL) ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015031 | 09/09/2022 | 300.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, DE ACORODO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015033 | 09/09/2022 | 250.00 | 00071943065497 | KARINA ELLEN VALENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015034 | 09/09/2022 | 500.00 | 00070789927411 | DEYVSON DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a compra de material de construcao em carater de urgencia, para manutencao em, sua residencia, de acordo com a LEI numero 576/2017 e suas alteracoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015035 | 09/09/2022 | 300.00 | 00006277299409 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015037 | 09/09/2022 | 500.00 | 00021920567453 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EN CARATER DE URGENCIA PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015039 | 09/09/2022 | 300.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 09/09/2022 | 300.00 | 00013165155402 | ARIANE VALESKA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, Ajuda destinada ao pagamento de seu aluguel social de acordo com lei numero 576/2017 e suas alteracoes, mes de agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015042 | 09/09/2022 | 300.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE AGOSTO/2022. CONFORME LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015043 | 09/09/2022 | 300.00 | 00028831225472 | EDUARDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015044 | 09/09/2022 | 500.00 | 00084028041449 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015045 | 09/09/2022 | 500.00 | 00003720113493 | JOSE ANTONIO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015046 | 09/09/2022 | 300.00 | 00005129459423 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015047 | 09/09/2022 | 300.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL SOCIAL, MEDIANTE LAUDO DA DEFEA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES, MES AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015048 | 09/09/2022 | 300.00 | 00001107318408 | BENEDITA JOSEFA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015049 | 09/09/2022 | 300.00 | 00001495177424 | JOSILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, MEDIANTE LAUDO DA DEFESACIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES, MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015050 | 09/09/2022 | 300.00 | 00001366124405 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015051 | 09/09/2022 | 300.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) MEDIANTE DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES, MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015052 | 09/09/2022 | 300.00 | 00006262401407 | LUCIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015053 | 09/09/2022 | 300.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015054 | 09/09/2022 | 250.00 | 00071834213410 | LUANA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015055 | 09/09/2022 | 300.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015056 | 09/09/2022 | 300.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMETO DE ALUGUEL SOCIAL, MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015057 | 09/09/2022 | 300.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEANDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MES DE MAIO/2022, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015058 | 09/09/2022 | 300.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, FAMILIA INSCRITA NO PROJETO CASA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 09/09/2022 | 200.00 | 00055189261468 | JOSEFA CAPITULINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA E CAGEPA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015060 | 09/09/2022 | 300.00 | 00010551169400 | WELMA KLYS DOMINGO DE SANTANA-BELA VISTA r | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015061 | 09/09/2022 | 300.00 | 00071832966445 | EDNA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015062 | 09/09/2022 | 300.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015063 | 09/09/2022 | 350.00 | 00071801810486 | EVANI ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015064 | 09/09/2022 | 300.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015065 | 09/09/2022 | 300.00 | 00071104864436 | NATALLIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015066 | 09/09/2022 | 400.00 | 00070551799471 | HUMBERTO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 09/09/2022 | 500.00 | 00073885223449 | DEJACIR DANTAS ALMEIDA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015068 | 09/09/2022 | 500.00 | 00003071126409 | EDNALDO BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIALDESTINADA A REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS, DE ACORDO CO A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015069 | 09/09/2022 | 300.00 | 00005754741499 | MARLENE BELMIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO Á FAMILIA POR AREA DE RISCO,INSCRITA NO PROJETO CASA, MES DE AGOSTO/2022, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015070 | 09/09/2022 | 300.00 | 00007530848488 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria do mesmo, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. mes de agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015071 | 09/09/2022 | 300.00 | 00005459554403 | SEVERINO HENRIQUE BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria (DEFESA CIVIL), ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. mes de agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015072 | 09/09/2022 | 300.00 | 00035848252882 | CICERA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015073 | 09/09/2022 | 300.00 | 00001190314428 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES, MES DE agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015074 | 09/09/2022 | 300.00 | 00046690174468 | MARIA DA PENHA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 09/09/2022 | 300.00 | 00010308246497 | RAYSA BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015076 | 09/09/2022 | 300.00 | 00011964777445 | VIVIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015077 | 09/09/2022 | 300.00 | 00004879469440 | HILDA MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015078 | 09/09/2022 | 300.00 | 00009186414461 | GERALDA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015079 | 09/09/2022 | 300.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria (DEFESA CIVIL) ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015080 | 09/09/2022 | 300.00 | 00071389686477 | MARIANA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, REFERENRE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015081 | 09/09/2022 | 300.00 | 00004342797496 | MARIA DA GLORIA DA CCONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015082 | 09/09/2022 | 300.00 | 00000021813477 | LUPERCIA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 09/09/2022 | 300.00 | 00071019418427 | SUELI MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015084 | 09/09/2022 | 300.00 | 00071432412450 | GLEICE KELLY MARIA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de seu aluguel, por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015085 | 09/09/2022 | 300.00 | 00006018565463 | EDEILDA CARNEIRO DE MELO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria do mesmo, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015086 | 09/09/2022 | 300.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015087 | 09/09/2022 | 300.00 | 00003619146446 | MARIA ELIANE DA SILVA BERRETO SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015088 | 09/09/2022 | 300.00 | 00009863171441 | MARIA APARECIDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015089 | 09/09/2022 | 300.00 | 00092930379472 | ROSILENE MARIA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015090 | 09/09/2022 | 300.00 | 00010679124446 | JANAINA FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria do mesmo, ref mes de agosto/2022, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017, e suas alteracoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 09/09/2022 | 500.00 | 00004819550462 | EDILZA BERNARDO MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015092 | 09/09/2022 | 300.00 | 00005642245457 | SUELI SILVA CARNEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria do mesmo, ref mes de agosto/2022, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015093 | 09/09/2022 | 300.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria do PROJETO CASA, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alteracoes, referente ao mes de agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015001 | 09/09/2022 | 195.23 | 00394494011766 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PALCA QSM-1369//PB, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015002 | 09/09/2022 | 195.23 | 00394494011766 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PALCA QSM-1369//PB, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015003 | 09/09/2022 | 1467.35 | 00394494011766 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PALCA QSM-1369//PB, CONFORME CODIGO DA INFRACAO NUMERO 67420. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015004 | 09/09/2022 | 195.23 | 00394494011766 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PALCA QSM-1369//PB, CONFORME CODIGO DA INFRACAO NUMERO 66372. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015005 | 09/09/2022 | 195.23 | 00394494011766 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PALCA QSM-1369//PB, CONFORME CODIGO DA INFRACAO NUMERO 58350. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0015025 | 09/09/2022 | 191616.16 | 27324602000150 | VIDMAR TRANSPORTES EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente locação de veiculos por preço unitario de km rodado, tendo como finalidade o transportes de alunos e professores da rede municipal de ensino, no periodo de 11/08 a 11/09/2022, cujas rotas estão especificadas em relatorio anexo a este. Conforme documentação. Processo licitatorio PP 003/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000632021 | 0015032 | 09/09/2022 | 2353.10 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material tipo construção, destinados a secretaria de educação, tendo a finalidade de realizar manutenções e reparos no imovel onde funciona a creche Alaide Pessoa. Conforme documento. Licitação PP 63/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015036 | 09/09/2022 | 12975.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS SETEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015038 | 09/09/2022 | 5652.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RETIDO EM COTA DO FPM, REFERENTE MES DE APURAÇÃO SETEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015040 | 09/09/2022 | 0.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ITR NO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015094 | 12/09/2022 | 97471.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA, RELATIVA AO PARCELAMENTO EC 113/2021 - RFB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015095 | 12/09/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO NUMERO 05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015096 | 12/09/2022 | 3964.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RETIDO CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 07.17.22248.9474715-6/ PGFN-SISPAR:006648648, MES DE APURAÇÃO SETMEBRO/2022. PARCELA 02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015098 | 12/09/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO NUMERO 13. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015099 | 12/09/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL ENTRE OUTROS PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO NUMERO 10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352022 | 0015130 | 12/09/2022 | 1472.20 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material tipo construção, destinados a secretaria de educação, tendo a finalidade de realizar manutenções e reparos no imovel onde funciona a creche Alaide Pessoa. Conforme documento. Licitação PP 35/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0015131 | 12/09/2022 | 40.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material tipo construção, destinados a secretaria de educação, tendo a finalidade de realizar manutenções e reparos no imovel onde funciona a creche Alaide Pessoa. Conforme documento. Licitação PP 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0015132 | 12/09/2022 | 498.70 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material tipo construção, destinados a secretaria de educação, tendo a finalidade de realizar manutenções e reparos no imovel onde funciona a creche Alaide Pessoa. Conforme documento. Licitação PP 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015138 | 12/09/2022 | 2100.00 | 00010661007480 | RAY GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE REGENCIA E MAESTRIA DE BANDA MARCIAL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PARA ENSAIOS DE APRESENTACAO NO DIA ALUSIVO A INDEPENDENCIA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0015141 | 12/09/2022 | 1600.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA CONCLUSÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL ALAIDE PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0015143 | 12/09/2022 | 326.40 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS E CRECHE DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015102 | 12/09/2022 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria saude, referente realização de exames de tomografia de torax, pelve e abdomen em favor da Srª Josefa do Santos de Melo Batista. Conforme documentos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0015128 | 12/09/2022 | 60000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto a secretaria de agricultura, referente locação de veiculos tipo tratores com a finalidade de realizar cortes de terra para assistencia aos pequenos agrcultores deste municipio. Conforme documento. Licitação 35/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0015129 | 12/09/2022 | 152600.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para atender despesa com locação de veiculos tipo caminhão: com carroceria aberta, caçamba, compactador e retroescavadeira, destinados a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade o recolhimento de lixos e entulhos nas vias urbanas deste municipio e distrito de Mata Redonda, como tambem manutenção de estradas rurais. Conforme documento. PP 035/2021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572022 | 0015136 | 12/09/2022 | 2000.00 | 16631594000179 | DROP' S BUFFET E EVENTOS EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de administração, ref. realização de buffet durante cursos de capacitações sobre empreendedorismo junto com o SEBRAE neste municipio. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015144 | 12/09/2022 | 36943.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A DIFERENCA DO MES DE MAIO/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015097 | 12/09/2022 | 500.00 | 00035254440449 | MARIA DE FATIMA FIDELIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015100 | 12/09/2022 | 400.00 | 00070121701409 | JARDELINE FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE UM RAIO X DE MÃOS E PUNHOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015101 | 12/09/2022 | 300.00 | 00007392573403 | EDLEUZA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015103 | 12/09/2022 | 300.00 | 00006414751448 | JOSICLEIDE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015104 | 12/09/2022 | 500.00 | 00000799086401 | FRANKLIN DELANO PIMENTEIRA THOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 12/09/2022 | 300.00 | 00003906149471 | FABIANA BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015106 | 12/09/2022 | 300.00 | 00015975378451 | TAISA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015107 | 12/09/2022 | 300.00 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015108 | 12/09/2022 | 300.00 | 00064599302449 | WASHINGTON MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015109 | 12/09/2022 | 500.00 | 00075382644420 | MARIZELIA ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015110 | 12/09/2022 | 300.00 | 00011706712413 | ANA PAULA DA SILVA FERREIRA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015111 | 12/09/2022 | 300.00 | 00005968323469 | SEVERINA SOARES DAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015112 | 12/09/2022 | 300.00 | 00031991440472 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria do mesmo, referente mes de agosoto/2022, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017, e suas alteracoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 12/09/2022 | 300.00 | 00006608506481 | FLAVIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015114 | 12/09/2022 | 300.00 | 00054896339487 | MARIA DE FATIMA LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015115 | 12/09/2022 | 300.00 | 00009790058411 | GILDENE LUNDGREN N BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015116 | 12/09/2022 | 300.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015117 | 12/09/2022 | 300.00 | 00001276097417 | ELISANGELA SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015118 | 12/09/2022 | 300.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015119 | 12/09/2022 | 300.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015120 | 12/09/2022 | 300.00 | 00070685685489 | LISANDRA CARLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 12/09/2022 | 300.00 | 00001762878410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015122 | 12/09/2022 | 300.00 | 00070087871467 | ERYCLIS WANDEMBERG DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015123 | 12/09/2022 | 300.00 | 00008734055444 | GEANE DE FRANÇA QUIRINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015124 | 12/09/2022 | 300.00 | 00003893722424 | EDILENE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015125 | 12/09/2022 | 300.00 | 00001250812437 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015126 | 12/09/2022 | 300.00 | 00007626424409 | DEYBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015127 | 12/09/2022 | 400.00 | 00070207506485 | HYTALO MIKAEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015135 | 12/09/2022 | 500.00 | 00026365588453 | SEVERINO CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015137 | 12/09/2022 | 300.00 | 00045194009453 | LAURICELIA FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO Á FAMILIA POR AREA DE RISCO,INSCRITA NO PROJETO CASA, MES DE AGOSTO/2022, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015139 | 12/09/2022 | 381.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com consumo de energia eletrica de imovel residencial de pessoa carente deste municipio, onde funciona uma HOME CARE em favor da paciente JULIANA ALVES DOS SANTOS, a qual é acompanhada pelos serviços de saúde e assistencia social deste municipio. Conforme documento. agosto/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015140 | 12/09/2022 | 319.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com consumo de energia eletrica de imovel residencial de pessoa carente deste municipio, onde funciona uma HOME CARE em favor da paciente JULIANA ALVES DOS SANTOS, a qual é acompanhada pelos serviços de saúde e assistencia social deste municipio. Conforme documento. julho/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015142 | 12/09/2022 | 267.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com consumo de energia eletrica de imovel residencial de pessoa carente deste municipio, onde funciona uma HOME CARE em favor da paciente JULIANA ALVES DOS SANTOS, a qual é acompanhada pelos serviços de saúde e assistencia social deste municipio. Conforme documento. junho/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0015133 | 12/09/2022 | 139.49 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material tipo construção, destinados ao CRAS tendo como fnalidade realizar doação a beneficiaria acompanahda no mesmo. Conforme relatorios em anexo a este. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632021 | 0015134 | 12/09/2022 | 592.80 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material tipo construção, destinados ao CRAS tendo como fnalidade realizar doação a beneficiaria acompanahda no mesmo. Conforme relatorios em anexo a este. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0015148 | 13/09/2022 | 9755.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de limpeza, destinados a secretaria de assistencia social, tendo como finalidade a realização das atividades de limpeza/higienização da referida secretaria e demais serviços(cras,creas,cvfv,bolsa familia). Conforme documento. Licitação PP 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015157 | 13/09/2022 | 300.00 | 00070616449402 | SHIRLEY SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, 1/3, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015158 | 13/09/2022 | 500.00 | 00070186837429 | EDILMA DE OLIVEIRA DOMINGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015159 | 13/09/2022 | 300.00 | 00006748971454 | IRANILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015160 | 13/09/2022 | 300.00 | 00072652900463 | SEVERINO RAMOS FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE TRABALHO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015162 | 13/09/2022 | 500.00 | 00004170248864 | JOAO BATISTA DA SILVA ALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015163 | 13/09/2022 | 300.00 | 00010068391439 | RAFAEL PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 13/09/2022 | 300.00 | 00039740552404 | EDNALDO OTAVIO JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015165 | 13/09/2022 | 500.00 | 00067549977453 | JOCILENE JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015166 | 13/09/2022 | 500.00 | 00003751055495 | ALCIENE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARAMANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015167 | 13/09/2022 | 300.00 | 00071207355437 | MARIA EMILIA ARAUJO PAULO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade de aluguel por ser beneficiaria do programa "aluguel social", ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento, 4/6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015168 | 13/09/2022 | 500.00 | 00014393901428 | ANA BEATRIZ JUSTINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015169 | 13/09/2022 | 300.00 | 00004372160470 | ANA LUCIA CASTRO DE SANTANA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria do mesmo, ref mes de agosto/2022, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015173 | 13/09/2022 | 500.00 | 00003340629420 | CRISTIANO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015174 | 13/09/2022 | 300.00 | 00011552053407 | FIAMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015179 | 13/09/2022 | 400.00 | 00005784371479 | JOSENILSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015180 | 13/09/2022 | 500.00 | 00002741521425 | EDSON JOAQUIM PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015182 | 13/09/2022 | 500.00 | 00001224389492 | LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015185 | 13/09/2022 | 300.00 | 00011294133497 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015188 | 13/09/2022 | 300.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015189 | 13/09/2022 | 300.00 | 00008458591456 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria do PROJETO CASA, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015190 | 13/09/2022 | 300.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SILLVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria do PROJETO CASA, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015191 | 13/09/2022 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO Á FAMILIA POR AREA DE RISCO,INSCRITA NO PROJETO CASA, MES DE AGOSTO/2022, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015192 | 13/09/2022 | 300.00 | 00092930484420 | MARCELO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015193 | 13/09/2022 | 300.00 | 00050688707491 | JOSE AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015194 | 13/09/2022 | 300.00 | 00009719718463 | EDVANIA MARIA PAULO DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015195 | 13/09/2022 | 300.00 | 00000895621436 | MARIA LURDINETE DA SILVEIRA ALBERTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015196 | 13/09/2022 | 300.00 | 00006687331442 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015197 | 13/09/2022 | 300.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria do PROJETO CASA, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0015149 | 13/09/2022 | 28395.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de limpeza, destinados a secretaria de administração, tendo como finalidade a realização das atividades de limpeza/higienização da referida secretaria e demais repartições publicas desta edilidade. Conforme documento. Licitação PP 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0015156 | 13/09/2022 | 2425.11 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material tipo construção, destinados a realizar reparos/manutenção no local onde funciona o almoxarifado deste edilidade. Conforme documento. Licitação PP 011/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 13/09/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0015147 | 13/09/2022 | 13925.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de limpeza, destinados a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade a realização das atividades de limpeza/higienização de locais onde funcionam repartições publicas. Conforme documento. Licitação PP 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0015186 | 13/09/2022 | 75000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0015183 | 13/09/2022 | 80000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E DEMAIS SOB SUA RESPONSABILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT. E CONSERV. DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0015199 | 13/09/2022 | 2276.31 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material tipo construção, destinados a realizar reparos/manutenção no local onde funciona espacos publico de pratica esportiva. Conforme documento. Licitação PP 011/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | AQUISIÇÃO IMOVEIS IMPLANTAÇÃO PRO. INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0015154 | 13/09/2022 | 70000.00 | 00067471943491 | OSMAR FELIX DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 02 (dois) lotes de terrenos destinados a construção de uma praça publica localizado na comunidade de Taperubus zona rural deste municipio. Conforme documentação em anexo a este. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015201 | 13/09/2022 | 5500.00 | 32845972000173 | ENNOVE -CONSULTORIA, SERVICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REORGANIZACAO INTERNA, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DO PLANO DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0015152 | 13/09/2022 | 4.30 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material diverso, destinado a manutenção de sanitario no gabinete do prefeito desta edilidade. Conforme documento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0015145 | 13/09/2022 | 25231.40 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de limpeza (agua sanitaria, baldes, desinfetantes) destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade a efetivação dos trabalhos na referida secretaria e demais serviços de saude (psf's, ceo, policlinica). Conforme documento. Licitação 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0015146 | 13/09/2022 | 10811.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de produtos descartaveis e destinados ao hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, tendo como finalidade promover a limpeza/higienização no mesmo. Conforme documento. Licitação 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015170 | 13/09/2022 | 26.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA (9031-X),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015171 | 13/09/2022 | 480.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente realização de uma manometria esofagica em beneficio da Srª MARIA JUVINO DA SILVA, Conforme laudo social e requisicao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015175 | 13/09/2022 | 550.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA COLONOSCOPIA COM BIOPSIA EM BENEFICIO DA SEHORA ANTONIA BATISTA DO NASCIMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL E REQUISICAO MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0015178 | 13/09/2022 | 25000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0015181 | 13/09/2022 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, DESTINADO A ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0015150 | 13/09/2022 | 33620.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de limpeza, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a realização das atividades de limpeza/higienização da referida secretaria e unidades de ensino (escolas,creches,cmeis). Conforme documento. Licitação PP 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0015151 | 13/09/2022 | 8512.65 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de produtos descartaveis, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a realização das atividades de limpeza/higienização da referida secretaria e unidades de ensino (escolas,creches,cmeis). Conforme documento. Licitação PP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0015172 | 13/09/2022 | 500000.00 | 09090457000109 | PNEU FORTE RENOVADORA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 01 (um) terreno medindo 72m00 de largura por 82m00 de comprimento de ambos os lados, localizado no loteamento sitio recreio de jaguarema (Mata Redonda), tendo como finalidade a construção de uma creche - Pré escola tipo 01, para atender crianças de 0 a 5 anos no distrito de Mata Redonda e adjacencias. Conforme documentação em anexo a este. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0015176 | 13/09/2022 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0015177 | 13/09/2022 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, DESTINADO A ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0015187 | 13/09/2022 | 1787.10 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, DESTINADOS A REPOSICAO (MANUTENCAO) NA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO NUMERO 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015153 | 13/09/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (283141-4)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015155 | 13/09/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO E MICROFILMAGEM DA CONTA (15116-5),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015161 | 13/09/2022 | 92.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOS EM CONTA DESTA EDILIDADE (26934-4),REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME EXTRATO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015184 | 13/09/2022 | 716.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, TARIFAS DE EXTRATO, TARIFAS DE COMPENSAÇÃO, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE DA CONTA 2664-6 (TRIBUTOS), RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13/09/2022, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015198 | 13/09/2022 | 4000.00 | 38057652000135 | RAFAELA CANDIDO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO NAS RESPECTIVAS PLATAFORMAS SIOPS E SIOPE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015200 | 13/09/2022 | 70.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (TAR EXTRATO MEIO MAGNET. E TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 2575-5, NO PERIODO DE 01 A 13/09/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015203 | 14/09/2022 | 250.00 | 41583597000121 | CARLOS MAGNO DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO, ENCADERNACÃO E PLASTIFICACAO EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015221 | 14/09/2022 | 1650.00 | 00010610850407 | WILLIAMBERG DA SILVA MARIANO | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente serviços de marcenaria e carpintaria em imoveis onde funcionam escolas municipais. Conforme documentos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015225 | 14/09/2022 | 1500.00 | 00081836155468 | MARIZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CORTE E COSTURA DE ROUPAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0015223 | 14/09/2022 | 1478.42 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade atender a demanda dos serviços de saude municipais. Conforme documento. Licitação PP 022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015238 | 14/09/2022 | 3850.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANA DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente realização de procedimento oftalmologico cross-linking em olho direito, em favor do menor Nelson Bruno Gomes Rodrigues, sendo o mesmo portador de ceratocome. Conforme documentações em anexo a este. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015205 | 14/09/2022 | 500.00 | 00009758334484 | AGUSTINELLY DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015206 | 14/09/2022 | 300.00 | 00011844636461 | ALINE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015207 | 14/09/2022 | 400.00 | 00006262367462 | ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015208 | 14/09/2022 | 500.00 | 00092924662400 | MARTHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015209 | 14/09/2022 | 400.00 | 00011324689498 | CASSIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015210 | 14/09/2022 | 400.00 | 00021958360406 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 14/09/2022 | 300.00 | 00043743722453 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015212 | 14/09/2022 | 400.00 | 00070711131490 | JOALESON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015213 | 14/09/2022 | 400.00 | 00093389086404 | EDJANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015214 | 14/09/2022 | 300.00 | 00076839281434 | CLEIDILENE OLIVEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015215 | 14/09/2022 | 500.00 | 00009733901407 | JACQUELINE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015216 | 14/09/2022 | 300.00 | 00009320349428 | GERLANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015217 | 14/09/2022 | 400.00 | 00071797943413 | JULIANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015218 | 14/09/2022 | 300.00 | 00006762125492 | LENILDA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015219 | 14/09/2022 | 300.00 | 00071205073469 | JESSICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015220 | 14/09/2022 | 500.00 | 00005525997436 | FRANCISCA SUELI DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015222 | 14/09/2022 | 500.00 | 00004560496498 | SONIA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS(HISTEROSCOPIA), DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015224 | 14/09/2022 | 300.00 | 00000085763438 | ROSETANIA SEVERIANO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015226 | 14/09/2022 | 300.00 | 00002943783404 | JAILSON IDALINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015227 | 14/09/2022 | 300.00 | 00015312433470 | TAYNARA LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015228 | 14/09/2022 | 300.00 | 00079858252404 | MARIA DE FATIMA LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 14/09/2022 | 300.00 | 00097940844415 | ELIUD LOPES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015230 | 14/09/2022 | 300.00 | 00010308267494 | AMANDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015231 | 14/09/2022 | 400.00 | 00033817510420 | JOSE LUIZ SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015232 | 14/09/2022 | 500.00 | 00072659998434 | JOSE LOPES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015233 | 14/09/2022 | 300.00 | 00005591896480 | MANUEL FRANCISCO LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015234 | 14/09/2022 | 300.00 | 00006262399402 | JOSEFA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015235 | 14/09/2022 | 1000.00 | 00001041391455 | ERBSON MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015236 | 14/09/2022 | 200.00 | 00001627542485 | JOSIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 14/09/2022 | 300.00 | 00011044436433 | FABRICIA RAYZA DE ANDRADE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015239 | 14/09/2022 | 300.00 | 00011717349480 | GIVANILDO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015240 | 14/09/2022 | 300.00 | 00070921668457 | ISAIRA BALBINO QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015241 | 14/09/2022 | 500.00 | 00099194473404 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015204 | 14/09/2022 | 420.00 | 00003063036471 | ROSINEIDE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRAJES,PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS(CONVIVER),APRSENTAÇÃO REALIZADA NO ATO CIVICO ALUSIVO Á COMEMORAÇÃO DA INDEPENCIA DO BRASIL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 15/09/2022 | 81.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF) NOVO AUXILIO BRASIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015262 | 15/09/2022 | 45.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DE BELA VISTA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015266 | 15/09/2022 | 46.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCCIAL (CRAS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015268 | 15/09/2022 | 136.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015269 | 15/09/2022 | 176.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF) NOVO AUXILIO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015284 | 15/09/2022 | 5000.00 | 00001069834742 | EDJANE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, COM SALAO DE FESTAS E COMPLEXO ESPORTIVO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015242 | 15/09/2022 | 400.00 | 00006093999424 | LEONARDO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCAO EM CARATER DE URGENCIA, PARA MANUTENCAO M SUS RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015243 | 15/09/2022 | 300.00 | 00020748515453 | JOSEFA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRSA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015244 | 15/09/2022 | 500.00 | 00007422025425 | FERNANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA, A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORODO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 15/09/2022 | 300.00 | 00070199704430 | SEVERINO JOSE FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015246 | 15/09/2022 | 300.00 | 00006835955473 | ISABEL CRISTINA BARBOSA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015248 | 15/09/2022 | 300.00 | 00005067899425 | ANTONIO NASCIMENTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015249 | 15/09/2022 | 500.00 | 00076514439420 | IZAQUE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015250 | 15/09/2022 | 300.00 | 00005591881459 | JOSEILDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALEIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015251 | 15/09/2022 | 500.00 | 00070928747425 | IZAQUE LUIZ DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015252 | 15/09/2022 | 300.00 | 00003414074451 | ALCIDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 15/09/2022 | 300.00 | 00003452055450 | JOSINETE MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015254 | 15/09/2022 | 500.00 | 00004094443401 | ROSENILDA MARIA DA SILVA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015255 | 15/09/2022 | 300.00 | 00006879556450 | EMERSON BRITO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015256 | 15/09/2022 | 200.00 | 00070521826454 | TIAGO BRUNO GOMES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015257 | 15/09/2022 | 300.00 | 00095391568404 | LUZIA GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015258 | 15/09/2022 | 300.00 | 00004808336480 | JOSEFA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015259 | 15/09/2022 | 500.00 | 00007906695445 | LINDINALVA CLEMENTE DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender as despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de material de construcao para manutencao em sua residencia, de acordo com a LEI numero 576/2017 e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015275 | 15/09/2022 | 300.00 | 00071106259408 | THALISON FELIX DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015276 | 15/09/2022 | 400.00 | 00005668006409 | LEANDRO SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015277 | 15/09/2022 | 500.00 | 00092929788453 | INALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015278 | 15/09/2022 | 400.00 | 00094959137800 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015279 | 15/09/2022 | 400.00 | 00077321669491 | SIMONE BARBOSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015280 | 15/09/2022 | 400.00 | 00004527807480 | DAMIANA LINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015282 | 15/09/2022 | 400.00 | 00098220101415 | MARIA DE LOURDES ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015283 | 15/09/2022 | 500.00 | 00050689088434 | SIDRONI ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015285 | 15/09/2022 | 400.00 | 00012086005407 | MARIA RAISSA GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015286 | 15/09/2022 | 350.00 | 00000804243417 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015287 | 15/09/2022 | 500.00 | 00004483668439 | SILVANETE DARY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 15/09/2022 | 400.00 | 00002950062423 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015289 | 15/09/2022 | 300.00 | 00006042629492 | ELISANGELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015290 | 15/09/2022 | 300.00 | 00070048558486 | ROSELY DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015291 | 15/09/2022 | 400.00 | 00005331642497 | MANOEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015292 | 15/09/2022 | 500.00 | 00005006395400 | ZANDONAIDE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015293 | 15/09/2022 | 300.00 | 00037970747434 | JOSE DE BARROS VELOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015294 | 15/09/2022 | 400.00 | 00069759340453 | SEVERINA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015295 | 15/09/2022 | 400.00 | 00007389413441 | PATRICIA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 15/09/2022 | 350.00 | 00009520248455 | DEUSSEMIR DO VALI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015297 | 15/09/2022 | 300.00 | 00011060727404 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015299 | 15/09/2022 | 500.00 | 00007840172474 | EDILMA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE UMA HITEROSCOPIA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015301 | 15/09/2022 | 300.00 | 00016006219450 | GISELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015302 | 15/09/2022 | 300.00 | 00011877317497 | AMANDA KELLY DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015303 | 15/09/2022 | 500.00 | 00068363680400 | ROSILDA ANTONIA CORREIA DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE EXAMES MÉDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015304 | 15/09/2022 | 150.00 | 00070087818493 | FERNANDA DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015305 | 15/09/2022 | 400.00 | 00045245347415 | MARIZA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE EXAMES MÉDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015307 | 15/09/2022 | 500.00 | 00000887628400 | LUCIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015308 | 15/09/2022 | 500.00 | 00088520447449 | TELMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015309 | 15/09/2022 | 500.00 | 00011598365401 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015310 | 15/09/2022 | 300.00 | 00004819537440 | SEBASTIANA CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015311 | 15/09/2022 | 300.00 | 00071748285408 | TARCIELLE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015264 | 15/09/2022 | 45.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de consumo d'agua em predio locado a esta edilidade, onde funciona o centro de reabilitacao em MATA REDONDA, mes de agosto/2022. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 15/09/2022 | 138.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com despesa referente consumo de energia eletrica em imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do PRONTO ATENDIMENTO EM MATA REDONDA, relativo ao mes de agosto/2022, Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015271 | 15/09/2022 | 29.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONAVA O PREDIO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF) DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015272 | 15/09/2022 | 788.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONAVA O PREDIO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF) DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOVO ENDERECO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015273 | 15/09/2022 | 251.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A COZINHA DO HOSPITAL MUNICPAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 15/09/2022 | 5600.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DAS 08 UNIDADDES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015260 | 15/09/2022 | 1000.00 | 00011717864414 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADOS NOS ARREDORES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015265 | 15/09/2022 | 208.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DA ESCOLA MUNIICPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA SITUADA NO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA I, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0015267 | 15/09/2022 | 2019.27 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0015313 | 15/09/2022 | 10322.43 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, ASSENTO PARA VASOS SANITARIO, LAVATORIO COM COLUNA, CAIBROS CERRADO, TINATAS P/PINTURA, JOELHOS, TORNEIRAS, DOBRADICAS ENTRE OUTROS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO (REPOSICAO0 NA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O E SEU ANEXO, CONFORME PREGAO NUMERO 0011/2022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015312 | 15/09/2022 | 17600.00 | 00003043710410 | ISABELA BEZERRA DA COSTA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DO PLANO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB, VISANDO A MELHORIA DO DESEMPENHO, GESTAO, ANDAMENTO E ATENDIMENTO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015281 | 15/09/2022 | 165.00 | 08724106000140 | ALIANCA VIDROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDCER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDROS BASCULANTES INCOLOR MEDINDO 1,10m2, destinados para manutencao (substituicao) de porta e janelas da secretaria munmicipal do meio ambiente, conforme nota em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT. E CONSERV. DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0015247 | 15/09/2022 | 4329.64 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,PARA MANUTENÇÃO E REPARO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DE PRATICA ESPORTIVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD.FESTA PADRO NOSSA SRA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0015263 | 15/09/2022 | 200000.00 | 39269483000160 | VF SHOWS PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DO SHOW DO CANTOR VITOR FERNANDES,PROFISSIONAL ARTISTICO,CONSAGRADO PELA CRITICA ESPECIALIZADA E PELA OPINIÃO PUBLICA,PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 12/08/2022,NESTE MUNICIPIO, A SE REALIZAR NA FESTIVIDADE DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD.FESTA PADRO NOSSA SRA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015306 | 15/09/2022 | 300.00 | 00010008621438 | GEMERSON BRAGA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA AJUDAR NA ORGANIZACAO DO EVENTO CULTURAL TRADICIONAL VAQUEJADA REALIZADA EM COMEMORACAO A FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE DE ALAHDNRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0015298 | 15/09/2022 | 520.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO COMO, UM POSTE SEM FURACAO 7M DESTINADO A REPOSICAO NA REDE ELETRICA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS, PARA ATENDER MELHOR AS NECESSIDADES DOS MORADORES DAQUELA COMUNIDADE, CONFORME PREGAO NUMERO 001/2022 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015274 | 15/09/2022 | 423.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO COMERCIAL DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015323 | 16/09/2022 | 336.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ESPORTES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015357 | 16/09/2022 | 3000.00 | 00020813058449 | SYDNEY ANTONIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ESPORTES,LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015350 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00000003275493 | SEVERINA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV DE PARQUES,JARDINS E BANHEIR.PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015373 | 16/09/2022 | 500.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO, PARA SERVIR DE BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT E DIFUSÃO DOS ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015337 | 16/09/2022 | 500.00 | 00070063171422 | LUCIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA A APRESENTACAO DE EVENTO CULTURA COM FORRO PE DE SERRA, A SER REALIZADO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNMICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT E DIFUSÃO DOS ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015340 | 16/09/2022 | 500.00 | 00008699485476 | EDIMILSON MENDONCA MAXIMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA A APRESENTACAO DE EVENTO CULTURA COM FORRO PE DE SERRA, A SER REALIZADO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNMICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT E DIFUSÃO DOS ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 16/09/2022 | 600.00 | 00070207417466 | RONALD MULLER NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com contribuição, afim de incentivar a realização de evento voltado a apresentação de musicas, esportes e dança, denominado "PRIMEIRA FEIRA FITNNES" neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 16/09/2022 | 1500.00 | 09140351000849 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015383 | 16/09/2022 | 17500.00 | 41915113000102 | PAULO DALIA TEIXEIRA- CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA AREA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, COM VISTA A ATUALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CSS NUMERO 005/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015390 | 16/09/2022 | 2500.00 | 00099036959772 | ITAMAR ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015322 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00056861516449 | JOSELMA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO BASE DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRAN) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 16/09/2022 | 1500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANOS-SMTRAN, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015315 | 16/09/2022 | 23991.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (EDUCAÇÃO), REFERENTE MES DE APURAÇÃO AGOSTO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015319 | 16/09/2022 | 1500.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000372022 | 0015320 | 16/09/2022 | 21243.40 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais diversos, destinados a secretaria de educação, tendo a finalidade de desenvolver atividades ludicas junto ao alunos deste municipio do programa de educação de jovens e adultos (EJARTE). Conforme documento. Licitação PP 37/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015321 | 16/09/2022 | 144.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CMEI JOANA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015353 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00008907315434 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015371 | 16/09/2022 | 3500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015372 | 16/09/2022 | 2500.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015379 | 16/09/2022 | 2000.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE MES DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015380 | 16/09/2022 | 2000.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE MES DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00014790661415 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015392 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00072651121487 | JANEIDE VIEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015314 | 16/09/2022 | 39985.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE MES DE APURAÇÃO AGOSTO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015324 | 16/09/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS PP 054. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015325 | 16/09/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS PP 040. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 16/09/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS PP 62, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015384 | 16/09/2022 | 1500.00 | 00033866643420 | EDIVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL),REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015316 | 16/09/2022 | 15994.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (SAUDE), REFERENTE MES DE APURAÇÃO AGOSTO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015317 | 16/09/2022 | 5000.00 | 00071204881715 | FERNANDO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DA VIGILANCIA EPDEUMOLOGICA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015332 | 16/09/2022 | 750.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015336 | 16/09/2022 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-CENTRO II),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 16/09/2022 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-CENTRO I),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015359 | 16/09/2022 | 1200.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015360 | 16/09/2022 | 400.00 | 00005293198459 | LUCICLEIDE SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA 02 PROFISSIONAIS QUE IRÃO TRABALHAR NO CARRO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA EM CAMPANHA REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015361 | 16/09/2022 | 2500.00 | 00087423952400 | VALTIVIA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como servir sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mes de Agosto/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015362 | 16/09/2022 | 2500.00 | 00046114203453 | VELTON BRAGA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como servir sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mes de Agosto/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015364 | 16/09/2022 | 2500.00 | 00043709850487 | VICTOR HUGO FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como sede da Policlinica Municipal, (policlinica da mulher) relativo ao mês de Julho/2022. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015366 | 16/09/2022 | 2500.00 | 00001876332409 | VIVIANE FERREIRA BRAGA MACEDO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, a disposição da secretaria de saúde deste municipio para servir como sede da Policlinica Municipal, (policlinica da mulher) relativo ao mês de Agosto/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015374 | 16/09/2022 | 1500.00 | 00004063905411 | ARISTOTELIS ALEX RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO BASE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS-ANCORA) DE TAPERUBUS EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015378 | 16/09/2022 | 2500.00 | 00003081727448 | WAGNER DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF),REREFENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015381 | 16/09/2022 | 3500.00 | 00042668026415 | EDEVARDO CALISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015382 | 16/09/2022 | 1500.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF- NO BAIRRO SALGADINHO. REF MES DE AGOSTO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015387 | 16/09/2022 | 1500.00 | 00058154981491 | GILVANY BRAZ DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015391 | 16/09/2022 | 2000.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO (MATA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015327 | 16/09/2022 | 300.00 | 00011976638437 | ADRIANA MARIA VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade à aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015328 | 16/09/2022 | 400.00 | 00071901104451 | RANANDA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015331 | 16/09/2022 | 250.00 | 00007641027458 | JOSE ROBERTO ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade à aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 16/09/2022 | 250.00 | 00071823329497 | GUYLHERME HEVERTHON DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade à aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015338 | 16/09/2022 | 500.00 | 00077321405400 | IVONE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade à aquisição de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015339 | 16/09/2022 | 500.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade à aquisição de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015341 | 16/09/2022 | 500.00 | 00084032413487 | SEVERINA MARIA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a realização de exames medicos para tratamento de saude, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015343 | 16/09/2022 | 250.00 | 00029927471491 | BENVENUTA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade à aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015344 | 16/09/2022 | 250.00 | 00014627853440 | LUCAS RAMOS DE JESUS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade à aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015345 | 16/09/2022 | 250.00 | 00005562971488 | ROSELY RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade à aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015346 | 16/09/2022 | 500.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade à aquisição de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015347 | 16/09/2022 | 300.00 | 00007498532476 | ANDREA MARIA VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas de energia em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015348 | 16/09/2022 | 400.00 | 00006075655433 | NILSON TIAGO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade à aquisição de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015349 | 16/09/2022 | 500.00 | 00071953748406 | ESMAEL DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade à aquisição de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 16/09/2022 | 300.00 | 00011712223437 | ADRIANO JOSÉ VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade à aquisição de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015352 | 16/09/2022 | 250.00 | 00008968269459 | GILMAR MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade à aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015354 | 16/09/2022 | 500.00 | 00004808326418 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015355 | 16/09/2022 | 700.00 | 00011012611450 | MILANE TARGINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a realização de exames medicos para tratamento de saude, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015356 | 16/09/2022 | 400.00 | 00071439563411 | LUCAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS D ESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015358 | 16/09/2022 | 1200.00 | 00006455759419 | TASSIANE ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015363 | 16/09/2022 | 500.00 | 00075984750406 | JOELSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORODO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015365 | 16/09/2022 | 300.00 | 00007165298401 | VANESSA ANATIELY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015367 | 16/09/2022 | 300.00 | 00003910744400 | SULAMITA GOUVEIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEANDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015370 | 16/09/2022 | 500.00 | 00073883336491 | MARIA DE FATIMA DE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015375 | 16/09/2022 | 500.00 | 00006161211483 | ELIZABETE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA UMA HISTEROSCOPIA COM BIOPSIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015386 | 16/09/2022 | 400.00 | 00007336402496 | ELIZEU GOUVEIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E CAGEPA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015388 | 16/09/2022 | 2500.00 | 00005986795458 | IRIS MYLENA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO,REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015389 | 16/09/2022 | 350.00 | 00096031468468 | MARINEZ BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA COMPRA DE GENENROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015329 | 16/09/2022 | 1500.00 | 00003308281422 | MARIA AMÉRICA GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF)DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015330 | 16/09/2022 | 2000.00 | 00030647800420 | MARIA RITA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV-MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015333 | 16/09/2022 | 1500.00 | 00075924226468 | MAURICIO BERLAMINO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE, DESTINADO A SERVIR COMO BASE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS-ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015335 | 16/09/2022 | 1500.00 | 00029298482434 | NATANAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015368 | 16/09/2022 | 1750.00 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015376 | 16/09/2022 | 2500.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL,DESTINADO PARA SERVIR COMO ANEXI DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0015411 | 19/09/2022 | 298.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,FIO ELETRICO BITOLA,REATOR LAMPADAS FLORESCENTE,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 19/09/2022 | 500.00 | 00005279493457 | VANIA DE SOUZA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015394 | 19/09/2022 | 500.00 | 00001296032442 | MARCELO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015395 | 19/09/2022 | 500.00 | 00001301181412 | KLEYTON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015396 | 19/09/2022 | 300.00 | 00008569875495 | KATIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DA CAGEPA, ABASTECIMENTO D'AGUA EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERCOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015397 | 19/09/2022 | 500.00 | 00075984466449 | AILTON JOSÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATYER DE URGENCIA, DE ACORDO COM ALEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0015412 | 19/09/2022 | 110.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAVATORIO COM COLUNA LOUÇA PEQUENO,DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015399 | 19/09/2022 | 2500.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015401 | 19/09/2022 | 2000.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA (REABILITACAO) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015404 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA (9031-X),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015408 | 19/09/2022 | 9755.00 | 46269937000168 | KAELISON DOS SANTOS FIDELES 70203077440 | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente reparos e colocação de gesso em imoveis onde funcionam serviços de saude municipais (PSF Acais e Centro de Especialidades Odontologicas CEO). Conforme documentação anexa a este. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015410 | 19/09/2022 | 1742.00 | 08074027000130 | LINDA IVONESCA ANGELI RODRIGUES | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de um aparelho GPS tipo ETREX GARMIN, visando auxiliar no georreferenciamento de todos os imoveis da zona rural deste municipio, visando a otimização das ações da vigilancia ambiental e zoonoses neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015403 | 19/09/2022 | 33.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOS EM CONTA DESTA EDILIDADE (26934-4),REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015398 | 19/09/2022 | 500.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO 15380,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE MES DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0015405 | 19/09/2022 | 4020.00 | 28004082000161 | ILINALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente confecção de corrimão simples, destinados escola municipal Alfredo José de Carvalho. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0015414 | 19/09/2022 | 589.60 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2,5 METROS DE BRITA E 20 SACOS DE CAL HIDRATADO PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000632021 | 0015415 | 19/09/2022 | 2980.50 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material tipo construção destinados a secretaria de meio ambiente, tendo como finalidade a criação de um canteiro de mudas. Conforme documento. Licitação PP 063/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0015416 | 19/09/2022 | 450.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTA ALMOFADADA MEDINDO 80CM X 2.10M, DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(CANTEIRO DE MUDAS) DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD.FESTA PADRO NOSSA SRA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015402 | 19/09/2022 | 17500.00 | 43520516000170 | CHAYA SERVICOS E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de esporte, lazer e cultura, referente criação de projeto cenografico e montagem do mesmo, durante as festividades de Nossa Srª da Assunção padroeira deste municipio, no periodo de 12 a 15 de agosto. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT E DIFUSÃO DOS ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 19/09/2022 | 12000.00 | 00057032831400 | EDMILSON ANGELO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a esta edilidade, na qualidade de monito de aulas musicais de instrumentos e canto ministrando aos alunos da rede municipal de ensino deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0015413 | 19/09/2022 | 1680.00 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO FARDAMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015400 | 19/09/2022 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF MES DE AGOSTO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPEAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0015406 | 19/09/2022 | 931.50 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPARO NA SEDE E SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0015409 | 19/09/2022 | 3600.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO,HIGIENIZAÇÃO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDIONADO NA SEDE DA PREFEITURA E SEDE DO ANEXO DO SETOR DE LICITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA EFETIVAÇÃO DAS ATIVIDADES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015417 | 20/09/2022 | 1600.00 | 00016164490472 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE A ESTA EDILIDADE,PARA SEVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DE EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015418 | 20/09/2022 | 3500.00 | 00008257523453 | JOSE TEXEIRA LEANDRO' | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE ANEXO DA SECRETARIA DE OBRAS (INFRAESTRUTURA) DO MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015448 | 20/09/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, MES DE AGOSTO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0015493 | 20/09/2022 | 1535.10 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de pães tipo frances, destinados a secretaria de educação para produção de merenda/lanche escolar dos alunos da rede municipal de ensino (creches/cmeis). Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0015494 | 20/09/2022 | 144.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico, destinados a secretaria de educação tendo como finalidade a manutenção de unidades escolares. Conforme documento. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0015419 | 20/09/2022 | 2280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, RELATVO AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME PREGAO NUMERO 0039/2021, E PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015449 | 20/09/2022 | 66.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 2575-5, NO DIA 14/09/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015467 | 20/09/2022 | 290.14 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, TARIFAS DE EXTRATO, TARIFAS DE COMPENSAÇÃO, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE DA CONTA 2664-6 (TRIBUTOS), RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 16/09/2022, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0015492 | 20/09/2022 | 4320.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços continuados junto a secretaria de saude, referente manutenções preventivas e corretivas bem como instalação de novos aparelhos de ar condicionado, na sede da secretaria e unidades de saude municipais, conforme relatorios em anexo a este. Conforme documento. Licitação PP 57/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015420 | 20/09/2022 | 300.00 | 00003770344448 | CICERO BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015421 | 20/09/2022 | 400.00 | 00006061302410 | MANOEL EDUARDO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRSO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015422 | 20/09/2022 | 250.00 | 00007250122428 | MARICELIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 20/09/2022 | 300.00 | 00005469866416 | ALBADIAS MARIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015424 | 20/09/2022 | 300.00 | 00003687604489 | JUDITH DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015425 | 20/09/2022 | 250.00 | 00012249482462 | JORGE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015426 | 20/09/2022 | 500.00 | 00040556432843 | LAIS ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015427 | 20/09/2022 | 400.00 | 00070107578441 | GIRLENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA EM FAVOR DO MENOR ANDERSON FELIPE FIRMINO SANTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015428 | 20/09/2022 | 250.00 | 00005214338430 | MARIA JOSE MEDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015429 | 20/09/2022 | 500.00 | 00077855981420 | JOSE AGENOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015430 | 20/09/2022 | 500.00 | 00003900376484 | EDVAN RODRIGUES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 20/09/2022 | 121.20 | 00070801074401 | MARIA CARLA DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015432 | 20/09/2022 | 121.20 | 00070107694433 | SIMONE SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015433 | 20/09/2022 | 500.00 | 00052695336420 | JOÃO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015434 | 20/09/2022 | 121.20 | 00012082572420 | MARIA ANELIZE TIBURCIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015435 | 20/09/2022 | 121.20 | 00071893570410 | RAYANE DA SILVA BRITO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015436 | 20/09/2022 | 500.00 | 00070432774424 | TIAGO HENRIQUE GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015437 | 20/09/2022 | 121.20 | 00008182832462 | KELCILENE OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015438 | 20/09/2022 | 500.00 | 00072621273491 | JOSEMAR PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015439 | 20/09/2022 | 121.20 | 00071345723407 | VANESSA DE FRANÇA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 20/09/2022 | 121.20 | 00007911737479 | MARLUCE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015441 | 20/09/2022 | 121.20 | 00007146274454 | MARIA JOSE DOS SANTOS TEIXEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015442 | 20/09/2022 | 350.00 | 00009747610442 | NATHALIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015443 | 20/09/2022 | 121.20 | 00022673151818 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015444 | 20/09/2022 | 300.00 | 00056770138468 | JOSEFA MIRANDA DS CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015445 | 20/09/2022 | 121.20 | 00009749001419 | SUENIA SANTANA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015446 | 20/09/2022 | 500.00 | 00004635924416 | MARIA JOSE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015447 | 20/09/2022 | 121.20 | 00097918385420 | SEVERINA APOLINARIO DA CRUZ | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015450 | 20/09/2022 | 121.20 | 00007599635416 | VALDETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015451 | 20/09/2022 | 121.20 | 00004342797496 | MARIA DA GLORIA DA CCONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015452 | 20/09/2022 | 121.20 | 00010189686448 | ALINE DOS SANTOS SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015453 | 20/09/2022 | 121.20 | 00071105576426 | JACIELE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015454 | 20/09/2022 | 121.20 | 00007667006407 | JACILENE DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015455 | 20/09/2022 | 121.20 | 00011752396405 | JOÉDNA DE BARROS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015456 | 20/09/2022 | 121.20 | 00004849550479 | ALUIZIA DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015457 | 20/09/2022 | 121.20 | 00092978339420 | MARIA DE LIMA CORREIA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 20/09/2022 | 121.20 | 00087348977472 | SANDRA FERREIRA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015459 | 20/09/2022 | 121.20 | 00070458527467 | LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015460 | 20/09/2022 | 121.20 | 00006270722403 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015461 | 20/09/2022 | 121.20 | 00004094777458 | ARLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015462 | 20/09/2022 | 121.20 | 00069126054434 | ANALICE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015463 | 20/09/2022 | 121.20 | 00009418981483 | ALEXSANDRA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015464 | 20/09/2022 | 121.20 | 00007850932498 | CELIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015465 | 20/09/2022 | 121.20 | 00009145876410 | LENILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 20/09/2022 | 121.20 | 00010084206462 | ELAINE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015468 | 20/09/2022 | 121.20 | 00009556489479 | ELISANGELA DE FRANCA FERREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015469 | 20/09/2022 | 121.20 | 00008892560476 | LUCIA FERNANDA VITOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015470 | 20/09/2022 | 121.20 | 00005525997436 | FRANCISCA SUELI DE LIMA SOUTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015471 | 20/09/2022 | 121.20 | 00071353242420 | ROSANGELA FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015472 | 20/09/2022 | 121.20 | 00008690508422 | MERCIA DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015473 | 20/09/2022 | 121.20 | 00026539737823 | GEANE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 20/09/2022 | 121.20 | 00007667005427 | MARIA LUISA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015475 | 20/09/2022 | 121.20 | 00071104096439 | ELISÂNGELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015476 | 20/09/2022 | 121.20 | 00006355241477 | MARIA MADALENA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015477 | 20/09/2022 | 121.20 | 00008196201494 | SILVANA MARLENE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015478 | 20/09/2022 | 121.20 | 00004516228475 | JOSICLEIDE FELIX DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015479 | 20/09/2022 | 121.20 | 00042815257858 | GENICE MARIA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015480 | 20/09/2022 | 121.20 | 00006866065402 | JOCICLEIDE DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015481 | 20/09/2022 | 121.20 | 00010200586416 | GIRLENE MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 20/09/2022 | 121.20 | 00011055926429 | SUZANE ALVES NOBREGA GRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015483 | 20/09/2022 | 121.20 | 00071246881403 | EDUARDA DOS SANTOS MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015484 | 20/09/2022 | 121.20 | 00009313504413 | JOSENILDA FERREIRA XAVIER | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015485 | 20/09/2022 | 121.20 | 00004372160470 | ANA LUCIA CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015486 | 20/09/2022 | 121.20 | 00016221067766 | BARBARA DANIELLE DO NASCIMENTO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015487 | 20/09/2022 | 121.20 | 00070107667460 | GILMARA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015488 | 20/09/2022 | 121.20 | 00011837694400 | ROSANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015489 | 20/09/2022 | 121.20 | 00008368792444 | ANA PAULA BEZERRA RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015490 | 20/09/2022 | 121.20 | 00008546763410 | ANDRIELA BARBOSA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 20/09/2022 | 121.20 | 00034316949420 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015496 | 21/09/2022 | 1000.00 | 00001127668463 | SEVERINO RAMOS F. DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA A FAMILIA ACOLHEDORA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015498 | 21/09/2022 | 121.20 | 00070281865477 | EDILANE VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015499 | 21/09/2022 | 121.20 | 00070137586477 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015500 | 21/09/2022 | 121.20 | 00004085851454 | CELIA ALVES PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015501 | 21/09/2022 | 121.20 | 00008425912733 | EDJANE DO NASCIMENTO ARAUJO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015502 | 21/09/2022 | 121.20 | 00001627542485 | JOSIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015503 | 21/09/2022 | 400.00 | 00010078295408 | ENEFRANKLIN DE LIMA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 21/09/2022 | 121.20 | 00010306255499 | VITORIA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015505 | 21/09/2022 | 500.00 | 00008654585455 | MIRIAM GENI PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015506 | 21/09/2022 | 121.20 | 00071341213480 | LUANA CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015507 | 21/09/2022 | 121.20 | 00095230009420 | JOSIANE DE FREITAS GOUVEUA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015508 | 21/09/2022 | 121.20 | 00009126460475 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015509 | 21/09/2022 | 121.20 | 00006262348409 | VANIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015510 | 21/09/2022 | 300.00 | 00009721164437 | DAMIAO SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015511 | 21/09/2022 | 300.00 | 00070247563498 | CAMILA ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 21/09/2022 | 300.00 | 00070079875408 | LEONICE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015513 | 21/09/2022 | 300.00 | 00071105576426 | JACIELE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015514 | 21/09/2022 | 250.00 | 00064528014491 | JOSE MORAIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015515 | 21/09/2022 | 300.00 | 00010030291402 | ANA PAULA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015516 | 21/09/2022 | 121.20 | 00052569438472 | LUZINETE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes maio/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015517 | 21/09/2022 | 500.00 | 00061254002472 | GERALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015518 | 21/09/2022 | 250.00 | 00087337878400 | JOSINETE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015519 | 21/09/2022 | 121.20 | 00052569438472 | LUZINETE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes junho/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015520 | 21/09/2022 | 500.00 | 00010959599487 | JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 21/09/2022 | 121.20 | 00052569438472 | LUZINETE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes julho/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015522 | 21/09/2022 | 121.20 | 00052569438472 | LUZINETE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015523 | 21/09/2022 | 500.00 | 00005597006444 | ESMERALDO POSSIDONIO BORGES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015524 | 21/09/2022 | 121.20 | 00001272088448 | PERLA MARIA DE FREITAS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015525 | 21/09/2022 | 300.00 | 00057157448491 | GIDEONE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015526 | 21/09/2022 | 121.20 | 00001262000416 | SUELY LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015527 | 21/09/2022 | 400.00 | 00010446134406 | EPAMINONDAS GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015528 | 21/09/2022 | 121.20 | 00071308096470 | ADRIELE BRUNA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015529 | 21/09/2022 | 121.20 | 00078906008449 | VANDERLUCIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes agosto/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015530 | 21/09/2022 | 400.00 | 00002259267416 | CICERO IRINEU PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015531 | 21/09/2022 | 121.20 | 00007053393437 | UILMA GALDINO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015532 | 21/09/2022 | 300.00 | 00005729849443 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015533 | 21/09/2022 | 121.20 | 00039585328453 | COSMA FRANCISCA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015534 | 21/09/2022 | 121.20 | 00009843676408 | GESSICA DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015535 | 21/09/2022 | 500.00 | 00004918520456 | JOANA DARC DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015536 | 21/09/2022 | 300.00 | 00008458593408 | ANDREIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015537 | 21/09/2022 | 300.00 | 00071218614455 | TACIELE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015538 | 21/09/2022 | 300.00 | 00004835553470 | VALDILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 21/09/2022 | 300.00 | 00010598996478 | MARIA JOSÉ URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015540 | 21/09/2022 | 300.00 | 00084032340404 | SEBASTIÃO EUGENIO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015541 | 21/09/2022 | 300.00 | 00071382139489 | JOSENILTON FORTUNATO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015543 | 21/09/2022 | 300.00 | 00013084452709 | GLAUCIA JERONIMO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015545 | 21/09/2022 | 300.00 | 00005064709463 | ANA CRISTINA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015546 | 21/09/2022 | 700.00 | 00008779702465 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015548 | 21/09/2022 | 121.20 | 00002477184407 | MARINEZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0015550 | 21/09/2022 | 906.24 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de 03 maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de Ação Social, para realização das atividades de trabalho, no periodo de 20/08 a 20/09/2022. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015551 | 21/09/2022 | 121.20 | 00069214760497 | MARIA DO CARMO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015552 | 21/09/2022 | 121.20 | 00069214760497 | MARIA DO CARMO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015497 | 21/09/2022 | 1000.00 | 00001267411406 | ANTONIO MARCELINO CORREIA NETO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como sede do PRONTO ATENDIMENTO - PA no distrito de Mata Redonda, referente mes de agosto/2022. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0015549 | 21/09/2022 | 302.08 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de (1) maquina fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de Saude, para realização das atividades de trabalho, no periodo de 20/08 a 20/09/2022. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015553 | 21/09/2022 | 11660.00 | 32247659000133 | ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO E GERADOR P´PTENCIA MINIMA 115KVA, PRATICA ELETRICA, CABINADO, INSONORIZADO, CONTROLE AUTOMATICO DE TENSAO E FREQUENCIA, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, E GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTODO MESMO. CONFORME CSS NUMERO 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0015554 | 21/09/2022 | 7350.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA TOTALMENTE AUTOMATIZADO DE BANCADA, PROCESSAMENTO NO MINIMO 200 TESTES/HORA 30 POSICOES PARA REAGENTES E 50 POSICOES E LOCACAO DE ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME PREGAO NUMERO 0051/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0015555 | 21/09/2022 | 80.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO, TINTA PARA PINTURA PREDIAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO DO ACAIS, CONFORME PREGAO NUMERO 00011/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302022 | 0015556 | 21/09/2022 | 10678.54 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, COMO EQUIPO P/NUTRI ENTERAL SLIP DESCARPACK, AVENTAL DESCARTAVEIS, ESTETO DUPLO ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO USO NA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PREGAO NUMERO 00030/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015557 | 21/09/2022 | 2500.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). REF MES DE AGOSTO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0015544 | 21/09/2022 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de Finanças, para realização das atividades de trabalho, no periodo de 20/08 a 20/09/2022. Conforme documento. 2 maquinas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015558 | 21/09/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS TOMADA DE PRECOS NUMERO 8, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0015542 | 21/09/2022 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de Educação, para realização das atividades de trabalho, no periodo de 20/08 a 20/09/2022. Conforme documento. 2 maquinas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0015560 | 21/09/2022 | 18975.85 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS,PARA O DESFILE CIVICO DE ALHANDRA E MATA REDONDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0015547 | 21/09/2022 | 1208.36 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao, manutencao e reposicao de toner em maquinas fotocopiadora, junto as Sec. municipal de Administração e outras repartições, para manter as atividades de trabalho, ref. ao periodo de 20/08 a 20/09/2022. 4 maquinas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | MANUT. ESPAÇOS FIS DEST. AS ATIV E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422022 | 0015561 | 21/09/2022 | 1060.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS PARA PARTICAS ESPORTIVAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015495 | 21/09/2022 | 2500.00 | 00006179195420 | SUELIO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEI DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SUB-PREFEITURA DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0015559 | 21/09/2022 | 17332.80 | 19835542000102 | WW COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 KITS ENXOVAL PARA DISTRIBUIÇÃO A GESTANTES CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECREATRIA MUNICPAL DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015567 | 22/09/2022 | 1000.00 | 00026399809800 | ELINETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER, REF MES DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT. E CONSERV. DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0015588 | 22/09/2022 | 11480.00 | 28004082000161 | ILINALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenh para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de esportes lazer e cultura, referente confecção de traves de futebol, destinadas aos campos esportivos neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Licitação PP 046/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPEAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0015619 | 22/09/2022 | 54.22 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletricos, destinados a secretaria de administração, tendo como finalidade manutenção de local onde funciona o almoxarifado desta edilidade. Conforme documento. Licitação PP 012/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPEAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0015622 | 22/09/2022 | 1468.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico, destinados a secretaria de administração, tendo como finalidade a manutenção de local onde funciona o almoxarifado desta edilidade. Conforme documento. Licitação PP 005/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPEAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0015624 | 22/09/2022 | 1676.15 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material para pintura, destinados a secretaria de administração, tendo como finalidade a manutenção de locais onde funcionam repartições publicas desta edilidade. Conforme documento. Licitação PP 011/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015608 | 22/09/2022 | 2500.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0015586 | 22/09/2022 | 2632.00 | 28004082000161 | ILINALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de transportes, referente manutenção, reparos e instalação de gradil (portão) na sede da referida secretaria. COnforme documento. Licitação PP 046/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042022 | 0015627 | 22/09/2022 | 7241.58 | 44035127000111 | MB CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, referente 3º boletim de medição para manutenção e conservação de imoveis onde funcionam a escola municipais Alfredo José de Carvalho, tendo como finalidade a melhoria dos espaços de ensino deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio TP 04/2022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015575 | 22/09/2022 | 1000.00 | 00005296126408 | RODRIGO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANCORA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015562 | 22/09/2022 | 300.00 | 00005602369481 | DAMIAO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 22/09/2022 | 500.00 | 00010079293409 | THIAGO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015564 | 22/09/2022 | 500.00 | 00072652500449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015565 | 22/09/2022 | 300.00 | 00012943346462 | DIEGO VITORINO MARTINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015566 | 22/09/2022 | 500.00 | 00087348551491 | JOSE CARLOS BELARMINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015568 | 22/09/2022 | 250.00 | 00095230270420 | VALDOMIRO SILVA FIRMINO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015569 | 22/09/2022 | 500.00 | 00070663973473 | RIKELMME LORRAN JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015570 | 22/09/2022 | 250.00 | 00071773159429 | BRUNA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 22/09/2022 | 300.00 | 00004691301488 | JOAO BATISTA AMARANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015572 | 22/09/2022 | 400.00 | 00022621701850 | GIVANILDO PRAXEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015573 | 22/09/2022 | 300.00 | 00006974575408 | MARIZETE ANDRADE FLORENCIO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015574 | 22/09/2022 | 300.00 | 00005447514428 | JAQUELINE GOMES DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas de energia em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015576 | 22/09/2022 | 400.00 | 00009272938465 | JARDESON NASCIMENTO DE FREITAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015577 | 22/09/2022 | 300.00 | 00008719253460 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas de agua em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015578 | 22/09/2022 | 300.00 | 00011976887496 | ALEXANDRA MARIA VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015579 | 22/09/2022 | 500.00 | 00010633040754 | LUCIVANIA SOARES DE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 22/09/2022 | 500.00 | 00070522522440 | NAILTON CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015581 | 22/09/2022 | 300.00 | 00001683159470 | ALAESIO SEBASTIÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015582 | 22/09/2022 | 250.00 | 00010493500499 | SANDRO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015583 | 22/09/2022 | 300.00 | 00070241960410 | GEILSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015584 | 22/09/2022 | 400.00 | 00070136403441 | ALEXIA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015585 | 22/09/2022 | 121.20 | 00006143378444 | ADRIANA PATRICIA XAVIER QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015587 | 22/09/2022 | 300.00 | 00010419317430 | ERICA JAQUELINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015589 | 22/09/2022 | 300.00 | 00072626909491 | MARIA BERNARDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015590 | 22/09/2022 | 300.00 | 00008468430480 | DEIBSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015591 | 22/09/2022 | 250.00 | 00061267597453 | JOSE JOAQUIM AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015592 | 22/09/2022 | 500.00 | 00006111924460 | EDUARDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015593 | 22/09/2022 | 300.00 | 00009497159480 | WELLINGTON RODRIGO CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015594 | 22/09/2022 | 500.00 | 00045729158491 | PAULO MARCELINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015595 | 22/09/2022 | 300.00 | 00038270787841 | TAIRONE FAEDRICH MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015596 | 22/09/2022 | 300.00 | 00070325327483 | UERBSON SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015597 | 22/09/2022 | 500.00 | 00006630709454 | FABIANE APARECIDA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 22/09/2022 | 250.00 | 00008071819433 | MARIA JOSE CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015599 | 22/09/2022 | 300.00 | 00029654220482 | CICERA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015600 | 22/09/2022 | 300.00 | 00016181061479 | MICAELE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 22/09/2022 | 300.00 | 00010145333418 | EDVALDO DA SILVA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015602 | 22/09/2022 | 121.20 | 00009418981483 | ALEXSANDRA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015603 | 22/09/2022 | 300.00 | 00007515473444 | INACIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015604 | 22/09/2022 | 121.20 | 00007024563494 | EDNALVA GONCALVES DA SILVA BATISTA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015605 | 22/09/2022 | 300.00 | 00005492368486 | LUCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015606 | 22/09/2022 | 121.20 | 00011485844479 | DANIELI ERMINO LOURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015607 | 22/09/2022 | 300.00 | 00070107666499 | ROSINELY DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015609 | 22/09/2022 | 300.00 | 00070943016428 | JOELMA DA CONCEIÇÃO GOMES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 22/09/2022 | 300.00 | 00070852541490 | DIEGO RODRIGUES TOMAZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015611 | 22/09/2022 | 300.00 | 00004084493490 | ROSILENE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE COBTAS EM ATRASO DA CAGEPA, ABASTECIMENTO D'AGUA, DE ACORD0O COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015612 | 22/09/2022 | 250.00 | 00002903274401 | ODAILZA LAURENTINO DA CUNHA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas de energia e agua em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015613 | 22/09/2022 | 300.00 | 00071789718430 | KAIO DOS SANTOS ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015614 | 22/09/2022 | 300.00 | 00058765808487 | DEZILDA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015615 | 22/09/2022 | 300.00 | 00006376590403 | FLAVIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas de energia em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015616 | 22/09/2022 | 300.00 | 00003434688404 | ERIVALDO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015617 | 22/09/2022 | 100.00 | 00072650389400 | MARIA JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de gas de cozinha, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015618 | 22/09/2022 | 350.00 | 00008521221444 | MARLY BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE COBNTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015620 | 22/09/2022 | 300.00 | 00010097017469 | GLAUTO VICENTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA E CAGEPA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017, E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015621 | 22/09/2022 | 400.00 | 00007976582461 | GILSON SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção para manutenção de sua moradia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015623 | 22/09/2022 | 400.00 | 00009972211436 | JANIELLY CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE AMTERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015625 | 22/09/2022 | 300.00 | 00006577878412 | ELIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACCORDO COM A LEI NMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015626 | 22/09/2022 | 500.00 | 00092924735491 | MARIA DO CARMO SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0015628 | 22/09/2022 | 1370.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADAS A REALIZACAO DO EVENTO DE ENTREGA DOS CARTOES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA (RENDA MAIS) CONFORME CONTRATO NUMERO 0085/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015629 | 22/09/2022 | 300.00 | 00071087740460 | ALEXSANDRO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUA S ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015630 | 22/09/2022 | 500.00 | 00070038462419 | MARIA EDUARDA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, para compra de material de construcaso em carater de urgencia, para manutencao de sua residencia, de acordo com a LEI numero 576/2017 e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015631 | 22/09/2022 | 300.00 | 00006803322432 | PEDRO FERNANDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015632 | 22/09/2022 | 300.00 | 00010308279409 | KARILIS AVELINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA EM ATRASO, EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015633 | 22/09/2022 | 300.00 | 00006994496422 | CARLA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CESTA BASICA) DE ACORODO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015634 | 22/09/2022 | 300.00 | 00005344365446 | ALEXANDRA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORODO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015635 | 22/09/2022 | 300.00 | 00013279314437 | MARLON SIMPLICIO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMEN TO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 23/09/2022 | 400.00 | 00071262174473 | ERINALDO VITAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015637 | 23/09/2022 | 250.00 | 00004738913441 | MIRIAM GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015638 | 23/09/2022 | 1000.00 | 00008458597497 | EDIELSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015639 | 23/09/2022 | 300.00 | 00098265776420 | PEDRO PAULO RAYMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015640 | 23/09/2022 | 300.00 | 00010306224429 | JAYNE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015641 | 23/09/2022 | 250.00 | 00087271990453 | JOAO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015643 | 23/09/2022 | 300.00 | 00010296962414 | ANDREA FRANCELINO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 23/09/2022 | 300.00 | 00004864834440 | MARCIO PEDRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015645 | 23/09/2022 | 400.00 | 00010652783490 | ADRIANO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015646 | 23/09/2022 | 250.00 | 00007230029406 | JOSEMAR QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) EM CARATER DE URGENCIA DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015647 | 23/09/2022 | 150.00 | 00009878551407 | MARIA DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015648 | 23/09/2022 | 300.00 | 00017447200450 | KACIANE CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA E ATRASO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO, 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015649 | 23/09/2022 | 300.00 | 00008058798460 | ELIOMAR CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015650 | 23/09/2022 | 250.00 | 00092125310406 | CLEONICE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015651 | 23/09/2022 | 250.00 | 00012253485446 | JOYCE EDUARDA DE SANTANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 23/09/2022 | 400.00 | 00009719755407 | ANDREA DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015653 | 23/09/2022 | 300.00 | 00009676081477 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUNHO DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) EM CARATER DE URGENCIA DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015654 | 23/09/2022 | 400.00 | 00070682239402 | MONICA SILVA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015655 | 23/09/2022 | 200.00 | 00005202109482 | PEDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO DE SOCIAL, PARA REALIZACOA DE EXAMES MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015656 | 23/09/2022 | 500.00 | 00009122266410 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATAERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015657 | 23/09/2022 | 1000.00 | 00082030391468 | JOSE GUILHERME OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015658 | 23/09/2022 | 300.00 | 00004586823496 | ELIZABETH OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015659 | 23/09/2022 | 500.00 | 00075982030406 | JOAO EVANGELISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 23/09/2022 | 500.00 | 00010374546428 | ARTUR LIMA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CARATER DE URGENCIA, PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015662 | 23/09/2022 | 500.00 | 00070105257494 | JANDERSON CLEYTON DA SILVA ENEAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015663 | 23/09/2022 | 300.00 | 00006895552456 | MARIA CRISTINA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015664 | 23/09/2022 | 500.00 | 00002036839436 | MARIA E FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015666 | 23/09/2022 | 400.00 | 00070073682470 | KLEYSON AVELINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERFGIA ELETRICA E GAGEPA, ABASTECIMENTO D'AGUA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015667 | 23/09/2022 | 500.00 | 00013169528432 | EDUARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015669 | 23/09/2022 | 500.00 | 00070917152417 | KEMELY ALVES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015670 | 23/09/2022 | 350.00 | 00006864292495 | JOANDERSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015673 | 23/09/2022 | 300.00 | 00005556742405 | JOSE VIRGULINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015674 | 23/09/2022 | 300.00 | 00009828908425 | AILSON CORDEIRO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 23/09/2022 | 250.00 | 00070681990465 | GICELE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajua financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015680 | 23/09/2022 | 500.00 | 00068362838434 | GILSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015681 | 23/09/2022 | 500.00 | 00005389343441 | MARCIA CORREIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015683 | 23/09/2022 | 300.00 | 00005421028461 | EDILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015684 | 23/09/2022 | 400.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 23/09/2022 | 300.00 | 00070207420416 | KAROLAINE DIAS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015688 | 23/09/2022 | 250.00 | 00004210221406 | MARLEIDE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015689 | 23/09/2022 | 360.00 | 00011464235430 | ELIANE GONÇALVES BEZERRA MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME RECEITUARIO MEDICO EM ANEXO, EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0015642 | 23/09/2022 | 27084.00 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, CAJU, CAJA, MORANGO, GOIABA, E ACEROLA, DESTINADAS A SEREM DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PUBLICA NUMERO 001/2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015660 | 23/09/2022 | 4000.00 | 38057652000135 | RAFAELA CANDIDO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO NAS RESPECTIVAS PLATAFORMAS SIOPS E SIOPE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015665 | 23/09/2022 | 1785.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA POR AQUISIÇÃO DE CARTÃO PRÉ-PAGO, DEBITADO DA CONTA 24789-8, RELATIVO AO DIA 16/09/2022, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0015668 | 23/09/2022 | 14250.00 | 32131647000149 | A. R. L. DE MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET IP, DEDICADO BANDA LARGA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (MOLDEN/ROTEADOR)POR COMODATO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS RESPECTIVOS ORGAOS, CONFORME PREGAO NUMERO 002/2022. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015671 | 23/09/2022 | 27.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, DEBITADO DA CONTA 12.861-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015672 | 23/09/2022 | 57697.62 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, DEBITADO DA CONTA 8.994-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015676 | 23/09/2022 | 59187.73 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL, DEBITADO DA CONTA 2575-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015678 | 23/09/2022 | 4804.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, DEBITADO DA CONTA 2575-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015690 | 23/09/2022 | 560.23 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, DEBITADO DA CONTA 24789-8, RELATIVO AO PERIODO DE 19 A 23/09/2022, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015692 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOS EM CONTA DESTA EDILIDADE (26934-4),REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0015694 | 23/09/2022 | 940.04 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE ESTRUTURA, CADEIRAS, MESAS E SOM, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM EVENTO REALIZADO NO DIA 15/09/2022, PELA SALA DO EMPREENDEDOR, ATA DE ADESAO NUMERO 004/2022, CONTRATO 0085/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPAC. APERF. DOS SERVID. SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015675 | 23/09/2022 | 225.00 | 00006550833400 | MICHELY DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO FORMATIVO DA ESTRUTURACAO DA GESTAO AMBIENTAL MUNICIPAL NA PARAIBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPAC. APERF. DOS SERVID. SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015677 | 23/09/2022 | 40.00 | 00010407204474 | GABRIEL CARLOS MOURA PÊSSOA | Valor que se empenha para atender despesa com concessão de diaria, para deslocamento a cidade de Alhandra e cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de uma audiencia publica para discussao sobre o aproveitamento das aguas do canal acauau-aracagi, conforme documeto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPAC. APERF. DOS SERVID. SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015682 | 23/09/2022 | 225.00 | 00010407204474 | GABRIEL CARLOS MOURA PÊSSOA | Valor que se empenha para atender despesa com concessão de diaria, para deslocamento da cidade de ALHANDRA a cidadde de JOAO PESSOA-PB, participar do encontro formativo da estrutura da gestao ambiental municipal na Paraiba-PB, EGAM-PB, nos dias 16 A 18/09/2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPAC. APERF. DOS SERVID. SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015686 | 23/09/2022 | 210.00 | 00070459034480 | MATHEUS FELIPE DOS SANTOS BEZERRA | valor que ora se empenha para atender as despesas com cencessao de diarias com deslocamento de ALHANDRA A JOOA PESSOA/PB, participar de encontro formativo da estruturacao da gestao ambiental municipal na PARAIBA, EGAM/PB, NOS DIAS 16 A 18/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPAC. APERF. DOS SERVID. SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015691 | 23/09/2022 | 300.00 | 00021956596453 | EDIELSON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com concessão de diaria, para deslocamento da cidade de ALHANDRA a cidadde de JOAO PESSOA-PB, participar do encontro formativo da estrutura da gestao ambiental municipal na Paraiba-PB, EGAM-PB, nos dias 16 A 18/09/2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPAC. APERF. DOS SERVID. SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015693 | 23/09/2022 | 225.00 | 00028175921404 | FRANCICLEIDE PEREIRA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender despesa com concessão de diaria, para deslocamento da cidade de ALHANDRA a cidadde de JOAO PESSOA-PB, participar do encontro formativo da estrutura da gestao ambiental municipal na Paraiba-PB, EGAM-PB, nos dias 16 A 18/09/2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015685 | 23/09/2022 | 12614.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS EM COMPENSAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA CIP, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTE MUNICÍPIO (08/2022), CONFORME COMPRVOVATES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015726 | 26/09/2022 | 2000.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE ANDAIMES E BETONEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE MANUTENCAO E REPAROS EM PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015730 | 26/09/2022 | 23.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD.FESTA PADRO NOSSA SRA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015761 | 26/09/2022 | 8400.00 | 31283109000107 | GEOVANE GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de esporte e cultura, referente serviços de bombeiros civis realizados durante as festividades da padroeira deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015698 | 26/09/2022 | 119.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 26/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A SEDE DA SMTRANS, MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015728 | 26/09/2022 | 46.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO SMTRANS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015703 | 26/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015719 | 26/09/2022 | 22014.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015715 | 26/09/2022 | 127.00 | 00006772746457 | MARCOS ANTONIO CLAUDIO SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PARTICIPANTES DE REUNIAO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015706 | 26/09/2022 | 444.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE MUCATU ZONA RURAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE setembro/2022,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015707 | 26/09/2022 | 790.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOM D'AGUA INSTALADA NA COMUNIDADE PINDOBAL, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE agosto/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 26/09/2022 | 278.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TABALHADORES RURAIS DE ESTIVAS ZONA RURAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE setembro/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015718 | 26/09/2022 | 84.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ESPORTES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015721 | 26/09/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ESPORTES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015720 | 26/09/2022 | 56745.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, E RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 26/09/2022 | 298.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITERIO MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015696 | 26/09/2022 | 72.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO(CPL),REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 26/09/2022 | 501.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PREDIO COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO(CPL),REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015723 | 26/09/2022 | 22.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TARIFAS BANCARIAS C/C/ 8.994-X (CONTRATADOS) MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0015756 | 26/09/2022 | 3800.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADACAO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE FROTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, PREGAO NUMERO 00039/2021, PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015762 | 26/09/2022 | 44.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 2575-5, NO PERIODO DE 20 A 23/09/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015763 | 26/09/2022 | 231.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, TARIFAS DE EXTRATO, TARIFAS DE COMPENSAÇÃO, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE DA CONTA 2664-6 (TRIBUTOS), RELATIVO AO PERIODO DE 19 A 23/09/2022, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015699 | 26/09/2022 | 527.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA,COM CONSUMO D'ÁGUA,EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CMEI JOANA LOPES DA COSTA NO BAIRRO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015700 | 26/09/2022 | 109.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA,COM CONSUMO D'ÁGUA,EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CMEI JOANA LOPES DA COSTA NO BAIRRO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015701 | 26/09/2022 | 47.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015702 | 26/09/2022 | 376.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA AONDE FUNCIONA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADALTO FERREIRA DE PAULA EM NOVA ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015708 | 26/09/2022 | 186.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CMEI JOANA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015722 | 26/09/2022 | 12593.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICO DE ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015731 | 26/09/2022 | 500.00 | 00078831717472 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL PELA APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL APOLONIO SALES EM PRACA PUBLICA NO DESFILE CIVICO REALIZADO N O DIA 10/09/2022 NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015742 | 26/09/2022 | 500.00 | 00006472961441 | WELLINGTON VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL PARA APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL JOSE ROMAO, NO DIA 01/09/2022 EM PRACA PUBLICA NO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO A INDEPENDENCIA DO BRASIL, NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015747 | 26/09/2022 | 500.00 | 00070406408483 | ANNYELLE CAROLINA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICO FINANCEIRA COMO INCENTIVO CULTURAL, PARA APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL DARCY RIBEIRO, EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO O DIA DA INDENPENDENCIA DO BRSIL NO DESFILE CIVICO NESTA CIDADE DE ALAHANDRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015753 | 26/09/2022 | 500.00 | 00000142457442 | REGINALDO SOUZA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA COMO INCENTIVO CULTURAL PARA APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL DUARTE DA SILVEIRA, EM PRACA PUBLICA NO DESFILE CIVICO DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015754 | 26/09/2022 | 500.00 | 00010577473433 | GACIELLE DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA COMO INCENTIVO CULTURAL PARA APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL SANTOS DUMONT, EM PRACA PUBLICA NO DESFILE CIVICO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, NO DIA 10/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015755 | 26/09/2022 | 500.00 | 00070118390465 | MARIA JULIA CARVALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015757 | 26/09/2022 | 500.00 | 00011767513445 | HUMBERTO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL, PARA APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL DRUM CORPS SEDEC, EM PRACA PUBLICA NO DESFILE CIVICO NA CIDADE DE ALHANDRA, NO DIA 10/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015759 | 26/09/2022 | 500.00 | 00007250680439 | SERGIO RICERDO SILVA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESZPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DE INCENTIVO A CULTURA PARA APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL INFANTIL AGOSTINHO FONSECA, EM PRACA PUBLIVA NO DESFILE CIVICO DA CIDADE DE ALHANDRA, NO DIA 10/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015760 | 26/09/2022 | 500.00 | 00001831452405 | JOSE GEORGE MAGALHAES PORTELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDR AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL, PARA APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL PADRE PEDRO SERRAO, EM PRACA PUBLICA NO DESFILE CIVICO DA CIDADE DE ALHANDRA, NO DIA 10/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015697 | 26/09/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PSF SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572022 | 0015704 | 26/09/2022 | 2000.00 | 16631594000179 | DROP' S BUFFET E EVENTOS EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente realização de coffe break, em evento alusivo ao setembro amarelo (prevenção ao suicidio). Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015705 | 26/09/2022 | 368.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAVA O PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE(PEVA) DE ALHANDRA,REF. AO MÊS DE setembro/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015710 | 26/09/2022 | 309.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015711 | 26/09/2022 | 615.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de consumo de energia eletrica em predios locados a esta edilidade, onde funciona o centro de reabilitação neste municipio, mes de setembro/2022,. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015712 | 26/09/2022 | 200.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de consumo de energia eletrica em predios locados a esta edilidade, onde funciona o centro de reabilitação neste municipio, mes de setembro/2022,. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015713 | 26/09/2022 | 518.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PSF SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE setembro/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0015714 | 26/09/2022 | 70003.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME PREGAO NUMERO 0022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015724 | 26/09/2022 | 19108.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015727 | 26/09/2022 | 373.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE CONTA DÁGUA, EM IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UBS CENTRO II REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015729 | 26/09/2022 | 741.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A COZINHA DO HOSPITAL MUNICPAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0015758 | 26/09/2022 | 1924.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015716 | 26/09/2022 | 130.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA ANEXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE setembro/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015732 | 26/09/2022 | 300.00 | 00012207405435 | FABRICIO RAVEL DE ANDRADE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 26/09/2022 | 300.00 | 00070187612471 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015734 | 26/09/2022 | 300.00 | 00009707544422 | JOSENILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015735 | 26/09/2022 | 500.00 | 00083396233468 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAME DE HISTERIOSCOPIA COM BIOPSIA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015736 | 26/09/2022 | 300.00 | 00004471551485 | ADEILTON BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015737 | 26/09/2022 | 550.00 | 00009408697480 | SONIELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA EM FAVOR DA SRA DOMERINA GALDINO DA SILVA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015738 | 26/09/2022 | 500.00 | 00009315245474 | LUCAS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015739 | 26/09/2022 | 500.00 | 00034349529420 | EDNALDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015740 | 26/09/2022 | 400.00 | 00038031310491 | JOSILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 26/09/2022 | 400.00 | 00098265377487 | MANOEL RAMOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015743 | 26/09/2022 | 500.00 | 00003531136461 | AMOS WELLINGTON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015744 | 26/09/2022 | 500.00 | 00038116464434 | MAURO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015745 | 26/09/2022 | 300.00 | 00001289894400 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015746 | 26/09/2022 | 300.00 | 00014682274406 | ADRIANO AMBROSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015748 | 26/09/2022 | 300.00 | 00006919517485 | MARCLECIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015749 | 26/09/2022 | 400.00 | 00014390052497 | YARA EVELIN DE SANTANA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 26/09/2022 | 300.00 | 00005441908408 | MONICA DO CARMO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE COLIRIO MANIPULADO QUE NÃO É OFERECIDO PELO MUNICPIO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015751 | 26/09/2022 | 300.00 | 00072650389400 | MARIA JOSE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015752 | 26/09/2022 | 300.00 | 00011394825722 | FLAVIANA GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015764 | 27/09/2022 | 300.00 | 00007548929480 | EDILENE FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015765 | 27/09/2022 | 350.00 | 00070022456430 | VINICIUS SANTANA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015766 | 27/09/2022 | 500.00 | 00062938274491 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015767 | 27/09/2022 | 300.00 | 00005745178477 | ANDERLY SILVA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015769 | 27/09/2022 | 500.00 | 00005453074493 | ANA PAULO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE HISTEROSCOPIA COM BIOPSIA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015771 | 27/09/2022 | 300.00 | 00071814915478 | EMILLY VITORIA CORDEIRO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015773 | 27/09/2022 | 300.00 | 00071326895419 | JENILSON CORDEIRO MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015777 | 27/09/2022 | 1000.00 | 00082709882434 | SEVERINO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015780 | 27/09/2022 | 250.00 | 00001293067466 | EDILSON RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015781 | 27/09/2022 | 300.00 | 00004418359451 | EDILENE MARIA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015783 | 27/09/2022 | 500.00 | 00008039913470 | ALDEMIR LOPES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015785 | 27/09/2022 | 300.00 | 00070791690466 | JARDELSON SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015787 | 27/09/2022 | 300.00 | 00012948785499 | GENEZES NOZON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015788 | 27/09/2022 | 300.00 | 00070207401462 | LUCAS VELOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015790 | 27/09/2022 | 121.20 | 00007572343481 | ADRIANA CLAUDINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015797 | 27/09/2022 | 250.00 | 00010417645457 | MARIA JOSE DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015799 | 27/09/2022 | 121.20 | 00001595328416 | JOELMA BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015804 | 27/09/2022 | 121.20 | 00007572343481 | ADRIANA CLAUDINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015807 | 27/09/2022 | 121.20 | 00007572343481 | ADRIANA CLAUDINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015809 | 27/09/2022 | 300.00 | 00071492420492 | ALEXANDRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015810 | 27/09/2022 | 500.00 | 00010306264480 | WALBER SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015811 | 27/09/2022 | 250.00 | 00072583509420 | MARIA JOSE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015813 | 27/09/2022 | 500.00 | 00008627570450 | SAYLINTON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015815 | 27/09/2022 | 300.00 | 00003384451457 | GRACILENE MARTILIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA E CAGEPA ABASTECIMENTO D'AGUA, DE ACORDO OOM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015817 | 27/09/2022 | 300.00 | 00007780156451 | VILMA DE SOUZA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015819 | 27/09/2022 | 300.00 | 00001307411401 | JOSUEL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015821 | 27/09/2022 | 250.00 | 00071904001416 | RAFAELA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 27/09/2022 | 350.00 | 00007558176484 | MANOEL ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015823 | 27/09/2022 | 500.00 | 00003585776400 | FLAVIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015825 | 27/09/2022 | 300.00 | 00000913572411 | ANALICE FRANCISCA DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015827 | 27/09/2022 | 300.00 | 00003527082476 | CASSIANA ARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015828 | 27/09/2022 | 300.00 | 00006340371450 | ETELVINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015829 | 27/09/2022 | 500.00 | 00001300982489 | JACI VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015830 | 27/09/2022 | 500.00 | 00071054797447 | NATHALIA NAIELLY DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015834 | 27/09/2022 | 500.00 | 00073942626420 | MARIA DO ROSARIO VALETIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015836 | 27/09/2022 | 250.00 | 00010440179459 | ANDREIA SALVINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015837 | 27/09/2022 | 300.00 | 00006317748403 | NIELE PAULINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015838 | 27/09/2022 | 500.00 | 00070107749432 | AILTON DE FARIAS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015839 | 27/09/2022 | 400.00 | 00004313215409 | JOSE FLAVIO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015840 | 27/09/2022 | 250.00 | 00071206080450 | BEATRIZ MICHELE ANTÔNIA CORREIA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015843 | 27/09/2022 | 500.00 | 00084039604415 | RONALDO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482022 | 0015784 | 27/09/2022 | 2165.60 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de dietas especiais destinadas a secretaria de saude, tendo como finalidade distribuir aos pacientes que necessitam de suporte nutricional especificos. Conforme documento. Licitaçãi PP 048/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0015801 | 27/09/2022 | 34844.76 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TENDO COMO FINALIDADE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE TINTURARIA E LAVANDERIA NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO PP 08/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0015802 | 27/09/2022 | 63156.10 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, TENDO COMO FINALIDADE ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PELAS TECNOLOGIAS VBTF E VAT. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO PP 014/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0015833 | 27/09/2022 | 2522.00 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 97 CAMISAS GOLA POLO M MALHA PIQUET 100% ALGODAO, DESTINADA AOS SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO E EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO "SUS" , CONFORME PREGAO NUMERO 0062/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0015835 | 27/09/2022 | 6751.86 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES PSICOTROPICAS, INJETAVEIS E OUTRAS, DESTINADOS AO USO NOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0015841 | 27/09/2022 | 16577.02 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO USO NOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0015842 | 27/09/2022 | 13600.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUIRA NA FARMACIA BASICA E USO NOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PREENCIAL NUMERO 0020/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015772 | 27/09/2022 | 500.00 | 00009051657480 | NATALICIO ALEXANDRE M S ILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL ANTONIA DO SOCORRO, EM PRACA PUBLICA NA CIDADE DE ALHANDRA, NO DIA 10/09/2022, NO DESFILE CIVICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 27/09/2022 | 500.00 | 00005440791400 | LOURIVAL JUVINO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA, PARA APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL MACHADO DE ASSIS, EM PRACA PUBLICA NA CIDADE DE ALHANDRA NO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 10/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015778 | 27/09/2022 | 500.00 | 00006604088480 | LUCIENE DA FONSECA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA COMO ENCENTIVO CULTURAL, PARA APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL LUIZ RAMALHO, EM PRACA PUBLICA NA CIDADE DE ALHANDRA NO DESFILE CIVICO, NO DIA 10/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0015779 | 27/09/2022 | 40219.04 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios (inhame, tomates, cebolas, macaxeira, melancia) oriundos da agricultura familiar, destinados a secretaria de educação para produção de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (AEE/EJA/INFANTIL). Conforme documento. Processo licitatorio chamada publica 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015782 | 27/09/2022 | 500.00 | 00005209435466 | EDUARDO FELIX VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DE ENSENTIVO CULTURAL, PARA APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL INDIO PIRAGUBE, EM PRACA PUBLICA NA CIDADE DE ALHANDRA, NO DIA 10/09/2022 NO DESFILE CIVICO DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015786 | 27/09/2022 | 500.00 | 00003132092436 | ANDERSON DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DE ENSENTIVO CULTURAL, PARA APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL ANAYDE BEIRI, EM PRACA PUBLICA NA CIDADE DE ALHANDRA NO DIA 10/09/2022, NO DESFILE CIVICO DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015789 | 27/09/2022 | 500.00 | 00008734047425 | GUTEMBERG DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DE ENCENTICO CULTURAL, PARA APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL JOAO MONTEIRO, EM PRACA PUBLICA NA CIDADE DE ALHANDRA, NO DESFILE CIVICO DAQUELA LOCALIDADE, NO DIA 10/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015793 | 27/09/2022 | 500.00 | 00009282247406 | WELLINGTON VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL PARA APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL JOSE ROMAO, NO DIA 01/09/2022 EM PRACA PUBLICA NO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO A INDEPENDENCIA DO BRASIL, NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015795 | 27/09/2022 | 500.00 | 00006472961441 | WELLINGTON VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL PARA APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL SEDEC SENIOR, NO DIA 10/09/2022 EM PRACA PUBLICA NO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO A INDEPENDENCIA DO BRASIL, NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015805 | 27/09/2022 | 7920.00 | 29228606000160 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA 73952354449 | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço, referente confecção de trofeus em material MDF e acrilico, destonados a secretaria de educação tendo como finalidade homenagear de forma simbolica as escolas e bandas marciais que se apresentaram no desfile civico neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015818 | 27/09/2022 | 500.00 | 00009098886477 | SAYMMON GESIEL LIMA ROBERT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DE ENCENTIVO CULTURAL, PARA APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL ANIBAL MOURA, EM PRACA PUBLICA NA CIDADE DE ALHANDRA, NO DESFILE CIVICO NO DIA 10/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | DISTRIB. UNIFORMES E MATER. DIDAT. PEDAG. P/ENS. FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0015820 | 27/09/2022 | 31949.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FARDAMENTO ESCOLAR E BOLSAA EM NAYLON, DESTINADAS A DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS DAS CRECHES, EDUCACAO INFANTIL E PROFERROSRES, CONFORME PREGAO NUMERO 0019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015824 | 27/09/2022 | 500.00 | 00007250670476 | GRAYCE KELLY REGIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DE ENCENTIVO CULTURAL, PARA APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL VIRGINIUS DA GAMA E MELO, NA CIDADE DE ALHANDRA NO DESFILE CIVICO NO DIA 10/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015826 | 27/09/2022 | 500.00 | 00008580423473 | AILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DE ENCENTIVO CULTURAL, PARA APRESENTACAP DA BANDA MARCIAL ALMIRANTE BARROSO, NA CIDADE DE ALHANDRA NO DIA 10/09/2022, NO DESFILE CIVICO DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 27/09/2022 | 500.00 | 00005664437405 | RENATA MARINHO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DE ENCENTIVO CULTURAL, PARA APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL RONALDO SHOE, NA CIDADE DE ALHANDRA, NO DESFILE CIVICO DIA 10/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015832 | 27/09/2022 | 500.00 | 00011182981445 | JANIELE DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DE ENCENTIVO A CULTURA, PARA APRESENTACAO DO DESFILE CIVICO DA CIDADE DE ALHANDRA NO DIA 10/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015791 | 27/09/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DOCUMENTO DE EXTRATO NMERO 55, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0015803 | 27/09/2022 | 15120.60 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONJUNTO EM BRIM PARA COVEIROS, LUVAS DE PROTECAO, CAMISAS EM MALHAS DIVERSAS SAPATOS ENTRE OUTROS, DESTINADIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NUMERO 943. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0015775 | 27/09/2022 | 800.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de agricultura, referente manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado na referida secretaria e orgão do SENAR. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 27/09/2022 | 740.00 | 00009917226478 | MARCOS JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE 05 DIARIAS NA ORGANIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE DE ALHANDRA/PB,E NOS DIAS 10 E 11 NA COMEMORAÇÃO DE INDEPENCIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 27/09/2022 | 740.00 | 00005778722494 | ALEXANDRE ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM NA PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015794 | 27/09/2022 | 440.00 | 00008427807422 | WEVERTHON GOMES DA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 04 (quatro) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Mes de setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015796 | 27/09/2022 | 440.00 | 00003654799426 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 05 (cinco) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Mes setembro/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015798 | 27/09/2022 | 960.00 | 00073883735434 | ISRAEL EPIFANIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE 04 DIARIAS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA/PB, E NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO/2022 E DOIS SABADOS E NA COMEMORAÇÃO DA INDEPENDENCIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 27/09/2022 | 440.00 | 00001307775446 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 05 (cinco) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Mes setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015808 | 27/09/2022 | 740.00 | 00001304742407 | JOSE GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 05 (cinco) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB, periodo mes de setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015812 | 27/09/2022 | 440.00 | 00003537059426 | EDUARDO CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 05 (cinco) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. setembro/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 27/09/2022 | 440.00 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 05 (cinco) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. periodo de setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132022 | 0015770 | 27/09/2022 | 16004.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto a secretaria de esportes e cultura, referente locação e 70m de grid e serviços de segurança (26 pessoas) durante os desfile civico em alusão ao 7 de setembro neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD.FESTA PADRO NOSSA SRA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015774 | 27/09/2022 | 6000.00 | 41870006000105 | FP SERVICOS DE PROMOCAO E PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de esportes e cultura, referente locação de uma plataforma de video 360, tendo como finalidade compor a area "integramavel" durante as festividades da festa da padroeira deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0015800 | 27/09/2022 | 10400.00 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 200 (DUZENTAS) BOTAS SEGURANCA DE COURO BIDENSIDADE, DESTINADAS A SEREM DISTRIBUIDAS ENTRE OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 944 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015864 | 28/09/2022 | 23408.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL RFRTIVO DA SECRETARIA MUNIICPL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015861 | 28/09/2022 | 12181.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT E DIFUSÃO DOS ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015918 | 28/09/2022 | 1054.00 | 04579250000189 | EXEBIDORA NACIONAL DE FILMES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFICA DE FILMES A SEREM APRESENTADOS A 62 ALUNOS DA REDE DE ENSINO COMO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER E RECREAÇÃO EM PARCERIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE CULTURA,JUVENTUDE,TURISMO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD.FESTA PADRO NOSSA SRA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015928 | 28/09/2022 | 5000.00 | 43826902000194 | MARIA JACIARA PATRICIO ARAUJO | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de esportes e cultura, referente produção de publicidade e conteudo digital para apresentação da festa de Nª Srª da Assunção padroeira deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015901 | 28/09/2022 | 13695.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 28/09/2022 | 99345.18 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015904 | 28/09/2022 | 4242.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SUBPREFEITURA EM MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015859 | 28/09/2022 | 17854.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015923 | 28/09/2022 | 30000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) DO GABINETE DO PREFEITI (PREFEITO E VICE). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO MOVÉIS, EQUIP. E MAT. PERM. P/GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015926 | 28/09/2022 | 13849.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de camera fotografica e notebook, destinados ao gabinete do prefeito, tendo como finalidade atender a demanda apresentada pelo dep. de comunicação visando a realização das atividades de trabalho do mesmo. Conforme documento. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES OPERAC. DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015927 | 28/09/2022 | 2415.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de informatica e outros (HD's e LENTES FOTOGRAFICAS), destinados ao gabinete do prefeito, tendo como finalidade atender a demanda do dep. de comunicação visando a realização das atividades de trabalho. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015870 | 28/09/2022 | 14786.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015874 | 28/09/2022 | 36420.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015868 | 28/09/2022 | 41874.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015863 | 28/09/2022 | 106607.70 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPEAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0015906 | 28/09/2022 | 530.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DO ALMOXARIFADO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPEAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0015908 | 28/09/2022 | 945.45 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO ALMOXARIFADO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPEAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0015909 | 28/09/2022 | 289.85 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DO ALMOXARIFADO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICPAL DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015912 | 28/09/2022 | 1212.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS REFERENTE PENSAO ESPECIAL (ACIDENTE) EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015922 | 28/09/2022 | 165.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA ORGÃOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015866 | 28/09/2022 | 99341.28 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015924 | 28/09/2022 | 4300.00 | 00056959630444 | JOSÉ CESAR DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE, NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DA DCTF,GFIP DA RECEITA E INSS,REFERENTE A SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015882 | 28/09/2022 | 255235.15 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PESSOAL DE APOIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015884 | 28/09/2022 | 117330.61 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, (INFANTIL E CRECHE). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015887 | 28/09/2022 | 862204.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0015892 | 28/09/2022 | 41013.00 | 41141896000106 | TRANSURBAN- PB RIO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRONICOS PARA ALUNOS QUE UTILIZAM TRANSPORTE URBANO COLETIVO INTERMUNICIPAL(ALHANDRA/JOÃO PESSOA),REFERENTE AO MÊS DE SEMTEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015894 | 28/09/2022 | 1300.00 | 00071123626448 | NATHIALLY MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TUTORIA DE PINTURAS EM PANO DE PRATO DESTINADOS AOS ALUNOS DO SEGMENTO EJA DURANTE O PROJETO DO EJARTE,QUE SERA REALIZADO ENTRE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015896 | 28/09/2022 | 1300.00 | 00058155058468 | IRENE MARIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TUTORIA DE COSTURAS DE BOLSAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO SEGMENTO EJA DURANTE O PROJETO EJARTE,QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015899 | 28/09/2022 | 400.00 | 00071090956495 | JOÃO VICTOR GABRIEL RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ENTRETENIMENTO MUSICAL(VOZ E VIOLÃO),REALIZADA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO MEIO AMBIENTE NO CMEI MUNICIPAL JOANA LOPES DA COSTA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015902 | 28/09/2022 | 1300.00 | 00020813058449 | SYDNEY ANTONIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TUTORIA DE PINTURA EM TELA DESTINADAS AOS ALUNOS DO SEGMENTO DO EJA DURANTE O PROJETO DO EJARTE,QUE SERA REALIZADO ENTRE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015905 | 28/09/2022 | 1300.00 | 00078906008449 | VANDERLUCIA ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TUTORIA DE CULINARIA REGIONAL DESTINADOS AOS ALUNOS DO SEGMENTO EJA DURANTE O PROJETO EJARTE,QUE SERA REALIZADO ENTRE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372022 | 0015911 | 28/09/2022 | 32936.30 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS,CRECHES E CMEI´S DA REDE MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015925 | 28/09/2022 | 17500.00 | 01556491000114 | DECATUR JOSE DA SILVA TRANSP E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 24 ONIBUS RODOVIARIOS EXCLUSIVOS PARA BANDAS MARCIAIS VINDAS DE JOÃO PESSOA,PEDRAS DE FOGO PARA O DESFILE CIVICO ALUSIVO AO DIA DA INDEPENCIA DO BRASIL, NA CIDADE DE ALHANDRA/PB NOS SIAS 10 E 11 DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015877 | 28/09/2022 | 89309.61 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015883 | 28/09/2022 | 45887.95 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE BUCAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVI. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015885 | 28/09/2022 | 32502.83 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES DO COMBATE A ENDEMIA) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015888 | 28/09/2022 | 19180.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015889 | 28/09/2022 | 31244.35 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 28/09/2022 | 270826.34 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015891 | 28/09/2022 | 34970.57 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015893 | 28/09/2022 | 7706.98 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA NASF. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015895 | 28/09/2022 | 150442.70 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-ACS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015897 | 28/09/2022 | 26205.03 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PA MATA REDONDA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015898 | 28/09/2022 | 41815.73 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015900 | 28/09/2022 | 3363.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITACAO MOTORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015910 | 28/09/2022 | 3945.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA CEO, CENTREO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015913 | 28/09/2022 | 163.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PSF SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015914 | 28/09/2022 | 441.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE CONTA DÁGUA, EM IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UBS CENTRO I REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015916 | 28/09/2022 | 403.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE(PEVA) DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015917 | 28/09/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PSF SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015844 | 28/09/2022 | 250.00 | 00071068340410 | ROSANGELA DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015845 | 28/09/2022 | 300.00 | 00010438931483 | RICARDO NASCIMENTO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015846 | 28/09/2022 | 300.00 | 00080895913453 | SERGIO GOMES DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015847 | 28/09/2022 | 300.00 | 00071358546401 | EDUARDO CLEMENTE JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015848 | 28/09/2022 | 250.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 28/09/2022 | 500.00 | 00005478991490 | ANA PAULA ELIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015850 | 28/09/2022 | 500.00 | 00010619598484 | DAYANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015851 | 28/09/2022 | 300.00 | 00010120571439 | HILDO BRITO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015852 | 28/09/2022 | 300.00 | 00005476396438 | JOSENILDO SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015853 | 28/09/2022 | 400.00 | 00005027019432 | VALDECY CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015854 | 28/09/2022 | 300.00 | 00008821115402 | ELMA SUEYCE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015855 | 28/09/2022 | 300.00 | 00084039760468 | SEVERINO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015856 | 28/09/2022 | 300.00 | 00005598955423 | ROSEDETE MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 28/09/2022 | 300.00 | 00002933629470 | MARIA JOSE FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015858 | 28/09/2022 | 400.00 | 00004572358451 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015860 | 28/09/2022 | 300.00 | 00010306252473 | ALBERLANE MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015862 | 28/09/2022 | 300.00 | 00001760845418 | ALESSANDRO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 28/09/2022 | 6597.32 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015867 | 28/09/2022 | 300.00 | 00006721217430 | GUTEMBERG VALERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015869 | 28/09/2022 | 300.00 | 00004817804408 | DEONILDO PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015871 | 28/09/2022 | 500.00 | 00004700202459 | SANDRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015872 | 28/09/2022 | 300.00 | 00070107712431 | THIAGO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 28/09/2022 | 300.00 | 00071810045495 | ABRAÃO FERREIRA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015875 | 28/09/2022 | 300.00 | 00012755260475 | FLAVIANA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015876 | 28/09/2022 | 300.00 | 00071974487431 | DAVID PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015878 | 28/09/2022 | 400.00 | 00001175278408 | LENILDA ANTONIO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015879 | 28/09/2022 | 300.00 | 00003993475429 | EDIELSON SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015880 | 28/09/2022 | 400.00 | 00006272060424 | JOÃO CARLOS DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015886 | 28/09/2022 | 6218.84 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015919 | 28/09/2022 | 66.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA ANEXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 28/09/2022 | 10500.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 28/09/2022 | 1272.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015907 | 28/09/2022 | 7421.48 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL (BOLSA FAMILIA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015915 | 28/09/2022 | 1939.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA SERVIOCS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015921 | 28/09/2022 | 93.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015952 | 29/09/2022 | 1200.00 | 00007513636427 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestados junto a Secretaria municipal de Bem Estar Social, referente a limpeza nas piscinas do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, ligado a referida secretaria, relativo aos meses junho, julho e agosto/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015929 | 29/09/2022 | 500.00 | 00084033150404 | MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015930 | 29/09/2022 | 250.00 | 00009605370409 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015932 | 29/09/2022 | 500.00 | 00008669751445 | FELIPE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015933 | 29/09/2022 | 500.00 | 00005919840404 | MARIA GORETHE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015934 | 29/09/2022 | 300.00 | 00014889130489 | DORES MICAELLY BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, para realizacao de exames medicos especializados de acordo com a lei numero 576/2017 e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015936 | 29/09/2022 | 300.00 | 00004508923445 | WILLS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015937 | 29/09/2022 | 300.00 | 00071126149454 | ALYNE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 29/09/2022 | 300.00 | 00003149983495 | RICARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE FERRAMENTA DE TRABALHO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERCAOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015939 | 29/09/2022 | 300.00 | 00070682678406 | GLEICIANE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015942 | 29/09/2022 | 300.00 | 00001480117480 | ROGERIO LISBOA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA EM ATRASO, DE ACORODO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015943 | 29/09/2022 | 300.00 | 00092081312468 | GELVANICE SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015944 | 29/09/2022 | 450.00 | 00008233321443 | GILCIVALDO ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA S EEMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576./2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015945 | 29/09/2022 | 300.00 | 00007230033438 | MARCONDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 29/09/2022 | 300.00 | 00073944718453 | JOSE CARLOS MARCULLINO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015948 | 29/09/2022 | 300.00 | 00001176379470 | ALVARO ALEX DE PONTES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015949 | 29/09/2022 | 500.00 | 00003992773400 | RONILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISICAO DE 01 OCULOS DE GRAU CONFORME RECEITUARIO MEDICO EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015951 | 29/09/2022 | 400.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A LEI NMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015953 | 29/09/2022 | 400.00 | 00004921102473 | JAILSON MONTEIRO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 29/09/2022 | 500.00 | 00007149531482 | OSMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015956 | 29/09/2022 | 300.00 | 00007731945413 | ANA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015958 | 29/09/2022 | 300.00 | 00014866207442 | KAROLAYNE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015961 | 29/09/2022 | 160.00 | 00001344991408 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, REALIZACAO DE EXAMES MEDICO ULTRASSON DO ABDOMEM CONFORME RECEITUARIO MEDICO EM ANEXO, DE ACORDO CO A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 29/09/2022 | 300.00 | 00003881036474 | VALDENICE DO LIVRAMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015963 | 29/09/2022 | 300.00 | 00071215385471 | MARINALDO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015964 | 29/09/2022 | 500.00 | 00034316949420 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015965 | 29/09/2022 | 400.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015966 | 29/09/2022 | 550.00 | 00007530237411 | SUSANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ORTOPEDICO CONFORME RECEITUARIO MEDICO EM ANEXO, DE ACORDO COM ALEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015967 | 29/09/2022 | 500.00 | 00039497321449 | MIGUEL FERREIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO (COLONOSCOPIA) CONFORME RECEITUARIO MEDICO EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI NMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015969 | 29/09/2022 | 500.00 | 00029215684468 | JOSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015970 | 29/09/2022 | 300.00 | 00070521894450 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 29/09/2022 | 300.00 | 00081951809491 | DAMIAO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015972 | 29/09/2022 | 300.00 | 00004701659444 | IVONETE PAULO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015973 | 29/09/2022 | 250.00 | 00070458527467 | LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015976 | 29/09/2022 | 300.00 | 00006102408462 | MARIA DA ASSUNCAO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015978 | 29/09/2022 | 300.00 | 00071094335444 | NATALIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015980 | 29/09/2022 | 121.20 | 00003540716459 | ROSILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015985 | 29/09/2022 | 300.00 | 00071479724491 | ROSINEIDE MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015986 | 29/09/2022 | 300.00 | 00005591904416 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PALMILHA PARA OS PÉS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015987 | 29/09/2022 | 300.00 | 00070739089471 | ADRIANA CORREIAA DOS PRAZERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015988 | 29/09/2022 | 300.00 | 00070353914444 | JACIELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 29/09/2022 | 300.00 | 00010488883474 | DIEGO CORDEIRO DE MEDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015990 | 29/09/2022 | 300.00 | 00007375136408 | ROSA MARIA AVELINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015991 | 29/09/2022 | 300.00 | 00011289631409 | AMANDA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015992 | 29/09/2022 | 300.00 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015993 | 29/09/2022 | 300.00 | 00009435841406 | PATRICIA MENDES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015994 | 29/09/2022 | 300.00 | 00010097016497 | FLAVIA FERNANDA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015995 | 29/09/2022 | 300.00 | 00004827693439 | SEVERINA RUFINO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015996 | 29/09/2022 | 300.00 | 00017068883419 | MAXWELL LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 29/09/2022 | 500.00 | 00092931502472 | EDNALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016000 | 29/09/2022 | 56600.40 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnetico pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiarios do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0015983 | 29/09/2022 | 896.23 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos eticos, não ofertados pelo SUS, tendo como finalidade a distribuição gratuita através da farmacia basica deste municipio, conforme documento. Licitação PP 013/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422022 | 0015935 | 29/09/2022 | 1708.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de fechaduras (internas/externas), destinadas a troca em portas nas escolas deste municipio. Conforme documento. Licitação PP 042/2022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0015940 | 29/09/2022 | 2489.54 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais diversos destinados a manutenção de imoveis onde funcionam escolas deste municipio. Conforme documento. Licitação PP 011/2022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015998 | 29/09/2022 | 129974.26 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015999 | 29/09/2022 | 17062.22 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (INFANTIL E CRECHE) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016001 | 29/09/2022 | 33595.23 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE SETEMBRO/2022, PESSOAL DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016002 | 29/09/2022 | 122170.60 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO MIPEMD, MES DE SETEMBRO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015947 | 29/09/2022 | 6923.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ROYALTIES/FEP PETROLEO, MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015950 | 29/09/2022 | 2217.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ROYALTIES/FEP PETROLEO, MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015955 | 29/09/2022 | 2106.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS SETEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015957 | 29/09/2022 | 6178.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS SETEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015959 | 29/09/2022 | 455.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ROYALTIES/FEP PETROLEO, MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015960 | 29/09/2022 | 199.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ROYALTIES/FEP PETROLEO, MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015974 | 29/09/2022 | 114316.89 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 156/2022, NUMERO DA PARCELA 004/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015975 | 29/09/2022 | 10022.50 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 154/2022, NUMERO DA PARCELA 004/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015977 | 29/09/2022 | 748.04 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 158/2022, NUMERO DA PARCELA 004/240, UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015979 | 29/09/2022 | 506.30 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 157/2022, NUMERO DA PARCELA 004/240, CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS - EC113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | IMPL.REC. DE PRAÇAS, JARDINS E BANHEIROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0015941 | 29/09/2022 | 3100.50 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material diversos, destinados a atender a demanda da secretaria de serviços urbanos para manutenção de espaços publicos (cemiterios, praças). Conforme documento. Licitação PP042/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | IMPL.REC. DE PRAÇAS, JARDINS E BANHEIROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0015968 | 29/09/2022 | 1298.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material diversos, destinados a atender a demanda da secretaria de serviços urbanos para manutenção de espaços publicos (cemiterios, praças). Conforme documento. Licitação PP042/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | IMPL.REC. DE PRAÇAS, JARDINS E BANHEIROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0015981 | 29/09/2022 | 188.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material diversos, destinados a atender a demanda da secretaria de serviços urbanos para manutenção de espaços publicos (sanitarios). Conforme documento. Licitação PP042/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015982 | 29/09/2022 | 1500.00 | 00033865981453 | MARIA DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL(TERRENO) DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS(POLDAS DE ARVORE)DE MATA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0015984 | 29/09/2022 | 20670.00 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTAS DE SEGURANCA, LUVAS DE PROTECAO DE ALGODAO, CAMISETAS EM ALDODAO, CAMISAS EM MALHAS 100% ALDODAO, CHAPEU AUSTRALIANO PESCADOR COM PROTECAO NA NUCA ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. CONFORME PREGAO NUMERO 0062/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015931 | 29/09/2022 | 440.00 | 00003916637479 | LUIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 05 (cinco) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. no periodo do mes de setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 30/09/2022 | 1740.37 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016119 | 30/09/2022 | 23551.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016140 | 30/09/2022 | 2824.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO. (SMTRAN) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016015 | 30/09/2022 | 1548.67 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016106 | 30/09/2022 | 41848.31 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016120 | 30/09/2022 | 39900.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016121 | 30/09/2022 | 15166.64 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNMICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016022 | 30/09/2022 | 382.50 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016122 | 30/09/2022 | 43435.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016141 | 30/09/2022 | 19756.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016034 | 30/09/2022 | 12048.05 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016023 | 30/09/2022 | 1778.17 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016042 | 30/09/2022 | 300.00 | 00025421180867 | LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INCENTIVO ESPORTIVO A EQUIPE DE FUTEBOL VETERANO DO SALGADINHO, PARA PARTICIPAR DE UM AMISTOSO COM SAIDA DA CIDADE DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE DE ALIANÇA/PE,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016096 | 30/09/2022 | 500.00 | 00011523900407 | JONAS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INCENTIVO ESPORTIVO A EQUIPE DE FUTEBOL VETERANO DE SUBAUMA, PARA PARTICIPAR DE UM AMISTOSO COM SAIDA DA CIDADE DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE DE CARPINA/PE,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016124 | 30/09/2022 | 30640.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016142 | 30/09/2022 | 25852.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016173 | 30/09/2022 | 500.00 | 00011717370411 | ALANA CRISTINA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INCENTIVO ESPORTIVO A EQUIPE DE FUTEBOL VETERANO DE SUBAUMA, PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016174 | 30/09/2022 | 500.00 | 00009138096404 | ELENILZA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INCENTIVO ESPORTIVO A EQUIPE DE FUTEBOL VETERANO DE SUBAUMA, PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016024 | 30/09/2022 | 2658.37 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016127 | 30/09/2022 | 54433.32 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 30/09/2022 | 28955.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016219 | 30/09/2022 | 4108.60 | 05465986000601 | MINISTERIO DAS CIDADES | Referente ao valor correspondente aos serviços de vistoria de obra com alteração contratual CR 1041187-06 no município de Alhandra - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016126 | 30/09/2022 | 45494.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DP MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016143 | 30/09/2022 | 4848.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016029 | 30/09/2022 | 4944.69 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000632021 | 0016043 | 30/09/2022 | 1303.50 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material tipo construção, destinados a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade realizar manutenções em imovel onde esta localizado o cemiterio publico municipal. Conforme documento. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO/MANUT E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0016046 | 30/09/2022 | 17390.64 | 44035127000111 | MB CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 10ª (decima) MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO NUMERO 0002/2022, CONTRATO 00041/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016131 | 30/09/2022 | 29515.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016145 | 30/09/2022 | 133264.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0016290 | 30/09/2022 | 11525.00 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais tipo: botas, luvas, camisas e outros, destinados a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade compor fardamento dos garis desta edilidade. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016031 | 30/09/2022 | 3873.69 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016133 | 30/09/2022 | 24074.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016146 | 30/09/2022 | 43289.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016020 | 30/09/2022 | 1837.80 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016112 | 30/09/2022 | 43070.16 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016114 | 30/09/2022 | 45580.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPEAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0016010 | 30/09/2022 | 1830.03 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico, destinados a realização de manutenção e reparos do almoxarifado e outras repartições publicas desta edilidade. Conforme documento. Licitação PP 012/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016017 | 30/09/2022 | 10703.15 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016032 | 30/09/2022 | 600.00 | 12391096000145 | ORDEM DOS PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATACAO DA PARAIBA OPACPB | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços na oferta do II curso de Formação de Pregoeiros e agentes de contratação, de forma online ministrado a servidores desta edilidade do setor de licitações CPL. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016048 | 30/09/2022 | 38858.31 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 30/09/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TATRIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (17483-1),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016086 | 30/09/2022 | 99.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS,(TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO) REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022, DA CONTA (17569-2),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016107 | 30/09/2022 | 76532.37 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022,, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016109 | 30/09/2022 | 30013.10 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016134 | 30/09/2022 | 14999.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016319 | 30/09/2022 | 250.00 | 00004500109455 | ELINALVA DOS SANTOS SILVA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade para compra de genero alimenticio, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016320 | 30/09/2022 | 300.00 | 00005642245457 | SUELI SILVA CARNEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social a pessoa beneficiaria do mesmo,ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016019 | 30/09/2022 | 13035.78 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016056 | 30/09/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (16094-6), MES DE SETEMBRO/2022, EXTRATO BANCARIO EM ANEXO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016062 | 30/09/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA (38538-7),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016066 | 30/09/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA (10659-3),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016068 | 30/09/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (10434-5),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016075 | 30/09/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA (14564-5),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016090 | 30/09/2022 | 15.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (25243-3)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016108 | 30/09/2022 | 35350.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 30/09/2022 | 1612.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016118 | 30/09/2022 | 44.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOS EM CONTA DESTA EDILIDADE (26934-4),REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 30/09/2022 | 6340.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016147 | 30/09/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DA CONTA (189-0) CAIXA ,MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016149 | 30/09/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DA CONTA (130-0) CAIXA ,MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016160 | 30/09/2022 | 50.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO CONTA 283141-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016164 | 30/09/2022 | 0.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ITR NO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016166 | 30/09/2022 | 2.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ITR NO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016168 | 30/09/2022 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE, A SABER CONTA 51.755-0. CONFORME EXTRATO. MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016169 | 30/09/2022 | 511.67 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, TARIFAS DE EXTRATO, TARIFAS DE COMPENSAÇÃO, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE DA CONTA 2664-6 (TRIBUTOS), RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 30/09/2022, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016170 | 30/09/2022 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE, A SABER CONTA 51.129-3. CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016188 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 2575-5, NO PERIODO DE 26 A 30/09/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 30/09/2022 | 0.04 | 37930861000189 | FUNDO NACIONAL DE CULTURA (FNC) | Valor que se empenha para atender despesa com devolução de a união de recursos remanescente, com seus rendimentos , oriundos XPM ALHANDRA-MP 81, através de guia de recolhimento da união simples (GRU), conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016211 | 30/09/2022 | 131459.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, PARCELADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA Nº 2.575-5. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016220 | 30/09/2022 | 8.47 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, DEBITADO DA CONTA 24789-8, RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 30/09/2022, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016226 | 30/09/2022 | 33.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TARIFAS BANCARIAS C/C/ 8.994-X (CONTRATADOS) MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016238 | 30/09/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA (12861-9),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016242 | 30/09/2022 | 33.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TARIFAS BANCARIAS C/C/ 8.994-X (CONTRATADOS) MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 30/09/2022 | 97471.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª TERCEIRA PARCELA, RELATIVA AO PARCELAMENTO EC 113/2021 - RFB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016279 | 30/09/2022 | 97471.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª TERCEIRA PARCELA, RELATIVA AO PARCELAMENTO EC 113/2021 - RFB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016280 | 30/09/2022 | 3964.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RETIDO CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 07.17.22248.9474715-6/ PGFN-SISPAR:006648648, MES DE APURAÇÃO SETMEBRO/2022. PARCELA 03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016282 | 30/09/2022 | 3964.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RETIDO CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 07.17.22248.9474715-6/ PGFN-SISPAR:006648648, MES DE APURAÇÃO SETMEBRO/2022. PARCELA 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016285 | 30/09/2022 | 10300.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RETIDO CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 07.17.22242.0322955-5/ PGFN-SISPAR:006816151, MES DE APURAÇÃO SETEMBRO/2022. PARCELA 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016287 | 30/09/2022 | 44.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TARIFAS BANCARIAS C/C/ 8.994-X (CONTRATADOS) MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TARIFAS BANCARIAS C/C/ 8.994-X (CONTRATADOS) MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016321 | 30/09/2022 | 269511.70 | 37930861000189 | FUNDO NACIONAL DE CULTURA (FNC) | Valor que se empenha para atender despesa com devolução de saldo remacescente referentes ao Contrato de Repasse nº 1014409-96/2013 (800516) - 1ª Etapa da Reabilitação Urbana do Bairro Nova Descoberta, no Município de Alhandra - PB, compreendendo os serviços de terraplanagem, fundação e construção do muro de arrimo e drenagem, conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0016013 | 30/09/2022 | 363.02 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico destinados a realização de manutenções e reparos em imoveis onde funcionam escolas municipais. Conforme documento. Licitação PP 005/2022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016014 | 30/09/2022 | 1340.00 | 41583597000121 | CARLOS MAGNO DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO, ENCADERNACÃO E PLASTIFICACAO EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016070 | 30/09/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA(8789-0)TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016072 | 30/09/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (5200-0),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016073 | 30/09/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2022, DA CONTA (16082-2),CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016077 | 30/09/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM CONTA DESTA EDILIDADE(14375-8). CONFORME EXTRATO,REFERENTE AO MÊS MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016079 | 30/09/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (10418-3),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016082 | 30/09/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (10547-3),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016089 | 30/09/2022 | 99.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (17983-3)PAR,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016111 | 30/09/2022 | 9100.00 | 36623997000183 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 35 PARES DE BOTAS E 50 PARES DE SAPATOS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL JOAO FRANCIACO DE LIMA E CORPO COREOGRAFO DA MESMA, CONFORME CSS 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016115 | 30/09/2022 | 199600.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MAGISTERIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016116 | 30/09/2022 | 109044.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016123 | 30/09/2022 | 132646.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/INFANTIL E CRECHE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016125 | 30/09/2022 | 364243.85 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016244 | 30/09/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (12632-2)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016057 | 30/09/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (12501-6)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016059 | 30/09/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (13122-9),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016060 | 30/09/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (13546-1),MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016061 | 30/09/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA (58040-6),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016065 | 30/09/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (12078-2)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CAPACIT.APERF. SERVID.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 30/09/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE (7044-0),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016076 | 30/09/2022 | 11057.24 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016078 | 30/09/2022 | 2382.34 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (CAOS) RELATIVO AO MES SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016081 | 30/09/2022 | 3784.85 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,(SAMU) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016083 | 30/09/2022 | 4304.56 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016085 | 30/09/2022 | 965.92 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016088 | 30/09/2022 | 22067.63 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016097 | 30/09/2022 | 4169.70 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POLICLINICA RELATIVO AO MES SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 30/09/2022 | 546.08 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016099 | 30/09/2022 | 5704.49 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 30/09/2022 | 4273.85 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AGENTES DO COMBATE ENDEMIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016102 | 30/09/2022 | 34638.30 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016103 | 30/09/2022 | 3054.85 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016104 | 30/09/2022 | 492.52 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CENTRO DE REABILITACAO MOTORA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016105 | 30/09/2022 | 61518.11 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016117 | 30/09/2022 | 112366.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 30/09/2022 | 126450.12 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SEDE). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016130 | 30/09/2022 | 36563.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016132 | 30/09/2022 | 94569.24 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016135 | 30/09/2022 | 72181.90 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016137 | 30/09/2022 | 20954.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) NUCLEO DE ATENCAO SAUDE DA FAAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016138 | 30/09/2022 | 37329.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016139 | 30/09/2022 | 33213.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016148 | 30/09/2022 | 30681.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BSAUDE PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016150 | 30/09/2022 | 270457.89 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016151 | 30/09/2022 | 50321.10 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016153 | 30/09/2022 | 41737.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE REABILITACAO MOTORA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVI. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016159 | 30/09/2022 | 12944.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 30/09/2022 | 33250.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016318 | 30/09/2022 | 26205.03 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PA MATA REDONDA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016003 | 30/09/2022 | 300.00 | 00014603334893 | JOSELIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 30/09/2022 | 300.00 | 00008485916409 | CLEIDE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016005 | 30/09/2022 | 300.00 | 00000767512448 | LUCICLEIDE MARIA MALAQUIAS DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016006 | 30/09/2022 | 250.00 | 00007208016488 | MARIA DA CONCEICÃO LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016007 | 30/09/2022 | 300.00 | 00006779354473 | CLUDIO POMPILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016008 | 30/09/2022 | 300.00 | 00005624267444 | RITA DE CASSIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA COM VASILHAME, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016009 | 30/09/2022 | 300.00 | 00008599137409 | CRISTIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016011 | 30/09/2022 | 300.00 | 00006528059497 | GILVAN ARTUR DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 30/09/2022 | 300.00 | 00006262421424 | ALEX TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016016 | 30/09/2022 | 300.00 | 00084032758468 | VALTER RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016018 | 30/09/2022 | 500.00 | 00075983990420 | JOSINALDO MOREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016025 | 30/09/2022 | 500.00 | 00010736873414 | JOSIAS CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016026 | 30/09/2022 | 717.72 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADAANIA E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016027 | 30/09/2022 | 300.00 | 00071798031469 | ELISON LUIZ DARY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016028 | 30/09/2022 | 300.00 | 00072011377439 | ALEX DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016030 | 30/09/2022 | 300.00 | 00070784816409 | JOELMA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016033 | 30/09/2022 | 300.00 | 00003947216408 | LUCIENE CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016035 | 30/09/2022 | 300.00 | 00070458562459 | MICHELLE SIMPLICIO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016036 | 30/09/2022 | 400.00 | 00008968269459 | GILMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016037 | 30/09/2022 | 530.45 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016038 | 30/09/2022 | 400.00 | 00010063644479 | LUANA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016044 | 30/09/2022 | 300.00 | 00070059405473 | VITORIA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016045 | 30/09/2022 | 300.00 | 00005372189479 | DANIEL GONCALVES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 30/09/2022 | 400.00 | 00008623595467 | ÉLIDA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016049 | 30/09/2022 | 300.00 | 00011712772457 | JOSEILDA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016050 | 30/09/2022 | 300.00 | 00004891172444 | CICERO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMETA DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016051 | 30/09/2022 | 300.00 | 00070468867414 | MILENA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016052 | 30/09/2022 | 500.00 | 00086376578691 | ELIETE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016053 | 30/09/2022 | 300.00 | 00011355113490 | ELIANE ROGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016054 | 30/09/2022 | 400.00 | 00005198129488 | CRISTIANE ARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 30/09/2022 | 250.00 | 00008444912417 | ALEXSANDRO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016058 | 30/09/2022 | 300.00 | 00011658317408 | ELIS PRISCILA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016064 | 30/09/2022 | 250.00 | 00002135430447 | VALDENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016067 | 30/09/2022 | 250.00 | 00006154214405 | MARILEIDE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016069 | 30/09/2022 | 300.00 | 00070833455460 | GESSICA FERNANDES RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016074 | 30/09/2022 | 500.00 | 00011686662440 | WAGNER DIEGO JANUARIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 30/09/2022 | 300.00 | 00005522430435 | SILVANIA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016084 | 30/09/2022 | 500.00 | 00002534974424 | JOSAFÁ SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016087 | 30/09/2022 | 300.00 | 00007512730403 | VERA LUCIA DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016091 | 30/09/2022 | 300.00 | 00004130060422 | MARIA DO CARMO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016092 | 30/09/2022 | 250.00 | 00012179869444 | FERNANDA BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016093 | 30/09/2022 | 400.00 | 00069212937420 | EDUARDO JORGE CIPRIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016094 | 30/09/2022 | 250.00 | 00006321329495 | ANA PAULA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTER MUNICIPAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016095 | 30/09/2022 | 250.00 | 00012762565405 | RENATA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016100 | 30/09/2022 | 500.00 | 00003270431481 | CHRISTIANE PAULINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016113 | 30/09/2022 | 300.00 | 00057023123415 | JOAO BATISTA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016129 | 30/09/2022 | 51785.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 30/09/2022 | 36666.89 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016162 | 30/09/2022 | 250.00 | 00070172758459 | JOHN ANDERSON TENORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016163 | 30/09/2022 | 500.00 | 00010299226409 | TULIO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016165 | 30/09/2022 | 500.00 | 00009221615421 | TONY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016167 | 30/09/2022 | 300.00 | 00071100493450 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016171 | 30/09/2022 | 250.00 | 00006297429448 | ROSALIA SANTOS DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016172 | 30/09/2022 | 250.00 | 00071842433407 | ANA BEATRIZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016175 | 30/09/2022 | 500.00 | 00008203499414 | DANUBIA RAFAELA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016176 | 30/09/2022 | 250.00 | 00001301116432 | WAGNER METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPEAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORODO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016177 | 30/09/2022 | 250.00 | 00005264151423 | ELENICE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016178 | 30/09/2022 | 300.00 | 00028815491449 | JUVENITA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE 01 COLCHAO DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 30/09/2022 | 300.00 | 00008479354429 | JANEIDE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016180 | 30/09/2022 | 500.00 | 00092923879449 | RONILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016181 | 30/09/2022 | 250.00 | 00010469576430 | LEANDRO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a aquisicao de generos alimenticios (cesta basica) de acordo com a LEI numero 576/2017 e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016182 | 30/09/2022 | 500.00 | 00007346118464 | EDVALDO DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016183 | 30/09/2022 | 500.00 | 00055449107404 | MARIA DA PENHA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016184 | 30/09/2022 | 250.00 | 00001311848495 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016185 | 30/09/2022 | 250.00 | 00009418980401 | EDLENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016186 | 30/09/2022 | 250.00 | 00009229668427 | JOSENILDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 30/09/2022 | 400.00 | 00005008150464 | MARTA JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de exames medico especializados, de acordo com a lei numero 576/2017 e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016189 | 30/09/2022 | 500.00 | 00005569752439 | GERALDO BERNADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016190 | 30/09/2022 | 500.00 | 00010488881420 | JAKSON RODRIGUES DE SOUZA | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social, detinada a compra de material de construcao em carater de urgencia para manutencao em sua residencia, de acordo com a lei numero 576/2017 e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016191 | 30/09/2022 | 250.00 | 00007307825490 | ADRIEL GUEDES OINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016192 | 30/09/2022 | 300.00 | 00015878072467 | JOANA DARC FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016193 | 30/09/2022 | 500.00 | 00008203505406 | SAULO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AKUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EMCARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016194 | 30/09/2022 | 400.00 | 00002869760485 | GENILSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016196 | 30/09/2022 | 500.00 | 00070829635483 | SUELIDA SALVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, ESPECIALIZADOS EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 756/2017, E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016197 | 30/09/2022 | 250.00 | 00007537434425 | MARIA ALICE NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016198 | 30/09/2022 | 300.00 | 00010308271416 | JULIA HELLEN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016199 | 30/09/2022 | 500.00 | 00070781113466 | ANDRE LIMA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DA EQUIPE VETERANA DE SUBAUMA, PARTICIPAR DE AMISTOSO NA CIDADE DE CARPINA/PE, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016201 | 30/09/2022 | 500.00 | 00064547051453 | MARIA SOLIDADE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE UMA HISTEROSCOPIA COM BIOPSIA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016202 | 30/09/2022 | 400.00 | 00005439517405 | JOSE APARECIDO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016203 | 30/09/2022 | 300.00 | 00071208131451 | DANILO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA,DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016204 | 30/09/2022 | 500.00 | 00072621427472 | SIRLENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016205 | 30/09/2022 | 250.00 | 00004679159464 | BRANDINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016206 | 30/09/2022 | 300.00 | 00070190222433 | DAYANA VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016207 | 30/09/2022 | 300.00 | 00009655641422 | MACIEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA, CUSTEAR REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016208 | 30/09/2022 | 300.00 | 00070077559410 | MARIA BETHANIA WANDERLEY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 30/09/2022 | 300.00 | 00004363491400 | JOAO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016210 | 30/09/2022 | 250.00 | 00070615559476 | CLEBSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016212 | 30/09/2022 | 400.00 | 00011408354403 | FELIPE RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016213 | 30/09/2022 | 300.00 | 00009937257409 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOXIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS, EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016214 | 30/09/2022 | 500.00 | 00004175508473 | HELENA DE PAULA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAOS DE EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016215 | 30/09/2022 | 400.00 | 00073882771453 | JOSE DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE SEU TRABALHO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016216 | 30/09/2022 | 300.00 | 00001043057463 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, para aquisicao de material de construcao em carater de urgencia para manutencao em sua residencia, de acordo com a lei numero 576/2017 e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 30/09/2022 | 500.00 | 00035065753415 | JOSE MOURA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016218 | 30/09/2022 | 250.00 | 00070624061477 | ANDREZA KELLY BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016221 | 30/09/2022 | 363.60 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnetico pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiarios do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016222 | 30/09/2022 | 300.00 | 00001301134414 | JOSE MARCIO GABRIEL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016223 | 30/09/2022 | 300.00 | 00001815115416 | MARILIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016224 | 30/09/2022 | 300.00 | 00007239461408 | CARLOS EDUARDO SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 30/09/2022 | 400.00 | 00034953779487 | JOSE SEBASTIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016227 | 30/09/2022 | 300.00 | 00010015118401 | JOSELINA DOS SANTOS GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016228 | 30/09/2022 | 500.00 | 00001301049492 | JOSENILDO OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016229 | 30/09/2022 | 250.00 | 00004684941469 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016230 | 30/09/2022 | 250.00 | 00013189984417 | JAKELINE SIMPLICIO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016231 | 30/09/2022 | 300.00 | 00071912259478 | VINICIUS DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016232 | 30/09/2022 | 250.00 | 00070955415403 | AMANDA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 30/09/2022 | 300.00 | 00013921458480 | JOSE ERACTON FERMINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016234 | 30/09/2022 | 300.00 | 00014426293472 | CELSO FERNANDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016235 | 30/09/2022 | 300.00 | 00070046320407 | LEIBSON PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016236 | 30/09/2022 | 250.00 | 00001301073440 | JECYLENE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA E CAGEPA, DE ACORODO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016237 | 30/09/2022 | 250.00 | 00008325098414 | SIMONE BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016239 | 30/09/2022 | 300.00 | 00012195547405 | DIANA FRANCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016240 | 30/09/2022 | 200.00 | 00071451450494 | ERICA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 30/09/2022 | 500.00 | 00052569268453 | WANDERLEY ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016243 | 30/09/2022 | 250.00 | 00004418359451 | EDILENE MARIA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016245 | 30/09/2022 | 250.00 | 00071032090499 | OCRECIANA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS EM TRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016246 | 30/09/2022 | 250.00 | 00001453400400 | DIOGO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016247 | 30/09/2022 | 250.00 | 00071811832490 | JOSUE BRAGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, (GENEROS ALIMENTICIOS) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016248 | 30/09/2022 | 500.00 | 00004940265455 | JOSE ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016249 | 30/09/2022 | 300.00 | 00071864739460 | ALISON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 30/09/2022 | 300.00 | 00007948029400 | NECI BATISTA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016251 | 30/09/2022 | 300.00 | 00071125548452 | ANDRESSA DA SILVA VIEIRA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORODO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016252 | 30/09/2022 | 250.00 | 00070207428409 | SEVERINO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016253 | 30/09/2022 | 500.00 | 00010590727427 | GERBSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016254 | 30/09/2022 | 500.00 | 00004967394418 | BENEDITO GILSON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016255 | 30/09/2022 | 300.00 | 00006320553405 | DOGILVANIA GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016256 | 30/09/2022 | 300.00 | 00009175953439 | CLAUDIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016257 | 30/09/2022 | 300.00 | 00011880593432 | ALISSON PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJ7DA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016258 | 30/09/2022 | 300.00 | 00000747004480 | RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016259 | 30/09/2022 | 300.00 | 00075982323420 | JOSE MONTEIRO MENDONCA | Valor que ora se epenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social, destinada a regularizacao de seus documentos, de acordo com a LEI numero 576/2017 e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016260 | 30/09/2022 | 500.00 | 00004122912407 | EDILENE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade aquisicao de material de construcao, em carater de urgencia, de acordo com a LEI numero 576/2017 e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016261 | 30/09/2022 | 500.00 | 00099206129449 | JOSE ROBERTO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016262 | 30/09/2022 | 300.00 | 00004152133473 | ROSILENE LOURENCO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016263 | 30/09/2022 | 250.00 | 00006262381457 | LUIZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARAPAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA E CAGEPA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016264 | 30/09/2022 | 300.00 | 00009138097486 | IRANILDA JENIFFER DE AGUIAR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016265 | 30/09/2022 | 400.00 | 00002313141403 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016266 | 30/09/2022 | 500.00 | 00004931743463 | WAGNO MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016267 | 30/09/2022 | 300.00 | 00070107465400 | EWERTON BRAGA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 30/09/2022 | 300.00 | 00009516060420 | JULIETE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016269 | 30/09/2022 | 250.00 | 00071171436491 | FRANCISCA FERNADES DA SILVA | VALOR NQUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016270 | 30/09/2022 | 300.00 | 00073880540497 | MARIA DE FATIMA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016271 | 30/09/2022 | 250.00 | 00003503821406 | GILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS, DE ACORODO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016272 | 30/09/2022 | 300.00 | 00006014760423 | NILSON LAURINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016273 | 30/09/2022 | 300.00 | 00014809726495 | EMILLY MARIANE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016274 | 30/09/2022 | 300.00 | 00011603508414 | SANDRA BEATRIZ ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016275 | 30/09/2022 | 500.00 | 00092208843487 | JOSENILDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA DESPESA FUNERARIAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016277 | 30/09/2022 | 400.00 | 00010707402417 | MAGNO VICTOR FREIRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016278 | 30/09/2022 | 250.00 | 00007644057480 | SERGIO XAVIER DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016281 | 30/09/2022 | 250.00 | 00003166265465 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016283 | 30/09/2022 | 400.00 | 00007166442409 | SILVANA DA SILVA MARCIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 30/09/2022 | 300.00 | 00070051716402 | RITA DE CASSIA DANTS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016286 | 30/09/2022 | 500.00 | 00000938127446 | MARLY DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016288 | 30/09/2022 | 250.00 | 00001754689400 | JAQUELINE CASSIA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a aquisicao de generos alimenticios (cesta basica) de acoordo com a lei numero 576/2017 e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016289 | 30/09/2022 | 300.00 | 00008038851480 | GILZA PAULO DE BARROS | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de contas em atraso de energia eletrica, de acordo com a LEI numero 576/2017 e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016291 | 30/09/2022 | 300.00 | 00011565265408 | VALESCA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 30/09/2022 | 250.00 | 00046565546851 | GEISICLEBSON SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2022 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016293 | 30/09/2022 | 250.00 | 00071342651456 | JECKSON SEVERINO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA DESTINADOS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016294 | 30/09/2022 | 200.00 | 00006091201409 | JERONIMO ODILON DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE CAGEPA, ABASTECIMENTO D'AGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016295 | 30/09/2022 | 200.00 | 00071756270414 | ANDERSON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIS, (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016296 | 30/09/2022 | 200.00 | 00071780186401 | RAFAEL DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA E CAGEPA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016297 | 30/09/2022 | 250.00 | 00015625999414 | VITORIA ENEAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORODO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016298 | 30/09/2022 | 250.00 | 00001256974498 | EDILZA GOMES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORODO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016299 | 30/09/2022 | 300.00 | 00010797128441 | IVANEIDE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA E CAGEPA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016300 | 30/09/2022 | 250.00 | 00070681990465 | GICELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016301 | 30/09/2022 | 250.00 | 00015929282420 | VANUZA ENEAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016302 | 30/09/2022 | 250.00 | 00070827671458 | PAMELA GABRIELA FIRMINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016303 | 30/09/2022 | 250.00 | 00011023184427 | ALCILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016304 | 30/09/2022 | 250.00 | 00085908533491 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016305 | 30/09/2022 | 500.00 | 00092917569468 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016307 | 30/09/2022 | 500.00 | 00007145601460 | WEDSON HADAM DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016308 | 30/09/2022 | 250.00 | 00008087949498 | SANDRO BELAMIRNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016309 | 30/09/2022 | 300.00 | 00071394789459 | KESIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMWRO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016310 | 30/09/2022 | 500.00 | 00058157034434 | JOSILEIDE DE CASTRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016311 | 30/09/2022 | 200.00 | 00012188637496 | LUCAS FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016312 | 30/09/2022 | 400.00 | 00003262005410 | ADRIANES DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 30/09/2022 | 144.34 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016040 | 30/09/2022 | 210.37 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016041 | 30/09/2022 | 956.13 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA AUXILIO BRASIL (BOLS A FAMILIA) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016154 | 30/09/2022 | 8424.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONMTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CREAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016155 | 30/09/2022 | 25848.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016156 | 30/09/2022 | 3636.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016157 | 30/09/2022 | 19908.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (SCFV). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016158 | 30/09/2022 | 10272.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA AUXILIO BRASIL (BOLSA FAMILIA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016330 | 03/10/2022 | 427.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV)ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016333 | 03/10/2022 | 141.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016335 | 03/10/2022 | 230.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016338 | 03/10/2022 | 72.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016340 | 03/10/2022 | 42.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV)MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016341 | 03/10/2022 | 32.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O ANEXO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV)MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016342 | 03/10/2022 | 10.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016313 | 03/10/2022 | 250.00 | 00015838104473 | EIGILA MIRIELLY SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 03/10/2022 | 300.00 | 00005430687499 | SUENIA BALBINO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016315 | 03/10/2022 | 300.00 | 00000078456428 | NEMIAS RIBEIRO CASCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016316 | 03/10/2022 | 300.00 | 00071811851444 | ELIZABETH DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016317 | 03/10/2022 | 500.00 | 00001307217435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016328 | 03/10/2022 | 832.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UBS CENTRO II EM ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016329 | 03/10/2022 | 113.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 03/10/2022 | 29.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONAVA O PREDIO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF) DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016332 | 03/10/2022 | 945.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UBS CENTRO I EM ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016334 | 03/10/2022 | 338.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CAPS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0016343 | 03/10/2022 | 14000.00 | 35601229000166 | JH CONSULTORIA E COMUNICACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM EDUCAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES INTEGRADOS A MODALIDADE-EJA EM ALHANDRA/PB,CONFPORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016323 | 03/10/2022 | 250.00 | 00002052764402 | JOSEFA DARCY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016324 | 03/10/2022 | 500.00 | 00075924684415 | JOAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016325 | 03/10/2022 | 400.00 | 00005668002411 | GERLUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016326 | 03/10/2022 | 250.00 | 00009946707454 | HARLAN VIEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016337 | 03/10/2022 | 92.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016339 | 03/10/2022 | 184.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016336 | 03/10/2022 | 542.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016327 | 03/10/2022 | 50.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016345 | 04/10/2022 | 45.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SUBPREFEITURA EM MATA REDONDA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016344 | 04/10/2022 | 493.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016346 | 04/10/2022 | 45.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCCIAL (CRAS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016350 | 05/10/2022 | 45.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS)ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016351 | 05/10/2022 | 49.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016353 | 05/10/2022 | 105.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS-MATA REDONDA) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016356 | 05/10/2022 | 81.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF) NOVO AUXILIO BRASIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016388 | 05/10/2022 | 8424.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A NE 16154. VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CREAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016393 | 05/10/2022 | 17500.00 | 11921812000196 | LOKE BRINKE ENTRETENIMENTO EM EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de brinquedos, equipamentos recreativos e esportivos (touro mecanico, tobogã, canhão de espuma, pula pula e outros) junto a secretaria de ação social com o obejtivo de realizar o III CRIANÇARTE no dia 20/10/2022 para o publico infantil neste municipio por ocasião ao dia das crianças. Conforme documento. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0016370 | 05/10/2022 | 3880.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 01 (um) veiculo com condutor, destinado a ficar a disposição da sub prefeitura no distrito de Mata Redonda, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho do referido orgão no mes de setembro/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0016368 | 05/10/2022 | 29350.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 04 (quatro) veiculos sem condutor, destinados a ficar a disposição do gabinete do prefeito, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho no referido orgão no mes de setembro/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES OPERAC. DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532022 | 0016390 | 05/10/2022 | 54000.00 | 21677198000112 | NATHALIA CIBELLE PIRES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE RELEASES,GERENCIAMENTO DE MIDIAS SOCIAIS,TEXTOS JORNALISTICOS DO PORTAL,DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA,ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO,VIDEOS E EDIÇÃO DE ARTES GRAFICAS,ATENDENDO A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICALÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0016373 | 05/10/2022 | 4750.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que ora se epenha para atender despesa com locação de 01 (UM) veiculo com condutore, destinados a ficar a disposição da secretaria de meio ambiente, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de setembro/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT. E CONSERV. DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0016355 | 05/10/2022 | 3864.00 | 28004082000161 | ILINALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de esportes, referente produção de e instalação de traves, destinadas aos campos de futebol sob responsabilidade da referida secretaria. Conforme documento. Licitação PP 046/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016378 | 05/10/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO NUMERO 40, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0016379 | 05/10/2022 | 5370.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a esta edilidade, referente locação de carro de som (mini trio) 60 horas, tendo como finalidade a divulgação/propaganda em geral das atividades e eventos ocorridos neste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. Ref. setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016382 | 05/10/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTO EXTRATO Nº 62. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016384 | 05/10/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DOCUMENTO EXTRATO NUMERO 54, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0016369 | 05/10/2022 | 16230.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 04 (quatro) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de agricultura, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de setembro/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | MANUT. SERV. CAPTAÇÃO E DIST. DE AGUA EM COMUM. RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016394 | 05/10/2022 | 3000.00 | 24662778000124 | LARISSA SILVIANE SANTIAGO MORENO DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de agricultura, referente realização de manutenção e substituição de peças em carater de urgencia, em bomba d'agua localizada no sitio acais. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0016381 | 05/10/2022 | 48430.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 09 (nove) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de transportes, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de setembro/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016389 | 05/10/2022 | 2035.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços de borracharia em veiculos desta edilidade, visando a manutenção corretiva e preventiva dos mesmo. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0016347 | 05/10/2022 | 13167.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE 33 HORAS DE LIMPEZA, ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS, COM REMOÇÃO, TRANSPORTE E DESCARTE DE DEJETOS EM LOCAIS DEVIDAMENTE LICENCIADOS, COMO TAMBEM DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES E ESGOTO. (PREDIOS PUBLICO) CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0016352 | 05/10/2022 | 3552.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRICO DE CONFECÇÕES LTDA. M | Valor que se empenha para atender despesa com aquisiçaõ de material tipo fardamentos e botas, destinados a secretaria de serviço urbanos, tendo como finalidade equipar e padronizar os eletricistas e demais funcionarios desta edilidade. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0016380 | 05/10/2022 | 10090.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 04 (QUATRO) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de setembro/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422022 | 0016348 | 05/10/2022 | 930.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de vaso sanitario, destinado a secretaria de ação social, tendo como finalidade a realização de manutenção em anexo da mesma. Conforme documento. licitação PP 042/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 05/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016360 | 05/10/2022 | 300.00 | 00075984520400 | EDUARDO MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016361 | 05/10/2022 | 300.00 | 00008258683438 | PAULA GYSCÉLIA SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016362 | 05/10/2022 | 300.00 | 00070176384413 | JOYCE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016364 | 05/10/2022 | 300.00 | 00010097018430 | JOSE CARLOS BALBINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016366 | 05/10/2022 | 380.00 | 00008152177490 | ALYNE DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TC DO JOELHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0016371 | 05/10/2022 | 8670.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 02 (dois) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de ação social, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de setembro/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0016354 | 05/10/2022 | 1656.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico, destinado a secretaria de educação, tendo como finalidade realizar manutenções e reparos em imoveis onde funcionam escolas, creches e cmei's neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0016374 | 05/10/2022 | 20365.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 04 (quatro) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de educação, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de setembro/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0016391 | 05/10/2022 | 14637.60 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente confecção de copias diversas e apostilas, tendo como finalidade a realizaçã de formações pedagogicas promovida na referida secretaria ao corpo docente deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0016392 | 05/10/2022 | 874.10 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0016395 | 05/10/2022 | 623.20 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016372 | 05/10/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DA CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFIAL DO ESTADO,EM FAVOR DA EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO,RELATIVO A HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 54/2022,E OUTROS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016375 | 05/10/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DA CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFIAL DO ESTADO,EM FAVOR DA EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO,RELATIVO PUBLICAÇÃO TOMADA DE PRECOS NUMERO 008/2022,E OUTROS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016377 | 05/10/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DA CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFIAL DO ESTADO,EM FAVOR DA EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO,RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRATO NUMERO 5/2022,E OUTROS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016383 | 05/10/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N°62. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016385 | 05/10/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DA CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFIAL DO ESTADO,EM FAVOR DA EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO,RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRATO NUMERO 8/2022,E OUTROS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016386 | 05/10/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DA CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFIAL DO ESTADO,EM FAVOR DA EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO,RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO NUMERO 62/2022,E OUTROS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016387 | 05/10/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTO TOMADA DE PREÇO NUMERO 5, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0016357 | 05/10/2022 | 158400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pagamento dos profissionais medicos que atuam no Programa da Atenção Primaria deste municipio (psf's). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0016358 | 05/10/2022 | 260240.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pagamento dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h do hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira e Pronto Atendimento em Mata Redonda, de seg. a sexta e sab/dom. sendo 3 medicos por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0016359 | 05/10/2022 | 90250.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pagamento dos profissionais medicos que atuam na policlinica Municipal e Clinica da Mulher neste municipio. Especialidades (cardiologista, cirurgião geral, dermatologista,endocrinologia). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0016363 | 05/10/2022 | 100000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pagamento dos profissionais medicos que atuam na policlinica Municipal e Clinica da Mulher neste municipio. Especialidades (gastroenterologista, ginecologia, neurologia, ortopedia, otorrinolaringologista, padiatra,oftalmologista). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0016365 | 05/10/2022 | 68880.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pagamento dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h do serviço de atendimento movel de urgencia (SAMU) durante a semana (seg/sexta) 1 medico por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0016367 | 05/10/2022 | 100000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pagamento dos profissionais medicos que atuam na policlinica Municipal e Clinica da Mulher neste municipio. Especialidades (psiquiatria, urologia, reumatologia,ultrassonografia,geriattria,cirurgião vascular,mastologia). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0016376 | 05/10/2022 | 52020.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 11 (onze) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de saude, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de setembro/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302022 | 0016399 | 06/10/2022 | 4055.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenh para atender despesa com aquisição de material hospitalar, tendo como finalidade suprir a demnada apresentada para realização dos atendimentos medicos nos serviços de saúde municipais (hospital, psf's, PA). Conforme documento. Licitação PP 030/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0016400 | 06/10/2022 | 3767.44 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos, tendo como finalidade atender a demanda apresentada na secretaria de saude para realização dos atendimentos medicos nos serviços de saude municipais. Conforme documento. Licitação PP 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0016402 | 06/10/2022 | 45582.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos diversos, tendo como finalidade atender a demanda apresentada na secretaria municipal de saude, para realização dos atendimentos medicos nos serviços de saude municipais (hospital PA pronto atendimento, psf's). Conforme documento. Licitação PP 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0016405 | 06/10/2022 | 91666.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados a secretaria de saude tendo como finalidade o abastecimento da central farmaceutica e posterior distribuição gratuita a população deste municipio. Conforme documento. Licitação PP 022/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0016410 | 06/10/2022 | 11792.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente confecção de material grafico (blocos de resumo semanal, blocos de estatisticas e cartazes) destinados a vigilancia ambiental e epidemiologica para realização das atividades de trabalho e campanhas. Conforme documento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0016411 | 06/10/2022 | 6060.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente confecção de material grafico (fichas de anamnese, resultados de exames e outros) destinados ao CAPS E policlinica municipal para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0016412 | 06/10/2022 | 46557.45 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente confecção de material grafico (blocos de teste pezinho, receituarios, atestados, cadernetas crianças, gestantes e outros) destinados a atenção basica PSF's, NASF e centro de especialidades CEO, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0016413 | 06/10/2022 | 740.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016418 | 06/10/2022 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DA CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFIAL DO ESTADO,EM FAVOR DA EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO,RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO NUMERO 5,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016419 | 06/10/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DA CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFIAL DO ESTADO,EM FAVOR DA EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO,RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO NUMERO 8,E OUTROS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462022 | 0016398 | 06/10/2022 | 11940.00 | 28004082000161 | ILINALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 15,4M² DE GRADIL,14 METROS CORRIMÃO SIMPLES,LOCAÇÃO DE 12 CAVALETES DE 1 METRO,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0016403 | 06/10/2022 | 3052.40 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0016404 | 06/10/2022 | 13052.07 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0016406 | 06/10/2022 | 4567.36 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0016407 | 06/10/2022 | 6825.85 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016414 | 06/10/2022 | 1995.00 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA UNIDADES ESCOLARES E OUTROS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COMO TAMBEM DE OUTROS ORGÃOS PERTENCENTES A ESTRUTURA DA PREFEITURA,NO INTERESSE DA EDUCAÇÃO MUNICPAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0016408 | 06/10/2022 | 2225.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS ADULTO ESPECIAL,FLORES NATURAIS,GRINALDAS,DESTINADO Á ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0016409 | 06/10/2022 | 1319.68 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 122KM RODADOS EM TRANSLADO E DUAS(2)APLICAÇÕES DO TA-14(HIGIENIZAÇÃO),DESTINADO A ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082022 | 0016396 | 06/10/2022 | 496002.30 | 27330718000100 | MAGNUM SOLUCOES EM GESTAO LTDA | Valor que se empenha de forma global, para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de serviços urbanos, visando a substituição das lampadas de rede de iluminação publica, por lampadas de led, proporcionando a modernização e melhoria da iluminação publica deste municipio. Conforme documento. Licitação ARP 008/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000082022 | 0016397 | 06/10/2022 | 1005709.06 | 27330718000100 | MAGNUM SOLUCOES EM GESTAO LTDA | Valor que se empenha de forma global para atender despesa com aquisição de material eletrico (braços de iluminação, lampadas de led) destinados a secretaria de serviço urbanos, tendo como finalidade a substituição das lampadas atuais das vias publicas, visando a modernização da rede de iluminação publica municipal. Conforme documentação em anexo. Licitação ARP 008/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016415 | 06/10/2022 | 9800.12 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA TJPB SARE | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de taxas e serviços de cartorios para registro de escritura publica de compra e venda de imovel por parte deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016416 | 06/10/2022 | 1059.62 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA TJPB SARE | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de taxas e serviços de cartorios para registro de escritura publica de compra e venda de imovel por parte deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016417 | 06/10/2022 | 1059.62 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA TJPB SARE | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de taxas e serviços de cartorios para registro de escritura publica de compra e venda de imovel por parte deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT. E CONSERV. DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0016401 | 06/10/2022 | 1679.14 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPARO DOS ERSPAÇOS PUBLICOS DE PRATICA ESPORTIVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016467 | 07/10/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO NUMERO 5, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | MANUT. SERV. CAPTAÇÃO E DIST. DE AGUA EM COMUM. RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352022 | 0016436 | 07/10/2022 | 1729.70 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico, destinados a secretaria de agricultura, tendo como finalidade a realização de manutenções e reparos em bomba d'agua localizada na comunidade Taperubus. Conforme documento. Licitação PP 035/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 07/10/2022 | 500.00 | 00079886841400 | FERNANDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016421 | 07/10/2022 | 300.00 | 00011177508419 | DANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016422 | 07/10/2022 | 250.00 | 00009126460475 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016423 | 07/10/2022 | 400.00 | 00006303783473 | GEIMESON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016424 | 07/10/2022 | 400.00 | 00077269284415 | JOSE ERONILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016425 | 07/10/2022 | 500.00 | 00052628418487 | HUMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016426 | 07/10/2022 | 300.00 | 00004061100424 | DIMAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016427 | 07/10/2022 | 400.00 | 00010381614441 | VICTOR QUEIROGA DE SENA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016428 | 07/10/2022 | 400.00 | 00012029414433 | BRUNO QUEIROGA DE SENA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016429 | 07/10/2022 | 500.00 | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016430 | 07/10/2022 | 300.00 | 00017254599490 | PAULA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016431 | 07/10/2022 | 300.00 | 00014690506418 | JOSE HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016432 | 07/10/2022 | 250.00 | 00071061023427 | JOSE DENILSON DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016434 | 07/10/2022 | 300.00 | 00000126127409 | ELIANE INACIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016435 | 07/10/2022 | 121.20 | 00083433201749 | MARINEIDE FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016437 | 07/10/2022 | 300.00 | 00067513611491 | ABEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 07/10/2022 | 300.00 | 00084885157404 | MARIA JOSÉ FELIZARDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016439 | 07/10/2022 | 300.00 | 00001310601470 | LUCIA ROBERTA VALENTIM HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA COM VASILHAME, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016440 | 07/10/2022 | 300.00 | 00004819537440 | SEBASTIANA CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016442 | 07/10/2022 | 300.00 | 00011485844479 | DANIELI ERMINO LOURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016443 | 07/10/2022 | 250.00 | 00008732674430 | ROSELINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016445 | 07/10/2022 | 250.00 | 00004997362492 | ANGELA SANTOS DA ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 07/10/2022 | 500.00 | 00071796113441 | JOÃO VICTOR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016447 | 07/10/2022 | 500.00 | 00001296021408 | ROSENILDA MENDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016448 | 07/10/2022 | 500.00 | 00001776409442 | MAXMILIANO SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016449 | 07/10/2022 | 500.00 | 00071024069168 | EDUARDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORODO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016450 | 07/10/2022 | 500.00 | 00010998733474 | CLAUDYANE INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016451 | 07/10/2022 | 500.00 | 00001446068447 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016452 | 07/10/2022 | 500.00 | 00070358856418 | JOSE ROBERTO PAIVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016455 | 07/10/2022 | 400.00 | 00015114255479 | JOANDERSON SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016456 | 07/10/2022 | 400.00 | 00002208305418 | MARIA JOSÉ SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016457 | 07/10/2022 | 500.00 | 00040809110415 | LEONILDO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016461 | 07/10/2022 | 250.00 | 00071116380420 | WELLINGTON WESLEY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 07/10/2022 | 250.00 | 00006974587414 | MARQUIZELANIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016464 | 07/10/2022 | 400.00 | 00001177194473 | GENIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016465 | 07/10/2022 | 500.00 | 00039992276304 | EDMILSON ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016466 | 07/10/2022 | 121.20 | 00004771604410 | ENÉCIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0016463 | 07/10/2022 | 11940.00 | 28004082000161 | ILINALDO ALVES DE SOUZA | EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A NE 16398./VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 15,4M² DE GRADIL,14 METROS CORRIMÃO SIMPLES,LOCAÇÃO DE 12 CAVALETES DE 1 METRO,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016433 | 07/10/2022 | 3500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF. SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016441 | 07/10/2022 | 50.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 CILINDRO DE AR COMPRIMIDO DE 7M³ PARA O HOSPITAL MUNICPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA,NO PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0016444 | 07/10/2022 | 21378.19 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para atender despesa com consumo de oxigenio e ar comprimido do tipo PPU 2.2, 5.1 e ONU 1072 III, utilizados no hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira e SAMU, atendendo a demanda dos atendimentos realizados nos mesmos, referente o mes de setembro/2022. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0016453 | 07/10/2022 | 6016.98 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 TENDAS MEDINDO 3M X 3M DESTINADAS AO USO NOS SETORES DA SAÚDE NO PERIODO DE 12/09 A 10/10/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 07/10/2022 | 700.00 | 00003168991430 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016458 | 07/10/2022 | 700.00 | 00073942570459 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM VIAGENS DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016459 | 07/10/2022 | 880.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANA DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente realização de exames oftalmogicos (cerastocopia, mapeamento, microscopia e paquimetria) em favor do paciente menor NELSON BRUNO GOMES RODRIGUES, portador de ceratocome. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016460 | 07/10/2022 | 4950.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANA DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente realização de procedimento oftalmologico: implante de anel intraestromal em olho esquerdo, em favor do paciente menor de idade NELSON BRUNO GOMES RODRIGUES portador de ceratocome. Conforme documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016505 | 10/10/2022 | 26.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA (9031-X),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0016535 | 10/10/2022 | 75316.89 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios (carnes, frangos, cereais, leite, café e outros) destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade a produção de refeições ofertadas aos funcionarios plantonistas e pacientes internos no hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira. Conforme documento. Processo licitatorio PP 025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0016541 | 10/10/2022 | 18124.11 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios (cereais) destinados ao PA (pronto atendimento) no distrito de Mata Redonda, tendo como finalidade a produção de refeições servidas aos funcionarios de plantão. Conforme documento. Licitação PP 25/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0016544 | 10/10/2022 | 21322.15 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios (carnes, frangos, cereais, leite, café e outros) destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade a produção de refeições ofertadas aos funcionarios plantonistas do serviço de atendimento medico de urgencia SAMU neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Processo licitatorio PP 025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0016564 | 10/10/2022 | 1158.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos destinados a secretaria de saúde, tendo como finalidade atender a demanda para realização dos atendimentos nos serviços municipais de saude. Conforme documento. Licitação PP 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302022 | 0016579 | 10/10/2022 | 36000.38 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material odontologico (mascara tripla, lençol, manta e outros) destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade atender a demanda para realização de atendimentos realizados nas unidades de saude (psf's,ceo). Conforme documento. PP 030/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016585 | 10/10/2022 | 53577.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016589 | 10/10/2022 | 8362.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016591 | 10/10/2022 | 21775.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016599 | 10/10/2022 | 16561.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016600 | 10/10/2022 | 4824.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, DA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA NASF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016601 | 10/10/2022 | 8595.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016603 | 10/10/2022 | 7478.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBVRO/2022, DA SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016607 | 10/10/2022 | 7656.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, DA SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 10/10/2022 | 15276.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (SAUDE), REFERENTE MES DE APURAÇÃO SETEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016613 | 10/10/2022 | 7032.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, DA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 10/10/2022 | 2980.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016618 | 10/10/2022 | 57399.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, DA SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016621 | 10/10/2022 | 11530.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, DA SECRETARIA DE SAUDE, PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016623 | 10/10/2022 | 8321.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, DA SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE REABILITACAO MOTORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0016624 | 10/10/2022 | 5533.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos, destinados a secretaria de saude, cuja finalidade será a distribuição através da farmacia basica deste municipio para população. Conforme documento. Licitação PP 022/2022 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0016626 | 10/10/2022 | 3214.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,SENDO 31 BOMBONAS DE 200L E 46 BOMBONAS DE 60 L,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302022 | 0016627 | 10/10/2022 | 4055.76 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados a secretaria de saude tendo como finalidade o abastecimento da central farmaceutica CAF, e posterior distribuição gratuita a população deste municipio. Conforme documento. Licitação PP 030/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016490 | 10/10/2022 | 10113.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS OUTUBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016491 | 10/10/2022 | 5708.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RETIDO EM COTA DO FPM, REFERENTE MES DE APURAÇÃO OUTUBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016492 | 10/10/2022 | 212.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ITR NO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016493 | 10/10/2022 | 11.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADO DA COTA DO CIDE, MES OUTUBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 10/10/2022 | 15.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (283141-4)REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016504 | 10/10/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO E MICROFILMAGEM DA CONTA (15116-5),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016524 | 10/10/2022 | 1459.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016530 | 10/10/2022 | 8510.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016532 | 10/10/2022 | 92.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOS EM CONTA DESTA EDILIDADE (26934-4),REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016550 | 10/10/2022 | 70.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TARIFAS BANCARIAS MES DE OUTUBRO/2022. EM CONTA CORRENTE 8.994-X CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016604 | 10/10/2022 | 38190.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE MES DE APURAÇÃO SETEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0016472 | 10/10/2022 | 6004.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material diversos (portas,dobradiças) destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade realizar manutenções e conservações em unidades escolares deste municipio. Conforme documento. Licitação PP 011/2022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422022 | 0016474 | 10/10/2022 | 183.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material diversos, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade realizar manutenções e conservações em unidades escolares deste municipio. Conforme documento. Licitação PP 042/2022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0016476 | 10/10/2022 | 22965.64 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios (frangos, carnes e cereais), destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a produção de merenda escolar servida aos alunos do ensino escolar (ensino fundamental) deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016511 | 10/10/2022 | 40531.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016513 | 10/10/2022 | 24918.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016516 | 10/10/2022 | 26476.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, INFANTIL E CRECHE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016517 | 10/10/2022 | 74645.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PESSOAL DE APOIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0016569 | 10/10/2022 | 61283.75 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios (cereais,carne bovina, frango e frios), destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a produção de merenda escolar servida aos alunos do ensino escolar (ensino fundamental) deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0016573 | 10/10/2022 | 11609.22 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios (cereais,carne bovina, frango e frios), destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a produção de merenda escolar servida aos alunos do ensino escolar (ensino infantil-creche) deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0016575 | 10/10/2022 | 7563.82 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios (cereais,carne bovina, frango e frios), destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a produção de merenda escolar servida aos alunos do ensino escolar (ensino pré-escolar) deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016605 | 10/10/2022 | 22914.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (EDUCAÇÃO), REFERENTE MES DE APURAÇÃO SETEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016611 | 10/10/2022 | 800.00 | 00081836155468 | MARIZA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente confecção de trajes personalizados, tendo como finalidade padronizar os participantes do evento alusivo as comemorações do dia da Indenpendencia do Brasil. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016614 | 10/10/2022 | 1650.00 | 00010610850407 | WILLIAMBERG DA SILVA MARIANO | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente serviços de marcenaria e carpintaria em imoveis onde funcionam escolas municipais. Conforme documentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016617 | 10/10/2022 | 2100.00 | 00010661007480 | RAY GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE REGENCIA E MAESTRIA DE BANDA MARCIAL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PARA ENSAIOS DE APRESENTACAO NO DIA ALUSIVO A INDEPENDENCIA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0016625 | 10/10/2022 | 191616.16 | 27324602000150 | VIDMAR TRANSPORTES EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente locação de veiculos por preço unitario de km rodado, tendo como finalidade o transportes de alunos e professores da rede municipal de ensino, no periodo de 11/09 a 11/10/2022, cujas rotas estão especificadas em relatorio anexo a este. Conforme documentação. Processo licitatorio PP 0031/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016468 | 10/10/2022 | 500.00 | 00005166913418 | DOROTILDES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016469 | 10/10/2022 | 500.00 | 00003404674448 | JOSINALDO EGIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016470 | 10/10/2022 | 300.00 | 00012715230435 | ARIELLE CAPITULINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 10/10/2022 | 300.00 | 00001250812437 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016473 | 10/10/2022 | 300.00 | 00006556063436 | GENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016475 | 10/10/2022 | 300.00 | 00008458591456 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO Á FAMILIA POR AREA DE RISCO,INSCRITA NO PROJETO CASA, MES DE SETEMBRO/2022, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016477 | 10/10/2022 | 300.00 | 00031991440472 | JOSE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016478 | 10/10/2022 | 300.00 | 00006018565463 | EDEILDA CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016479 | 10/10/2022 | 300.00 | 00071104864436 | NATALLIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016480 | 10/10/2022 | 300.00 | 00005968323469 | SEVERINA SOARES DAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016481 | 10/10/2022 | 300.00 | 00003893722424 | EDILENE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016482 | 10/10/2022 | 300.00 | 00009935015408 | CARLA JANAYNA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016483 | 10/10/2022 | 300.00 | 00010551169400 | WELMA KLYS DOMINGO DE SANTANA-BELA VISTA r | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016484 | 10/10/2022 | 300.00 | 00001366124405 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016485 | 10/10/2022 | 300.00 | 00011552053407 | FIAMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016486 | 10/10/2022 | 300.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016487 | 10/10/2022 | 300.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016488 | 10/10/2022 | 300.00 | 00012290482439 | FERNANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 10/10/2022 | 300.00 | 00000021813477 | LUPERCIA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016494 | 10/10/2022 | 300.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016495 | 10/10/2022 | 300.00 | 00001762878410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016496 | 10/10/2022 | 300.00 | 00070087871467 | ERYCLIS WANDEMBERG DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 10/10/2022 | 300.00 | 00012408007461 | NAYHARA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016498 | 10/10/2022 | 300.00 | 00010665859465 | VANGLESIA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016499 | 10/10/2022 | 300.00 | 00012408007461 | NAYHARA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016500 | 10/10/2022 | 300.00 | 00004372160470 | ANA LUCIA CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016502 | 10/10/2022 | 300.00 | 00085474002491 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016503 | 10/10/2022 | 300.00 | 00010679124446 | JANAINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016506 | 10/10/2022 | 300.00 | 00006608506481 | FLAVIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016507 | 10/10/2022 | 300.00 | 00035848252882 | CICERA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016508 | 10/10/2022 | 300.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016509 | 10/10/2022 | 200.00 | 00002676173480 | DAMIAO TORRES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016510 | 10/10/2022 | 300.00 | 00001190314428 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016512 | 10/10/2022 | 300.00 | 00006262401407 | LUCIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016514 | 10/10/2022 | 300.00 | 00070835298418 | TATIANA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016515 | 10/10/2022 | 300.00 | 00071748285408 | TARCIELLE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016518 | 10/10/2022 | 300.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO Á FAMILIA POR AREA DE RISCO,INSCRITA NO PROJETO CASA, MES DE SETEMBRO/2022, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 10/10/2022 | 300.00 | 00005754741499 | MARLENE BELMIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO Á FAMILIA POR AREA DE RISCO,INSCRITA NO PROJETO CASA, MES DE SETEMBRO/2022, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016520 | 10/10/2022 | 300.00 | 00071389686477 | MARIANA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016521 | 10/10/2022 | 300.00 | 00004754985427 | MARIA DO ROSÁRIO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016522 | 10/10/2022 | 300.00 | 00046690174468 | MARIA DA PENHA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016523 | 10/10/2022 | 300.00 | 00007530848488 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016525 | 10/10/2022 | 300.00 | 00005459554403 | SEVERINO HENRIQUE BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016529 | 10/10/2022 | 300.00 | 00071019418427 | SUELI MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016531 | 10/10/2022 | 300.00 | 00010308246497 | RAYSA BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016534 | 10/10/2022 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO Á FAMILIA POR AREA DE RISCO,INSCRITA NO PROJETO CASA, MES DE SETEMBRO/2022, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016536 | 10/10/2022 | 300.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SILLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO Á FAMILIA POR AREA DE RISCO,INSCRITA NO PROJETO CASA, MES DE SETEMBRO/2022, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016537 | 10/10/2022 | 300.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016539 | 10/10/2022 | 300.00 | 00008166146444 | ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016542 | 10/10/2022 | 300.00 | 00004879469440 | HILDA MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 10/10/2022 | 300.00 | 00005642245457 | SUELI SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016545 | 10/10/2022 | 300.00 | 00001107318408 | BENEDITA JOSEFA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0016547 | 10/10/2022 | 1669.60 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios (hortifrut) destinados ao projeto COZINHA COMUNITARIA, tendo como finalidade a produção de refeições para distribuição a população carente deste municipio de Alhandra-PB, através do referido projeto. Conforme documento. Licitação PP 25/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016548 | 10/10/2022 | 300.00 | 00011964777445 | VIVIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016549 | 10/10/2022 | 300.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016552 | 10/10/2022 | 300.00 | 00071832966445 | EDNA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0016554 | 10/10/2022 | 4625.54 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios (cereais) destinados ao projeto COZINHA COMUNITARIA, tendo como finalidade a produção de refeições para distribuição a população carente deste municipio de Alhandra-PB, através do referido projeto. Conforme documento. PP 25/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016555 | 10/10/2022 | 300.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0016556 | 10/10/2022 | 69250.50 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios (carnes/frango/linguiças) destinados ao projeto COZINHA COMUNITARIA, tendo como finalidade a produção de refeições para distribuição a população carente deste municipio de Alhandra-PB, através do referido projeto. Conforme documento. PP 25/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016558 | 10/10/2022 | 300.00 | 00009863171441 | MARIA APARECIDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 10/10/2022 | 300.00 | 00006256364490 | SANDRA OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016561 | 10/10/2022 | 400.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016562 | 10/10/2022 | 19880.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016563 | 10/10/2022 | 300.00 | 00011706712413 | ANA PAULA DA SILVA FERREIRA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016565 | 10/10/2022 | 500.00 | 00016242120429 | JANINE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016566 | 10/10/2022 | 300.00 | 00008595816409 | MARLUCE DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO Á FAMILIA POR AREA DE RISCO,INSCRITA NO PROJETO CASA, MES DE SETEMBRO/2022, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016567 | 10/10/2022 | 300.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016568 | 10/10/2022 | 400.00 | 00005541924464 | ANA LUCIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO NÃO OFERECIDA PELO SUS E UMA MEIA ELASTICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 10/10/2022 | 2417.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0016582 | 10/10/2022 | 1769.70 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | Valor que se empenha para atender despes com locação de tendas destinadas a secretaria de Ação Social, tendo como finalidade formar uma melhor estrutura para o atendimento dos cadastros no Programa Auxilio Brasil. Conforme documento em anexo a este. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016583 | 10/10/2022 | 300.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 10/10/2022 | 300.00 | 00006262428437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016588 | 10/10/2022 | 300.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016590 | 10/10/2022 | 300.00 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016592 | 10/10/2022 | 300.00 | 00005264344493 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016593 | 10/10/2022 | 300.00 | 00006985044450 | ROGERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 10/10/2022 | 300.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016595 | 10/10/2022 | 300.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016596 | 10/10/2022 | 300.00 | 00009186414461 | GERALDA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016597 | 10/10/2022 | 300.00 | 00006262386416 | MARIA JOSE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016598 | 10/10/2022 | 300.00 | 00009043402443 | MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016602 | 10/10/2022 | 300.00 | 00009790058411 | GILDENE LUNDGREN N BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016606 | 10/10/2022 | 300.00 | 00054896339487 | MARIA DE FATIMA LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016609 | 10/10/2022 | 300.00 | 00070241782481 | JEAN CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016610 | 10/10/2022 | 350.00 | 00007934656483 | FABIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016612 | 10/10/2022 | 500.00 | 00072652500449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016615 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00011247727408 | KAWAN FELIPE DA FONSECA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016619 | 10/10/2022 | 300.00 | 00003185585488 | ROSILDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS E ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016533 | 10/10/2022 | 19508.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0016581 | 10/10/2022 | 1509.78 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com locação de estruturas tais como: cadeiras, mesas, som e disciplinador, destinados a secretaria de agricultura tendo como finalidade a realização de evento em comemoração ao dia do agricultor. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0016584 | 10/10/2022 | 60000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto a secretaria de agricultura, referente locação de veiculos tipo tratores com a finalidade de realizar cortes de terra para assistencia aos pequenos agrcultores deste municipio. Conforme documento. Licitação PP 35/2021. 1º termo aditivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016571 | 10/10/2022 | 15055.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016580 | 10/10/2022 | 1180.00 | 00010116263490 | ELVYS LUAN COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS (TIPO A JATO) E LUBRIFICACOES REALIZADA NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO E CSS NUMERO 006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016570 | 10/10/2022 | 35631.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0016587 | 10/10/2022 | 152135.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para atender despesa com locação de veiculos tipo caminhão: com carroceria aberta, caçamba, compactador e retroescavadeira, destinados a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade o recolhimento de lixos e entulhos nas vias urbanas deste municipio e distrito de Mata Redonda, como tambem manutenção de estradas rurais. Conforme documento. PP 035/2021. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016526 | 10/10/2022 | 3269.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016528 | 10/10/2022 | 24122.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016553 | 10/10/2022 | 11884.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT. E CONSERV. DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0016620 | 10/10/2022 | 464.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material, destinados a secretaria de esportes, tendo como finalidade realizar manutenções e reparos em espaços publicos de praticas esportivas. Conforme documento. Licitação PP 011/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT. E CONSERV. DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0016622 | 10/10/2022 | 1237.50 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material, destinados a secretaria de esportes, tendo como finalidade realizar manutenções e reparos em espaços publicos de praticas esportivas. Conforme documento. Licitação PP 011/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016557 | 10/10/2022 | 11389.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016559 | 10/10/2022 | 18839.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 10/10/2022 | 16052.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016540 | 10/10/2022 | 9187.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, SECRETARIA DA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016546 | 10/10/2022 | 13932.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016538 | 10/10/2022 | 5774.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, (SMTRANS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0016551 | 10/10/2022 | 29103.32 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios destinados ao SCFV (serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos) tendo como finalidade a produção de refeições servidas aos usuarios durante as atividades desenvolvidas. Conforme documento. Licitação PP 25/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016572 | 10/10/2022 | 1939.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016574 | 10/10/2022 | 5895.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016576 | 10/10/2022 | 4245.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, (SCFV) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016577 | 10/10/2022 | 2308.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA AUXILIO BRSIL. (BOLSA FAMILIA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 11/10/2022 | 300.00 | 00004124066406 | FABIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE CULTURA AFRO-BRASILEIRO NA CIDADE DE ACAÚ/PB, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016670 | 11/10/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO, DOCUMENTO EXTRATO NUMERO 66, GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. ALIMENTOS FAMILIAS VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242022 | 0016630 | 11/10/2022 | 61704.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 600 (seiscentas) cestas basicas destinadas a secretaria de Ação Social, tendo como finalidade a distribuição para pessoas em situação de vulnerabilidade social deste municipio. Conforme documento. Licitação PP 24/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016631 | 11/10/2022 | 500.00 | 00070833464450 | ROMERO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016633 | 11/10/2022 | 300.00 | 00003384451457 | GRACILENE MARTILIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016634 | 11/10/2022 | 500.00 | 00011155758480 | CARLOS BOSCO CAETANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016635 | 11/10/2022 | 500.00 | 00031211674487 | AUGUSTO CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016636 | 11/10/2022 | 250.00 | 00071800528418 | IGOR ALEXANDRE VIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016637 | 11/10/2022 | 300.00 | 00003619146446 | MARIA ELIANE DA SILVA BERRETO SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016638 | 11/10/2022 | 300.00 | 00008734055444 | GEANE DE FRANÇA QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016639 | 11/10/2022 | 300.00 | 00007626424409 | DEYBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016640 | 11/10/2022 | 250.00 | 00007838818435 | LUCRECIA VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016642 | 11/10/2022 | 500.00 | 00004041602475 | ELIETE CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016643 | 11/10/2022 | 300.00 | 00036501140463 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016644 | 11/10/2022 | 300.00 | 00070685685489 | LISANDRA CARLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016645 | 11/10/2022 | 300.00 | 00052671364415 | MARIA MOREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016646 | 11/10/2022 | 300.00 | 00004188122412 | MARIA ANTONIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016647 | 11/10/2022 | 300.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, FAMILIA INSCRITA NO PROJETO CASA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016648 | 11/10/2022 | 300.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016649 | 11/10/2022 | 300.00 | 00083112413415 | JOSE EDMILSON DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016650 | 11/10/2022 | 300.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016651 | 11/10/2022 | 300.00 | 00001263973418 | ROSILEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016652 | 11/10/2022 | 300.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMETO DE ALUGUEL SOCIAL, MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016653 | 11/10/2022 | 300.00 | 00070616449402 | SHIRLEY SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016654 | 11/10/2022 | 300.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEANDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MES DE MAIO/2022, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016655 | 11/10/2022 | 300.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016656 | 11/10/2022 | 250.00 | 00071799325407 | ANDERSON SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016657 | 11/10/2022 | 300.00 | 00013165155402 | ARIANE VALESKA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, Ajuda destinada ao pagamento de seu aluguel social de acordo com lei numero 576/2017 e suas alteracoes, mes de setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016658 | 11/10/2022 | 300.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 11/10/2022 | 250.00 | 00071148709495 | DANIEL ANDERSON PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016660 | 11/10/2022 | 300.00 | 00045194009453 | LAURICELIA FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO Á FAMILIA POR AREA DE RISCO,INSCRITA NO PROJETO CASA, MES DE SETEMBRO/2022, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016661 | 11/10/2022 | 300.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) MEDIANTE DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES, MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016662 | 11/10/2022 | 500.00 | 00097941468468 | CICERA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016663 | 11/10/2022 | 300.00 | 00001495177424 | JOSILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, MEDIANTE LAUDO DA DEFESACIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES, MES DE SETREMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016664 | 11/10/2022 | 300.00 | 00057076111420 | MARINEIDE JANUJARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016665 | 11/10/2022 | 300.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL SOCIAL, MEDIANTE LAUDO DA DEFEA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES, MES SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016666 | 11/10/2022 | 400.00 | 00001296083438 | CRISTIANE PAULINO VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 11/10/2022 | 300.00 | 00028831225472 | EDUARDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, RELATIVO AO MES DE SETEEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016668 | 11/10/2022 | 300.00 | 00020622791400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016669 | 11/10/2022 | 350.00 | 00011873251475 | ESTEFANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0016628 | 11/10/2022 | 3096.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos injetaveis destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade atender a demanda dos atendimentos nos serviços publicos de saude municipais. Conforme documento. Licitação PP 022/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0016629 | 11/10/2022 | 6678.54 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos psicotropicos, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade o abastecimento da farmacia basica deste municipio, afim de distrbuir de forma gratuita a população atendida nas unidades de saude publica municipais. Conforme documento. PP 020/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 11/10/2022 | 700.00 | 00000783267452 | EZEQUIEL JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM VIAGENS DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 13/10/2022 | 2000.00 | 00010179200445 | ROBERTA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE E PIPOCAS, DURANTE OS EVENTO S CULTURAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CSS NUMERO 0038/2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016681 | 13/10/2022 | 1300.00 | 00005463322422 | José Antônio Silva do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAs COM SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE DOCES, DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DO SEGMENTO DO EJA DURAMTE O PROJETO DO EJARTE QUE SERA REALIZADO ENTRE OS MESES SETEMBRO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CSS NUMERO 0039/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016687 | 13/10/2022 | 7451.61 | 74357443000170 | SELFECORP OPERADORA TURISTICA E VAIGENS CORPORATIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM PARA O SIMPOSIO DO XIX LATIM AMERICAN ROBOTICS (LARS 2022) XIV SIMPOSIO BRASILEIRO DE ROBOTICA (SBR E O XIII WORKSHOP OF ROBOTICS IN EDUCATION 2022) E MNR NACIONAL DE ROBOTICA, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE SAO BERNARDO DO CAMPUS/SP NO MES DE OUTUBRO DE 16 A 23/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016715 | 13/10/2022 | 1600.00 | 00085474185472 | ALEXANDRE SOARES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCECCAO DE DIARIAS, COM DESLOCAMENTO ALHANDRA/SAO PAULO, PARTICIPAR DA MOSTRA MACIONBAL DE ROBOTICA E XIV SIMPOSIO BRASILEIRO DE ROBOTICA NOS DIAS 16 A 23/10/2022, NA CIDADE DE SAO BERNARDO DO CAMPUS/SP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0016716 | 13/10/2022 | 3694.00 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AO PESSOAL QUE VAI TRABALHAR NO EVENTO DENOMINADO CRIANCARTE, QUE SERA REALIZADO NO DIA 20/10/2022, CONFOFME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0016723 | 13/10/2022 | 3000.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO SPLIT NA ESCOLA M. CREUZA RAQUEL, CRECHE JULIETA FRANCISCA DA SILVA, E CEMEI JOSEFA AMBROZIO DOS SANTOS, CONFORME PREGAO NUMERO 0057/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016679 | 13/10/2022 | 1.21 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, DEBITADO DA CONTA 24789-8, RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 07/10/2022, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016710 | 13/10/2022 | 231.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, TARIFAS DE EXTRATO, TARIFAS DE COMPENSAÇÃO, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE DA CONTA 2664-6 (TRIBUTOS), RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 07/10/2022, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016711 | 13/10/2022 | 26.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 2575-5, NO PERIODO DE 03 a 07/10/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016671 | 13/10/2022 | 300.00 | 00008458593408 | ANDREIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016672 | 13/10/2022 | 300.00 | 00006262399402 | JOSEFA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016673 | 13/10/2022 | 300.00 | 00061189812487 | LUCIANO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016674 | 13/10/2022 | 121.20 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnetico pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiarios do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Ref. mes outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016676 | 13/10/2022 | 300.00 | 00070179443488 | ALYSON RODRIGUES SENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016677 | 13/10/2022 | 300.00 | 00006372437490 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016678 | 13/10/2022 | 300.00 | 00097940828487 | CLAUDIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016680 | 13/10/2022 | 400.00 | 00016966370827 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016682 | 13/10/2022 | 250.00 | 00072027501479 | RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 13/10/2022 | 300.00 | 00009785631400 | CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016684 | 13/10/2022 | 500.00 | 00004502303410 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016685 | 13/10/2022 | 300.00 | 00071883948495 | ALEXSANDRA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016686 | 13/10/2022 | 300.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016688 | 13/10/2022 | 300.00 | 00006277299409 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016689 | 13/10/2022 | 200.00 | 00071205989455 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016690 | 13/10/2022 | 250.00 | 00010358952425 | CRISTIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 13/10/2022 | 250.00 | 00009628059475 | TAMIRES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016692 | 13/10/2022 | 400.00 | 00007530238493 | EMANUELA DO CARMO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016693 | 13/10/2022 | 500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016694 | 13/10/2022 | 500.00 | 00001349737470 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016695 | 13/10/2022 | 350.00 | 00011837694400 | ROSANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016696 | 13/10/2022 | 320.00 | 00004439925413 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO OFERTADOS PELO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016697 | 13/10/2022 | 500.00 | 00004897050499 | JOSE IVANILDD DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016698 | 13/10/2022 | 300.00 | 00003328156410 | MANOEL BENEDITO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016699 | 13/10/2022 | 300.00 | 00072047869471 | MARIA VITORIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016700 | 13/10/2022 | 300.00 | 00005844626460 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016701 | 13/10/2022 | 300.00 | 00006414751448 | JOSICLEIDE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016702 | 13/10/2022 | 300.00 | 00005129459423 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016703 | 13/10/2022 | 300.00 | 00071294397427 | CLAUDIANE FERRER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016704 | 13/10/2022 | 400.00 | 00071149250429 | JARDEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 13/10/2022 | 250.00 | 00009318067470 | VERA LUCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016706 | 13/10/2022 | 500.00 | 00071900418428 | WILMA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016707 | 13/10/2022 | 300.00 | 00007392573403 | EDLEUZA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016708 | 13/10/2022 | 300.00 | 00009729099405 | MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016709 | 13/10/2022 | 500.00 | 00057575550410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUVAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 13/10/2022 | 500.00 | 00070084695439 | JEFERSON LACERDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE A ORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016714 | 13/10/2022 | 500.00 | 00009057816431 | DIEGO IRAN SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016717 | 13/10/2022 | 400.00 | 00008095790494 | JACYARA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO OFERTADO PELO MUNICPIO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016719 | 13/10/2022 | 300.00 | 00001276097417 | ELISANGELA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016720 | 13/10/2022 | 300.00 | 00013497938416 | ELIZAMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 13/10/2022 | 300.00 | 00071432412450 | GLEICE KELLY MARIA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016722 | 13/10/2022 | 300.00 | 00003406561403 | CLAUDINEIDE LUCENA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016712 | 13/10/2022 | 220.80 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO CARTORAIS PRESTADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. CERTIDOES REFERENTE AOS LOTES 53, 54 PARA CONSTRUCAO DE UMA PRACA, EM MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016718 | 13/10/2022 | 10100.00 | 32356648000191 | PRIME INDUST. E COM. ALIMENTO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PIPOCAS AMANTEIGADA, SALGADINHOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO O DIA DAS CRIANCAS, DENOMINADA CRIANCARYTE, QUE SERA REALIZADO NO DIA 20/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016761 | 14/10/2022 | 9200.00 | 03423917000197 | RAIMUNDA VASCONCELOS INOGUEIRA LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com locação de, equipamentos recreativos (maquinas de pipoca e milho) junto a secretaria de ação social com o obejtivo de realizar o IV CRIANÇARTE no dia 20/10/2022 para o publico infantil neste municipio por ocasião ao dia das crianças. Conforme documento. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016771 | 14/10/2022 | 1750.00 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016784 | 14/10/2022 | 5000.00 | 00001069834742 | EDJANE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, COM SALAO DE FESTAS E COMPLEXO ESPORTIVO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016785 | 14/10/2022 | 1500.00 | 00029298482434 | NATANAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016797 | 14/10/2022 | 2000.00 | 00030647800420 | MARIA RITA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV-MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 14/10/2022 | 1500.00 | 00003308281422 | MARIA AMÉRICA GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF)DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016807 | 14/10/2022 | 1500.00 | 00075924226468 | MAURICIO BERLAMINO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE, DESTINADO A SERVIR COMO BASE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS-ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPEAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000632021 | 0016762 | 14/10/2022 | 2630.50 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material tipo construção, destinados a secretaria de administração, tendo como finalidade promover manutenções e reparos em locais onde funcionam repartições publicas. Conforme documento. Licitação PP 63/2021. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPEAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0016763 | 14/10/2022 | 1161.42 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material tipo pintura, destinados a secretaria de administração, tendo como finalidade promover manutenções em locais onde funcionam repartições publicas. Conforme documento. Licitação PP 63/2021. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016768 | 14/10/2022 | 8547.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS (DIVERSOS) REF. MES DE AGOSTO/2022. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016795 | 14/10/2022 | 3000.00 | 00020813058449 | SYDNEY ANTONIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ESPORTES,LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016810 | 14/10/2022 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV DE PARQUES,JARDINS E BANHEIR.PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016776 | 14/10/2022 | 500.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO, PARA SERVIR DE BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016790 | 14/10/2022 | 1500.00 | 00033865981453 | MARIA DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL(TERRENO) DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS(POLDAS DE ARVORE)DE MATA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 14/10/2022 | 1000.00 | 00000003275493 | SEVERINA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 14/10/2022 | 136.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12 REGIAO | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de registro de responsabilidade tecnica ART, referente cadastro de projeto para realização de obra nesta cidade de Alhandra-PB . Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016789 | 14/10/2022 | 1000.00 | 00056861516449 | JOSELMA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO BASE DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRAN) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016803 | 14/10/2022 | 1500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANOS-SMTRAN, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016809 | 14/10/2022 | 300.00 | 00030872383415 | SEBASTIAO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS COM SAIDA DA CIDADE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SUPERINTENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO(SMTRAN),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016770 | 14/10/2022 | 2500.00 | 00006179195420 | SUELIO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEI DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SUB-PREFEITURA DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016769 | 14/10/2022 | 2500.00 | 00099036959772 | ITAMAR ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016724 | 14/10/2022 | 500.00 | 00064600343468 | JACILENE DUTRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016725 | 14/10/2022 | 500.00 | 00010306258404 | VITOR DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016726 | 14/10/2022 | 300.00 | 00006282365490 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016727 | 14/10/2022 | 300.00 | 00010207550409 | PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016728 | 14/10/2022 | 300.00 | 00010207550409 | PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016729 | 14/10/2022 | 300.00 | 00010207550409 | PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 14/10/2022 | 400.00 | 00004741766497 | ROBERTA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016731 | 14/10/2022 | 500.00 | 00004137226431 | CARLOS ROBERTO NASCIMEBTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016732 | 14/10/2022 | 300.00 | 00003221020732 | ROSILDA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016733 | 14/10/2022 | 400.00 | 00009952909462 | TAMIRES ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016734 | 14/10/2022 | 600.00 | 00084027932404 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016735 | 14/10/2022 | 500.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016736 | 14/10/2022 | 300.00 | 00071286339448 | DHIEGO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016737 | 14/10/2022 | 500.00 | 00001439877475 | GILDO BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016738 | 14/10/2022 | 300.00 | 00006814783495 | MARIA MONICA GABRIEL LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016739 | 14/10/2022 | 500.00 | 00006262500480 | ROBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016740 | 14/10/2022 | 300.00 | 00012507435402 | ANDREA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016741 | 14/10/2022 | 500.00 | 00004694461451 | WALLAS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016742 | 14/10/2022 | 500.00 | 00071308777400 | ADRIANY ANTONIEMYLLE SILVINO DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016743 | 14/10/2022 | 300.00 | 00010917340469 | ELISABETH DA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016744 | 14/10/2022 | 500.00 | 00003586984480 | JOSILDA BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016745 | 14/10/2022 | 500.00 | 00009488062495 | WELLINGTON SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016746 | 14/10/2022 | 500.00 | 00079670474434 | CLEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016747 | 14/10/2022 | 500.00 | 00034355308472 | DANIEL DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 14/10/2022 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016749 | 14/10/2022 | 300.00 | 00002732067458 | CELIA CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016750 | 14/10/2022 | 300.00 | 00070162309457 | FAGNER NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016751 | 14/10/2022 | 400.00 | 00009716584474 | MERCIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016752 | 14/10/2022 | 300.00 | 00093089414449 | TEREZINHA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016753 | 14/10/2022 | 300.00 | 00009785637433 | DIÊLISON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016759 | 14/10/2022 | 606.00 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnetico pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiarios do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Referente ao periodo de 10 a 14/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016760 | 14/10/2022 | 500.00 | 00003022105479 | MAGDIEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016765 | 14/10/2022 | 400.00 | 00001177194473 | GENIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016777 | 14/10/2022 | 2500.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016787 | 14/10/2022 | 2500.00 | 00005986795458 | IRIS MYLENA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO,REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016794 | 14/10/2022 | 1200.00 | 00006455759419 | TASSIANE ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016814 | 14/10/2022 | 300.00 | 00013590053402 | JEFFERSON GABRIEL FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, (RESIDENCI) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016815 | 14/10/2022 | 300.00 | 00061208680463 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017, E SUAS ALTERACOES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016816 | 14/10/2022 | 500.00 | 00011766240402 | JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016817 | 14/10/2022 | 350.00 | 00007911737479 | MARLUCE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016818 | 14/10/2022 | 300.00 | 00071023765454 | GLEYDSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016754 | 14/10/2022 | 231.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, TARIFAS DE EXTRATO, TARIFAS DE COMPENSAÇÃO, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE DA CONTA 2664-6 (TRIBUTOS), RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 07/10/2022, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016755 | 14/10/2022 | 26.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 2575-5, NO PERIODO DE 03 A 07/10/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016757 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOS EM CONTA DESTA EDILIDADE (26934-4),REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016758 | 14/10/2022 | 6.05 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, DEBITADO DA CONTA 24789-8, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 14/10/2022, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 14/10/2022 | 361.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, TARIFAS DE EXTRATO, TARIFAS DE COMPENSAÇÃO, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE DA CONTA 2664-6 (TRIBUTOS), RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 14/10/2022, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016778 | 14/10/2022 | 1500.00 | 00033866643420 | EDIVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL),REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016780 | 14/10/2022 | 55.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TARIFAS BANCARIAS C/C/ 8.994-X (CONTRATADOS) MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016791 | 14/10/2022 | 304.92 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 2575-5, NO PERIODO DE 10 a 14/10/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016766 | 14/10/2022 | 10247.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS (ESCOLAS E CRECHES) REF. AGOSTO/2022. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016773 | 14/10/2022 | 3500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016779 | 14/10/2022 | 1500.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 14/10/2022 | 1000.00 | 00014790661415 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016792 | 14/10/2022 | 2000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016796 | 14/10/2022 | 2000.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016800 | 14/10/2022 | 1000.00 | 00072651121487 | JANEIDE VIEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 14/10/2022 | 33.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA (9031-X),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016767 | 14/10/2022 | 8422.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS (PSF'S, HOSPITAL, POLICLINICA) REF. MES DE AGOSTO/2022. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016774 | 14/10/2022 | 2500.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016775 | 14/10/2022 | 750.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016782 | 14/10/2022 | 2500.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). REF MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016783 | 14/10/2022 | 1200.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016786 | 14/10/2022 | 1000.00 | 00004063905411 | ARISTOTELIS ALEX RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO BASE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS-ANCORA) DE TAPERUBUS EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016788 | 14/10/2022 | 2000.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO (MATA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016793 | 14/10/2022 | 2500.00 | 00087423952400 | VALTIVIA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como servir sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mes de setembro/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016798 | 14/10/2022 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-CENTRO II),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 14/10/2022 | 3500.00 | 00042668026415 | EDEVARDO CALISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016801 | 14/10/2022 | 2500.00 | 00001876332409 | VIVIANE FERREIRA BRAGA MACEDO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, a disposição da secretaria de saúde deste municipio para servir como sede da Policlinica Municipal, (policlinica da mulher) relativo ao mês de setembro/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016804 | 14/10/2022 | 1500.00 | 00058154981491 | GILVANY BRAZ DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016805 | 14/10/2022 | 2500.00 | 00043709850487 | VICTOR HUGO FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como sede da Policlinica Municipal, (policlinica da mulher) relativo ao mês de Setembro/2022. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016806 | 14/10/2022 | 2500.00 | 00071204881715 | FERNANDO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DA VIGILANCIA EPDEUMOLOGICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016808 | 14/10/2022 | 1500.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF- NO BAIRRO SALGADINHO. REF MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016812 | 14/10/2022 | 2000.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA (REABILITACAO) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0016813 | 14/10/2022 | 3720.95 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aqusição de material hidraulico e pintura, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade realizar manuetnções e conservação na unidade de saude ancora em Subauma. Conforme documento. Licitação PP 011/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016831 | 17/10/2022 | 45.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de consumo d'agua em predio locado a esta edilidade, onde funciona o posto do PSF do sitio Taperubus zona rural deste municipio, relativo ao mes de setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016833 | 17/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de consumo d'agua em predio locado a esta edilidade, onde funciona o centro de reabilitacao em MATA REDONDA, mes de setembro/2022. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016834 | 17/10/2022 | 361.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CAPS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016840 | 17/10/2022 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016844 | 17/10/2022 | 687.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UBS CENTRO II EM ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016847 | 17/10/2022 | 259.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA A COZINHA DO HOSPITAL MUNICPAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016850 | 17/10/2022 | 674.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REABILITACAO MOTORA DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 17/10/2022 | 172.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016854 | 17/10/2022 | 717.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO PROPRIO DESTA EDILIDADE. ONDE FUNCIONA O PSF NO BAIRRO NOVA ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016855 | 17/10/2022 | 288.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REABILITACAO MOTORA DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016874 | 17/10/2022 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de consumo de energia eletrica em predios locados a esta edilidade, onde funciona o deposito da secretaria de saúde. relativo ao mes de agosto/2022. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016875 | 17/10/2022 | 931.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REABILITACAO EM MATA REDONNDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0016881 | 17/10/2022 | 38670.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAUDE DO MUNICIPIO,SOFTWARE,HARDWARE,COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DA REDE. CONFORME DOCUMENTO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0016882 | 17/10/2022 | 38670.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAUDE DO MUNICIPIO,SOFTWARE,HARDWARE,COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DA REDE. CONFORME DOCUMENTO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0016883 | 17/10/2022 | 29114.75 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender despsa com aquisição de medicamentos genericos e similares de A a Z da linha farma, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade o abastecimento da farmacia basica e posterior distribuição a população atendida nas unidades de saude. Conforme documento. Licitação 013/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0016884 | 17/10/2022 | 1636.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPIYALARES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0016885 | 17/10/2022 | 4747.31 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos psicotropicos, destinados a secretaria de saude tendo como finalidade o abastecimento da central farmaceutica e posterior distribuição gratuita a população deste municipio. Conforme documento. Licitação PP 020/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0016886 | 17/10/2022 | 4817.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO ATRAVES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0016887 | 17/10/2022 | 9051.67 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos eticos, não ofertados pelo SUS, tendo como finalidade a distribuição gratuita através da farmacia basica deste municipio, conforme documento. Licitação PP 013/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016889 | 17/10/2022 | 410.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente realização de uma ressonancia magnetica com contraste, conforme tabela SUS, em beneficio da Srª Luana Amaro da Silva. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016825 | 17/10/2022 | 112.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de consumo d'agua em predio locado desta edilidade, onde funciona a escola municipal Creuza Raquel, referente mes de agosto/2022.. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016826 | 17/10/2022 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de consumo d'agua em predio locado desta edilidade, onde funciona a escola municipal Creuza Raquel, referente mes de setembro/2022.. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016846 | 17/10/2022 | 29.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO MÓV. EQUIP. MAT. PERM. P/ REDE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232022 | 0016864 | 17/10/2022 | 1490.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de mobiliario (armario cozinha), destinado a secretaria de educação, tendo como finalidade atender a demanda da referida secretaria. Conforme documento. Licitação PP 023/2022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0016868 | 17/10/2022 | 294.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de utensilios de cozinha (panelas) destinadas a secretaria de educação, tendo como finalidade atender a demanda da referida secretaria, escolas e creches. Conforme documento. Licitação PP 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016871 | 17/10/2022 | 34.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAR O ANEXO DAA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0016873 | 17/10/2022 | 7150.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de garrafões de agua mineral e botijoões de gás GLP, destinados a secretaria de Educação para posterior distribuição as unidads de ensino municipais ( creches, cmei's). Conforme documento. Licitação PP 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016819 | 17/10/2022 | 250.00 | 00070107715457 | MARIA PATRICIA DA CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016820 | 17/10/2022 | 500.00 | 00009205738433 | JULIANA MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016821 | 17/10/2022 | 500.00 | 00001215339488 | BETANIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016822 | 17/10/2022 | 500.00 | 00011097927431 | ROGELIANE FERNANDES DE OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016823 | 17/10/2022 | 300.00 | 00005447507480 | GEANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016824 | 17/10/2022 | 300.00 | 00010819206458 | GRACIANA REINALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016827 | 17/10/2022 | 300.00 | 00070329200470 | GLEYSON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 17/10/2022 | 300.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016830 | 17/10/2022 | 300.00 | 00071853691429 | ERBSON DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016832 | 17/10/2022 | 300.00 | 00084028041449 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016836 | 17/10/2022 | 300.00 | 00003720113493 | JOSE ANTONIO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 17/10/2022 | 300.00 | 00036210501400 | MARIA JOSE DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016839 | 17/10/2022 | 500.00 | 00070458821497 | WAGNER EMANOEL SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016841 | 17/10/2022 | 300.00 | 00013590053402 | JEFFERSON GABRIEL FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016843 | 17/10/2022 | 300.00 | 00013590053402 | JEFFERSON GABRIEL FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 17/10/2022 | 300.00 | 00013590053402 | JEFFERSON GABRIEL FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016848 | 17/10/2022 | 400.00 | 00001224389492 | LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016849 | 17/10/2022 | 250.00 | 00011595099484 | ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016852 | 17/10/2022 | 300.00 | 00004363491400 | JOAO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016856 | 17/10/2022 | 188.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE ANEXO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016857 | 17/10/2022 | 300.00 | 00001502193426 | ALEXSANDRA RODRIGUES BEZERRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016860 | 17/10/2022 | 300.00 | 00006741521402 | JOSEFA PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 17/10/2022 | 300.00 | 00007320532425 | ODENIZE BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016863 | 17/10/2022 | 500.00 | 00003906849457 | LIOMAR VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016865 | 17/10/2022 | 500.00 | 00076308553468 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016866 | 17/10/2022 | 300.00 | 00010815958412 | ALEXANDRE CAMILO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016869 | 17/10/2022 | 500.00 | 00066803535487 | MARIA SOLIDADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 17/10/2022 | 500.00 | 00097779423468 | JOSÉ JOAQUIM PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016872 | 17/10/2022 | 500.00 | 00004148023499 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0016888 | 17/10/2022 | 9874.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS P13 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO E TODOS OS SETORES PERTINENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016862 | 17/10/2022 | 84.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO SMTRANS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016858 | 17/10/2022 | 650.00 | 00003298501131 | GEILZA VIEIRA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço, referente fornecimento de refeições aos funcionarios da secretaria de infraestrutura, onde precisaram estender o periodo de trabalho. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016842 | 17/10/2022 | 105.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DÁGUA DA COMUNIDADE TAPERUBUS DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016835 | 17/10/2022 | 8635.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO PREDIO DO CENTRO COMERCIAL DE ALHANDRA, REFERENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016838 | 17/10/2022 | 436.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO COMERCIAL DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016851 | 17/10/2022 | 506.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ESPORTES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016859 | 17/10/2022 | 424.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de consumo de energia eletrica em predios locados a esta edilidade, onde funciona diversas secrretarias como, agricultura, esporte e outras, relativo ao mes de agosto/2022. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016867 | 17/10/2022 | 534.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O PREDIO COMISSÇÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO(CPL),REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016876 | 17/10/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0016877 | 17/10/2022 | 2924.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de garrafões de agua mineral e botijoões de gás GLP, destinados a secretaria de adminitração, tendo como finalidade manter as atividades das repartições publicas desta edilidade. Conforme documento Licitação PP 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016878 | 17/10/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, MES DE AGOSTO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016828 | 17/10/2022 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECINMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CRAS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016879 | 17/10/2022 | 188.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016880 | 17/10/2022 | 4500.00 | 33693690000160 | MARY LANE DA SILVA FERREIRA 04722149429 | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de ação social, referente apresentação de personagens infantis (Mickey Mouse, Minnie, Lucas Neto, Monica, Galinha Pintadinha e outros) durante a realização do evento CRIANÇARTE destinado ao publico infantil que ocorrerá dia 20/10/2022. Conforme documento. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016898 | 18/10/2022 | 3000.00 | 00008257523453 | JOSE TEXEIRA LEANDRO' | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE ANEXO DA SECRETARIA DE OBRAS (INFRAESTRUTURA) DO MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016917 | 18/10/2022 | 1600.00 | 00016164490472 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE A ESTA EDILIDADE,PARA SEVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DE EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 18/10/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DOCUMENTO EXTRATO NUMERO 10, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 18/10/2022 | 1000.00 | 00004976960455 | GENIVAN DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO EQUENO MEEIRO, DESTINADA A AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0016908 | 18/10/2022 | 4035.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO DE Nº 0012/2022 E CONTRATO 0019/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016890 | 18/10/2022 | 300.00 | 00006262352430 | ISABEL DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) EN CARATER DE URGENCIA DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0016891 | 18/10/2022 | 8879.94 | 74357443000170 | SELFECORP OPERADORA TURISTICA E VAIGENS CORPORATIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DOACOES DE PASSAGENS, EM FAVOR DA SENHORA MIKARLA COSTA DA SILVA, COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CRICIUMA NA ESTADO DE SANTA CATARINA, JUNTAMENTE COM SEUS DOIS FILHO MENORES QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE NAQUELE ESTADO, COM REGRESSO A ESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXADA PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016892 | 18/10/2022 | 300.00 | 00097557188420 | NELSON BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016893 | 18/10/2022 | 700.00 | 00001241572542 | MARIA DA PURIFICAÇÃO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016894 | 18/10/2022 | 300.00 | 00003575664404 | MARIA APARECIDA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016895 | 18/10/2022 | 300.00 | 00012861539720 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 18/10/2022 | 250.00 | 00009205023426 | MARIA CLARA DO NASCIMENTO NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016897 | 18/10/2022 | 500.00 | 00045790531415 | INACIO JOSE LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016899 | 18/10/2022 | 300.00 | 00011265854750 | MARIA ELOISE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 18/10/2022 | 300.00 | 00071207355437 | MARIA EMILIA ARAUJO PAULO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de aluguel social a beneficiaria da mesmo, em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações, parc. 5/6. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016901 | 18/10/2022 | 500.00 | 00006226277408 | ALEXANDER SIBALDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016902 | 18/10/2022 | 400.00 | 00070711131490 | JOALESON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a aquisição de material de construção para manutenção de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016904 | 18/10/2022 | 400.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016905 | 18/10/2022 | 300.00 | 00097940844415 | ELIUD LOPES DANTAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a realização de exames medicos para tratamento de saude, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016906 | 18/10/2022 | 400.00 | 00094959137800 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016907 | 18/10/2022 | 500.00 | 00006262373438 | CLEITON TENORIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a aquisição de material de construção para manutenção de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016909 | 18/10/2022 | 500.00 | 00087351641404 | JOSE CARLOS SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a aquisição de material de construção para manutenção de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016910 | 18/10/2022 | 400.00 | 00006970661423 | ANA PAULA TRAJANO ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a aquisição de material de construção para manutenção de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016911 | 18/10/2022 | 700.00 | 00028392454855 | LIDIANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016912 | 18/10/2022 | 500.00 | 00004502313483 | ELENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a aquisição de material de construção para manutenção de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016913 | 18/10/2022 | 300.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, 5/6 MESES, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016914 | 18/10/2022 | 500.00 | 00004623382400 | ALEX TENORIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a realização de exames medicos para tratamento de saude, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016915 | 18/10/2022 | 500.00 | 00004534398450 | OBERTO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016916 | 18/10/2022 | 300.00 | 00069759340453 | SEVERINA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL 1/3 MESES, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 18/10/2022 | 1000.00 | 00003111921492 | LUCIA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a aquisição de insumos agricolas, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016919 | 18/10/2022 | 400.00 | 00004471295462 | IVANILDO JOSE TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016920 | 18/10/2022 | 1000.00 | 00016058988489 | JOSE DIEGO AZEVEDO MENDES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a aquisição de insumos agricolas, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016921 | 18/10/2022 | 1000.00 | 00092924107415 | MARIA DO CARMO AZEVEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016922 | 18/10/2022 | 1000.00 | 00009733678490 | EMILLY AZEVEDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a aquisição de insumos agricolas, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016923 | 18/10/2022 | 1000.00 | 00007949557460 | DULCILENE LOPES DIOGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016924 | 18/10/2022 | 200.00 | 00097767700453 | MARIA APARECIDA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016925 | 18/10/2022 | 300.00 | 00001196922446 | ALEXANDRE OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016927 | 18/10/2022 | 400.00 | 00008058974455 | JANAYNA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORODO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016928 | 18/10/2022 | 400.00 | 00004844028464 | MARIA ZULEIDE VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0016929 | 18/10/2022 | 506.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico (cabos) destinados a secretaria de ação social para uso durante a realização do evento infantil CRIANÇARTE. Conforme documento. Licitação PP 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016930 | 18/10/2022 | 300.00 | 00007808367400 | ROSELIA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016931 | 18/10/2022 | 400.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADAS A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016932 | 18/10/2022 | 300.00 | 00006835955473 | ISABEL CRISTINA BARBOSA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS, ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016933 | 18/10/2022 | 300.00 | 00063707217434 | EVERALDO DOS PASSOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016941 | 18/10/2022 | 11000.00 | 21947143000185 | CRIS BOMBONS LTDA-ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 10.000 (dez mil) sorvetes do tipo cremosiin 90g, destinados a secretaria de ação social, tendo como finalidade a distribuição para as crianças participantes do evento infantil CRIANÇARTE. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016935 | 18/10/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO EXTRATO 9. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016936 | 18/10/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS EXTRATO DE CONTRATO Nº54. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016937 | 18/10/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS EXTRATO RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO Nº10. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016938 | 18/10/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS EXTRATO RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO Nº09. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016939 | 18/10/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS EXTRATO DE CONTRATO Nº10. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016940 | 18/10/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS EXTRATO DE CONTRATO Nº09. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016903 | 18/10/2022 | 410.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE UMA RESONACIA DE CRANIOWEM CONTRATES, EM FAVOR DO PACIENTE MARIVALDO MENDES DA SILVA SOUZA, CONFORME ORCAMENTO E REQUISICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0016947 | 19/10/2022 | 8164.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de garrafões de agua mineral e botijões de gás GLP P13, destinados a secretaria de saúde, tendo como finalidade o consumo nos locais de trabalho da referida secretaria e demais serviços de saude, (hospital, policlinica, ceo e psf's). Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422022 | 0016961 | 19/10/2022 | 930.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com com aquisição de material (vaso sanitarios) destinado a secretaria de saude, tendo como finalidade realizar substituição no PSF do bairro salgadinho. Conforme documento. Licitação 042/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0016974 | 19/10/2022 | 889.80 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade realizar manutenções da parte eletrica do PSF Oiteiro. Conforme documento. Licitação PP 012//2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0016975 | 19/10/2022 | 128.60 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material tipo construção, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade realizar manutenções em imovel onde funciona o PSF salgadinho. Conforme documento. Licitação PP 011//2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0016976 | 19/10/2022 | 46.96 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade realizar manutenções da parte eletrica do CEO. Conforme documento. Licitação PP 012//2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0016959 | 19/10/2022 | 11004.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se eménha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente confecção de materiais graficos (adesivos em vinil, copias diversas) para realização de treinamentos e capacitações da secretaria, e tambem destinados ao CRIANÇARTE. Conforme documento. Licitação ARP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 19/10/2022 | 300.00 | 00005730706448 | ALDA MARIA CANDIDP VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016944 | 19/10/2022 | 500.00 | 00025350862472 | IRENE SEVERINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016948 | 19/10/2022 | 500.00 | 00001621312402 | NADJA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016949 | 19/10/2022 | 500.00 | 00064644740497 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016950 | 19/10/2022 | 500.00 | 00095230785420 | LUCIANA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 19/10/2022 | 300.00 | 00010008623481 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016954 | 19/10/2022 | 300.00 | 00010558915442 | BEATRIZ PINHEIRO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016955 | 19/10/2022 | 500.00 | 00004905242495 | FRANCINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0016956 | 19/10/2022 | 5344.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de ação social, referente confecção de material grafico (faixas em lona, panfletos, folder e outros) destinados a realização das ativiades da secretaria e por ocasião do CRIANÇARTE. Conforme documento. Licita~]ao ARP/01-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016957 | 19/10/2022 | 300.00 | 00005244995430 | LUCIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016960 | 19/10/2022 | 300.00 | 00008236477495 | EDCARLA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016962 | 19/10/2022 | 300.00 | 00010306261464 | JACIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016963 | 19/10/2022 | 300.00 | 00007269466483 | OTANAEL DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016964 | 19/10/2022 | 500.00 | 00050688669468 | ANTONIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAME DE UMA COLONOSCOPIA EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016965 | 19/10/2022 | 400.00 | 00070422226440 | DIANNY KELLY BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016966 | 19/10/2022 | 200.00 | 00070458446467 | CAMILA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016967 | 19/10/2022 | 500.00 | 00001256993441 | ELIZANGELA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016968 | 19/10/2022 | 500.00 | 00006765512462 | DIANA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 19/10/2022 | 400.00 | 00096482559468 | MARIA DA PENHA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016970 | 19/10/2022 | 300.00 | 00009733670405 | GESSYLANE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016971 | 19/10/2022 | 200.00 | 00070281794430 | LEONARDO GUIMARAES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016972 | 19/10/2022 | 500.00 | 00009516062474 | ANDREA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016973 | 19/10/2022 | 500.00 | 00097917729400 | SELMO BENTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016952 | 19/10/2022 | 1212.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, COM CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIOIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS NUMERO 004377 /2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0016978 | 19/10/2022 | 114.80 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico destinados a secretaria de serviços urbanos para uso durante a realização do evento infantil CRIANÇARTE. Conforme documento. Licitação PP 12/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000052022 | 0016979 | 19/10/2022 | 579.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA O CRIANÇARTE QUE SERA REALIZADO NO 20/10/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AENXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016945 | 19/10/2022 | 2880.00 | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIMA ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a esta edilidade, referente reboque de veiculos de placa 3463 e QFF-8217. Conforme documentos em anexo a este. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPEAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000632021 | 0016977 | 19/10/2022 | 745.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material tipo construção, destinados a realização de manutenções e conservações de imoveis onde funcionam repartições publicas municipais. Conforme documento. Licitação PP 63/2021. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016958 | 19/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE REPONSAVEL TECNICA - ART, NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-CREA, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA CONSTRUCAO DE 01 CRECHE NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016946 | 19/10/2022 | 1500.00 | 09140351000849 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016943 | 19/10/2022 | 1000.00 | 00026399809800 | ELINETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER, REF MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0016953 | 19/10/2022 | 4255.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de esportes, referente confecação de material grafico (faixas, crachas, panfletos) para manutenção das atividades realizadas atraves da referida secretaria. Conforme documento. Licitação ARP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT. E CONSERV. DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0017022 | 20/10/2022 | 1886.65 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material tipo construção, destinados a secretaria de esportes, tendo como finalidade realizar manutenções em espaços publicos voltados a pratica esportiva. Conforme documento. Licitação PP 11/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT. E CONSERV. DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000632021 | 0017023 | 20/10/2022 | 1017.50 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material tipo construção, destinados a secretaria de esportes, tendo como finalidade realizar manutenções em espaços publicos voltados a pratica esportiva. Conforme documento. Licitação PP 063/2021 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0017020 | 20/10/2022 | 8630.65 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de expediente destinados a secretaria de administração (grampos, lapis, canetas, clips, papel e outros), destinados a secretaria de administração tendo como finalidade a realização das atividades de trabalho na mesma e demais repartições desta edilidade. Conforme documento. Licitação PP 015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO MOVÉIS EQUIP. MAT. PERM. P/SEC. DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0017021 | 20/10/2022 | 2945.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de uma fragmentadora de papel, destinada a secretaria de administração para realização das atividades de trabalho na referida secretaria. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016980 | 20/10/2022 | 300.00 | 00002160764477 | GIVANILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016981 | 20/10/2022 | 121.20 | 00006866065402 | JOCICLEIDE DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016982 | 20/10/2022 | 121.20 | 00007599635416 | VALDETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016983 | 20/10/2022 | 121.20 | 00012082572420 | MARIA ANELIZE TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016984 | 20/10/2022 | 121.20 | 00022673151818 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 20/10/2022 | 121.20 | 00070458527467 | LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016986 | 20/10/2022 | 121.20 | 00007146274454 | MARIA JOSE DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016987 | 20/10/2022 | 121.20 | 00010189686448 | ALINE DOS SANTOS SIMPLICIO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016988 | 20/10/2022 | 121.20 | 00004085851454 | CELIA ALVES PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016989 | 20/10/2022 | 121.20 | 00009418981483 | ALEXSANDRA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016990 | 20/10/2022 | 121.20 | 00071104096439 | ELISÂNGELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016991 | 20/10/2022 | 121.20 | 00007667005427 | MARIA LUISA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016992 | 20/10/2022 | 121.20 | 00009313504413 | JOSENILDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 20/10/2022 | 121.20 | 00008690508422 | MERCIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016994 | 20/10/2022 | 121.20 | 00016221067766 | BARBARA DANIELLE DO NASCIMENTO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016995 | 20/10/2022 | 121.20 | 00070107667460 | GILMARA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016996 | 20/10/2022 | 300.00 | 00070107745445 | VITOR FELIPE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016997 | 20/10/2022 | 300.00 | 00006198924475 | LILIANE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016998 | 20/10/2022 | 300.00 | 00000962909432 | MARIA DE JESUS RIBEIRO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016999 | 20/10/2022 | 500.00 | 00008645148404 | ELINALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017000 | 20/10/2022 | 400.00 | 00092924590400 | CLEONILDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 20/10/2022 | 500.00 | 00001276054440 | LUZIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017002 | 20/10/2022 | 300.00 | 00002746580462 | EDNA MARIANO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017003 | 20/10/2022 | 400.00 | 00003886660486 | CRISTINA JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017004 | 20/10/2022 | 500.00 | 00004132461408 | REGILENE MIRANDA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017005 | 20/10/2022 | 400.00 | 00071141056496 | GILVANEIDE CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017006 | 20/10/2022 | 300.00 | 00072653140420 | GERUSA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017007 | 20/10/2022 | 500.00 | 00001311826416 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0017019 | 20/10/2022 | 7629.55 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de expediente (canetas, lapis, papel, blocos, fitas e outros) destinados a secretaria de ação social, para realização das atividades de trablho da mesma. Conforme documento. Licitação PP 015/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0017011 | 20/10/2022 | 5927.60 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de expediente (grampos, clip's, canetas, blocos e outros), destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a realização das atividades de trabalho na sede da referida secretaria. Conforme documento. Licitação PP 015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017008 | 20/10/2022 | 2680.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS OUTUBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017009 | 20/10/2022 | 4.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ITR NO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0017016 | 20/10/2022 | 2280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0017010 | 20/10/2022 | 11136.45 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de expediente (grampos, clip's, canetas, blocos e outros), destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade a realização das atividades de trabalho na sede da referida secretaria e nos serviços de saude (psf's, policlinica, ceo, centro de reabilitação, hospital). Conforme documento. Licitação PP 015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017013 | 20/10/2022 | 410.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA TORACICA EM BENEFICIO DA MENOR EMILLY VITORIA CORDEIRO DE MENDONÇA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0017012 | 20/10/2022 | 3259.50 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de expediente (canetas, lapis, papel, blocos e outros) destinados a secretaria de ação social, para realização das atividades de trablho do CREAS. Conforme documento. Licitação PP 015/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0017014 | 20/10/2022 | 3258.05 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de expediente (canetas, lapis, papel, blocos e outros) destinados a secretaria de ação social, para realização das atividades de trablho do CRAS. Conforme documento. Licitação PP 015/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0017015 | 20/10/2022 | 7240.65 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material diversos (massa de modelar, cartolinas, isopor, balões) destinados a secretaria de ação social, para realização das atividades do evento infantil CRIANÇARTE realizado neste municipio. Conforme documento. Licitação PP 015/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0017017 | 20/10/2022 | 4590.10 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de expediente (colas, pincel, tintas e outros) destinados a secretaria de ação social, para realização de atividades dos serviços sociais. Conforme documento. Licitação PP 015/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0017018 | 20/10/2022 | 3263.39 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de expediente (canetas, lapis, papel, blocos e outros) destinados a secretaria de ação social, para realização das atividades de trablho do BOLSA FAMILIA. Conforme documento. Licitação PP 015/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017024 | 21/10/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS/EXTRATO DE CONTRATO Nº8. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017025 | 21/10/2022 | 1376.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO/ EXTRATO DE CONTRATO Nº 61. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017026 | 21/10/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS/EXTRATO DE CONTRATO Nº33. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017041 | 21/10/2022 | 231.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, TARIFAS DE EXTRATO, TARIFAS DE COMPENSAÇÃO, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE DA CONTA 2664-6 (TRIBUTOS), RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 21/10/2022, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017042 | 21/10/2022 | 55.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 2575-5, NO PERIODO DE 17 a 21/10/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 21/10/2022 | 672.76 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, DEBITADO DA CONTA 24789-8, RELATIVO AO PERIODO DE 19 A 21/10/2022, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422022 | 0017030 | 21/10/2022 | 956.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material diversos, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade realizar manutenções e reparos em imoveis onde funcionam esolas municipais. Conforme documento. Licitação PP 42/2022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0017033 | 21/10/2022 | 1421.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material diversos, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade realizar manutenções e reparos em imoveis onde funcionam esolas municipais. Conforme documento. Licitação PP 11/2022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0017035 | 21/10/2022 | 206.48 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material diversos (eletrico), destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade realizar manutenções e reparos em imoveis onde funcionam esolas municipais. Conforme documento. Licitação PP 12/2022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352022 | 0017037 | 21/10/2022 | 1008.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material diversos (eletrico), destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade realizar manutenções e reparos em imoveis onde funcionam esolas municipais. Conforme documento. Licitação PP 35/2022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 21/10/2022 | 500.00 | 00010892191481 | MARCIO BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017029 | 21/10/2022 | 300.00 | 00058221042404 | MANOEL CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017031 | 21/10/2022 | 300.00 | 00008550716480 | ROSANGELA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017032 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00001127668463 | SEVERINO RAMOS F. DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA A FAMILIA ACOLHEDORA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017034 | 21/10/2022 | 121.20 | 00071105576426 | JACIELE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017036 | 21/10/2022 | 300.00 | 00008734019480 | JAILZA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017038 | 21/10/2022 | 200.00 | 00001627190430 | JULIANA BRAZ DA SILVA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE TESTE ALERGICO EM FAVOR DO MENOR JOÃO LUCAS BRAZ DA SILVA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017039 | 21/10/2022 | 500.00 | 00016080718472 | VERONICA PEREIRA VERAS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA APAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017040 | 21/10/2022 | 121.20 | 00007053393437 | UILMA GALDINO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017044 | 21/10/2022 | 67266.09 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnetico pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiarios do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Referente ao periodo de 19 a 21/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542021 | 0017028 | 21/10/2022 | 53642.00 | 12386373000121 | LRG COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material esportivo (bolas, padrões/uniformes), destinados a secretaria de esportes tendo como finalidade distribuir as equipes participantes do campeonato de futebol/2022 realizado neste municipio. Conforme documento. Licitação PP 54/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017110 | 24/10/2022 | 165.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017093 | 24/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A SEDE DA SMTRANS, MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 24/10/2022 | 911.53 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | Valor que se empenha para atender despesa com manutenção da revisão programada (mão de obra/serviço) do veiculo de placa RLR4C34 e lotados na guarda municipal desta edilidade. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017087 | 24/10/2022 | 957.47 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças, destinados a reposição, manutenção da revisão programada dos veiculos de placa RLR4C34 lotados na guarda municipal desta edilidade. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017088 | 24/10/2022 | 911.53 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | Valor que se empenha para atender despesa com manutenção da revisão programada (mão de obra/serviço) do veiculo de placa RLR4C74 e lotados na guarda municipal desta edilidade. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017089 | 24/10/2022 | 957.47 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças, destinados a reposição, manutenção da revisão programada dos veiculos de placa RLR4C74 lotados na guarda municipal desta edilidade. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017096 | 24/10/2022 | 45.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017099 | 24/10/2022 | 78.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017075 | 24/10/2022 | 76.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017106 | 24/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SUBPREFEITURA EM MATA REDONDA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0017070 | 24/10/2022 | 1208.36 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao, manutencao e reposicao de toner em maquinas fotocopiadora, junto as Sec. municipal de Administração e outras repartições, para manter as atividades de trabalho, ref. ao periodo de 20/09 a 20/10/2022. 4 maquinas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017072 | 24/10/2022 | 22071.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017081 | 24/10/2022 | 31.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE DESCARTE DAS SECREATRIAS DE SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. SETEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017098 | 24/10/2022 | 7050.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS (DIVERSOS) REF. MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017115 | 24/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017071 | 24/10/2022 | 55147.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017079 | 24/10/2022 | 136.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017091 | 24/10/2022 | 298.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITERIO MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0017114 | 24/10/2022 | 1967.20 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO COMO RELE E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO NUMERO 001/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0017117 | 24/10/2022 | 2100.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO AREIA, DESTINADAB PARA MANUTENCAO REALIZADA NO CEMITERIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME PREGAO NUMERO 0063/2021. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0017122 | 24/10/2022 | 2065.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO NUMERO 0011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017045 | 24/10/2022 | 300.00 | 00008058798460 | ELIOMAR CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017046 | 24/10/2022 | 300.00 | 00003733320417 | JOSEFA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017047 | 24/10/2022 | 400.00 | 00002556462400 | JOANA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017048 | 24/10/2022 | 300.00 | 00017636809400 | JOSEFA CLAUDINO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017049 | 24/10/2022 | 500.00 | 00003531136461 | AMOS WELLINGTON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 24/10/2022 | 500.00 | 00015020930490 | RAVEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017052 | 24/10/2022 | 500.00 | 00003269669437 | VALDIR MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017054 | 24/10/2022 | 500.00 | 00087337886420 | IRANY FELIPE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017057 | 24/10/2022 | 300.00 | 00008340956450 | JULIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017058 | 24/10/2022 | 121.20 | 00004094777458 | ARLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 24/10/2022 | 121.20 | 00009145876410 | LENILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017061 | 24/10/2022 | 650.00 | 00092923720415 | CLAUDIA DEODATO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017062 | 24/10/2022 | 250.00 | 00005434269470 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017063 | 24/10/2022 | 500.00 | 00020514735449 | MANOEL ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0017068 | 24/10/2022 | 906.24 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de 03 maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de Ação Social, para realização das atividades de trabalho, no periodo de 20/09 a 20/10/2022. Conforme documento. 3 maquinas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017074 | 24/10/2022 | 375.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com consumo de energia eletrica de imovel residencial de pessoa carente deste municipio, onde funciona uma HOME CARE em favor da paciente JULIANA ALVES DOS SANTOS, a qual é acompanhada pelos serviços de saúde e assistencia social deste municipio. Conforme documento.Setembro/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017111 | 24/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA ANEXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017055 | 24/10/2022 | 500.00 | 00091672902487 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017056 | 24/10/2022 | 500.00 | 00091672902487 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0017064 | 24/10/2022 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de Educação, para realização das atividades de trabalho, no periodo de 20/09 a 20/10/2022. Conforme documento. 2 maquinas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017067 | 24/10/2022 | 10478.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICO EDUCACIONAIS, RELAITICO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017076 | 24/10/2022 | 41.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ CARVALHO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017077 | 24/10/2022 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O BEÇARIO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017083 | 24/10/2022 | 765.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO DEPOSITO DA MERENDA DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017084 | 24/10/2022 | 39.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ CARVALHO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017085 | 24/10/2022 | 44.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ CARVALHO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017090 | 24/10/2022 | 30.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO DEPOSITO DA MERENDA DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017092 | 24/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017095 | 24/10/2022 | 10569.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS (ESCOLAS E CRECHES) REF. SETEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017100 | 24/10/2022 | 309.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA,COM CONSUMO D'ÁGUA,EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO D CMEI JOANA LOPES DA COSTA NO BAIRRO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017105 | 24/10/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA,COM CONSUMO D'ÁGUA,EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CMEI JOANA LOPES DA COSTA NO BAIRRO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 24/10/2022 | 164.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de consumo d'agua em predio locado desta edilidade, onde funciona a escola municipal Creuza Raquel, referente mes de Outubro/2022.. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 24/10/2022 | 543.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017119 | 24/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O BEÇARIO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017120 | 24/10/2022 | 136.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA AONDE ANEXO DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ CARVALHO,REFERENTE AO MESES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017121 | 24/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA AONDE ANEXO DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ CARVALHO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017050 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TARIFAS BANCARIAS C/C/ 8.994-X (CONTRATADOS) MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017053 | 24/10/2022 | 66.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOS EM CONTA DESTA EDILIDADE (26934-4),REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0017069 | 24/10/2022 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de Finanças, para realização das atividades de trabalho, no periodo de 20/09 a 20/10/2022. Conforme documento. 2 maquinas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017059 | 24/10/2022 | 1000.00 | 00001267411406 | ANTONIO MARCELINO CORREIA NETO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como sede do PRONTO ATENDIMENTO - PA no distrito de Mata Redonda, referente mes de Setembro/2022. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017065 | 24/10/2022 | 22193.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICO DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0017066 | 24/10/2022 | 302.08 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de (1) maquina fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de Saude, para realização das atividades de trabalho, no periodo de 20/09 a 20/10/2022. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0017073 | 24/10/2022 | 200.00 | 43304066000188 | THIAGO BEZERRA BARBOSA MAIA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente instalação de rastreadores implantados em veiculos da secretaria visando monitoramento em tempo real. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017080 | 24/10/2022 | 529.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PSF SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017082 | 24/10/2022 | 387.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAVA O PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE(PEVA) DE ALHANDRA,REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 24/10/2022 | 309.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017097 | 24/10/2022 | 8811.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS (PSF'S, HOSPITAL, POLICLINICA) REF. MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017101 | 24/10/2022 | 227.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO D´ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE PARA SERVIR DA SEDE DA POLICLINICA MUNICIPAL DA MULHER,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017102 | 24/10/2022 | 636.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO D´ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE PARA SERVIR DA SEDE DA POLICLINICA MUNICIPAL DA MULHER,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017103 | 24/10/2022 | 227.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO D´ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE PARA SERVIR DA SEDE DA POLICLINICA MUNICIPAL DA MULHER,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422022 | 0017104 | 24/10/2022 | 61.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material (fechadura) destinados a secretaria de saude para aplicação de porta no PSF Mata Redonda I. Conforme documento. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017109 | 24/10/2022 | 3500.70 | 24674875000137 | JAMILTON PEREIRA DANIEL | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente realização de manutenções preventiva e corretiva de centrifuga benfer n/s BG14.391 e centrifuga daiki 80-2b-dm, pertencentes ao laboratorio municipal. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0017112 | 24/10/2022 | 2128.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente confecção de placas e adesivagem de muros na sede do SAMU. Conforme documento. Licitação PP 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0017113 | 24/10/2022 | 8985.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente realização de plotagem de 4 veiculos e 315 metros de placa destinadas aos psf's acais, mata redonda I e vigilancia em saude, 04 faixas sendo 2 para vacinação e 2 para sec saude, como tambem confecção de 2 totem para o psf acais e mata redonda I. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0017118 | 24/10/2022 | 1961.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente confecção de adesivos identificativos para portas sendo 12 metros, destinados ao CEO centro de especialidades odontologicas. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017123 | 24/10/2022 | 259.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE CONTA DÁGUA, EM IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UBS CENTRO II REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 24/10/2022 | 338.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE CONTA DÁGUA, EM IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UBS CENTRO I REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017125 | 24/10/2022 | 358.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE(PEVA) DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017126 | 24/10/2022 | 78.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CAPS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017127 | 24/10/2022 | 82.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CAPS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 24/10/2022 | 17400.00 | 03562099000103 | PROMOEX - PROMOCOES, EXPOSICOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha de forma global para atender despesa com contratação de serviços no formato day use, com fornecimento de café da manha e almoço, utilização de auditorio, espaços e equipamentos de lazer, destinados a promover evento em comemoração ao dia dos idosos do grupo CONVIVER. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017107 | 24/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017151 | 25/10/2022 | 2500.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL,DESTINADO PARA SERVIR COMO ANEXI DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0017130 | 25/10/2022 | 3244.08 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade atender a demanda nos serviços de saude municipais. Conforme documento. Licitação PP 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0017133 | 25/10/2022 | 8720.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços continuados junto a secretaria de saude, referente manutenções preventivas e corretivas bem como instalação de novos aparelhos de ar condicionado, na sede da secretaria e unidades de saude municipais, conforme relatorios em anexo a este, setembro/2022. Conforme documento. Licitação PP 57/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017136 | 25/10/2022 | 2470.00 | 41235588000140 | THIAGO ANDRADE DE CARVALHO | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente aplicação de peliculas termicas nos carros lotados na referida secretaria placas: QSB-3286 e minibus (van). Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017144 | 25/10/2022 | 3540.00 | 42895042000188 | ISLAN KEVIN ALVES DE MENEZES 14380598411 | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente instalação de cantoneiras de aluminios sendo 111m, instalação de telas de fibra de vidro sendo 17m, fabricação de postes de tubo e outros serviços visando a adequação para reabertura da cozinha hospitalar. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0017145 | 25/10/2022 | 17000.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 05 (cinco) compressores odontoligicos de 25 litros, destinados a secretaria de saude para atender a demanda dos serviços odontologicos deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017154 | 25/10/2022 | 2500.00 | 00003081727448 | WAGNER DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF),REREFENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017156 | 25/10/2022 | 1000.00 | 00005296126408 | RODRIGO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANCORA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017157 | 25/10/2022 | 2500.00 | 00046114203453 | VELTON BRAGA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mes de SETEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017132 | 25/10/2022 | 1946.55 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de pães tipo frances, destinados a secretaria de educação para produção de merenda/lanche escolar dos alunos da rede municipal de ensino (creches/cmeis). Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017153 | 25/10/2022 | 1000.00 | 00008907315434 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017128 | 25/10/2022 | 121.20 | 00002477184407 | MARINEZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017129 | 25/10/2022 | 300.00 | 00006659664408 | ORLANDO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017131 | 25/10/2022 | 300.00 | 00008052839432 | CLAUDICELIA ABILIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017134 | 25/10/2022 | 400.00 | 00095230025468 | LEVY MORAIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017135 | 25/10/2022 | 500.00 | 00079886850400 | ISABEL MORENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017137 | 25/10/2022 | 500.00 | 00005499646490 | MARIA JESSICA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017138 | 25/10/2022 | 300.00 | 00037406809468 | EDSON FELIX CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA EXAMES MÉDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017139 | 25/10/2022 | 400.00 | 00017343979426 | VANESSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017140 | 25/10/2022 | 400.00 | 00009162523457 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 25/10/2022 | 400.00 | 00005023346498 | ANTONIA SOARES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017142 | 25/10/2022 | 400.00 | 00010867248955 | JOYCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017143 | 25/10/2022 | 400.00 | 00002543866442 | SEVERINO RAYMUNDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017146 | 25/10/2022 | 750.00 | 14185194000151 | CRISTINA RODRIGUES DANTAS DE ARAUJO 03367666459 | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de ação social, referente confecção de placas em aço inox com gravação em baixo relevo destinada ao predio da coordenadoria municipal de politcas publicas para as mulheres e diversidade humana. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017150 | 25/10/2022 | 250.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA | VALORQUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENCILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA COZINHA COMINITARIA DESTE MUNICIIO, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017147 | 25/10/2022 | 630.00 | 00005561134469 | GERALDO ALEXANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de meio ambiente, referente poda e corte de arvores neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPAC. APERF. DOS SERVID. SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017148 | 25/10/2022 | 40.00 | 00028175921404 | FRANCICLEIDE PEREIRA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE VALORIZAÇÃO DE BIOGÁS DO ATERRO SANITARIO METROPOLITANO DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPAC. APERF. DOS SERVID. SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017149 | 25/10/2022 | 40.00 | 00010407204474 | GABRIEL CARLOS MOURA PÊSSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE VALORIZAÇÃO DE BIOGÁS DO ATERRO SANITARIO METROPOLITANO DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPAC. APERF. DOS SERVID. SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017152 | 25/10/2022 | 40.00 | 00006550833400 | MICHELY DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE VALORIZAÇÃO DE BIOGÁS DO ATERRO SANITARIO METROPOLITANO DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPAC. APERF. DOS SERVID. SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017155 | 25/10/2022 | 225.00 | 00006550833400 | MICHELY DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE PALMA E COCHONILHA E 3° AGROPEC SEMINARIO EM JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPAC. APERF. DOS SERVID. SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017158 | 25/10/2022 | 225.00 | 00061264822472 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA A JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO X CONGRESSO INTERNACIONAL DE PALMA E COCHONILHA E TERCEIRA AGROPEC SEMINARIO NOS REFERIDOS DIAS 26 A 29/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPAC. APERF. DOS SERVID. SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 25/10/2022 | 50.00 | 00021956596453 | EDIELSON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com concessão de diaria, para deslocamento a cidade de Alhandra-PB a Joao Pessoa-PB, particiár da apresentacao do projeto de valorizacao, no dia 29/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017185 | 26/10/2022 | 134.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017211 | 26/10/2022 | 22468.39 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (OBRAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017210 | 26/10/2022 | 14928.83 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017208 | 26/10/2022 | 5817.58 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017217 | 26/10/2022 | 105814.72 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017202 | 26/10/2022 | 17854.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017219 | 26/10/2022 | 30000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) PREFEITO E VICE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017207 | 26/10/2022 | 16148.91 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO. (SMTRANS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0017212 | 26/10/2022 | 129800.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 26/10/2022 | 42378.21 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0017209 | 26/10/2022 | 47900.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0017214 | 26/10/2022 | 129800.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017215 | 26/10/2022 | 43551.12 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0017221 | 26/10/2022 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E DEMAIS SOB SUA RESPONSABILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 26/10/2022 | 14786.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017203 | 26/10/2022 | 109620.46 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017218 | 26/10/2022 | 1212.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS REFERENTE PENSAO ESPECIAL (ACIDENTE) EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017160 | 26/10/2022 | 500.00 | 00007597561474 | BENIGNO RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017161 | 26/10/2022 | 500.00 | 00011595197494 | R SEVERINA DA CONCEIÇÃO, 680 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017162 | 26/10/2022 | 500.00 | 00003534582446 | MARIA JOSE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017163 | 26/10/2022 | 500.00 | 00006840291464 | LEANDRO MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017164 | 26/10/2022 | 300.00 | 00010438931483 | RICARDO NASCIMENTO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017165 | 26/10/2022 | 300.00 | 00010064185478 | JOSELITO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017166 | 26/10/2022 | 300.00 | 00070207401462 | LUCAS VELOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 26/10/2022 | 500.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017169 | 26/10/2022 | 500.00 | 00071206350423 | JARDIELY FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA E ABASTECIMENTO D'AGUA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017170 | 26/10/2022 | 500.00 | 00009068629492 | LEONARDO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017172 | 26/10/2022 | 500.00 | 00014840455481 | KAROLAYNE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017173 | 26/10/2022 | 500.00 | 00004991615488 | AURILENE VIEIRA DA COSTA | VALÇOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA, REALIZACAO DE EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS EM CARATER DE URGEBCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017176 | 26/10/2022 | 500.00 | 00071417992492 | GEANE SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017177 | 26/10/2022 | 300.00 | 00070281733481 | MARCELO DE JESUS MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017178 | 26/10/2022 | 500.00 | 00009320355401 | GUTEMBERG MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017180 | 26/10/2022 | 500.00 | 00070522522440 | NAILTON CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017182 | 26/10/2022 | 500.00 | 00071112655484 | BEATRIZ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 26/10/2022 | 400.00 | 00011712772457 | JOSEILDA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017184 | 26/10/2022 | 250.00 | 00007060862447 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de generos alimenticios (cexta basica) de acordo co a lei numero 576/2017 e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017186 | 26/10/2022 | 300.00 | 00043743722453 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social,destinada a pagamento de contas em atraso de energia eletrica, em carater de urgencia de acordo com a LEI numero 576/2022 e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017188 | 26/10/2022 | 250.00 | 00071830809431 | ERICA ENEAS GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 26/10/2022 | 200.00 | 00039495299420 | DAMIAO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017193 | 26/10/2022 | 500.00 | 00028815491449 | JUVENITA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017196 | 26/10/2022 | 300.00 | 00076839281434 | CLEIDILENE OLIVEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017199 | 26/10/2022 | 400.00 | 00014390052497 | YARA EVELIN DE SANTANA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017220 | 26/10/2022 | 10500.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017201 | 26/10/2022 | 2600.00 | 00008318860489 | VALDECI CONSTANTINO ALVES NETO | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente confecção de lembranças comemorativas com a finalidade de entrega aos professores por ocasião da comemoração ao dia dos professores. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017206 | 26/10/2022 | 3500.00 | 17542089000110 | VITOR ALBUQUERQUE BURITI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente organização e decoração do local onde será realizada festividades de comemoração ao dia dos professores. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0017216 | 26/10/2022 | 64900.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0017222 | 26/10/2022 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0017223 | 26/10/2022 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017224 | 26/10/2022 | 16000.00 | 39145343000180 | CASA GUIMARÃES SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE JANTAR,COM CARDAPIO EXECUTIVO PARA 400 PESSOAS,DESTINADOS AOS PROFESSORES E EQUIPE DE APOIO PEDAGOGICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS PROFESSORES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017227 | 26/10/2022 | 859365.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MAGISTERIO) | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017228 | 26/10/2022 | 119724.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (INFANTIL E CRECHE) | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017229 | 26/10/2022 | 7000.00 | 34773097000197 | GERLANE DE LIMA SA 45091242449 | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente aluguel de espaço com equipe de garçons e demais equipe de apoio destinada a realização de festividade comemorativa ao dia dos professores. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 26/10/2022 | 257938.86 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017168 | 26/10/2022 | 9996.30 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 154/2022, NUMERO DA PARCELA 003/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017171 | 26/10/2022 | 9692.74 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 155/2022, NUMERO DA PARCELA 004/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017174 | 26/10/2022 | 9338.49 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 155/2022, NUMERO DA PARCELA 005/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 26/10/2022 | 114046.82 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 156/2022, NUMERO DA PARCELA 005/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017179 | 26/10/2022 | 505.22 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 157/2022, NUMERO DA PARCELA 005/240, CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS - EC113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017181 | 26/10/2022 | 746.46 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 158/2022, NUMERO DA PARCELA 005/240, UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017187 | 26/10/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO PP 66. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017189 | 26/10/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO PP 68. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017190 | 26/10/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO PP 67. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017192 | 26/10/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO EXTRATO DE CONTRATO 36. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017194 | 26/10/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO PP 65. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017195 | 26/10/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO PP 64. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017197 | 26/10/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO PP 61. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017198 | 26/10/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO PP 63. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017204 | 26/10/2022 | 104901.22 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000572022 | 0017200 | 26/10/2022 | 3200.00 | 16631594000179 | DROP' S BUFFET E EVENTOS EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente realização de buffet para 160 pessoas em virtude do evento alusivo ao outubro rosa com prevenção do cancer de mama, colo do utero e realizações de mamografia. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0017225 | 26/10/2022 | 1169.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS DA UBS DO OITEIRO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0017226 | 26/10/2022 | 1874.55 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017231 | 26/10/2022 | 50036.30 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017233 | 26/10/2022 | 4673.66 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, (CEO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017235 | 26/10/2022 | 43315.65 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017237 | 26/10/2022 | 3363.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITACAO MOTORA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017238 | 26/10/2022 | 267298.36 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017239 | 26/10/2022 | 84482.92 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SEDE). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017240 | 26/10/2022 | 24429.34 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017241 | 26/10/2022 | 30132.05 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017242 | 26/10/2022 | 6606.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA NASF. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017243 | 26/10/2022 | 169047.27 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-ACS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017232 | 26/10/2022 | 1939.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO (SCFV). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017234 | 26/10/2022 | 5999.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCILA, PROGRAMA AUXILIO BRASIL. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017236 | 26/10/2022 | 1272.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017333 | 27/10/2022 | 4848.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017334 | 27/10/2022 | 10272.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA AUXILIO BRASIL (BOLSA FAMILIA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017335 | 27/10/2022 | 20058.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACO SOCIAL PROGRAMA SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 27/10/2022 | 25848.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017339 | 27/10/2022 | 8709.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVI. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017247 | 27/10/2022 | 30152.95 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017252 | 27/10/2022 | 16877.95 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017255 | 27/10/2022 | 33154.69 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017290 | 27/10/2022 | 3850.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 77 EXAMES DE MAMOGRAFIA BI LATERAL,PARA RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES,SENDO REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0017292 | 27/10/2022 | 9350.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURATIVOS ESPECIAIS,PARA USO EM PACIENTES QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO LABOLATORIO DE FERIDAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017298 | 27/10/2022 | 124622.04 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017304 | 27/10/2022 | 133330.10 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SEDE). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017305 | 27/10/2022 | 35149.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017307 | 27/10/2022 | 92897.98 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017308 | 27/10/2022 | 71003.24 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017309 | 27/10/2022 | 20954.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) NUCLEO DE ATENCAO SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017312 | 27/10/2022 | 43771.25 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017313 | 27/10/2022 | 39874.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017315 | 27/10/2022 | 32881.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017328 | 27/10/2022 | 33964.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAUDE BUCAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017330 | 27/10/2022 | 266172.59 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017331 | 27/10/2022 | 53746.41 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017332 | 27/10/2022 | 40721.53 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SAUDE/ CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017336 | 27/10/2022 | 10544.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0017278 | 27/10/2022 | 3800.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADACAO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE FROTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, PREGAO NUMERO 00039/2021, PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0017282 | 27/10/2022 | 14250.00 | 32131647000149 | A. R. L. DE MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET IP, DEDICADO BANDA LARGA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (MOLDEN/ROTEADOR)POR COMODATO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS RESPECTIVOS ORGAOS, CONFORME PREGAO NUMERO 002/2022. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017285 | 27/10/2022 | 2618.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TARIFAS SOBRE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUB RO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017291 | 27/10/2022 | 35350.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017296 | 27/10/2022 | 1612.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 27/10/2022 | 6240.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017295 | 27/10/2022 | 109120.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 27/10/2022 | 199800.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MAGISTERIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017301 | 27/10/2022 | 133246.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/INFANTIL E CRECHE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 27/10/2022 | 364970.95 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017245 | 27/10/2022 | 300.00 | 00005079097477 | LUCILENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INTRUMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017246 | 27/10/2022 | 600.00 | 00068363702404 | GENILDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 27/10/2022 | 500.00 | 00014605866469 | LUCAS DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017249 | 27/10/2022 | 500.00 | 00002071058470 | CLAUDIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017250 | 27/10/2022 | 400.00 | 00003527082476 | CASSIANA ARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017251 | 27/10/2022 | 400.00 | 00004593909457 | JOSEANE MARQUES DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017253 | 27/10/2022 | 500.00 | 00003491647460 | GENARIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017254 | 27/10/2022 | 450.00 | 00004282112409 | CENILDA MENDES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS BIFOCAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 27/10/2022 | 300.00 | 00003666148433 | JOSEFA FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017257 | 27/10/2022 | 500.00 | 00016140072417 | CAMILA CALISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017258 | 27/10/2022 | 500.00 | 00003834916498 | JOSEVANIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017259 | 27/10/2022 | 300.00 | 00037448072404 | EURIDICE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017260 | 27/10/2022 | 4807.59 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017261 | 27/10/2022 | 500.00 | 00001301181412 | KLEYTON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017262 | 27/10/2022 | 500.00 | 00004872202422 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017263 | 27/10/2022 | 300.00 | 00007275437414 | CLAUDIANE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 27/10/2022 | 200.00 | 00004323078420 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017265 | 27/10/2022 | 500.00 | 00000739734407 | ANTONIO MARCOS QUIIRNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017266 | 27/10/2022 | 500.00 | 00008071817490 | ANA KATIA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017267 | 27/10/2022 | 5757.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017268 | 27/10/2022 | 400.00 | 00002900214483 | GERALDO SEVERINO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017269 | 27/10/2022 | 1000.00 | 00001851996400 | EDIVALDO JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017270 | 27/10/2022 | 500.00 | 00064645045415 | ROSENI BATISTA DOS SANTOS GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017271 | 27/10/2022 | 500.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 27/10/2022 | 500.00 | 00004738912470 | FABIO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017273 | 27/10/2022 | 400.00 | 00001751888401 | ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017274 | 27/10/2022 | 400.00 | 00070589479458 | KALINE FREITAS ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017275 | 27/10/2022 | 500.00 | 00027460436453 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017276 | 27/10/2022 | 500.00 | 00006932873494 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017277 | 27/10/2022 | 250.00 | 00006262399402 | JOSEFA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017320 | 27/10/2022 | 58785.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017338 | 27/10/2022 | 36256.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. CONFORME DOCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572022 | 0017281 | 27/10/2022 | 2000.00 | 16631594000179 | DROP' S BUFFET E EVENTOS EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de administração referente realização de buffet para comemoração ao dia do servidor publico neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0017283 | 27/10/2022 | 2957.50 | 32131647000149 | A. R. L. DE MENDONCA - ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de administração, referente locação de central telefonica IP em nuvem (telefonia VOIP) e fornecimento de aparelhos telefonicos IP por comodato incluindo suporte tecnico. Conforme documento. Licitação PP 62/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017288 | 27/10/2022 | 74632.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017294 | 27/10/2022 | 29913.10 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017327 | 27/10/2022 | 19200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017293 | 27/10/2022 | 47980.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017297 | 27/10/2022 | 44403.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017280 | 27/10/2022 | 17600.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha de forma global visando a prestação de serviços junto a secretaria de transportes, referente realização de serviços de manutenções em pneus dos veiculos pertencentes a frota municipal. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017325 | 27/10/2022 | 41606.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017326 | 27/10/2022 | 23075.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017244 | 27/10/2022 | 2500.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO/MANUT E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0017279 | 27/10/2022 | 38049.87 | 44035127000111 | MB CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 11ª (decima primeira) MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO NUMERO 0002/2022, CONTRATO 00041/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017323 | 27/10/2022 | 133864.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017324 | 27/10/2022 | 29515.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017300 | 27/10/2022 | 22844.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017316 | 27/10/2022 | 3024.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO. (SMTRAN) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017287 | 27/10/2022 | 40240.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017303 | 27/10/2022 | 39900.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNMICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017306 | 27/10/2022 | 12500.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNIICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017310 | 27/10/2022 | 43435.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017318 | 27/10/2022 | 18544.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZ E MANUT. DE COMPET. DE ESPORTES RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0017284 | 27/10/2022 | 1944.47 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de esportes, referente locação de estruturas (som. grades de contenção, tendas) destinadas ao evento esportivo de freestyle de motos, realizado neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0017286 | 27/10/2022 | 11645.86 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de esportes, lazer e cultura, referente locação de estruturas (palco, iluminação, som, tendas e outros) destinados a realização do evento CRIANÇARTE realizado neste municipio. Conforme documento. Licitação PP 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000132022 | 0017289 | 27/10/2022 | 29700.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de esportes, lazer e cultura, referente locação de equipamentos (100 metros de grid) destinados a realização do evento "NOVAS COMUNIDADES DO NORDESTE 2). Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 27/10/2022 | 30640.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESSPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017319 | 27/10/2022 | 23428.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017317 | 27/10/2022 | 48200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017322 | 27/10/2022 | 30625.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017314 | 27/10/2022 | 44615.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017321 | 27/10/2022 | 4848.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017351 | 28/10/2022 | 500.00 | 00009889169401 | WILLIAN NAIRON BARROS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA(CONTRIBUIÇÃO)EM FAVOR DA EQUIPE DE FUTEBOL MATA REDONDA FUTEBOL CLUBE, PARA CUSTEAR A DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DE UM AMISTOSO NA CIDADE DE ALIANÇA/PE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT E DIFUSÃO DOS ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000132022 | 0017366 | 28/10/2022 | 11490.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de esportes, lazer e cultura, referente locação de equipamentos (60 metros de grid, camarim e seguranças) destinados a realização do evento CRIANÇARTE. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017368 | 28/10/2022 | 500.00 | 00008917074413 | JOSE EDNALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com contribuição financeira ao time MATA REDONDA FUTEBOL CLUBE, visando contribuir com o transporte do mesmo para participar de amistoso na cidade de NAZARÉ DA MATA-PE. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017375 | 28/10/2022 | 500.00 | 00009697846430 | CASSIA APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com contribuição financeira tendo como finalidade custear a aquisição de passagens e alimentação da referida atleta para poder participar de treinos do america futebol clube na cidade de Natal-RN. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017377 | 28/10/2022 | 500.00 | 00009986348404 | FELIPE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com contribuição financeira tendo como finalidade custear a ida do referido atleta para participar do campeonato mundial de JIU JITSU na cidade do Rio de Janeiro-RJ. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 28/10/2022 | 6200.00 | 43621269000106 | GILVAMBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PARA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, POR MEIO DE MOTO PUBLICIDADE, DE ACORDO COM A DOPCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017384 | 28/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE REPONSAVEL TECNICA - ART, NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017385 | 28/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE REPONSAVEL TECNICA - ART, NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017387 | 28/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE REPONSAVEL TECNICA - ART, NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017340 | 28/10/2022 | 500.00 | 00055188915472 | MARIA DA PENHA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017341 | 28/10/2022 | 300.00 | 00006042629492 | ELISANGELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017342 | 28/10/2022 | 300.00 | 00012176313488 | JEAN CLEITON SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017343 | 28/10/2022 | 300.00 | 00011527681408 | ELISANGELA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017344 | 28/10/2022 | 300.00 | 00029010225534 | LUZINETE NUNES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 28/10/2022 | 400.00 | 00000090389492 | MARIA DAS GRAÇAS BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017346 | 28/10/2022 | 300.00 | 00004146015480 | LUCICLEIDE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017347 | 28/10/2022 | 500.00 | 00040809919400 | ANTONIO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INTRUMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017348 | 28/10/2022 | 500.00 | 00005044338494 | EDNALDO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INTRUMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017352 | 28/10/2022 | 300.00 | 00050688707491 | JOSE AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 28/10/2022 | 500.00 | 00001959559435 | DORGIVANDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017354 | 28/10/2022 | 300.00 | 00002815636409 | ISETE MARIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017355 | 28/10/2022 | 500.00 | 00046467386434 | MANOEL AVELINO ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017359 | 28/10/2022 | 400.00 | 00004884074432 | ALMIR NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 28/10/2022 | 350.00 | 00003535745462 | VANDERLITO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017362 | 28/10/2022 | 350.00 | 00008611261496 | DAIANE MARIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017363 | 28/10/2022 | 350.00 | 00009556488405 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017364 | 28/10/2022 | 300.00 | 00079886639415 | EDVALTER SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017365 | 28/10/2022 | 300.00 | 00070800423488 | VITORIA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017367 | 28/10/2022 | 300.00 | 00087348799434 | MARIA DA CONCEIÇÃO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017369 | 28/10/2022 | 400.00 | 00070207506485 | HYTALO MIKAEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 28/10/2022 | 500.00 | 00077321405400 | IVONE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017371 | 28/10/2022 | 500.00 | 00073942626420 | MARIA DO ROSARIO VALETIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017372 | 28/10/2022 | 500.00 | 00070800345401 | ERIKA LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017373 | 28/10/2022 | 500.00 | 00099194473404 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017374 | 28/10/2022 | 500.00 | 00029215684468 | JOSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017376 | 28/10/2022 | 400.00 | 00036013498415 | ELZA MARIA FULGENCIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017378 | 28/10/2022 | 250.00 | 00010145333418 | EDVALDO DA SILVA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017379 | 28/10/2022 | 400.00 | 00098265377487 | MANOEL RAMOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017380 | 28/10/2022 | 300.00 | 00004691301488 | JOAO BATISTA AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017381 | 28/10/2022 | 1000.00 | 00095391886449 | JOSE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INTRUMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017382 | 28/10/2022 | 500.00 | 00005668020401 | HOSANA CARNEIRO DA CUNHA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017383 | 28/10/2022 | 300.00 | 00005421028461 | EDILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017386 | 28/10/2022 | 500.00 | 00008675436475 | ELINALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017389 | 28/10/2022 | 500.00 | 00003468617488 | JOSE PEREIRA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017391 | 28/10/2022 | 500.00 | 00068364148400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017350 | 28/10/2022 | 2000.00 | 00010179200445 | ROBERTA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente fornecimento de algodão doce e pipocas para os eventos culturais na referida secretaria. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0017356 | 28/10/2022 | 14966.60 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisicao de generos alimenticios (alface, chuchu, cebola, cenoura, melnacia abacaxi e outros) oriundos da agricultura familiar, destinados a produção de merenda escolar ofertada aos alunos do ensino fundamental deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0017357 | 28/10/2022 | 8393.36 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisicao de generos alimenticios (alface, chuchu, cebola, cenoura, melnacia abacaxi e outros) oriundos da agricultura familiar, destinados a produção de merenda escolar ofertada aos alunos do ensino infantil deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0017358 | 28/10/2022 | 10805.09 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisicao de generos alimenticios (alface, chuchu, inhame, cenoura, banana, abacaxi e outros) oriundos da agricultura familiar, destinados a produção de merenda escolar ofertada aos alunos do EJA deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0017360 | 28/10/2022 | 6376.17 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisicao de generos alimenticios (alface, chuchu, inhame, cenoura, banana, abacaxi e outros) oriundos da agricultura familiar, destinados a produção de merenda escolar ofertada aos alunos do AEE deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017392 | 28/10/2022 | 130005.16 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MAGISTERIO) MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017393 | 28/10/2022 | 17794.21 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, INFANTIL E CRECHE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017394 | 28/10/2022 | 35064.34 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017395 | 28/10/2022 | 122603.98 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 28/10/2022 | 680.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente realização de 04 (quatro) ultrassonografias com doppler de membros inferiores, conforme tabela SUS, em beneficio do Srº EDILSON JUVINO DA SILVA. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017349 | 28/10/2022 | 17218.75 | 09566316000110 | TEREZA CRISTINA & CIA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de doces, salgadinhos, balas, pipocas e outros, destiandos a secretaria de ação social, tendo como finalidade distribuir para as crianças participantes do evento infantil CRIANÇARTE. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017390 | 28/10/2022 | 9200.00 | 03423917000197 | RAIMUNDA VASCONCELOS INOGUEIRA LTDA. | Valor que se empenha em substituição da NE nº 16761, para atender despesa com locação de, equipamentos recreativos (maquinas de pipoca e milho) junto a secretaria de ação social com o obejtivo de realizar o IV CRIANÇARTE no dia 20/10/2022 para o publico infantil neste municipio por ocasião ao dia das crianças. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017423 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM CONTA DESTA EDILIDADE(22.294-1), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017435 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DA CONTA 24.044-3, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 31/10/2022 | 200.81 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017494 | 31/10/2022 | 210.37 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017495 | 31/10/2022 | 851.05 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017502 | 31/10/2022 | 48.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CAPACIT.APERF. SERVID.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017408 | 31/10/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE (7044-0),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017409 | 31/10/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA (58.040-6),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017416 | 31/10/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (12078-2)REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017417 | 31/10/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (12501-6)REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017427 | 31/10/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, DA CONTA (13.546-1),MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017431 | 31/10/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (13.122-9),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017436 | 31/10/2022 | 17230.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017438 | 31/10/2022 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017439 | 31/10/2022 | 4518.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017440 | 31/10/2022 | 1008.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017441 | 31/10/2022 | 4162.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, SECRETARIA DE SAUDE-PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 31/10/2022 | 75654.54 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha em regularização de GDE 2021, Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de oxigencio medicinal e ar comprimido, destinados ao atendimento da demanda no Hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, Psf's e Pronto de Atendimento de Mata Redonda. Conforme documento. Processo licitatório Ata de adesão 03/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017443 | 31/10/2022 | 30604.15 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEMAIS ORGAOS PERTENCENTES A MESMA, CONFO9RME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 0036/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0017486 | 31/10/2022 | 9190.50 | 15218561000139 | NNMED.DIST.IMP. E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0017489 | 31/10/2022 | 3565.60 | 15218561000139 | NNMED.DIST.IMP. E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017497 | 31/10/2022 | 10938.71 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017498 | 31/10/2022 | 2382.34 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017499 | 31/10/2022 | 3872.81 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017500 | 31/10/2022 | 4304.56 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017501 | 31/10/2022 | 965.92 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA NASF) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017503 | 31/10/2022 | 22463.98 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017504 | 31/10/2022 | 4152.97 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017505 | 31/10/2022 | 555.64 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017506 | 31/10/2022 | 5911.54 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017508 | 31/10/2022 | 4325.86 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017511 | 31/10/2022 | 35411.39 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017512 | 31/10/2022 | 3190.64 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (PA) PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017513 | 31/10/2022 | 492.52 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE REABILITACAO MOTORA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 31/10/2022 | 66355.35 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS, EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017517 | 31/10/2022 | 43315.65 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017407 | 31/10/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (5200-0),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017410 | 31/10/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA(8789-0)TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017412 | 31/10/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (10418-3),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017413 | 31/10/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (10547-3),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017419 | 31/10/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (12632-2)REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 31/10/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2022, DA CONTA (16.082-2),CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017429 | 31/10/2022 | 95.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCÁRIOS DA CONTA (17.983-3)PAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017433 | 31/10/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM CONTA DESTA EDILIDADE(14375-8). CONFORME EXTRATO,REFERENTE AO MÊS MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017447 | 31/10/2022 | 20607.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE novembro/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (APOIO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017448 | 31/10/2022 | 15296.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (INFANTIL E CRECHE). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017449 | 31/10/2022 | 55728.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017450 | 31/10/2022 | 23305.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 31/10/2022 | 23512.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2021, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017452 | 31/10/2022 | 20490.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2021, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017453 | 31/10/2022 | 15862.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2021, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017455 | 31/10/2022 | 62742.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2021, FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017456 | 31/10/2022 | 12102.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESCONTADO DA CONTA DO FPM (2.575-5), CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017457 | 31/10/2022 | 33422.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESCONTADO DA CONTA DO FPM (2.575-5), CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017516 | 31/10/2022 | 250.00 | 00058282343404 | JOSE MISAEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO CULTURAL POETICA DESTINADA AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENBTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017397 | 31/10/2022 | 44.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 2575-5, NO PERIODO DE 24 a 31/10/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017398 | 31/10/2022 | 7435.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS OUTUBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017399 | 31/10/2022 | 7.26 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, DEBITADO DA CONTA 24789-8, RELATIVO AO PERIODO DE 24 A 31/10/2022, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017401 | 31/10/2022 | 325.82 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, TARIFAS DE EXTRATO, TARIFAS DE COMPENSAÇÃO, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE DA CONTA 2664-6 (TRIBUTOS), RELATIVO AO PERIODO DE 24 A 31/10/2022, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017402 | 31/10/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (10434-5),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017403 | 31/10/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA (10659-3),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017404 | 31/10/2022 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE, A SABER CONTA 51.755-0. CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017405 | 31/10/2022 | 37.76 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE, A SABER CONTA 51.129-3. CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017406 | 31/10/2022 | 50.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO CONTA 283141-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017411 | 31/10/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA (38.538-7),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017414 | 31/10/2022 | 26.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCÁRIOS DA CONTA (25.243-3)REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017415 | 31/10/2022 | 1.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ITR NO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE, A SABER CONTA 24.862-2. CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017420 | 31/10/2022 | 231.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOS EM CONTA DESTA EDILIDADE (26934-4),REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017421 | 31/10/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DA CONTA (189-0) CAIXA ,MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017425 | 31/10/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, DA CONTA (16.094-6), MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017428 | 31/10/2022 | 44.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TARIFAS BANCARIAS MES DE OUTUBRO/2022. EM CONTA CORRENTE 8.994-X CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017430 | 31/10/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DA CONTA (14.564-5),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017432 | 31/10/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA (12861-9),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017458 | 31/10/2022 | 1356.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PARCELADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, RETIDO EM COTA DO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017459 | 31/10/2022 | 11437.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME PROCESSO DE NUÚMERO 07.17.21342.1299976-8, GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017460 | 31/10/2022 | 21468.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO NÚMERO DE PROCESSO 07.17.21342.1475528-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017461 | 31/10/2022 | 7286.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO NÚMERO DE PROCESSO 10467-738721/2021-03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017462 | 31/10/2022 | 7286.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO NÚMERO DE PROCESSO 10467-738721/2021-03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017463 | 31/10/2022 | 21468.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO NÚMERO DE PROCESSO 07.17.21342.1295698-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017464 | 31/10/2022 | 672.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME PROCESSO DE NÚMERO 07.17.21355.5804251-6, GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017465 | 31/10/2022 | 7286.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO NÚMERO DE PROCESSO 10467-738721/2021-03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017470 | 31/10/2022 | 9849.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017471 | 31/10/2022 | 11210.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS DEZEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017472 | 31/10/2022 | 27381.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, PERÍODO DE APURAÇÃO NOVEMBRO/2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017473 | 31/10/2022 | 4318.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DEZEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017476 | 31/10/2022 | 13035.78 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017478 | 31/10/2022 | 424.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ROYALTIES/FEP PETROLEO, MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017480 | 31/10/2022 | 183.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ROYALTIES/FEP PETROLEO, MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017481 | 31/10/2022 | 6237.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ROYALTIES/FEP PETROLEO, MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017482 | 31/10/2022 | 1970.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ROYALTIES/FEP PETROLEO, MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 31/10/2022 | 112060.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, PARCELADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS NO MÊS DE OUUTBRO DE 2022, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA Nº 2.575-5. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017514 | 31/10/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DA CONTA (130-0) CAIXA ,MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 31/10/2022 | 727.20 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnetico pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiarios do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Referente ao periodo de 24 a 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017422 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM CONTA DESTA EDILIDADE(23.180-0), REFERENTE AO MÊS DE OUTURO/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017487 | 31/10/2022 | 678.93 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017492 | 31/10/2022 | 812.80 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017509 | 31/10/2022 | 500.00 | 00007625772403 | SICLEIDE CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017510 | 31/10/2022 | 500.00 | 00012233503473 | JANDERSON RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017424 | 31/10/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TATRIFA BANCÁRIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (17.483-1),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 31/10/2022 | 95.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS,(TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO) REFERENTE AO MES OUTUBRO/2022, DA CONTA (17569-2),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017437 | 31/10/2022 | 1500.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha em regularização de GDE 2021 Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto a secretaria de administração, referente atualização do tombamento e conferencia dos bens moveis, concluidos e entregues em midia digital e arquivo fotografico e relatorios ao setor competente. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017475 | 31/10/2022 | 10797.87 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017496 | 31/10/2022 | 38305.60 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017518 | 31/10/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO EXTRATO DE CONTRATO NUMERO 36, GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO/MANUT E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017446 | 31/10/2022 | 60723.88 | 15409799000141 | ALX CONSTRUCOES LTDA - EPP | Valor que ora se empenha em regularização de GDE 2021, Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente recuperação, manutenção e reposição de paralelepipados das vias urbanas deste municipio tais como: Antnio Soares, Macedo Viana, Rosemiro Ferreira e outras. Conforme documento. Processo licitatoório TP 01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO/MANUT E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017454 | 31/10/2022 | 68802.14 | 15409799000141 | ALX CONSTRUCOES LTDA - EPP | Valor que ora se empenha em regularização de GDE 2021, Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente recuperação, manutenção e reposição de paralelepipados das vias urbanas deste municipio tais como: Jardecilia de Souza, Hercilio Lundgren, Roldão Guedes e outras. Conforme documento. Processo licitatório TP 01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017468 | 31/10/2022 | 24134.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM REGULARIZAÇÃO DE GDE 2021, VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2021, SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017488 | 31/10/2022 | 5010.72 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0017467 | 31/10/2022 | 49850.00 | 27324602000150 | VIDMAR TRANSPORTES EIRELI | Valor que ora se empenha em regularização de GDE 2021, Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de transportes, referente locação de veiculos com motorista para realização das atividades de trabalho da referida secretaria de demais setores deste edilidade. Conforme PP 030/2021, PERIODO DE 28/11 A 28/12/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017490 | 31/10/2022 | 3987.52 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0017469 | 31/10/2022 | 10700.00 | 27324602000150 | VIDMAR TRANSPORTES EIRELI | Valor que ora se empenha em regularização de GDE 2021, Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de agricultura, ref. locação de veiculos com motorista, e motocicletas destinados a realização das atividades de trabalho da referida secretaria. Conforme documento. PP 030/2021, periodo de 28/11 a 28/12/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 31/10/2022 | 1950.74 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000602021 | 0017466 | 31/10/2022 | 80450.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que ora se empenha em regularização de GDE 2021, Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de fogos de artificios diversos (bomba DE3, bomba DE4, girandolas 3.600 cores e outros) destinados a secretaria de esporte, lazer e cultura para utilização nas comemorações das festividades de fim de ano neste municipio. Conforme documentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017484 | 31/10/2022 | 1778.17 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ESSPORTE, CULTURA. LAZER, TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDEOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0017444 | 31/10/2022 | 115594.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha em regularização de GDE 2021, Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços, referente pavimentação em paralelepípedo de ruas na sede deste municipio e distrito de Mata Redonda conforme planilha de especifação em anexo (medição 2). Conforme documento. Processo licitatório TP 003/2021 contrato 136. | 00032021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDEOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0017445 | 31/10/2022 | 105312.10 | 40262021000108 | N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha em regularização de GDE 2021, Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços, referente pavimentação em paralelepipado de ruas na sede deste municipio e distrito de Mata Redonda conforme planilha de especifação em anexo (1º medição aditivo). Conforme documento. Processo licitatório TP 003/2021 contrato 136. | 00032021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 31/10/2022 | 2667.93 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) RELATIVO AO MES OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017483 | 31/10/2022 | 401.62 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017491 | 31/10/2022 | 11440.08 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017474 | 31/10/2022 | 1548.67 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017479 | 31/10/2022 | 1759.49 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017549 | 01/11/2022 | 550.00 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 05 (cinco) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. periodo de outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017551 | 01/11/2022 | 550.00 | 00008427807422 | WEVERTHON GOMES DA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 04 (quatro) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Mes de outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017553 | 01/11/2022 | 550.00 | 00009917226478 | MARCOS JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 05 (cinco) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre e nos festejos juninos neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Mes de outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017555 | 01/11/2022 | 550.00 | 00001307775446 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 05 (cinco) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Mes outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017556 | 01/11/2022 | 550.00 | 00001304742407 | JOSE GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 05 (cinco) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Mes de outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 01/11/2022 | 550.00 | 00003654799426 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 05 (cinco) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Mes outubro/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017560 | 01/11/2022 | 550.00 | 00005778722494 | ALEXANDRE ALVES DA NOBREGA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 05 (cinco) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Mes de outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017563 | 01/11/2022 | 880.00 | 00073883735434 | ISRAEL EPIFANIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (05) DIÁRIAS,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA, E NO DIA DA REALIZACAO DO EVENTO CRIANCARTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017571 | 01/11/2022 | 550.00 | 00008242957495 | JOSE LUIZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS (05) CINCO DIARIAS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0017608 | 01/11/2022 | 29350.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 04 (quatro) veiculos sem condutor, destinados a ficar a disposição do gabinete do prefeito, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho no referido orgão no mes de outubro/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017526 | 01/11/2022 | 241.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0017614 | 01/11/2022 | 3880.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 01 (um) veiculo com condutor, destinado a ficar a disposição da sub prefeitura no distrito de Mata Redonda, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho do referido orgão no mes de outubro/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0017569 | 01/11/2022 | 440.00 | 11791908000187 | COMERCIAL MASTER LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de oculos de equipamentos de proteção individual EPI. destinados a secretaria de infraestrutura para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017554 | 01/11/2022 | 163.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0017609 | 01/11/2022 | 4750.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que ora se epenha para atender despesa com locação de 01 (UM) veiculo com condutore, destinados a ficar a disposição da secretaria de meio ambiente, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de outubro/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017548 | 01/11/2022 | 312.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TABALHADORES RURAIS DE ESTIVAS ZONA RURAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0017610 | 01/11/2022 | 16230.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 04 (quatro) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de agricultura, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de outubro/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0017615 | 01/11/2022 | 32530.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 07 (sete) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de transportes, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de outubro/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV DE PARQUES,JARDINS E BANHEIR.PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0017537 | 01/11/2022 | 403.20 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de jardinagem, destinados a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade a manutenção de espaços e praças publicas municipais. Conforme documento. Licitação PP 011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0017567 | 01/11/2022 | 512.00 | 11791908000187 | COMERCIAL MASTER LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de oculos de equipamentos de proteção individual EPI. desinados a secretaria de serviços urbanos para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0017572 | 01/11/2022 | 2352.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRICO DE CONFECÇÕES LTDA. M | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de oculos de equipamentos de proteção individual EPI (botas em pvc). destinados a secretaria de serviços urbanos realização das atividades de trabalho. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0017613 | 01/11/2022 | 10090.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 04 (QUATRO) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de outubro/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0017576 | 01/11/2022 | 422.00 | 11791908000187 | COMERCIAL MASTER LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de equipamentos de proteção individual EPI. destinados a secretaria de administração para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0017607 | 01/11/2022 | 5370.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a esta edilidade, referente locação de carro de som (mini trio) 60 horas, tendo como finalidade a divulgação/propaganda em geral das atividades e eventos ocorridos neste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. Ref. outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017520 | 01/11/2022 | 300.00 | 00001487502494 | ARIBERTO PAIVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017524 | 01/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE CONTA DÁGUA, EM IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UBS CENTRO I REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017535 | 01/11/2022 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017538 | 01/11/2022 | 500.00 | 00044736428449 | FLAVIA JUSTINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017539 | 01/11/2022 | 250.00 | 00004500109455 | ELINALVA DOS SANTOS SILVA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE CESTA BASICA, GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 01/11/2022 | 250.00 | 00033533156400 | LUZINETE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA (GENEROS ALIMENTICIOS) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERAOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017557 | 01/11/2022 | 135.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017559 | 01/11/2022 | 500.00 | 00013922368786 | IVANILDA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017561 | 01/11/2022 | 400.00 | 00010612908402 | SDUARDO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017562 | 01/11/2022 | 400.00 | 00004395738400 | EDNALVA JOSE FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017564 | 01/11/2022 | 400.00 | 00007608288493 | JOSECLEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017565 | 01/11/2022 | 500.00 | 00071774039494 | ALEX ALVES BERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 01/11/2022 | 500.00 | 00071801329427 | AMANDA ALVES BERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017568 | 01/11/2022 | 500.00 | 00007024569425 | IVONETE MARIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017570 | 01/11/2022 | 500.00 | 00071134386443 | ADRIELE ALVES BERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017573 | 01/11/2022 | 300.00 | 00011891636405 | RENATO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 01/11/2022 | 300.00 | 00099193949472 | MANOEL FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017575 | 01/11/2022 | 121.20 | 00003540716459 | ROSILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017577 | 01/11/2022 | 500.00 | 00089329546404 | ADONIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017578 | 01/11/2022 | 500.00 | 00003585776400 | FLAVIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017579 | 01/11/2022 | 400.00 | 00070048031470 | ALEXSANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERCAOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017587 | 01/11/2022 | 300.00 | 00001176385445 | KARINA SILVINO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017588 | 01/11/2022 | 300.00 | 00085672483453 | HELENA VIEIRA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017589 | 01/11/2022 | 300.00 | 00070615559476 | CLEBSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017590 | 01/11/2022 | 500.00 | 00016033047460 | JADE MARINHO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 01/11/2022 | 500.00 | 00002534974424 | JOSAFÁ SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017592 | 01/11/2022 | 450.00 | 00005282321424 | CRISTIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017594 | 01/11/2022 | 500.00 | 00071800404441 | CRISLANE CLMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017595 | 01/11/2022 | 500.00 | 00072650532491 | VALERIA DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017596 | 01/11/2022 | 300.00 | 00009719712422 | CAROLAINE TRAJANO SILVA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017597 | 01/11/2022 | 400.00 | 00070757698476 | ADRIENE SILVINO BERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017598 | 01/11/2022 | 250.00 | 00070107730413 | CARLOS ANTONIO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017599 | 01/11/2022 | 400.00 | 00008863975450 | SIMONE COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017600 | 01/11/2022 | 500.00 | 00005014977499 | EDMILSON MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE UMA RESSONACIA DA COLUNA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017601 | 01/11/2022 | 300.00 | 00004852128464 | VALDECY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017602 | 01/11/2022 | 300.00 | 00005718313466 | MARIA SOLANGE CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017603 | 01/11/2022 | 500.00 | 00000887628400 | LUCIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 01/11/2022 | 500.00 | 00023766492420 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | PROGRAMA DE HABITAÇÃO MORADIA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017605 | 01/11/2022 | 375000.00 | 41226705000109 | NUCLEO DE INTEGRACAO RURAL | Valor que se empenha para atender despesa com contrapartida referente termo de acordo, cooperação e compromisso nº 001/2022 celebrados entre ambas as partes, tendo como objeto a execução de 25 (vinte e cinco) unidades habitacionais, sendo 23 (vinte e tres) padrão convencional e 02 (dois) padrao idoso, neste municipio de Alhandra, de acordo com especificações e obrgações contidas no referido termo. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0017606 | 01/11/2022 | 8670.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 02 (dois) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de ação social, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de outubro/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017519 | 01/11/2022 | 1300.00 | 00058155058468 | IRENE MARIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TUTORIA DE COSTURAS DE BOLSAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DURANTE O PROJETO EJARTE,QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017521 | 01/11/2022 | 1300.00 | 00005463322422 | José Antônio Silva do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TUTORIA NA CONFECÇÃO DE DOCES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DURANTE O PROJETO EJARTE,QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017522 | 01/11/2022 | 1300.00 | 00020813058449 | SYDNEY ANTONIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TUTORIA DE PINTURAS EM TELA JUNTO AOS ALUNOS DO EJA DURANTE O PROJETO EJARTE,QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 01/11/2022 | 1300.00 | 00078906008449 | VANDERLUCIA ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TUTORIA DE CULINARIA REGIONAL JUNTO AOS ALUNOS DO EJA DURANTE O PROJETO EJARTE,QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017525 | 01/11/2022 | 1300.00 | 00071123626448 | NATHIALLY MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TUTORIA DE PINTURA DE PRATOS JUNTO AOS ALUNOS DO EJA DURANTE O PROJETO EJARTE,QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017527 | 01/11/2022 | 1650.00 | 00010610850407 | WILLIAMBERG DA SILVA MARIANO | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente serviços de marcenaria e carpintaria em imoveis de escolas municipais. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017542 | 01/11/2022 | 172.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CMEI JOANA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172022 | 0017544 | 01/11/2022 | 10500.00 | 43686783000111 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS.15145379404 | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente apresentação artistica/musical durante festividades em comemoração ao dia dos professores. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017580 | 01/11/2022 | 3000.00 | 00010965423409 | JONANTHAN CASTRO GOMES | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente organização junto aos alunos da rede municipal de ensino para realização do auto de natal a ser realizado neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0017611 | 01/11/2022 | 20365.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 04 (quatro) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de educação, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de outubro/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017530 | 01/11/2022 | 1175.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente realização de exame BERA com pesquisa liminar e sedação, em beneficio da menor THAYLLA REBECA DA SILVA OLIVEIRA. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0017531 | 01/11/2022 | 11463.60 | 15218561000139 | NNMED.DIST.IMP. E EXPORT DE MED LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos diversos destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade atender a demanda dos serviços de saude municipais. Conforme documento. Licitação PP 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017533 | 01/11/2022 | 2.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PSF SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017534 | 01/11/2022 | 1600.00 | 00070107614421 | VITORIA MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saúde, referente realização de 38 design's de sobrancelhas e 13 limpezas de pele realizados em evento em comemoração ao outubro rosa, realizado na policlinica da mulher. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0017536 | 01/11/2022 | 77340.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAUDE DO MUNICIPIO,SOFTWARE,HARDWARE,COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DA REDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017541 | 01/11/2022 | 44.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de consumo d'agua em predio locado a esta edilidade, onde funciona o posto do PSF do sitio Taperubus zona rural deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017543 | 01/11/2022 | 1116.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017546 | 01/11/2022 | 3200.00 | 31739274000120 | ALEXANDRE MEDEIROS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE BERNATEDE DE FRANCA FIDELIS PEREIRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017552 | 01/11/2022 | 84.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UBS CENTRO I EM ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0017581 | 01/11/2022 | 7806.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos psicotropicos, destinados a secretaria de saude tendo como finalidade o abastecimento da central farmaceutica e posterior distribuição gratuita a população deste municipio. Conforme documento. Licitação PP 020/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 01/11/2022 | 300.00 | 00038908700315 | MORGANA BARATA ALENCAR DE FERRER ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE QUALIFICACAO DE ATENCAO OFERTADA A PESSOAS IDOSAS NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, NA CIDADE DE PATOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0017583 | 01/11/2022 | 8345.15 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos, destinados a secretaria de saude tendo como finalidade o abastecimento da central farmaceutica e posterior distribuição gratuita a população deste municipio. Conforme documento. Licitação PP 020/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0017584 | 01/11/2022 | 23064.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos injetaveis, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade suprir a demanda para realização dos atendimentos nas unidades de saude municipais (psf's, hospital, PA). Conforme documento. Processo licitatorio PP 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302022 | 0017585 | 01/11/2022 | 29266.46 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais medicos hospitalares, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade atender as demandas dos serviços de saude municipais (hospital, psf's,policlinica). Conforme documento. Licitação PP 030/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017586 | 01/11/2022 | 1430.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente despesas hospitalares em favor da Srª BERNADETE DE FRANÇA FIDELIS PEREIRA. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017593 | 01/11/2022 | 300.00 | 00007312734430 | SUELANY ALVES DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE QUALIFICACAO DA ATENCAO OFERTADA A PESSOAS IDOSAS NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, REALIZADA NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0017612 | 01/11/2022 | 52020.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 11 (onze) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de saude, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de outubro/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017528 | 01/11/2022 | 56.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECINMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CRAS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017529 | 01/11/2022 | 309.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV-ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017532 | 01/11/2022 | 72.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECINMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CRAS-MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017545 | 01/11/2022 | 171.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017547 | 01/11/2022 | 382.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O ANEXO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV-ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017550 | 01/11/2022 | 40.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRAS(MATA REDONDA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017616 | 07/11/2022 | 700.00 | 00073942570459 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM VIAGENS DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017617 | 07/11/2022 | 700.00 | 00003168991430 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017618 | 07/11/2022 | 700.00 | 00000783267452 | EZEQUIEL JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM VIAGENS DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0017625 | 07/11/2022 | 9004.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos, destinados a secretaria de saude tendo como finalidade o abastecimento da central farmaceutica e posterior distribuição gratuita a população deste municipio. Conforme documento. Licitação PP 022/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0017626 | 07/11/2022 | 22977.24 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos injetaveis, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade suprir a demanda para realização dos atendimentos nas unidades de saude municipais (psf's, hospital, PA). Conforme documento. Processo licitatorio PP 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302022 | 0017631 | 07/11/2022 | 43317.58 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais medicos hospitalares, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade atender as demandas dos serviços de saude municipais (hospital, psf's,policlinica). Conforme documento. Licitação PP 030/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0017635 | 07/11/2022 | 50.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE 01 CILINDROS DE AR COMPRIMIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIFDA FERREIRA, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0017641 | 07/11/2022 | 7191.19 | 39500536000101 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURATIVO ESPECIAL,DESTINADO AO USO NO AMBULATORIO DE FERIDAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0017624 | 07/11/2022 | 14000.00 | 35601229000166 | JH CONSULTORIA E COMUNICACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM EDUCAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES INTEGRADOS A MODALIDADE-EJA EM ALHANDRA/PB,CONFPORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 3º PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0017637 | 07/11/2022 | 6404.98 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com locação de equipamentos (iluminação, grid, som) destinados a realização da festividades em comemoração ao dias dos professores. Conforme documento. Licitação ARP 004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0017640 | 07/11/2022 | 44516.75 | 41141896000106 | TRANSURBAN- PB RIO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRONICOS PARA ALUNOS QUE UTILIZAM TRANSPORTE URBANO COLETIVO INTERMUNICIPAL(ALHANDRA/JOÃO PESSOA),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. LICITAÇÃO INEX 08/2021. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0017642 | 07/11/2022 | 968.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material diversos (eletrico), destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade realizar manutenções e reparos em imoveis onde funcionam esolas municipais. Conforme documento. Licitação PP 05/2022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0017643 | 07/11/2022 | 4300.83 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material diversos, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade realizar manutenções e reparos em imoveis onde funcionam esolas municipais. Conforme documento. Licitação PP 11/2022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0017644 | 07/11/2022 | 1877.80 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEDSA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CAPCIT. DE PROFES. E DEMAIS PROFIS. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017646 | 07/11/2022 | 191.00 | 29532264000178 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA REGULARIZAÇÃO DA G.D.E Nº - 744, REFERENTE A DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO PROFESSOR NO CONGRESSO DE ROBOTICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, EQUIP. MAT. PERMANENTES P/SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232022 | 0017645 | 07/11/2022 | 2945.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de uma maquina fragmentadora de papel, destinada a secretaria de finanças ficando a disposição do setor de tributos desta edilidade. Conforme documento. Processo licitatorio PP 23/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0017648 | 07/11/2022 | 3500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECOMICA, E RECURSO ESTADUAL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017619 | 07/11/2022 | 1000.00 | 00004093088462 | JESSÉ MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017620 | 07/11/2022 | 500.00 | 00088520447449 | TELMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 07/11/2022 | 500.00 | 00004094443401 | ROSENILDA MARIA DA SILVA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017622 | 07/11/2022 | 300.00 | 00004363491400 | JOAO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017623 | 07/11/2022 | 500.00 | 00070428152465 | LENADRO TEXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017627 | 07/11/2022 | 300.00 | 00071585617474 | FELIPE TRIGUEIRO LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017628 | 07/11/2022 | 250.00 | 00004060612464 | MARIA LUZENIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017629 | 07/11/2022 | 300.00 | 00003199294421 | REJANE MARIA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017630 | 07/11/2022 | 300.00 | 00071936834464 | GEMISON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017632 | 07/11/2022 | 500.00 | 00001296021408 | ROSENILDA MENDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017633 | 07/11/2022 | 500.00 | 00083996052472 | EDLEUZA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017636 | 07/11/2022 | 250.00 | 00046288880434 | ALUIZIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0017649 | 07/11/2022 | 11336.50 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA(COPOS DE VIDRO,JARRA PLASTICA,AVENTAL DE PVC,FACAP/LEGUMES,FACA TAMANHO N°6,PANELA DE PRESSÃO,CONJUNTO MANTIMENTOS)DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0017638 | 07/11/2022 | 756.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material diversos (torneiras) destinados a compor estoque do almoxarifado para atender demandas dos setores publicos desta edilidade. Conforme documento. Licitação PP 11/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0017634 | 07/11/2022 | 17955.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS, COM REMOÇÃO, TRANSPORTE E DESCARTE DE DEJETOS EM LOCAIS DEVIDAMENTE LICENCIADOS, COMO TAMBEM DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES E ESGOTO. (PREDIOS PUBLICO) CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 07/11/2022 | 135864.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | EMP EM SUBSTITUIÇÃO A NE 17323.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES OPERAC. DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532022 | 0017639 | 07/11/2022 | 54000.00 | 21677198000112 | NATHALIA CIBELLE PIRES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE RELEASES,GERENCIAMENTO DE MIDIAS SOCIAIS,TEXTOS JORNALISTICOS DO PORTAL,DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA,ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO,VIDEOS E EDIÇÃO DE ARTES GRAFICAS,ATENDENDO A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICALÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0017682 | 08/11/2022 | 1200.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOS PUBLICO DE ALHANDRA E MATA REDONDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO DEM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017652 | 08/11/2022 | 7000.00 | 00091858119472 | MARIA AMELIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRERTADOS DE DESPACHANTE PARA EFETIVACAO DE EMISSAO DE CRLV, PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULOS E OUTROS SERVICOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017656 | 08/11/2022 | 1355.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORACHARIA EM GERAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | MANUT. SERV. CAPTAÇÃO E DIST. DE AGUA EM COMUM. RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0017684 | 08/11/2022 | 1463.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE TAPERUBUS E SITIO ESTIVAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS MORADORES DESTAS LOCALIDADES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | MANUT. SERV. CAPTAÇÃO E DIST. DE AGUA EM COMUM. RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0017686 | 08/11/2022 | 16831.04 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE TAPERUBUS E SITIO ESTIVAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS MORADORES DESTAS LOCALIDADES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017687 | 08/11/2022 | 3000.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VACINA AFTOSA, PARA APLICACAO NOS REBANHOS DE PEQUENOS PRODUTORES (MEEIROS) RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA COMBATE A FEBRE AFTOSA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017650 | 08/11/2022 | 77256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | Valor que se empenha para atender despesa para pagamento de PRD 12/2022 (processo de reconhecimento de divida) referente serviços prestados de divulgação/publicação de processos licitatorios desta prefeitura no periodo de 05/10/2017 a 15/05/2020 conforme relatorios em anexo a este, o pagamento será realizado em 06 (seis) parcelas. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017653 | 08/11/2022 | 500.00 | 00071837003483 | LUCAS GONÇALVES DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017654 | 08/11/2022 | 500.00 | 00003978929422 | EDNEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 08/11/2022 | 300.00 | 00070107433478 | FRANSUIZE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017657 | 08/11/2022 | 500.00 | 00070281526427 | FERNANDO DA SILVA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017659 | 08/11/2022 | 300.00 | 00011697354440 | FABIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017660 | 08/11/2022 | 300.00 | 00064557804420 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0017661 | 08/11/2022 | 7255.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de urnas funerarias e flores naturais, destinadas a secretaria de Ação Social, tendo como finalidade atender a demanda da população carente deste municipio, no tocante ao velorio de familiares. Conforme documento. PP 008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0017662 | 08/11/2022 | 4071.04 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 791 KM RODADOS EM TRANSLADO E 3 APLICAÇÕES DO TA-14(HIGIENAÇÃO),DESTINADO Á ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 08/11/2022 | 500.00 | 00010153189401 | FERNANDO PEREIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017664 | 08/11/2022 | 500.00 | 00009061285445 | CLÉCIO ANDRADE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017668 | 08/11/2022 | 500.00 | 00070281805490 | RODRIGO DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017670 | 08/11/2022 | 300.00 | 00001894438477 | MARTA BRAGA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017672 | 08/11/2022 | 500.00 | 00006906782401 | MARIA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE UMA RESSONACIA DO ABDOME COM CONTRASTE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017689 | 08/11/2022 | 800.00 | 00007513636427 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOPRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA DO PREDIO AONDE FUNCIONA A COZINHA DA COMUNITARIA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017665 | 08/11/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOS EM CONTA DESTA EDILIDADE (26934-4),REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017666 | 08/11/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (283141-4)REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 08/11/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO E MICROFILMAGEM DA CONTA (15116-5),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017678 | 08/11/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), DEBITADA DA CONTA 2575-5, NO PERIODO DE 01 A 08/11/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017685 | 08/11/2022 | 262.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, TARIFAS DE EXTRATO, TARIFAS DE COMPENSAÇÃO, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE DA CONTA 2664-6 (TRIBUTOS), RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 08/11/2022, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017688 | 08/11/2022 | 37.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TARIFAS BANCARIAS MES DE NOVEMBRO/2022. EM CONTA CORRENTE 8.994-X CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017690 | 08/11/2022 | 60.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA POR AQUISIÇÃO DE CARTÃO PRÉ-PAGO, DEBITADO DA CONTA 24789-8, RELATIVO AO DIA 08/11/2022, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017658 | 08/11/2022 | 400.00 | 00071090956495 | JOÃO VICTOR GABRIEL RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretarria de educação, referente apresentação artistica musical (voz e violão) durante evento em comemoração ao dia do funcionario publico realizado na escola municipal ZELIA CORREIA DO Ó. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017651 | 08/11/2022 | 8848.00 | 29708669000114 | COMUNIDADE TERAPEUTICA PROJETO COMPAIXAO | Valor que se empenha de forma global para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente acolhimento e tratamento do menor LUAN TRINDADE DO NASCIMENTO, conforme relatorios em anexo demonstrando a necessidade do tratamento. Conforme documentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0017667 | 08/11/2022 | 5946.14 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos eticos, destinados a secretaria de saude tendo como finalidade o abastecimento da farmacia basica e posterior distribuição gratuita a população deste municipio. Conforme documento. Licitação PP 013/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0017669 | 08/11/2022 | 1125.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos, destinados a secretaria de saude, cuja finalidade será a distribuição através da farmacia basica deste municipio para população. Conforme documento. Licitação PP 022/2022 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0017673 | 08/11/2022 | 38839.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos, destinados a secretaria de saude, para atender a demanda dos serviços de saude municipais para realização dos atendimentos medicos. Conforme documento. Licitação PP 022/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017674 | 08/11/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA (9031-X),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0017675 | 08/11/2022 | 5392.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos psicotropicos, destinados a secretaria de saude, cuja finalidade será a distribuição através da farmacia basica deste municipio para população. Conforme documento. Licitação PP 020/2022 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0017676 | 08/11/2022 | 158400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pagamento dos profissionais medicos que atuam no Programa da Atenção Primaria deste municipio (psf's). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0017677 | 08/11/2022 | 244300.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pagamento dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h do hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, Pronto Atendimento em Mata Redonda e SAMU, de seg. a sexta. sendo 3 medicos por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0017679 | 08/11/2022 | 91500.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pagamento dos profissionais medicos que atuam na policlinica Municipal e Clinica da Mulher neste municipio. Especialidades (cardiologista, cirurgião geral, dermatologista, e clinico geral). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0017680 | 08/11/2022 | 145000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pagamento dos profissionais medicos que atuam na policlinica Municipal e Clinica da Mulher neste municipio. Especialidades (psiquiatria, urologia,reumatologia,ultrassonografia, geriatria,cirurgião vascular, mastologia, endocrinologia e pediatria). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0017681 | 08/11/2022 | 100000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pagamento dos profissionais medicos que atuam na policlinica Municipal e Clinica da Mulher neste municipio. Especialidades (gastroenterologista, ginecologia, neurologia, ortopedia, otorrinolaringologista,oftalmologista). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0017683 | 08/11/2022 | 102960.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pagamento dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h do hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, PA de Mata Redonda durante sendo fins de semana, 3 (tres) medicos por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000482022 | 0017737 | 09/11/2022 | 6478.50 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AYENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ESPECIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES QUE NECESSITAM DESSES SUPORTE, CONFORME PREGAO NUMERO 0048/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0017738 | 09/11/2022 | 4200.00 | 28004082000161 | ILINALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO DE 7m2 DE GRADIL ELETROSOLDADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME CONTRATAO NUMERO 00142/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0017739 | 09/11/2022 | 3498.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOSM PRESTADOS COM TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE PUBLICA DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA EM ANEXO E PREGAO NUMERO 0026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0017726 | 09/11/2022 | 560.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO NUMERO 0011/2022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017730 | 09/11/2022 | 15000.00 | 29089145000192 | JARDINS DE VERSAILES RESTAURANTE,EVENTO E LOCAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE INSTALAÇÕES COM EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL,COM EQUIPE DE COZINHA,DESTINADO A PREPARAÇÃO E TRANSPORTE DE ITENS DO JANTAR ALUSIVO AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE NESINO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542022 | 0017732 | 09/11/2022 | 208.32 | 74357443000170 | SELFECORP OPERADORA TURISTICA E VAIGENS CORPORATIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM PARA O SIMPOSIO DO XIX LATIM AMERICAN ROBOTICS (LARS 2022) XIV SIMPOSIO BRASILEIRO DE ROBOTICA (SBR E O XIII WORKSHOP OF ROBOTICS IN EDUCATION 2022) E MNR NACIONAL DE ROBOTICA, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE SAO BERNARDO DO CAMPUS/SP NO MES DE OUTUBRO DE 16 A 23/10/2022. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE NUMERO 16687 DO DIA 13/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0017740 | 09/11/2022 | 2680.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS SPLIT DE ESCOLAS, COMO ANTENOR FERREIRA DA SILVA, CREUZA RAQUEL ENTRE OUTRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017691 | 09/11/2022 | 500.00 | 00004412773493 | JOACY FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017692 | 09/11/2022 | 300.00 | 00010562548408 | JAMILLI SLVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017693 | 09/11/2022 | 500.00 | 00099205580449 | PAULO DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017694 | 09/11/2022 | 300.00 | 00010815956479 | JOSEMBERTO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017695 | 09/11/2022 | 500.00 | 00040809110415 | LEONILDO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017696 | 09/11/2022 | 300.00 | 00043572731372 | MARIA IVONETE AMBROZIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017697 | 09/11/2022 | 400.00 | 00071247252400 | WALACE LUCAS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 09/11/2022 | 500.00 | 00011591149436 | HENRIQUE MARQUES INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017699 | 09/11/2022 | 500.00 | 00076514439420 | IZAQUE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017700 | 09/11/2022 | 300.00 | 00070107666499 | ROSINELY DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 09/11/2022 | 500.00 | 00092924018404 | DEJANIRA JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017702 | 09/11/2022 | 300.00 | 00070784816409 | JOELMA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017703 | 09/11/2022 | 250.00 | 00005379924484 | ADILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017704 | 09/11/2022 | 300.00 | 00071800150407 | HELLEN ESTEFANY DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017705 | 09/11/2022 | 300.00 | 00004891172444 | CICERO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017706 | 09/11/2022 | 500.00 | 00051887401415 | MARIA LUCIA MOREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017707 | 09/11/2022 | 350.00 | 00006359381460 | OZÉAS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017708 | 09/11/2022 | 500.00 | 00073942545420 | MARINEIDE FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017709 | 09/11/2022 | 500.00 | 00004846670414 | SOLANGE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 09/11/2022 | 500.00 | 00010370855400 | LUCILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017711 | 09/11/2022 | 500.00 | 00014754729439 | JAILYS SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017712 | 09/11/2022 | 500.00 | 00004982664439 | CARLA CRISTINA FERREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017713 | 09/11/2022 | 500.00 | 00089330277420 | GENIVAL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017714 | 09/11/2022 | 500.00 | 00039740552404 | EDNALDO OTAVIO JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017715 | 09/11/2022 | 500.00 | 00039585328453 | COSMA FRANCISCA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017716 | 09/11/2022 | 500.00 | 00005881095413 | EDERVAL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017717 | 09/11/2022 | 500.00 | 00002945180456 | JOSINEIDE CLAUDIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017718 | 09/11/2022 | 500.00 | 00006262453466 | MARIA JOSE SAMUEL SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017719 | 09/11/2022 | 500.00 | 00001634323416 | ELIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017720 | 09/11/2022 | 300.00 | 00006528059497 | GILVAN ARTUR DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017721 | 09/11/2022 | 300.00 | 00006262421424 | ALEX TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017722 | 09/11/2022 | 500.00 | 00070084047437 | EDUARDO GOMES DA SILVA CASCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OCNSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017723 | 09/11/2022 | 500.00 | 00003062316462 | KATIA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017724 | 09/11/2022 | 300.00 | 00099094789434 | ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPEAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0017731 | 09/11/2022 | 1265.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADOS S MANUTENCAO E REPAROS NA SEDE E SETORES VINCULADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA, CONFORME PREGAO NUMERO 005/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPEAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0017735 | 09/11/2022 | 914.70 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPARO NA SEDE E SETORES VINCULADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA, CONFORME PREGAO NUMERO 0012/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPEAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0017736 | 09/11/2022 | 1583.60 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA, EM DIVERSOS SETOES VINCULADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA, CONFORME PREGAO NUMERO 0011/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0017733 | 09/11/2022 | 671.10 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO NA SECRETARIA MUNIICPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO NUMERO 0011/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | MANUT. SERV. CAPTAÇÃO E DIST. DE AGUA EM COMUM. RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0017734 | 09/11/2022 | 1631.50 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO A'AGUA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS, PARA MELHOR ATENDER S NECESSIDADES DAQUELA COMUNIDADE, CONFORME PREGAO NUMERO 0035/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | MANUT. SERV. CAPTAÇÃO E DIST. DE AGUA EM COMUM. RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0017741 | 09/11/2022 | 1910.00 | 28004082000161 | ILINALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 3m1 DE GRADIL COM PAINEL ELETROSOLDADO COM SOLDA DE TOPÓ CASA DE BOMBA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS, MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0017729 | 09/11/2022 | 394.50 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRICO DE CONFECÇÕES LTDA. M | VALOR QUE ORA SE EMPREHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE SEIVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PRERGAO NUMERO 0062/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0017725 | 09/11/2022 | 9016.00 | 28004082000161 | ILINALDO ALVES DE SOUZA | VAKOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO DE 16,1mts2, COM PAINEL ELETROSOLDADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO NUMERO 0046/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0017728 | 09/11/2022 | 204.90 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRICO DE CONFECÇÕES LTDA. M | VALOR QUE ORA SE EMPREHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTAS DE PVC CANO LONGO E LUVAS DE SEGURANCA, DESTINA A EQUIPE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAEST. EQUIP ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0017727 | 09/11/2022 | 40724.43 | 11323496000150 | GRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. BOLETIM DA 5ª MEDICAO, DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO O "RINALDAO" LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO NUMERO 00001/2022 E CONTRATO 00029/2022. | 00292022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017742 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACÃO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,COM CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIOIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017778 | 10/11/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO 16. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017783 | 10/11/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO EXTRATO DE CONTRATO 16. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017786 | 10/11/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 10/11/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO 17. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017789 | 10/11/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGAÇÃO PP 56. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017790 | 10/11/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO EXTRATO DE CONTRATO 40. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017792 | 10/11/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO EXTRATO DE CONTRATO 17A. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017798 | 10/11/2022 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO EXTATO DE CONTRATO 56. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017799 | 10/11/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO EXTRATO 56. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017800 | 10/11/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO OUTROS. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017801 | 10/11/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO EXTRATO DE CONTRATO 55. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 10/11/2022 | 400.00 | 00067415717449 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017745 | 10/11/2022 | 500.00 | 00031926312449 | SEVERINO BERNADINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017746 | 10/11/2022 | 300.00 | 00003993475429 | EDIELSON SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017747 | 10/11/2022 | 400.00 | 00098011243420 | GENILDA RIBEIRO BEZERRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a compra de material de construção para manutenção de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017748 | 10/11/2022 | 500.00 | 00097818704434 | RITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE 02 TOMOGRAFIAS SOB REQUISIÇÃO MÉDICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017749 | 10/11/2022 | 500.00 | 00040809994453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a compra de material de construção para manutenção de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017750 | 10/11/2022 | 400.00 | 00054230128487 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017751 | 10/11/2022 | 500.00 | 00098220101415 | MARIA DE LOURDES ANTERO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a compra de material de construção para manutenção de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 10/11/2022 | 400.00 | 00091704669472 | ARACILDA PEREIRA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017753 | 10/11/2022 | 400.00 | 00012643896475 | RYAN PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017754 | 10/11/2022 | 500.00 | 00098137557415 | GESIANE FERREIRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017755 | 10/11/2022 | 400.00 | 00008995759437 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE POSTE PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017756 | 10/11/2022 | 250.00 | 00002881496458 | CLAUDIO ENEAS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a compra de material de construção para aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017757 | 10/11/2022 | 300.00 | 00006372437490 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017758 | 10/11/2022 | 300.00 | 00071231931485 | AMANDA TAMIRES CARVALHO DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a compra de generos aimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017759 | 10/11/2022 | 400.00 | 00010306254417 | ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a compra de material de construção para manutenção de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017760 | 10/11/2022 | 400.00 | 00004122912407 | EDILENE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a compra de material de construção para manutenção de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 10/11/2022 | 400.00 | 00084034327472 | GERLANDIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a compra de material de construção para manutenção de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017762 | 10/11/2022 | 500.00 | 00071125548452 | ANDRESSA DA SILVA VIEIRA ALBINO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a compra de material de construção para manutenção de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017764 | 10/11/2022 | 300.00 | 00009785632474 | ANDERSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a compra de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017765 | 10/11/2022 | 500.00 | 00092928889434 | ANTONIO COSTA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a compra de material de construção para manutenção de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017766 | 10/11/2022 | 500.00 | 00078981638420 | SEVERINA MARINHO DE MOURA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a compra de material de construção para manutenção de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017767 | 10/11/2022 | 500.00 | 00001605626430 | EDSON LIMA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017768 | 10/11/2022 | 500.00 | 00071258152436 | FRANCLICIANO ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a compra de material de construção para manutenção de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017769 | 10/11/2022 | 400.00 | 00008808488470 | JOELMA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017770 | 10/11/2022 | 300.00 | 00002421166470 | MARIA LUCIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a compra de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017771 | 10/11/2022 | 500.00 | 00091672589487 | SANDRA CRISTINA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a compra de material de construção para manutenção de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017772 | 10/11/2022 | 400.00 | 00001301042480 | RUBEM SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a compra de material de construção para manutenção de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017773 | 10/11/2022 | 500.00 | 00006700232481 | ESTENIO LAURENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a compra de material de construção para manutenção de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017774 | 10/11/2022 | 300.00 | 00075981815434 | VERONICA CRISTINA SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a compra generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 10/11/2022 | 625.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017784 | 10/11/2022 | 400.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017785 | 10/11/2022 | 300.00 | 00006256364490 | SANDRA OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017788 | 10/11/2022 | 300.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017791 | 10/11/2022 | 300.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017793 | 10/11/2022 | 300.00 | 00082959315472 | BERNARDETE MISAEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017794 | 10/11/2022 | 300.00 | 00071389686477 | MARIANA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 10/11/2022 | 300.00 | 00007392573403 | EDLEUZA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017796 | 10/11/2022 | 300.00 | 00008166146444 | ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017797 | 10/11/2022 | 300.00 | 00005459554403 | SEVERINO HENRIQUE BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017802 | 10/11/2022 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO Á FAMILIA INSCRITA NO PROJETO CASA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017803 | 10/11/2022 | 300.00 | 00071104864436 | NATALLIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017804 | 10/11/2022 | 300.00 | 00001107318408 | BENEDITA JOSEFA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017805 | 10/11/2022 | 300.00 | 00006320553405 | DOGILVANIA GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017806 | 10/11/2022 | 300.00 | 00006320553405 | DOGILVANIA GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017807 | 10/11/2022 | 300.00 | 00007530848488 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017808 | 10/11/2022 | 300.00 | 00005968323469 | SEVERINA SOARES DAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 10/11/2022 | 300.00 | 00005754741499 | MARLENE BELMIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO Á FAMILIA INSCRITA NO PROJETO CASA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017810 | 10/11/2022 | 300.00 | 00028831225472 | EDUARDO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social ref. mes de outubro, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017811 | 10/11/2022 | 300.00 | 00009935015408 | CARLA JANAYNA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017812 | 10/11/2022 | 300.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social(defesa civil), ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017813 | 10/11/2022 | 300.00 | 00001762878410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017814 | 10/11/2022 | 300.00 | 00046690174468 | MARIA DA PENHA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017815 | 10/11/2022 | 300.00 | 00001297185480 | MARIA FELIX DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 10/11/2022 | 300.00 | 00011964777445 | VIVIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017818 | 10/11/2022 | 300.00 | 00001495177424 | JOSILEIDE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social(defesa civil), ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017819 | 10/11/2022 | 300.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social(defesa civil), ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017820 | 10/11/2022 | 300.00 | 00013165155402 | ARIANE VALESKA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social(defesa civil), ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017821 | 10/11/2022 | 300.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social(defesa civil), ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017822 | 10/11/2022 | 300.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social(defesa civil), ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017823 | 10/11/2022 | 300.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social(defesa civil), ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017824 | 10/11/2022 | 300.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social(defesa civil), ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 10/11/2022 | 300.00 | 00045194009453 | LAURICELIA FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social(projeto casa), ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017826 | 10/11/2022 | 300.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a realização de eaxmes medicos, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0017831 | 10/11/2022 | 191616.16 | 27324602000150 | VIDMAR TRANSPORTES EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente locação de veiculos por preço unitario de km rodado, tendo como finalidade o transportes de alunos e professores da rede municipal de ensino, no periodo de 11/10 a 11/11/2022, cujas rotas estão especificadas em relatorio anexo a este. Conforme documentação. Processo licitatorio PP 0031/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017816 | 10/11/2022 | 4300.00 | 00056959630444 | JOSÉ CESAR DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE, NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DA DCTF,GFIP DA RECEITA E INSS,REFERENTE A OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0017827 | 10/11/2022 | 3800.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADACAO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE FROTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, PREGAO NUMERO 00039/2021, PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017828 | 10/11/2022 | 15631.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NOVEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017829 | 10/11/2022 | 5760.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RETIDO EM COTA DO FPM, REFERENTE MES DE APURAÇÃO NOVEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017830 | 10/11/2022 | 28.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ITR NO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017775 | 10/11/2022 | 939.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF) DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017776 | 10/11/2022 | 24.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de consumo de energia eletrica em predios locados a esta edilidade, onde funciona o deposito da secretaria de saúde. relativo ao mes de outubro/2022. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017777 | 10/11/2022 | 800.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UBS CENTRO II EM ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017781 | 10/11/2022 | 26.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO DEPOSITO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF) DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017782 | 10/11/2022 | 980.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF) DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017743 | 10/11/2022 | 81.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017763 | 10/11/2022 | 45.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV-MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017780 | 10/11/2022 | 285.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0017895 | 11/11/2022 | 5657.20 | 15218561000139 | NNMED.DIST.IMP. E EXPORT DE MED LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos diversos destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade atender a demanda dos serviços de saude municipais. Conforme documento. Licitação PP 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0017896 | 11/11/2022 | 550.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos injetaveis destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade atender a demanda dos atendimentos nos serviços publicos de saude municipais. Conforme documento. Licitação PP 022/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017867 | 11/11/2022 | 22.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (283141-4)REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017872 | 11/11/2022 | 33.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOS EM CONTA DESTA EDILIDADE (26934-4),REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 11/11/2022 | 55.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOS EM CONTA DESTA EDILIDADE (26934-4),REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017898 | 11/11/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO, DOCUMENTO EXTRATO DE NUMERO 44. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017900 | 11/11/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO, EDITAL DE AVISO NUMERO 001, GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017901 | 11/11/2022 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO, DOCUMENTO EXTRATO DE NUMERO 4, GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0017857 | 11/11/2022 | 3169.00 | 28004082000161 | ILINALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente confecção de 3.4m de gradil com painel eletrosoldado, soldas de topo em chapa, perfile tubo, material e serviços destinados a escolas municipais. Conforme documento. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CAPCIT. DE PROFES. E DEMAIS PROFIS. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017864 | 11/11/2022 | 550.00 | 00034317600404 | SANDRA VERONICA LEITE RAMALHO | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente formação pedagogica junto aos professores do ensino fundamental (anos finais) da rede de enino municipal. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017893 | 11/11/2022 | 3698.19 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS EIRELI EPP | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material (tecidos diversos) destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a confecção de figurinos para os alunos da rede municipal de ensino que irão participar da cantata natalina deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017894 | 11/11/2022 | 234.78 | 09598228000108 | SUPERMERCADO LINS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de itens alimenticios, destinados ao evento do segmento escolar EJA (EJARTE), realizado neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017899 | 11/11/2022 | 2607.80 | 22135112000192 | A. I. NUNES COMERCIO DE TECIDOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais diversos, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a confecção de cenario para realização do auto de Natal a ser realizado neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017902 | 11/11/2022 | 234.78 | 09598228000108 | SUPERMERCADO LINS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO EM EVENTO DO SEGMENTO ESCOLAR REALIZADO NA SEDE DO PROGRAMA EDUCACIONAL EJA (EJARTE), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017903 | 11/11/2022 | 100.00 | 41583597000121 | CARLOS MAGNO DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO, ENCADERNACÃO E PLASTIFICACAO EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0017905 | 11/11/2022 | 2536.68 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de pães tipo frances, destinados a secretaria de educação para produção de merenda/lanche escolar dos alunos da rede municipal de ensino (creches/cmeis). Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017832 | 11/11/2022 | 300.00 | 00006414751448 | JOSICLEIDE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 11/11/2022 | 300.00 | 00001276097417 | ELISANGELA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017834 | 11/11/2022 | 300.00 | 00009043402443 | MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017835 | 11/11/2022 | 300.00 | 00004188122412 | MARIA ANTONIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017836 | 11/11/2022 | 300.00 | 00057076111420 | MARINEIDE JANUJARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017837 | 11/11/2022 | 300.00 | 00008540056410 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017838 | 11/11/2022 | 300.00 | 00071832966445 | EDNA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017839 | 11/11/2022 | 300.00 | 00003619146446 | MARIA ELIANE DA SILVA BERRETO SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017840 | 11/11/2022 | 300.00 | 00006669802412 | CLAUDIA TELLIS GASPAR DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 11/11/2022 | 300.00 | 00010665859465 | VANGLESIA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017842 | 11/11/2022 | 300.00 | 00071748285408 | TARCIELLE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017843 | 11/11/2022 | 300.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017844 | 11/11/2022 | 300.00 | 00004342797496 | MARIA DA GLORIA DA CCONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017845 | 11/11/2022 | 300.00 | 00085474002491 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017846 | 11/11/2022 | 300.00 | 00035848252882 | CICERA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017847 | 11/11/2022 | 300.00 | 00070835298418 | TATIANA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017848 | 11/11/2022 | 300.00 | 00011706712413 | ANA PAULA DA SILVA FERREIRA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017849 | 11/11/2022 | 300.00 | 00001250812437 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 11/11/2022 | 300.00 | 00070187612471 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017851 | 11/11/2022 | 300.00 | 00012408007461 | NAYHARA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017852 | 11/11/2022 | 300.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017853 | 11/11/2022 | 300.00 | 00001366124405 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017854 | 11/11/2022 | 300.00 | 00070087871467 | ERYCLIS WANDEMBERG DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017855 | 11/11/2022 | 300.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SILLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO Á FAMILIA INSCRITA NO PROJETO CASA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017856 | 11/11/2022 | 300.00 | 00070107678403 | GABRIELA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017858 | 11/11/2022 | 300.00 | 00000021813477 | LUPERCIA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017859 | 11/11/2022 | 300.00 | 00005264344493 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017860 | 11/11/2022 | 300.00 | 00011552053407 | FIAMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017861 | 11/11/2022 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017862 | 11/11/2022 | 300.00 | 00071883948495 | ALEXSANDRA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017863 | 11/11/2022 | 300.00 | 00031991440472 | JOSE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017865 | 11/11/2022 | 300.00 | 00013590053402 | JEFFERSON GABRIEL FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017866 | 11/11/2022 | 300.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 11/11/2022 | 300.00 | 00013497938416 | ELIZAMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017869 | 11/11/2022 | 300.00 | 00006018565463 | EDEILDA CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017870 | 11/11/2022 | 300.00 | 00071294397427 | CLAUDIANE FERRER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017871 | 11/11/2022 | 300.00 | 00011313710466 | EDINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017873 | 11/11/2022 | 300.00 | 00006556063436 | GENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017874 | 11/11/2022 | 300.00 | 00006262399402 | JOSEFA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017875 | 11/11/2022 | 300.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 11/11/2022 | 300.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017877 | 11/11/2022 | 300.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017878 | 11/11/2022 | 300.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017879 | 11/11/2022 | 300.00 | 00070685685489 | LISANDRA CARLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017880 | 11/11/2022 | 300.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO Á FAMILIA INSCRITA NO PROJETO CASA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017881 | 11/11/2022 | 300.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017882 | 11/11/2022 | 300.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017883 | 11/11/2022 | 300.00 | 00008734055444 | GEANE DE FRANÇA QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 11/11/2022 | 300.00 | 00070616449402 | SHIRLEY SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017885 | 11/11/2022 | 300.00 | 00008458591456 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO Á FAMILIA INSCRITA NO PROJETO CASA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017886 | 11/11/2022 | 300.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017887 | 11/11/2022 | 300.00 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017888 | 11/11/2022 | 300.00 | 00006262386416 | MARIA JOSE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017889 | 11/11/2022 | 300.00 | 00054896339487 | MARIA DE FATIMA LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017890 | 11/11/2022 | 300.00 | 00007626424409 | DEYBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017907 | 11/11/2022 | 300.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, (RESIDENCIA) 1/3 PARCELAS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017908 | 11/11/2022 | 300.00 | 00008595816409 | MARLUCE DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO Á FAMILIA POR AREA DE RISCO,INSCRITA NO PROJETO CASA, MES DE OUTUBRO/2022, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017909 | 11/11/2022 | 300.00 | 00003328156410 | MANOEL BENEDITO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017910 | 11/11/2022 | 300.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017911 | 11/11/2022 | 300.00 | 00072652500449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017912 | 11/11/2022 | 300.00 | 00009790058411 | GILDENE LUNDGREN N BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017913 | 11/11/2022 | 300.00 | 00004372160470 | ANA LUCIA CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, MES DE OUTUBRO/2022.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 11/11/2022 | 300.00 | 00037406809468 | EDSON FELIX CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (RESIDENCIA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017891 | 11/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE REPONSAVEL TECNICA - ART, NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDADO EM DIVERSAS RUA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017897 | 11/11/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 11/11/2022 | 2000.00 | 00070199704430 | SEVERINO JOSE FRANCISCO | VALOPR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO E REPAROS REALIZADOS NO PREDIOS SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017904 | 11/11/2022 | 550.00 | 00009471076498 | EDUARDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM 05 (CINCO) DIARIAS REALIZADAS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017924 | 16/11/2022 | 1500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANOS-SMTRAN, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017942 | 16/11/2022 | 2500.00 | 00099036959772 | ITAMAR ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017948 | 16/11/2022 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV DE PARQUES,JARDINS E BANHEIR.PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017966 | 16/11/2022 | 500.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO, PARA SERVIR DE BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO/MANUT E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0018006 | 16/11/2022 | 26920.07 | 44035127000111 | MB CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 11ª (decima segunda) MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 2PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO NUMERO 0002/2022, CONTRATO 00041/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | MANUT. SERV. CAPTAÇÃO E DIST. DE AGUA EM COMUM. RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0017998 | 16/11/2022 | 12219.10 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material diversos, destinados a secretaria de agricultura, tendo como finalidade realizar manutenções em locais onde ficam as bombas de abastecimeno d'agua das comunidades rurais deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017916 | 16/11/2022 | 300.00 | 00008458593408 | ANDREIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, (RESIDENCIA) DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017918 | 16/11/2022 | 500.00 | 00008968269459 | GILMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017919 | 16/11/2022 | 500.00 | 00008245781479 | ROSELI SEVERINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017920 | 16/11/2022 | 500.00 | 00011155758480 | CARLOS BOSCO CAETANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017921 | 16/11/2022 | 500.00 | 00083169148400 | SEVERINO AMARO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017923 | 16/11/2022 | 500.00 | 00008402796478 | LOURDIANE RUTH NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017926 | 16/11/2022 | 300.00 | 00010917340469 | ELISABETH DA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017927 | 16/11/2022 | 500.00 | 00001043057463 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017928 | 16/11/2022 | 2500.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017929 | 16/11/2022 | 300.00 | 00008595816409 | MARLUCE DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 16/11/2022 | 400.00 | 00070551799471 | HUMBERTO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017932 | 16/11/2022 | 300.00 | 00071912407418 | ISABELE KARINY DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017933 | 16/11/2022 | 300.00 | 00071382446497 | LARISSA STEFANY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017935 | 16/11/2022 | 500.00 | 00001776409442 | MAXMILIANO SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017938 | 16/11/2022 | 300.00 | 00009000597455 | LUCICLEIDE VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017939 | 16/11/2022 | 2500.00 | 00005986795458 | IRIS MYLENA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO,REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017940 | 16/11/2022 | 500.00 | 00001349737470 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017941 | 16/11/2022 | 500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017943 | 16/11/2022 | 500.00 | 00001290505470 | NILDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017944 | 16/11/2022 | 400.00 | 00004952443418 | ADELSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE POSTE PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017946 | 16/11/2022 | 300.00 | 00087271990453 | JOAO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 16/11/2022 | 700.00 | 00095229922400 | CLEONICE SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017952 | 16/11/2022 | 500.00 | 00070107695405 | BIANCA SILVESTRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017953 | 16/11/2022 | 500.00 | 00070682239402 | MONICA SILVA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017954 | 16/11/2022 | 500.00 | 00002551001404 | MARILENE FRANCISCA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(VACINA ALGINATO 12.000 PNUS)EM FAVOR DA MENOR ELOA NUNES ALVES, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017955 | 16/11/2022 | 300.00 | 00007948029400 | NECI BATISTA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017956 | 16/11/2022 | 300.00 | 00070241782481 | JEAN CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 16/11/2022 | 300.00 | 00008527783410 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017958 | 16/11/2022 | 500.00 | 00072766522468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017959 | 16/11/2022 | 500.00 | 00002624859403 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017960 | 16/11/2022 | 300.00 | 00008095790494 | JACYARA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017961 | 16/11/2022 | 300.00 | 00004471551485 | ADEILTON BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017962 | 16/11/2022 | 500.00 | 00001834749450 | JEAN BORGES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017963 | 16/11/2022 | 500.00 | 00070976094436 | MARCELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017964 | 16/11/2022 | 500.00 | 00010231524447 | JOELSON DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017967 | 16/11/2022 | 300.00 | 00036501140463 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017968 | 16/11/2022 | 300.00 | 00070521894450 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017978 | 16/11/2022 | 400.00 | 00057575550410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017979 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00063375192487 | CICERO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017980 | 16/11/2022 | 300.00 | 00010429048475 | MERCIA DOS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÉNERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017982 | 16/11/2022 | 500.00 | 00045245347415 | MARIZA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017983 | 16/11/2022 | 500.00 | 00006262500480 | ROBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017984 | 16/11/2022 | 500.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017985 | 16/11/2022 | 300.00 | 00014866207442 | KAROLAYNE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017986 | 16/11/2022 | 300.00 | 00006644093426 | EDENILDA QUARESMA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017987 | 16/11/2022 | 300.00 | 00012727536461 | MICAELA DE SOUZA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017988 | 16/11/2022 | 300.00 | 00000763964441 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017989 | 16/11/2022 | 500.00 | 00004615223498 | ELIZEU SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 16/11/2022 | 300.00 | 00014791037480 | ADRIELLY MACIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017991 | 16/11/2022 | 300.00 | 00070973465409 | TACIANA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017993 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00006262357408 | LEANDRO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017994 | 16/11/2022 | 500.00 | 00001173576428 | BETANIA FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017995 | 16/11/2022 | 500.00 | 00070058895418 | SONIELMA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017996 | 16/11/2022 | 400.00 | 00008405785477 | DELANEY DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017997 | 16/11/2022 | 300.00 | 00097940828487 | CLAUDIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017999 | 16/11/2022 | 500.00 | 00009806994442 | ANA PAULA AVELINO SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018000 | 16/11/2022 | 500.00 | 00048653608400 | IVANILSO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018001 | 16/11/2022 | 300.00 | 00003161646401 | JOSEL PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018002 | 16/11/2022 | 500.00 | 00079886841400 | FERNANDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018003 | 16/11/2022 | 300.00 | 00011292756470 | EDSON ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018004 | 16/11/2022 | 500.00 | 00071894464435 | ESTEFANE FRANÇA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0017917 | 16/11/2022 | 440.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO (REPOSICAO) EM ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAS, CONFORME PREGAO NUMERO 005/2022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017925 | 16/11/2022 | 2000.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017936 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00014790661415 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017947 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00072651121487 | JANEIDE VIEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017951 | 16/11/2022 | 1500.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017969 | 16/11/2022 | 2000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017970 | 16/11/2022 | 3500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017974 | 16/11/2022 | 21303.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (EDUCAÇÃO), REFERENTE MES DE APURAÇÃO OUTUBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000172022 | 0017976 | 16/11/2022 | 422391.00 | 29055287000139 | PANTOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de livros didaticos do ensino fundamental (anos iniciais, anos finais e EJA) destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a distribuição aos alunos da rede municipal de ensino para o ano letivo de 2023. Conforme documento. Processo licitatorio ARP 017/2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | DISTRIB. UNIFORMES E MATER. DIDAT. PEDAG. P/ENS. FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000172022 | 0017981 | 16/11/2022 | 422391.00 | 29055287000139 | PANTOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de livros didaticos do ensino fundamental (anos iniciais, anos finais e EJA) destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a distribuição aos alunos da rede municipal de ensino para o ano letivo de 2023. Conforme documento. Processo licitatorio ARP 017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042022 | 0018005 | 16/11/2022 | 26878.83 | 44035127000111 | MB CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, referente 4º boletim de medição para manutenção e conservação de imoveis onde funcionam a escola municipais Alfredo José de Carvalho, tendo como finalidade a melhoria dos espaços de ensino deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio TP 04/2022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0018009 | 16/11/2022 | 1126.96 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade realizar mamnutenções/reparos em imoveis onde funcionam escolas e creches municipais. Conforme documento. Licitação PP 12/2022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0018010 | 16/11/2022 | 739.20 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade realizar mamnutenções/reparos em imoveis onde funcionam escolas e creches municipais. Conforme documento. Licitação PP 12/2022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0018011 | 16/11/2022 | 1350.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade realizar mamnutenções/reparos em imoveis onde funcionam escolas, creches e cmeis's municipais. Conforme documento. Licitação PP 12/2022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 16/11/2022 | 35505.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE MES DE APURAÇÃO OUTUBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017977 | 16/11/2022 | 419.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, TARIFAS DE EXTRATO, TARIFAS DE COMPENSAÇÃO, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE DA CONTA 2664-6 (TRIBUTOS), RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 14/11/2022, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017992 | 16/11/2022 | 1500.00 | 00033866643420 | EDIVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL),REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00004063905411 | ARISTOTELIS ALEX RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO BASE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS-ANCORA) DE TAPERUBUS EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017930 | 16/11/2022 | 3500.00 | 00042668026415 | EDEVARDO CALISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017934 | 16/11/2022 | 1500.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF- NO BAIRRO SALGADINHO. REF MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017937 | 16/11/2022 | 1500.00 | 00058154981491 | GILVANY BRAZ DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017945 | 16/11/2022 | 2000.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO (MATA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017950 | 16/11/2022 | 2000.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA (REABILITACAO) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 16/11/2022 | 2500.00 | 00071204881715 | FERNANDO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017972 | 16/11/2022 | 2500.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). REF MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017975 | 16/11/2022 | 14202.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (SAUDE), REFERENTE MES DE APURAÇÃO OUTUBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322022 | 0018007 | 16/11/2022 | 9467.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSAPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de uso farmacoloogico, destinados a secretaria de saude, cuja finalidade será o abastecimento do ambulatorio onde se trata feridas cronicas em pacientes deste municipio. Conforme documento. Licitação PP 032/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0018008 | 16/11/2022 | 133.26 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade realizar manutenções em imovel onde funciona o CEO. Conforme documento. Licitação PP 012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017915 | 16/11/2022 | 1350.00 | 00002611200424 | RAQUEL LUNA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de ação social, referente confecção de bordados em toalhas tendo como finalidade serem entregues aos idosos participantes do (GRUPO DE IDOSOS CONVIVER). Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017971 | 16/11/2022 | 1750.00 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018069 | 17/11/2022 | 296.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018084 | 17/11/2022 | 5000.00 | 00001069834742 | EDJANE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, COM SALAO DE FESTAS E COMPLEXO ESPORTIVO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0018037 | 17/11/2022 | 2600.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços continuados junto a secretaria de saude, referente manutenções preventivas e corretivas bem como instalação de novos aparelhos de ar condicionado, na sede da secretaria e unidades de saude municipais, conforme relatorios em anexo a este, outubro/2022. Conforme documento. Licitação PP 57/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018050 | 17/11/2022 | 273.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA A COZINHA DO HOSPITAL MUNICPAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018062 | 17/11/2022 | 1155.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORORA EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018064 | 17/11/2022 | 808.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORORA EM ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 17/11/2022 | 149.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORORA EM ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0018078 | 17/11/2022 | 159.96 | 43304066000188 | THIAGO BEZERRA BARBOSA MAIA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente mensalidade de rastreadores implantados em veiculos da secretaria visando monitoramento em tempo real. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0018079 | 17/11/2022 | 3398.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos psicotropicos, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade o abastecimento da farmacia basica deste municipio, afim de distrbuir de forma gratuita a população atendida nas unidades de saude publica municipais. Conforme documento. PP 020/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322022 | 0018080 | 17/11/2022 | 1672.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material farmacologico, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade realização de curativos nos pacientes acompanhados pelo ambulatorio de feridas neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. PP 032/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0018088 | 17/11/2022 | 38200.08 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0018089 | 17/11/2022 | 35203.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos, destinados a secretaria de saude tendo como finalidade o abastecimento da central farmaceutica e posterior distribuição gratuita a população deste municipio. Conforme documento. Licitação PP 022/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0018090 | 17/11/2022 | 1699.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATENDIDA NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0018091 | 17/11/2022 | 6526.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0018092 | 17/11/2022 | 1360.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0018035 | 17/11/2022 | 589.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade realizar mamnutenções/reparos em imoveis onde funcionam escolas, creches e cmeis's municipais. Conforme documento. Licitação PP 12/2022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018038 | 17/11/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O BEÇARIO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018041 | 17/11/2022 | 30.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O BEÇARIO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018057 | 17/11/2022 | 44.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O BEÇARIO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018071 | 17/11/2022 | 48.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O BEÇARIO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018012 | 17/11/2022 | 500.00 | 00071586327410 | GEISE KELLY INOCENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018013 | 17/11/2022 | 300.00 | 00095229990406 | PAULO LUIZ DE PAULA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018014 | 17/11/2022 | 300.00 | 00003893722424 | EDILENE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 17/11/2022 | 300.00 | 00008348069402 | TATIANA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018016 | 17/11/2022 | 500.00 | 00090894413449 | SEBASTIANA MARIA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018017 | 17/11/2022 | 300.00 | 00003843390428 | IVANILDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018018 | 17/11/2022 | 400.00 | 00008876050442 | VICTOR MANOEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018019 | 17/11/2022 | 300.00 | 00095416269472 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018020 | 17/11/2022 | 300.00 | 00009890229439 | JAIDETE MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018021 | 17/11/2022 | 400.00 | 00000014843463 | FÁBIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018022 | 17/11/2022 | 300.00 | 00009653222465 | WELLINTON FRANCISCO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 17/11/2022 | 300.00 | 00006067135493 | GEIMESON DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018024 | 17/11/2022 | 300.00 | 00007579542439 | MARCIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018025 | 17/11/2022 | 300.00 | 00010498744477 | CRISTIANE ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018026 | 17/11/2022 | 400.00 | 00071373628421 | IRANIZE PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018027 | 17/11/2022 | 400.00 | 00006578765425 | ADAUTO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018028 | 17/11/2022 | 300.00 | 00061208680463 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018029 | 17/11/2022 | 300.00 | 00061208680463 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,ONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018030 | 17/11/2022 | 500.00 | 00007697875411 | BALELE LEONARDO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 17/11/2022 | 300.00 | 00006422165412 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018032 | 17/11/2022 | 300.00 | 00011172192405 | TAISA CLAUDIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018033 | 17/11/2022 | 300.00 | 00008341012464 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018034 | 17/11/2022 | 300.00 | 00003406561403 | CLAUDINEIDE LUCENA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018042 | 17/11/2022 | 500.00 | 00070458509485 | BEATRIZ DE BRITO CUNHA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de passagem terrestre interestadual, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018047 | 17/11/2022 | 350.00 | 00009738677440 | LUCAS DOS PRAZERES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018049 | 17/11/2022 | 500.00 | 00007535170439 | JOSE CARLOS RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018051 | 17/11/2022 | 300.00 | 00009261989470 | DIVAN APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018052 | 17/11/2022 | 201.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA ANEXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018053 | 17/11/2022 | 300.00 | 00071082398411 | ROSELY OLIVEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018055 | 17/11/2022 | 300.00 | 00014476167403 | JOHNATHAN FELIPE SALVINO BATISTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018056 | 17/11/2022 | 300.00 | 00005183629498 | EVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 17/11/2022 | 300.00 | 00001505621445 | WHARLLON SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de ferramentas de trabalho, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018060 | 17/11/2022 | 400.00 | 00071258805413 | JAQUELINE FERREIRA TENORIO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018061 | 17/11/2022 | 250.00 | 00055924476472 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018065 | 17/11/2022 | 300.00 | 00004864834440 | MARCIO PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018067 | 17/11/2022 | 300.00 | 00004444128402 | MARICÉLIA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018068 | 17/11/2022 | 350.00 | 00003262005410 | ADRIANES DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018070 | 17/11/2022 | 350.00 | 00006745971410 | ELDENE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como o pagamento de aluguel social, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018072 | 17/11/2022 | 300.00 | 00071207355437 | MARIA EMILIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018073 | 17/11/2022 | 250.00 | 00014877692452 | ERONILDO GENERINO GABRIEL | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 17/11/2022 | 400.00 | 00015539100441 | GLEIBSON DO NASCIMENTO GALDINO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018075 | 17/11/2022 | 400.00 | 00010378058444 | LENICE TRIGUEIRO DA SILVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018076 | 17/11/2022 | 200.00 | 00004682517406 | MARIA HELENA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018081 | 17/11/2022 | 300.00 | 00007754372479 | MARCIA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas d'agua em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 17/11/2022 | 300.00 | 00004785882409 | RUBENITA ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018083 | 17/11/2022 | 300.00 | 00071853691429 | ERBSON DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018085 | 17/11/2022 | 300.00 | 00026365979487 | JOAO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018086 | 17/11/2022 | 300.00 | 00007368915448 | JACKELINE DE LIM A FERREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018087 | 17/11/2022 | 500.00 | 00011905754779 | WILKINSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | MANUT. SERV. CAPTAÇÃO E DIST. DE AGUA EM COMUM. RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0018036 | 17/11/2022 | 3532.30 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO VIEIRA,PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS MORADORES DESTA LOCALIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018039 | 17/11/2022 | 24.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO COMERCIAL DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 17/11/2022 | 2392.05 | 02905110161130 | GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com restituição ao credor deste empenho, referente pagamento de alvará sanitario, visto como relatado em parecer da procuradoria não ser de competencia municipal, ´por tanto sua devolução. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018043 | 17/11/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO EDITAL DE AVISO 71. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018044 | 17/11/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O ANEXO DO PREDIO DA COMISSÇÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO(CPL),REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018045 | 17/11/2022 | 359.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO COMERCIAL DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018046 | 17/11/2022 | 1600.00 | 00016164490472 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE A ESTA EDILIDADE,PARA SEVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DE EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018048 | 17/11/2022 | 459.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ESPORTES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018054 | 17/11/2022 | 518.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O PREDIO COMISSÇÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO(CPL),REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018063 | 17/11/2022 | 404.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018059 | 17/11/2022 | 105.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO SMTRANS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018077 | 17/11/2022 | 1500.00 | 09140351000849 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018148 | 18/11/2022 | 11389.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0018140 | 18/11/2022 | 400.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO,PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018151 | 18/11/2022 | 17980.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018154 | 18/11/2022 | 2000.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SENDO ANDAIMES E BETONEIRAS,PARA ATENDER DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM DIVERSOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018146 | 18/11/2022 | 11771.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018166 | 18/11/2022 | 500.00 | 00009697846430 | CASSIA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA, PARA PASSAGENES E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DE TREINOS COM A EQUIPE FEMININA DO AMERICA FUTEBOL CLUBE NA CIDADE DE NATAL/RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018113 | 18/11/2022 | 1000.00 | 00056861516449 | JOSELMA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO BASE DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018138 | 18/11/2022 | 5843.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO. (SMTRANS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018114 | 18/11/2022 | 2500.00 | 00006179195420 | SUELIO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEI DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SUB-PREFEITURA DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018145 | 18/11/2022 | 13932.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018126 | 18/11/2022 | 16173.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018142 | 18/11/2022 | 9187.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, DA SECRETARIA DA PROCURADORIA JURUDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018124 | 18/11/2022 | 3000.00 | 00020813058449 | SYDNEY ANTONIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ESPORTES,LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018128 | 18/11/2022 | 24352.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018133 | 18/11/2022 | 4420.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, DA SECRETARIA DE EXECUTIVA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0018159 | 18/11/2022 | 1208.36 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao, manutencao e reposicao de toner em maquinas fotocopiadora, junto as Sec. municipal de Administração e outras repartições, para manter as atividades de trabalho,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPEAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018167 | 18/11/2022 | 700.00 | 46269937000168 | KAELISON DOS SANTOS FIDELES 70203077440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO E INSTALÇÃO COM ACABAMENTO DE 15M² DE GESSO,PARA APLICAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA DE ALHANDRA/PB PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018131 | 18/11/2022 | 20368.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018137 | 18/11/2022 | 14667.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018116 | 18/11/2022 | 1500.00 | 00033865981453 | MARIA DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL(TERRENO) DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS(POLDAS DE ARVORE)DE MATA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 18/11/2022 | 1000.00 | 00000003275493 | SEVERINA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018136 | 18/11/2022 | 36292.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018093 | 18/11/2022 | 350.00 | 00003146556464 | KÉZIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018094 | 18/11/2022 | 350.00 | 00030809003830 | JANE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018095 | 18/11/2022 | 200.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018096 | 18/11/2022 | 300.00 | 00010632084405 | CARLA SIMORA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018098 | 18/11/2022 | 400.00 | 00094959137800 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018099 | 18/11/2022 | 500.00 | 00001276054440 | LUZIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018100 | 18/11/2022 | 400.00 | 00003528021462 | GILVANDRA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018101 | 18/11/2022 | 300.00 | 00071206601442 | MATHEUS VICTOR LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018102 | 18/11/2022 | 350.00 | 00004023585467 | MARIA JOSE DIULINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018103 | 18/11/2022 | 500.00 | 00003804457436 | ANTONIO SANTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 18/11/2022 | 500.00 | 00068364300482 | LUIZ MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018105 | 18/11/2022 | 500.00 | 00003906409481 | IVANUSA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018106 | 18/11/2022 | 500.00 | 00052030407453 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018107 | 18/11/2022 | 500.00 | 00005668007480 | SEVERINA ARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018108 | 18/11/2022 | 400.00 | 00071113701471 | GERMANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018109 | 18/11/2022 | 300.00 | 00010817469478 | TATIANE DOS SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018110 | 18/11/2022 | 250.00 | 00003068594405 | SEVERINA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE TESTE ALERGICO EM FAVOR DA MENOR APARECIDA GUEDES DE CARVALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018111 | 18/11/2022 | 400.00 | 00005006549483 | JAQUELINE LIMA DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 18/11/2022 | 500.00 | 00070800423488 | VITORIA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018125 | 18/11/2022 | 1200.00 | 00006455759419 | TASSIANE ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018152 | 18/11/2022 | 38477.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0018163 | 18/11/2022 | 906.24 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de 03 maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de Ação Social, para realização das atividades de trabalho, Conforme documento. 3 maquinas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018122 | 18/11/2022 | 1000.00 | 00008907315434 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018132 | 18/11/2022 | 169609.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018143 | 18/11/2022 | 2410.00 | 00069151555468 | PAULO JULIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALHANDRA/PB NO LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS E OUTROS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0018144 | 18/11/2022 | 4641.53 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0018147 | 18/11/2022 | 6079.90 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0018149 | 18/11/2022 | 6256.50 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0018150 | 18/11/2022 | 10883.66 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0018153 | 18/11/2022 | 4004.00 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS DE SEGURANÇA DE COURO DESTINADOS AOS AUXILIARES DE SERVIÇO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0018156 | 18/11/2022 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao, manutencao e reposicao de toner, da maquina copiadora para atender as necessidades da secretaria municipal de educacao,referente ao mês de Novembro/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018129 | 18/11/2022 | 8510.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 18/11/2022 | 1436.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0018141 | 18/11/2022 | 2280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0018157 | 18/11/2022 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de Finanças, para realização das atividades de trabalho, no periodo de 20/09 a 20/10/2022. Conforme documento. 2 maquinas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018168 | 18/11/2022 | 50.00 | 00006628099474 | HILTON PAULINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONCESSAO DE DIARIA CIVIL, COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DA PARAIBA/FAMUP, NO DIA 17/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018097 | 18/11/2022 | 2500.00 | 00003081727448 | WAGNER DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF),REREFENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018120 | 18/11/2022 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-CENTRO I),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018127 | 18/11/2022 | 1200.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018130 | 18/11/2022 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-CENTRO II),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018134 | 18/11/2022 | 2500.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018135 | 18/11/2022 | 217896.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, DA SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0018155 | 18/11/2022 | 4220.00 | 28004082000161 | ILINALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE 10 UNIDADES DE CAVALETE 1 METRO,LOCAÇÃO DE 10 UNIDADES DE CAVALETES 0,5 METRO,FABRICAÇÃO DE 05 UNIDADES DE BARRA DE APOIO E FABRICAÇÃO DE 9 METROS DE CORRIMÃOS SIMPLES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018158 | 18/11/2022 | 2500.00 | 00087423952400 | VALTIVIA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como servir sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mes de outubro/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018160 | 18/11/2022 | 2500.00 | 00046114203453 | VELTON BRAGA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mes de outubro/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0018161 | 18/11/2022 | 302.08 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de (1) maquina fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de Saude, para realização das atividades de trabalho,Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018162 | 18/11/2022 | 2500.00 | 00043709850487 | VICTOR HUGO FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como sede da Policlinica Municipal, (policlinica da mulher) relativo ao mês de outubro/2022. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018164 | 18/11/2022 | 2500.00 | 00001876332409 | VIVIANE FERREIRA BRAGA MACEDO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, a disposição da secretaria de saúde deste municipio para servir como sede da Policlinica Municipal, (policlinica da mulher) relativo ao mês de outubro/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018165 | 18/11/2022 | 1000.00 | 00005296126408 | RODRIGO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANCORA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018115 | 18/11/2022 | 1500.00 | 00003308281422 | MARIA AMÉRICA GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF)DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018117 | 18/11/2022 | 2000.00 | 00030647800420 | MARIA RITA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV-MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018118 | 18/11/2022 | 1500.00 | 00075924226468 | MAURICIO BERLAMINO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE, DESTINADO A SERVIR COMO BASE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS-ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018119 | 18/11/2022 | 1500.00 | 00029298482434 | NATANAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018123 | 18/11/2022 | 2500.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL,DESTINADO PARA SERVIR COMO ANEXI DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000632021 | 0018183 | 21/11/2022 | 5115.20 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material tipo construção, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade realizar manutenções e reparos na unidade de saude da familia em subauma. Conforme documento. Licitação PP 63/2021. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0018185 | 21/11/2022 | 5309.10 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente ocação de 03 tendas medindo 3x3m uitlizadas em imoveis one funcionam serviços de saude, no periodo de 12/10 a 12/11/2022. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018186 | 21/11/2022 | 410.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente realização de uma ressonacia da coluna cervical com contraste, em favor da Srª Adriana Regina Gabriel de Lima. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0018188 | 21/11/2022 | 3115.37 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material medico destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade a utilização nos serviços de saude NASF e CENTRO DE REABILITAÇÃO. Conforme documento. Processo licitatorio PP 055/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AQUIS.MOV. EQUIP. MAT PERM.P/SERV ESPECIAL DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552022 | 0018194 | 21/11/2022 | 12264.00 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material permamente destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade ampliar os serviços ofertado a população através do NASF e CENTRO DE REABILITAÇÃO. Conforme documento. Processo licitatorio PP 055/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018174 | 21/11/2022 | 55.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOS EM CONTA DESTA EDILIDADE (26934-4),REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018177 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOS EM CONTA DESTA EDILIDADE (26934-4),REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018192 | 21/11/2022 | 22.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), DEBITADA DA CONTA 2575-5, NO PERIODO DE 16 A 18/11/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018200 | 21/11/2022 | 347.15 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, TARIFAS DE EXTRATO, TARIFAS DE COMPENSAÇÃO, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE DA CONTA 2664-6 (TRIBUTOS), RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 18/11/2022, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018169 | 21/11/2022 | 1452.50 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA UNIDADES ESCOLARES E OUTROS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COMO TAMBEM DE OUTROS ORGÃOS PERTENCENTES A ESTRUTURA DA PREFEITURA,NO INTERESSE DA EDUCAÇÃO MUNICPAL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 21/11/2022 | 600.00 | 00010179200445 | ROBERTA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente fornecimento de algodão doce e pipocas para os eventos culturais na referida secretaria. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0018170 | 21/11/2022 | 3539.40 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE TENDA MODELO CHAPEU DE bRUXA, DESTINADA A SEDE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO INTUITO DE PROTEJER OS USUARIOS DOS RAIOS DO SOL E TRAZER CONFORTO AOS MESMOS, CONFORME CONTRATO NUMERO 0085/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018178 | 21/11/2022 | 300.00 | 00005604740403 | ROSILENE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018179 | 21/11/2022 | 300.00 | 00009456495418 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 21/11/2022 | 350.00 | 00006340371450 | ETELVINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018181 | 21/11/2022 | 300.00 | 00005604740403 | ROSILENE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018182 | 21/11/2022 | 300.00 | 00072652900463 | SEVERINO RAMOS FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018184 | 21/11/2022 | 300.00 | 00012193648433 | EMILLY SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A P/AGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (RESIDENCIA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERCAOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018187 | 21/11/2022 | 300.00 | 00010424333481 | MARIA DA PAZ DOS ANJOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SAUS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018189 | 21/11/2022 | 300.00 | 00009247275431 | ROSEANE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018190 | 21/11/2022 | 500.00 | 00098265776420 | PEDRO PAULO RAYMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO CO A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018191 | 21/11/2022 | 300.00 | 00001587744422 | PRISCILA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018193 | 21/11/2022 | 700.00 | 00004845425408 | LUZIA ANGELITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018195 | 21/11/2022 | 300.00 | 00097828955391 | ANTONIA ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018197 | 21/11/2022 | 300.00 | 00004285454327 | EDNA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 21/11/2022 | 500.00 | 00010374546428 | ARTUR LIMA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CARATER DE URGENCIA, PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018199 | 21/11/2022 | 500.00 | 00015130100425 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 21/11/2022 | 500.00 | 00001502193426 | ALEXSANDRA RODRIGUES BEZERRA ANDRADE | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018202 | 21/11/2022 | 350.00 | 00006385183424 | KARINA REINALDO GOMES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a regularização de documentos pessoais, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018203 | 21/11/2022 | 500.00 | 00011766240402 | JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018205 | 21/11/2022 | 500.00 | 00021868913449 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018206 | 21/11/2022 | 300.00 | 00008966236456 | ERINALVA CONCEICAO MONTEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas de energia eletrica em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | TREIN. E CAPAC SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018196 | 21/11/2022 | 5980.00 | 30248766000150 | DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de administração, referente realização de capacitação e treinamento de servidores, com curso de formação de agentes de contratação com enfase a lei 14.133/2021 (nova lei de lictações e contratos). Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT. E CONSERV. DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0018172 | 21/11/2022 | 696.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMO TINTAS, A BASE DE AGUA ACRILICA, DESTINADA A MANUTENCAO NOS ESPACOS DE PRATICAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT. E CONSERV. DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0018173 | 21/11/2022 | 1007.50 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO, (REPOSICAO) EM ESPACOS DE PRARTICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT. E CONSERV. DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0018175 | 21/11/2022 | 1083.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, ROLO DE LA, BALDE COM ALCA, CAL HIDRATADO, TINTAS A BASE DE AGUA ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO EM ESPACOS DE PRATICA ESPORTIVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT. E CONSERV. DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0018176 | 21/11/2022 | 739.75 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, CAL HIDRATADO, TINTAS A BASE DE AGUA, TRINCHA ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESPACOS DE PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018204 | 21/11/2022 | 1000.00 | 00026399809800 | ELINETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER, REF MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | MANUT. ESPAÇOS FIS DEST. AS ATIV E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018263 | 22/11/2022 | 500.00 | 00004921865450 | NAYANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL DE MATRIZ AFRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018264 | 22/11/2022 | 500.00 | 00070829623477 | SUELEN ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA, COM A FINALIDADE DE AJUDAR NO TRANSPORTE DA EQUIPE RENOVACAO FUTEBOL CLUBE, PARTICIPAR DE UM AMISTOSO NA CIDADE DE ALIANCA/PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018265 | 22/11/2022 | 500.00 | 00070900296461 | SUENIA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTROBUICAO FINANCEIRA, COM A FINALIDADE DE AJUDAR NO TRANSPORTE DA EQUIPE RENOVACAO FUTEBOL CLUBE, PARTICIPAR DE AMISTOSO NA CIDADE DE FERREIROS/PE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018272 | 22/11/2022 | 1200.00 | 00006703888400 | ARLAN BRUNO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM C9ONCESSAO DE DIARIAS INTEGRAL INTERESTADUAL NIVEL II, OBJETIVO DE VIABILIZAR LIBERACAO DE RECURSOS, BEM COMO ARTICULAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA EFETIVACAO DE PROJETOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018283 | 22/11/2022 | 2400.00 | 00001455425486 | THIAGO DA SILVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS INTEGRAIS, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SRº PREFEITO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO A ORGAO DA ADMINISTRACAO FEDERAL E CONTATOS COM A BASE PARLAMENTAR DE APOIO A PROJETOS DE INTERESSE FDO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPEAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422022 | 0018237 | 22/11/2022 | 61.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material destinados a secretaria de administração, tendo como finalidade realizar manutenções em imoveis onde funcionam repartições publicas. Conforme documento. Processo licitatorio PP 42/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018238 | 22/11/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0018259 | 22/11/2022 | 7750.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material decartavel e de limpeza, destinados a secretaria de administração, tendo como finalidade realizar as atividades de trabalho na referida secretaria e demais repartições desta edilidade. Conforme documento. Processo licitatorio PP 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018262 | 22/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE REPONSAVEL TECNICA - ART, NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA, DOCUMENTO NUMERO 14000000003795121-7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0018278 | 22/11/2022 | 1287.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRICO DE CONFECÇÕES LTDA. M | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de uniformes (camisas social masculina e feminina) destinadas a secretaria de administração tendo como finalidade padronizar os funcionarios da referida secretaria. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0018255 | 22/11/2022 | 2244.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material decartavel e de limpeza, destinados a secretaria de transportes, tendo como finalidade realizar as atividades de trabalho na referida secretaria. Conforme documento. Processo licitatorio PP 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018207 | 22/11/2022 | 121.20 | 00071105576426 | JACIELE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018208 | 22/11/2022 | 121.20 | 00070107667460 | GILMARA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018209 | 22/11/2022 | 121.20 | 00007053393437 | UILMA GALDINO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 22/11/2022 | 121.20 | 00070458527467 | LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018211 | 22/11/2022 | 121.20 | 00022673151818 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018212 | 22/11/2022 | 121.20 | 00010189686448 | ALINE DOS SANTOS SIMPLICIO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018213 | 22/11/2022 | 121.20 | 00004085851454 | CELIA ALVES PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018214 | 22/11/2022 | 121.20 | 00007599635416 | VALDETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018215 | 22/11/2022 | 121.20 | 00009145876410 | LENILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018216 | 22/11/2022 | 121.20 | 00012082572420 | MARIA ANELIZE TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018217 | 22/11/2022 | 121.20 | 00010200586416 | GIRLENE MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018218 | 22/11/2022 | 121.20 | 00006866065402 | JOCICLEIDE DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018219 | 22/11/2022 | 121.20 | 00009313504413 | JOSENILDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018220 | 22/11/2022 | 121.20 | 00004094777458 | ARLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018221 | 22/11/2022 | 300.00 | 00069759340453 | SEVERINA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018222 | 22/11/2022 | 400.00 | 00070634652443 | LUCAS ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018223 | 22/11/2022 | 400.00 | 00001177194473 | GENIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018224 | 22/11/2022 | 600.00 | 00001439877475 | GILDO BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018225 | 22/11/2022 | 500.00 | 00009122266410 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018226 | 22/11/2022 | 300.00 | 00008730206421 | SUZY MORAES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018227 | 22/11/2022 | 300.00 | 00001839476494 | LINDALVA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 22/11/2022 | 500.00 | 00071116704420 | CLEONEIDE BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018229 | 22/11/2022 | 300.00 | 00070271112417 | HOZANA MARIA CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018230 | 22/11/2022 | 300.00 | 00070582047480 | MYRELLA IZYLLE PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018231 | 22/11/2022 | 300.00 | 00012067179470 | LUIS CARLOS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018233 | 22/11/2022 | 500.00 | 00011097927431 | ROGELIANE FERNANDES DE OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018235 | 22/11/2022 | 121.20 | 00016221067766 | BARBARA DANIELLE DO NASCIMENTO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. ALIMENTOS FAMILIAS VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242022 | 0018239 | 22/11/2022 | 20568.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 200 (duzentos) cestas basicas destinadas a secretaria de Ação Social, tendo como finalidade a distribuição para pessoas em situação de vulnerabilidade social deste municipio. Conforme documento. Licitação PP 24/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0018240 | 22/11/2022 | 1168.30 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios (hortifrut) destinados ao projeto COZINHA COMUNITARIA, tendo como finalidade a produção de refeições para distribuição a população carente deste municipio de Alhandra-PB, através do referido projeto. Conforme documento. Licitação PP 25/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0018242 | 22/11/2022 | 61361.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios (carnes/frango/linguiças) destinados ao projeto COZINHA COMUNITARIA, tendo como finalidade a produção de refeições para distribuição a população carente deste municipio de Alhandra-PB, através do referido projeto. Conforme documento. PP 25/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0018243 | 22/11/2022 | 809.10 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios (cereais) destinados ao projeto COZINHA COMUNITARIA, tendo como finalidade a produção de refeições para distribuição a população carente deste municipio de Alhandra-PB, através do referido projeto. Conforme documento. PP 25/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0018256 | 22/11/2022 | 6145.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material decartavel e de limpeza, destinados a secretaria de ação social, tendo como finalidade realizar as atividades de trabalho na referida secretaria. Conforme documento. Processo licitatorio PP 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018270 | 22/11/2022 | 121.20 | 00008690508422 | MERCIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018273 | 22/11/2022 | 121.20 | 00007146274454 | MARIA JOSE DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018274 | 22/11/2022 | 300.00 | 00006974575408 | MARIZETE ANDRADE FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018275 | 22/11/2022 | 300.00 | 00004447370492 | HOSANA ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018276 | 22/11/2022 | 75.00 | 00003880183481 | REGENILDO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA CITADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JABOATAO DOS GUARARAPES/PE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018277 | 22/11/2022 | 300.00 | 00071258135426 | RUAN ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 22/11/2022 | 310.00 | 18208877000138 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES M. DE ASST. SOCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE OFICINAS OFERTADAS AOS GESTORES EM ASSEMBLEIA E FORUMNS, OCNFORME DOCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422022 | 0018234 | 22/11/2022 | 930.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade realizar manutenções da creche municipal Alaide Pessoa da Silveira. Conforme documento. Processo licitatorio PP 42/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000632021 | 0018236 | 22/11/2022 | 103.50 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade realizar manutenções em imoveis onde funcionam escolas municipais. Conforme documento. Processo licitatorio PP 63/2021. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018258 | 22/11/2022 | 500.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | VCALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GULOSEIMAS, COMO LANCHE NEIDE, PACOQUINHA, PIRULITOS, PIPOCAS, CARAMELOS, COCADA, BONBONS GAROTOS ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DA CRECHE ALAIDE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0018260 | 22/11/2022 | 15814.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material decartavel e de limpeza, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade realizar as atividades de trabalho na referida secretaria e escolas da rede municipal. Conforme documento. Processo licitatorio PP 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562022 | 0018266 | 22/11/2022 | 11284.05 | 36944141000100 | DANIEL DEIVIDY DE MOURA GOMES 71047346435 | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material diverso destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade montar sistema de prevenção de incendio na escola municipal Antenor Ferreira de Paula. Conforme documento. Processo licitatorio PP 56/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562022 | 0018267 | 22/11/2022 | 11629.05 | 36944141000100 | DANIEL DEIVIDY DE MOURA GOMES 71047346435 | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material diverso destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade montar sistema de prevenção de incendio na escola municipal Adauto Ferreira de Paula. Conforme documento. Processo licitatorio PP 56/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562022 | 0018268 | 22/11/2022 | 7200.05 | 36944141000100 | DANIEL DEIVIDY DE MOURA GOMES 71047346435 | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material diverso destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade montar sistema de prevenção de incendio na escola municipal Olivia Ferreira da Silva. Conforme documento. Processo licitatorio PP 56/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562022 | 0018269 | 22/11/2022 | 8828.20 | 36944141000100 | DANIEL DEIVIDY DE MOURA GOMES 71047346435 | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material diverso destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade montar sistema de prevenção de incendio na escola municipal Jose Fernandes Babosa. Conforme documento. Processo licitatorio PP 56/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562022 | 0018271 | 22/11/2022 | 440.00 | 36944141000100 | DANIEL DEIVIDY DE MOURA GOMES 71047346435 | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente instalação e configuração de motor eletrico na referida secretaria. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 22/11/2022 | 2950.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saúde, referente realização de 80 (oitenta) exames de mamografia bilateral, mediante compressão da mama sobre plataforma, realizado em pacientes deste municipio, conforme criterios do programa nacional. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0018245 | 22/11/2022 | 390.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos psicotropicos, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade o abastecimento da farmacia basica deste municipio, afim de distrbuir de forma gratuita a população atendida nas unidades de saude publica municipais. Conforme documento. PP 020/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0018246 | 22/11/2022 | 10678.50 | 15218561000139 | NNMED.DIST.IMP. E EXPORT DE MED LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos psicotropicos, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade o abastecimento da farmacia basica deste municipio, afim de distrbuir de forma gratuita a população atendida nas unidades de saude publica municipais. Conforme documento. PP 020/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0018247 | 22/11/2022 | 3019.35 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade realizar manutenções em unidades de saude do Oiteiro, Acais e Subauma. Conforme documento. Processo licitatorio PP 005/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0018248 | 22/11/2022 | 17126.85 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios (carnes, frangos, cereais, leite, café e outros) destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade a produção de refeições ofertadas aos funcionarios plantonistas do serviço de atendimento medico de urgencia SAMU neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Processo licitatorio PP 025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0018249 | 22/11/2022 | 18978.46 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios (cereais) destinados ao PA (pronto atendimento) no distrito de Mata Redonda, tendo como finalidade a produção de refeições servidas aos funcionarios de plantão. Conforme documento. Licitação PP 25/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0018250 | 22/11/2022 | 79672.93 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios (carnes, frangos, cereais, leite, café e outros) destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade a produção de refeições ofertadas aos funcionarios plantonistas e pacientes internos no hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira. Conforme documento. Processo licitatorio PP 025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0018251 | 22/11/2022 | 3326.71 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material tipo construção, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade realizar manutenções nos imoveis onde funcionam unidades basicas de saude municipais. Conforme documento. Processo licitatorio PP 011/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0018252 | 22/11/2022 | 461.02 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade realizar manutenções nos imoveis onde funcionam unidades basicas de saude municipais. Conforme documento. Processo licitatorio PP 012/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000632021 | 0018253 | 22/11/2022 | 1058.60 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material tipo construção, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade realizar manutenções nos imoveis onde funcionam unidades basicas de saude municipais. Conforme documento. Processo licitatorio PP 063/2021. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0018257 | 22/11/2022 | 12323.67 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material decartavel e de limpeza, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade realizar as atividades de trabalho na referida secretaria e unidades de saude municipais. Conforme documento. Processo licitatorio PP 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 22/11/2022 | 200.00 | 00008357136443 | MARCOS AMILOSSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA 02 PROFISSIONAIS QUE IRÃO TRABALHAR NO CARRO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA EM CAMPANHA REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. DIA 11/NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018280 | 22/11/2022 | 410.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente realização de uma ressonancia magnetica da coluna cervical, realizada na paciente ADRIANA REGINA GABRIEL DE LIMA, conforme nota em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0018281 | 22/11/2022 | 26145.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade o abastecimento da farmacia basica deste municipio, afim de distrbuir de forma gratuita a população atendida nas unidades de saude publica municipais. Conforme documento. PP 022/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302022 | 0018282 | 22/11/2022 | 33899.96 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material medico hospitalar, destinados a secretaria de saúde deste municipio de Alhandra, tendo como finalidade o abastecimento do hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira e demais unidades de saude municipais. Conforme documento. Processo licitatorio PP 030/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0018232 | 22/11/2022 | 12030.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de ação social, referente confecção de crachas e apostilas para os funcionarios da referida secretaria e tambem para uso e distribuição aos participantes da 3ª Conferencia municipal do CMDCA. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0018241 | 22/11/2022 | 24608.52 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios destinados ao SCFV (serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos) tendo como finalidade a produção de refeições servidas aos usuarios durante as atividades desenvolvidas. Conforme documento. Licitação PP 25/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0018254 | 22/11/2022 | 61.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material (fechaduras) destinados a secretaria de ação social para aplicação em porta do CRAS. Conforme documento. Processo licitatorio PP 42/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018305 | 23/11/2022 | 750.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302022 | 0018306 | 23/11/2022 | 11327.74 | 15218561000139 | NNMED.DIST.IMP. E EXPORT DE MED LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material medico hospitalar, destinados a secretaria de saúde deste municipio de Alhandra, tendo como finalidade o abastecimento do hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira e demais unidades de saude municipais. Conforme documento. Processo licitatorio PP 030/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0018310 | 23/11/2022 | 10132.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de limpeza e produtos descartaveis, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade a limpeza e higienização das unidades de saude municipais (hospital, ceo, psf's, samu). Conforme documento. Licitação ARP 007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0018317 | 23/11/2022 | 877.50 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais diversos, destinados a secretaria de saude tendo como finalidade a manutenção de imoveis onde funcionam serviços de saude. Conforme documento. Processo licitatorio PP 011/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0018332 | 23/11/2022 | 3382.26 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos psicotropicos, destinados ao abastecimento da central farmaceutica, para atender a demanda dos serviços de saude municipais para realização dos atendimentos medicos. Conforme documento. Licitação PP 022/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0018333 | 23/11/2022 | 1148.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atendr despesa com aquisição de material eletrico, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade realizar manutenções em predios das unidades de saude municipais. Conforme documento. PP 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422022 | 0018334 | 23/11/2022 | 2394.40 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atendr despesa com aquisição de material hidraulico, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade realizar manutenções em predios das unidades de saude municipais. Conforme documento. PP 42/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0018335 | 23/11/2022 | 374.19 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atendr despesa com aquisição de material eletrico, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade realizar manutenções em predios das unidades de saude municipais. Conforme documento. PP 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0018314 | 23/11/2022 | 8735.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material decartavel e de limpeza, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade realizar as atividades de trabalho na referida secretaria e escolas da rede municipal. Conforme documento. Processo licitatorio PP 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018284 | 23/11/2022 | 500.00 | 00008133472466 | JOSE DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018285 | 23/11/2022 | 300.00 | 00010102956405 | FRANCIANO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018286 | 23/11/2022 | 400.00 | 00067643531404 | DAMIANA SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 23/11/2022 | 300.00 | 00072650982420 | JOSE DOS ANJOS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018288 | 23/11/2022 | 250.00 | 00072650982420 | JOSE DOS ANJOS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018289 | 23/11/2022 | 500.00 | 00084039604415 | RONALDO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018290 | 23/11/2022 | 300.00 | 00010724322426 | MANUELLA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018291 | 23/11/2022 | 300.00 | 00009379799454 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018292 | 23/11/2022 | 500.00 | 00075924684415 | JOAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018293 | 23/11/2022 | 300.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018294 | 23/11/2022 | 500.00 | 00007265847466 | NILSOMAR GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 23/11/2022 | 500.00 | 00071139629476 | JAIR DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018296 | 23/11/2022 | 500.00 | 00072650230487 | CLAUDIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018297 | 23/11/2022 | 500.00 | 00016080718472 | VERONICA PEREIRA VERAS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018298 | 23/11/2022 | 500.00 | 00009224401406 | JANIELLE MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018299 | 23/11/2022 | 400.00 | 00007126161441 | SIMONE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018300 | 23/11/2022 | 300.00 | 00010296962414 | ANDREA FRANCELINO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018301 | 23/11/2022 | 500.00 | 00071800951418 | VALTEMIR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018303 | 23/11/2022 | 300.00 | 00004206188483 | RILENE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018304 | 23/11/2022 | 600.00 | 00004905231450 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018307 | 23/11/2022 | 300.00 | 00003910766471 | VALDELICE MACIEL DE OIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0018308 | 23/11/2022 | 8886.70 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material decartavel e de limpeza, destinados a secretaria de ação social, tendo como finalidade realizar as atividades de trabalho na referida secretaria. Conforme documento. Processo licitatorio PP 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 23/11/2022 | 300.00 | 00028821106420 | JOSE EVERALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018311 | 23/11/2022 | 500.00 | 00004534398450 | OBERTO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018313 | 23/11/2022 | 300.00 | 00010293790418 | LAUDILAYNE FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018315 | 23/11/2022 | 300.00 | 00006204132474 | CARLOS ROBERTO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018319 | 23/11/2022 | 300.00 | 00003673039490 | SOELMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018321 | 23/11/2022 | 500.00 | 00001589439457 | ERIKA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018322 | 23/11/2022 | 300.00 | 00009716584474 | MERCIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018323 | 23/11/2022 | 300.00 | 00001301075493 | LUSIVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018324 | 23/11/2022 | 500.00 | 00005525997436 | FRANCISCA SUELI DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 23/11/2022 | 300.00 | 00097940844415 | ELIUD LOPES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018326 | 23/11/2022 | 400.00 | 00010633040754 | LUCIVANIA SOARES DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018327 | 23/11/2022 | 300.00 | 00013082740413 | ANA JULIA MENEZES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018328 | 23/11/2022 | 300.00 | 00006884518456 | VITORIA CELIA CORREIA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018329 | 23/11/2022 | 300.00 | 00004807895419 | MARIA ELIZABETE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018330 | 23/11/2022 | 300.00 | 00004940264483 | DAMIÃO EDSON ROSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018331 | 23/11/2022 | 300.00 | 00006040947446 | ELIVALDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018302 | 23/11/2022 | 3000.00 | 00008257523453 | JOSE TEXEIRA LEANDRO' | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE ANEXO DA SECRETARIA DE OBRAS (INFRAESTRUTURA) DO MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0018312 | 23/11/2022 | 15042.40 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material decartavel e de limpeza, destinados a secretaria de administração, tendo como finalidade realizar as atividades de trabalho na referida secretaria e demais repartições desta edilidade. Conforme documento. Processo licitatorio PP 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018318 | 23/11/2022 | 8518.62 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADESLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, ENFEITES NATALINOS DIVERSOS PARA ORNAMENTACAO DO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0018320 | 23/11/2022 | 662.30 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material tipo construção, destinados a secretaria de administração tendo como finalidade realizar manutenções em predios publicos deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0018316 | 23/11/2022 | 2088.59 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de construção, tendo como finalidade manutenção/reparos em predios publicos deste municipio. onde funcionam repartições municipais. Conforme documento. Conforme documento. Processo licitatorio PP 011/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018344 | 24/11/2022 | 6726.00 | 23760601000106 | LCF COM.PROD.AGRO,MAT.DE CONST.E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para atender despea com aquisição de material (fertilizantes, inseticida, regent) destinados a secretaria de esportes, tendo como finalidade realizar manutenções e promover a conservação dos gramados dos campos de futebol desta edilidade. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018342 | 24/11/2022 | 250.00 | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIMA ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço, referente serviço de reboque do veiculo JEEP placa OGE-1H52 removido para oficina. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018383 | 24/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMTRANS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018361 | 24/11/2022 | 176838.65 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para atender despesa para pagamento de PRD 14/2022 (processo de reconhecimento de divida) referente serviços prestados de locação de veiculos com condutores tipo caminhão aberto, caçamba, compactador, retroescavadeira,tratores, destinados a limpeza e conservação de vias publicas e estradas rurais. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018366 | 24/11/2022 | 28.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE DESCARTE DAS SECREATRIAS DE SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. NOVEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 24/11/2022 | 56.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE DESCARTE DAS SECREATRIAS DE SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. OUTUBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018374 | 24/11/2022 | 25.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O DEP. DE DESCARTE DAS SECREATRIAS DE SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. NOVEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018381 | 24/11/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O ANEXO DA COMISSÇÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO(CPL),REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018363 | 24/11/2022 | 225.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA BOMBA DÁGUA DO SITIO ARVORE ALTA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018365 | 24/11/2022 | 119.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DÁGUA DA COMUNIDADE TAPERUBUS DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018369 | 24/11/2022 | 111.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DÁGUA DA COMUNIDADE TAPERUBUS DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018370 | 24/11/2022 | 123.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DÁGUA DA COMUNIDADE TAPERUBUS DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0018340 | 24/11/2022 | 1443.80 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material tipo construção destinados a secretaria de serviço urbanos, tendo como finalidade realizar manutenção em predio publico (cemiterio). Conforme documento. PP 011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0018341 | 24/11/2022 | 254.20 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material tipo construção destinados a secretaria de serviço urbanos, tendo como finalidade realizar manutenção em predio publico (cemiterio). Conforme documento. PP 011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018358 | 24/11/2022 | 2500.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018377 | 24/11/2022 | 658.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITERIO MUNICIPAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018380 | 24/11/2022 | 45.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa referente consumo d'agua em imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede da secretaria de serviços urbanos, ref. mes de novembro/2022. Conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018343 | 24/11/2022 | 400.00 | 00005745178477 | ANDERLY SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada para aquisicao de material de construcao, em carater de urgencia, de acordo com a LEI numero 576/2017 e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018345 | 24/11/2022 | 400.00 | 00010665859465 | VANGLESIA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018346 | 24/11/2022 | 400.00 | 00001296083438 | CRISTIANE PAULINO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018348 | 24/11/2022 | 350.00 | 00071094335444 | NATALIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018349 | 24/11/2022 | 300.00 | 00006676415488 | GIRLEIDE DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CESTA BASICA) EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 24/11/2022 | 300.00 | 00082413894420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018351 | 24/11/2022 | 500.00 | 00007946474482 | FABIO PEREIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018352 | 24/11/2022 | 350.00 | 00004997362492 | ANGELA SANTOS DA ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018353 | 24/11/2022 | 200.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a regularização de documentos pessoais, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018354 | 24/11/2022 | 500.00 | 00011877449482 | JAIDELSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018355 | 24/11/2022 | 300.00 | 00005441908408 | MONICA DO CARMO TRAJANO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de medicamentos (colirio), ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018356 | 24/11/2022 | 500.00 | 00001558304495 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018357 | 24/11/2022 | 300.00 | 00005604692417 | JOSAFA RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018359 | 24/11/2022 | 400.00 | 00079858252404 | MARIA DE FATIMA LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018360 | 24/11/2022 | 450.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE UMA RESSONACIA DA COLUNA CERVICAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018385 | 24/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE CASA DE APOIO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0018336 | 24/11/2022 | 622.50 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0018337 | 24/11/2022 | 913.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018373 | 24/11/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CMEI JOANA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018375 | 24/11/2022 | 156.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de consumo d'agua em predio locado desta edilidade, onde funciona a escola municipal Creuza Raquel, referente mes de novembro/2022.. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018378 | 24/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018386 | 24/11/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM CONSUMO D'ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CMEI JOANA LOPES DA COSTA(SALGADINHO) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018379 | 24/11/2022 | 89.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO(CPL),REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018382 | 24/11/2022 | 89.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO(CPL),REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022/, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0018338 | 24/11/2022 | 17263.18 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0018339 | 24/11/2022 | 5058.00 | 15218561000139 | NNMED.DIST.IMP. E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES INJETAVEIS PARA USO NOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018347 | 24/11/2022 | 1000.00 | 00001267411406 | ANTONIO MARCELINO CORREIA NETO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como sede do PRONTO ATENDIMENTO - PA no distrito de Mata Redonda, referente mes de outubro/2022. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0018362 | 24/11/2022 | 4488.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos psicotropicos, destinados a secretaria de saude tendo como finalidade o abastecimento da central farmaceutica e posterior distribuição gratuita a população deste municipio. Conforme documento. Licitação PP 020/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0018364 | 24/11/2022 | 8420.60 | 15218561000139 | NNMED.DIST.IMP. E EXPORT DE MED LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos diversos destinados a secretaria de saude para abastecimento da farmacia basica, tendo como finalidade atender a demanda nos atendimentos medicos deste municipio. Conforme documento. Licitação PP 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018367 | 24/11/2022 | 1400.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente realização de exame potencial evocado com sedação, otoemissões acusticas e impedanciometria, em beneficio de ISABELLA SILVESTRE DE PONTES. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018371 | 24/11/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018372 | 24/11/2022 | 633.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PSF SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 24/11/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO D´ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE PARA SERVIR DA SEDE DA POLICLINICA MUNICIPAL DA MULHER,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 24/11/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PSF SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018387 | 24/11/2022 | 688.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A UBS NOVA ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018388 | 24/11/2022 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE ANEXO DA SEDE DA VIGILANCIA EPDEUMOLOGICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018404 | 25/11/2022 | 6784.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA NASF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018415 | 25/11/2022 | 23736.79 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PRONTO ATENDIMENTO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018417 | 25/11/2022 | 3542.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022,, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (CENTRO DE REABILITACAO MOTORA). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018425 | 25/11/2022 | 86413.18 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SEDE). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018426 | 25/11/2022 | 16453.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018411 | 25/11/2022 | 102737.93 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018419 | 25/11/2022 | 154.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), DEBITADA DA CONTA 2575-5, NO DIA DE 22/11/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018423 | 25/11/2022 | 207.65 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, TARIFAS DE EXTRATO, TARIFAS DE COMPENSAÇÃO, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE DA CONTA 2664-6 (TRIBUTOS), RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 25/11/2022, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0018392 | 25/11/2022 | 679.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material tipo construção, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade realizar manutenções em imoveis onde funcionam escolas municipais. Conforme documento. PP 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0018393 | 25/11/2022 | 744.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade realizar manutenções em imoveis onde funcionam escolas municipais. Conforme documento. PP 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018416 | 25/11/2022 | 857549.63 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018420 | 25/11/2022 | 276044.94 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PESSOAL DE APOIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 25/11/2022 | 119340.53 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, (INFANTIL E CRECHE). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018397 | 25/11/2022 | 300.00 | 00012053950404 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018398 | 25/11/2022 | 300.00 | 00012053950404 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018399 | 25/11/2022 | 300.00 | 00012053950404 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018400 | 25/11/2022 | 500.00 | 00009313509482 | DANILO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018401 | 25/11/2022 | 500.00 | 00006317748403 | NIELE PAULINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018403 | 25/11/2022 | 300.00 | 00080895913453 | SERGIO GOMES DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERIGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 25/11/2022 | 1000.00 | 00001127668463 | SEVERINO RAMOS F. DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA A FAMILIA ACOLHEDORA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018407 | 25/11/2022 | 400.00 | 00092924590400 | CLEONILDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018409 | 25/11/2022 | 500.00 | 00014641755434 | ANTONIO BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018410 | 25/11/2022 | 300.00 | 00006262370412 | DAMIANA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018413 | 25/11/2022 | 17879.01 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018418 | 25/11/2022 | 40014.16 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0018390 | 25/11/2022 | 755.33 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material diverso destinados a secretaria de administração, tendo como finalidade realizar manutenções em imoveis onde funcionam repartições publicas municipais. Conforme documento. PP 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018395 | 25/11/2022 | 600.00 | 00001455425486 | THIAGO DA SILVEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS ENTRE OS DIA 24,25 E 26 DO CORRENTE MÊS, COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CARUARU/PE PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018396 | 25/11/2022 | 600.00 | 00005716732445 | ANTONIO FRANSCISCO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS ENTRE OS DIA 24,25 E 26 DO CORRENTE MÊS, COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CARUARU/PE PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018405 | 25/11/2022 | 120132.03 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 25/11/2022 | 13998.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSTITO (SMTRANS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018402 | 25/11/2022 | 18454.14 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | TREINAM. E CAPACIT. SERVIDORES DA CONTROLADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018391 | 25/11/2022 | 900.00 | 00005184286489 | MAYNÁ ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS ENTRE OS DIA 24,25 E 26 DO CORRENTE MÊS, COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CARUARU/PE PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | TREINAM. E CAPACIT. SERVIDORES DA CONTROLADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018394 | 25/11/2022 | 600.00 | 00009578341440 | ARYALLANE RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS ENTRE OS DIA 24,25 E 26 DO CORRENTE MÊS, COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CARUARU/PE PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018412 | 25/11/2022 | 5672.16 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD.FESTA PADRO NOSSA SRA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0018421 | 25/11/2022 | 3800.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL,SISTEMA DE ARRECARDAÇÃO,PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE FROTA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018408 | 25/11/2022 | 25672.94 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVREMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVODS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0018389 | 25/11/2022 | 442.90 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material diversos, destinados a secretaria de meio ambiente, tendo como finalidade realizar pintura do imovel onde funciona a secretaria de meio ambiente. Conforme documento. PP 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018424 | 25/11/2022 | 1399.86 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO (PROGRAMA CRAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018444 | 28/11/2022 | 5999.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA AUXILIO BRASIL. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018451 | 28/11/2022 | 1939.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO (SCFV). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018488 | 28/11/2022 | 45695.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018489 | 28/11/2022 | 48560.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018441 | 28/11/2022 | 12714.68 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER CULTURA E TURISMO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018487 | 28/11/2022 | 30640.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018486 | 28/11/2022 | 43435.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018428 | 28/11/2022 | 101929.58 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018485 | 28/11/2022 | 12500.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018484 | 28/11/2022 | 39900.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018447 | 28/11/2022 | 30000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO E VICE). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018476 | 28/11/2022 | 40240.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018459 | 28/11/2022 | 440.00 | 00008427807422 | WEVERTHON GOMES DA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 04 (quatro) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Mes de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018460 | 28/11/2022 | 440.00 | 00001304742407 | JOSE GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 04 (Quatro) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Mes de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018463 | 28/11/2022 | 440.00 | 00003654799426 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 04 (quatro) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Mes Novembro/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 28/11/2022 | 440.00 | 00005778722494 | ALEXANDRE ALVES DA NOBREGA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 04 (Quatro) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Mes de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018467 | 28/11/2022 | 440.00 | 00009471076498 | EDUARDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM 04 (Quatro) DIARIAS REALIZADAS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018468 | 28/11/2022 | 440.00 | 00009917226478 | MARCOS JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 04 (Quatro) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre e nos festejos juninos neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Mes de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018469 | 28/11/2022 | 440.00 | 00001307775446 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 04 (Quatro) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Mes Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018483 | 28/11/2022 | 22544.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018452 | 28/11/2022 | 1212.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS REFERENTE PENSAO ESPECIAL (ACIDENTE) EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018456 | 28/11/2022 | 16.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018461 | 28/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE REPONSAVEL TECNICA - ART, NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA, DOCUMENTO NUMERO 14000000003797088-2, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018462 | 28/11/2022 | 21626.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTADOS DE SERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS INCLUINDO PREDIO SEDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018466 | 28/11/2022 | 108.69 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE REPONSAVEL TECNICA - ART, NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA, DOCUMENTO NUMERO 28564680017366785-4, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018470 | 28/11/2022 | 10268.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS INCUINDO PREDIO SEDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018478 | 28/11/2022 | 76247.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018480 | 28/11/2022 | 47980.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018438 | 28/11/2022 | 44419.76 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0018454 | 28/11/2022 | 945.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS, COM REMOÇÃO, TRANSPORTE E DESCARTE DE DEJETOS EM LOCAIS DEVIDAMENTE LICENCIADOS, COMO TAMBEM DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES E ESGOTO. (PREDIOS PUBLICO) CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018464 | 28/11/2022 | 55663.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018432 | 28/11/2022 | 500.00 | 00073942626420 | MARIA DO ROSARIO VALETIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018437 | 28/11/2022 | 350.00 | 00010308279409 | KARILIS AVELINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018439 | 28/11/2022 | 200.00 | 00004781277403 | IZABEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018440 | 28/11/2022 | 11214.76 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, PROGRAMA CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018442 | 28/11/2022 | 4702.56 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018443 | 28/11/2022 | 400.00 | 00052661849491 | MANOEL MESSIAS LINDOLFO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018445 | 28/11/2022 | 500.00 | 00008680915459 | JAILDO FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018448 | 28/11/2022 | 250.00 | 00007507009475 | JOSINETE SOARES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018450 | 28/11/2022 | 10500.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018453 | 28/11/2022 | 1000.00 | 00095391886449 | JOSE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 28/11/2022 | 59145.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 28/11/2022 | 10777.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ENIDADES ESCOLARES E OUTROS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018471 | 28/11/2022 | 9685.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS P0RESTADOS CAOM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICO LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 28/11/2022 | 112619.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018427 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TARIFAS BANCARIAS MES DE NOVEMBRO/2022. EM CONTA CORRENTE 8.994-X CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018455 | 28/11/2022 | 862.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018479 | 28/11/2022 | 36149.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018429 | 28/11/2022 | 154206.91 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-ACS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018430 | 28/11/2022 | 43796.97 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 28/11/2022 | 30251.53 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018433 | 28/11/2022 | 31610.84 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVI. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018434 | 28/11/2022 | 30771.91 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018435 | 28/11/2022 | 39102.58 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018436 | 28/11/2022 | 271327.86 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CEFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018446 | 28/11/2022 | 4054.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 28/11/2022 | 7467.30 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SEDE). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018458 | 28/11/2022 | 23883.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018472 | 28/11/2022 | 8272.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICO LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0018473 | 28/11/2022 | 2160.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0018474 | 28/11/2022 | 7250.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILANCIA SANITARIA DE ALHANDRA ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0018475 | 28/11/2022 | 3680.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA DE ALHANDRA ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0018477 | 28/11/2022 | 2971.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ALHANDRA ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018482 | 28/11/2022 | 121480.64 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000632021 | 0018512 | 29/11/2022 | 576.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material tipo construção, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade realizar manutenções em PSF do Acais. Conforme documento. Processo licitatorio PP 63/2021. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0018513 | 29/11/2022 | 615.22 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade realizar manutenções no predio do hospital municipal. Conforme documento. Processo licitatorio PP 012/2022. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018514 | 29/11/2022 | 22.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ,AONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DE TAPERUBUS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018516 | 29/11/2022 | 393.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAVA O PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE(PEVA) DE ALHANDRA,REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0018518 | 29/11/2022 | 1001.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico, destinados a secretaria de saude tendo como finalidade realizar manutenções e reparos nos predios das unidades basicas de saude deste municipio. Conforme documento. PP 05/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018523 | 29/11/2022 | 45.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO SO PSF DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018524 | 29/11/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ,AONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DE TAPERUBUS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0018526 | 29/11/2022 | 1755.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material tipo construção, tendo como finalidade realizar manutenções e reparos nas unidades de saude basica deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 011/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0018527 | 29/11/2022 | 5199.10 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material tipo construção/hidraulico, destinados a secretaria de saude, para realizar manutenções e reparos no imovel da unidade de saude do Oiteiro. Conforme documento. Processo licitatorio PP 11/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018528 | 29/11/2022 | 8752.00 | 37723661000317 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | Valor que se empenha de forma global, para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria referente acolhimento e tratamento para dependencia de drogas ilicitas, para o paciente Thiago Henrique de Oliveira. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018533 | 29/11/2022 | 538.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA, (AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018502 | 29/11/2022 | 6240.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018529 | 29/11/2022 | 695.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, DEBITADO DA CONTA 24789-8, RELATIVO AO PERIODO DE 21 E 22/11/2022, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018532 | 29/11/2022 | 30.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA POR AQUISIÇÃO DE CARTÃO PRÉ-PAGO, DEBITADO DA CONTA 24789-8, RELATIVO AO DIA 21/11/2022, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018534 | 29/11/2022 | 3752.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NOVEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018537 | 29/11/2022 | 384.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ROYALTIES/FEP PETROLEO, MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 29/11/2022 | 148.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ROYALTIES/FEP PETROLEO, MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018539 | 29/11/2022 | 5424.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ROYALTIES/FEP PETROLEO, MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018540 | 29/11/2022 | 1568.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ROYALTIES/FEP PETROLEO, MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018519 | 29/11/2022 | 29.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL ALAIDE PESSOA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 29/11/2022 | 857.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018521 | 29/11/2022 | 212.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CMEI JOANA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018522 | 29/11/2022 | 47.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ CARVALHO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000142022 | 0018542 | 29/11/2022 | 338000.00 | 06020318000110 | MON LATIM AMERICA IND. E COM. VEICULOS | Referente a aquisição de veículo de transporte escolar diário (ônibus rural escolar), destinado a rede de ensino do município de Alhandra - PB, conforme ata de registro de preços 001/2022, decorrente do pregão eletrônico para registro de preços 002/2022, realizado pelo /FNDE, sendo o valor de R$ 228.683,09 como valor principal e R$ 109.316,91 como contra partida. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018556 | 29/11/2022 | 94.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONAVA O PREDIO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018499 | 29/11/2022 | 400.00 | 00001545319448 | SEBASTIANA MARIA DE DEUS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018501 | 29/11/2022 | 250.00 | 00070182172457 | GEOVANIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 29/11/2022 | 300.00 | 00006334819470 | MARIA VERONICA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL , DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018504 | 29/11/2022 | 500.00 | 00029215684468 | JOSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018505 | 29/11/2022 | 500.00 | 00026893851472 | MARTA GERUZA MONTEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018506 | 29/11/2022 | 400.00 | 00004313215409 | JOSE FLAVIO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018507 | 29/11/2022 | 500.00 | 00005556742405 | JOSE VIRGULINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018508 | 29/11/2022 | 500.00 | 00092929095415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018509 | 29/11/2022 | 400.00 | 00029919428434 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018510 | 29/11/2022 | 500.00 | 00006226277408 | ALEXANDER SIBALDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018525 | 29/11/2022 | 311.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com consumo de energia eletrica de imovel residencial de pessoa carente deste municipio, onde funciona uma HOME CARE em favor da paciente JULIANA ALVES DOS SANTOS, a qual é acompanhada pelos serviços de saúde e assistencia social deste municipio. Conforme documento.Outubro/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018531 | 29/11/2022 | 69690.00 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnetico pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiarios do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Referente ao periodo de 21 a 22/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018544 | 29/11/2022 | 400.00 | 00098265377487 | MANOEL RAMOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018545 | 29/11/2022 | 500.00 | 00076308553468 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 29/11/2022 | 300.00 | 00076839281434 | CLEIDILENE OLIVEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELTRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018547 | 29/11/2022 | 300.00 | 00043743722453 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018549 | 29/11/2022 | 500.00 | 00006068038408 | KATYA CIBELE LIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018551 | 29/11/2022 | 500.00 | 00012176987527 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018552 | 29/11/2022 | 500.00 | 00001430508426 | MARCELO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018553 | 29/11/2022 | 91.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTIO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 29/11/2022 | 250.00 | 00070656867442 | DJANIRA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018555 | 29/11/2022 | 500.00 | 00003687604489 | JUDITH DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018557 | 29/11/2022 | 250.00 | 00010568154428 | RENATO TORRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018558 | 29/11/2022 | 250.00 | 00004502312401 | IDILZA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018559 | 29/11/2022 | 500.00 | 00010382197445 | INAYRA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018560 | 29/11/2022 | 500.00 | 00013754689444 | SARAH CRISTINA LIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018496 | 29/11/2022 | 29515.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018515 | 29/11/2022 | 478.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE MUCATU ZONA RURAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018517 | 29/11/2022 | 493.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE MUCATU ZONA RURAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018497 | 29/11/2022 | 23075.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0018492 | 29/11/2022 | 1350.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO E REPARO NA SEDE E SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0018493 | 29/11/2022 | 578.90 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA PARA MANUTENÇÃO E REPARO NA SEDE E SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018500 | 29/11/2022 | 19200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 29/11/2022 | 800.00 | 00010179200445 | ROBERTA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a esta edilidade, referente locação de cadeiras para eventos realizados neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018494 | 29/11/2022 | 440.00 | 00007636003422 | CLAUDEMIR PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 04 (quatro) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Mes de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018495 | 29/11/2022 | 440.00 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 04 (Quatro) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. periodo de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018498 | 29/11/2022 | 660.00 | 00073883735434 | ISRAEL EPIFANIO PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 04 (quatro) diarias cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Mes de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018530 | 29/11/2022 | 2400.00 | 00072652349449 | MARCELO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS INTEGRAIS, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SRº PREFEITO PARA BRASILIA-DF, COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR A LIBERACAO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO JUNTO AOS DIVERSOS MINISTERIOS, COMO TAMBEM ARTICULAR EMENDAS PARLAMENTARES OPARA EFETIVACAO DE PROJETOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018541 | 29/11/2022 | 45.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SUBPREFEITURA EM MATA REDONDA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0018491 | 29/11/2022 | 2092.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE UM RESERVATORIO DE 1000 LITROS IBC E UM ADAPTADOR COM FRANGE PARA IRRIGAR O CANTEIRO CENTRAL DE MUDAS DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018535 | 29/11/2022 | 45.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECINMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CRAS, NO LOTEAMENTO CENTRO ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018536 | 29/11/2022 | 214.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV-MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018548 | 29/11/2022 | 86.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCCIAL(CRAS-MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018550 | 29/11/2022 | 45.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0018601 | 30/11/2022 | 879.85 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MEAS PLASTICAS,GRID PARA ILUMINAÇÃO DE PALCO MEDIO,CADEIRAS DE PLASTICO,DESTINADO A 3° CONFERENCIA MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0018604 | 30/11/2022 | 4479.20 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARBONO DUPLA FACE,CANETA COMPACTA,PRANCHETA,DESTINADO A MELHOR ATENDER AS PESSOAS CADASTRADAS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372022 | 0018607 | 30/11/2022 | 4532.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BORACHA,LAPIS GRAFITE,APONTADOR SIMPLES,CADERDO ¼ ARAME 96 FOLHAS,CHAMEGUINHO A4,COLA BASTÃO,DESTINADO A MELHOR ATENDER AS PESSOAS CADASTRADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018639 | 30/11/2022 | 6302.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018641 | 30/11/2022 | 9151.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CREAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018642 | 30/11/2022 | 26938.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018644 | 30/11/2022 | 22319.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACO SOCIAL PROGRAMA SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018645 | 30/11/2022 | 11362.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA AUXILIO BRASIL (BOLSA FAMILIA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018621 | 30/11/2022 | 5575.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018578 | 30/11/2022 | 339.30 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PLANTAS DE ENGENHARIA DA UBS DO SALGADINHO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018584 | 30/11/2022 | 27185.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS EM COMPENSAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA CIP, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTE MUNICÍPIO (09 e 10/2022), CONFORME COMPROVATES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018622 | 30/11/2022 | 30759.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018636 | 30/11/2022 | 3259.68 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018618 | 30/11/2022 | 24882.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018634 | 30/11/2022 | 1849.89 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018613 | 30/11/2022 | 20362.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018630 | 30/11/2022 | 522.12 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 30/11/2022 | 1608.92 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018612 | 30/11/2022 | 2824.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO. (SMTRAN) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018628 | 30/11/2022 | 1788.20 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMYTRANS) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0018577 | 30/11/2022 | 3578.10 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E EFITIVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018587 | 30/11/2022 | 147.20 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto a esta edilidade, referente emissão de certidões de inteiro teor de imoveis desta edilidade. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 30/11/2022 | 34006.67 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372022 | 0018592 | 30/11/2022 | 5212.82 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018599 | 30/11/2022 | 26658.87 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0018646 | 30/11/2022 | 2993.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS P13 PARA ATENDER A NECESSIDADE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE E DIVERSOS ORGÃOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018647 | 30/11/2022 | 43783.79 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS,EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DD DIVERSAS SECRETARIAS ADMINNISTRACAO E OUTRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018682 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TATRIFA BANCÁRIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (17.483-1),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018700 | 30/11/2022 | 95.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS,(TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO) REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, DA CONTA (17569-2),CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 30/11/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DO EDITAL DE AVISO Nº 72 DESTA EDILIDADE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018709 | 30/11/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DO EDITAL DE AVISO Nº 1 DESTA EDILIDADE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 30/11/2022 | 5525.23 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 30/11/2022 | 44202.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018591 | 30/11/2022 | 45944.30 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018611 | 30/11/2022 | 2186.95 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | MANUT. SERV. CAPTAÇÃO E DIST. DE AGUA EM COMUM. RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0018648 | 30/11/2022 | 9529.80 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material diversos, destinados a secretaria de agricultura, tendo como finalidade realizar manutenções/reparos em bombas de agua dos poços da zuna rural deste municipio (Vieira e Vieira de Cima). Conforme documento. Processo licitatorio PP 35/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018672 | 30/11/2022 | 6500.00 | 00002119183422 | ANTONIO DE MIRANDA ROSADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA VACINACAO UTILIZANDO VACINA RB 51 DA MSD EM BEZERRAS ENTRE 03 E 08 MESES DE IDADE, E MARCACAO A FERRO PARA IDENTIFICACAO DO BOVINO VACINADO TENDO COMO QUANTUITATIVO 130 CABECAS, JUSTIFICATIVA E UMINIZACAO CONTRA A DOENCA BRUCELOSE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA ACOMPANHAMENTO E ASSISTENCIA AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018615 | 30/11/2022 | 5039.40 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018625 | 30/11/2022 | 135015.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO/MANUT E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0018666 | 30/11/2022 | 31990.44 | 44035127000111 | MB CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 13ª (decima terceira) MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO NUMERO 0002/2022, CONTRATO 00041/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018561 | 30/11/2022 | 500.00 | 00070130430447 | CESAR RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 30/11/2022 | 300.00 | 00070207420416 | KAROLAINE DIAS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018563 | 30/11/2022 | 300.00 | 00070207401462 | LUCAS VELOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018564 | 30/11/2022 | 300.00 | 00073882330406 | GERALDA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018565 | 30/11/2022 | 400.00 | 00010347683444 | JOSILENE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018566 | 30/11/2022 | 300.00 | 00087338106487 | LENI CORREIA ALVEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018567 | 30/11/2022 | 350.00 | 00013133237489 | SIMONE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018569 | 30/11/2022 | 300.00 | 00006893987439 | JOÃO CASSIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018570 | 30/11/2022 | 400.00 | 00001027354416 | JOSIVAL AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018572 | 30/11/2022 | 500.00 | 00064600343468 | JACILENE DUTRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018575 | 30/11/2022 | 75.00 | 00004623570401 | MARCIO RIBEIRO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PB, COM DESTINO AO CONSELHO TUTELAR DE MURIBECA COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE NA DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-Y.C.F,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0018617 | 30/11/2022 | 4773.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS P13 E VASILHAMES DE ÁGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0018620 | 30/11/2022 | 6470.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL E GAS P13 DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO E SEUS SETORES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018623 | 30/11/2022 | 36840.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. CONFORME DOCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018638 | 30/11/2022 | 3504.04 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNIICPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018649 | 30/11/2022 | 300.00 | 00092081312468 | GELVANICE SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018650 | 30/11/2022 | 300.00 | 00071801345465 | IVAN GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 30/11/2022 | 500.00 | 00003522836456 | SEVERINO VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018652 | 30/11/2022 | 500.00 | 00084034017449 | ELIANE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018653 | 30/11/2022 | 300.00 | 00007852285430 | GERUSA BEZERRA DO NASCIMENTO ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018654 | 30/11/2022 | 300.00 | 00096043733404 | LUCINETE DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018655 | 30/11/2022 | 300.00 | 00005034351471 | MARIA JOSÉ SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018656 | 30/11/2022 | 300.00 | 00086335634449 | ANA PAULA COSTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018657 | 30/11/2022 | 300.00 | 00001310601470 | LUCIA ROBERTA VALENTIM HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018658 | 30/11/2022 | 300.00 | 00004990391497 | MARIA DAS NEVES SABINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018659 | 30/11/2022 | 400.00 | 00001107318408 | BENEDITA JOSEFA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 30/11/2022 | 500.00 | 00006270722403 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018661 | 30/11/2022 | 300.00 | 00006262381457 | LUIZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018662 | 30/11/2022 | 500.00 | 00039499103449 | JOAO ANTERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018663 | 30/11/2022 | 500.00 | 00001300982489 | JACI VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018664 | 30/11/2022 | 400.00 | 00014390052497 | YARA EVELIN DE SANTANA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018665 | 30/11/2022 | 500.00 | 00070917152417 | KEMELY ALVES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018667 | 30/11/2022 | 500.00 | 00009488062495 | WELLINGTON SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018703 | 30/11/2022 | 400.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018706 | 30/11/2022 | 242.40 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnetico pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiarios do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Referente ao periodo de 28 a 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018579 | 30/11/2022 | 186219.50 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIOPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018580 | 30/11/2022 | 124853.82 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAV OR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0018582 | 30/11/2022 | 9251.60 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS,CRECHES E CMEI´S MUNICIPAL,ASSIM COMO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372022 | 0018586 | 30/11/2022 | 14339.30 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS,CRECHES E CMEI´S MUNICIPAL,ASSIM COMO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018593 | 30/11/2022 | 191400.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MAGISTERIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018594 | 30/11/2022 | 139403.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/INFANTIL E CRECHE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018595 | 30/11/2022 | 386176.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0018640 | 30/11/2022 | 3321.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS P13 E ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNCIPAIS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO CORPO DISCENTE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0018643 | 30/11/2022 | 4510.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS P13 DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DO CORPO DISCENTE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018676 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (5200-0),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA(8789-0)TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018683 | 30/11/2022 | 95.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCÁRIOS DA CONTA (17.983-3)PAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018691 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (10418-3),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018692 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (10547-3),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2022, DA CONTA (16.082-2),CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018695 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (12632-2)REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018701 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM CONTA DESTA EDILIDADE(14375-8). CONFORME EXTRATO,REFERENTE AO MÊS MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018568 | 30/11/2022 | 754.54 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 158/2022, NUMERO DA PARCELA 006/240, UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018573 | 30/11/2022 | 10104.44 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 154/2022, NUMERO DA PARCELA 006/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018574 | 30/11/2022 | 510.69 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 157/2022, NUMERO DA PARCELA 006/240, CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS - EC113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018581 | 30/11/2022 | 115280.66 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 156/2022, NUMERO DA PARCELA 006/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018583 | 30/11/2022 | 9439.52 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 155/2022, NUMERO DA PARCELA 006/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018590 | 30/11/2022 | 1975.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018606 | 30/11/2022 | 13360.12 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018668 | 30/11/2022 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ITR NO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018669 | 30/11/2022 | 0.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ITR NO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018670 | 30/11/2022 | 113060.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, PARCELADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA Nº 2575-5. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018671 | 30/11/2022 | 50.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO CONTA 283141-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018673 | 30/11/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DA CONTA (130-0) CAIXA ,MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018674 | 30/11/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DA CONTA (189-0) CAIXA ,MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018675 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (10434-5),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018680 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, DA CONTA (16.094-6), MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018681 | 30/11/2022 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE, A SABER CONTA 51.755-0. CONFORME EXTRATO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018685 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE, A SABER CONTA 24.862-2. CONFORME EXTRATO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCÁRIOS DA CONTA (25.243-3)REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018687 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA (38.538-7),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018688 | 30/11/2022 | 170.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, TARIFAS DE EXTRATO, TARIFAS DE COMPENSAÇÃO, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE DA CONTA 2664-6 (TRIBUTOS), RELATIVO AO PERIODO DE 28 A 30/11/2022, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018689 | 30/11/2022 | 55.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), DEBITADA DA CONTA 2575-5, NO DIA DE 30/11/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018690 | 30/11/2022 | 44.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOS EM CONTA DESTA EDILIDADE (26934-4),REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018696 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA (12861-9),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018699 | 30/11/2022 | 6039.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NOVEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018702 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA (14564-5),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018704 | 30/11/2022 | 2.42 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, DEBITADO DA CONTA 24789-8, RELATIVO AO PERIODO DE 28 E 30/11/2022, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018705 | 30/11/2022 | 30.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA POR AQUISIÇÃO DE CARTÃO PRÉ-PAGO, DEBITADO DA CONTA 24789-8, RELATIVO AO DIA 28/11/2022, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018707 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA (10659-3),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 30/11/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ,AONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DE TAPERUBUS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0018576 | 30/11/2022 | 6872.04 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos, destinados a secretaria de saude tendo como finalidade o abastecimento da central farmaceutica e posterior distribuição gratuita a população deste municipio. Conforme documento. Licitação PP 022/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018585 | 30/11/2022 | 103033.19 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018588 | 30/11/2022 | 69080.29 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018596 | 30/11/2022 | 140671.64 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SEDE). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018598 | 30/11/2022 | 35876.70 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018600 | 30/11/2022 | 86708.07 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018602 | 30/11/2022 | 67548.49 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018603 | 30/11/2022 | 21254.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) NUCLEO DE ATENCAO SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018605 | 30/11/2022 | 37329.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018608 | 30/11/2022 | 39028.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (POLICLINICA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018609 | 30/11/2022 | 32881.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0018610 | 30/11/2022 | 2719.50 | 15218561000139 | NNMED.DIST.IMP. E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0018614 | 30/11/2022 | 1485.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIAL DE CURATIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO AMBULATORIO DE FERIDAS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0018616 | 30/11/2022 | 10196.60 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DOS SETORES DA SAUDE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0018624 | 30/11/2022 | 10760.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 37 BOTIJÕES DE GÁS P13,646 GALÕES DE ÁGUA MINREAL DE 20 LITROS E 10 VASILHAMES DE ÁGUA,MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302022 | 0018626 | 30/11/2022 | 37507.61 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR PARA USO NOS SERVIÇOS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018629 | 30/11/2022 | 30681.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAUDE BUCAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0018631 | 30/11/2022 | 106176.15 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS E INJETAVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA E USO NOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018632 | 30/11/2022 | 271232.69 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018633 | 30/11/2022 | 55322.84 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 30/11/2022 | 38605.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SAUDE/ CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018637 | 30/11/2022 | 10544.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CAPACIT.APERF. SERVID.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018677 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, DA CONTA (7.044-0),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018679 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (12501-6)REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018684 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA (58.040-6),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018693 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (12078-2)REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018697 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (13122-9),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018698 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (13546-1),MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0018731 | 01/12/2022 | 52020.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 11 (onze) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de saude, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de novembro/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018747 | 01/12/2022 | 5375.65 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa em cumprimento de acordo judicial entre as partes, relativo ao processo 0801230-83.202.8.15.0411, em favor de PARALELO CONSTUÇÕES E SERV. LTDA, onde o objetivo foi em construção de UBS em Mata Redonda atraves do convenio 087778.3180001/10005. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018750 | 01/12/2022 | 50000.00 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa em cumprimento de acordo judicial entre as partes, relativo ao processo 0801230-83.202.8.15.0411, em favor de PARALELO CONSTUÇÕES E SERV. LTDA, onde o objetivo foi em construção de UBS em Mata Redonda atraves do convenio 087778.3180001/10005. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0018757 | 01/12/2022 | 102960.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pagamento dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h do hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, PA de Mata Redonda durante sendo fins de semana, 3 (tres) medicos por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0018759 | 01/12/2022 | 100000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pagamento dos profissionais medicos que atuam na policlinica Municipal e Clinica da Mulher neste municipio. Especialidades (gastroenterologista, ginecologia, neurologia, ortopedia, otorrinolaringologista,oftalmologista). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0018760 | 01/12/2022 | 91500.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pagamento dos profissionais medicos que atuam na policlinica Municipal e Clinica da Mulher neste municipio. Especialidades (cardiologista, cirurgião geral, dermatologista, e clinico geral). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0018761 | 01/12/2022 | 145000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pagamento dos profissionais medicos que atuam na policlinica Municipal e Clinica da Mulher neste municipio. Especialidades (psiquiatria, urologia,reumatologia,ultrassonografia, geriatria,cirurgião vascular, mastologia, endocrinologia e pediatria). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0018762 | 01/12/2022 | 153000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pagamento dos profissionais medicos que atuam no Programa da Atenção Primaria deste municipio (psf's). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0018763 | 01/12/2022 | 222720.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pagamento dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h do hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, Pronto Atendimento em Mata Redonda e SAMU, de seg. a sexta. sendo 3 medicos por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0018765 | 01/12/2022 | 47062.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos injetaveis, destinados a secretaria de saude, tendo como distribuir de forma gratuita a população através da farmacia basica como tambem para realização dos atendimentos nos serviçso de saude na realização dos atendimentos. Conforme documento. Processo licitatorio PP 022/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0018724 | 01/12/2022 | 20365.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 04 (quatro) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de educação, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de novembro/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000172022 | 0018770 | 01/12/2022 | 422391.00 | 29055287000139 | PANTOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | Emp em susbtituição a NE 17976.Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de livros didaticos do ensino fundamental (anos iniciais, anos finais e EJA) destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a distribuição aos alunos da rede municipal de ensino para o ano letivo de 2023. Conforme documento. Processo licitatorio ARP 017/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018713 | 01/12/2022 | 300.00 | 00070117326402 | TATIANE MARIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 01/12/2022 | 500.00 | 00008216990405 | VERIDIANA SOARES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018718 | 01/12/2022 | 300.00 | 00071432412450 | GLEICE KELLY MARIA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018720 | 01/12/2022 | 500.00 | 00099194473404 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018722 | 01/12/2022 | 500.00 | 00013169528432 | EDUARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018725 | 01/12/2022 | 500.00 | 00007605537425 | THIAGO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018726 | 01/12/2022 | 500.00 | 00055189970434 | JOAO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0018727 | 01/12/2022 | 8670.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 02 (dois) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de ação social, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de novembro/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018729 | 01/12/2022 | 250.00 | 00002036839436 | MARIA E FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018733 | 01/12/2022 | 500.00 | 00006765512462 | DIANA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018738 | 01/12/2022 | 500.00 | 00007697329417 | ROBSON AZEVEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018739 | 01/12/2022 | 500.00 | 00006192628424 | ROSENILDA AZEVEDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018740 | 01/12/2022 | 500.00 | 00011875736638 | ANTONIA GABRIELA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 01/12/2022 | 500.00 | 00097779121453 | MARIA SENHORINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018742 | 01/12/2022 | 500.00 | 00006109319465 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018743 | 01/12/2022 | 250.00 | 00009122266410 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018744 | 01/12/2022 | 250.00 | 00070207352402 | JOSUE BARBOSA DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018745 | 01/12/2022 | 250.00 | 00071632876400 | JADSON ALVES DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018746 | 01/12/2022 | 250.00 | 00003771190401 | GENILDO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018748 | 01/12/2022 | 500.00 | 00077321405400 | IVONE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018749 | 01/12/2022 | 300.00 | 00007836730433 | ROSIMERY BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018751 | 01/12/2022 | 300.00 | 00071258798450 | MARCELA FERREIRA TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018752 | 01/12/2022 | 300.00 | 00008992236484 | ELISANGELA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018753 | 01/12/2022 | 400.00 | 00028181096800 | EDILENE SOUZA DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018754 | 01/12/2022 | 500.00 | 00015020930490 | RAVEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018755 | 01/12/2022 | 300.00 | 00009676081477 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018756 | 01/12/2022 | 200.00 | 00001834058465 | DANYELLE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018758 | 01/12/2022 | 500.00 | 00079670474434 | CLEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018766 | 01/12/2022 | 250.00 | 00004846677427 | MARIA DAS NEVES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 01/12/2022 | 250.00 | 00004846677427 | MARIA DAS NEVES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018768 | 01/12/2022 | 250.00 | 00004846677427 | MARIA DAS NEVES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0018730 | 01/12/2022 | 10090.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 04 (QUATRO) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de novembro/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0018728 | 01/12/2022 | 16230.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 04 (quatro) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de agricultura, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de novembro/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0018737 | 01/12/2022 | 32530.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 07 (sete) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de transportes, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de novembro/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018714 | 01/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO ADJUDICAÇÃO 14. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018715 | 01/12/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018717 | 01/12/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO PP 68. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018719 | 01/12/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO EXTRATI 68. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018721 | 01/12/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGAÇÃO PP 71. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018723 | 01/12/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0018732 | 01/12/2022 | 5370.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a esta edilidade, referente locação de carro de som (mini trio) 60 horas, tendo como finalidade a divulgação/propaganda em geral das atividades e eventos ocorridos neste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. Ref. novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018771 | 01/12/2022 | 467.04 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS DESTA EDILIDADE. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0018734 | 01/12/2022 | 29350.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 04 (quatro) veiculos sem condutor, destinados a ficar a disposição do gabinete do prefeito, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho no referido orgão no mes de novembro/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES OPERAC. DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532022 | 0018764 | 01/12/2022 | 54000.00 | 21677198000112 | NATHALIA CIBELLE PIRES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE RELEASES,GERENCIAMENTO DE MIDIAS SOCIAIS,TEXTOS JORNALISTICOS DO PORTAL,DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA,ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO,VIDEOS E EDIÇÃO DE ARTES GRAFICAS,ATENDENDO A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0018736 | 01/12/2022 | 3880.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 01 (um) veiculo com condutor, destinado a ficar a disposição da sub prefeitura no distrito de Mata Redonda, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho do referido orgão no mes de novembro/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT E DIFUSÃO DOS ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0018769 | 01/12/2022 | 68453.00 | 12386373000121 | LRG COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais esportivos (bolas, redes, medalhas, trofeus, conjuntos e outros) destinados a secretaria de esportes, lazer e cultura, tendo como finalidade realizar as atividades esportivas promovidas por esta secretaria neste municipio de Alhandra e distrito de Mata Redonda. Conforme documento. Processo licitatorio PP 54/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0018735 | 01/12/2022 | 4750.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que ora se epenha para atender despesa com locação de 01 (UM) veiculo com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de meio ambiente, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de novembro/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018778 | 02/12/2022 | 500.00 | 00008068700447 | PAULO RICARDO P. B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANÇEIRA PARA O TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL VETERADO DE SUBAUMA,PARA PARTICIPAÇÃO DE AMISTOSO NA CIDADE DE TIMBAUBA/PE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018782 | 02/12/2022 | 250.00 | 00070876608454 | ARTUR TRAJANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO SANTOS FUTEBOL CLUBE DE ALHANDRA, PARTICIPAR DE AMISTOSO NA CIDADE DE GOIANA/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0018775 | 02/12/2022 | 708.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO ALMOXARIFADO VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0018780 | 02/12/2022 | 2957.50 | 32131647000149 | A. R. L. DE MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM(TELEFONIA VOIP),COM FORNECIMENTO DE APARELHOS TELEFONICOS IP POR COMODATO INCLUINDO MANUTENÇÃO DO SERVIÇO,SUPORTE TECNICO E TODA INFRAESTRUTURA NECESSARIA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS NO ORGÃO E PREDIOS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018794 | 02/12/2022 | 700.00 | 00067423736449 | SEVERINO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM IDENIZACAO EM VIRTUDE DE UMA COLISAO ENTRE SEU VEICULOS DE PLACA PGC-4279 E O VEICULO DA PREFEITRA PLACA QSM-1369 QUE TRANSPORTAVA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0018774 | 02/12/2022 | 7182.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇOES DE ESGOTO NOS BAIRROS DO SALGADINHO E RUA DA BICA EM ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018781 | 02/12/2022 | 75.00 | 00091747147400 | ALETISSANDRA DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA SAINDO DE ALHANDRA/PB A JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE, COM DESTINO AO CONSELHO TUTELAR DE MURIBECA EM JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE,COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE NA DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Y.C.F,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 02/12/2022 | 40.00 | 00008724646440 | EDCACIA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA SAINDO DE ALHANDRA/PB A JOÃO PESSOA/PB, COM DESTINO AO INSTITUTO DE POLIÇIA CIENTIFICA NO CRISTO,COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE NA DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE J.A.X E D.A.X,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018784 | 02/12/2022 | 500.00 | 00070207425485 | CRYSLLEY AYNOAN SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERCAOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018785 | 02/12/2022 | 300.00 | 00071394228422 | RUDMILLER GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINENCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM ALEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018786 | 02/12/2022 | 75.00 | 00003880183481 | REGENILDO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA SAINDO DE ALHANDRA/PB A IGARASSU/PE, COM DESTINO A COMUNIDADE TERAPEUTICA DE IGARASSU/PE,COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE NA DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE L.T.N,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018787 | 02/12/2022 | 300.00 | 00016708411466 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018788 | 02/12/2022 | 75.00 | 00004623570401 | MARCIO RIBEIRO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA SAINDO DE ALHANDRA/PB A IGARASSU/PE, COM DESTINO A COMUNIDADE TERAPEUTICA DE IGARASSU/PE,COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE NA DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE L.T.N,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018789 | 02/12/2022 | 500.00 | 00012695654430 | LAIS FERNANDA SANTOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM MCARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERCAOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018790 | 02/12/2022 | 40.00 | 00008010798452 | YSSAK WYKLRE CANUTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA SAINDO DE ALHANDRA/PB A JOÃO PESSOA/PB, COM DESTINO AO INSTITUTO DE POLIÇIA CIENTIFICA NO CRISTO,COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE NA DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE J.A.X E D.A.X,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 02/12/2022 | 300.00 | 00071790915457 | RUAN GONÇALVES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA E CAGEPA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERCAOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018792 | 02/12/2022 | 75.00 | 00004772536442 | ALDENEIDE CAVALCANTE RANGEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA SAINDO DE ALHANDRA/PB A IGARASSU/PE, COM DESTINO A COMUNIDADE TERAPEUTICA DE IGARASSU/PE,COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE NA DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE L.T.N,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018793 | 02/12/2022 | 300.00 | 00004774327433 | LAURIZENE BALBINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SIAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0018772 | 02/12/2022 | 5330.44 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0018773 | 02/12/2022 | 7646.70 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0018779 | 02/12/2022 | 14250.00 | 32131647000149 | A. R. L. DE MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,IP DEDICADO E BANDA LARGA,COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO(MODEM/ROTEADOR)POR COMODATO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB E SEUS ORGÃOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018776 | 02/12/2022 | 7268.00 | 11287886000112 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPECIFICOS PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO PARA O SERVILO HOSPITALAR DO MUNIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018777 | 02/12/2022 | 8534.60 | 11287886000112 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPECIFICOS PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO PARA O SERVILO HOSPITALAR DO MUNIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018796 | 05/12/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO EM BENEFICIO DO SR. WELLINGTON DOS SANTOS BARBOSA,CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO E PACTUAÇÃO DE COOPERAÇÃO ENTRE ENTES PUBLICOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018797 | 05/12/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO EM BENEFICIO DO SRA.MARIA ILZA DOS SANTOS VITORINO,CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO E PACTUAÇÃO DE COOPERAÇÃO ENTRE ENTES PUBLICOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0018799 | 05/12/2022 | 1104.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA COMUNIDADE DE SUBAUMA, CONFORME PREGAO NUMERO 005/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0018801 | 05/12/2022 | 5348.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA USO NOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0018803 | 05/12/2022 | 693.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0018802 | 05/12/2022 | 36000.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS COLORIDAS DIVERSAS, DESTINADAS PARA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ARP-001/2022 E CONTRATO NUMERO 026/20252. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO/MANUT E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018804 | 05/12/2022 | 4149.89 | 24970943000105 | LOJA FER MAQUINAS E FERRAMENTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GERADOR E MAQUINA DE PINTURA DE MEIO-FIO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018798 | 05/12/2022 | 8500.00 | 31367594000105 | A LAURENTINO COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PELOS SERVICODS MECANICOS (RECUPERACAO EM GERAL) REALIZADOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, COMO MAQUINA MOTONIVELADORA, RECUPERACAO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, NO CAMINHAO F-4000 PLACA MNH-7225, OCNFORME PRD-NUMERO 013/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT E DIFUSÃO DOS ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132022 | 0018795 | 05/12/2022 | 12215.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 35 SEGURANÇAS,PARA ATENDER A PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE RECICLAGEM E DESTINAÇÃO SOLIDÁRIA DE RESÍDUOS | MANUT. E FUNCION. DA COLETA SOLIDARIA DE RESIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0018800 | 05/12/2022 | 1600.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 BALDES DE 80 LITROS PARA REALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0018813 | 06/12/2022 | 1437.35 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRIDE,SOM DE PEQUENO PORTE,15 MESAS DE PLASTICO E 150 CADEIRAS PLASTICA,PARA REALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DO PROJETO RECICLO PARA TODOS,REALIZADO PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE ALHANDRA/PB EM PARCERIA COM A FAMUP,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT E DIFUSÃO DOS ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0018811 | 06/12/2022 | 3009.95 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PARA O 5 EJARTE REALIZADO NO DIA 11/11/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV DE PARQUES,JARDINS E BANHEIR.PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018808 | 06/12/2022 | 4029.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PECAS E ACESSORIOS P/MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE ROÇADEIRAS,A SER UTILIZADA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEWXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018817 | 06/12/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO, DOCUMENTOS OUTROS NUMERO 66, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. ALIMENTOS FAMILIAS VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242022 | 0018806 | 06/12/2022 | 10284.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 CESTA BASICAS DESIGNADAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0018805 | 06/12/2022 | 14000.00 | 35601229000166 | JH CONSULTORIA E COMUNICACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM EDUCAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES INTEGRADOS A MODALIDADE-EJA EM ALHANDRA/PB,CONFPORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 5º PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0018807 | 06/12/2022 | 175.86 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, COMO COLA DE CANO, CONECCAO HIDRAULICA ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO NUMERO 0011/2022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018809 | 06/12/2022 | 2000.00 | 00005463322422 | José Antônio Silva do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE DOCES E SALGADOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO SEGMENTO DA EJA DURANTE O PROJETO DO EJARTE, REALIZADOS NOS MESES SETEMBRO A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018810 | 06/12/2022 | 2000.00 | 00071123626448 | NATHIALLY MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA EM PANOS E PRATOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA NO PERIODO DO PROJETO EJARTE REALIZADOS NOS MESES SETEMBRO E NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018812 | 06/12/2022 | 2000.00 | 00058155058468 | IRENE MARIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TUTORIA DE COSTURAS DE BOLSAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DURANTE O PROJETO EJARTE,QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018814 | 06/12/2022 | 2000.00 | 00020813058449 | SYDNEY ANTONIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TUTORIA DE PINTURAS EM TELA JUNTO AOS ALUNOS DO EJA DURANTE O PROJETO EJARTE,QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018815 | 06/12/2022 | 2000.00 | 00078906008449 | VANDERLUCIA ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TUTORIA DE CULINARIA REGIONAL, DESTINADAS AOS ALUNOS DO SEGMENTO DA EJA, NO PERIODO DO PROJETO EJARTE REALIZADO NOS MESES SETEMBRO A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0018819 | 06/12/2022 | 35721.00 | 41141896000106 | TRANSURBAN- PB RIO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE ESCOLAR (PASSES ESTUDANTIL) PARA OS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA, REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO INEX. 08/2021. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0018816 | 06/12/2022 | 3500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA,E RECURSO ESTADUAL NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0018818 | 06/12/2022 | 2650.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOSM PRESTADOS COM TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE PUBLICA DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA EM ANEXO E PREGAO NUMERO 0026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018861 | 07/12/2022 | 700.00 | 00003168991430 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018891 | 07/12/2022 | 700.00 | 00073942570459 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente transportes de pacientes deste municipio para realização de exames medicos na cidade de João Pessoa-PB. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018892 | 07/12/2022 | 700.00 | 00000783267452 | EZEQUIEL JOSE BARBOSA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente transportes de pacientes deste municipio para realização de exames medicos na cidade de João Pessoa-PB. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482022 | 0018895 | 07/12/2022 | 33565.40 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de dietas especiais, destinada para distribuicao aos pacientes que necessitam de suporte nutricional especifico, confofme pregao numero 00048/2022, processo numero 0064/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302022 | 0018908 | 07/12/2022 | 15807.94 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material medico hospitalar destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade realizar os atendimentos medicos nas unidades de saude municipais (psf's, hospital, policlinica). Conforme documento. Processo licitatorio PP 030/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0018909 | 07/12/2022 | 1957.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos psicotropicos destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade a distribuição gratuita a população por meio da farmacia basica deste municipio. Conforme documento. Processo lcitatorio PP 020/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0018910 | 07/12/2022 | 3868.92 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos basicos destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade a distribuição gratuita a população por meio da farmacia basica deste municipio. Conforme documento. Processo lcitatorio PP 022/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 07/12/2022 | 9186.00 | 31283109000107 | GEOVANE GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente recarga de 41 extintores, confecção de 41 placas de sinalização e 41 suportes de parede como tambem realização de curso de brigada de emergencia e AVCB destinados aos profissionais da atenção basica. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018912 | 07/12/2022 | 391.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAR A SEDE DO CENTRO DE REABILITACAO DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018913 | 07/12/2022 | 257.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBROO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018914 | 07/12/2022 | 45.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de consumo d'agua em predio locado a esta edilidade, onde funciona o centro de reabilitacao em MATA REDONDA, mes de novembro/2022. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018919 | 07/12/2022 | 45.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de consumo d'agua em predio locado a esta edilidade, onde funciona o centro de reabilitacao em MATA REDONDA, mes de novembro/2022. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018927 | 07/12/2022 | 678.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UBS CENTRO I EM ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018928 | 07/12/2022 | 912.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORORA EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018904 | 07/12/2022 | 100.00 | 41583597000121 | CARLOS MAGNO DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO, ENCADERNACÃO E PLASTIFICACAO EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018916 | 07/12/2022 | 309.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA,COM CONSUMO D'ÁGUA,EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO D CMEI JOANA LOPES DA COSTA NO BAIRRO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018917 | 07/12/2022 | 403.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018925 | 07/12/2022 | 29.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO DEPOSITO DA MERENDA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018820 | 07/12/2022 | 500.00 | 00010308242408 | ERALDO CALIXTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 07/12/2022 | 500.00 | 00071417909420 | JULIANA DE ARAUJO CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018822 | 07/12/2022 | 500.00 | 00006198927490 | ROSEANE DE ARAUJO CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018823 | 07/12/2022 | 250.00 | 00002634229410 | ISAIAS SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018824 | 07/12/2022 | 500.00 | 00021920567453 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018825 | 07/12/2022 | 500.00 | 00070087817411 | MARIA EDUARDA BERNARDO MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018826 | 07/12/2022 | 500.00 | 00070789927411 | DEYVSON DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018827 | 07/12/2022 | 500.00 | 00009197439436 | LEONARDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018828 | 07/12/2022 | 500.00 | 00006109309400 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018829 | 07/12/2022 | 500.00 | 00007004704416 | IRACI PEREIRA ALECRIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 07/12/2022 | 250.00 | 00012265912484 | IVAN NEILTON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018831 | 07/12/2022 | 500.00 | 00084034459468 | JOSELITO OLEGARIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social tendo como finalidade a aquisição de material de construção para manutenção de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018832 | 07/12/2022 | 500.00 | 00003067790480 | JOSENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018833 | 07/12/2022 | 500.00 | 00003542543403 | DILENE MARIA FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social tendo como finalidade a aquisição de material de construção para manutenção de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018834 | 07/12/2022 | 250.00 | 00071803376414 | ANA PAULA XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018835 | 07/12/2022 | 500.00 | 00011717370411 | ALANA CRISTINA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018836 | 07/12/2022 | 250.00 | 00070967805481 | ADRIANA DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social tendo como finalidade a aquisição de generos alimentcios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018837 | 07/12/2022 | 500.00 | 00072621273491 | JOSEMAR PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018838 | 07/12/2022 | 250.00 | 00005007406406 | FABIO VIEIRA CARDOSO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social tendo como finalidade a reguralização de documentos pessoais, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018839 | 07/12/2022 | 500.00 | 00009138096404 | ELENILZA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018840 | 07/12/2022 | 250.00 | 00070764471422 | THAIS MACENA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018842 | 07/12/2022 | 500.00 | 00010308256450 | JOSE BRUNO DE ALCANTARA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social tendo como finalidade a aquisição de material de ferramentas de trabalhos manuais, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018846 | 07/12/2022 | 500.00 | 00070663973473 | RIKELMME LORRAN JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social tendo como finalidade custear a realização de exames medicos, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018847 | 07/12/2022 | 500.00 | 00005379924484 | ADILSON DA SILVA MELO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018849 | 07/12/2022 | 500.00 | 00005395396438 | ROSA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018850 | 07/12/2022 | 300.00 | 00003374451411 | NELZA RAIMUNDO SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social tendo como finalidade a aquisição de generos alimentcios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018852 | 07/12/2022 | 500.00 | 00070939018403 | FLAVIA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social tendo como finalidade a aquisição de material de construção para manutenção de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018853 | 07/12/2022 | 250.00 | 00004808336480 | JOSEFA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018854 | 07/12/2022 | 500.00 | 00007422025425 | FERNANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 07/12/2022 | 300.00 | 00050688707491 | JOSE AVELINO ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social tendo como finalidade o pagamento de contas de energia eletrica em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018858 | 07/12/2022 | 500.00 | 00069759340453 | SEVERINA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018859 | 07/12/2022 | 500.00 | 00001834749450 | JEAN BORGES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018860 | 07/12/2022 | 500.00 | 00092924280478 | GILVAN DOS SANTOS MENDES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social tendo como finalidade a regularização de documentos pessoais, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018862 | 07/12/2022 | 250.00 | 00039622347487 | ROSILDA INOCENCIO DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018863 | 07/12/2022 | 300.00 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 07/12/2022 | 500.00 | 00010665860471 | JOSELITO NUNES PEREIRA JUNIOR | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social tendo como finalidade a aquisição de material de construção para manutenção de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018865 | 07/12/2022 | 500.00 | 00010278652409 | ARTUZYMARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018866 | 07/12/2022 | 500.00 | 00070928747425 | IZAQUE LUIZ DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social tendo como finalidade a aquisição de material de construção para manutenção de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018868 | 07/12/2022 | 500.00 | 00052569268453 | WANDERLEY ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social tendo como finalidade a aquisição de material de construção para manutenção de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018869 | 07/12/2022 | 500.00 | 00005478991490 | ANA PAULA ELIAS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social tendo como finalidade a aquisição de material de construção para manutenção de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018870 | 07/12/2022 | 500.00 | 00070204642469 | MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018871 | 07/12/2022 | 300.00 | 00005492368486 | LUCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 07/12/2022 | 300.00 | 00037448072404 | EURIDICE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018873 | 07/12/2022 | 300.00 | 00045179026415 | MANUEL FRANCISCO BENICIO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018875 | 07/12/2022 | 200.00 | 00008458587424 | CLAUDENICE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018876 | 07/12/2022 | 300.00 | 00006748971454 | IRANILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018877 | 07/12/2022 | 400.00 | 00005420151456 | JOSE ROBERTO MELO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social tendo como finalidade o pagamento de contas de energia em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018878 | 07/12/2022 | 300.00 | 00003993475429 | EDIELSON SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018879 | 07/12/2022 | 350.00 | 00097779423468 | JOSÉ JOAQUIM PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social tendo como finalidade a aquisição de material de construção para manutenção de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018880 | 07/12/2022 | 500.00 | 00003531136461 | AMOS WELLINGTON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 07/12/2022 | 300.00 | 00004363491400 | JOAO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social tendo como finalidade a aquisição de material de construção para manutenção de sua residencia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018882 | 07/12/2022 | 300.00 | 00061267597453 | JOSE JOAQUIM AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018883 | 07/12/2022 | 400.00 | 00010476637406 | ALICLENIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social tendo como finalidade a regularização de documentos pessoais, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018884 | 07/12/2022 | 300.00 | 00005073851447 | ALEX DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018885 | 07/12/2022 | 500.00 | 00006262500480 | ROBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018886 | 07/12/2022 | 500.00 | 00004872202422 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018887 | 07/12/2022 | 300.00 | 00004864834440 | MARCIO PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018888 | 07/12/2022 | 400.00 | 00075984750406 | JOELSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018889 | 07/12/2022 | 300.00 | 00005421028461 | EDILSON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018890 | 07/12/2022 | 350.00 | 00009497159480 | WELLINGTON RODRIGO CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018893 | 07/12/2022 | 3420.00 | 42904526000146 | HOTEL POUSADA NOVO PARAISO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DAY USE PARA FESTA DE CONFRATERNIZACAO NATALINA E ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DOS FUNCIONARIOS E COLABORADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL E ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018894 | 07/12/2022 | 500.00 | 00001296021408 | ROSENILDA MENDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018897 | 07/12/2022 | 300.00 | 00003071126409 | EDNALDO BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018898 | 07/12/2022 | 300.00 | 00071827178400 | LARISSA DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018900 | 07/12/2022 | 300.00 | 00005638250492 | WILMA FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0018901 | 07/12/2022 | 213.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico, destinados a secretaria de ação social, tendo como finalidade realizar manutenções em imovel da mesma. Conforme documento. Processo licitatorio PP 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018903 | 07/12/2022 | 500.00 | 00003022105479 | MAGDIEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018905 | 07/12/2022 | 200.00 | 00001253903433 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018906 | 07/12/2022 | 300.00 | 00005547087440 | MARGARIDA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018907 | 07/12/2022 | 300.00 | 00003524799493 | MARIA CLARA CARNEIRO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REPRESENTAR A CIDADE DE ALHANDRE EM PUXINANÃ COMO INCENTIVO A CULTURA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018920 | 07/12/2022 | 131.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018934 | 07/12/2022 | 199.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018841 | 07/12/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO, EXTRATO DE CONTRATO NUMERO 61, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018843 | 07/12/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO, HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 66, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018844 | 07/12/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO, DOCUMENTO DE EXTRATO NUMERO 66, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018845 | 07/12/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO, HOMOLOGACAO DE PREGAO PRESENCIAL NUMERO 67, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 07/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO, DOCUMENTOS OUTROS NUMERO 67, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018851 | 07/12/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO, EXTRATO DE CONTRATO NUMERO 68, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018855 | 07/12/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO, EXTRATO DE CONTRATO NUMERO 67, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018857 | 07/12/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO, HOMOLOGACAO DE PREGAO PRESENCIAL NUMERO 61, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018924 | 07/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PARA FUNCIONAR ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018936 | 07/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO, 61, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO/MANUT E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0018896 | 07/12/2022 | 10716.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico destinados a secretarria de serviços urbanos, tendo como finalidade realizar extensão de rede deste municipio de Alhandra ao distrito de Mata Redonda-PB. Conforme documento. Processo licitatorio PP 012/2022. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 07/12/2022 | 770.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços de borracharia em veiculos desta edilidade, visando a manutenção corretiva e preventiva dos mesmo. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIP.MAT.PERM SEC TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362022 | 0018937 | 07/12/2022 | 8275.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais diversos tipo lava jato/lavadoura destinados a secretaria de transportes tendo como finalidade realizar limpeza dos veiculos da frota municipal. Conforme documento. Processo licitatorio PP 36/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0018938 | 07/12/2022 | 2895.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais diversos destinados a secretaria de transportes tendo como finalidade realizar limpeza dos veiculos da frota municipal. Conforme documento. Processo licitatorio PP 36/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | MANUT. SERV. CAPTAÇÃO E DIST. DE AGUA EM COMUM. RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0018902 | 07/12/2022 | 362.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material hidraulico destinados a secretaria de agricultura, tendo como finalidade realizar manutenção em poços de abastecimento de agua na localidade rural de Andreza. Conforme documento. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018931 | 07/12/2022 | 291.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA BOMBA DÁGUA DO SITIO ARVORE ALTA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018932 | 07/12/2022 | 314.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL ONDE FUNCIONA SETORES PUBLICOS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018933 | 07/12/2022 | 883.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL ONDE FUNCIONA SETORES PUBLICOS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018874 | 07/12/2022 | 533.20 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CABECOTE,FIO DE CORTE E LUBRIFICANTE STIHL PARA A ROCADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DOP MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018923 | 07/12/2022 | 176.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018867 | 07/12/2022 | 687.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE AD. DO MEIO AMBIENTE | Valor que ora se empenha para atender as despesa com taxa de servicos de licença de construcao de uma unidade basica de saude situada na rua projetada, s/n no bairro do Salgadinho, nesta cidade de Alhandra. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018918 | 07/12/2022 | 63.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018922 | 07/12/2022 | 296.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018926 | 07/12/2022 | 391.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018915 | 07/12/2022 | 45.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS)ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018921 | 07/12/2022 | 254.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 07/12/2022 | 457.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV-ALHANDRA),REFERENTE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018930 | 07/12/2022 | 66.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018935 | 07/12/2022 | 91.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRAS MATA REDONDA,, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000632021 | 0018980 | 08/12/2022 | 1338.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material tipo construção (areia/cimento), destinados a secretaria de meio ambiente tendo como finalidade realizar manutenção no viveiro de plantas na referida secretaria. Conforme documento. PP 63/2021. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018983 | 08/12/2022 | 250.00 | 00009737998464 | ELIANA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA EXAME EM GRADUAÇÃO DE FAIXA DE TAEKWONDO NA CIDADE DE CAAPORÃ/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018939 | 08/12/2022 | 300.00 | 00072652900463 | SEVERINO RAMOS FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018940 | 08/12/2022 | 300.00 | 00087351811415 | ROBERTO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018941 | 08/12/2022 | 300.00 | 00004891172444 | CICERO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018942 | 08/12/2022 | 300.00 | 00008938786420 | IVANILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018943 | 08/12/2022 | 300.00 | 00006578765425 | ADAUTO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018944 | 08/12/2022 | 300.00 | 00009261989470 | DIVAN APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 08/12/2022 | 500.00 | 00072652500449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018946 | 08/12/2022 | 500.00 | 00086857371415 | CLEONICE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018947 | 08/12/2022 | 500.00 | 00097940569449 | ROBERTO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018948 | 08/12/2022 | 300.00 | 00040556432843 | LAIS ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018949 | 08/12/2022 | 500.00 | 00001876175460 | MARIA DE FATIMA MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018950 | 08/12/2022 | 100.00 | 00011936632454 | DEYANNGELLES FRAZÃO MAXIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE UMA DESINTOMETRIA ÓSSEA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018951 | 08/12/2022 | 500.00 | 00006262349480 | FLAVIANO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018952 | 08/12/2022 | 500.00 | 00097941468468 | CICERA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 08/12/2022 | 500.00 | 00001273887450 | MARIA ELIANE DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018954 | 08/12/2022 | 500.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018955 | 08/12/2022 | 300.00 | 00008669102471 | MELQUISEDEQUE BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018956 | 08/12/2022 | 300.00 | 00006262421424 | ALEX TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018957 | 08/12/2022 | 300.00 | 00006528059497 | GILVAN ARTUR DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018958 | 08/12/2022 | 300.00 | 00016471495412 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018959 | 08/12/2022 | 300.00 | 00003414074451 | ALCIDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018960 | 08/12/2022 | 500.00 | 00007145601460 | WEDSON HADAM DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 08/12/2022 | 250.00 | 00007416092400 | MANOEL CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018962 | 08/12/2022 | 500.00 | 00006262362401 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018963 | 08/12/2022 | 250.00 | 00006963598479 | MARIA SOLANGE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018964 | 08/12/2022 | 500.00 | 00008427809476 | JAKELINE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018965 | 08/12/2022 | 500.00 | 00006786795412 | ADRIANA DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018966 | 08/12/2022 | 400.00 | 00005602369481 | DAMIAO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018967 | 08/12/2022 | 500.00 | 00070207448426 | JOSELINO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018968 | 08/12/2022 | 500.00 | 00010460143409 | SIRLAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018969 | 08/12/2022 | 500.00 | 00003830251416 | ANGELA SHIRLEY DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 08/12/2022 | 500.00 | 00039494063449 | INACIO LINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018971 | 08/12/2022 | 500.00 | 00004818124400 | JACIARA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018972 | 08/12/2022 | 500.00 | 00070432774424 | TIAGO HENRIQUE GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018974 | 08/12/2022 | 250.00 | 00085908533491 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018975 | 08/12/2022 | 500.00 | 00008005345496 | ROSÉLIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018977 | 08/12/2022 | 300.00 | 00007230029406 | JOSEMAR QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018979 | 08/12/2022 | 36860.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | EMP EM SUBSTITUIÇÃO A NE 18623. VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. CONFORME DOCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018981 | 08/12/2022 | 400.00 | 00003697119478 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DA IGREJA SÃO JOÃO NO SITIO ACAES, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018973 | 08/12/2022 | 266.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018976 | 08/12/2022 | 1238.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO CARGOS CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018978 | 08/12/2022 | 8.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO DE LICENCA MATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0018982 | 08/12/2022 | 1005.35 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material tipo construção, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade realizar manutenções e reparos em imoveis onde funcionam unidades basicas de saude deste municipio. Conforme documento. PP 011/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019005 | 09/12/2022 | 8520.00 | 00004455282491 | GERALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente elaboração de projetos complementares de engenharia (eletrico, hidraulico, sanitario, estrutural e pluvial) para construção de uma unidade basica de saude no bairro do Salgadinho neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019032 | 09/12/2022 | 500.00 | 00002651713422 | JOAO BATISTA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ESPACO DE LAZER PARA REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO, DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019068 | 09/12/2022 | 14.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA (9031-X),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, EQUIP. MAT. PERMANENTES P/SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402022 | 0019024 | 09/12/2022 | 694.00 | 24544987000173 | COPILAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 01 (um) bebedouro destinado a secretaria de finanças deste municipio, para melhoria do setor de trabalho na mesma. Conforme documento. Processo licitatorio PP 040/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019036 | 09/12/2022 | 22.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 2575-5, NO DIA DE 09/12/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019043 | 09/12/2022 | 4300.00 | 00056959630444 | JOSÉ CESAR DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE, NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DA DCTF,GFIP DA RECEITA E INSS,REFERENTE A NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019052 | 09/12/2022 | 147.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOS EM CONTA DESTA EDILIDADE (26934-4),REFRENTE AO MÊS DE DEZMBRO/2022,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019057 | 09/12/2022 | 499.93 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, TARIFAS DE EXTRATO, TARIFAS DE COMPENSAÇÃO, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE DA CONTA 2664-6 (TRIBUTOS), RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 09/12/2022, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019078 | 09/12/2022 | 47.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOS EM CONTA DESTA EDILIDADE (26934-4),REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019080 | 09/12/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (283141-4)REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019081 | 09/12/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO E MICROFILMAGEM DA CONTA (15116-5),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018999 | 09/12/2022 | 2410.00 | 00069151555468 | PAULO JULIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALHANDRA/PB NO LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS E OUTROS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019058 | 09/12/2022 | 2000.00 | 00081836155468 | MARIZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM CONFECÇÃO ROUPAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS PARTIICIPANTES DO EVENTO ALUSIVO AO AUTO DE NATAL, CONFORME CSS NUMERO 0049/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0019085 | 09/12/2022 | 5410.00 | 28004082000161 | ILINALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 11m DE CORRIMAO SIMPLES E 37 SOLDAS DE TOPO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO NUMERO 0046 E CONTRATO 0094/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018986 | 09/12/2022 | 80.00 | 00023733527453 | RILDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB A JOÃO PESSOA/PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DENOMIDADO "APRIMORAMENTO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL",OFERTADO PELO CAPACITAPB+SUAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUNNO DA PARAIBA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 09/12/2022 | 80.00 | 00004540726439 | CHARLENE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB A JOÃO PESSOA/PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DENOMIDADO "APRIMORAMENTO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL",OFERTADO PELO CAPACITAPB+SUAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUNNO DA PARAIBA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018991 | 09/12/2022 | 40.00 | 00011416568417 | IHAIALANA LUIZE VALONGO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB A JOÃO PESSOA/PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO AVALIATIVO SOBRE O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018993 | 09/12/2022 | 300.00 | 00007530848488 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018994 | 09/12/2022 | 300.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018995 | 09/12/2022 | 300.00 | 00005264344493 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 09/12/2022 | 300.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SILLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO Á FAMILIA INSCRITA NO PROJETO CASA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018998 | 09/12/2022 | 300.00 | 00008458591456 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO Á FAMILIA INSCRITA NO PROJETO CASA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019000 | 09/12/2022 | 300.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019001 | 09/12/2022 | 300.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019002 | 09/12/2022 | 300.00 | 00070685685489 | LISANDRA CARLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 09/12/2022 | 400.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019004 | 09/12/2022 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO Á FAMILIA INSCRITA NO PROJETO CASA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019006 | 09/12/2022 | 300.00 | 00008734055444 | GEANE DE FRANÇA QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019007 | 09/12/2022 | 300.00 | 00008458593408 | ANDREIA DA SILVA SANTOS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019008 | 09/12/2022 | 300.00 | 00000021813477 | LUPERCIA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019010 | 09/12/2022 | 300.00 | 00001107318408 | BENEDITA JOSEFA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 09/12/2022 | 300.00 | 00004342797496 | MARIA DA GLORIA DA CCONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019012 | 09/12/2022 | 300.00 | 00005459554403 | SEVERINO HENRIQUE BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019013 | 09/12/2022 | 300.00 | 00010665859465 | VANGLESIA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019014 | 09/12/2022 | 300.00 | 00070835298418 | TATIANA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019015 | 09/12/2022 | 300.00 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019016 | 09/12/2022 | 300.00 | 00070187612471 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019018 | 09/12/2022 | 300.00 | 00001297185480 | MARIA FELIX DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019021 | 09/12/2022 | 300.00 | 00005754741499 | MARLENE BELMIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO Á FAMILIA INSCRITA NO PROJETO CASA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019023 | 09/12/2022 | 300.00 | 00082959315472 | BERNARDETE MISAEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019025 | 09/12/2022 | 300.00 | 00006256364490 | SANDRA OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019026 | 09/12/2022 | 300.00 | 00006320553405 | DOGILVANIA GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019027 | 09/12/2022 | 300.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019029 | 09/12/2022 | 300.00 | 00085672483453 | HELENA VIEIRA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019034 | 09/12/2022 | 300.00 | 00006372437490 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019040 | 09/12/2022 | 500.00 | 00003099228443 | VALQUIRIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019042 | 09/12/2022 | 300.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019044 | 09/12/2022 | 300.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, FAMILIA INSCRITA NO PROJETO CASA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019045 | 09/12/2022 | 300.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, (RESIDENCIA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 09/12/2022 | 300.00 | 00013165155402 | ARIANE VALESKA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de seu aluguel social de acordo com lei ordinaria 576/2017. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019047 | 09/12/2022 | 300.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social(defesa civil), ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019048 | 09/12/2022 | 300.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social(defesa civil), ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019049 | 09/12/2022 | 300.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social(defesa civil), ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019050 | 09/12/2022 | 300.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social(defesa civil), ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019051 | 09/12/2022 | 300.00 | 00045194009453 | LAURICELIA FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social(projeto casa), ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento, mes novembro/2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019053 | 09/12/2022 | 300.00 | 00028831225472 | EDUARDO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social ref. mes de novembro/2022, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 09/12/2022 | 300.00 | 00001495177424 | JOSILEIDE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social(defesa civil), ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019055 | 09/12/2022 | 300.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social(defesa civil), ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019056 | 09/12/2022 | 300.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a regularização de documentos pessoais, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019059 | 09/12/2022 | 300.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019060 | 09/12/2022 | 300.00 | 00070650843452 | MARIA GABRIELE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade de pagamento de contas em atraso de energia eletrica, dr acordo com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019061 | 09/12/2022 | 300.00 | 00037406809468 | EDSON FELIX CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (RESIDENCIA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 09/12/2022 | 300.00 | 00035848252882 | CICERA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019063 | 09/12/2022 | 500.00 | 00004423769441 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019064 | 09/12/2022 | 300.00 | 00008540056410 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019065 | 09/12/2022 | 300.00 | 00011087002419 | RAFAELA GUIMÃES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019066 | 09/12/2022 | 500.00 | 00071579011454 | MARCIO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019067 | 09/12/2022 | 300.00 | 00006243858413 | EVANDRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019069 | 09/12/2022 | 500.00 | 00070420031448 | MARIA EDUARDA CALISTO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACCOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019070 | 09/12/2022 | 300.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 09/12/2022 | 500.00 | 00008854917427 | LUIZ CARLOS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019072 | 09/12/2022 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019073 | 09/12/2022 | 400.00 | 00003437943499 | LUCINDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019074 | 09/12/2022 | 300.00 | 00005404948442 | MARIA ALBANEIDE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019075 | 09/12/2022 | 300.00 | 00071748285408 | TARCIELLE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019076 | 09/12/2022 | 300.00 | 00005780876428 | EDILENE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019077 | 09/12/2022 | 500.00 | 00001349737470 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019079 | 09/12/2022 | 300.00 | 00000078456428 | NEMIAS RIBEIRO CASCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019082 | 09/12/2022 | 300.00 | 00015878072467 | JOANA DARC FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMWNTO DE ALUGUEL SOCIAL (RESIDENCIA) 1/3, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019083 | 09/12/2022 | 300.00 | 00070107678403 | GABRIELA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019084 | 09/12/2022 | 300.00 | 00072650982420 | JOSE DOS ANJOS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE 2/3, ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019086 | 09/12/2022 | 300.00 | 00054896339487 | MARIA DE FATIMA LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018984 | 09/12/2022 | 400.00 | 00071563295458 | JOSE DIEGO VIEIRA DA CUNHA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO DA 4° COPA R.A DE FUTEBOL DE BASE EM ITAMARACÁ/PE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018985 | 09/12/2022 | 500.00 | 00006432053498 | EDILENE GONÇALVES VALENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA EDILENE GONÇALVES PARA REALIZAÇÃO DA CAVALGADA PELA PAZ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572022 | 0018987 | 09/12/2022 | 2000.00 | 16631594000179 | DROP' S BUFFET E EVENTOS EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de meio ambiente, referente realização de coffe break para servir a 100 pessoas no lançamento do projeto reciclo para todos. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUIS. MOVEIS EQUIP MAT.PERM P/SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000402022 | 0018989 | 09/12/2022 | 280.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de cadeiras tipo escritorio na cor preta, destinada a compor o mobiliario da secretaria de meio ambiente para realização das atividades de trablaho. Conforme documento. PP 40/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0019033 | 09/12/2022 | 130.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de utensilios de cozinha (liquidificador) destinado a secretaria de meio ambiente deste municipio afim de atender a necessidade na referida secretaria. Conforme documento. PP 40/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUIS. MOVEIS EQUIP MAT.PERM P/SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000402022 | 0019037 | 09/12/2022 | 579.80 | 44820086000174 | MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 02 (duas) longarinas de plastico, destinadas a secretaria de meio ambiente afim de atender a demanda da mesma, na adequação do local de trabalho. Conforme documento. PP 040/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUIS. MOVEIS EQUIP MAT.PERM P/SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402022 | 0019039 | 09/12/2022 | 694.00 | 24544987000173 | COPILAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 01 (um) bebedouro de coluna para garrafão 20L, destinado a secretaria de meio ambiente deste municipio, para melhoria do setor de trabalho na mesma. Conforme documento. Processo licitatorio PP 040/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018997 | 09/12/2022 | 3470.00 | 48767939000102 | NADIA VIEIRA GONCALVES SANTOS 05767585407 | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a guarda municipal referente confecção de portas retratos em vidro duplo e demais especificidades para entrega durante evento de conclusão de curso dos guardas municipais. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO MOVÉIS, EQUIP. E MAT. PERM. P/GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000402022 | 0018990 | 09/12/2022 | 560.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 04 (quatro) cadeiras tipo secretaria, destinada a compor o mobiliario do gabinete do prefeito para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. PP 40/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIP.MAT.PERM SEC TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0019017 | 09/12/2022 | 2570.00 | 42262411000103 | ARGOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 01 (um) aparelho de ar condicionado destinado a secretaria e transportes, para adeuqação do setor de trabalho. Conforme documento. Processo licitatorio PP 040/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUIS.MOVEIS EQUIP E MAT PERM P/SERV.URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0019009 | 09/12/2022 | 694.00 | 24544987000173 | COPILAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 01 (um) bebedouro de coluna para garrafão de agua mineral 20L, destinado a secretaria de serviço urbanos deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 040/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUIS.MOVEIS EQUIP E MAT PERM P/SERV.URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000402022 | 0019019 | 09/12/2022 | 869.70 | 44820086000174 | MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de mobiliario 03 (tres) ongarina plastica s/braço destinado a secretaria de serviços urbanos para adequação do setor de trabalho da mesma. Conforme documento. Processo licitatorio PP 040/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUIS DE VEICULOS PARA A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000402022 | 0019020 | 09/12/2022 | 950.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de mobiliario 01 (um) armario em aço destinado a secretaria de serviços urbanos para adequação do setor de trabalho da mesma. Conforme documento. Processo licitatorio PP 040/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUIS.MOVEIS EQUIP E MAT PERM P/SERV.URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0019022 | 09/12/2022 | 1780.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 01 (um) aparelho de ar condicionado 12.000 BTU's destinado a secretaria de serviços urbanos, para adeuqação do setor de trabalho. Conforme documento. Processo licitatorio PP 040/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0018992 | 09/12/2022 | 313.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de utensilio de cozinha (cafeteira, sanduicheira) destinadas a secretaria de administração para atender a demanda de setores desta edilidade. Conforme documento. PP 040/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO MOVÉIS EQUIP. MAT. PERM. P/SEC. DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402022 | 0019028 | 09/12/2022 | 6376.00 | 19835542000102 | WW COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 03 (tres) aparelhos tipo projetor (data show) e 04 (quatro) ventiladores de parede destinados a secretaria de administração, atendendo a demanda apresentada por setores desta edilidade. Conforme documento. Processo licitatorio PP 040/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO MOVÉIS EQUIP. MAT. PERM. P/SEC. DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0019030 | 09/12/2022 | 2896.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material permanente sendo 02 (dois) televisores smart 32 polegadas, destinadas a secretaria de administração afim de atender demanda de repartições desta edilidade. Conforme documento. Processo licitatorio PP 040/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO MOVÉIS EQUIP. MAT. PERM. P/SEC. DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0019031 | 09/12/2022 | 1400.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material permanente sendo 01 (um) caixa de som conforme especificações em anexo, destinadas a secretaria de administração afim de atender demanda de repartições desta edilidade. Conforme documento. Processo licitatorio PP 040/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019035 | 09/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE REPONSAVEL TECNICA - ART, NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA, DOCUMENTO NUMERO 14000000003800671-0, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 09/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO, DOCUMENTO EDITAL DE AVISO NUMERO 75.1, GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019041 | 09/12/2022 | 382.77 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS (TRAJES) DESTINADOS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019137 | 12/12/2022 | 147.20 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto a esta edilidade, referente emissão de certidões de inteiro teor de imoveis desta edilidade. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0019187 | 12/12/2022 | 191560.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCACOES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de veiculos tipo caminhão: com carroceria aberta, caçamba, compactador e retroescavadeira, destinados a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade o recolhimento de lixos e entulhos nas vias urbanas deste municipio e distrito de Mata Redonda, como tambem manutenção de estradas rurais. Conforme documento. Processo licitatorio Dispensa 008/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0019189 | 12/12/2022 | 24882.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCACOES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de agricultura, referente locação de tratores de pneu para arrasto de grade arador, tendo como finalidade prestar assistencia aos pequenos produtores rurais deste municipio com corte de terras. Conforme documento. Processo licitatorio dispensa 008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO - OD ALHANDRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0019128 | 12/12/2022 | 67953.34 | 32373012000158 | LTCRUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha paa atender despesa com prestação de serviços, referente execução da 1ª medição de serviços de pavimentação em diversas ruas deste municipio de Alhandra-PB, conforme relatorio de comprovação em anexo a este. Conforme documentos. Processo licitatorio TP 008/2022 contrato 140/2022. | 00012022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019087 | 12/12/2022 | 500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019088 | 12/12/2022 | 300.00 | 00071008635464 | ALDINALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 12/12/2022 | 300.00 | 00092930484420 | MARCELO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019090 | 12/12/2022 | 500.00 | 00072659998434 | JOSE LOPES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019091 | 12/12/2022 | 300.00 | 00075982323420 | JOSE MONTEIRO MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019092 | 12/12/2022 | 200.00 | 00002536772462 | NICE BATISTA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019093 | 12/12/2022 | 250.00 | 00070059972475 | SILAS MACIEL DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019094 | 12/12/2022 | 400.00 | 00070281558469 | JOSICLEIDE CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019095 | 12/12/2022 | 300.00 | 00005668014428 | ADRIANA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019096 | 12/12/2022 | 200.00 | 00009438003401 | MARIA DAS MERCÊS DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 12/12/2022 | 300.00 | 00009376337476 | CLAUDIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019098 | 12/12/2022 | 300.00 | 00010438931483 | RICARDO NASCIMENTO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019099 | 12/12/2022 | 300.00 | 00070615559476 | CLEBSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019100 | 12/12/2022 | 200.00 | 00007538727493 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 12/12/2022 | 500.00 | 00012153158486 | NATHANE MEIRELES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019102 | 12/12/2022 | 300.00 | 00005214338430 | MARIA JOSE MEDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019103 | 12/12/2022 | 300.00 | 00001782391436 | LETICIA PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019104 | 12/12/2022 | 300.00 | 00061978655487 | MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019105 | 12/12/2022 | 200.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019106 | 12/12/2022 | 300.00 | 00008038851480 | GILZA PAULO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019108 | 12/12/2022 | 200.00 | 00001627542485 | JOSIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019109 | 12/12/2022 | 400.00 | 00001754689400 | JAQUELINE CASSIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019110 | 12/12/2022 | 500.00 | 00006262367462 | ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019112 | 12/12/2022 | 300.00 | 00019623585420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019113 | 12/12/2022 | 300.00 | 00007320532425 | ODENIZE BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019114 | 12/12/2022 | 300.00 | 00005170248458 | ANTONIA PINTO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019115 | 12/12/2022 | 300.00 | 00010154763411 | JESSICA CAROLINA BARBALHO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019116 | 12/12/2022 | 300.00 | 00007680356432 | CINTIA MARIA XAVIER DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019117 | 12/12/2022 | 300.00 | 00073944718453 | JOSE CARLOS MARCULLINO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019118 | 12/12/2022 | 500.00 | 00089330420400 | JANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 12/12/2022 | 500.00 | 00089041968415 | SEBASTIAO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019120 | 12/12/2022 | 500.00 | 00005871523463 | FABIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019121 | 12/12/2022 | 500.00 | 00010959599487 | JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019122 | 12/12/2022 | 500.00 | 00010998733474 | CLAUDYANE INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019123 | 12/12/2022 | 500.00 | 00050689088434 | SIDRONI ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019124 | 12/12/2022 | 500.00 | 00001446068447 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019125 | 12/12/2022 | 400.00 | 00013209604487 | LUIZ JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019126 | 12/12/2022 | 500.00 | 00071105250407 | QUESIA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 12/12/2022 | 300.00 | 00061210021404 | NILTON ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019129 | 12/12/2022 | 300.00 | 00092125310406 | CLEONICE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019130 | 12/12/2022 | 300.00 | 00070087973464 | HUMBERTO MAYK OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019131 | 12/12/2022 | 500.00 | 00003979119475 | ISRAEL FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0019132 | 12/12/2022 | 3011.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de urnas funerarias,flores naturais e grinaldas destinadas a secretaria de Ação Social, tendo como finalidade atender a demanda da população carente deste municipio, no tocante ao velorio de familiares. Conforme documento. PP 008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0019133 | 12/12/2022 | 2423.28 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A 312 KM RODADOS EM TRANSLADO E 3 (TRES) APLICAÇÕES DO TA-14(HIGIENAÇÃO),DESTINADO Á ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, REF VELORIOS DE FAMILIARES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019138 | 12/12/2022 | 300.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019139 | 12/12/2022 | 190.00 | 00028831225472 | EDUARDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE UM COLETE DE PULTTI,CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019140 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00054896339487 | MARIA DE FATIMA LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019141 | 12/12/2022 | 300.00 | 00071389686477 | MARIANA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL , DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019142 | 12/12/2022 | 300.00 | 00007206225497 | JOAO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL , DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 12/12/2022 | 300.00 | 00006018565463 | EDEILDA CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL , DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019144 | 12/12/2022 | 300.00 | 00003619146446 | MARIA ELIANE DA SILVA BERRETO SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL , DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019145 | 12/12/2022 | 300.00 | 00071104864436 | NATALLIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019146 | 12/12/2022 | 500.00 | 00001343850479 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019148 | 12/12/2022 | 300.00 | 00006262386416 | MARIA JOSE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019150 | 12/12/2022 | 300.00 | 00046690174468 | MARIA DA PENHA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019152 | 12/12/2022 | 300.00 | 00085474002491 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019153 | 12/12/2022 | 300.00 | 00006556063436 | GENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019155 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00079858201400 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019156 | 12/12/2022 | 300.00 | 00007512730403 | VERA LUCIA DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019157 | 12/12/2022 | 300.00 | 00071295525496 | GABRIELA GISLANIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019158 | 12/12/2022 | 300.00 | 00013497938416 | ELIZAMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019159 | 12/12/2022 | 300.00 | 00009935015408 | CARLA JANAYNA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 12/12/2022 | 300.00 | 00071294397427 | CLAUDIANE FERRER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019161 | 12/12/2022 | 300.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019162 | 12/12/2022 | 300.00 | 00007392573403 | EDLEUZA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019163 | 12/12/2022 | 400.00 | 00003533810470 | LIDIONETE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019164 | 12/12/2022 | 300.00 | 00006262375481 | JANICELIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019165 | 12/12/2022 | 300.00 | 00009790058411 | GILDENE LUNDGREN N BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019166 | 12/12/2022 | 300.00 | 00006669802412 | CLAUDIA TELLIS GASPAR DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019167 | 12/12/2022 | 300.00 | 00005604740403 | ROSILENE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (RESIDENCIA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019168 | 12/12/2022 | 300.00 | 00010788330446 | JOSINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019169 | 12/12/2022 | 500.00 | 00010953395405 | EDNALDO TENORIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019170 | 12/12/2022 | 500.00 | 00061244686468 | MARIA JOSE TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019171 | 12/12/2022 | 300.00 | 00036501140463 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/217 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019172 | 12/12/2022 | 300.00 | 00015539100441 | GLEIBSON DO NASCIMENTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019173 | 12/12/2022 | 500.00 | 00025221256487 | SEVERINA CAMILO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019174 | 12/12/2022 | 300.00 | 00007626424409 | DEYBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019175 | 12/12/2022 | 300.00 | 00011313710466 | EDINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019176 | 12/12/2022 | 400.00 | 00009857003435 | ROBSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE AMATERIAL DE COBSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019177 | 12/12/2022 | 300.00 | 00004691301488 | JOAO BATISTA AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 12/12/2022 | 300.00 | 00001276097417 | ELISANGELA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019179 | 12/12/2022 | 500.00 | 00084039825420 | ANTONIO FRANCA FIDELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019180 | 12/12/2022 | 300.00 | 00003910766471 | VALDELICE MACIEL DE OIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019181 | 12/12/2022 | 300.00 | 00031991440472 | JOSE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019182 | 12/12/2022 | 300.00 | 00006745971410 | ELDENE DANTAS DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019183 | 12/12/2022 | 300.00 | 00016777613420 | EMILY BEATRIZ BERNARDO ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social tendo como finalidade o pagamento de aluguel social sendo 1/3 parcelas, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019184 | 12/12/2022 | 500.00 | 00005707230432 | MARLENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CIONSTRUCAO EM, CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019185 | 12/12/2022 | 300.00 | 00008388302426 | ROSICLEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 12/12/2022 | 300.00 | 00061243604468 | GILDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019188 | 12/12/2022 | 500.00 | 00010487518489 | JOSENILDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019190 | 12/12/2022 | 300.00 | 00004471551485 | ADEILTON BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, EM VIRTUDE DE SUAS NECESSIDADES, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019191 | 12/12/2022 | 300.00 | 00004910243470 | VERA LUCIA SANTOS CARDOSO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinda para aquisicao de material de construção em carater de urgencia, de acordo com a lei 576/2017 e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019134 | 12/12/2022 | 1630.00 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesas com serviço prestado junto a secretaria de Educação, com transporte e fornecimento de agua potavel destinada as escolas municipais, e outros orgaos pertencentes a mesma durante o mes de novembro/2022, conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0019135 | 12/12/2022 | 191616.16 | 27324602000150 | VIDMAR TRANSPORTES EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente locação de veiculos por preço unitario de km rodado, tendo como finalidade o transportes de alunos e professores da rede municipal de ensino, no periodo de 11/11 a 11/12/2022, cujas rotas estão especificadas em relatorio anexo a este. Conforme documentação. Processo licitatorio PP 0031/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019136 | 12/12/2022 | 3000.00 | 00010965423409 | JONANTHAN CASTRO GOMES | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente organização junto aos alunos da rede municipal de ensino para realização do auto de natal a ser realizado neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019107 | 12/12/2022 | 1.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOS EM CONTA DESTA EDILIDADE (26934-4),REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME EXTRATO.(COMPLEMENTAÇÃO DA NE 19078 DATADA DE 09/12/2022) | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019147 | 12/12/2022 | 12294.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DEZEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019149 | 12/12/2022 | 12176.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DEZEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 12/12/2022 | 66329.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RETIDO EM COTA DO FPM, REFERENTE MES DE APURAÇÃO DEZEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019154 | 12/12/2022 | 27.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ITR NO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019111 | 12/12/2022 | 1.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA (9031-X),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.( COMPLEMENTAÇÃO DA NE 19068 DATADA DE 09/12/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0019210 | 13/12/2022 | 29174.68 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para atender despesa com consumo de oxigenio e ar comprimido do tipo PPU 2.2, 5.1 e ONU 1072 III, utilizados no hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira e SAMU, atendendo a demanda dos atendimentos realizados nos mesmos, referente o mes de novembro/2022. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482022 | 0019214 | 13/12/2022 | 6636.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSAPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DIETAS ESPECIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICPIO DE ALHANDRA-PB, QUE TEM A NECESSIDADE DE FAZER USO DA FORMULA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0019216 | 13/12/2022 | 17332.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos basicos destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade distribuir de forma gratuita a população deste municipio de Alhandra-PB, através da farmacia basica municipal. Conforme documento. PP 022/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0019217 | 13/12/2022 | 3400.56 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material hidraulico destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade realizar manuteções/reparos nos imoveis onde funcionam unidades de saude deste municipio. Conforme documento. PP 11/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0019219 | 13/12/2022 | 18546.02 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais especificos de reabilitação, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade atender a demanda para realizações dos procedimentos no centro de reabilitação motora, neste municipio de Alhandra e distrito de Mata Redonda. Conforme documento. PP 055/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIP. P/ A SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000402022 | 0019224 | 13/12/2022 | 1840.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material sendo: microfone profissional s/fio e caixa de som ativa 400watts, destinados a secretaria de saude para atender a demanda durante realizações de campanhas e eventos da referida secretaria. Conforme documento. PP 40/2022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019215 | 13/12/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), DEBITADA DA CONTA 2575-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019221 | 13/12/2022 | 1.21 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, DEBITADO DA CONTA 24789-8, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 09/12/2022, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019220 | 13/12/2022 | 2000.00 | 00047642530463 | JUAREZ SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente pintura personalizadas de muro nas creches Alaide Pessoa da Silveira e escola Adauto Ferreira de Paula. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000402022 | 0019223 | 13/12/2022 | 1840.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material sendo: microfone profissional s/fio e caixa de som ativa 400watts, destinados a secretaria de educação tendo como finalidade atender ao projeto canto ao conto das escolas municipais. Conforme documento. PP 40/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0019239 | 13/12/2022 | 4647.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0019242 | 13/12/2022 | 3005.60 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0019244 | 13/12/2022 | 21473.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0019248 | 13/12/2022 | 19725.70 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDER O CORPO DOCENTE DESTAS UNIDADES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019193 | 13/12/2022 | 300.00 | 00005968323469 | SEVERINA SOARES DAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 13/12/2022 | 300.00 | 00069759340453 | SEVERINA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019195 | 13/12/2022 | 500.00 | 00045790531415 | INACIO JOSE LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019196 | 13/12/2022 | 300.00 | 00012193648433 | EMILLY SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019197 | 13/12/2022 | 300.00 | 00001366124405 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019198 | 13/12/2022 | 300.00 | 00070087871467 | ERYCLIS WANDEMBERG DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019199 | 13/12/2022 | 300.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019200 | 13/12/2022 | 300.00 | 00005202109482 | PEDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019202 | 13/12/2022 | 300.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019203 | 13/12/2022 | 300.00 | 00003406561403 | CLAUDINEIDE LUCENA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019204 | 13/12/2022 | 300.00 | 00003328156410 | MANOEL BENEDITO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019205 | 13/12/2022 | 300.00 | 00008446085488 | MARINETE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019206 | 13/12/2022 | 300.00 | 00009043402443 | MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019207 | 13/12/2022 | 300.00 | 00009263867437 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 13/12/2022 | 300.00 | 00009752345441 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019209 | 13/12/2022 | 300.00 | 00071883948495 | ALEXSANDRA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019211 | 13/12/2022 | 300.00 | 00008166146444 | ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019212 | 13/12/2022 | 300.00 | 00001762878410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019213 | 13/12/2022 | 400.00 | 00075923475472 | JANDIRA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019222 | 13/12/2022 | 121.20 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnetico pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiarios do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Referente ao periodo de 01 A 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019225 | 13/12/2022 | 300.00 | 00052569438472 | LUZINETE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DRSTINADA PARA COMPRA DE GENEROS AIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019226 | 13/12/2022 | 300.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO Á FAMILIA INSCRITA NO PROJETO CASA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019229 | 13/12/2022 | 500.00 | 00001276095473 | ALMIR MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHGA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGEBNCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERCOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 13/12/2022 | 500.00 | 00001296032442 | MARCELO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019233 | 13/12/2022 | 400.00 | 00001598470442 | CARLOS ANDRE SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019234 | 13/12/2022 | 500.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019235 | 13/12/2022 | 500.00 | 00003585776400 | FLAVIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019236 | 13/12/2022 | 300.00 | 00097940828487 | CLAUDIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019240 | 13/12/2022 | 400.00 | 00073885223449 | DEJACIR DANTAS ALMEIDA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 13/12/2022 | 300.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019243 | 13/12/2022 | 300.00 | 00004992564410 | JOSE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019246 | 13/12/2022 | 300.00 | 00002537240405 | SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (RESIDENCIA) 1/6, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019247 | 13/12/2022 | 300.00 | 00013590053402 | JEFFERSON GABRIEL FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019249 | 13/12/2022 | 300.00 | 00007530237411 | SUSANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, (RESIDENCIA0 DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019192 | 13/12/2022 | 500.00 | 00002561961419 | HENES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DA CAVALGADA DA PAZ,REALIZADA NA CIDADE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUIS.MOVEIS,EQUIP. MAT.PERM P/SEC.ESP LAZER E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0019231 | 13/12/2022 | 4720.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material permanente sendo: mesa de som, microfone, caixa de som, destinados a secretaria de esportes e cultura tendo como finalidade atender a demanda para realização dos eventos da referida secretaria. Conforme documento. PP 40/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT. E CONSERV. DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0019250 | 13/12/2022 | 606.82 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material diverso, destinados a secretaria de esportes, tendo como finalidade realizar manutenções e adequações nos estadios de futebol deste municipio. Conforme documento. PP 011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572022 | 0019237 | 13/12/2022 | 4000.00 | 16631594000179 | DROP' S BUFFET E EVENTOS EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a guarda municipal, referente realização de buffet para 200 pessoas, durante a cerimonia da I formatura do 5º curso de formação da guarda municipal. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0019201 | 13/12/2022 | 3000.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material tipo eletrico, destinados a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade realizar manutenções em imoveis publicos desta edilidade. Conforme documento. Processo licitatorio PP 05/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0019218 | 13/12/2022 | 1814.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PUBLICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0019245 | 13/12/2022 | 25968.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico destinado a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade realizar manutenções da iluminação publica municipal. Conforme documento. Processo licitatorio PP 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO MOVÉIS EQUIP. MAT. PERM. P/SEC. DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000402022 | 0019227 | 13/12/2022 | 1400.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material sendo: uma caixa de som amplificada, destinada a secretaria de administração, tendo como finalidade atender demanda para efetivação das atividades de trabalho. Conforme documento. PP 40/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0019228 | 13/12/2022 | 914.77 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA SEDE E SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0019230 | 13/12/2022 | 786.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA SEDE E SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019238 | 13/12/2022 | 220.80 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO CARTORAIS PRESTADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. CERTIDOES REFERENTE AOS LOTES 53, 54 PARA CONSTRUCAO DE UMA PRACA E UMA ESCOLA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019257 | 14/12/2022 | 119505.84 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIOVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019262 | 14/12/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO, EXTRATO DE CONTRATO NUMERO 141, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019263 | 14/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO, DOCUMENTO EDITAL DE AVISO NUMERO 75.1, GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019271 | 14/12/2022 | 30415.90 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019331 | 14/12/2022 | 1212.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS REFERENTE DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022 DE PENSAO ESPECIAL (ACIDENTE) EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019336 | 14/12/2022 | 75547.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019349 | 14/12/2022 | 19200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019301 | 14/12/2022 | 42480.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019314 | 14/12/2022 | 131668.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVICOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019352 | 14/12/2022 | 29515.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 14/12/2022 | 17374.02 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO DECIMO TERCXEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | MANUT. SERV. CAPTAÇÃO E DIST. DE AGUA EM COMUM. RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0019264 | 14/12/2022 | 6913.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS MA ZONA RURAL DE ALHANDRA/PB,PARA SUPRIRI A NECESSIDADE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE ANDREZA E TAPERUBUS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 14/12/2022 | 45444.30 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019339 | 14/12/2022 | 47980.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019304 | 14/12/2022 | 38711.28 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALAIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019317 | 14/12/2022 | 39147.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EXECUTIVA DE TRANSPORTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019353 | 14/12/2022 | 23075.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019260 | 14/12/2022 | 3000.00 | 17542089000110 | VITOR ALBUQUERQUE BURITI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a guarda municipal, referente organização e decoração do local onde será realizada cerimonia de conclusão de curso da guarda municipal. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019306 | 14/12/2022 | 91425.66 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019292 | 14/12/2022 | 5672.16 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 14/12/2022 | 20362.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019347 | 14/12/2022 | 43435.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019251 | 14/12/2022 | 18054.14 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019335 | 14/12/2022 | 40240.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019344 | 14/12/2022 | 39900.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019345 | 14/12/2022 | 12500.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019290 | 14/12/2022 | 13998.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO.(SMTRANS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019303 | 14/12/2022 | 2424.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO. (SMTRAN) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019342 | 14/12/2022 | 22544.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO.(SMTRANS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019252 | 14/12/2022 | 500.00 | 00002653821494 | JAILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA NO CUSTEIO DA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DA ESCOLINHA DE FUTEBOL GALMAR PARA PARTICIPAÇÃO EM AMISTOSO NA CIDADE DE GOIANA/PE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019253 | 14/12/2022 | 500.00 | 00006307969474 | LUIZ RODRIGUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA NO CUSTEIO DA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DA ESCOLINHA DE FUTEBOL GALMAR PARA PARTICIPAÇÃO EM AMISTOSO NA CIDADE DE GOIANA/PE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019294 | 14/12/2022 | 12714.68 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIOVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURFA E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019308 | 14/12/2022 | 24482.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019343 | 14/12/2022 | 30640.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | AQUISIÇÃO IMOVEIS IMPLANTAÇÃO PRO. INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0019256 | 14/12/2022 | 160000.00 | 00007200617415 | ALICE TOSCANO FRANCA PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 01 (um) terreno medindo 45,03m de frente e 45,00m de fundos localizado na BR 101 na comunidade Riacho neste municipio, o qual tem a finalidade de realizar a ampliação do cemiterio do distrito de Mata Redonda. A compra do referido imovel se da tendo a Srª ALICE TOSCANO FRANCA PEREIRA como vendedora e representante de mais 03 (tres) vendedores conforme estabelecido em contrato de compra e venda nº 153/2022 da dispensa de lictação 010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019296 | 14/12/2022 | 25262.94 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (OBRAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019312 | 14/12/2022 | 23665.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 14/12/2022 | 45000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (OBRAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019310 | 14/12/2022 | 5575.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019346 | 14/12/2022 | 45695.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019254 | 14/12/2022 | 300.00 | 00000796805423 | COSMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019255 | 14/12/2022 | 500.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019298 | 14/12/2022 | 4571.26 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022,FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402022 | 0019307 | 14/12/2022 | 7165.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO,TELEVISOR 40 POLEGADAS,DESTINADOS AOS PROGRAMAS COORDENADORIA DA MULHERE PROGRAMA AUXILIO BRASIL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0019315 | 14/12/2022 | 520.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 14/12/2022 | 10164.78 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019322 | 14/12/2022 | 36860.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIOO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. CONFORME DOCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019334 | 14/12/2022 | 10500.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019350 | 14/12/2022 | 58785.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019261 | 14/12/2022 | 830271.79 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MAGISTERIO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019273 | 14/12/2022 | 117320.93 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (INFANTIL E CRECHE) | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019274 | 14/12/2022 | 265328.03 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIUVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO) | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0019276 | 14/12/2022 | 3368.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019277 | 14/12/2022 | 148500.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019278 | 14/12/2022 | 100359.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/INFANTIL E CRECHE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019281 | 14/12/2022 | 337784.10 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0019287 | 14/12/2022 | 4548.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0019300 | 14/12/2022 | 3450.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(COPOS,TALHESRES,PRATO)DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019337 | 14/12/2022 | 1600.00 | 00071090956495 | JOÃO VICTOR GABRIEL RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ENTRETENIMENTO MUSICAL(VOZ E VIOLÃO),REALIZADA NOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO ENCERRAMENTO PEDAGOGICO DO ANO LETIVO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019340 | 14/12/2022 | 111820.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019258 | 14/12/2022 | 101790.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019272 | 14/12/2022 | 1575.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019338 | 14/12/2022 | 35350.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCERO SALARIO/2022 FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019351 | 14/12/2022 | 6240.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019265 | 14/12/2022 | 85513.18 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DERCIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0019266 | 14/12/2022 | 4613.40 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PLOTAGEM DE 5 VEICULOS E 4 AMBULANCIAS FIORINO,E UMA PICKAP ESTRADA,MAIS IDENTIFICAÇÃO DA COZINHA HOSPITALAR E PLACA DE INAUGURAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 14/12/2022 | 16453.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNMICIPAL DE SAUDE (CAPS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0019268 | 14/12/2022 | 3116.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO PSF ÂNCORA DE SUBAUMA E DO PSF ÂNCORA DE TAPERUBUS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019269 | 14/12/2022 | 31060.84 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEITO SALARIO/2022,, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019270 | 14/12/2022 | 28490.75 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019279 | 14/12/2022 | 6784.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019280 | 14/12/2022 | 154106.91 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019282 | 14/12/2022 | 38902.58 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (POLICLINICA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 14/12/2022 | 128016.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SEDE). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019284 | 14/12/2022 | 35876.70 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019285 | 14/12/2022 | 77497.28 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019286 | 14/12/2022 | 64108.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019288 | 14/12/2022 | 19454.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) NUCLEO DE ATENCAO SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019289 | 14/12/2022 | 37329.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 14/12/2022 | 35008.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (POLICLINICA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019293 | 14/12/2022 | 32881.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019295 | 14/12/2022 | 10544.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019297 | 14/12/2022 | 242813.51 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019299 | 14/12/2022 | 48079.14 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019302 | 14/12/2022 | 38605.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SAUDE/ CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019309 | 14/12/2022 | 40414.46 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019311 | 14/12/2022 | 29971.91 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 14/12/2022 | 260411.01 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019316 | 14/12/2022 | 23736.79 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019318 | 14/12/2022 | 3542.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITACAO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019319 | 14/12/2022 | 30681.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019320 | 14/12/2022 | 4054.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNIICIPALDE SAUDE (CEO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0019323 | 14/12/2022 | 69999.97 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS E SIMILIARES DE A a Z DA LINHA FARMA CONSIDERANDO O MAIOR DESCONTO OFERTADO SOBRE O PREÇO DA TABELA OFICIAL DE MEDICAMENTOS DA REVISTA ABC FARMA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482022 | 0019327 | 14/12/2022 | 11455.90 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSAPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO E USO DOS PACIENTES QUE NECESSITAM DESSE TIPO DE DIETA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019333 | 14/12/2022 | 1239.89 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019341 | 14/12/2022 | 114866.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DERCIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019324 | 14/12/2022 | 6302.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019325 | 14/12/2022 | 5999.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/202, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PROGRAMA AUXILIO BRASIL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019326 | 14/12/2022 | 9151.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CREAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019328 | 14/12/2022 | 1939.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACO SOCIAL (SCVF). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019329 | 14/12/2022 | 23938.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/PROGRAMA CRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 14/12/2022 | 22089.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL/PROGRAMA SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019332 | 14/12/2022 | 11362.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA AUXILIO BRASIL (BOLSA FAMILIA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0019371 | 15/12/2022 | 2600.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA/REFRIGERADOR FROST FREE,DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402022 | 0019379 | 15/12/2022 | 12235.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES SENDO,02 AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS/H,04 AR CONDICIONADOS SPLIT 9000 BTUS/H,03 LIQUIDIFICADOR COM FILTRO,01 TELEVISOR 40 POLEGADAS FULL HD,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000402022 | 0019381 | 15/12/2022 | 4344.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES SENDO,03 TELEVISORES SMART 32 POLEGADAS COM ENTRADA HDMI E CONVERSOR DIGITAL,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000402022 | 0019382 | 15/12/2022 | 8329.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES SENDO,03 ARAMRIO EM AÇO,02 ARQUIVOS DE AÇO,06 BIRÔS PARA ESCRITORIO EM MDF,06 CADEIRAS DE ESCRITORIO,01 ARMARIO AÇO EM ACABAMENTO SUPERFICIAL,03 CAFETEIRAS ELETRICAS,03 SANDUICHEIRAS GRILL ELETRICA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402022 | 0019383 | 15/12/2022 | 2570.00 | 42262411000103 | ARGOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES SENDO,01 AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS/H,,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402022 | 0019384 | 15/12/2022 | 10524.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES SENDO,04 GELADEIRAS/REFRIGERADOR FROST FREE COM DUAS PORTAS,01 PEDESTAL PARA MICRIFONE TIPO GIRAFA DOBRAVEL,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE,VIGILANCIA AMBIENTAL E ATENÇÃO BASICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000402022 | 0019386 | 15/12/2022 | 5019.40 | 44820086000174 | MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES SENDO,08 CADEIRAS GIRATORIAS COM RODIZIOS,LONGARINAS PLASTICAS SEM BRAÇO,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0019360 | 15/12/2022 | 3500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA,E RECURSO ESTADUAL,NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 15/12/2022 | 266.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, COM TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOLHAS DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL COMISSIONADOS, RELATICO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019374 | 15/12/2022 | 835.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, COM TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOLHAS DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL PESSOAL EFETIVOS, RELATICO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019375 | 15/12/2022 | 13.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, COM TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL PENSIONISTA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019376 | 15/12/2022 | 1238.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, COM TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOLHAS DOS SERVICORES PUBLICO MUNICIPAL PESSOAL CONTRATADOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019377 | 15/12/2022 | 1.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, COM TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL INATIVO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019378 | 15/12/2022 | 6.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, COM TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019385 | 15/12/2022 | 8.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, COM TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL DE LICENCA MATRENIDADE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019361 | 15/12/2022 | 2410.00 | 00069151555468 | PAULO JULIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS E OUTROS PREDIOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0019362 | 15/12/2022 | 1131.90 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS,CRECHES E CMEI´S MUNICPAIS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019354 | 15/12/2022 | 300.00 | 00070281733481 | MARCELO DE JESUS MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019355 | 15/12/2022 | 300.00 | 00002671064403 | ANTONIA CARDOSO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 15/12/2022 | 300.00 | 00012053950404 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019357 | 15/12/2022 | 400.00 | 00010652783490 | ADRIANO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019358 | 15/12/2022 | 500.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019363 | 15/12/2022 | 300.00 | 00054861250463 | ALICE JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE TRABALHO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 15/12/2022 | 250.00 | 00006121968443 | MARILIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019366 | 15/12/2022 | 300.00 | 00003893722424 | EDILENE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019367 | 15/12/2022 | 250.00 | 00027137260420 | IVETE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019368 | 15/12/2022 | 400.00 | 00004223948407 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000402022 | 0019369 | 15/12/2022 | 3329.70 | 44820086000174 | MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA,LONGARINA PLASTICA SEM BRAÇO,DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000402022 | 0019370 | 15/12/2022 | 4693.00 | 44820086000174 | MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES BEBDOURO,FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS,FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS,FORNO MICRO ONDAS,SUPORTE FIXO DE PAREDE PARA TELEVISAO,DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000402022 | 0019373 | 15/12/2022 | 5758.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMARIO EM AÇO,BIRÔ PARA ESCRITORIO EM MDF,MESA RETANGULAR EM MDF,CAFETEIRA ELETRICA,SANDUICHEIRA GRILL,DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0019387 | 15/12/2022 | 2600.00 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 50 (cinquenta) unidades de botas de segurança confeccionadas em couro, tendo como finalidade padronizar/equipar os funcionarios da referida secretaria. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO/MANUT E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022022 | 0019359 | 15/12/2022 | 49313.83 | 44035127000111 | MB CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 14ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019365 | 15/12/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019380 | 15/12/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019424 | 16/12/2022 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019441 | 16/12/2022 | 3000.00 | 00020813058449 | SYDNEY ANTONIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ESPORTES,LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000082022 | 0019407 | 16/12/2022 | 278937.00 | 27330718000100 | MAGNUM SOLUCOES EM GESTAO LTDA | Valor que se empenha de forma global para atender despesa com aquisição de material (postes galvanizados) destinados a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade realizar a instalação de iluminação em led nas ruas deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documentação em anexo. Licitação ARP 008/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082022 | 0019408 | 16/12/2022 | 69734.00 | 27330718000100 | MAGNUM SOLUCOES EM GESTAO LTDA | Valor que se empenha de forma global, para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de serviços urbanos, visando a colocação de postes afim de instalação das lampadas de rede de iluminação publica (led), proporcionando a modernização e melhoria da iluminação publica deste municipio. Conforme documento. Licitação ARP 008/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019436 | 16/12/2022 | 1500.00 | 00033865981453 | MARIA DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL(TERRENO) DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS(POLDAS DE ARVORE)DE MATA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE MOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019438 | 16/12/2022 | 1000.00 | 00000003275493 | SEVERINA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV DE PARQUES,JARDINS E BANHEIR.PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 16/12/2022 | 500.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO, PARA SERVIR DE BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 16/12/2022 | 4000.00 | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente elaboração de analise e avaliação economica/mercadologica de imovel (terreno rural) com previsão de construção de um novo cemiterio publico desse municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019426 | 16/12/2022 | 9080.00 | 24873950000199 | MARCOS J. MARINHO | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço de consultoria junto a secretaria de infraestrutura, para levantamento e planialtimetrico (topografia) e elaboração de projetos e orçamentos junto a referida secretaria. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019398 | 16/12/2022 | 1500.00 | 09140351000849 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019401 | 16/12/2022 | 250.00 | 00009737998464 | ELIANA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA EXAME EM GRADUAÇÃO DE FAIXA DE TAEKWONDO NA CIDADE DE CAAPORÃ/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAEST. EQUIP ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0019451 | 16/12/2022 | 44006.77 | 11323496000150 | GRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. BOLETIM DA 6ª MEDICAO, DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO O "RINALDAO" LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO NUMERO 00001/2022 E CONTRATO 00029/2022. | 00292022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019406 | 16/12/2022 | 1500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANOS-SMTRAN, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0019434 | 16/12/2022 | 130.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de liquidificador com filtro, destinado a copa da cozinha da subprefeitura no distrito de Mata Redonda. Conforme documento. Processo licitatorio PP 40/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUIS. MOV. EQUIP MAT PERM P/SUBPREF. MATA REDONDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000402022 | 0019437 | 16/12/2022 | 410.00 | 44820086000174 | MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor que se empeha para atender despesa com aquisição de mobiliario, sendo uma cadeira giratoria tipo diretor, destinado a subprefeitura no distrito de Mata Reonda deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 40/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019442 | 16/12/2022 | 2500.00 | 00099036959772 | ITAMAR ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019388 | 16/12/2022 | 6500.00 | 00004355568431 | HELIO SILVESTRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de produtos da agricultura familiar, oriundos de produtores rurais deste municipio em conformidade com lei municipal 655/2022, tendo como finalidade a produção de refeições e posterior distribuição a pessoas carentes deste municipio através da cozinha comunitaria. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019389 | 16/12/2022 | 500.00 | 00004085851454 | CELIA ALVES PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE UMA HISTEROSCOPIA COM BIOPSIA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019390 | 16/12/2022 | 6495.89 | 00008023946471 | ERIVAN NUNES DE SANTANA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de produtos da agricultura familiar, oriundos de produtores rurais deste municipio em conformidade com lei municipal 655/2022, tendo como finalidade a produção de refeições e posterior distribuição a pessoas carentes deste municipio através da cozinha comunitaria. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019391 | 16/12/2022 | 6495.89 | 00004479646400 | JOSE ROBERTO JANUARIO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de produtos da agricultura familiar, oriundos de produtores rurais deste municipio em conformidade com lei municipal 655/2022, tendo como finalidade a produção de refeições e posterior distribuição a pessoas carentes deste municipio através da cozinha comunitaria. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019392 | 16/12/2022 | 1213.06 | 00007535170439 | JOSE CARLOS RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de produtos da agricultura familiar, oriundos de produtores rurais deste municipio em conformidade com lei municipal 655/2022, tendo como finalidade a produção de refeições e posterior distribuição a pessoas carentes deste municipio através da cozinha comunitaria. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019393 | 16/12/2022 | 6495.89 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de produtos da agricultura familiar, oriundos de produtores rurais deste municipio em conformidade com lei municipal 655/2022, tendo como finalidade a produção de refeições e posterior distribuição a pessoas carentes deste municipio através da cozinha comunitaria. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019394 | 16/12/2022 | 400.00 | 00071292004487 | FRANCISCO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019395 | 16/12/2022 | 574.12 | 00001760918407 | DENISE DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de produtos da agricultura familiar, oriundos de produtores rurais deste municipio em conformidade com lei municipal 655/2022, tendo como finalidade a produção de refeições e posterior distribuição a pessoas carentes deste municipio através da cozinha comunitaria. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019397 | 16/12/2022 | 4854.20 | 00012036154425 | SONIELLE BRAGA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de produtos da agricultura familiar, oriundos de produtores rurais deste municipio em conformidade com lei municipal 655/2022, tendo como finalidade a produção de refeições e posterior distribuição a pessoas carentes deste municipio através da cozinha comunitaria. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 16/12/2022 | 6495.89 | 00004676877498 | JUCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de produtos da agricultura familiar, oriundos de produtores rurais deste municipio em conformidade com lei municipal 655/2022, tendo como finalidade a produção de refeições e posterior distribuição a pessoas carentes deste municipio através da cozinha comunitaria. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. ALIMENTOS FAMILIAS VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242022 | 0019419 | 16/12/2022 | 51420.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 500 (quinhentos) cestas basicas destinadas a secretaria de Ação Social, tendo como finalidade a distribuição para pessoas em situação de vulnerabilidade social deste municipio. Conforme documento. Licitação PP 24/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019443 | 16/12/2022 | 2500.00 | 00005986795458 | IRIS MYLENA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO,REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019446 | 16/12/2022 | 1200.00 | 00006455759419 | TASSIANE ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019403 | 16/12/2022 | 3500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019404 | 16/12/2022 | 2000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019409 | 16/12/2022 | 2500.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO 15380,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 16/12/2022 | 2000.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO 15380,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAL DE DESCARTE,REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019414 | 16/12/2022 | 1000.00 | 00014790661415 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019417 | 16/12/2022 | 27088.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (EDUCAÇÃO), REFERENTE MES DE APURAÇÃO NOVEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019423 | 16/12/2022 | 1000.00 | 00072651121487 | JANEIDE VIEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019439 | 16/12/2022 | 1000.00 | 00008907315434 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019410 | 16/12/2022 | 33.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOS EM CONTA DESTA EDILIDADE (26934-4),REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME EXTRATO.(COMPLEMENTAÇÃO DA NE 19078 DATADA DE 09/12/2022) | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019413 | 16/12/2022 | 308.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 2575-5, NO PERIODO DE 12 A 16/12/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019416 | 16/12/2022 | 45147.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE MES DE APURAÇÃO NOVEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0019429 | 16/12/2022 | 2280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PP 39/2021 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019431 | 16/12/2022 | 310.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, TARIFAS DE EXTRATO, TARIFAS DE COMPENSAÇÃO, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE DA CONTA 2664-6 (TRIBUTOS), RELATIVO AO PERIODO DE 12 A 16/12/2022, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019444 | 16/12/2022 | 1500.00 | 00033866643420 | EDIVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL),REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019405 | 16/12/2022 | 1000.00 | 00004063905411 | ARISTOTELIS ALEX RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO BASE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS-ANCORA) DE TAPERUBUS EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019412 | 16/12/2022 | 3500.00 | 00042668026415 | EDEVARDO CALISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019418 | 16/12/2022 | 18058.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (SAUDE), REFERENTE MES DE APURAÇÃO NOVEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302022 | 0019420 | 16/12/2022 | 704.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material medico (oximetros pulso) destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade distribuir através da farmacia basica. Conforme documento. PP 030/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322022 | 0019421 | 16/12/2022 | 5181.00 | 39500536000101 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material farmacologico destinados a secretaria de saude, para realização e curativos/tratamento especial de pacientes atendidos através do ambulatorio de feridas deste municipio. Conforme documento. PP 032/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019422 | 16/12/2022 | 2000.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO (MATA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019425 | 16/12/2022 | 2000.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA (REABILITACAO) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019427 | 16/12/2022 | 2500.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). REF MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019432 | 16/12/2022 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-CENTRO II),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019433 | 16/12/2022 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-CENTRO I),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019447 | 16/12/2022 | 1200.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019448 | 16/12/2022 | 2500.00 | 00043709850487 | VICTOR HUGO FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como sede da Policlinica Municipal, (policlinica da mulher) relativo ao mês de novembro/2022. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019449 | 16/12/2022 | 2500.00 | 00001876332409 | VIVIANE FERREIRA BRAGA MACEDO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, a disposição da secretaria de saúde deste municipio para servir como sede da Policlinica Municipal, (policlinica da mulher) relativo ao mês de novembro/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019450 | 16/12/2022 | 3477.60 | 45037131000181 | O S MED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24 KITS DE DIU DESCARTAVEIS E 100 PINÇAS DE CHERON ESTERIL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO DESTINADOS AO USO NA POLICLINICA MUNICIPAL E CLINICA DA MULHER,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019396 | 16/12/2022 | 5000.00 | 00001069834742 | EDJANE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, COM SALAO DE FESTAS E COMPLEXO ESPORTIVO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019400 | 16/12/2022 | 1750.00 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019415 | 16/12/2022 | 1500.00 | 00003308281422 | MARIA AMÉRICA GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF)DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019428 | 16/12/2022 | 2000.00 | 00030647800420 | MARIA RITA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV-MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019430 | 16/12/2022 | 1500.00 | 00075924226468 | MAURICIO BERLAMINO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE, DESTINADO A SERVIR COMO BASE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS-ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019435 | 16/12/2022 | 1500.00 | 00029298482434 | NATANAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019440 | 16/12/2022 | 2500.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL,DESTINADO PARA SERVIR COMO ANEXO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572022 | 0019517 | 19/12/2022 | 7400.00 | 16631594000179 | DROP' S BUFFET E EVENTOS EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de ação social, para realização de buffet em comemoração ao encerramento anual das atividades do grupo de idosos CONVIVER, como tambem confraternização de encerramento das atividades administrativas da referida secretaria. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019452 | 19/12/2022 | 2500.00 | 00071204881715 | FERNANDO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 19/12/2022 | 2500.00 | 00003081727448 | WAGNER DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF),REREFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019454 | 19/12/2022 | 2500.00 | 00046114203453 | VELTON BRAGA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mes de Novembro/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019456 | 19/12/2022 | 750.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019459 | 19/12/2022 | 2500.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019498 | 19/12/2022 | 1500.00 | 00058154981491 | GILVANY BRAZ DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019502 | 19/12/2022 | 1500.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF- NO BAIRRO SALGADINHO. REF MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0019515 | 19/12/2022 | 524.51 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade realizar manutenções em unidades basicas de saude deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 011/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000632021 | 0019516 | 19/12/2022 | 69.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de construção destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade realizar manutenções em imoveis das unidades de saude municipais. Conforme documento. Processo licitatorio PP 63/21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019458 | 19/12/2022 | 1500.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019460 | 19/12/2022 | 400.00 | 00001124347461 | MARIA GISELE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 19/12/2022 | 500.00 | 00092929095415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019462 | 19/12/2022 | 300.00 | 00008095790494 | JACYARA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019463 | 19/12/2022 | 300.00 | 00070800423488 | VITORIA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019464 | 19/12/2022 | 150.00 | 00007449074460 | MAURICIO BARBOSA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019465 | 19/12/2022 | 150.00 | 00070063171422 | LUCIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019466 | 19/12/2022 | 500.00 | 00071936834464 | GEMISON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019467 | 19/12/2022 | 300.00 | 00057076111420 | MARINEIDE JANUJARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019468 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00004093088462 | JESSÉ MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019469 | 19/12/2022 | 500.00 | 00010522122477 | ALCIDES FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 19/12/2022 | 400.00 | 00094959137800 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019471 | 19/12/2022 | 400.00 | 00004395738400 | EDNALVA JOSE FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019472 | 19/12/2022 | 500.00 | 00009245772403 | BRUNO DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019473 | 19/12/2022 | 2000.00 | 00002587140420 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019474 | 19/12/2022 | 500.00 | 00007597561474 | BENIGNO RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019475 | 19/12/2022 | 300.00 | 00061978655487 | MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA TRATAMENTO CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019476 | 19/12/2022 | 500.00 | 00011766240402 | JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019477 | 19/12/2022 | 500.00 | 00044167725487 | MARIA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE UMA ESPIROMETRIA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019478 | 19/12/2022 | 300.00 | 00009952908490 | JOSILMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019479 | 19/12/2022 | 400.00 | 00095230025468 | LEVY MORAIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019480 | 19/12/2022 | 400.00 | 00006192698473 | RISONEIDE FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019481 | 19/12/2022 | 400.00 | 00013590053402 | JEFFERSON GABRIEL FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019482 | 19/12/2022 | 400.00 | 00068746903453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019483 | 19/12/2022 | 500.00 | 00001502193426 | ALEXSANDRA RODRIGUES BEZERRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019484 | 19/12/2022 | 400.00 | 00011422309452 | JAQUELINE LUZIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019485 | 19/12/2022 | 500.00 | 00001311429417 | SIRLEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAR EXAMES OFTAMOLOGICO EM FAVOR DO MENOR HALTHYERYS DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019487 | 19/12/2022 | 500.00 | 00070757698476 | ADRIENE SILVINO BERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019489 | 19/12/2022 | 300.00 | 00005094951416 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0019493 | 19/12/2022 | 306.20 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material tipo construção (madeiras) destinados a secretaria de ação social, tendo como finalidade realizar manutenção de telhado na referida secretaria. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019494 | 19/12/2022 | 400.00 | 00071191524400 | JOÃO MARCELO GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019495 | 19/12/2022 | 400.00 | 00010458649430 | RUAN RICARDO DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 19/12/2022 | 400.00 | 00008094345470 | JOSE JORGE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019497 | 19/12/2022 | 100.00 | 00008252674470 | ANDRESSA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMORA DE GENROS ALIMENTICOS, EM CARATER DE URGEN CIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019499 | 19/12/2022 | 300.00 | 00071207355437 | MARIA EMILIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 19/12/2022 | 100.00 | 00006296103476 | LENILSON SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019501 | 19/12/2022 | 500.00 | 00070038462419 | MARIA EDUARDA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de material de construca, em carater de urgencia, de acordo com a Lei numero 576/2017 e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019504 | 19/12/2022 | 500.00 | 00009296362440 | MARCELA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019505 | 19/12/2022 | 500.00 | 00008645148404 | ELINALDO SANTOS DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social, para, aquisicao de material de construcao em carater de urgencia, de acordo com a Lei numero 576/2017 e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019507 | 19/12/2022 | 300.00 | 00010469576430 | LEANDRO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, para aquisicao de generos alimenticios (cesta basica) de acordo com a Lei numero 576/2017 e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019508 | 19/12/2022 | 121.20 | 00010200586416 | GIRLENE MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019509 | 19/12/2022 | 121.20 | 00010200586416 | GIRLENE MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019510 | 19/12/2022 | 121.20 | 00009313504413 | JOSENILDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019511 | 19/12/2022 | 121.20 | 00012082572420 | MARIA ANELIZE TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019512 | 19/12/2022 | 121.20 | 00004085851454 | CELIA ALVES PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019513 | 19/12/2022 | 121.20 | 00006866065402 | JOCICLEIDE DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,E SUAS ALTERAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019514 | 19/12/2022 | 13940.00 | 12763423000142 | REI DA FEIRA, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUIAICAO DE 200 (DUZENTAS) CESTAS NATALINAS, A SEREM DISTRIBUIDAS (DOADAS) AOS IDOSOS DO GRUPO CONVIVER EM ALUSAO AO ENCERAMENTO DAS ATIVIDADES DO MESMO ANO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019455 | 19/12/2022 | 2500.00 | 00006179195420 | SUELIO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEI DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SUB-PREFEITURA DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES OPERAC. DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019492 | 19/12/2022 | 3500.00 | 20781931000181 | SAULO DE TARSO DA SILVA SOUSA 04401056418 | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a esta edilidade, referente treinamento e capacitação teorico e pratico aos servidores envolvidos no processo de comunicação digital para elaboração de releases, gerenciamento de midias sociais, textos jornalisticos de portal oficial e demais temas digitais. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019457 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00056861516449 | JOSELMA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO BASE DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT E DIFUSÃO DOS ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019486 | 19/12/2022 | 6000.00 | 44371878000109 | LINDINALDO DA SILVA 04791379438 | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de esportes e cultura, referente apresentação artistica circense e pocket show musical infantil, para as crianças carentes deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT E DIFUSÃO DOS ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019491 | 19/12/2022 | 5000.00 | 30010445000113 | CICERO OLIVEIRA DE SOUZA 03293480438 | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de esportes e cultura, referente realização de espetaculo circense oferecido de forma gratuita a população desse municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 19/12/2022 | 1600.00 | 00010116263490 | ELVYS LUAN COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS (TIPO A JATO) E LUBRIFICACOES REALIZADA NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO E CSS NUMERO 006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019490 | 19/12/2022 | 970.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços de borracharia em veiculos desta edilidade, visando a manutenção corretiva e preventiva dos mesmos. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019503 | 19/12/2022 | 1600.00 | 00016164490472 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE A ESTA EDILIDADE,PARA SEVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DE EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019506 | 19/12/2022 | 3000.00 | 00008257523453 | JOSE TEXEIRA LEANDRO' | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE ANEXO DA SECRETARIA DE OBRAS (INFRAESTRUTURA) DO MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019524 | 20/12/2022 | 645.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O PREDIO COMISSÇÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO(CPL),REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019537 | 20/12/2022 | 34.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE DESCARTE DA SECREATRIA DE SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 20/12/2022 | 463.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019543 | 20/12/2022 | 364.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO COMERCIAL DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019558 | 20/12/2022 | 43.32 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a esta edilidade, referente reconhecimento de firma do Prefeito municipal Marcelo Rodrigues da Costa. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019571 | 20/12/2022 | 23605.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE BNOVEMBRO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019576 | 20/12/2022 | 3840.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, DA, SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO,INSTITUCIONAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019621 | 20/12/2022 | 23.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O ANEXO DA COMISSÇÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO(CPL),REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 20/12/2022 | 23.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O ANEXO DA COMISSÇÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO(CPL),REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019624 | 20/12/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O ANEXO DA COMISSÇÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO(CPL),REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019634 | 20/12/2022 | 197054.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019635 | 20/12/2022 | 31569.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE DA GILRAT, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019578 | 20/12/2022 | 13229.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019574 | 20/12/2022 | 17881.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019528 | 20/12/2022 | 2500.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019539 | 20/12/2022 | 132.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 20/12/2022 | 31104.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO/MANUT E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0019599 | 20/12/2022 | 12003.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material tipo construção, destinados a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade realizar manutenções de bueiros em vias publicas deste municipio, conforme relatorio em anexo. Conforme documento. Processo licitatorio PP 42/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019531 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00026399809800 | ELINETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER, REF MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019583 | 20/12/2022 | 10426.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019523 | 20/12/2022 | 165.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019586 | 20/12/2022 | 10254.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022,DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000632021 | 0019600 | 20/12/2022 | 818.80 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material tipo construção destinados a secretaria de meio ambiente, tendo como finalidade fazer uma cobertura de canteiro de mudas. Conforme documento. Licitação PP 063/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0019601 | 20/12/2022 | 923.96 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material tipo construção destinados a secretaria de meio ambiente, tendo como finalidade fazer uma cobertura de canteiro de mudas. Conforme documento. Licitação PP 011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0019585 | 20/12/2022 | 368.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019588 | 20/12/2022 | 15694.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO - OD ALHANDRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0019596 | 20/12/2022 | 87239.42 | 32373012000158 | LTCRUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha paa atender despesa com prestação de serviços, referente execução da 2ª medição de serviços de pavimentação em diversas ruas deste municipio de Alhandra-PB, conforme relatorio de comprovação em anexo a este. Conforme documentos. Processo licitatorio TP 008/2022 contrato 140/2022. | 00012022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019529 | 20/12/2022 | 122.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO SMTRANS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019579 | 20/12/2022 | 4960.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (MSTRANS) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 20/12/2022 | 14048.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019581 | 20/12/2022 | 7980.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, SECRETARIA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0019570 | 20/12/2022 | 144.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico, tendo como finalidade realizar manutenções do imovel onde funciona a subprefeitura no distrito de Mata Redonda. Conforme documento. PP 005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019582 | 20/12/2022 | 12420.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUIS.MOVEIS, EQUIP E MAT.PERM P/GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402022 | 0019597 | 20/12/2022 | 130.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR MONDIAL POWER BLACK 2L DESTINA,DO A GUARDA MUNICIPAL DE ALHNADRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019530 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00001127668463 | SEVERINO RAMOS F. DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA A FAMILIA ACOLHEDORA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019532 | 20/12/2022 | 236.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA ANEXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019533 | 20/12/2022 | 500.00 | 00039545741449 | SAMUEL HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a regularização de documentos pessoais, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019538 | 20/12/2022 | 500.00 | 00071335652426 | ITALO BRUNO ROSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019540 | 20/12/2022 | 500.00 | 00002075327459 | ADAILTON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019541 | 20/12/2022 | 300.00 | 00072047869471 | MARIA VITORIA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019544 | 20/12/2022 | 121.20 | 00070107667460 | GILMARA CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019546 | 20/12/2022 | 121.20 | 00010189686448 | ALINE DOS SANTOS SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019548 | 20/12/2022 | 121.20 | 00016221067766 | BARBARA DANIELLE DO NASCIMENTO ROCHA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019549 | 20/12/2022 | 362.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DA SENHORA MARINEZ ALVES DA SILVA, EM BENEFICIO DE SUA FILHA QUE FAZ USO DE HOME CARE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. (POR ORDEM JUDICIAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019550 | 20/12/2022 | 121.20 | 00007053393437 | UILMA GALDINO PACHECO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 20/12/2022 | 121.20 | 00070458527467 | LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019552 | 20/12/2022 | 121.20 | 00003540716459 | ROSILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019553 | 20/12/2022 | 121.20 | 00003540716459 | ROSILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019554 | 20/12/2022 | 121.20 | 00022673151818 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019555 | 20/12/2022 | 121.20 | 00009418981483 | ALEXSANDRA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019556 | 20/12/2022 | 121.20 | 00007599635416 | VALDETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019557 | 20/12/2022 | 121.20 | 00009418981483 | ALEXSANDRA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019589 | 20/12/2022 | 34756.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0019590 | 20/12/2022 | 3539.40 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | Valor que se empenha para atender despes com locação de tendas modelo chapeu de bruxa, destinadas a secretaria de Ação Social, tendo como finalidade formar uma melhor estrutura para o atendimento dos cadastros no Programa Auxilio Brasil. Conforme documento Ref. a 02 (dois) meses. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019592 | 20/12/2022 | 750.00 | 00007513636427 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de ação social, referente locação de duas diarias de area de lazer, tendo como finalidade realizar o encerramento das atividades de fim de ano do grupo de idosos. Conforme doccumento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019602 | 20/12/2022 | 500.00 | 00011097927431 | ROGELIANE FERNANDES DE OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019606 | 20/12/2022 | 500.00 | 00008458597497 | EDIELSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 20/12/2022 | 500.00 | 00008857084400 | IZAQUE MOREIRA SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019608 | 20/12/2022 | 500.00 | 00004635924416 | MARIA JOSE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE UMA HISTERECTOMIA TOTAL CONFORME PRECRIÇÃO MEDICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019609 | 20/12/2022 | 500.00 | 00014652414420 | FABIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019610 | 20/12/2022 | 121.20 | 00071105576426 | JACIELE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019611 | 20/12/2022 | 300.00 | 00009379799454 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019612 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00010352438495 | FERNANDO BARROS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019613 | 20/12/2022 | 500.00 | 00011155758480 | CARLOS BOSCO CAETANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019614 | 20/12/2022 | 300.00 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019616 | 20/12/2022 | 300.00 | 00058157476453 | JOSE CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019617 | 20/12/2022 | 300.00 | 00010152712437 | ROGELIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019618 | 20/12/2022 | 500.00 | 00087337886420 | IRANY FELIPE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019620 | 20/12/2022 | 500.00 | 00007493574448 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0019628 | 20/12/2022 | 565.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ 23CM,MASSA CORRIDA PVA,TINTA A BASE DE ÁGUA ACRILICA,ASSENTO PARA VASO SANITARIO,TINTA PINTURA PREDIAL,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019527 | 20/12/2022 | 23.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CMEI JOANA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019559 | 20/12/2022 | 60.00 | 00006772746457 | MARCOS ANTONIO CLAUDIO SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço, referente produção de 04 (quatro) bolos destinados a reunião de diretores e vice diretores escolares. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019560 | 20/12/2022 | 151431.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019562 | 20/12/2022 | 25207.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE DA GILRAT, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0019573 | 20/12/2022 | 914.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0019584 | 20/12/2022 | 619.45 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material tipo construção, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade realizar manutenção de escolas deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0019587 | 20/12/2022 | 38.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade realizar manutenção de escolas deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0019598 | 20/12/2022 | 18060.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material permanente (geladeiras, ar condicionado) destinados a secreatria de educação, tendo como finalidade encaminhar as escolas e creches municipais. Conforme documento. Processo licitatorio PP 23/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019603 | 20/12/2022 | 500.00 | 00091672902487 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019604 | 20/12/2022 | 500.00 | 00091672902487 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019622 | 20/12/2022 | 125073.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019626 | 20/12/2022 | 412.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA PARTE PATRONAL FAVOR DO INSS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, SECRETARIA DE EDUCACAO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019627 | 20/12/2022 | 21274.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE GILRAT, RELATIVO AO MDECIMO TERCEIROSALARIO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000142022 | 0019633 | 20/12/2022 | 415000.00 | 06020318000110 | MON LATIM AMERICA IND. E COM. VEICULOS | Referente a aquisição de veículo de transporte escolar diário (ônibus rural escolar), destinado a rede de ensino do município de Alhandra - PB, conforme ata de registro de preços 001/2022, decorrente do pregão eletrônico para registro de preços 002/2022, realizado pelo /FNDE, sendo o valor de R$ 278.920,80 como valor principal e R$ 136.079,20 como contra partida. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019561 | 20/12/2022 | 761.29 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 158/2022, NUMERO DA PARCELA 007/240, UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019563 | 20/12/2022 | 515.26 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 157/2022, NUMERO DA PARCELA 007/240, CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS - EC113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019564 | 20/12/2022 | 116313.38 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 156/2022, NUMERO DA PARCELA 007/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019565 | 20/12/2022 | 9524.08 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 155/2022, NUMERO DA PARCELA 007/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019566 | 20/12/2022 | 10194.97 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 154/2022, NUMERO DA PARCELA 007/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019572 | 20/12/2022 | 6365.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019580 | 20/12/2022 | 1248.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019630 | 20/12/2022 | 8850.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA E APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO,PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA,ELABORAÇÃO E REVISÃO DO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICIPIO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 20/12/2022 | 609.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019519 | 20/12/2022 | 80.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CAPS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019522 | 20/12/2022 | 736.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PSF DE NOVA ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBROO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019525 | 20/12/2022 | 796.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UBS CENTRO I EM ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 20/12/2022 | 744.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UBS CENTRO II EM ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019535 | 20/12/2022 | 23.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019536 | 20/12/2022 | 1210.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019567 | 20/12/2022 | 188851.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019568 | 20/12/2022 | 33133.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE DA GILRAT, RELATIVO AO MES DE MNOVEMBRO/2022,DE DIVERSAS SECRETARIAA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302022 | 0019575 | 20/12/2022 | 47176.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de cuidados medicos (fraldas geriatricas) destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade realizar distribuição gratuita atraves da farmacia basica desse municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 030/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0019593 | 20/12/2022 | 8795.50 | 15218561000139 | NNMED.DIST.IMP. E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA USO NOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0019594 | 20/12/2022 | 3015.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIAL DE CURATIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO AMBULATORIO DE FERIDAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0019595 | 20/12/2022 | 5309.10 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente ocação de 03 tendas modelo chapeu de bruxa, medindo 3x3m utilizadas em imoveis onde funcionam serviços de saude, no periodo de 12/11 a 12/12/2022. Conforme documento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019605 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00001267411406 | ANTONIO MARCELINO CORREIA NETO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como sede do PRONTO ATENDIMENTO - PA no distrito de Mata Redonda, referente mes de Novembro/2022. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 20/12/2022 | 29600.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE DA GILRAT, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019619 | 20/12/2022 | 97.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE A GILRAT, EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO N OVEMBRO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019625 | 20/12/2022 | 2500.00 | 00087423952400 | VALTIVIA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como servir sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mes de Novembro/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019629 | 20/12/2022 | 176973.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 20/12/2022 | 27857.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE DA GILRAT, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0019632 | 20/12/2022 | 10580.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS´S DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019520 | 20/12/2022 | 45.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF-MATA REDONDA) NOVO AUXILIO BRASIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019521 | 20/12/2022 | 81.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF-ALHANDRA) NOVO AUXILIO BRASIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 20/12/2022 | 283.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019545 | 20/12/2022 | 71.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV-MATA REDONDA),REFERENTE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019547 | 20/12/2022 | 69.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV-MATA REDONDA),REFERENTE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019591 | 20/12/2022 | 900.00 | 00003621993452 | JUVENAL PEDRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONDE SERA OFERTADO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302022 | 0019640 | 21/12/2022 | 97900.01 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material medico hospitalar, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade atender a demanda para atendimento da população nos serviços de saude municipais (hospital, samu, psf's). Conforme documento. Processo licitatorio PP 30/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0019641 | 21/12/2022 | 8117.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos psicotropicos destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade distribuir de forma gratuita a população atendidida nos serviços de saude atraves da farmacia basica municipal. Conforme documento. Processo licitatorio PP 020/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0019642 | 21/12/2022 | 30681.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos e injetaveis destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade atender a demanda dos atendimentos realizados nos serviços de saude deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 22/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0019644 | 21/12/2022 | 8364.60 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019637 | 21/12/2022 | 3000.00 | 46240459000163 | LORENA BEATRIZ COSTA MELO 08867699490 | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente locação de equipamentos de transmissão on line em tempo real e projeções holograficas, destinados a cantata natalina promovida pela referida secretaria. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019639 | 21/12/2022 | 5800.00 | 00087302306400 | JOSE DA PENHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE ROTEIRO ARTISTICO CULTURAL,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO ALTO DE NATAL NA CIFDADE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0019643 | 21/12/2022 | 5391.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de expediente (pastas, canetas, clips, grampos e outros) destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a realização das atividades de trabalho da referida secretaria e unidades escolares. PP 15/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019646 | 21/12/2022 | 3400.00 | 07136656000185 | ISAU FIRMI NO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DEZESSETE FIGURINOS DA PEÇA A SER APRESENTADA NO AUTO DE NATAL NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019647 | 21/12/2022 | 770.00 | 00008911788481 | ROMILSON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MAQUIAGEM ARTISTICA DESTINADO AOS ALUNOS QUE SE APRESENTARÃO NA PEÇA DA CANTATA NATALINA NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019650 | 21/12/2022 | 2410.00 | 00069151555468 | PAULO JULIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS E OUTROS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0019638 | 21/12/2022 | 15383.88 | 74357443000170 | SELFECORP OPERADORA TURISTICA E VAIGENS CORPORATIVAS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a esta edilidade, referente emissão de passagens aereas e hospedagem em hotel destinados ao prefeito municipal MARCELO RODRIGUES DA COSTA e ao chefe de gabinete ALLAN BRUNO FERNANDES em viagem a capital federal, como tambem hospedagem de outros servidores em atividades desta edilidade. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0019636 | 21/12/2022 | 3780.00 | 28004082000161 | ILINALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de esportes, referente produção de 02 (dois) postes em aço conico reto engastado, tendo como finalidade abranger a iluminação nos estadios municipais. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO/MANUT E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0019648 | 21/12/2022 | 1392.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO DIVERSOS(TINTAS) PARA PINTURA DE MEIO-FIO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0019649 | 21/12/2022 | 2896.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS DIVERSOS PARA EXTENÇÃO DE REDE EM MATA REDONDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0019645 | 21/12/2022 | 13030.52 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de expediente (pastas, canetas, clips, grampos e outros) destinados a secretaria de administração, tendo como finalidade a realização das atividades de trabalho das retartições publicas. Conforme documento. PP 15/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019653 | 22/12/2022 | 73.60 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CARTORIO RESGISTRO SASALITO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019654 | 22/12/2022 | 546.84 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA TJPB SARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLIMENTO DO SERVIÇO DE CARTORIO REFERENTE A ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE TERRENO AO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019655 | 22/12/2022 | 103.79 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019652 | 22/12/2022 | 400.00 | 00001177194473 | GENIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019656 | 22/12/2022 | 300.00 | 00003666416462 | JOSEMAR MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019657 | 22/12/2022 | 400.00 | 00084032820449 | JOSE CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 22/12/2022 | 300.00 | 00008113615431 | EDILEUZA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0019651 | 22/12/2022 | 3800.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL,SISTEMA DE ARRECARDAÇÃO,PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE FROTA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0019659 | 22/12/2022 | 4930.00 | 15218561000139 | NNMED.DIST.IMP. E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES INJETAVEIS PARA USO NOS SERVIÇOS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0019660 | 22/12/2022 | 21404.61 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0019661 | 22/12/2022 | 4109.00 | 15218561000139 | NNMED.DIST.IMP. E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0019662 | 22/12/2022 | 11873.80 | 15218561000139 | NNMED.DIST.IMP. E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302022 | 0019663 | 22/12/2022 | 31100.58 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0019664 | 22/12/2022 | 116212.45 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AENXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019683 | 23/12/2022 | 101891.80 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019684 | 23/12/2022 | 68315.03 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019700 | 23/12/2022 | 1000.00 | 00005296126408 | RODRIGO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANCORA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 23/12/2022 | 860.00 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA EM FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, DAS FOLHAS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019677 | 23/12/2022 | 679.51 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, DEBITADO DA CONTA 24789-8, RELATIVO AO PERIODO DE 19 A 23/12/2022, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019679 | 23/12/2022 | 8000.00 | 00005968518472 | MURILO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS,FISCALIZAÇÃO E ARRECARDAÇÃO,NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E MERCANTIL,PARA FINS DE LANÇAMENTO E COBRANÇA AOS CONTRIBUINTES DA DÍVIDA ATIVA IMOBILIÁRIA,REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019680 | 23/12/2022 | 45.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 2575-5, NO PERIODO DE 19 A 23/12/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019686 | 23/12/2022 | 77.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOS EM CONTA DESTA EDILIDADE (26934-4),REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019695 | 23/12/2022 | 414.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, TARIFAS DE EXTRATO, TARIFAS DE COMPENSAÇÃO, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE DA CONTA 2664-6 (TRIBUTOS), RELATIVO AO PERIODO DE 19 A 23/12/2022, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019710 | 23/12/2022 | 4300.00 | 00056959630444 | JOSÉ CESAR DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE, NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DA DCTF,GFIP DA RECEITA E INSS,REFERENTE A DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019681 | 23/12/2022 | 183409.50 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRTO SALARIO/2022, | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 23/12/2022 | 122969.81 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | DISTRIB. UNIFORMES E MATER. DIDAT. PEDAG. P/ENS. FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0019689 | 23/12/2022 | 45755.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de cadernos e mochilas destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade montar kit's escolares para distribuição aos alunos da rede municipal de ensino. Conforme documento. Processo licitatorio PP 19/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372022 | 0019701 | 23/12/2022 | 13897.70 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de expediente destinados a secretaria educação, tendo como finalidade desenvolver as atividades de trabalho na sede como tambem nas unidades de ensino municipais. Conforme documento. Processo licitatorio PP 37/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019702 | 23/12/2022 | 1548.07 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA EM FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, DAS FOLHAS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372022 | 0019705 | 23/12/2022 | 3851.50 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de expediente destinados a secretaria educação, tendo como finalidade desenvolver as atividades de trabalho na sede como tambem nas unidades de ensino municipais. Conforme documento. Processo licitatorio PP 37/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CAPCIT. DE PROFES. E DEMAIS PROFIS. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0019708 | 23/12/2022 | 16552.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente confecção de copias coloridas destinadas a compor material didatico para formação continuada dos professores deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio ARP 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0019709 | 23/12/2022 | 1890.00 | 28004082000161 | ILINALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente confecção de poste de aço iconico destinado a unidade educacional desse municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 046/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019665 | 23/12/2022 | 500.00 | 00075924684415 | JOAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 23/12/2022 | 400.00 | 00010299225437 | EDNEY DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019667 | 23/12/2022 | 500.00 | 00003772559476 | MANOEL PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019668 | 23/12/2022 | 500.00 | 00070721040462 | LEANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019669 | 23/12/2022 | 400.00 | 00006636297484 | ANA CARLA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019670 | 23/12/2022 | 400.00 | 00013329815426 | JAMILY PAULINO CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019671 | 23/12/2022 | 300.00 | 00008111503482 | ANGELITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019672 | 23/12/2022 | 300.00 | 00010768182425 | JESSICA DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019673 | 23/12/2022 | 500.00 | 00016080718472 | VERONICA PEREIRA VERAS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 23/12/2022 | 300.00 | 00097940844415 | ELIUD LOPES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019675 | 23/12/2022 | 400.00 | 00004423778432 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019676 | 23/12/2022 | 500.00 | 00001439877475 | GILDO BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019678 | 23/12/2022 | 68063.70 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnetico pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiarios do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Referente ao periodo de 19 A 23/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372022 | 0019693 | 23/12/2022 | 10169.75 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de expediente, destinados a secretaria de ação social tendo como finalidade desenvolver as atividades de trabalho na referida secretaria e demais serviços ligados a mesma (cras, creas, scfv). Conforme documento. Processo licitatorio PP 37/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 23/12/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019697 | 23/12/2022 | 64932.69 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRACAO E OUTRAS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019698 | 23/12/2022 | 43535.24 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSRAS ESPECIAIS EMFAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019703 | 23/12/2022 | 546.84 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA TJPB SARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLIMENTO DO SERVIÇO DE CARTORIO REFERENTE A ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE TERRENO AO MUNICIPIO LOTE DE N°54,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019706 | 23/12/2022 | 548.05 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA EM FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, DAS FOLHAS DE PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019707 | 23/12/2022 | 2462.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CENTRO COMERCIAL DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019685 | 23/12/2022 | 660.00 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 04 (Quatro) diarias e um Sabado cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. periodo de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019687 | 23/12/2022 | 880.00 | 00073883735434 | ISRAEL EPIFANIO PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 04 (Quatro) diarias e 04 Sabados cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. periodo de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019688 | 23/12/2022 | 660.00 | 00003654799426 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 04 (Quatro) diarias e 01 Sabado cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. periodo de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019690 | 23/12/2022 | 660.00 | 00008427807422 | WEVERTHON GOMES DA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 04 (Quatro) diarias e 01 Sabado cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. periodo de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019692 | 23/12/2022 | 660.00 | 00009917226478 | MARCOS JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 04 (Quatro) diarias e 01 Sabado cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. periodo de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019694 | 23/12/2022 | 660.00 | 00001307775446 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 04 (Quatro) diarias e 01 Sabado cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. periodo de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019696 | 23/12/2022 | 660.00 | 00005778722494 | ALEXANDRE ALVES DA NOBREGA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 04 (Quatro) diarias e 01 Sabado cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. periodo de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019699 | 23/12/2022 | 660.00 | 00001304742407 | JOSE GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 04 (Quatro) diarias e 01 Sabado cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. periodo de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019716 | 26/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMTRAN, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019726 | 26/12/2022 | 13998.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (MSTRANS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019720 | 26/12/2022 | 18454.14 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019736 | 26/12/2022 | 30000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) PREFEITO E VICE. (GABINETE) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019729 | 26/12/2022 | 3333.34 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019735 | 26/12/2022 | 99522.58 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 26/12/2022 | 72.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SUBPREFEITURA EM MATA REDONDA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019730 | 26/12/2022 | 5672.16 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019731 | 26/12/2022 | 12714.68 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0019755 | 26/12/2022 | 11994.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE PALCO,GRID,SOM DE GRANDE PORTE,ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE E GERADOR,PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DA BIBLIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019732 | 26/12/2022 | 25672.94 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPACIT E APERF SERVIDORES SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019740 | 26/12/2022 | 370.00 | 00007513636427 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 AREA DE LAZER(GRANJA SANTA HELENA,PARA REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019713 | 26/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019719 | 26/12/2022 | 89.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O PREDIO DA COMISSÇÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO(CPL),REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 26/12/2022 | 120662.33 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019722 | 26/12/2022 | 72.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O ANEXO DA COMISSÇÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO(CPL),REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019724 | 26/12/2022 | 68.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O ANEXO DA COMISSÇÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO(CPL),REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019737 | 26/12/2022 | 1212.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS REFERENTE PENSAO ESPECIAL (ACIDENTE) EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019741 | 26/12/2022 | 29507.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAOP DE SERVICOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL, PREDIO SEDE ENTRE OUTROS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0019743 | 26/12/2022 | 2957.50 | 32131647000149 | A. R. L. DE MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM(TELEFONIA VOIP),COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS TELEFONICOS IP POR COMODATO INCLUINDO MANUTENÇÃO DO SERVIÇO,SUPORTE TECNICO E TODA INFRAESTRUTURA NECESSARIA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS NO ORGÃO E PREDIOS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019733 | 26/12/2022 | 43671.06 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019742 | 26/12/2022 | 54651.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019725 | 26/12/2022 | 17374.02 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019734 | 26/12/2022 | 34893.48 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019714 | 26/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA ANEXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019752 | 26/12/2022 | 500.00 | 00002163000451 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019753 | 26/12/2022 | 300.00 | 00039740552404 | EDNALDO OTAVIO JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019754 | 26/12/2022 | 10500.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019715 | 26/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019717 | 26/12/2022 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de consumo d'agua em predio locado desta edilidade, onde funciona a escola municipal Creuza Raquel, referente mes de Dezembro/2022.. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019727 | 26/12/2022 | 742.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019738 | 26/12/2022 | 12499.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICO LIGADOS A ESCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREDIOSESCOLARES E OUTROS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0019745 | 26/12/2022 | 597.20 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0019746 | 26/12/2022 | 4976.47 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0019747 | 26/12/2022 | 1149.48 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PUBLICA DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019750 | 26/12/2022 | 33.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL ALAIDE PESSOA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019751 | 26/12/2022 | 26.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL ALAIDE PESSOA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019723 | 26/12/2022 | 102790.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNMICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0019744 | 26/12/2022 | 14250.00 | 32131647000149 | A. R. L. DE MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESSA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,IP DEDICADO E BANDA LARGA,COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO(MODEM/ROTEADOR)POR COMODATO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019718 | 26/12/2022 | 978.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO D´ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE PARA SERVIR DA SEDE DA POLICLINICA MUNICIPAL DA MULHER,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 26/12/2022 | 26404.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICO LIGADOS A ESCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL,´POSTOS DE SAUDE ENTRE OUTROS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019748 | 26/12/2022 | 283.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORORA EM ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019749 | 26/12/2022 | 811.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORORA EM ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019711 | 26/12/2022 | 108.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCCIAL(CRAS-MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019728 | 26/12/2022 | 36.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS-MATA REDONDA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 27/12/2022 | 5999.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019795 | 27/12/2022 | 1939.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019858 | 27/12/2022 | 22089.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACO SOCIAL PROGRAMA SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019859 | 27/12/2022 | 6302.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019860 | 27/12/2022 | 26938.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 27/12/2022 | 9151.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CREAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019862 | 27/12/2022 | 11362.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA AUXILIO BRASIL (BOLSA FAMILIA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019765 | 27/12/2022 | 40482.04 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVI. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019768 | 27/12/2022 | 54237.29 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 27/12/2022 | 122108.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019773 | 27/12/2022 | 279165.32 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, (HOSPITAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019776 | 27/12/2022 | 23313.53 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 FOOLHA DE PESSOAL EFETIOVO DA SECRETARIA DE SAUDE, PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019778 | 27/12/2022 | 3542.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE REABILITACAO MOTORA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019788 | 27/12/2022 | 4054.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019813 | 27/12/2022 | 98703.84 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019818 | 27/12/2022 | 16574.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019824 | 27/12/2022 | 33827.51 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019827 | 27/12/2022 | 28570.75 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 27/12/2022 | 6784.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA NASF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019830 | 27/12/2022 | 141452.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SEDE). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019832 | 27/12/2022 | 36119.10 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019833 | 27/12/2022 | 308357.79 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019835 | 27/12/2022 | 91654.55 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 27/12/2022 | 64067.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019837 | 27/12/2022 | 55252.58 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019838 | 27/12/2022 | 24394.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) NUCLEO DE ATENCAO SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019839 | 27/12/2022 | 71345.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019840 | 27/12/2022 | 37408.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019841 | 27/12/2022 | 33011.09 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019842 | 27/12/2022 | 20240.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019843 | 27/12/2022 | 56319.43 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 27/12/2022 | 42718.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SAUDE/ CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019845 | 27/12/2022 | 317195.58 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019848 | 27/12/2022 | 26599.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAUDE BUCAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019875 | 27/12/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (13122-9),REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 27/12/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019876 | 27/12/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (13546-1),REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 27/12/2022,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019877 | 27/12/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (12501-6)REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019878 | 27/12/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (12078-2)REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019764 | 27/12/2022 | 35350.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019814 | 27/12/2022 | 6540.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019817 | 27/12/2022 | 99.17 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, TARIFAS DE EXTRATO, TARIFAS DE COMPENSAÇÃO, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE DA CONTA 2664-6 (TRIBUTOS), RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 27/12/2022, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019821 | 27/12/2022 | 1975.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019847 | 27/12/2022 | 837.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPÁL MES DE DEZEMBRO/2022. (TARIFAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019863 | 27/12/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA (10659-3),REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 27/12/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019866 | 27/12/2022 | 290.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA (12861-9),REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 27/12/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019867 | 27/12/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCÁRIOS DA CONTA (25.243-3)REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 27/12/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019872 | 27/12/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, DA CONTA (16.094-6), REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 27/12/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019874 | 27/12/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA (14564-5),REFERENTE AO PERIODO 01 A 27/12/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019769 | 27/12/2022 | 113770.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019805 | 27/12/2022 | 846312.34 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO) | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019809 | 27/12/2022 | 119340.53 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCCAO, INFANTIL E CRECHE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019819 | 27/12/2022 | 277689.45 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019825 | 27/12/2022 | 193950.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MAGISTERIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019826 | 27/12/2022 | 136628.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/INFANTIL E CRECHE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019829 | 27/12/2022 | 382191.90 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO/PESSOAL DE APOIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019831 | 27/12/2022 | 150.00 | 00004905812429 | MILENA ANDRADE LUCENA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESÃO DE 01 DIARIA COM SAIDA DE ALHANDRA A CAMPINA GRANDE,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA UNDIME/PB,PERSPECTIVAS E ESTRATEGIAS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0019846 | 27/12/2022 | 29400.66 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMO ILUMINAÇÃO,GRID,SOM DE GRANDE PORTE,GERADOR E CADEIRAS PLASTICAS DESTINADA A CANTATA NATALINA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019853 | 27/12/2022 | 2945.00 | 48838534000118 | CONVIVA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE EVENTO COM ARTISTAS CIRCENSES-PIROFAGIA REALIZADO DURANTE O EVENTO DO AUTO DE NATAL,NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019864 | 27/12/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (12632-2)REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 27/12/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019865 | 27/12/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (10418-3),REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 27/12/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019868 | 27/12/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM CONTA DESTA EDILIDADE(14375-8). CONFORME EXTRATO,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 27/12/2022,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019869 | 27/12/2022 | 90.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCÁRIOS DA CONTA (17.983-3)PAR, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 27/12/2022,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019873 | 27/12/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 27/12/2022, DA CONTA (16.082-2),CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 27/12/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (10547-3),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019756 | 27/12/2022 | 500.00 | 00092923810406 | ODILON SOARES DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019757 | 27/12/2022 | 500.00 | 00008052839432 | CLAUDICELIA ABILIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019759 | 27/12/2022 | 500.00 | 00070318979470 | RENATA CANDIDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019760 | 27/12/2022 | 6823.57 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019762 | 27/12/2022 | 250.00 | 00013686234416 | JOSE GUILHERME RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 27/12/2022 | 300.00 | 00008334509480 | EDILEUZA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019767 | 27/12/2022 | 300.00 | 00079889042487 | LINDALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019770 | 27/12/2022 | 10164.78 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAOP SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019774 | 27/12/2022 | 300.00 | 00002903969485 | SUELI DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019775 | 27/12/2022 | 400.00 | 00009153480473 | HILDLAYNE THAIS BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019777 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00005379595480 | ANGELITA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019779 | 27/12/2022 | 500.00 | 00003945598435 | SEVERINA BARBOSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019781 | 27/12/2022 | 250.00 | 00010121478432 | EDUARDA PRISCILA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019782 | 27/12/2022 | 250.00 | 00001249987474 | MARILENE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019783 | 27/12/2022 | 250.00 | 00052691772420 | IVANIZE DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019784 | 27/12/2022 | 500.00 | 00070107664445 | LIRIELLY SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019785 | 27/12/2022 | 500.00 | 00070207344485 | ADILIO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019786 | 27/12/2022 | 500.00 | 00014682274406 | ADRIANO AMBROSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019787 | 27/12/2022 | 500.00 | 00007220182406 | ADGEOVANE GUILHERME GONCALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019789 | 27/12/2022 | 500.00 | 00009946707454 | HARLAN VIEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019790 | 27/12/2022 | 500.00 | 00070929385462 | CLEYTON ALVES BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019791 | 27/12/2022 | 500.00 | 00003142572414 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019792 | 27/12/2022 | 500.00 | 00091780039468 | SUETANIA DE FATIMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019796 | 27/12/2022 | 121.20 | 00007146274454 | MARIA JOSE DOS SANTOS TEIXEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 27/12/2022 | 500.00 | 00092924590400 | CLEONILDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019799 | 27/12/2022 | 400.00 | 00005556757429 | LINDEMBERG FERREIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019800 | 27/12/2022 | 250.00 | 00011552053407 | FIAMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEAR EXAME MEDICO(ELETROENCEFALOGRAMA), DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 27/12/2022 | 59590.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019811 | 27/12/2022 | 80.00 | 00005128333469 | ULISSES FELIX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSA COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA COM DESTINO A JOÃO PESSOA,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA,REALIZADO PELO COEGEMAS/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019815 | 27/12/2022 | 100.00 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSA COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA COM DESTINO A JOÃO PESSOA,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA,REALIZADO PELO COEGEMAS/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019816 | 27/12/2022 | 50.00 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSA COM CONCESSÃO DE DE 01 DIARIA COM SAIDA DE ALHANDRA COM DESTINO A JOÃO PESSOA,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO AVALIATIVO SOBRE O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019834 | 27/12/2022 | 500.00 | 00070487476417 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019857 | 27/12/2022 | 36860.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | EMP EM SUBSTITUIÇÃO A NE 18623. VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019793 | 27/12/2022 | 23075.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019855 | 27/12/2022 | 44752.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019766 | 27/12/2022 | 47980.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019822 | 27/12/2022 | 44732.30 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019772 | 27/12/2022 | 29515.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019856 | 27/12/2022 | 135560.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVICOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019761 | 27/12/2022 | 76247.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019812 | 27/12/2022 | 19200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019820 | 27/12/2022 | 33185.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019870 | 27/12/2022 | 90.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS,(TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO) REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 27/12/2022, DA CONTA (17569-2),CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019871 | 27/12/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TATRIFA BANCÁRIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (17.483-1),REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 27/12/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019808 | 27/12/2022 | 49520.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019854 | 27/12/2022 | 31350.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019807 | 27/12/2022 | 45695.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 27/12/2022 | 5575.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019806 | 27/12/2022 | 30640.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE, CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019851 | 27/12/2022 | 24882.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019803 | 27/12/2022 | 43735.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019850 | 27/12/2022 | 20362.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019797 | 27/12/2022 | 39900.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 27/12/2022 | 12500.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019758 | 27/12/2022 | 40240.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019794 | 27/12/2022 | 22544.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019802 | 27/12/2022 | 660.00 | 00009471076498 | EDUARDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM 04 (Quatro) DIARIAS E 01 SABADO REALIZADAS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019804 | 27/12/2022 | 660.00 | 00007636003422 | CLAUDEMIR PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, ref. 04 (quatro) diarias e 01 sabado cuja finalidade é a organização/orientação do transito de veiculos e pedestres durante realização de feira livre neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Mes de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019823 | 27/12/2022 | 200.00 | 00030872383415 | SEBASTIAO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE OA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA,COM SAIDA DE ALHANDRA A JOÃO PESSOA,COM DESTINO AO DETRAN PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVENIO ENTRE PREFEITURA E DETRAN,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019849 | 27/12/2022 | 2824.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO. (SMTRAN) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT E DIFUSÃO DOS ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019920 | 28/12/2022 | 500.00 | 00011886015473 | ISABEL SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com contribuição financeira tendo como finalidade custear a ida do time de futsal "RENOVAÇÃO FEMININO" afim de participar de jogos na cidade de Timbauba/PE. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0019938 | 28/12/2022 | 1850.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de garrafões de agua mineral e botijoões de gás GLP, destinados a secretaria de Administração e demais orgãos e setores desta edilidade. Conforme documento. Processo licitatorio PP 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019961 | 28/12/2022 | 65296.72 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019962 | 28/12/2022 | 43779.33 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO/MANUT E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0019951 | 28/12/2022 | 77137.94 | 44035127000111 | MB CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 15ª (decima quinta) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO NÚMERO 0002/2022, CONTRATO 00041/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0019927 | 28/12/2022 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | MANUT. SERV. CAPTAÇÃO E DIST. DE AGUA EM COMUM. RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0019946 | 28/12/2022 | 15591.40 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material diversos, destinados a secretaria de agricultura, tendo como finalidade perfuração de poço artesiano na comunidade rural de PINDOBAL. Conforme documento. Processo licitatorio 35/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | MANUT. SERV. CAPTAÇÃO E DIST. DE AGUA EM COMUM. RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019963 | 28/12/2022 | 17600.00 | 26294003000179 | ME IRRIGAPOCO COMERCIO E SERVICOS DE IRRIGACAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de agricultura, referente perfuração de poço artesiano com maquina rotativa como tambem uso de todo material necessario, visando o abastecimento d'agua na comunidade rural de PINDOBAL. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0019921 | 28/12/2022 | 80000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0019922 | 28/12/2022 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, DESTINADO A ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0019880 | 28/12/2022 | 4486.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS ADULTO,URNAS FUNERARIAS INFANTIL,FLORES NATURAIS,GRINALDAS,DESTINADOS A ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0019881 | 28/12/2022 | 18987.52 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 5.258KM RODADOS E TRANSLADO E DUAS APLICAÇÕES DO TA-14(HIGIENIZAÇÃO),DESTINADO A ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019888 | 28/12/2022 | 500.00 | 00009740934404 | EDUARDO DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019889 | 28/12/2022 | 250.00 | 00009214179425 | MARCIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019890 | 28/12/2022 | 300.00 | 00002421166470 | MARIA LUCIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019891 | 28/12/2022 | 300.00 | 00043744664449 | MARIA ILZA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019892 | 28/12/2022 | 500.00 | 00068507674453 | ROSA MARIA DE LUNA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019893 | 28/12/2022 | 500.00 | 00070458562459 | MICHELLE SIMPLICIO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019894 | 28/12/2022 | 250.00 | 00071802642455 | SUENIA SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 28/12/2022 | 250.00 | 00002732601462 | IVANILDA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019896 | 28/12/2022 | 500.00 | 00071071955497 | ITALO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019897 | 28/12/2022 | 250.00 | 00012743421479 | VANIELE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019898 | 28/12/2022 | 500.00 | 00008380359496 | VANESSA CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019899 | 28/12/2022 | 250.00 | 00001804123455 | ANDERSON RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019900 | 28/12/2022 | 500.00 | 00071802111417 | ALEX DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019901 | 28/12/2022 | 500.00 | 00070431037469 | ANA FLAVIA DE OLIVEIRA LUCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019903 | 28/12/2022 | 500.00 | 00011764602420 | ELTON EUGENIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019905 | 28/12/2022 | 300.00 | 00032983484491 | IRACI JULIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019908 | 28/12/2022 | 500.00 | 00006974587414 | MARQUIZELANIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade aquisição de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 28/12/2022 | 250.00 | 00034934626468 | ZENEIDE MARIA DOS SANTOS SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019910 | 28/12/2022 | 250.00 | 00004342797496 | MARIA DA GLORIA DA CCONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019911 | 28/12/2022 | 250.00 | 00072650117400 | JOÃO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019912 | 28/12/2022 | 800.00 | 00007513636427 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019913 | 28/12/2022 | 300.00 | 00082414670444 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019914 | 28/12/2022 | 250.00 | 00005079105402 | DELMA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019915 | 28/12/2022 | 250.00 | 00010815958412 | ALEXANDRE CAMILO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019916 | 28/12/2022 | 500.00 | 00075982030406 | JOAO EVANGELISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 28/12/2022 | 500.00 | 00008071817490 | ANA KATIA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019918 | 28/12/2022 | 500.00 | 00070782855490 | ELIVELTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019919 | 28/12/2022 | 500.00 | 00008512259426 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019924 | 28/12/2022 | 500.00 | 00011394825722 | FLAVIANA GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 28/12/2022 | 500.00 | 00004793971474 | VERA LUCIA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019928 | 28/12/2022 | 500.00 | 00018577725472 | GESIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019931 | 28/12/2022 | 500.00 | 00006274423400 | JORGE LUIZ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0019932 | 28/12/2022 | 8100.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de garrafões de agua mineral e botijões de gás, destinados a secretaria de Ação Social, tendo como finalidade suprir a demanda apresentada na referida secretaria e demais serviços (cras, creas, bolsa familia e SCFV). Conforme documento. Processo lictatorio PP 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 28/12/2022 | 500.00 | 00001601320450 | EDJANE JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019936 | 28/12/2022 | 500.00 | 00070784816409 | JOELMA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019937 | 28/12/2022 | 250.00 | 00016039779454 | JACIKELLY DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019939 | 28/12/2022 | 250.00 | 00001301073440 | JECYLENE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019940 | 28/12/2022 | 500.00 | 00070800345401 | ERIKA LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 28/12/2022 | 300.00 | 00005668003493 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019943 | 28/12/2022 | 400.00 | 00070241782481 | JEAN CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019944 | 28/12/2022 | 300.00 | 00071156118409 | JOSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019945 | 28/12/2022 | 500.00 | 00073942626420 | MARIA DO ROSARIO VALETIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019947 | 28/12/2022 | 300.00 | 00070062456482 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019949 | 28/12/2022 | 300.00 | 00009734127470 | EDRIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 28/12/2022 | 500.00 | 00056766890487 | GENALVO PEREIRA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019953 | 28/12/2022 | 250.00 | 00084034262400 | CARLOS SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019954 | 28/12/2022 | 500.00 | 00035065753415 | JOSE MOURA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019955 | 28/12/2022 | 250.00 | 00008293862467 | OZIEL DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019956 | 28/12/2022 | 300.00 | 00008174292470 | JOAO BEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019957 | 28/12/2022 | 500.00 | 00001276054440 | LUZIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019958 | 28/12/2022 | 500.00 | 00004122912407 | EDILENE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019959 | 28/12/2022 | 500.00 | 00002071058470 | CLAUDIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019960 | 28/12/2022 | 500.00 | 00001301181412 | KLEYTON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019882 | 28/12/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA(8789-0)TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019884 | 28/12/2022 | 2000.00 | 00081836155468 | MARIZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, COM CONFECCAO DE ROUPAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO ALUSIVO AO AUTO DE NATAL, CONFORME CSS NUMERO 0049/2022, (COMPLEMENTO DO EMPENHO NUMERO 19058) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019885 | 28/12/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (5200-0),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019886 | 28/12/2022 | 800.00 | 00011180282442 | ISAQUE LOPES MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E MIXAGEM EM ESTUDIO PROFISSIONAL DAS VOZES DA PEÇA AUTO DE NATAL:UMA TRADIÇÃO GRANDE,FORTE,VIVA,APRESENTADA NA CANTATA NATALINA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0019926 | 28/12/2022 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0019934 | 28/12/2022 | 5301.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de garrafões de agua mineral e botijões de gas P13, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade atender a demanda nas unidades municipais de ensino, para produção de merenda escolar. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422022 | 0019942 | 28/12/2022 | 536.20 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade realizar manutenções em imoveis ligados a referida secretaria. Conforme documento. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019948 | 28/12/2022 | 184766.45 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019952 | 28/12/2022 | 123879.58 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 28/12/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (10434-5),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CAPACIT.APERF. SERVID.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019883 | 28/12/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, DA CONTA (7.044-0),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0019923 | 28/12/2022 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0019929 | 28/12/2022 | 7530.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de garrafões de agua mineral e botijões de gás GLP P13, destinados a secretaria de saúde, tendo como finalidade o consumo nos locais de trabalho da referida secretaria e demais serviços de saude, (hospital, policlinica, ceo e psf's). Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019930 | 28/12/2022 | 105664.58 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019935 | 28/12/2022 | 70844.56 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD, DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019902 | 28/12/2022 | 127.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF/MATA REDONDA,REF OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019904 | 28/12/2022 | 79.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV-MATA REDONDA),REFERENTE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019906 | 28/12/2022 | 138.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF MATA REDONDA,REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019907 | 28/12/2022 | 156.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF MATA REDONDA,REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0020095 | 29/12/2022 | 24000.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALÇIMENTICIOS, DESTNADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO NUMERO 0025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0020055 | 29/12/2022 | 559.40 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico (fios, lampadas) destinadas a secretaria de saude, tendo como finalidade realizar manutenções no predio da vigilancia epidemiologica. Conforme documento. Processo licitatorio PP 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0020060 | 29/12/2022 | 18.45 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico (lampadas led) destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade realizar manutenções no imovel do PSF do Acais. Conforme documento. Processo licitatorio PP 05/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0020061 | 29/12/2022 | 200000.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR PARA USO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0020062 | 29/12/2022 | 180000.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0020063 | 29/12/2022 | 150000.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS GRATUITA NA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552022 | 0020064 | 29/12/2022 | 29000.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material permanente sendo:monitor de sinais vitais portatil, destinado a secretaria de saude, tendo como finalidade ser utilizado no centro de reabilitação desse municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 55/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0020065 | 29/12/2022 | 3960.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material diversos para tratamento de reabilitação motora, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade a realização de procedimentos no centro de reabilitação desse municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 55/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552022 | 0020066 | 29/12/2022 | 51715.47 | 24103721000195 | ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPECIIFICOS PARA OS SERVICOS DE FISIOTERAPIA, CONFORME PREGAO NUMERO 00055 E CONTRATO NUMERO 00150/2022, CNFORME DOCUMENTOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552022 | 0020067 | 29/12/2022 | 7446.00 | 37426131000145 | JPG PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material para tratamento de reabilitação motora, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade realizar os procedimentos para recuperação motora dos pacientes atendidos no centro de reabilitação desse municipio. Conforme documento. Processo licitatorio. PP 055/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0020068 | 29/12/2022 | 5985.00 | 37426131000145 | JPG PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material para tratamento de reabilitação motora, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade realizar os procedimentos para recuperação motora dos pacientes atendidos no centro de reabilitação desse municipio. Conforme documento. Processo licitatorio. PP 055/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0020080 | 29/12/2022 | 12854.01 | 24103721000195 | ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material especifico para tratamento atrvés de fisioterapia, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade realizar procedimentos com pacientes atendidos no centro de reabilitação motora desse municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 55/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0020088 | 29/12/2022 | 10035.87 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material para tratamento através de fisioterapia, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade realizar os procedimentos para recuperação motora dos pacientes atendidos no centro de reabilitação desse municipio. Conforme documento. Processo licitatorio. PP 055/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0020090 | 29/12/2022 | 80000.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTAINADOS A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFOFME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0020091 | 29/12/2022 | 20000.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO SERVICOS DE ATENDICMENTO MEDICO DE URGENCIA (SAMU), CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552022 | 0020094 | 29/12/2022 | 9451.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material permanente, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade a realização de procedimentos para reabilitação motora dos pacientes atendidps no centro de reabilitação motora desse municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 055/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0020096 | 29/12/2022 | 20000.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO DE MATA REDONDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0020104 | 29/12/2022 | 18000.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material tipo expediente destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade a efetivação das atividades de trabalho na sede e demais repartições da mesma. Conforme documento. Processo licitatorio PP 15/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0020107 | 29/12/2022 | 8000.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de garrafões de agua mineral e botijões de gás GLP P13, destinados a secretaria de saúde, tendo como finalidade o consumo nos locais de trabalho da referida secretaria e demais serviços de saude, (hospital, policlinica, ceo e psf's). Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0020126 | 29/12/2022 | 4394.00 | 19835542000102 | WW COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES VENTILADORES DE COLUNA E 02 PROJETOR DE DATA SHOW COM WIFI E BLUETOOTH, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0040/2022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019990 | 29/12/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO PROCESSO LICITATORIO,DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 69, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019993 | 29/12/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO PROCESSO LICITATORIO,DOCUMENTO HOMOLOGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 69, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019996 | 29/12/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO PROCESSO LICITATORIO,DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO 63, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020002 | 29/12/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO PROCESSO LICITATORIO,DOCUMENTO HOMOLOGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 63, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020003 | 29/12/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO PROCESSO LICITATORIO,DOCUMENTO EXTRATO DO PREGÃO 63, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020005 | 29/12/2022 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO PROCESSO LICITATORIO,DOCUMENTO EXTRATO 30, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020007 | 29/12/2022 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO PROCESSO LICITATORIO,DOCUMENTO EXTRATO 56, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020008 | 29/12/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO PROCESSO LICITATORIO,DOCUMENTO EXTRATO 18, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 29/12/2022 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO PROCESSO LICITATORIO,DOCUMENTO EXTRATO Nº 21, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020012 | 29/12/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO PROCESSO LICITATORIO,DOCUMENTO EXTRATO 69, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020013 | 29/12/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO PROCESSO LICITATORIO,DOCUMENTO EDITAL DE AVISO 76, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020014 | 29/12/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO PROCESSO LICITATORIO,DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO 14, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020015 | 29/12/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO PROCESSO LICITATORIO,DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020018 | 29/12/2022 | 99430.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 7ª TERCEIRA PARCELA, RELATIVA AO PARCELAMENTO EC 113/2021 - RFB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020019 | 29/12/2022 | 4086.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RETIDO CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 07.17.22354.9980328-1/ PGFN-SISPAR:006648648, MES DE APURAÇÃO DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020024 | 29/12/2022 | 10617.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RETIDO CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 07.17.22354.9964212-1/ PGFN-SISPAR:006816151, MES DE APURAÇÃO OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020025 | 29/12/2022 | 10617.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RETIDO CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 07.17.22354.9972397-0/ PGFN-SISPAR:006816151, MES DE APURAÇÃO DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020026 | 29/12/2022 | 10617.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RETIDO CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 07.17.22354..9969662-0 PGFN-SISPAR:006816151, MES DE APURAÇÃO DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 29/12/2022 | 27536.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS CONFORME PROCESSO DE NUMERO 643366199. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020069 | 29/12/2022 | 1.21 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, DEBITADO DA CONTA 24789-8, RELATIVO AO DIA 28/12/2022, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020071 | 29/12/2022 | 33.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOS EM CONTA DESTA EDILIDADE (26934-4),REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 29/12/2022 | 7922.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DEZEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020118 | 29/12/2022 | 7110.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DEZEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020119 | 29/12/2022 | 387.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ROYALTIES/FEP PETROLEO, MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020120 | 29/12/2022 | 88.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOS EM CONTA DESTA EDILIDADE (26934-4),REFRENTE AO MÊS DE DEZMBRO/2022,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020121 | 29/12/2022 | 178.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ROYALTIES/FEP PETROLEO, MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020122 | 29/12/2022 | 1.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ITR NO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020123 | 29/12/2022 | 0.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ITR NO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020124 | 29/12/2022 | 5409.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ROYALTIES/FEP PETROLEO, MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 29/12/2022 | 1888.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO ROYALTIES/FEP PETROLEO, MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020127 | 29/12/2022 | 114061.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, PARCELADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA Nº 2575-5. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000632021 | 0019969 | 29/12/2022 | 2104.50 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material tipo construção, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade realizar manutenção em imoveis onde funcionam escolas municipais. Conforme documento. Processo licitatorio PP 63/2021. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0020056 | 29/12/2022 | 134.90 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico (cabos) destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade realizar manutenções no predio onde funciona o berçario. Conforme documento. Processo licitatorio PP 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0020085 | 29/12/2022 | 88360.08 | 27324602000150 | VIDMAR TRANSPORTES EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente locação de veiculos por preço unitario de km rodado, tendo como finalidade o transportes de alunos e professores da rede municipal de ensino, no periodo de 12 a 23/12/2022, cujas rotas estão especificadas em relatorio anexo a este. Conforme documentação. Processo licitatorio PP 0031/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0020099 | 29/12/2022 | 15056.70 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material tipo construção linhas de madeira, britas pregos e outros), destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade realizar manutenções nos imoveis onde funcionam escolas publicas municipais. Conforme documento. Processo licitatorio PP 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0020102 | 29/12/2022 | 28000.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material tipo expediente destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a efetivação das atividades de trabalho na sede e demais setores da mesma. Conforme documento. Processo licitatorio PP 15/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0020109 | 29/12/2022 | 6000.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de garrafões de agua mineral e botijões de gas P13, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade atender a demanda nas unidades municipais de ensino, para produção de merenda escolar. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0020111 | 29/12/2022 | 4000.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de pães tipo seda, destinaddos a secretaria de educação para produção de lanches servidos aos alunos das creches, escolas e cemei's da rede municipais de ensino, Conforme pregao numero 009/2022, contrato 0021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019964 | 29/12/2022 | 500.00 | 00015130100425 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019965 | 29/12/2022 | 500.00 | 00010086686488 | RENATO SEVERINO FLORENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019966 | 29/12/2022 | 500.00 | 00040809994453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019967 | 29/12/2022 | 500.00 | 00040809110415 | LEONILDO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 29/12/2022 | 500.00 | 00070765369435 | PETRONIO DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019970 | 29/12/2022 | 500.00 | 00088581802400 | ALAIDE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019971 | 29/12/2022 | 500.00 | 00004593909457 | JOSEANE MARQUES DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019972 | 29/12/2022 | 500.00 | 00088520447449 | TELMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019973 | 29/12/2022 | 250.00 | 00048660329449 | JOZINA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019974 | 29/12/2022 | 1000.00 | 00095391886449 | JOSE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019975 | 29/12/2022 | 300.00 | 00070399712402 | MARINALDO MENDES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 29/12/2022 | 500.00 | 00032458428487 | MARIA CELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019978 | 29/12/2022 | 250.00 | 00073883336491 | MARIA DE FATIMA DE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019979 | 29/12/2022 | 500.00 | 00009320355401 | GUTEMBERG MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019980 | 29/12/2022 | 400.00 | 00004518509471 | ELIANE BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINDA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019981 | 29/12/2022 | 500.00 | 00004153414425 | VALDILENE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a aquisicao de material de construcao em carater de urgencia, de acordo com a lei municipal 576/2017 e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019982 | 29/12/2022 | 300.00 | 00070955415403 | AMANDA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019983 | 29/12/2022 | 500.00 | 00070422226440 | DIANNY KELLY BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 29/12/2022 | 500.00 | 00002313141403 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019985 | 29/12/2022 | 250.00 | 00007060862447 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada para aquisicao de generos alimenticios (cesta basica) de acordo com a lei numero 576/2017 e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019986 | 29/12/2022 | 500.00 | 00050688669468 | ANTONIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019987 | 29/12/2022 | 300.00 | 00091932572449 | JOSILENE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019988 | 29/12/2022 | 250.00 | 00092924549434 | JOSE MARIA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019989 | 29/12/2022 | 500.00 | 00001223401405 | JOSEVALDO MARINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019991 | 29/12/2022 | 500.00 | 00010381614441 | VICTOR QUEIROGA DE SENA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 29/12/2022 | 300.00 | 00023574356404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019994 | 29/12/2022 | 300.00 | 00006355241477 | MARIA MADALENA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019995 | 29/12/2022 | 300.00 | 00011111137420 | MICHELE SIMPLICIO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019997 | 29/12/2022 | 300.00 | 00013189984417 | JAKELINE SIMPLICIO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019998 | 29/12/2022 | 300.00 | 00070681990465 | GICELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019999 | 29/12/2022 | 300.00 | 00013064627465 | MAIARA SIMPLICIO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020000 | 29/12/2022 | 250.00 | 00071134376480 | JEFFERSON DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 29/12/2022 | 300.00 | 00003046453469 | MARIA DA CONCEICAO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO NÃO OFERTADO PELO MUNICIPIO,EM FAVOR DO MENOR GABRIEL DANTAS DA SILVA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020004 | 29/12/2022 | 500.00 | 00005175374788 | JOSE HONORATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PANFOTOCOAGULAÇÃO DE ANTI-VEGF INFRA-VITRO CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020006 | 29/12/2022 | 500.00 | 00012029414433 | BRUNO QUEIROGA DE SENA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020009 | 29/12/2022 | 500.00 | 00014840455481 | KAROLAYNE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020011 | 29/12/2022 | 500.00 | 00071417992492 | GEANE SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020017 | 29/12/2022 | 300.00 | 00070008912467 | ELIENE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada para aquisicao de generos alimenticios (cesta basica) de acordo com a lei numero 576/2017 e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020020 | 29/12/2022 | 250.00 | 00071786957493 | GUSTAVO HENRIQUE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020021 | 29/12/2022 | 250.00 | 00001296065456 | JACIANA VALERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACOORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020022 | 29/12/2022 | 300.00 | 00006320553405 | DOGILVANIA GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020023 | 29/12/2022 | 300.00 | 00073880469415 | ANA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020031 | 29/12/2022 | 500.00 | 00011082272442 | JOSINALDO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACOORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020032 | 29/12/2022 | 500.00 | 00064645045415 | ROSENI BATISTA DOS SANTOS GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGEWNCIA, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020033 | 29/12/2022 | 250.00 | 00004817812427 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de generos alimenticios (cesta basica) de acordo com a lei numero 576/217 e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020034 | 29/12/2022 | 250.00 | 00071756270414 | ANDERSON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIS, (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020035 | 29/12/2022 | 250.00 | 00004738913441 | MIRIAM GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 29/12/2022 | 250.00 | 00006630709454 | FABIANE APARECIDA JUSTINO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a compra de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020037 | 29/12/2022 | 250.00 | 00070938917480 | TATIANE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020038 | 29/12/2022 | 500.00 | 00011595197494 | R SEVERINA DA CONCEIÇÃO, 680 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020039 | 29/12/2022 | 250.00 | 00016197646447 | KAYLANY ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a compra de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020040 | 29/12/2022 | 300.00 | 00072626909491 | MARIA BERNARDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER as DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASISA) DE ACORDO COM A LEI NUMRO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020041 | 29/12/2022 | 250.00 | 00072621427472 | SIRLENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020042 | 29/12/2022 | 250.00 | 00006356385413 | CHIRLEIDE HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a compra de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020043 | 29/12/2022 | 250.00 | 00087348799434 | MARIA DA CONCEIÇÃO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 29/12/2022 | 250.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social destinada, para aquisicao de genneros alimenticios (cesta basica) de acordo com a lei numero 576/2017 e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020045 | 29/12/2022 | 250.00 | 00010072566485 | MARIA TATIANE JUSTINO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a compra de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020046 | 29/12/2022 | 300.00 | 00004961930407 | DENISE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020047 | 29/12/2022 | 250.00 | 00071981264485 | VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a compra de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020048 | 29/12/2022 | 250.00 | 00008730206421 | SUZY MORAES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020049 | 29/12/2022 | 250.00 | 00016966370827 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020050 | 29/12/2022 | 250.00 | 00004896708490 | ELIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020051 | 29/12/2022 | 250.00 | 00071316331431 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA XE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 29/12/2022 | 250.00 | 00011077257473 | ELANE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a compra de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020053 | 29/12/2022 | 500.00 | 00003123062457 | VALDELITO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTO DE TRABALHO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020054 | 29/12/2022 | 500.00 | 00004534398450 | OBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a compra de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0020058 | 29/12/2022 | 19.20 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico (lampadas led) destinados a secretaria de ação social, tendo como finalidade realizar manutenções no imovel da mesma. Conforme documento. Processo licitatorio PP 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020070 | 29/12/2022 | 121.20 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnetico pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiarios do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. Referente ao dia 28/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. ALIMENTOS FAMILIAS VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242022 | 0020073 | 29/12/2022 | 97749.97 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, CON FORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0024/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0020082 | 29/12/2022 | 15000.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS A ATENDER A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0008 E CONTROTO 0030/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0020092 | 29/12/2022 | 63000.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000632021 | 0020093 | 29/12/2022 | 11997.50 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0020105 | 29/12/2022 | 8000.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material tipo expediente destinados a secretaria de ação social, tendo como finalidade a efetivação das atividades de trabalho na sede e demais repartições da mesma. Conforme documento. Processo licitatorio PP 15/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0020110 | 29/12/2022 | 10000.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de garrafões de agua mineral e botijões de gás, destinados a secretaria de Ação Social, tendo como finalidade suprir a demanda apresentada na referida secretaria e demais serviços (cras, creas, bolsa familia e SCFV). Conforme documento. Processo lictatorio PP 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0020128 | 29/12/2022 | 8534.00 | 19835542000102 | WW COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 06 VENTILADOR DE PEREDE COM GRADE, 02 VENTILADOR TIPO COLUNA E 02 DATA SHOW COM WIFI E BLUETOOTH, DESTINADOS A SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0040/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0020081 | 29/12/2022 | 37527.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, TENDO COMO FINALIDADE REALIZAR MANUTENCAO/CONSERTOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0036/2022, CONTRATO 00145/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020016 | 29/12/2022 | 1000.00 | 00020184611415 | SEBASTIAO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERAS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE ISUMOS AGRICOLAS (PEQUENO MEEIRO) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0020059 | 29/12/2022 | 30.75 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico (lampadas led) destinados a secretaria de agricultura, tendo como finalidade realizar manutenções no imovel da casa do agricultor. Conforme documento. Processo licitatorio PP 05/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | MANUT. SERV. CAPTAÇÃO E DIST. DE AGUA EM COMUM. RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0020078 | 29/12/2022 | 101158.85 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE POCOS NA ZONA RURAL DE ALHANDRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0035/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO/MANUT E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0019977 | 29/12/2022 | 49313.83 | 44035127000111 | MB CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | EMP EM SUBSTITUIÇÃO A NE 19359. VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 14ª (decima quarta) MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO NUMERO 0002/2022, CONTRATO 00041/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0020079 | 29/12/2022 | 15000.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA, ESGOTAMENTO E DESOBSTRUCAO DE FOSSAS COM REMOCAO, TRANSPORTE E DESCARTE, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ORGAOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFOFME PREGAO NUMERO 0048/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO/MANUT E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0020084 | 29/12/2022 | 3600.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0020087 | 29/12/2022 | 22080.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0020106 | 29/12/2022 | 15680.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0020112 | 29/12/2022 | 11299.20 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO NUMERO 005/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0020113 | 29/12/2022 | 1790.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO, COMO LAMPADAS VAPOR METALICO TUBULAR 250W, PARA ATENDER A DEMANDA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO NUMERO 005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0020114 | 29/12/2022 | 4980.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO DE Nº 12/2022 E CONTRATO 0019/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0020115 | 29/12/2022 | 5550.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico diversos, destinados a atender as demandas da rede de iluminacao publica deste municipio, conforne pregao numero 0012/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0020116 | 29/12/2022 | 1140.50 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de material eletrico deversos, destinados para atender a demanda da rede de iluminacao publuca deste municipio, conforme pregao numero 0011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0020103 | 29/12/2022 | 12000.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material tipo expediente destinados a secretaria de administração, tendo como finalidade a efetivação das atividades de trabalho na sede e demais repartições da mesma. Conforme documento. Processo licitatorio PP 15/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0020108 | 29/12/2022 | 4000.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de garrafões de agua mineral e botijoões de gás GLP, destinados a secretaria de Administração e demais orgãos e setores desta edilidade. Conforme documento. Processo licitatorio PP 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542021 | 0020083 | 29/12/2022 | 60700.00 | 12386373000121 | LRG COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha de forma global visando a aquisição de material esportivo (uniformes esportivos, chuteiras e outros) destinados a secretaria de esportes, tendo como finalidade a distrbuição gratuita aos clubes e atletas esportivos desse municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 54/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT E DIFUSÃO DOS ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000542021 | 0020086 | 29/12/2022 | 31634.00 | 12386373000121 | LRG COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de de material esportivo (bolas, raquetes, redes, medalhas, trofeus e outros) destinados a secretaria de esportes, tendo como finalidade a realização dos eventos esportivos realizados nesse municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 54/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT E DIFUSÃO DOS ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020098 | 29/12/2022 | 17600.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE ENFEITES DE LUMINARIAS PARA COLOCACAO EM ORGAOS PUBLICOS, PARA ORNAMENTACAO DOS AMBIENTESEM ALUSAO AS DATAS COMEMORATIVAS DEACORDO COM A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT E DIFUSÃO DOS ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020100 | 29/12/2022 | 12000.00 | 24158139000126 | RAUL CORREIA SANTOS RC PUBLICIDADE E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ILUMINACAO DECORATIVA NATALINA PARA ORNAMENTACAO DE PRACAS E VIAS PUBLICA, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT E DIFUSÃO DOS ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020101 | 29/12/2022 | 17600.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para atender as despesa com servicos prestados na montagem personalizada de iluminacao das festas de fim de ano neste municipio de Alhandra, de acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0020027 | 29/12/2022 | 1603.93 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0020029 | 29/12/2022 | 2270.02 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0020030 | 29/12/2022 | 454.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0020057 | 29/12/2022 | 60.30 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico (lampadas led) destinados a secretaria de infraestrutura, tendo como finalidade realizar manutenções do imovel da mesma. Conforme documento. Processo licitatorio PP 05/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0020072 | 29/12/2022 | 210.67 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE TRABALHO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0020074 | 29/12/2022 | 1568.50 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE TRABALHO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0020075 | 29/12/2022 | 1284.02 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE TRABALHO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUIS MOVEIS , EQUIP, MAT PERMAN SEC INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000682022 | 0020076 | 29/12/2022 | 59750.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material tipo permanente (betoneira, marteletes, andaimes) destinados a secretaria de infraestrutura cuja finalidade será a execução dos serviços realizados através da referida secretaria. Conforme documento. Processo licitatorio PP 68/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682022 | 0020077 | 29/12/2022 | 3200.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material diversos (serras, maletas de ferramenta), destinados a secretaria de infraestrutura cuja finalidade será a execução dos serviços realizados através da referida secretaria. Conforme documento. Processo licitatorio PP 68/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000632021 | 0020097 | 29/12/2022 | 34147.80 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES OPERAC. DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532022 | 0020089 | 29/12/2022 | 54000.00 | 21677198000112 | NATHALIA CIBELLE PIRES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE RELEASES, GERENCIAMENTO DE MIDIAS SOCIAIS, TEXTOS JORNALISTICO DO PORTAL, DIVULGACOES DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA, ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO, VIDEOS E EDICAO DE ARTES GRAFICAS, ATENDENDO A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUIS. DE VEICULOS P/SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402022 | 0020136 | 30/12/2022 | 950.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 ARMARIO EM ACO TIPO ROUPEIRO, DESTINADO A SEDE DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0040/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0020155 | 30/12/2022 | 351.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL REFERNET A LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0011/2022, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUIS MOVEIS , EQUIP, MAT PERMAN SEC INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402022 | 0020137 | 30/12/2022 | 560.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 CADEIRAS DE ESCRITORIO TIPO SECRETARIA, DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0040/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUIS MOVEIS , EQUIP, MAT PERMAN SEC INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402022 | 0020141 | 30/12/2022 | 694.00 | 24544987000173 | COPILAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 01 (um) bebedouro de coluna para garrafão 20L, destinado a secretaria de infraestrutura (obras) deste municipio, para melhoria do setor de trabalho na mesma. Conforme documento. Processo licitatorio PP 040/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0020158 | 30/12/2022 | 2218.80 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, REFERENTE A LICITCAO COM O,PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0036/2022, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0020159 | 30/12/2022 | 839.10 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, REFERENTE A LICITACAO COM O PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0012/2022, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNMICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0020160 | 30/12/2022 | 616.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, REFERENTE A LICITACAO COM O PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0005/2022, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0020161 | 30/12/2022 | 1813.70 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS REFERENTE A LICITACAO COM O PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0005/2022, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0020162 | 30/12/2022 | 88.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, REFERENTE A LICITACAO COM O PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0005/2022, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNMICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0020163 | 30/12/2022 | 663.70 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, REFERENTE A LICITACAO COM O PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0012/2022, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNMICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0020164 | 30/12/2022 | 3053.80 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, REFERENTE A LICITACAO COM O PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0011/2022, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNMICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0020165 | 30/12/2022 | 7796.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, REFERENTE A LICITACAO COM O PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0063/2021, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNMICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (OBRAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0020166 | 30/12/2022 | 6343.10 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, REFERENTE A LICITACAO COM O PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0011/2022, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNMICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (OBRAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0020138 | 30/12/2022 | 313.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CAFETEIRA ELETRICA E UMA (01) SANDUICHEIRA GRIIL ELETRICA, DESTINAS A SECRETARA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO E JUVENTUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0040/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692022 | 0020146 | 30/12/2022 | 159386.00 | 16985180000148 | JOSE DA SILVA 08146619479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PRETACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, COM APRESENTACAO DE SHOW PIROTECNICO, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, NATAL E REVIELLON,REALIZADOS NA CIDADE DE ALHANDRA E POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0069/2022 E CONTRATO 00164/2022. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT. E CONSERV. DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0020156 | 30/12/2022 | 826.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS REFERENTE A LICITACAO COM O PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0011/2022, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO ESTADIO O PEDROSAO, PELA SECRETARIA DE SSPORTE, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT. E CONSERV. DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0020157 | 30/12/2022 | 120.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS REFERENTE A LICITACAO COM O PREGAO PRESENCIAL NUMERO 005/2022, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O PEDROSAO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020129 | 30/12/2022 | 14.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS,(TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO) REFERENTE AO PERIODO DE 28 A 30/12/2022, DA CONTA (17569-2),CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020147 | 30/12/2022 | 3901.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO D´ÁGUA EM PREDIO DESTA EDILIDADE AO FUNCIONA O CENTRO COMERCIAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO ACORDO/PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA,PAGAMENTO 01/10,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 30/12/2022 | 500.00 | 00000996507469 | RICARDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE DESPACHANTE PARA REMISSAO DE RECIBO E TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DE VEICULO TIPO GOL PLACA QFA-0305, ANTERIORMENTE VINCULADO A FROTA MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402022 | 0020139 | 30/12/2022 | 4643.00 | 24544987000173 | COPILAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de 01 bebedouro d'gua garrafao, 01 fogao induatrial 02 bocas, 01 fogao induatrial c/06 bocas e forno micro-ondas capacidade 30l, destinados a setores da secretaria municipal de acao social cidadania e habitacao do municipio, conforme pregao presencial numero 0040/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0020140 | 30/12/2022 | 50.00 | 24544987000173 | COPILAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de 02 suporte de parede para televisao, destinado a secretaria municipal de acao social cidadania e habitacao. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 30/12/2022 | 100.00 | 00003071126409 | EDNALDO BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE-18897, DATADO DO DIA 07/12/2022. PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020130 | 30/12/2022 | 14.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCÁRIOS DA CONTA (17.983-3)PAR, REFERENTE AO PERIODO DE 28 A 30/12/2022,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0020151 | 30/12/2022 | 4369.50 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS REFERENTE A LICITACAO COM PREGAO PRESENCIAL NUMERO 063/2021, DESTAINADO A MANUTENCAO E ADEQUADACAO DA ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHAMENTO CERAMICO DA COBERTURA DO PREDIO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0020152 | 30/12/2022 | 11618.06 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS REFERENTE A LICITACAO COM O PRERGAO´PRESENCIAL NUMERO 0011/2022, DESTINADOA MANUTENCAO E ADEQUACAO DA ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHAMENTO CERAMICO DA COBERTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0020153 | 30/12/2022 | 261.53 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL REFERENTE A LICITACAO COM O PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0011/2022, DESTINADO A MANUTENCAO E ADEQUACAO DA ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHAMENTO CERAMICO DA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0020154 | 30/12/2022 | 1855.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL REFERENTE A LICITACAO COM O PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0042/2022, DESTINADO A MANUTENCAO E ADEQUACAO DA ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHAMENTO CERAMICO DA COBERTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020131 | 30/12/2022 | 132.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA (12861-9),REFERENTE AO PERIODO DE 28 A 30/12/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020132 | 30/12/2022 | 269.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, TARIFAS DE EXTRATO, TARIFAS DE COMPENSAÇÃO, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE DA CONTA 2664-6 (TRIBUTOS), RELATIVO AO PERIODO DE 28 A 30/12/2022, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 30/12/2022 | 50.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO CONTA 283141-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020135 | 30/12/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA (38.538-7),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020148 | 30/12/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DA CONTA (189-0) CAIXA ,MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020149 | 30/12/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DA CONTA (130-0) CAIXA ,MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020167 | 30/12/2022 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE, A SABER CONTA 51.755-0. CONFORME EXTRATO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020169 | 30/12/2022 | 2766.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A CONTA SANTANDER DE NÚMERO 13.000605-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020170 | 30/12/2022 | 28.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A CONTA SANTANDER DE NÚMERO 13.000428-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020134 | 30/12/2022 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA (58.040-6),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000402022 | 0020142 | 30/12/2022 | 125.00 | 24544987000173 | COPILAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de 05 (cinco) suportes fixo de parede para televisao, destinados a setores da secretaria municipal de saude, conforme pregao numero 0040/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402022 | 0020143 | 30/12/2022 | 6746.00 | 24544987000173 | COPILAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QQUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 BEBEDOUSROS DE AGUA GARAFAO CAPACIDADE 20L, 01 FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS, 01 FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS E 03 FORNO MICRO-ONDAS CAPACIDADE 30L COR BRANCA, DESTINADOS A SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0040/2022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302022 | 0020144 | 30/12/2022 | 17529.47 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO NUMERO 0030/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0020145 | 30/12/2022 | 5330.00 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUIAICAO DE TESTES RAPIDO PARA DIAGNOSTICO NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO NUMERO 0021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 19972
Última atualização: 11/06/2024